Основная информация

Дата опубликования: 08 октября 2020г.
Номер документа: RU52025505202000380
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УТВЕРЖДЕНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2020 №2865

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 01.10.2019 № 2849), администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального района от 20.12.2018 № 3820 (в редакции от 20.04.2020 № 1141) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)»:

 цифры «1 192 958,0» заменить цифрами «1 213 239,5 »;

 цифры «202 440,3» заменить цифрами «214 721,8»;

 цифры «202 511,2» заменить цифрами «210 511,2»;

 цифры «946 179,3» заменить цифрами «946 589,3»;

 цифры «155 655,5» заменить цифрами «156 065,5»;

 цифры «167 851,5» заменить цифрами «188 103,7»;

 цифры «33 202,2» заменить цифрами «45 454,4 »;

 цифры «32 971,8» заменить цифрами «40 971,8»;

 цифры «2 746,0» заменить цифрами «2 489,5»;

 цифры «340,8» заменить цифрами «84,3»;

 цифры «76 181,2» заменить цифрами «76 057,0»;

 в строке «2020 год» цифры «13 241,8» заменить цифрами «13 117,6».

1.1.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы»:

 в абзаце первом цифры «1 192 958,0» заменить цифрами «1 213 239,5», цифры «1 017 956,9» заменить цифрами «1 017 789,1»;

 таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования

Статус/

Наименование программы (подпрограммы)

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Период реализации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Программа «Развитие культуры и туризма

в Городецком районе»

Всего, в том числе

188 668,3

214 721,8

210 511,2

196 892,5

197 429,0

205 016,7

1 213 239,5

ФБ

818,1

6 442,1

4 922,3

673,4

12 855,9

ОБ

27 532,1

36 441,0

28 861,3

19 111,9

111 946,3

МБ

147 392,1

159 638,7

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 789,1

ВнБ

12 926,0

12 200,0

12 322,0

12 445,1

10 325,9

10 429,2

70 648,2

Подпрограмма 1

«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего, в том числе

147 900,4

156 065,5

155 956,0

156 030,3

162 177,7

168 459,4

946  589,3

ФБ

26,0

26,0

ОБ

20 054,6

19 799,6

15 682,3

15 472,1

71 008,6

МБ

121 234,8

128 903,9

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

832 888,9

ВнБ

6 585,0

7 362,0

7 435,6

7 509,9

6 852,4

6 920,9

42 665,8

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего, в том числе

28 623,8

45 454,4

40 971,8

27 278,0

22 488,9

23 286,8

188 103,7

ФБ

792,1

6 442,1

4 922,3

673,4

12 829,9

ОБ

3 347,8

14 833,0

11 721,1

2 201,5

32 103,4

МБ

18 222,9

19 422,1

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 680,1

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»

Всего, в том числе

340,3

84,3

341,6

342,4

678,1

702,8

2 489,5

ФБ

ОБ

МБ

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе

11 803,8

13 117,6

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 057,0

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 309,2

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 222,7

ВнБ

 таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции:

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/

Наименование

Муниципальный
   заказчик - координатор, 
соисполнители

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Программа «Развитие культуры и туризма

в Городецком районе»

Всего, в том числе:

147 392,1

159 638,7

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 789,1

Управление культуры и туризма

147 392,1

159 638,7

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 789,1

Подпрограмма 1

«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего, в том числе:

121 234,8

128 903,9

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

832 888,9

Управление культуры и туризма

121 234,8

128 903,9

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

832 888,9

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего, в том числе:

18 222,9

19 422,1

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 680,1

Управление культуры и туризма

18 222,9

19 422,1

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 680,1

Подпрограмма 3 «Развитие туризма

на территории Городецкого района»

Всего, в том числе:

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

Управление культуры и туризма

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

7 674,1

11 309,2

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 222,7

Управление культуры и туризма

7 674,1

11 309,2

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 222,7

1.2. В разделе 3 «Подпрограммы Программы»:

1.2.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «946 179,3» заменить цифрами « 946 589,3»;

 цифры «155 655,5» заменить цифрами «156 065,5».

1.2.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1»:

 в пункте 3 цифры «138 902,2» заменить цифрами «139 002,2»;

 в пункте 4 цифры «248 839,4» заменить цифрами «248 935,4»;

 в пункте 5 цифры «14 322,7» заменить цифрами «14 536,7».

1.2.3. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1» в абзаце первом:

 цифры «946 179,3» заменить цифрами «946 589,3»;

 цифры «832 826,2» заменить цифрами «832 888,9».

1.2.4. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «167 851,5» заменить цифрами «188 103,7»;

 цифры «33 202,2» заменить цифрами «45 454,4»;

 цифры «32 971,8» заменить цифрами «40 971,8».

1.2.5. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» :

 в пункте 1 цифры «167 330,1» заменить цифрами «187 567,3», цифры «115 076,1» заменить цифрами «115 211,3»;

 в пункте 2 цифры «521,4» заменить цифрами «536,4», цифры «453,8» заменить цифрами «468,8».

1.2.6. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2» в абзаце первом:

 цифры «167 851,5» заменить цифрами «188 103,7»;

 цифры «115 529,9» заменить цифрами «115 680,1».

1.2.7. В  подразделе 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы 3» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «2 746,0» заменить цифрами «2 489,5»;

 цифры «340,8» заменить цифрами «84,3».

1.2.8. В подразделе 3.3.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» :

 в пункте 1 цифры «2 746,0» заменить цифрами «2 489,5», цифры «2 253,9» заменить цифрами «1 997,4».

1.2.9. В подразделе 3.3.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 3» в абзаце первом:

 цифры «2 746,0» заменить цифрами «2 489,5»;

 цифры «2 253,9» заменить цифрами «1 997,4».

1.2.10. В подразделе 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы 4» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «76 181,2» заменить цифрами «76 057,0»;

 в строке «2020 год» цифры «13 241,8» заменить цифрами «13 117,6».

1.2.11. Таблицу 4 «Аналитическое распределение средств подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой прилагаемой редакции согласно Приложения1.

1.3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой прилагаемой редакции согласно Приложения 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову.

И.о. главы администрации

А.Г.Кудряшов

Приложение 1

к постановлению администрации Городецкого муниципального района

от ____________ № ______

Таблица 4

Аналитическое распределение средств подпрограммы  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной

классификации

Расходы  (тыс. руб.),

годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа (итого)

Развитие культуры и туризма в Городецком районе

057

0804

04 4 01

11 803,8

13 117,6

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

Подпрограмма 1

Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры

057

0804

04 4 01

5 075,6

5 640,5

5 694,1

5 694,1

5 196,2

5 404,1

057

0804

04 4 01 00190

100

1 118,0

1 074,9

1 120,8

1 123,2

996,5

1 036,4

057

0804

04 4 01 S2090

100

1 775,8

971,9

783,5

773,0

057

0804

04 4 01 46591

100

1 862,7

3 316,4

3 459,1

3 467,2

3 842,4

3 996,1

057

0804

04 4 01 00190

200

1,4

9,3

12,8

12,8

11,6

12

057

0804

04 4 01 46591

200

313,3

266,9

313,3

313,3

338,7

352,3

057

0804

04 4 01 00190

800

0,1

2,4

2,5

057

0804

04 4 01 46591

800

4,3

1,1

4,6

4,6

4,6

4,8

Подпрограмма 2

Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности

057

0804

04 4 01

4 957,6

5 509,5

5 561,7

5 561,7

5 075,4

5 278,4

057

0804

04 4 01 00190

100

1 092,0

1 049,9

1 094,8

1 097,3

973,3

1 012,3

057

0804

04 4 01 S2090

100

1 734,5

949,5

765,5

755,2

057

0804

04 4 01 46591

100

1 819,4

3 239,2

3 378,6

3 386,4

3 752,9

3 903,0

057

0804

04 4 01 00190

200

1,4

9,2

12,7

12,7

11,4

11,8

057

0804

04 4 01 46591

200

306,1

260,7

305,9

305,9

331

344,2

057

0804

04 4 01 00190

800

2,3

2,4

057

0804

04 4 01 46591

800

4,2

1

4,2

4,2

4,5

4,7

Подпрограмма 3

Развитие туризма на территории Городецкого района

057

0804

04 4 01

1 770,6

1 967,6

1 986,0

1 986,0

1 812,7

1 885,2

057

0804

04 4 01 00190

100

390,0

375,0

391,0

391,9

347,7

361,5

057

0804

04 4 01 S2090

100

619,5

339,1

273,4

269,7

057

0804

04 4 01 46591

100

649,8

1 156,8

1 206,6

1 209,4

1 340,3

1 393,9

057

0804

04 4 01 00190

200

0,5

3,3

4,5

4,5

4,1

4,3

057

0804

04 4 01 46591

200

109,3

93,1

109,3

109,3

118,2

123,0

057

0804

04 4 01 00190

800

0,8

0,8

057

0804

04 4 01 46591

800

1,5

0,3

1,2

1,2

1,6

1,7

Приложение 2

к постановлению администрации Городецкого муниципального района

от ____________ № ______

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  муниципальной Программе

«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

Перечень основных мероприятий Программы



п/п

Наименование

мероприятия

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источник финанси-рования

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения

1.1.1

Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества

2019-2024

МБУК

«Д/Ц «Метеор»

Всего

32 539,0

29 726,7

29 738,3

29 750,0

34 766,3

36 122,6

192 642,9

ФБ

ОБ

4 895,4

3 685,2

2 971,0

2 931,2

14 482,8

МБ

26 543,6

24 881,5

25 595,7

25 635,5

33 621,6

34 966,5

171 244,4

ВнБ

1 100,0

1 160,0

1 171,6

1 183,3

1 144,7

1 156,1

6 915,8

1.1.2

Организация

и проведение культурно-массовых мероприятий

2019-2024

МБУК

«Д/Ц «Метеор»

Всего

24 423,0

28 762,4

28 762,4

28 762,4

26 157,6

27 163,8

164 031,6

ФБ

ОБ

3 614,0

3 710,4

2 991,3

2 951,2

13 266,9

МБ

19 524,0

25 052,0

25 771,1

25 811,2

24 820,4

25 813,3

146 792,0

ВнБ

1 285,0

0,00

0,00

0,00

1 337,2

1 350,5

3 972,7

Итого по задаче 1.1

«Создание благоприятных условий

для творческой деятельности и досуга населения»

Всего

56 962,0

58 489,1

58 500,7

58 512,4

60 923,9

63 286,4

356 674,5

ФБ

ОБ

8 509,4

7 395,6

5 962,3

5 882,4

27 749,7

МБ

46 067,6

49 933,5

51 366,8

51 446,7

58 442,0

60 779,8

318 036,4

ВнБ

2 385,0

1 160,0

1 171,6

1 183,3

2 481,9

2 506,6

10 888,4

1.2. Развитие музейной деятельности

1.2.1

Организация

и проведение культурно-массовых мероприятий

2019-2022

МБУК «ГИХМК»

Всего

2 850,7

2 850,7

2 850,7

8 552,1

ФБ

ОБ

512,9

413,5

408,0

1 334,4

МБ

2 337,8

2 437,2

2 442,7

7 217,7

ВнБ

1.2.2

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2019-2024

МБУК «ГИХМК»

Всего

19 715,4

20 448,3

20 508,3

20 568,9

21 001,8

21 717,0

123 959,7

ФБ

ОБ

2 658,5

1 944,3

1 567,5

1 546,5

7 716,8

МБ

13 056,9

12 504,0

12 880,8

12 901,8

16 839,4

17 513,0

85 695,9

ВнБ

4 000,0

6 000,0

6 060,0

6 120,6

4 162,4

4 204,0

30 547,0

1.2.3

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2019-2024

МБУК «ГИХМК»

Всего

3 972,7

5 006,8

5 006,8

5 006,8

4 268,1

4 438,8

27 700,0

ФБ

ОБ

673,8

694,7

560,0

552,5

2 481,0

МБ

3 298,9

4 312,1

4 446,8

4 454,3

4 268,1

4 438,8

25 219,0

ВнБ

1.2.4

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2019-2024

МБУК «ГИХМК»

Всего

5 218,8

3 524,0

3 524,0

3 524,0

5 606,8

5 831,1

27 228,7

ФБ

ОБ

885,2

488,9

394,2

388,9

2 157,2

МБ

4 333,6

3 035,1

3 129,8

3 135,1

5 606,8

5 831,1

25 071,5

ВнБ

Итого по задаче 1.2 «Развитие музейной деятельности»

Всего

28 906,9

31 829,8

31 889,8

31 950,4

30 876,7

31 986,9

187 440,5

ФБ

ОБ

4 217,5

3 640,8

2 935,2

2 895,9

13 689,4

МБ

20 689,4

22 189,0

22 894,6

22 933,9

26 714,3

27 782,9

143 204,1

ВнБ

4 000,0

6 000,0

6 060,0

6 120,6

4 162,4

4 204,0

30 547,0

1.3. Развитие библиотечной деятельности

1.3.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2019-2024

МБУК «ГЦБС»

Всего

15 216,6

16 567,3

16 567,3

16 567,3

16 362,8

17 017,3

98 298,6

ФБ

ОБ

2 234,2

2 095,0

1 689,0

1 666,4

7 684,6

МБ

12 982,4

14 472,3

14 878,3

14 900,9

16 362,8

17 017,3

90 614,0

ВнБ

1.3.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2019-2024

МБУК «ГЦБС»

Всего

6 801,2

6 421,7

6 321,7

6 321,7

7 273,2

7 564,1

40 703,6

ФБ

26,0

26,0

ОБ

1 002,2

899,4

644,5

635,8

3 181,9

МБ

5 773,0

5 522,3

5 677,2

5 685,9

7 273,2

7 564,1

37 495,7

ВнБ

Итого по задаче 1.3 «Развитие библиотечной деятельности»

Всего

22 017,8

22 989,0

22 889,0

22 889,0

23 636,0

24 581,4

139 002,2

ФБ

26

26,0

ОБ

3 236,4

2 994,4

2 333,5

2 302,2

10 866,5

МБ

18 755,4

19 994,6

20 555,5

20 586,8

23 636,0

24 581,4

128 109,7

ВнБ

1.4. Развитие системы дополнительного образования детей

1.4.1

Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ  в области искусств

2019-2024

МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,

МБУ ДО «ДХШ»

г. Городца,

МБУ ДО «ДШИ»

г. Заволжья

Всего

20 378,2

19 889,4

19 762,7

20 319,2

23 832,0

24 785,3

128 966,8

ФБ

ОБ

2 159,7

2 740,2

2 254,2

2 228,9

9 383,0

МБ

18 218,5

17 149,2

17 508,5

18 090,3

23 832,0

24 785,3

119 583,8

ВнБ

1.4.2

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

2019-2024

МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,

МБУ ДО «ДХШ»

г. Городца,

МБУ ДО «ДШИ»

г. Заволжья

Всего

16 970,1

20 562,2

20 592,9

20 036,4

20 493,6

21 313,4

119 968,6

ФБ

ОБ

1 859,8

2 781,3

2 197,1

2 162,7

9 000,9

МБ

15 110,3

17 780,9

18 395,8

17 873,7

20 493,6

21 313,4

110 967,7

ВнБ

Итого по задаче 1.4

«Развитие системы дополнительного образования детей»

Всего

37 348,3

40 451,6

40 355,6

40 355,6

44 325,6

46 098,7

248 935,4

ФБ

ОБ

4 019,5

5 521,5

4 451,3

4 391,6

18 383,9

МБ

33 328,8

34 930,1

35 904,3

35 964,0

44 325,6

46 098,7

230 551,5

ВнБ

1.5. Создание единого культурного пространства

1.5.1

Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах

2019-2024

УКиТ

Всего

103,0

50,5

83,0

83,5

84,4

86,3

490,7

ФБ

ОБ

МБ

53,0

32,0

32,0

32,4

33,7

183,1

ВнБ

50,0

50,5

51,0

51,5

52,0

52,6

307,6

1.5.2

Реализация проектов различных уровней, направленных на популя-ризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений: участие, организация

и проведение конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов

2019-2024

УКиТ

Всего

2 562,4

2 255,5

2 237,9

2 239,4

2 331,1

2 419,7

14 046,0

ФБ

ОБ

71,8

247,3

319,1

МБ

2 340,6

1 856,7

2 084,9

2 084,9

2 175,0

2 262,0

12 804,1

ВнБ

150,0

151,5

153,0

154,5

156,1

157,7

922,8

Итого по задаче 1.5

«Создание единого культурного пространства»

Всего

2 665,4

2 306,0

2 320,9

2 322,9

2 415,5

2 506,0

14 536,7

ФБ

ОБ

71,8

247,3

319,1

МБ

2 393,6

1 856,7

2 116,9

2 116,9

2 207,4

2 295,7

12 987,2

ВнБ

200,0

202,0

204,0

206,0

208,1

210,3

1 230,4

ИТОГО по подпрограмме 1

«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего

147 900,4

156 065,5

155 956,0

156 030,3

162 177,7

168 459,4

946 589,3

ФБ

26,0

26,0

ОБ

20 054,6

19 799,6

15 682,3

15 472,1

71 008,6

МБ

121 234,8

128 903,9

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

832 888,9

ВнБ

6 585,0

7 362,0

7 435,6

7 509,9

6 852,4

6 920,9

42 665,8

2. Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой,                                                                  инновационной культурной и туристической деятельности»

2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма

2.1.1

Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений

2019-2024

УКиТ,

Всего

24 724,7

21 798,9

23 049,1

9 335,2

22 342,9

23 134,9

124 385,7

ФБ

742,1

243,7

4 467,7

204,8

5 658,3

ОБ

2 715,1

12 187,6

9 569,7

72,0

24 544,4

МБ

15 006,5

4 610,4

4 206,9

4 205,6

18 952,6

19 710,7

66 692,7

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

2.1.2

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося  в государственной (муниципальной) собственности

2019-2024

МБУ «ЦКО»

Всего

3 825,6

17 173,2

17 218,4

17 218,4

55 435,6

ФБ

ОБ

615,1

2 470,3

1 991,6

1 964,9

7 041,9

МБ

3 210,5

14 702,9

15 226,8

15 253,5

48 393,7

ВнБ

2.1.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2020-2022

УКиТ

Всего

653,4

654,3

674,4

1 982,1

ФБ

454,0

454,6

468,6

1 377,2

ОБ

159,5

159,8

164,6

483,9

МБ

39,9

39,9

41,2

121,0

ВнБ

2.1.4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений района на создание виртуальных концертных залов

2020

УКиТ

Всего

5 700,0

5 700,0

ФБ

5 700,0

5 700,0

ОБ

МБ

ВнБ

2.1.5

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на  поддержку отрасли культуры

2020

УКиТ

Всего

63,9

63,9

ФБ

44,4

44,4

ОБ

15,6

15,6

МБ

3,9

3,9

ВнБ

Итого по задаче 2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

в сфере культуры и туризма»

Всего

28 550,3

45 389,4

40 921,8

27 228,0

22 342,9

23 134,9

187 567,3

ФБ

742,1

6 442,1

4 922,3

673,4

12 779,9

ОБ

3 330,2

14 833,0

11 721,1

2 201,5

32 085,8

МБ

18 217,0

19 357,1

19 473,6

19 500,3

18 952,6

19 710,7

115 211,3

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

2.2 Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района

2.2.1

Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов

2019-2024

УКиТ

Всего

73,5

65,0

50,0

50,0

146,0

151,9

536,4

ФБ

50,0

50,0

ОБ

17,6

17,6

МБ

5,9

65,0

50,0

50,0

146,0

151,9

468,8

ВнБ

Итого по задаче 2.2.

«Внедрение механизмов муниципальной поддержки,

направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района»

Всего

73,5

65,0

50,0

50,0

146,0

151,9

536,4

ФБ

50,0

50,0

ОБ

17,6

17,6

МБ

5,9

65,0

50,0

50,0

146,0

151,9

468,8

ВнБ

ИТОГО по Подпрограмме 2

«Создание условий для развития учреждений в сфере культуры

и оказание поддержки творческой,                                                                  инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего

28 623,8

45 454,4

40 971,8

27 278,0

22 488,9

23 286,8

188 103,7

ФБ

792,1

6 442,1

4 922,3

673,4

12 829,9

ОБ

3 347,8

14 833,0

11 721,1

2 201,5

32 103,4

МБ

18 222,9

19 422,1

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 680,1

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

3. Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»

3.1. Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район

3.1.1

Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное

и информационное

обеспечение, организация                и прием рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, создание маршрутов и др.

2019-2024

УКиТ

Всего

340,3

84,3

341,6

342,4

678,1

702,8

2 489,5

ФБ

ОБ

МБ

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

Итого по задаче 3.1

«Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район»

Всего

340,3

84,3

341,6

342,4

678,1

702,8

2 489,5

ФБ

ОБ

МБ

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

ИТОГО по подпрограмме 3

«Развитие туризма на территории Городецкого района»

Всего

340,3

84,3

341,6

342,4

678,1

702,8

2 489,5

ФБ

ОБ

МБ

260,3

3,5

260,0

260,0

594,9

618,7

1 997,4

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма

4.1.1

Обеспечение реализации муниципальной программы

и достижения индикаторов программы

2019-2024

УКиТ, МКУ «ЦБСК»

Всего

11 803,8

13 117,6

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 057,0

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 309,2

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 222,7

ВнБ

ИТОГО по Подпрограмме 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

11 803,8

13 117,6

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 057,0

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 309,2

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 222,7

ВнБ

ИТОГО по Программе

«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

Всего

188 668,3

214 721,8

210 511,2

196 892,5

197 429,0

205 016,7

1 213 239,5

ФБ

818,1

6 442,1

4 922,3

673,4

12 855,9

ОБ

27 532,1

36 441,0

28 861,3

19 111,9

111 946,3

МБ

147 392,1

159 638,7

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 789,1

ВнБ

12 926,0

12 200,0

12 322,0

12 445,1

10 325,9

10 429,2

70 648,2

Е.А.Петрова

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области gorodets-adm.ru от 08.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать