Основная информация
Дата опубликования: | 08 ноября 2017г. |
Номер документа: | RU91000201701284 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление Правительства Камчатского края от 8 ноября 2017 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 ноября 2017 года №464-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" следующие изменения:
1) в части 2 слова ", в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 08.11.2017 №464-П
"Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Участники Программы":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 4 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 867 925,02833 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 023 130,19500 тыс. рублей;
2018 год - 6 772 249,08000 тыс. рублей;
2019 год - 6 609 892,54000 тыс. рублей;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 6 172 948,58856 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 186 595,92000 тыс. рублей;
2018 год - 1 279 326,40000 тыс. рублей;
2019 год - 1 255 563,20000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию)
планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;
краевого бюджета - 33 192 362,10303 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 806 594,90400 тыс. рублей;
2018 год - 5 492 922,68000 тыс. рублей;
2019 год - 5 354 329,34000 тыс. рублей;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 400,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 1":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,59824 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год-35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 239,70000 тыс. рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 152,60000 тыс. рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 87,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 826 034,25375 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год- 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 033 134,54400 тыс. рублей;
2018 год- 4 950 231,10000 тыс. рублей;
2019 год - 4 781 445,80000 тыс. рублей;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 6 078 334,17656 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 153 577,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 278 899,90000 тыс. рублей;
2019 год - 1 255 114,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию)
планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;
краевого бюджета - 21 305 401,54145 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 879 556,92400 тыс. рублей;
2018 год - 3 671 331,20000 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 331,20000 тыс. рублей;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. рублей
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 5 слова "и молодежной политики" исключить;
2) Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 183 680,34825 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 367,71100 тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,01200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,14000 тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 463,77823 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 63 544,61200 тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 714 148,87823 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 63 231,31200 тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 313,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 5":
а) в пункте 2 слово "науки" заменить словами "молодежной политики"
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 90 217,07306 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 82 003,07306 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год -15 397,74800 тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей
".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в пункте 2 раздела "Участники Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 142,48000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год -13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 27 398,86000 тыс. рублей;
2018 год - 591,00000 тыс. рублей;
2019 год - 591,00000 тыс. рублей;
2020 год - 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4 676,28000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 832,56000 тыс. рублей;
2018 год - 591,00000 тыс. рублей;
2019 год - 591,00000 тыс. рублей;
2020 год - 475,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 780 880,49680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год -1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 801 047,02000 тыс. рублей;
2018 год - 1 730 002,07000 тыс. рублей;
2019 год - 1 736 280,83000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 10 778 928,09680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 800 641,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 729 575,57000 тыс. рублей;
2019 год - 1 735 832,23000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей
".
9. Часть 1.3 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.".
10. Раздел 3 "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
"
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
94,0
94,5
95,0
".
11. В графе 3 пункта 1.3 таблицы приложения 2 к Программе слова "и молодежной политики" исключить.
12. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
40 867 925,02833
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 023130,19500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39 382 955,59159
6 240 804,70214
6 821 653,54595
6 993 190,82400
6 772 249,08000
6 609 892,54000
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
6172 948,58856
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 186 595,92000
1 279 326,40000
1 255 563,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33192 362,10303
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 806 594,90400
5 492 922,68000
5 354 329,34000
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 188,80000
557,40000
631,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
400,40000
0,00000
0,00000
400,40000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
211 506,59824
34 209,05000
35 079,47824
33 239,70000
32128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов
211 419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
211 232,29824
34 117,35000
34 983,97824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
815
188 248,44824
29 643,70000
29 896,77824
29 861,60000
29 823,50000
29 823,50000
39 199,37000
816
7 816,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
625,00000
625,00000
1 792,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
815
186 592,74824
29 252,00000
29 635,87824
29 583,50000
29 558,50000
29 603,50000
38 959,37000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
4 464,00000
681,40000
992,40000
800,20000
555,00000
555,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 376,90000
681,40000
992,40000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 189,70000
589,70000
896,90000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
815
121,70000
91,70000
16,90000
13,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 528,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
815
1 279,00000
250,00000
164,00000
250,00000
265,00000
180,00000
170,00000
816
4 288,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
150,00000
150,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
815
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
28 826 034,25375
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 033 134,54400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 383 735,71801
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 033 134,54400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
6 078 334,17656
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 153 577,62000
1 278 899,90000
1 255 114,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
21 305 401,54145
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 879 556,92400
3 671 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
815
20 765 336?69450
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 734 556,92400
3 526 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 182 151,63172
836 995,48500
1 027 573,99422
1 058 544,02400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 207 792,22172
836 995,48500
1 027 573,99422
1 058 544,02400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
4 061 444,71000
731 508,31000
817 624,00000
733 005,10000
878 289,10000
901 018,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974 359,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 146 347,51172
105 487,17500
209 949,99422
325 538,92400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
815
1 146 347,51172
105 487,17500
209 949,99422
325 538,92400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10 858 768,32071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 868 113,42000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 858 768,32071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 868 113,42000
1807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
12 288,24100
0,00000
4 191,02100
8 097,22000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 846 480,07971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 860 016,20000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
815
10 846 480,07971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 860 016,20000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2 962 093,44560
489 659,04330
537 368,30230
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 962 093,44560
489 659,04330
537 368,30230
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 958 980,65715
487 972,89319
535 941,66396
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
815
2 958 980,65715
487 972,89319
535 941,66396
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8 472 967,18572
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 512 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 005 028,05998
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1512 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
2 001 488,43711
394 276,20000
440 029,73711
412 475,30000
400 610,80000
354 096,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467 939,12574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
6 003 539,62287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 100 168,50000
1 098 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
815
5 463 474,97592
816 261,69014
975 564,26578
955 168,50000
953 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
815
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
183 680,34825
52 444,88100
34 702,75625
49 367,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
183 680,34825
52 444,88100
34 702,75625
49 367,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
84 448,01200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
2 772,44000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 283,66000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 859,41200
717,00000
370,00000
772,41200
0,00000
0,00000
0,00000
829
994,09600
0,00000
350,00000
644,09600
0,00000
0,00000
0,00000
833
6 447,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
0,00000
0,00000
0,00000
847
9 097,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
95 971,93525
23 479,36900
11545,42625
13 782,14000
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
813
10 094,90000
4 090,06000
1 104,60000
1 575,24000
420,00000
420,00000
2 485,00000
814
8 912,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
32 636,55325
5 304,65900
6 672,72625
4 239,16800
5 200,00000
4 600,00000
6 620,00000
816
9 043,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
600,00000
550,00000
1 120,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
18 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
13 144,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
1 950,00000
850
2150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
145 600,94425
41 546,63200
28 929,18425
40 735,12800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 600,94425
41 546,63200
28 929,18425
40 735,12800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
75 555,47200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
2 772,44000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 080,83200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 609,41200
467,00000
370,00000
772,41200
0,00000
0,00000
0,00000
829
994,09600
0,00000
350,00000
644,09600
0,00000
0,00000
0,00000
833
6 447,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
66 785,07125
14 342,06000
9 041,95425
9 011,05700
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
813
7 815,42600
3 127,06000
1 104,60000
1 243,76600
420,00000
420,00000
1 500,00000
814
8 912,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
20 262,31325
2 813,00000
5 029,75425
2 369,55900
3 900,00000
2150,00000
4 000,00000
816
4 542,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
400,00000
400,00000
700,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
18 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
5 262,00000
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
34 024,85600
9 570,70100
5 421,57200
8 062,58300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
34 024,85600
9 570,70100
5 421,57200
8 062,58300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
8 792,22000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 102,50800
676,22800
225,00000
201,28000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 439,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 232,63600
7 859,76100
2151,47200
4 251,40300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
813
1 231,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
550,00000
815
9 468,01200
1 827,11100
1 290,97200
' 1 349,92900
980,00000
2 020,00000
2 000,00000
816
4 501,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
200,00000
150,00000
420,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 882,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
850,00000
850
2150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
813
983,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
815
514,36000
164,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
100,32000
50,00000
0,00000
50,32000
0,00000
0,00000
0,00000
815
100,32000
50,00000
0,00000
50,32000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 456,86800
530,18800
352,00000
339,68000
320,00000
430,00000
485,00000
813
65,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
815
2 391,86800
500,18800
352,00000
339,68000
320,00000
430,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
715 463,77823
111 739,82379
77 995,13244
63 544,61200
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
715 150,47823
111 739,82379
77 995,13244
63 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
389118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
714 148,87823
111 274,12379
77 459,23244
63 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
389118,99000
812
319121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
395 027,09896
104 993,26300
75 618,31396
38 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
329 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
278 896,62196
69 909,87900
58 534,14096
27 291,94200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278 583,32196
69 909,87900
58 534,14096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
277 581,72196
69 444,17900
57 998,24096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
815
277 581,72196
69 444,17900
57 998,24096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
815
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
11 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно коммуникационных технологий
Всего
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
815
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
90 217,07306
22 664,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
90 217,07306
22 664,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
82 003,07306
14 450,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
9 048,55955
1 300,00000
1 102,43155
2 746,12800
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
61 356,67351
И 150,20000
12171,69351
10 333,78000
7 863,80000
7 863,80000
11 973,40000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
77 915,99955
19 454,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 915,99955
19 454,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
- 846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
69 701,99955
И 240,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
9 048,55955
1 300,00000
1 102,43155
2 746,12800
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
49 055,60000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
6 933,80000
6 933,80000
7 500,00000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
12 989,52351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
1 160,00000
1 160,00000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 202,72351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
8 596,12351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
846
8 596,12351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
846
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60 142,48000
17 880,80000
13 205,82000
27 398,86000
591,00000
591,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 576,18000
17 880,80000
13 205,82000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 676,28000
1 424,70000
762,02000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 826,28000
574,70000
762,02000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44 371,79100
17 378,10000
110,54100
26 641,15000
81,00000
76,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 805,49100
17 378,10000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 349,39100
922,00000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
499,39100
72,00000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРОФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КPO ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
815
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
815
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10 780 880,49680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 801 047,02000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 780 880,49680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 801 047,02000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 778 928,09680
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 800 641,62000
1 729 575,57000
1 735 832,23000
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 888,10000
286,50000
385,40000
405,40000
405,40000
405,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Постановление Правительства Камчатского края от 8 ноября 2017 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 ноября 2017 года №464-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" следующие изменения:
1) в части 2 слова ", в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 08.11.2017 №464-П
"Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Участники Программы":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 4 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 867 925,02833 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 023 130,19500 тыс. рублей;
2018 год - 6 772 249,08000 тыс. рублей;
2019 год - 6 609 892,54000 тыс. рублей;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 6 172 948,58856 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 186 595,92000 тыс. рублей;
2018 год - 1 279 326,40000 тыс. рублей;
2019 год - 1 255 563,20000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию)
планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;
краевого бюджета - 33 192 362,10303 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 806 594,90400 тыс. рублей;
2018 год - 5 492 922,68000 тыс. рублей;
2019 год - 5 354 329,34000 тыс. рублей;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 400,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 1":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,59824 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год-35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 239,70000 тыс. рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 152,60000 тыс. рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 87,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 826 034,25375 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год- 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 033 134,54400 тыс. рублей;
2018 год- 4 950 231,10000 тыс. рублей;
2019 год - 4 781 445,80000 тыс. рублей;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 6 078 334,17656 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 153 577,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 278 899,90000 тыс. рублей;
2019 год - 1 255 114,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию)
планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;
краевого бюджета - 21 305 401,54145 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 879 556,92400 тыс. рублей;
2018 год - 3 671 331,20000 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 331,20000 тыс. рублей;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. рублей
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 5 слова "и молодежной политики" исключить;
2) Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 183 680,34825 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 367,71100 тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,01200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,14000 тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 463,77823 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 63 544,61200 тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 714 148,87823 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 63 231,31200 тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 313,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 5":
а) в пункте 2 слово "науки" заменить словами "молодежной политики"
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 90 217,07306 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 82 003,07306 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год -15 397,74800 тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей
".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в пункте 2 раздела "Участники Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 142,48000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год -13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 27 398,86000 тыс. рублей;
2018 год - 591,00000 тыс. рублей;
2019 год - 591,00000 тыс. рублей;
2020 год - 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4 676,28000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 832,56000 тыс. рублей;
2018 год - 591,00000 тыс. рублей;
2019 год - 591,00000 тыс. рублей;
2020 год - 475,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 780 880,49680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год -1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 801 047,02000 тыс. рублей;
2018 год - 1 730 002,07000 тыс. рублей;
2019 год - 1 736 280,83000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 10 778 928,09680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 800 641,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 729 575,57000 тыс. рублей;
2019 год - 1 735 832,23000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей
".
9. Часть 1.3 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.".
10. Раздел 3 "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
"
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
94,0
94,5
95,0
".
11. В графе 3 пункта 1.3 таблицы приложения 2 к Программе слова "и молодежной политики" исключить.
12. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
40 867 925,02833
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 023130,19500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39 382 955,59159
6 240 804,70214
6 821 653,54595
6 993 190,82400
6 772 249,08000
6 609 892,54000
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
6172 948,58856
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 186 595,92000
1 279 326,40000
1 255 563,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33192 362,10303
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 806 594,90400
5 492 922,68000
5 354 329,34000
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 188,80000
557,40000
631,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
400,40000
0,00000
0,00000
400,40000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
211 506,59824
34 209,05000
35 079,47824
33 239,70000
32128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов
211 419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
211 232,29824
34 117,35000
34 983,97824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
815
188 248,44824
29 643,70000
29 896,77824
29 861,60000
29 823,50000
29 823,50000
39 199,37000
816
7 816,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
625,00000
625,00000
1 792,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
815
186 592,74824
29 252,00000
29 635,87824
29 583,50000
29 558,50000
29 603,50000
38 959,37000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
4 464,00000
681,40000
992,40000
800,20000
555,00000
555,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 376,90000
681,40000
992,40000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 189,70000
589,70000
896,90000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
815
121,70000
91,70000
16,90000
13,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 528,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
815
1 279,00000
250,00000
164,00000
250,00000
265,00000
180,00000
170,00000
816
4 288,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
150,00000
150,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
815
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
28 826 034,25375
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 033 134,54400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 383 735,71801
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 033 134,54400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
6 078 334,17656
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 153 577,62000
1 278 899,90000
1 255 114,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
21 305 401,54145
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 879 556,92400
3 671 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
815
20 765 336?69450
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 734 556,92400
3 526 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 182 151,63172
836 995,48500
1 027 573,99422
1 058 544,02400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 207 792,22172
836 995,48500
1 027 573,99422
1 058 544,02400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
4 061 444,71000
731 508,31000
817 624,00000
733 005,10000
878 289,10000
901 018,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974 359,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 146 347,51172
105 487,17500
209 949,99422
325 538,92400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
815
1 146 347,51172
105 487,17500
209 949,99422
325 538,92400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10 858 768,32071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 868 113,42000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 858 768,32071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 868 113,42000
1807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
12 288,24100
0,00000
4 191,02100
8 097,22000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 846 480,07971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 860 016,20000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
815
10 846 480,07971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 860 016,20000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2 962 093,44560
489 659,04330
537 368,30230
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 962 093,44560
489 659,04330
537 368,30230
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 958 980,65715
487 972,89319
535 941,66396
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
815
2 958 980,65715
487 972,89319
535 941,66396
524 704,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8 472 967,18572
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 512 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 005 028,05998
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1512 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
2 001 488,43711
394 276,20000
440 029,73711
412 475,30000
400 610,80000
354 096,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467 939,12574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
6 003 539,62287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 100 168,50000
1 098 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
815
5 463 474,97592
816 261,69014
975 564,26578
955 168,50000
953 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
815
350 053,67000
59111,75000
66 552,58000
69 128,60000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
183 680,34825
52 444,88100
34 702,75625
49 367,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
183 680,34825
52 444,88100
34 702,75625
49 367,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
84 448,01200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
2 772,44000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 283,66000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 859,41200
717,00000
370,00000
772,41200
0,00000
0,00000
0,00000
829
994,09600
0,00000
350,00000
644,09600
0,00000
0,00000
0,00000
833
6 447,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
0,00000
0,00000
0,00000
847
9 097,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
95 971,93525
23 479,36900
11545,42625
13 782,14000
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
813
10 094,90000
4 090,06000
1 104,60000
1 575,24000
420,00000
420,00000
2 485,00000
814
8 912,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
32 636,55325
5 304,65900
6 672,72625
4 239,16800
5 200,00000
4 600,00000
6 620,00000
816
9 043,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
600,00000
550,00000
1 120,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
18 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
13 144,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
1 950,00000
850
2150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
145 600,94425
41 546,63200
28 929,18425
40 735,12800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 600,94425
41 546,63200
28 929,18425
40 735,12800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
75 555,47200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
2 772,44000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 080,83200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 609,41200
467,00000
370,00000
772,41200
0,00000
0,00000
0,00000
829
994,09600
0,00000
350,00000
644,09600
0,00000
0,00000
0,00000
833
6 447,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
66 785,07125
14 342,06000
9 041,95425
9 011,05700
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
813
7 815,42600
3 127,06000
1 104,60000
1 243,76600
420,00000
420,00000
1 500,00000
814
8 912,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
20 262,31325
2 813,00000
5 029,75425
2 369,55900
3 900,00000
2150,00000
4 000,00000
816
4 542,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
400,00000
400,00000
700,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
18 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
5 262,00000
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
34 024,85600
9 570,70100
5 421,57200
8 062,58300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
34 024,85600
9 570,70100
5 421,57200
8 062,58300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
8 792,22000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 102,50800
676,22800
225,00000
201,28000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 439,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 232,63600
7 859,76100
2151,47200
4 251,40300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
813
1 231,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
550,00000
815
9 468,01200
1 827,11100
1 290,97200
' 1 349,92900
980,00000
2 020,00000
2 000,00000
816
4 501,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
200,00000
150,00000
420,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 882,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
850,00000
850
2150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
813
983,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
815
514,36000
164,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
100,32000
50,00000
0,00000
50,32000
0,00000
0,00000
0,00000
815
100,32000
50,00000
0,00000
50,32000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 456,86800
530,18800
352,00000
339,68000
320,00000
430,00000
485,00000
813
65,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
815
2 391,86800
500,18800
352,00000
339,68000
320,00000
430,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
715 463,77823
111 739,82379
77 995,13244
63 544,61200
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
715 150,47823
111 739,82379
77 995,13244
63 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
389118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
714 148,87823
111 274,12379
77 459,23244
63 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
389118,99000
812
319121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
395 027,09896
104 993,26300
75 618,31396
38 231,31200
35 382,61000
37 682,61000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
329 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
278 896,62196
69 909,87900
58 534,14096
27 291,94200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278 583,32196
69 909,87900
58 534,14096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
277 581,72196
69 444,17900
57 998,24096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
815
277 581,72196
69 444,17900
57 998,24096
26 978,64200
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
И 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
815
105 266,33700
25 207,48400
17 050,07300
11 015,23000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно коммуникационных технологий
Всего
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
815
2 017,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
90 217,07306
22 664,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
90 217,07306
22 664,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
82 003,07306
14 450,20000
14 694,12506
15 397,74800
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
9 048,55955
1 300,00000
1 102,43155
2 746,12800
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
61 356,67351
И 150,20000
12171,69351
10 333,78000
7 863,80000
7 863,80000
11 973,40000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
77 915,99955
19 454,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 915,99955
19 454,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
- 846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
69 701,99955
И 240,00000
12 872,43155
14 461,96800
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
9 048,55955
1 300,00000
1 102,43155
2 746,12800
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
49 055,60000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
6 933,80000
6 933,80000
7 500,00000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
12 989,52351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
1 160,00000
1 160,00000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 202,72351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
8 596,12351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
846
8 596,12351
2 390,20000
1 026,74351
785,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
846
3 704,95000
820,00000
794,95000
150,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60 142,48000
17 880,80000
13 205,82000
27 398,86000
591,00000
591,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 576,18000
17 880,80000
13 205,82000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 676,28000
1 424,70000
762,02000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 826,28000
574,70000
762,02000
832,56000
591,00000
591,00000
475,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРОФСС
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44 371,79100
17 378,10000
110,54100
26 641,15000
81,00000
76,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 805,49100
17 378,10000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 349,39100
922,00000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
499,39100
72,00000
110,54100
74,85000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРОФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КPO ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
815
634,67400
253,01400
15,10000
76,56000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
815
1 774,19500
249,68600
300,35900
264,15000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10 780 880,49680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 801 047,02000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 780 880,49680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 801 047,02000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 778 928,09680
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 800 641,62000
1 729 575,57000
1 735 832,23000
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9 930 282,75180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 667 288,92000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
495 894,42700
76 011,62900
75 005,44800
79 696,70000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 888,10000
286,50000
385,40000
405,40000
405,40000
405,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: