Основная информация
Дата опубликования: | 08 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU28000201400810 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2014 года №730
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 14.11.2014 №684), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 08.12.2014 №730
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы:
1) слова «Всего: 136 956 826,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 136 926 826,7 тыс. рублей, из них:»;
2) слова «средства областного бюджета: 48 703 832,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 48 673 832,4 тыс. рублей, из них:»;
3) слова «2014 год - 6 829 947,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 6 799 947,6 тыс. рублей;»;
4) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»:
а) слова «Всего: 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 645 223,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 406 124,5 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 389 528,0 тыс. рублей;»;
5) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
а) слова «Всего: 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 703 309,5 тыс. рублей, из них:»;
6) слова «средства областного бюджета: 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 126 265,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 759 209,4 тыс. рублей;»;
б) в позиции «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
6) а) слова «Всего: 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:»; слова «средства областного бюджета: 737 912,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 108 539,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;»;
7) в позиции «Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
а) слова «Всего: 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 944 838,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 944 505,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;»;
8) в позиции «Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
а) слова «Всего: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 12 755,8 тыс. рублей;»;
9) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) слова «Всего: 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 866 255,3 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 4 338491,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;»;
10) в позиции «Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
а) слова «Всего: 103 844,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 102 894,0 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 87 885,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 86 935,3 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;».
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 645 223,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 406 124,5 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 389 528,0 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «30 661 820,0 тыс. рублей» заменить суммой «30 645 223,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 262 088,6 тыс. рублей» заменить суммой «2 245 492,1 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 703 309,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 126 265,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 759 209,4 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:
а) в подразделе «Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»:
в абзаце сто девяносто пятом слова «683246 койко-дней» заменить словами «624681 койко-дня»;
в абзаце сто девяносто шестом слова «57500 пациенто-дней» заменить словами «53912 пациенто-дней»;
б) в подразделе «Мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» слова ««Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»» заменить словами ««Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 711 722,9 тыс. рублей» заменить суммой «61 703 309,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 134 679,0 тыс. рублей» заменить суммой «9 126 265,6 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 737 912,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 108 539,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;»;
2) последний абзац подраздела «Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидии ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию услуги стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка в объеме 37960 койко-дней в 2014 году; услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства в объеме 615 койко-дней в 2014 году, организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в объеме 38000 койко-дней в 2020 году, оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 175 пациентов в 2020 году.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «1 851 053,2 тыс. рублей» заменить суммой «1 849 192,6 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «737 912,0 тыс. рублей» заменить суммой «736 051,4 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 944 838,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 944 505,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;»;
2) в подразделе «Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий»:
а) в абзаце седьмом слова «22050 койко-дней» заменить словами «21278 койко-дней в 2014 году»;
б) в абзаце восьмом слова «29400 койко-дней» заменить словами «35000 койко-дней в 2014 году»;
в) в абзаце девятом слова «(среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 30000)» заменить словами «(среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 29253 в 2014 году)»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«санаторно-курортное лечение взрослых до 1050 пациентов;
санаторно-курортное лечение детей до 1400 пациентов;
оказание услуг по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в объеме до 30000 посещений.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «5 558 336,0 тыс. рублей» заменить суммой «5 558 002,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «944 838,6 тыс. рублей» заменить суммой «944 505,1 тыс. рублей».
6. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 12 755,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «60 343,7 тыс. рублей» заменить суммой «59 984,1 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «60 343,7 тыс. рублей» заменить суммой «59 984,1 тыс. рублей».
7. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 866 255,3 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 4 338 491,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 867 741,7 тыс. рублей» заменить суммой «36 866 255,3 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 356 561,6 тыс. рублей» заменить суммой «35 355 075,2 тыс. рублей».
8. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 103 844,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 102 894,0 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 87 885,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 86 935,3 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «103 844,0 тыс. рублей» заменить суммой «102 894,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «87 885,3 тыс. рублей» заменить суммой «86 935,3 тыс. рублей».
9. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)
910
900
910
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
113114
113114
113114
113114
113114
113114
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
364696
364696
364696
364696
364696
364696
»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
52146
52146
52146
52146
52146
52146
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
55868
55868
55868
55868
55868
55868
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
1475
1475
1475
1475
1475
1475
Специализированна медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
12453
12453
12453
12453
12453
12453
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая санитарноавиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Работы по заготовке донорской
консервированной крови и ее компонентов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)
55620
53912
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских
организациях (койко- дней)
732775
624681
Работы по выполнению скорой
специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1
1
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
»;
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Организация
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)
38000
38000
38000
38000
38000
38000
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
175
175
175
175
175
175
Услуги по оказанию
стационарной
социальной,
медицинской, психологопедагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)
38000
37960
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко- дней)
615
»;
4) ) пункт 41. изложить в следующей редакции:
«
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Санаторно-курортное лечение взрослых (количество пациентов)
1050
1050
1050
1050
1050
1050
Санаторно-курортное лечение детей (количество пациентов)
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Услуги по предоставлению медико-социальной, психологосоциальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)
30000
30000
30000
30000
30000
30000
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койко-дней)
22050
21278
Услуги по предоставлению медико-социальной, психологосоциальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)
30000
29253
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койко- дней)
29400
35000
-
-
-
-
-
-
-
«»
5) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Паллиативная медицинская помощь (количество пациентов)
405
405
405
405
405
405
"
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских
организациях (койко- дней)
6630
5706
»;
10. Приложения №3 — 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1—3 к настоящим изменениям соответственно.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48 673 832,4
6 799 947,6
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 475 146,5
7 620 611,2
7 760 210,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
48 657 492,5
6 792 607,7
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 472 146,5
7 617 611,2
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5 479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 245492,1
389 528,0
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 240 987,0
385 022,9
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 676 837,2
265 031,0
237 218,5
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
59 504,2
9 859,0
8 133,30
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
11 081,6
918
0902
0611059
600
1 466 322,7
233 758,8
207 439,90
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
151 010,3
21413,2
21 645,30
18 182,10
8 545,60
25 525,8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство
здравоохранения
области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области 1
918
0902
0611101
_
400 1
2 121,5
2 121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 126 265,6
1 759 209,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 125 515,6
1 758 459,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 567 123,6
1 563 228,7
1 058 656,4
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
деятельности (оказание услуг)
918
0901
0621059
600
6 855 878,8
1 248 934,8
844 968,2
709 773,3
333 593,4
1 167 252,5
1 241 169,5
1 310 187,1
государственных учреждений
Министерство
918
0902
0621059
600
710 879,3
90 358,3
103 329,7
86 796,9
40 794,6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
здравоохранения
918
0903
0621059
600
104 203,3
16 628,2
14 067,7
11 816,9
5 553,9
17 641,7
18 726,8
19 768,1
области
918
0904
0621059
600
486 452,4
147 556,3
42 843,8
35 988,8
16 914,7
76 412,8
81 112,8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 709,8
59 751,1
53 447,0
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898,3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
крови
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37 429,1
37 429,1
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
поддержки донорам
Министерство
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
здравоохранения
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
области
918
0909
0627059
300
2 879,4
1,7
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621140
600
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов
Всего, в том числе:
X
X
X
X
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 1 2.8.
2
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
3
Всего, в том числе:
4
X
5
X
6
X
7
X
8
1 232,1
9
1 232,1
10
0,0
11
0,0
1 12 0,0
13
0,0
14
0,0
15
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621101
400
482,1
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
736 051,4
106 679,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
735 827,4
106 455,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
690 470,3
100 255,1
99 123,9
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
22 397,1
2 518,7
2 758,0
2 316,7
1 088,8
4 310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
668 073,2
97 736,4
96 365,9
80 947,4
38 045,2
111 556,8
118 418,3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631142
200
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медикогенетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
783 157,5
117 383,0
110 966,0
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0905
0641059
600
668 353,9
100 739,9
95 195,0
79 963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643,1
15 771,0
13 247,7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов
Всего, в том числе:
X
X
X
X
314 787,9
43 774,1
42 459,5
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
государственной власти
Министерство
918
0909
0671019
100
260 796,2
34 562,4
33 262,8
33 262,8
33 262,8
39 737,2
42 181,3
44 526,9
здравоохранения
918
0909
0671019
200
53 735,8
9 178,5
9 162,7
8 940,9
8 940,9
5 503,7
5 842,1
6 167,0
области
918
0909
0671019
800
255,9
33,2
34,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
бюджетам фондов обязательного
Министерство
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинского страхования
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
33 004 598,5
3 708 926,5
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882612,0
4 882 612,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение
Всего, в том числе:
X
X
X
X
691881,3
104 654,9
102 535,1
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
деятельности (оказание услуг)
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554,8
18 554,8
15 586,1
4 721,5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
государственных учреждений
918
0909
0671059
200
144 942,1
25 044,9
23 060,6
19 370,9
1 104,4
23 997,6
25 473,6
26 890,1
918
0909
0671059
600
415 528,9
60 180,0
60 044,6
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6 658,9
875,2
875,1
735,1
345,5 ^
1 203,0
1 277,0
1 348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
Всего, в том числе:
X
X
X
X
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
напитками и наркотическими средствами
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области
Всего, в том числе:
X
X
X
X
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
918
0901
0671145
200
190 931,7
51 860,7
39 000,0
23 421,0
184,1
24 030,5
25 508,5
26 926,9
области
918
0909
0671145
200
23 174,6
7 336,5
3 285,0
2 759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
государственной собственности
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
22 026,4
20 026,4
0,0
2 000,0
8.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в
Всего, в том числе:
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
здравоохранении»
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
136 926 826,7
18 163 310,7
17 954 009,2
18 278 346,4
18 808 722,0
20 516 453,2
21 244 193,1
21 961 792,1
федеральный бюджет
1 205 766,5
1 205 766,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
48 673 832,4
6 799 947,6
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 475 146,5
7 620 611,2
7 760 210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
30 645 223,5
4 075 639,1
3 934 836,8
4 091 775,2
4 426 110,0
4 497 436,7
4 706 337,1
4 913 088,6
федеральный бюджет
340 905,4
340 905,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 245 492,1
389 528,0
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
29 735 663,2
3 610 236,7
3 852 908,5
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
1 676 837,2
265 031,0
237 218,5
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Профилактика инфекционных заболеваний,
федеральный бюджет
0,0
включая иммунопрофилактику
областной бюджет
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4
Всего
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий по профилактике
федеральный бюджет
935,6
935,6
: 0,0
0,0
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5
Всего
7 436,3
4 015,1
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Реализация отдельных мероприятий
федеральный бюджет
2 515,1
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственной программы Российской
областной бюджет
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Федерации «Развитие здравоохранения»
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6
Всего
5 545,3
5 545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение закупок
федеральный бюджет
5 545,3
5 545,3
0,0
0,0
антивирусных препаратов для профилактики
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
1 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
I 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7
Совершенствование механизмов обеспечения
населения
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
298 544,6
; 78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
1 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
; 78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
22 855,5
9 593,6
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
федеральный бюджет
7 117,5
7 117,5
0,0
0,0
областной бюджет
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Всего
107 621,4
107 621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
107 621,4
107 621,4
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 703 309,5
8 565 750,5
7 694 879,1
7 893 785,9
8 148 178,8
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
853 709,4
853 709,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 126 265,6
1 759 209,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60 290 458,1
7 516 060,4
7 629 036,8
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734 617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
8 567 123,6
1 563 228,7
1 058 656,4
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 325,8
54 325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
областной бюджет
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
41 987,4
41 987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
41 987,4
41 987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Совершенствование системы оказания
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи больным сахарным
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
диабетом
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7
Всего
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Совершенствование оказания медицинской
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помощи пострадавшим при дорожно-
областной бюджет
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
транспортных происшествиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8
Всего
65 992,0
65 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по оказанию
федеральный бюджет
10 715,7
10 715,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
высокотехнологичных видов медицинской
областной бюджет
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
785 341,7
785 341,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
784 109,6
784 109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 232,1
1 232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 849 192,6
240 144,8
245 105,8
236 190,6
203 351,0
293 195,0
308 243,5
322 961,9
федеральный бюджет
8 363,8
8 363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
736 051,4
106 679,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 795 247,7
225 357,0
234 242,0
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
690 470,3
100 255,1
99 123,9
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и
ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033,9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 558 002,5
670 760,5
760 062,8
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40 317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
5 396 654,9
633 936,0
731 662,8
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
783 157,5
117 383,0
110 966,0
93 211,-5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
Всего
122 443,5
42 000,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
, 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
116 000,0
41 000,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 866 255,3
4 534 852,0
5 294 803,0
5 268 648,8
5 200 056,0
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16 011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 717 779,3
226 562,8
236 923,3
242 393,4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
314 787,9
43 774,1
42 459,5
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
797 282,1
116 925,5
115 689,3
100 169,6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
691 881,3
104 654,9
102 535,1
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16 011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
102 894,0
18 060,1
14 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонды юридические лица
15 958 7
1 857 9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
102 894,0
18 060,1
14 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9
Противодействие злоупотреблению
Всего
19 521,7
3 347,9
773,0
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
наркотическими средствами и их незаконному обороту
областной бюджет
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1
Всего
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Реализация на территории области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
областной бюджет
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1331,6
1 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2
Уничтожение сырьевой базы конопли,
являющейся производной для изготовления
наркотиков
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0
3 484,9
3 484,8
3 484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1
0,0
0,0
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014-2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
665 098
175 701,2
Работы по организации и проведению научнообоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 833,9
10 393,7
8 730,7
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
900
910
910
9 382,1
9 934,2
8 344,7
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
8 133,3
6 832,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
113 114
ИЗ 114
104 115,7
87 457,2
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
364 696
364 696
102 676,1
86 247,9
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
52 146
52 146
75 669,1
63 562,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
55 868
55 868
27 660,6
23 234,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1 475
1 475
14 067,7
11 816,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
12 453
12 453
761 218,4
639 423,5
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680,1
53 447,0
44 895,5
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 569,4
64318,3
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
624 681
983 221,4
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
65 992,0
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
38 000
38 000
96 365,9
80 947,4
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
175
175
2 758,0
2 316,7
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
пациентов
1 050
1 050
47 597,5
39 981,9
Санаторно-курортное лечение детей
количество
пациентов
1 400
1 400
47 597,5
39 981,9
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
35 938,7
35 938,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
46 933,4
46 933,4
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
405
8 954,4
7 521,7
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
12 755,8
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
60 028,9
50 424,3
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
12 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2014 года №730
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 14.11.2014 №684), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 08.12.2014 №730
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы:
1) слова «Всего: 136 956 826,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 136 926 826,7 тыс. рублей, из них:»;
2) слова «средства областного бюджета: 48 703 832,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 48 673 832,4 тыс. рублей, из них:»;
3) слова «2014 год - 6 829 947,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 6 799 947,6 тыс. рублей;»;
4) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»:
а) слова «Всего: 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 645 223,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 406 124,5 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 389 528,0 тыс. рублей;»;
5) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
а) слова «Всего: 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 703 309,5 тыс. рублей, из них:»;
6) слова «средства областного бюджета: 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 126 265,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 759 209,4 тыс. рублей;»;
б) в позиции «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
6) а) слова «Всего: 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:»; слова «средства областного бюджета: 737 912,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 108 539,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;»;
7) в позиции «Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
а) слова «Всего: 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 944 838,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 944 505,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;»;
8) в позиции «Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
а) слова «Всего: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 12 755,8 тыс. рублей;»;
9) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) слова «Всего: 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 866 255,3 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 4 338491,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;»;
10) в позиции «Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
а) слова «Всего: 103 844,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 102 894,0 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 87 885,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 86 935,3 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;».
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 645 223,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 406 124,5 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 389 528,0 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «30 661 820,0 тыс. рублей» заменить суммой «30 645 223,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 262 088,6 тыс. рублей» заменить суммой «2 245 492,1 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 703 309,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 126 265,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 759 209,4 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:
а) в подразделе «Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»:
в абзаце сто девяносто пятом слова «683246 койко-дней» заменить словами «624681 койко-дня»;
в абзаце сто девяносто шестом слова «57500 пациенто-дней» заменить словами «53912 пациенто-дней»;
б) в подразделе «Мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» слова ««Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»» заменить словами ««Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 711 722,9 тыс. рублей» заменить суммой «61 703 309,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 134 679,0 тыс. рублей» заменить суммой «9 126 265,6 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 737 912,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 108 539,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;»;
2) последний абзац подраздела «Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидии ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию услуги стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка в объеме 37960 койко-дней в 2014 году; услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства в объеме 615 койко-дней в 2014 году, организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в объеме 38000 койко-дней в 2020 году, оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 175 пациентов в 2020 году.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «1 851 053,2 тыс. рублей» заменить суммой «1 849 192,6 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «737 912,0 тыс. рублей» заменить суммой «736 051,4 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 944 838,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 944 505,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;»;
2) в подразделе «Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий»:
а) в абзаце седьмом слова «22050 койко-дней» заменить словами «21278 койко-дней в 2014 году»;
б) в абзаце восьмом слова «29400 койко-дней» заменить словами «35000 койко-дней в 2014 году»;
в) в абзаце девятом слова «(среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 30000)» заменить словами «(среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 29253 в 2014 году)»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«санаторно-курортное лечение взрослых до 1050 пациентов;
санаторно-курортное лечение детей до 1400 пациентов;
оказание услуг по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в объеме до 30000 посещений.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «5 558 336,0 тыс. рублей» заменить суммой «5 558 002,5 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «944 838,6 тыс. рублей» заменить суммой «944 505,1 тыс. рублей».
6. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 60 343,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 59 984,1 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 12 755,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «60 343,7 тыс. рублей» заменить суммой «59 984,1 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «60 343,7 тыс. рублей» заменить суммой «59 984,1 тыс. рублей».
7. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 866 255,3 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 4 338 491,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 867 741,7 тыс. рублей» заменить суммой «36 866 255,3 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 356 561,6 тыс. рублей» заменить суммой «35 355 075,2 тыс. рублей».
8. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 103 844,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 102 894,0 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 87 885,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 86 935,3 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «103 844,0 тыс. рублей» заменить суммой «102 894,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «87 885,3 тыс. рублей» заменить суммой «86 935,3 тыс. рублей».
9. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)
910
900
910
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
113114
113114
113114
113114
113114
113114
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
364696
364696
364696
364696
364696
364696
»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
52146
52146
52146
52146
52146
52146
Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
55868
55868
55868
55868
55868
55868
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
1475
1475
1475
1475
1475
1475
Специализированна медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
12453
12453
12453
12453
12453
12453
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая санитарноавиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Работы по заготовке донорской
консервированной крови и ее компонентов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)
55620
53912
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских
организациях (койко- дней)
732775
624681
Работы по выполнению скорой
специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1
1
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
»;
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Организация
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)
38000
38000
38000
38000
38000
38000
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
175
175
175
175
175
175
Услуги по оказанию
стационарной
социальной,
медицинской, психологопедагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)
38000
37960
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко- дней)
615
»;
4) ) пункт 41. изложить в следующей редакции:
«
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Санаторно-курортное лечение взрослых (количество пациентов)
1050
1050
1050
1050
1050
1050
Санаторно-курортное лечение детей (количество пациентов)
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Услуги по предоставлению медико-социальной, психологосоциальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)
30000
30000
30000
30000
30000
30000
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койко-дней)
22050
21278
Услуги по предоставлению медико-социальной, психологосоциальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)
30000
29253
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койко- дней)
29400
35000
-
-
-
-
-
-
-
«»
5) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство
здравоохранения
области
Паллиативная медицинская помощь (количество пациентов)
405
405
405
405
405
405
"
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских
организациях (койко- дней)
6630
5706
»;
10. Приложения №3 — 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1—3 к настоящим изменениям соответственно.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48 673 832,4
6 799 947,6
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 475 146,5
7 620 611,2
7 760 210,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
48 657 492,5
6 792 607,7
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 472 146,5
7 617 611,2
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5 479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 245492,1
389 528,0
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 240 987,0
385 022,9
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 676 837,2
265 031,0
237 218,5
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
59 504,2
9 859,0
8 133,30
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
11 081,6
918
0902
0611059
600
1 466 322,7
233 758,8
207 439,90
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
151 010,3
21413,2
21 645,30
18 182,10
8 545,60
25 525,8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство
здравоохранения
области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области 1
918
0902
0611101
_
400 1
2 121,5
2 121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 126 265,6
1 759 209,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 125 515,6
1 758 459,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 567 123,6
1 563 228,7
1 058 656,4
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
деятельности (оказание услуг)
918
0901
0621059
600
6 855 878,8
1 248 934,8
844 968,2
709 773,3
333 593,4
1 167 252,5
1 241 169,5
1 310 187,1
государственных учреждений
Министерство
918
0902
0621059
600
710 879,3
90 358,3
103 329,7
86 796,9
40 794,6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
здравоохранения
918
0903
0621059
600
104 203,3
16 628,2
14 067,7
11 816,9
5 553,9
17 641,7
18 726,8
19 768,1
области
918
0904
0621059
600
486 452,4
147 556,3
42 843,8
35 988,8
16 914,7
76 412,8
81 112,8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 709,8
59 751,1
53 447,0
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898,3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
крови
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37 429,1
37 429,1
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
поддержки донорам
Министерство
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
здравоохранения
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
области
918
0909
0627059
300
2 879,4
1,7
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621140
600
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов
Всего, в том числе:
X
X
X
X
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 1 2.8.
2
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
3
Всего, в том числе:
4
X
5
X
6
X
7
X
8
1 232,1
9
1 232,1
10
0,0
11
0,0
1 12 0,0
13
0,0
14
0,0
15
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621101
400
482,1
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
736 051,4
106 679,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
735 827,4
106 455,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
690 470,3
100 255,1
99 123,9
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
22 397,1
2 518,7
2 758,0
2 316,7
1 088,8
4 310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
668 073,2
97 736,4
96 365,9
80 947,4
38 045,2
111 556,8
118 418,3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631142
200
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медикогенетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
783 157,5
117 383,0
110 966,0
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0905
0641059
600
668 353,9
100 739,9
95 195,0
79 963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643,1
15 771,0
13 247,7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов
Всего, в том числе:
X
X
X
X
314 787,9
43 774,1
42 459,5
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
государственной власти
Министерство
918
0909
0671019
100
260 796,2
34 562,4
33 262,8
33 262,8
33 262,8
39 737,2
42 181,3
44 526,9
здравоохранения
918
0909
0671019
200
53 735,8
9 178,5
9 162,7
8 940,9
8 940,9
5 503,7
5 842,1
6 167,0
области
918
0909
0671019
800
255,9
33,2
34,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
бюджетам фондов обязательного
Министерство
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинского страхования
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
33 004 598,5
3 708 926,5
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882612,0
4 882 612,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение
Всего, в том числе:
X
X
X
X
691881,3
104 654,9
102 535,1
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
деятельности (оказание услуг)
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554,8
18 554,8
15 586,1
4 721,5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
государственных учреждений
918
0909
0671059
200
144 942,1
25 044,9
23 060,6
19 370,9
1 104,4
23 997,6
25 473,6
26 890,1
918
0909
0671059
600
415 528,9
60 180,0
60 044,6
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6 658,9
875,2
875,1
735,1
345,5 ^
1 203,0
1 277,0
1 348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
Всего, в том числе:
X
X
X
X
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
напитками и наркотическими средствами
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области
Всего, в том числе:
X
X
X
X
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
918
0901
0671145
200
190 931,7
51 860,7
39 000,0
23 421,0
184,1
24 030,5
25 508,5
26 926,9
области
918
0909
0671145
200
23 174,6
7 336,5
3 285,0
2 759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты
Всего, в том числе:
X
X
X
X
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
государственной собственности
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
22 026,4
20 026,4
0,0
2 000,0
8.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в
Всего, в том числе:
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
здравоохранении»
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
136 926 826,7
18 163 310,7
17 954 009,2
18 278 346,4
18 808 722,0
20 516 453,2
21 244 193,1
21 961 792,1
федеральный бюджет
1 205 766,5
1 205 766,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
48 673 832,4
6 799 947,6
6 802 514,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 475 146,5
7 620 611,2
7 760 210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
30 645 223,5
4 075 639,1
3 934 836,8
4 091 775,2
4 426 110,0
4 497 436,7
4 706 337,1
4 913 088,6
федеральный бюджет
340 905,4
340 905,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 245 492,1
389 528,0
319 146,8
267 243,3
145 396,9
353 288,1
375 017,8
395 871,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
29 735 663,2
3 610 236,7
3 852 908,5
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
1 676 837,2
265 031,0
237 218,5
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Профилактика инфекционных заболеваний,
федеральный бюджет
0,0
включая иммунопрофилактику
областной бюджет
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4
Всего
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий по профилактике
федеральный бюджет
935,6
935,6
: 0,0
0,0
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5
Всего
7 436,3
4 015,1
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Реализация отдельных мероприятий
федеральный бюджет
2 515,1
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственной программы Российской
областной бюджет
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Федерации «Развитие здравоохранения»
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6
Всего
5 545,3
5 545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение закупок
федеральный бюджет
5 545,3
5 545,3
0,0
0,0
антивирусных препаратов для профилактики
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
1 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
I 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7
Совершенствование механизмов обеспечения
населения
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
298 544,6
; 78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
1 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
; 78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
22 855,5
9 593,6
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
федеральный бюджет
7 117,5
7 117,5
0,0
0,0
областной бюджет
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Всего
107 621,4
107 621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
107 621,4
107 621,4
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 626,6
6 626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 703 309,5
8 565 750,5
7 694 879,1
7 893 785,9
8 148 178,8
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
853 709,4
853 709,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 126 265,6
1 759 209,4
1 124 498,7
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60 290 458,1
7 516 060,4
7 629 036,8
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734 617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
8 567 123,6
1 563 228,7
1 058 656,4
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 325,8
54 325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
областной бюджет
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
41 987,4
41 987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
41 987,4
41 987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Совершенствование системы оказания
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи больным сахарным
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
диабетом
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7
Всего
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Совершенствование оказания медицинской
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помощи пострадавшим при дорожно-
областной бюджет
32 098,6
26 098,6
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
транспортных происшествиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8
Всего
65 992,0
65 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по оказанию
федеральный бюджет
10 715,7
10 715,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
высокотехнологичных видов медицинской
областной бюджет
55 276,3
55 276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
785 341,7
785 341,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
784 109,6
784 109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 232,1
1 232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 849 192,6
240 144,8
245 105,8
236 190,6
203 351,0
293 195,0
308 243,5
322 961,9
федеральный бюджет
8 363,8
8 363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
736 051,4
106 679,1
109 987,7
92 389,7
43 423,1
120 542,7
127 956,9
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 795 247,7
225 357,0
234 242,0
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
690 470,3
100 255,1
99 123,9
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и
ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033,9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 558 002,5
670 760,5
760 062,8
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
944 505,1
154 207,5
139 366,0
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40 317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
5 396 654,9
633 936,0
731 662,8
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
783 157,5
117 383,0
110 966,0
93 211,-5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
Всего
122 443,5
42 000,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
, 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
116 000,0
41 000,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59 984,1
12 755,8
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 866 255,3
4 534 852,0
5 294 803,0
5 268 648,8
5 200 056,0
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 355 075,2
4 337 004,8
5 087 185,0
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16 011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 717 779,3
226 562,8
236 923,3
242 393,4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
314 787,9
43 774,1
42 459,5
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
33 980 272,1
4 092 043,4
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
797 282,1
116 925,5
115 689,3
100 169,6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
691 881,3
104 654,9
102 535,1
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16 011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22 026,4
20 026,4
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
102 894,0
18 060,1
14 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонды юридические лица
15 958 7
1 857 9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
102 894,0
18 060,1
14 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
86 935,3
16 202,2
12 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9
Противодействие злоупотреблению
Всего
19 521,7
3 347,9
773,0
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
наркотическими средствами и их незаконному обороту
областной бюджет
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1
Всего
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Реализация на территории области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
областной бюджет
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1331,6
1 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2
Уничтожение сырьевой базы конопли,
являющейся производной для изготовления
наркотиков
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0
3 484,9
3 484,8
3 484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1
0,0
0,0
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014-2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
665 098
175 701,2
Работы по организации и проведению научнообоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 833,9
10 393,7
8 730,7
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
900
910
910
9 382,1
9 934,2
8 344,7
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
8 133,3
6 832,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
113 114
ИЗ 114
104 115,7
87 457,2
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
364 696
364 696
102 676,1
86 247,9
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
52 146
52 146
75 669,1
63 562,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
55 868
55 868
27 660,6
23 234,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1 475
1 475
14 067,7
11 816,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
12 453
12 453
761 218,4
639 423,5
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680,1
53 447,0
44 895,5
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 569,4
64318,3
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
624 681
983 221,4
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
65 992,0
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
38 000
38 000
96 365,9
80 947,4
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
175
175
2 758,0
2 316,7
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
пациентов
1 050
1 050
47 597,5
39 981,9
Санаторно-курортное лечение детей
количество
пациентов
1 400
1 400
47 597,5
39 981,9
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
35 938,7
35 938,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
46 933,4
46 933,4
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
405
8 954,4
7 521,7
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
12 755,8
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
60 028,9
50 424,3
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
12 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: