Основная информация
Дата опубликования: | 09 марта 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600197 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСЬВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 марта 2016 года №64-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению, к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 09.03.2016 №64-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
- объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 130 178 699,20882 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 799 916,67641 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 554,38036 тыс. рублей;
2017 год - 2 571 283,92960 тыс. рублей;
2018 год - 7 854 340,52977 тыс. рублей;
2019 год - 8 608 736,17987 тыс. рублей;
2020 год - 8 687 804,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 124 232,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 578 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 257 684,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 485 424,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 566 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 516 371,88806 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год - 30 860,85444 тыс. рублей;
2017 год - 27 152,51662 тыс. рублей;
2018 год - 89 419,89386 тыс. рублей;
2019 год - 105 978,97390 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 130 178 699,20882 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 799 916,67641 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 554,38036 тыс. рублей;
2017 год - 2 571 283,92960 тыс. рублей;
2018 год - 7 854 340,52977 тыс. рублей;
2019 год - 8 608 736,17987 тыс. рублей;
2020 год - 8 687 804,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 124 232,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 578 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 257 684,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 485 424,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 566 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 516 371,88806 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год - 30 860,85444 тыс. рублей;
2017 год - 27 152,51662 тыс. рублей;
2018 год - 89 419,89386 тыс. рублей;
2019 год - 105 978,97390 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции»:
«8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз ЗПгпф/ЗПгпп, где
С Дгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз ЗПгпп/ЗПгпф
8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
М
СРгп = ΣСДгппз/М, где
1
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение С Дгппз принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз - Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭР гп = СРгп+ССуз + 3 *СРкс
5, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы; СРГП - степень реализации Программы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.
8.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 1» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 1» в следующей редакции:
«Программно-целевые инструменты подпрограммы 1» -отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 956 743,41865 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 522 918,23960 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 903 991,56340 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 069,30000 тыс. рублей;
2017 год - 986 143,70000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 904 947,06678 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год – 1 763 573,91512 тыс. рублей;
2016 год – 1 985 574,59041 тыс. рублей;
2017 год – 1 414 878,61310 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год – 7 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год – 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 528 878,11227 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год-38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 45 164,77967 тыс. рублей;
2016 год - 34 815,23400 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год-21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
2) строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;
3) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
4) строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета;
5) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
6) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на развитие дорожного хозяйства;
7) развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка».»;
б) часть 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 120 472 912,24125 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 68 109 813,06740 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей;
2016 год - 1 835 843,29036 тыс. рублей;
2017 год - 1 882 191,88960 тыс. рублей;
2018 год - 7 248 587,25060 тыс. рублей;
2019 год - 7 959 325,73900 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 500 688,52950 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
- 38 541,55251 тыс. рублей;
2015
год
- 64 230,63790 тыс. рублей;
2016
год
- 26 429,07000 тыс. рублей;
2017
год
- 24 819,18329 тыс. рублей;
2018
год
- 89 419,89386 тыс. рублей;
2019
год
- 105 978,97390 тыс. рублей;
2020
год
- 107 103,38604 тыс. рублей;
2021
год
- 21 586,07800 тыс. рублей;
2022
год
- 22 579,75400 тыс. рублей;
2023
год
- 0,00000 тыс. рублей;
2024
год
- 0,00000 тыс. рублей;
2025
год
- 0,00000 тыс. рублей.»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края»:
а) в наименовании слова «Камчатского края» заменить словами «в Камчатском крае»;
б) пункт 7 части 3.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) по мероприятию «Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» - не менее 2% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий».
3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 2» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 2» в следующей редакции: «Программно-целевые
инструменты подпрограммы 2» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 77 928,93055 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 66 769,04850 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей;
2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 11 159,88205 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год - 2 333,33333 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края;
2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
3) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения;
4) внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщения в Камчатском крае;
5) внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом;
6) возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 77 928,93055 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 66 769,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - И 965,74655 тыс. рублей;
2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 11 159,88205 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год - 2 333,33333 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 3» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 3» в следующей редакции: «Программно-целевые инструменты подпрограммы 3» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
- общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 702 647,29509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 698 123,81858 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год - 73 301,30000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункты 2, 3 части 2.5 изложить в следующей редакции:
«2) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам;
3) обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта.»;
б) часть 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 702 647, 29509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 698 123,81858 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год - 73 301,30000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 4» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 4» в следующей редакции: «Программно-целевые инструменты подпрограммы 4» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 7 114 836,99184 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
892
193,65228
тыс.
рублей;
2015
год-
588
270,88150
тыс.
рублей;
2016
год-
438
058,60000
тыс.
рублей;
2017
год-
429
358,60000
тыс.
рублей;
2018
год-
464
624,46290
тыс.
рублей;
2019
год-
497
148,17530
тыс.
рублей;
2020
год-
531
948,54757
тыс.
рублей;
2021
год-
569
184,94590
тыс.
рублей;
2022
год-
609
027,89211
тыс.
рублей;
2023
год-
651
659,84456
тыс.
рублей;
2024
год-
697
276,03368
тыс.
рублей;
2025
год-
746
085,35604
тыс.
рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения;
2) обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта.»;
б) в абзаце первом части 2.6 слова «данного мероприятия» заменить словами «данных мероприятий»;
в) часть 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 114 836,99184 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
-892
193,65228
тыс.
рублей;
2015
год
-588
270,88150
тыс.
рублей;
2016
год
-438
058,60000
тыс.
рублей;
2017
год
-429
358,60000
тыс.
рублей;
2018
год
-464
624,46290
тыс.
рублей;
2019
год
-497
148,17530
тыс.
рублей;
2020
год
-531
948,54757
тыс.
рублей;
2021
год
-569
184,94590
тыс.
рублей;
2022
год
-609
027,89211
тыс.
рублей;
2023
год
-651
659,84456
тыс.
рублей;
2024
год
-697
276,03368
тыс.
рублей;
2025
год
-746
085,35604
тыс.
рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 5» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 5» в следующей редакции: «Программно-целевые
инструменты подпрограммы 5» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 810 373,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей;
2016 год -119 351,19000 тыс. рублей;
2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;
2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.»;
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 810 373,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
-115 290,26850
тыс.
рублей;
2015
год
-118 745,35221
тыс.
рублей;
2016
год
-119 351,19000
тыс.
рублей;
2017
год
-122 642,04000
тыс.
рублей;
2018
год
-125 448,11627
тыс.
рублей;
2019
год
-135 483,96557
тыс.
рублей;
2020
год
-146 322,68281
тыс.
рублей;
2021
год
-158 028,49743
тыс.
рублей;
2022
год
-170 670,77722
тыс.
рублей;
2023
год
-184 324,43940
тыс.
рублей;
2024
год
-199 070,39456
тыс.
рублей;
2025
год
-214 996,02612
тыс.
рублей.».
7. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" н подпрограмм государственной программы и их значениях
К» п/п
Показатель(индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ю
и
12
13
14
15
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения
км.
42,03
1,58
13,68
1,60
13,15
3,63
13,15
3,93
0,00
0,00
30,86
3,93
36,00
1,64
29,00
0,00
64,00
4,28
19,00
0,00
40,00
0,00
20,00
0,00
2.
Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
ед-
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3,
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
31
32,5
34
37
42
47
53
57
60
64
67
70
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
тыс. чел
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования
ед.
11,05
11,05
10,8
10,2
9,7
9,4
9,0
8,8
83
8,0
7,8
7,5
3.
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
ед.
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
%
0
70
90
96
100
100
100
100
100
100
100
100
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах
тыс. чел
0,15
0,96
0,90
1,64
3,90
4,00
4,10
4,20
4,35
4,45
4,55
4,60
2.
Пассажирооборот
тыс. пасс- миль
1 000,56
1 746,15
1 647,20
2 741,24
3 002,66
4 167,59
5 740,04
6 235,06
8429,53
10 683,71
12 324,21
17 645,68
3.
Грузооборот
млн. т-миль
1 700,00
2354,25
2 615,32
2 864,85
2 585,50
2 859,00
3 132,50
3 406,00
3 679,50
3 953,00
4 226,50
4 500,00
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров
%
104,50
103,60
103,60
103,60
108,50
110,20
112,60
113,85
115,20
117,30
119,70
124,80
2.
Пассажирооборот
%
105,00
102,10
102,10
102,10
108,70
110,50
112,90
114,40
116,10
117,60
120,30
125,80
3.
Грузооборот
%
104,00
103,20
103,20
103,20
110,20
112,10
114,70
116,90
118,20
119,70
122,60
128,10
4.
Общий объем пассажирских перевозок
тыс.чел
570,00
573,00
575,00
580,00
601,60
609,90
622,70
631,00
638,20
648,70
659,80
690,00
5.
Интенсивность движения воздушных судов
ед. взл/пос. операций
4010,00
419,00
4 630,00
5175,00
5 800,00
6 100,00
6320,00
6 600,00
6 620,00
6 840,00
7 050,00
7 215,00
6.
Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение суммарной отправки к численности населения)
кол. полетов на 1 жит.
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
1.
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе:
км.
1,58
1,60
3,63
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
км.
0,00
0,37
3,63
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.2.
Паратуиское сельское поседение
км.
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Елизовское городское поселение
км.
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Николаевское сельское поселение
км.
0,00
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта, в том числе:
ед.
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
ед.
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мильковский муниципальный район
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество запроектированных, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе:
ед.
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мильковский муниципальный район
ед.
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, в том числе:
тыс. чел
3,84
7,68
10,44
13,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Опюторский муниципальный район
тыс. чел
3,84
6,12
7,13
9,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Пенжинский муниципальный район
тыс. чел
0,00
1,56
3,31
4,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 2
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ н основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нерсалнзации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной
программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
i
2
3
4
5
б
7
8
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ и Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
2.
Строительство н реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам:
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.2.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2023 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2014 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Прирост населенных пунктов, связанных с
опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елнзово - Паратунка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2021 год
Приведение технических параметров дороги в соответствие с существующей н прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Приложение 2
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№ п/п
Номер н наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия мереалнзации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной
программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам:
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.2.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2023 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причте неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - шт. Палана
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2014 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Прирост населенных пунктов, связанных с
опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2021 год
Приведение технических параметров дороги в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
3.
Проектирование, строительство и зе конструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
Недостаточные темпы развития транспортной доступности
Не предусмотрено
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2022 год
Повышение качества улично-дорожной сете муниципальных образований в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета
Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного знамени
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
6.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на развитие дорожного хозяйства
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Не предусмотрено
7.
Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка»
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2019 год
Обеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой
Необеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой, срыв реализации других инвестиционных мероприятий ТОРа
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2015 год
2015 год
Организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
Возрастание социальной напря женин ости, снижение
безопасности при перевозке пассажиров авто мобильным транспортом общего пользования, снижение качества предоставляемых услуг
Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
2.
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта
3.
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
3.1.
Разработка типового проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Количество запроектированных,
построенных, реконструированных,
капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения
3.2.
Строительство автостанции в с. Мильково
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2017 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципалъного сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
4.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщения в Камчатском крае
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2018 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципалъного сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
5.
Внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2018 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Не предусмотрено
6.
Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2014 год
Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки
Отсутствие транспортной доступности
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2025 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмушщипальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами
Количество перевезенных пассажиров на межмушщипальных маршрутах
2.
Организация перевозок пассаж!фОв водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость
пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части
затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах
3.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе:
3.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности
Не позволит создать системный подход эффективного развития транспортной системы Камчатского края. Не позволит дополнить существующую транспортную систему морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту, снизит потенциал расширения для развития туристской деятельности
Пассажирооборот
3.2.
Приобретение двух самоходных накатных барж грузоподъемностью до 20 тонн и до 40 тонн
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2016 год
2017 год
Обеспечение бесперебойного сообщения водным транспортом населённых пунктов Таёжный н Лазо Мильковского муниципального района
В связи с достижением предельных сроков эксплуатации самоходных барж осуществляющих паромное сообщение с посёлками Мильковского муниципального района резко возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на данных судах
Грузооборот
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организации, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2025 год
Оказание государственной поддержки предприятиям
воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера
Рост авиатарифов в 3-6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе, ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения
Общий объем пассажирских перевозок
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе:
2.1.
Приобретение вертолета
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы
Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах
Не предусмотрено
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение норм и стандартов безопасности, обеспечение функционирования единственного аэропорта федерального и международного значения Камчатского края
Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов ВС по ЦРДС
Не предусмотрено
2.3.
Приобретение машины для противообледенительной обработки воздушных судов
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2016 год
2017 год
Повышение качества обслуживания, уменьшение времени подготовки к вылету воздушных судов в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил
Нарушение регламента федеральных авиационных правил, вынесение штрафных санкций
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1.
Управление реализацией Программы
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Создание условий для реализации государственной
программы, обеспечение выполнения государственными служащими функций в рамках реализации государственной программы
При отсутствии управления государственной программой возрастают риски се реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий государственной программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты
Не предусмотрено
8. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование Государственной программы подпрограммы/ мероприятия
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Всего, в том числе:
129290709,715
4514598,164
4117150,055
3748 512,109
3100711,053
13779558,850
15869900,090
17191 908,277
1 6128819,057
17159876,780
12532684,885
11 635424,252
9511 566,141
за счет средств федерального бюджета <***>
51 402751,540
1 289703,676
1 783824,863
1 046069,300
986143,700
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8 559000,000
4275000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
77330263,766
3182766,188
2286429,147
2 646 629,290
2082970,653
8102330,009
8329128,304
8 687804,891
8124232,979
8 578297,026
8257 684,885
8485424,252
8566 566,141
за счет средств местных бюджетов
557694,409
42128,299
46896,045
55813,519
31 596,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"
Всего, в том числе:
833
151
119677690,236
3199877,347
3415178,791
3084957,409
2430119,013
13173805,571
15220489,649
16495684,246
15382396,114
16359623,911
11 674707,701
10715545,424
8 525305,059
за счет средств федерального бюджета
51 402751,540
1 289703,676
1 783824,863
1 046069,300
986143,700
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8559000,000
4275000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
67742454,328
1 871 632,118
1 601 081,177
1 985574,590
1 414878,613
7496576,729
7679717,863
7991 580,860
7377810,036
7778044,157
7399707,701
7565545,424
7 580305,059
за счет средств местных бюджетов
532484,368
38541,553
30272,751
53313,519
29096,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе
Всего, в том числе:
55 528069,20796
1 115 024,24931
875 151,72114
975 782,71241
985 809,46810
5 400 000,00000
5 697 000,00000
5 987 547,00000
6 274 949,25600
6601 246,617
6924707,701
7215545,424
7475305,059
за счет средств федерального бюджета
204 301.40000
21 460,60000
54 474.20000
0,00000
128366,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
55 323 767,80796
1 093 563.64931
820 67732114
975 782.71241
857 442,86810
5 400 000,00000
5 697 000,00000
5 9
87
547,00000
6 274 949,25600
6601 246,617
6924707,701
7215545,424
7 475 305,059
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Капитальным ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, и том числе:
17 339 324,04300
63 053,34700
147 904,09600
0,00000
128 366,60000
2 000 000,00000
2 000 000,00000
за счет средств федерального бюджета
182 840.80000
0,00000
54 474,20000
0,00000
128 366.60000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
17 156 483.24300
63 053.34700
93 429.89600
0,00000
0.00000
2000000,00000
2 000000.00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за снег средств внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, в том числе;
17 440 001,24901
448 481,02801
91 520,22100
200 000,00000
100 0,00000
1800000,00000
2 000 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
17 440 001.24901
448 481.02801
91 520.22100
200 000.00000
100 000,00000
! 800 000,00000
2 000 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, в том числе:
20 748 743,91595
603 489,87430
635 727,40414
775 782,71241
757442,86810
1 600 000,00000
1 697 000,00000
за счет средств (федерального бюджета
21 460.60000
21 460.60000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 727283.31595
582 029,27430
635 727.40414
775 782.71241
757 442.86810
1 600 000,00000
1 697 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе:
Всего, в том числе:
57946289,754
1 461 708,076
206021 1,528
1 522725,993
1 124245,845
6 517398,312
8250000,000
9330000,000
8870000,000
9510000,000
4750000,000
3500000,000
1 050 000,000
за счет средств федерального бюджета
51 198450,140
1 268243,076
1 729350,663
1 046069,300
857777,100
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8559000,000
4275000,000
3150000,000
945 000,000
за счет средств краевого бюджета
6747839,614
193465,000
330860,864
476 656,693
266468,745
954388,312
825000,000
933000,000
887000,000
951 000,000
475000,000
350000,000
105 000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
24444348,775
1 072200,458
1 564690,992
1 006199,325
788448,000
3972810,000
4100000,000
4030000,000
3800000,000
3810000,000
300000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
22020 504,550
956307,486
1 459350,663
884069,300
709777,100
3 575000,000
3690000,000
3 627000,000
3420000,000
3429000,000
270000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2423844,225
115892,972
105340,328
122130,025
78670,900
397810,000
410000,000
403000,000
380000,000
381 000,000
30000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.1.
Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267
Всего, в том числе:
535374,624
423324,727
112049,896
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
503795,383
391 745,486
112049,896
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
31 579,241
31 579,241
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.2.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112
Всего, в том числе:
526293,420
0,000
196443,872
329849,548
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
476300,000
0,000
179300,000
297000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
49993,420
0,000
17143,872
32849,548
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге
Всего, в том числе:
4397333,325
0,000
0,000
24523,325
0,000
972810,000
800000,000
800000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
3935000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
875000,000
720000,000
720000,000
810000,000
810000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
462333,325
0,000
0,000
24523,325
0,000
97810,000
80000,000
80000,000
90000,000
90000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.4.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 (в том числе проектные работы)
Всего, в том числе:
1 574218,913
0,000
412218,913
228800,000
333200,000
600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 429085,000
0,000
383085,000
206000,000
300000,000
540000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
145133,913
0,000
29133,913
22800,000
33200,000
60000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.5.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
1 025251,199
0,000
398049,854
171 953,345
455248,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
928496,400
0,000
363615,000
155104,300
409777,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
96754,799
0,000
34434,854
16849,045
45470,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260
Всего, в том числе:
520709,268
335465,000
185244,268
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
458676,579
289360,000
1 69316,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62032,689
46105,000
1 5927,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.7.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту
Всего, в том числе:
6400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 100000,000
1 000000,000
1 500000,000
1 500000,000
1 300000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
5760000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
990000,000
900000,000
1 350000,000
1 350000,000
1 170000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
640000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110000,000
100000,000
150000,000
150000,000
130000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Строительство мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
825168,026
313410,731
260684,188
251 073,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
753151,188
275202,000
251 984,188
225965,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
72016,838
38208,731
8700,000
25108,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181
Всего, в том числе:
1 210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
500000,000
210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 089000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
189000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
121 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
50000,000
21 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 182 - км 207
Всего, в том числе:
3230000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
800000,000
900000,000
730000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2907000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
720000,000
810000,000
657000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
323000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
80000,000
90000,000
73000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.11.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219
Всего, в том числе:
1 320000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400000,000
500000,000
420000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 188000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
360000,000
450000,000
378000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
132000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40000,000
50000,000
42000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.12.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230
Всего, в том числе:
1 200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400000,000
500000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
360000,000
450000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40000,000
50000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.13.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 30 - км 34
Всего, в том числе:
600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
300000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
540000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
270000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
60000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.14.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 18 - км 26
Всего, в том числе:
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
580000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
972000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
522000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
108000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
58000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения", в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
33501 940,979
389 507,618
495520,536
516526,668
335797,845
2 544588,312
4150000,000
5300000,000
5070000,000
5700000,000
4450000,000
3 500000,000
1 050000,000
за счет средств федерального бюджета
29177945,590
311 935,590
270000,000
162000,000
148000,000
1 988010,000
3735000,000
4770000,000
4563000,000
5130000,000
4005000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
4323995,389
77572,028
225520,536
354526,668
187797,845
556578,312
415000,000
530000,000
507000,000
570000,000
445000,000
350000,000
105000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.1.
Строительство автозимника продленного действия
с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350
Всего, в том числе:
353507,618
353 507,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
31 1 935,590
311 935,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
41 572,028
41 572,028
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.2.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (в том числе проектные работы)
Всего, в том числе:
640100,000
0,000
295600,000
180000,000
164500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
580000,000
0,000
270000,000
162000,000
148000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
60100,000
0,000
25600,000
18000,000
1 6500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.3.
Строительство автомзимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16
Всего, в том числе:
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700
Всего, в том числе:
527876,157
0,000
0,000
0,000
171 297,845
356578,312
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
527876,157
0,000
0,000
0,000
171 297,845
356578,312
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.5.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка
Всего, в том числе:
444956,316
36000,000
198765,913
210190,403
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
444956,316
36000,000
198765,913
210190,403
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.6.
Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24
Всего, в том числе:
127490,888
0,000
1 154,623
126336,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
127490,888
0,000
1 154,623
126336,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.7.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33
Всего, в том числе:
1 200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
500000,000
400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
450000,000
360000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
50000,000
40000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.8.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 214 - км 229
Всего, в том числе:
1 700000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 530000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
810000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
170000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
90000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.9.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 415 км 435
Всего, в том числе:
800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200000,000
300000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
720000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180000,000
270000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
80000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.10.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 201 - км 214
Всего, в том числе:
1 250000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
500000,000
250000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 125000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
225000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
125000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
50000,000
25000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.11.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 34 - км 50
Всего, в том числе:
1 220000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
500000,000
420000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 098000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
450000,000
378000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
122000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
50000,000
42000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.12.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 51 - км 75
Всего, в том числе:
1 850000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
600000,000
750000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 665000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
540000,000
675000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
185000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
60000,000
75000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.13.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 184 - км 200
Всего, в том числе:
1 600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
600000,000
400000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 440000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
540000,000
360000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
160000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
60000,000
40000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.14.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 163 - км 183
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.15.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 76 км 100
Всего, в том числе:
2000000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
650000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
585000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
65000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.16.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 101 - км 120
Всего, в том числе:
1 850000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
500000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 665000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
450000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
185000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
50000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.17.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 121 км 141
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.18.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 142 - км 162
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.19.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 3 - км 12
Всего, в том числе:
1 400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700000,000
700000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 260000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
630000,000
630000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
140000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70000,000
70000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.20.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 13 - км 24,20
Всего, в том числе:
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
810000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
405000,000
405000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
90000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45000,000
45000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.21.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка с подъездом к п. Термальный на участке км 24,2 - км 30
Всего, в том числе:
550000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
495000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
225000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
55000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.22.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке км 72 - км 107
Всего, в том числе:
2800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
1 000000,000
1 000000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2520000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
280000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
100000,000
100000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.23.
Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский - реконструкция моста через
р. Гольцовка
Всего, в том числе:
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
20000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.24.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 0 - км 26
Всего, в том числе:
2300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
1 000000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2070000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
230000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
100000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.25.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 27 - км 51
Всего, в том числе:
2100000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
800000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 890000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
720000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
80000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.26.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 52 - км 72
Всего, в том числе:
1 800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
500000,000
за счет средств федерального бюджета
1 620000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
450000,000
за счет средств краевого бюджета
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
50000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
153647,224
95027,944
58619,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153647,224
95027,944
58619,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112
Всего, в том числе:
13007,825
13007,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
13007,825
13007,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17
Всего, в том числе:
5312,554
3090,740
2221,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5312,554
3090,740
2221,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.3.
Проектирование строительства линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24
Всего, в том числе:
2398,104
2398,104
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2398,104
2398,104
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.4.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170
Всего, в том числе:
40724,350
18990,245
21 734,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
40724,350
18990,245
21 734,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.5.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
23695,389
21 531,859
21 63,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
23695,389
21 531,859
21 63,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.6.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту
Всего, в том числе:
15207,800
7015,000
8192,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
15207,800
7015,000
8192,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.7.
Проектирование строительства мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
6294,689
6294,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6294,689
6294,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.8.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (проектные работы)
Всего, в том числе:
13909,472
6 634,186
7275,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
13909,472
6 634,186
7275,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.9.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы)
Всего, в том числе:
18888,596
6213,997
12674,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
18888,596
6213,997
12674,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.10.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700
Всего, в том числе:
3430,139
686,833
2743,306
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
3430,139
686,833
2743,306
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.11.
Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково (проектные работы)
Всего, в том числе:
9164,466
9164,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9164,466
9164,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.12.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Энтузиастов с. Николаевка (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 613,839
0,000
1 613,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 613,839
0,000
1 613,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
5859164,041
374829,025
388467,712
581 945,297
320063,700
1 256407,259
1 273489,649
1 178137,246
237446,858
248377,294
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5331 939,674
340753,659
358579,375
529041,179
290967,000
1 142188,417
1 157717,863
1 071 033,860
215860,780
225797,540
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
527224,367
34075,366
29888,337
52904,118
29096,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "Автомобилист" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
5742,000
1 425,600
4316,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5220,000
1 296,000
3924,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
522,000
129,600
392,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
9398,154
2 522,446
6875,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
8543,777
2293,133
6250,644
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
854,378
229,313
625,064
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточной в
г. Петропавловске-Камчатском (от ПК + 00 + ПКЗ + 70)
Всего, в том числе:
68299,667
19459,667
48840,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62090,607
17690,607
44400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
6209,061
1 769,061
4440,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная -
ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
259152,198
94345,588
106480,000
0,000
0,000
58326,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
235592,907
85768,716
96800,000
0,000
0,000
53024,191
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
23559,291
8 576,872
9680,000
0,000
0,000
5302,419
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Магистраль общегородского значения от II кольца до
ул. Кавказской, включая
ул. Ломоносова в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
663124,028
94871,850
63224,700
0,000
0,000
293484,142
211 543,336
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
602840,026
86247,136
57477,000
0,000
0,000
266803,766
192312,124
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
60284,003
8 624,714
5747,700
0,000
0,000
26680,377
19231,212
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6.
Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до
ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в
г. Петропавловске-Камчатском (участок от ул. Ларина до
ул. Академика Королева)
Всего, в том числе:
887911,442
30170,551
38618,504
389282,849
320063,700
109775,838
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
807192,220
27427,774
35107,731
353893,499
290967,000
99796,216
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
80719,222
2742,777
3510,773
35389,350
29096,700
9979,622
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.7.
Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до
ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в
г. Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
1 062071,416
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
519421,506
542649,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
965 519,469
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
472201,369
493318,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
96551,947
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47220,137
49331,810
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.8.
Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до
пр. Карла Маркса в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
84529,942
18052,696
5500,000
0,000
0,000
60977,246
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
76845,402
16411,542
5000,000
0,000
0,000
55433,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
7 684,540
1 641,154
500,000
0,000
0,000
5543,386
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.9.
Автомобильная дорога по
ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки" городе Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
496308,445
33536,707
38 500,000
192662,448
0,000
231 609,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
451 189,495
30487,915
35000,000
175147,680
0,000
210553,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
45118,950
3048,792
3500,000
17514,768
0,000
21 055,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.10.
Автомобильная дорога районного значения по пр. Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
377159,046
0,000
0,000
0,000
0,000
84155,412
104787,947
188215,687
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
342871,860
0,000
0,000
0,000
0,000
76504,920
95261,770
171105,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
34287,186
0,000
0,000
0,000
0,000
7650,492
9526,177
17110,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.11.
Магистральная дорога районного значения ул. Ларина -
пр. Циолковского в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
654734,370
0,000
0,000
0,000
0,000
210599,789
220708,653
223425,928
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
595213,064
0,000
0,000
0,000
0,000
191 454,354
200644,230
203114,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
59521,306
0,000
0,000
0,000
0,000
19145,435
20064,423
20311,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.12.
Магистраль общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
1 134177,011
0,000
0,000
0,000
0,000
207478,931
217028,207
223845,721
237446,858
248377,294
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 031 070,010
0,000
0,000
0,000
0,000
188617,210
197298,370
203496,110
215860,780
225797,540
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
103107,001
0,000
0,000
0,000
0,000
18861,721
19729,837
20349,611
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.13.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Центральная от КПП-ВАИ до гостиницы п. Вулканный (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
688,228
688,228
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
625,662
625,662
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
62,566
62,566
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.14.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково 56 км. - Березняки" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 857,600
297,000
1 560,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 800,000
270,000
1 530,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
57,600
27,000
30,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.15.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к
ул. Невельского с. Паратунка
Всего, в том числе:
30367,913
30367,913
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
27607,194
27607,194
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
2760,719
2760,719
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.16.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Энтузиастов с. Николаевка
Всего, в том числе:
70471,800
0,000
70471,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
69090,000
0,000
69090,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 381,800
0,000
1 381,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.17.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Начикинского сельского поселения (въезд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к пункту ГОЧС п. Начики) (разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
2040,000
0,000
2040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2000,000
0,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.18.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Сокоч (въезд в поселок, подъезд к
ул. Лесной жд N№6, 7, 8, 9, 10, подъезд к школе, детскому саду, ул. Юбилейная жд N№5, 6
п. Сокоч), в том числе разработка проектной документации
Всего, в том числе:
2040,000
0,000
2040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2000,000
0,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.19.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
(ул. "Вилюйская - ул. Спартака Мячина - ул. Пограничная",
г. Елизово)
Всего, в том числе:
38933,938
38933,938
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
35394,489
35394,489
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
3539,449
3539,449
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.20.
Реконструкция инженерного сооружения "Мост через
р. Микижа с. Паратунка" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
10156,840
10156,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9233,491
9233,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
923,349
923,349
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
36620,010
27888,053
4228,551
4503,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
31 360,009
23421,866
3844,137
4094,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
5260,001
4466,187
384,414
409,401
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.
На возмещение затрат или недополученных доходов в связи с эксплуатацией мостопонтонной переправы на участке 263 - 267 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
4720,000
4720,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2360,000
2360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
2360,000
2360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.
На содержание автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
Всего, в том числе:
21 450,000
21 450,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
19500,000
19 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 950,000
1 950,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.3.
На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района
Всего, в том числе:
10450,010
1718,053
4228,551
4503,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9500,009
1 561,866
3844,137
4094,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
950,001
156,187
384,414
409,401
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.
Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Всего, в том числе:
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
Всего, в том числе:
833
152
80151,153
14170,989
65980,1 64
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62609,049
11 803,302
50805,747
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
17542,104
2367,687
15174,418
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
Всего, в том числе:
19800,000
0,000
19800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
18000,000
0,000
18000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 800,000
0,000
1 800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Всего, в том числе:
20474,295
7892,289
12582,007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
14332,007
5524,602
8807,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
6142,289
2367,687
3774,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
6278,700
6278,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6278,700
6278,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
2398,158
0,000
2398,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2158,342
0,000
2158,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
239,816
0,000
239,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.
Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Всего, в том числе:
2398,158
0,000
2398,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2158,342
0,000
2158,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
239,816
0,000
239,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте "Электронный проездной" с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе
Всего, в том числе:
31 200,000
0,000
31 200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
21 840,000
0,000
21 840,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
9360,000
0,000
9360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта"
Всего, в том числе:
748 571,642
293065,907
63180,834
112853,000
118591,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
740903,705
291 846,847
61 731,958
110353,000
116091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств местных бюджетов
7667,937
1 219,060
1 448,877
2500,000
2500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах
Всего, в том числе:
833
153
404026,895
19458,802
47243,193
85353,000
91 091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
404026,895
19458,802
47243,193
85353,000
91 091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)
Всего, в том числе:
833
153
79544,747
8 607,105
15937,642
27500,000
27500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
71 876,810
7388,045
14488,765
25000,000
25000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
7667,937
1 219,060
1 448,877
2500,000
2500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Всего, в том числе:
822
153
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта"
Всего, в том числе:
833
154
6964324,710
892193,652
446458,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6964324,710
892193,652
446458,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
Всего, в том числе:
6617441,268
562410,210
429358,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6617441,268
562410,210
429358,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
346883,442
329783,442
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
346883,442
329783,442
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Приобретение вертолета
Всего, в том числе:
307257,164
307257,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
307257,164
307257,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности
Всего, в том числе:
39626,279
22526,279
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
39626,279
22526,279
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"
Всего, в том числе:
833
155
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Управление реализацией Программы, в том числе:
Всего, в том числе:
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
Всего, в том числе:
487870,370
36624,125
40991,700
36355,000
36580,000
31713,016
34250,058
36990,062
39949,267
43145,209
46596,825
50324,571
54350,537
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
487870,370
36624,125
40991,700
36355,000
36580,000
31713,016
34250,058
36990,062
39949,267
43145,209
46596,825
50324,571
54350,537
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 332101,604
78666,144
85359,966
84988,100
86062,040
93735,100
101 233,908
109332,621
118079,230
127 525,569
137727,614
148745,823
160 645,489
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 332101,604
78666,144
85359,966
84988,100
86062,040
93735,100
101 233,908
109332,621
118079,230
127 525,569
137727,614
148745,823
160 645,489
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
».
ПРАВИТЕЛЬСЬВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 марта 2016 года №64-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению, к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 09.03.2016 №64-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
- объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 130 178 699,20882 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 799 916,67641 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 554,38036 тыс. рублей;
2017 год - 2 571 283,92960 тыс. рублей;
2018 год - 7 854 340,52977 тыс. рублей;
2019 год - 8 608 736,17987 тыс. рублей;
2020 год - 8 687 804,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 124 232,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 578 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 257 684,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 485 424,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 566 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 516 371,88806 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год - 30 860,85444 тыс. рублей;
2017 год - 27 152,51662 тыс. рублей;
2018 год - 89 419,89386 тыс. рублей;
2019 год - 105 978,97390 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 130 178 699,20882 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 799 916,67641 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 554,38036 тыс. рублей;
2017 год - 2 571 283,92960 тыс. рублей;
2018 год - 7 854 340,52977 тыс. рублей;
2019 год - 8 608 736,17987 тыс. рублей;
2020 год - 8 687 804,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 124 232,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 578 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 257 684,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 485 424,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 566 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 516 371,88806 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год - 30 860,85444 тыс. рублей;
2017 год - 27 152,51662 тыс. рублей;
2018 год - 89 419,89386 тыс. рублей;
2019 год - 105 978,97390 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции»:
«8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз ЗПгпф/ЗПгпп, где
С Дгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз ЗПгпп/ЗПгпф
8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
М
СРгп = ΣСДгппз/М, где
1
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение С Дгппз принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз - Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭР гп = СРгп+ССуз + 3 *СРкс
5, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы; СРГП - степень реализации Программы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.
8.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 1» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 1» в следующей редакции:
«Программно-целевые инструменты подпрограммы 1» -отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 956 743,41865 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 522 918,23960 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 903 991,56340 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 069,30000 тыс. рублей;
2017 год - 986 143,70000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 904 947,06678 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год – 1 763 573,91512 тыс. рублей;
2016 год – 1 985 574,59041 тыс. рублей;
2017 год – 1 414 878,61310 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год – 7 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год – 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 528 878,11227 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год-38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 45 164,77967 тыс. рублей;
2016 год - 34 815,23400 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год-21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
2) строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;
3) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
4) строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета;
5) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
6) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на развитие дорожного хозяйства;
7) развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка».»;
б) часть 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 120 472 912,24125 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51862 410,64435 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 043 389,10000 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 68 109 813,06740 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей;
2016 год - 1 835 843,29036 тыс. рублей;
2017 год - 1 882 191,88960 тыс. рублей;
2018 год - 7 248 587,25060 тыс. рублей;
2019 год - 7 959 325,73900 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 500 688,52950 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
- 38 541,55251 тыс. рублей;
2015
год
- 64 230,63790 тыс. рублей;
2016
год
- 26 429,07000 тыс. рублей;
2017
год
- 24 819,18329 тыс. рублей;
2018
год
- 89 419,89386 тыс. рублей;
2019
год
- 105 978,97390 тыс. рублей;
2020
год
- 107 103,38604 тыс. рублей;
2021
год
- 21 586,07800 тыс. рублей;
2022
год
- 22 579,75400 тыс. рублей;
2023
год
- 0,00000 тыс. рублей;
2024
год
- 0,00000 тыс. рублей;
2025
год
- 0,00000 тыс. рублей.»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края»:
а) в наименовании слова «Камчатского края» заменить словами «в Камчатском крае»;
б) пункт 7 части 3.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) по мероприятию «Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» - не менее 2% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий».
3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 2» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 2» в следующей редакции: «Программно-целевые
инструменты подпрограммы 2» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 77 928,93055 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 66 769,04850 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей;
2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 11 159,88205 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год - 2 333,33333 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края;
2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
3) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения;
4) внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщения в Камчатском крае;
5) внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом;
6) возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 77 928,93055 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 66 769,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - И 965,74655 тыс. рублей;
2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 11 159,88205 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год - 2 333,33333 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 3» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 3» в следующей редакции: «Программно-целевые инструменты подпрограммы 3» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
- общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 702 647,29509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 698 123,81858 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год - 73 301,30000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункты 2, 3 части 2.5 изложить в следующей редакции:
«2) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам;
3) обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта.»;
б) часть 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 702 647, 29509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 698 123,81858 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год - 73 301,30000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 4» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 4» в следующей редакции: «Программно-целевые инструменты подпрограммы 4» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 7 114 836,99184 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
892
193,65228
тыс.
рублей;
2015
год-
588
270,88150
тыс.
рублей;
2016
год-
438
058,60000
тыс.
рублей;
2017
год-
429
358,60000
тыс.
рублей;
2018
год-
464
624,46290
тыс.
рублей;
2019
год-
497
148,17530
тыс.
рублей;
2020
год-
531
948,54757
тыс.
рублей;
2021
год-
569
184,94590
тыс.
рублей;
2022
год-
609
027,89211
тыс.
рублей;
2023
год-
651
659,84456
тыс.
рублей;
2024
год-
697
276,03368
тыс.
рублей;
2025
год-
746
085,35604
тыс.
рублей.»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения;
2) обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта.»;
б) в абзаце первом части 2.6 слова «данного мероприятия» заменить словами «данных мероприятий»;
в) часть 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 114 836,99184 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
-892
193,65228
тыс.
рублей;
2015
год
-588
270,88150
тыс.
рублей;
2016
год
-438
058,60000
тыс.
рублей;
2017
год
-429
358,60000
тыс.
рублей;
2018
год
-464
624,46290
тыс.
рублей;
2019
год
-497
148,17530
тыс.
рублей;
2020
год
-531
948,54757
тыс.
рублей;
2021
год
-569
184,94590
тыс.
рублей;
2022
год
-609
027,89211
тыс.
рублей;
2023
год
-651
659,84456
тыс.
рублей;
2024
год
-697
276,03368
тыс.
рублей;
2025
год
-746
085,35604
тыс.
рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в паспорте:
а) после раздела «Участники подпрограммы 5» дополнить подразделом «Программно-целевые инструменты подпрограммы 5» в следующей редакции: «Программно-целевые
инструменты подпрограммы 5» - отсутствуют»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 810 373,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей;
2016 год -119 351,19000 тыс. рублей;
2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;
2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.»;
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 810 373,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год
-115 290,26850
тыс.
рублей;
2015
год
-118 745,35221
тыс.
рублей;
2016
год
-119 351,19000
тыс.
рублей;
2017
год
-122 642,04000
тыс.
рублей;
2018
год
-125 448,11627
тыс.
рублей;
2019
год
-135 483,96557
тыс.
рублей;
2020
год
-146 322,68281
тыс.
рублей;
2021
год
-158 028,49743
тыс.
рублей;
2022
год
-170 670,77722
тыс.
рублей;
2023
год
-184 324,43940
тыс.
рублей;
2024
год
-199 070,39456
тыс.
рублей;
2025
год
-214 996,02612
тыс.
рублей.».
7. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" н подпрограмм государственной программы и их значениях
К» п/п
Показатель(индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ю
и
12
13
14
15
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения
км.
42,03
1,58
13,68
1,60
13,15
3,63
13,15
3,93
0,00
0,00
30,86
3,93
36,00
1,64
29,00
0,00
64,00
4,28
19,00
0,00
40,00
0,00
20,00
0,00
2.
Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
ед-
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3,
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
31
32,5
34
37
42
47
53
57
60
64
67
70
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
тыс. чел
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования
ед.
11,05
11,05
10,8
10,2
9,7
9,4
9,0
8,8
83
8,0
7,8
7,5
3.
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
ед.
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
%
0
70
90
96
100
100
100
100
100
100
100
100
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах
тыс. чел
0,15
0,96
0,90
1,64
3,90
4,00
4,10
4,20
4,35
4,45
4,55
4,60
2.
Пассажирооборот
тыс. пасс- миль
1 000,56
1 746,15
1 647,20
2 741,24
3 002,66
4 167,59
5 740,04
6 235,06
8429,53
10 683,71
12 324,21
17 645,68
3.
Грузооборот
млн. т-миль
1 700,00
2354,25
2 615,32
2 864,85
2 585,50
2 859,00
3 132,50
3 406,00
3 679,50
3 953,00
4 226,50
4 500,00
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров
%
104,50
103,60
103,60
103,60
108,50
110,20
112,60
113,85
115,20
117,30
119,70
124,80
2.
Пассажирооборот
%
105,00
102,10
102,10
102,10
108,70
110,50
112,90
114,40
116,10
117,60
120,30
125,80
3.
Грузооборот
%
104,00
103,20
103,20
103,20
110,20
112,10
114,70
116,90
118,20
119,70
122,60
128,10
4.
Общий объем пассажирских перевозок
тыс.чел
570,00
573,00
575,00
580,00
601,60
609,90
622,70
631,00
638,20
648,70
659,80
690,00
5.
Интенсивность движения воздушных судов
ед. взл/пос. операций
4010,00
419,00
4 630,00
5175,00
5 800,00
6 100,00
6320,00
6 600,00
6 620,00
6 840,00
7 050,00
7 215,00
6.
Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение суммарной отправки к численности населения)
кол. полетов на 1 жит.
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
1.
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе:
км.
1,58
1,60
3,63
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
км.
0,00
0,37
3,63
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.2.
Паратуиское сельское поседение
км.
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Елизовское городское поселение
км.
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Николаевское сельское поселение
км.
0,00
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта, в том числе:
ед.
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
ед.
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мильковский муниципальный район
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество запроектированных, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе:
ед.
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мильковский муниципальный район
ед.
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, в том числе:
тыс. чел
3,84
7,68
10,44
13,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Опюторский муниципальный район
тыс. чел
3,84
6,12
7,13
9,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Пенжинский муниципальный район
тыс. чел
0,00
1,56
3,31
4,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 2
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ н основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нерсалнзации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной
программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
i
2
3
4
5
б
7
8
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ и Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
2.
Строительство н реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам:
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.2.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2023 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2014 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Прирост населенных пунктов, связанных с
опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елнзово - Паратунка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2021 год
Приведение технических параметров дороги в соответствие с существующей н прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Приложение 2
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№ п/п
Номер н наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия мереалнзации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной
программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам:
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.2.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2023 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причте неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - шт. Палана
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2014 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Прирост населенных пунктов, связанных с
опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2021 год
Приведение технических параметров дороги в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
3.
Проектирование, строительство и зе конструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2016 год
Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
Недостаточные темпы развития транспортной доступности
Не предусмотрено
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2022 год
Повышение качества улично-дорожной сете муниципальных образований в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета
Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного знамени
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения
Не предусмотрено
6.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на развитие дорожного хозяйства
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Не предусмотрено
7.
Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка»
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2019 год
Обеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой
Необеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой, срыв реализации других инвестиционных мероприятий ТОРа
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2015 год
2015 год
Организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
Возрастание социальной напря женин ости, снижение
безопасности при перевозке пассажиров авто мобильным транспортом общего пользования, снижение качества предоставляемых услуг
Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
2.
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта
3.
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
3.1.
Разработка типового проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Количество запроектированных,
построенных, реконструированных,
капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения
3.2.
Строительство автостанции в с. Мильково
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2017 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципалъного сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
4.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщения в Камчатском крае
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2018 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципалъного сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
5.
Внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2016 год
2018 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Не предусмотрено
6.
Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2014 год
Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки
Отсутствие транспортной доступности
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2025 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмушщипальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами
Количество перевезенных пассажиров на межмушщипальных маршрутах
2.
Организация перевозок пассаж!фОв водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость
пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части
затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах
3.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе:
3.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности
Не позволит создать системный подход эффективного развития транспортной системы Камчатского края. Не позволит дополнить существующую транспортную систему морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту, снизит потенциал расширения для развития туристской деятельности
Пассажирооборот
3.2.
Приобретение двух самоходных накатных барж грузоподъемностью до 20 тонн и до 40 тонн
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2016 год
2017 год
Обеспечение бесперебойного сообщения водным транспортом населённых пунктов Таёжный н Лазо Мильковского муниципального района
В связи с достижением предельных сроков эксплуатации самоходных барж осуществляющих паромное сообщение с посёлками Мильковского муниципального района резко возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на данных судах
Грузооборот
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организации, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2025 год
Оказание государственной поддержки предприятиям
воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера
Рост авиатарифов в 3-6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе, ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения
Общий объем пассажирских перевозок
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе:
2.1.
Приобретение вертолета
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы
Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах
Не предусмотрено
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение норм и стандартов безопасности, обеспечение функционирования единственного аэропорта федерального и международного значения Камчатского края
Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов ВС по ЦРДС
Не предусмотрено
2.3.
Приобретение машины для противообледенительной обработки воздушных судов
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2016 год
2017 год
Повышение качества обслуживания, уменьшение времени подготовки к вылету воздушных судов в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил
Нарушение регламента федеральных авиационных правил, вынесение штрафных санкций
Не предусмотрено
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1.
Управление реализацией Программы
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Создание условий для реализации государственной
программы, обеспечение выполнения государственными служащими функций в рамках реализации государственной программы
При отсутствии управления государственной программой возрастают риски се реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий государственной программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты
Не предусмотрено
8. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование Государственной программы подпрограммы/ мероприятия
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Всего, в том числе:
129290709,715
4514598,164
4117150,055
3748 512,109
3100711,053
13779558,850
15869900,090
17191 908,277
1 6128819,057
17159876,780
12532684,885
11 635424,252
9511 566,141
за счет средств федерального бюджета <***>
51 402751,540
1 289703,676
1 783824,863
1 046069,300
986143,700
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8 559000,000
4275000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
77330263,766
3182766,188
2286429,147
2 646 629,290
2082970,653
8102330,009
8329128,304
8 687804,891
8124232,979
8 578297,026
8257 684,885
8485424,252
8566 566,141
за счет средств местных бюджетов
557694,409
42128,299
46896,045
55813,519
31 596,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"
Всего, в том числе:
833
151
119677690,236
3199877,347
3415178,791
3084957,409
2430119,013
13173805,571
15220489,649
16495684,246
15382396,114
16359623,911
11 674707,701
10715545,424
8 525305,059
за счет средств федерального бюджета
51 402751,540
1 289703,676
1 783824,863
1 046069,300
986143,700
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8559000,000
4275000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
67742454,328
1 871 632,118
1 601 081,177
1 985574,590
1 414878,613
7496576,729
7679717,863
7991 580,860
7377810,036
7778044,157
7399707,701
7565545,424
7 580305,059
за счет средств местных бюджетов
532484,368
38541,553
30272,751
53313,519
29096,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе
Всего, в том числе:
55 528069,20796
1 115 024,24931
875 151,72114
975 782,71241
985 809,46810
5 400 000,00000
5 697 000,00000
5 987 547,00000
6 274 949,25600
6601 246,617
6924707,701
7215545,424
7475305,059
за счет средств федерального бюджета
204 301.40000
21 460,60000
54 474.20000
0,00000
128366,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
55 323 767,80796
1 093 563.64931
820 67732114
975 782.71241
857 442,86810
5 400 000,00000
5 697 000,00000
5 9
87
547,00000
6 274 949,25600
6601 246,617
6924707,701
7215545,424
7 475 305,059
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Капитальным ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, и том числе:
17 339 324,04300
63 053,34700
147 904,09600
0,00000
128 366,60000
2 000 000,00000
2 000 000,00000
за счет средств федерального бюджета
182 840.80000
0,00000
54 474,20000
0,00000
128 366.60000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
17 156 483.24300
63 053.34700
93 429.89600
0,00000
0.00000
2000000,00000
2 000000.00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за снег средств внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, в том числе;
17 440 001,24901
448 481,02801
91 520,22100
200 000,00000
100 0,00000
1800000,00000
2 000 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
17 440 001.24901
448 481.02801
91 520.22100
200 000.00000
100 000,00000
! 800 000,00000
2 000 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всего, в том числе:
20 748 743,91595
603 489,87430
635 727,40414
775 782,71241
757442,86810
1 600 000,00000
1 697 000,00000
за счет средств (федерального бюджета
21 460.60000
21 460.60000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 727283.31595
582 029,27430
635 727.40414
775 782.71241
757 442.86810
1 600 000,00000
1 697 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе:
Всего, в том числе:
57946289,754
1 461 708,076
206021 1,528
1 522725,993
1 124245,845
6 517398,312
8250000,000
9330000,000
8870000,000
9510000,000
4750000,000
3500000,000
1 050 000,000
за счет средств федерального бюджета
51 198450,140
1 268243,076
1 729350,663
1 046069,300
857777,100
5 563010,000
7425000,000
8397000,000
7983000,000
8559000,000
4275000,000
3150000,000
945 000,000
за счет средств краевого бюджета
6747839,614
193465,000
330860,864
476 656,693
266468,745
954388,312
825000,000
933000,000
887000,000
951 000,000
475000,000
350000,000
105 000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
24444348,775
1 072200,458
1 564690,992
1 006199,325
788448,000
3972810,000
4100000,000
4030000,000
3800000,000
3810000,000
300000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
22020 504,550
956307,486
1 459350,663
884069,300
709777,100
3 575000,000
3690000,000
3 627000,000
3420000,000
3429000,000
270000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2423844,225
115892,972
105340,328
122130,025
78670,900
397810,000
410000,000
403000,000
380000,000
381 000,000
30000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.1.
Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267
Всего, в том числе:
535374,624
423324,727
112049,896
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
503795,383
391 745,486
112049,896
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
31 579,241
31 579,241
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.2.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112
Всего, в том числе:
526293,420
0,000
196443,872
329849,548
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
476300,000
0,000
179300,000
297000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
49993,420
0,000
17143,872
32849,548
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге
Всего, в том числе:
4397333,325
0,000
0,000
24523,325
0,000
972810,000
800000,000
800000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
3935000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
875000,000
720000,000
720000,000
810000,000
810000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
462333,325
0,000
0,000
24523,325
0,000
97810,000
80000,000
80000,000
90000,000
90000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.4.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 (в том числе проектные работы)
Всего, в том числе:
1 574218,913
0,000
412218,913
228800,000
333200,000
600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 429085,000
0,000
383085,000
206000,000
300000,000
540000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
145133,913
0,000
29133,913
22800,000
33200,000
60000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.5.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
1 025251,199
0,000
398049,854
171 953,345
455248,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
928496,400
0,000
363615,000
155104,300
409777,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
96754,799
0,000
34434,854
16849,045
45470,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260
Всего, в том числе:
520709,268
335465,000
185244,268
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
458676,579
289360,000
1 69316,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62032,689
46105,000
1 5927,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.7.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту
Всего, в том числе:
6400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 100000,000
1 000000,000
1 500000,000
1 500000,000
1 300000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
5760000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
990000,000
900000,000
1 350000,000
1 350000,000
1 170000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
640000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110000,000
100000,000
150000,000
150000,000
130000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Строительство мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
825168,026
313410,731
260684,188
251 073,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
753151,188
275202,000
251 984,188
225965,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
72016,838
38208,731
8700,000
25108,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181
Всего, в том числе:
1 210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
500000,000
210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 089000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
189000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
121 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
50000,000
21 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 182 - км 207
Всего, в том числе:
3230000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
800000,000
900000,000
730000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2907000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
720000,000
810000,000
657000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
323000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
80000,000
90000,000
73000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.11.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219
Всего, в том числе:
1 320000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400000,000
500000,000
420000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 188000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
360000,000
450000,000
378000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
132000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40000,000
50000,000
42000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.12.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230
Всего, в том числе:
1 200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400000,000
500000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
360000,000
450000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40000,000
50000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.13.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 30 - км 34
Всего, в том числе:
600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
300000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
540000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
270000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
60000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.14.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 18 - км 26
Всего, в том числе:
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
580000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
972000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
522000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
108000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
58000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения", в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
33501 940,979
389 507,618
495520,536
516526,668
335797,845
2 544588,312
4150000,000
5300000,000
5070000,000
5700000,000
4450000,000
3 500000,000
1 050000,000
за счет средств федерального бюджета
29177945,590
311 935,590
270000,000
162000,000
148000,000
1 988010,000
3735000,000
4770000,000
4563000,000
5130000,000
4005000,000
3150000,000
945000,000
за счет средств краевого бюджета
4323995,389
77572,028
225520,536
354526,668
187797,845
556578,312
415000,000
530000,000
507000,000
570000,000
445000,000
350000,000
105000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.1.
Строительство автозимника продленного действия
с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350
Всего, в том числе:
353507,618
353 507,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
31 1 935,590
311 935,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
41 572,028
41 572,028
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.2.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (в том числе проектные работы)
Всего, в том числе:
640100,000
0,000
295600,000
180000,000
164500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
580000,000
0,000
270000,000
162000,000
148000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
60100,000
0,000
25600,000
18000,000
1 6500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.3.
Строительство автомзимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16
Всего, в том числе:
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
188010,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700
Всего, в том числе:
527876,157
0,000
0,000
0,000
171 297,845
356578,312
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
527876,157
0,000
0,000
0,000
171 297,845
356578,312
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.5.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка
Всего, в том числе:
444956,316
36000,000
198765,913
210190,403
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
444956,316
36000,000
198765,913
210190,403
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.6.
Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24
Всего, в том числе:
127490,888
0,000
1 154,623
126336,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
127490,888
0,000
1 154,623
126336,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.7.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33
Всего, в том числе:
1 200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
500000,000
400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 080000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
450000,000
360000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
50000,000
40000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.8.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 214 - км 229
Всего, в том числе:
1 700000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 530000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
810000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
170000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
90000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.9.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 415 км 435
Всего, в том числе:
800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200000,000
300000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
720000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180000,000
270000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
80000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.10.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 201 - км 214
Всего, в том числе:
1 250000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
500000,000
250000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 125000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
225000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
125000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
50000,000
25000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.11.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 34 - км 50
Всего, в том числе:
1 220000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
500000,000
420000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 098000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
450000,000
378000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
122000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
50000,000
42000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.12.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 51 - км 75
Всего, в том числе:
1 850000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500000,000
600000,000
750000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 665000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
540000,000
675000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
185000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50000,000
60000,000
75000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.13.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 184 - км 200
Всего, в том числе:
1 600000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
600000,000
400000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 440000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
540000,000
360000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
160000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
60000,000
40000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.14.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 163 - км 183
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.15.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 76 км 100
Всего, в том числе:
2000000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
650000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
585000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
65000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.16.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 101 - км 120
Всего, в том числе:
1 850000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
500000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 665000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
450000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
185000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
50000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.17.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 121 км 141
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.18.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 142 - км 162
Всего, в том числе:
1 900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600000,000
750000,000
550000,000
за счет средств федерального бюджета
1 710000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
540000,000
675000,000
495000,000
за счет средств краевого бюджета
190000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60000,000
75000,000
55000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.19.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 3 - км 12
Всего, в том числе:
1 400000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700000,000
700000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 260000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
630000,000
630000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
140000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70000,000
70000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.20.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 13 - км 24,20
Всего, в том числе:
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450000,000
450000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
810000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
405000,000
405000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
90000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45000,000
45000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.21.
Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка с подъездом к п. Термальный на участке км 24,2 - км 30
Всего, в том числе:
550000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250000,000
300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
495000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
225000,000
270000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
55000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.22.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке км 72 - км 107
Всего, в том числе:
2800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800000,000
1 000000,000
1 000000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2520000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
280000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80000,000
100000,000
100000,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.23.
Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский - реконструкция моста через
р. Гольцовка
Всего, в том числе:
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
20000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.24.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 0 - км 26
Всего, в том числе:
2300000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
1 000000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
2070000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
900000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
230000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
100000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.25.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 27 - км 51
Всего, в том числе:
2100000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
800000,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
1 890000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
720000,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
210000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
80000,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.26.
Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский -
пос. Усть-Большерецк -
пос. Октябрьский на участке
км 52 - км 72
Всего, в том числе:
1 800000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300000,000
1 000000,000
500000,000
за счет средств федерального бюджета
1 620000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270000,000
900000,000
450000,000
за счет средств краевого бюджета
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30000,000
100000,000
50000,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
153647,224
95027,944
58619,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153647,224
95027,944
58619,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112
Всего, в том числе:
13007,825
13007,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
13007,825
13007,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17
Всего, в том числе:
5312,554
3090,740
2221,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5312,554
3090,740
2221,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.3.
Проектирование строительства линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24
Всего, в том числе:
2398,104
2398,104
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2398,104
2398,104
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.4.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170
Всего, в том числе:
40724,350
18990,245
21 734,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
40724,350
18990,245
21 734,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.5.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
23695,389
21 531,859
21 63,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
23695,389
21 531,859
21 63,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.6.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту
Всего, в том числе:
15207,800
7015,000
8192,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
15207,800
7015,000
8192,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.7.
Проектирование строительства мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
6294,689
6294,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6294,689
6294,689
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.8.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (проектные работы)
Всего, в том числе:
13909,472
6 634,186
7275,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
13909,472
6 634,186
7275,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.9.
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы)
Всего, в том числе:
18888,596
6213,997
12674,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
18888,596
6213,997
12674,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.10.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700
Всего, в том числе:
3430,139
686,833
2743,306
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
3430,139
686,833
2743,306
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.11.
Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково (проектные работы)
Всего, в том числе:
9164,466
9164,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9164,466
9164,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.12.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Энтузиастов с. Николаевка (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 613,839
0,000
1 613,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 613,839
0,000
1 613,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
5859164,041
374829,025
388467,712
581 945,297
320063,700
1 256407,259
1 273489,649
1 178137,246
237446,858
248377,294
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5331 939,674
340753,659
358579,375
529041,179
290967,000
1 142188,417
1 157717,863
1 071 033,860
215860,780
225797,540
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
527224,367
34075,366
29888,337
52904,118
29096,700
114218,842
115771,786
107103,386
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "Автомобилист" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
5742,000
1 425,600
4316,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
5220,000
1 296,000
3924,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
522,000
129,600
392,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
9398,154
2 522,446
6875,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
8543,777
2293,133
6250,644
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
854,378
229,313
625,064
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточной в
г. Петропавловске-Камчатском (от ПК + 00 + ПКЗ + 70)
Всего, в том числе:
68299,667
19459,667
48840,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62090,607
17690,607
44400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
6209,061
1 769,061
4440,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная -
ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
259152,198
94345,588
106480,000
0,000
0,000
58326,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
235592,907
85768,716
96800,000
0,000
0,000
53024,191
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
23559,291
8 576,872
9680,000
0,000
0,000
5302,419
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Магистраль общегородского значения от II кольца до
ул. Кавказской, включая
ул. Ломоносова в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
663124,028
94871,850
63224,700
0,000
0,000
293484,142
211 543,336
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
602840,026
86247,136
57477,000
0,000
0,000
266803,766
192312,124
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
60284,003
8 624,714
5747,700
0,000
0,000
26680,377
19231,212
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6.
Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до
ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в
г. Петропавловске-Камчатском (участок от ул. Ларина до
ул. Академика Королева)
Всего, в том числе:
887911,442
30170,551
38618,504
389282,849
320063,700
109775,838
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
807192,220
27427,774
35107,731
353893,499
290967,000
99796,216
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
80719,222
2742,777
3510,773
35389,350
29096,700
9979,622
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.7.
Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до
ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в
г. Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
1 062071,416
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
519421,506
542649,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
965 519,469
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
472201,369
493318,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
96551,947
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47220,137
49331,810
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.8.
Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до
пр. Карла Маркса в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
84529,942
18052,696
5500,000
0,000
0,000
60977,246
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
76845,402
16411,542
5000,000
0,000
0,000
55433,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
7 684,540
1 641,154
500,000
0,000
0,000
5543,386
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.9.
Автомобильная дорога по
ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки" городе Петропавловске-Камчатском
Всего, в том числе:
496308,445
33536,707
38 500,000
192662,448
0,000
231 609,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
451 189,495
30487,915
35000,000
175147,680
0,000
210553,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
45118,950
3048,792
3500,000
17514,768
0,000
21 055,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.10.
Автомобильная дорога районного значения по пр. Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
377159,046
0,000
0,000
0,000
0,000
84155,412
104787,947
188215,687
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
342871,860
0,000
0,000
0,000
0,000
76504,920
95261,770
171105,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
34287,186
0,000
0,000
0,000
0,000
7650,492
9526,177
17110,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.11.
Магистральная дорога районного значения ул. Ларина -
пр. Циолковского в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
654734,370
0,000
0,000
0,000
0,000
210599,789
220708,653
223425,928
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
595213,064
0,000
0,000
0,000
0,000
191 454,354
200644,230
203114,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
59521,306
0,000
0,000
0,000
0,000
19145,435
20064,423
20311,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.12.
Магистраль общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в
г. Петропавловск-Камчатском
Всего, в том числе:
1 134177,011
0,000
0,000
0,000
0,000
207478,931
217028,207
223845,721
237446,858
248377,294
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 031 070,010
0,000
0,000
0,000
0,000
188617,210
197298,370
203496,110
215860,780
225797,540
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
103107,001
0,000
0,000
0,000
0,000
18861,721
19729,837
20349,611
21 586,078
22579,754
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.13.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Центральная от КПП-ВАИ до гостиницы п. Вулканный (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
688,228
688,228
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
625,662
625,662
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
62,566
62,566
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.14.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково 56 км. - Березняки" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 857,600
297,000
1 560,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 800,000
270,000
1 530,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
57,600
27,000
30,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.15.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к
ул. Невельского с. Паратунка
Всего, в том числе:
30367,913
30367,913
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
27607,194
27607,194
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
2760,719
2760,719
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.16.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Энтузиастов с. Николаевка
Всего, в том числе:
70471,800
0,000
70471,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
69090,000
0,000
69090,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 381,800
0,000
1 381,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.17.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Начикинского сельского поселения (въезд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к пункту ГОЧС п. Начики) (разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
2040,000
0,000
2040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2000,000
0,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.18.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Сокоч (въезд в поселок, подъезд к
ул. Лесной жд N№6, 7, 8, 9, 10, подъезд к школе, детскому саду, ул. Юбилейная жд N№5, 6
п. Сокоч), в том числе разработка проектной документации
Всего, в том числе:
2040,000
0,000
2040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2000,000
0,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.19.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения
(ул. "Вилюйская - ул. Спартака Мячина - ул. Пограничная",
г. Елизово)
Всего, в том числе:
38933,938
38933,938
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
35394,489
35394,489
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
3539,449
3539,449
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.20.
Реконструкция инженерного сооружения "Мост через
р. Микижа с. Паратунка" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
10156,840
10156,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9233,491
9233,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
923,349
923,349
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
36620,010
27888,053
4228,551
4503,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
31 360,009
23421,866
3844,137
4094,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
5260,001
4466,187
384,414
409,401
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.
На возмещение затрат или недополученных доходов в связи с эксплуатацией мостопонтонной переправы на участке 263 - 267 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск
Всего, в том числе:
4720,000
4720,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2360,000
2360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
2360,000
2360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.
На содержание автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
Всего, в том числе:
21 450,000
21 450,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
19500,000
19 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 950,000
1 950,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.3.
На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района
Всего, в том числе:
10450,010
1718,053
4228,551
4503,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
9500,009
1 561,866
3844,137
4094,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
950,001
156,187
384,414
409,401
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.
Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Всего, в том числе:
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
153900,000
125400,000
28500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
Всего, в том числе:
833
152
80151,153
14170,989
65980,1 64
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
62609,049
11 803,302
50805,747
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
17542,104
2367,687
15174,418
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
Всего, в том числе:
19800,000
0,000
19800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
18000,000
0,000
18000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
1 800,000
0,000
1 800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Всего, в том числе:
20474,295
7892,289
12582,007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
14332,007
5524,602
8807,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
6142,289
2367,687
3774,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
6278,700
6278,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6278,700
6278,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
2398,158
0,000
2398,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2158,342
0,000
2158,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
239,816
0,000
239,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.
Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Всего, в том числе:
2398,158
0,000
2398,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
2158,342
0,000
2158,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
239,816
0,000
239,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте "Электронный проездной" с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе
Всего, в том числе:
31 200,000
0,000
31 200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
21 840,000
0,000
21 840,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
9360,000
0,000
9360,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта"
Всего, в том числе:
748 571,642
293065,907
63180,834
112853,000
118591,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
740903,705
291 846,847
61 731,958
110353,000
116091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств местных бюджетов
7667,937
1 219,060
1 448,877
2500,000
2500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах
Всего, в том числе:
833
153
404026,895
19458,802
47243,193
85353,000
91 091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
404026,895
19458,802
47243,193
85353,000
91 091,400
1 5680,700
16778,300
17952,800
19209,500
20554,200
21 992,900
23532,400
25179,700
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)
Всего, в том числе:
833
153
79544,747
8 607,105
15937,642
27500,000
27500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
71 876,810
7388,045
14488,765
25000,000
25000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
7667,937
1 219,060
1 448,877
2500,000
2500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Всего, в том числе:
822
153
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
265000,000
265000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта"
Всего, в том числе:
833
154
6964324,710
892193,652
446458,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6964324,710
892193,652
446458,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
Всего, в том числе:
6617441,268
562410,210
429358,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
6617441,268
562410,210
429358,600
429358,600
429358,600
464624,463
497148,175
531 948,548
569184,946
609027,892
651 659,845
697276,034
746085,356
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе по объектам:
Всего, в том числе:
346883,442
329783,442
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
346883,442
329783,442
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Приобретение вертолета
Всего, в том числе:
307257,164
307257,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
307257,164
307257,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности
Всего, в том числе:
39626,279
22526,279
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
39626,279
22526,279
17100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"
Всего, в том числе:
833
155
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Управление реализацией Программы, в том числе:
Всего, в том числе:
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 819971,974
115290,269
126351,666
121 343,100
122642,040
125448,116
135483,966
146322,683
158028,497
170 670,777
184324,439
199070,395
214996,026
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
Всего, в том числе:
487870,370
36624,125
40991,700
36355,000
36580,000
31713,016
34250,058
36990,062
39949,267
43145,209
46596,825
50324,571
54350,537
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
487870,370
36624,125
40991,700
36355,000
36580,000
31713,016
34250,058
36990,062
39949,267
43145,209
46596,825
50324,571
54350,537
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 332101,604
78666,144
85359,966
84988,100
86062,040
93735,100
101 233,908
109332,621
118079,230
127 525,569
137727,614
148745,823
160 645,489
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
1 332101,604
78666,144
85359,966
84988,100
86062,040
93735,100
101 233,908
109332,621
118079,230
127 525,569
137727,614
148745,823
160 645,489
за счет средств местных бюджетов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств внебюджетных источников
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.000 Транспорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: