Основная информация

Дата опубликования: 09 июля 2020г.
Номер документа: RU90032918202000144
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Чайковского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 №639

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июня 2020 г.

И.о. главы городского округа –

главы администрации

Чайковского городского округа А.В. Агафонов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от 09.07.2020 № 639

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа»

В паспорте программы позиции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей такого возраста, до 100 %;

увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,2 %;

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 41%;

увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, до 25 %;

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 100 %;

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Целевые показатели Программы

Наименование целевого показателя

Коэффициент весомости

2019г.

2020г.

2021г.

2022 г.

доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей такого возраста, %

0,214

96,0

98,0

100,0

100,0

доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, (%)

0,214

97,6

97,8

98,0

98,2

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, (%)

0,214

38,0

39,0

40,0

41,0

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, (%)

0,143

23,5

24,0

24,5

25,0

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, (%)

0,143

100

100

100

100

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%)

0,072

100

100

100

100

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей такого возраста, до 100 %;

увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,2 %;

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 41%;

сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, 100%;

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 100 %;

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Целевые показатели Программы

Наименование целевого показателя

Коэффициент весомости

2019г.

2020г.

2021г.

2022 г.

доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей такого возраста, %

0,214

96,0

98,0

100,0

100,0

доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, (%)

0,214

97,6

97,8

98,0

98,2

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, (%)

0,214

38,0

39,0

40,0

41,0

доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, (%)

0,143

100

100

100

100

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, (%)

0,143

100

100

100

100

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%)

0,072

100

100

100

100

В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 2 385 709,276 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 618 433,510 тыс. рублей

2020 год – 672 031,043 тыс. рублей

2021 год – 582 632,074 тыс. рублей

2022 год – 512 612,649 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 2 384 995,394 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 618 433,510 тыс. рублей

2020 год – 671 317,161 тыс. рублей

2021 год – 582 632,074 тыс. рублей

2022 год – 512 612,649 тыс. рублей

3. В паспорте подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 251 610,881 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 70 451,215 тыс. рублей

2020 год – 59 765,454 тыс. рублей

2021 год – 60 697,107 тыс. рублей

2022 год – 60 697,105 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 251 519,681 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 70 451,215 тыс. рублей

2020 год – 59 674,254 тыс. рублей

2021 год – 60 697,107 тыс. рублей

2022 год – 60 697,105 тыс. рублей

В паспорте подпрограммы 3 «Кадровая политика» позиции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 170 158,654 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 41 143,555 тыс. рублей

2020 год – 43 341,299 тыс. рублей

2021 год – 42 919,950 тыс. рублей

2022 год – 42 753,850 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, до 25 %.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 170 063,354 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 41 143,555 тыс. рублей

2020 год – 43 245,999 тыс. рублей

2021 год – 42 919,950 тыс. рублей

2022 год – 42 753,850 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, 100 % .

5. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 109 997,407 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 42 655,121 тыс. рублей

2020 год – 48 734,569 тыс. рублей

2021 год – 12 630,630 тыс. рублей

2022 год – 5 977,087 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 110 897,789 тыс. рублей, в том числе

2019 год – 42 655,121 тыс. рублей

2020 год – 49 634,951 тыс. рублей

2021 год – 12 630,630 тыс. рублей

2022 год – 5 977,087 тыс. рублей

6. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование задачи/мероприятия

Исполнитель

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя

ед. изм

Базовое значение

План

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"

Цель Подпрограммы 1. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере дошкольного образования

Управление образования

местный бюджет

302 364,663

76 704,754

72 416,261

76 658,849

76 584,799

1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ

чел.

6659

6297

5824

5685

5497

Управление образования

краевой бюджет

1 877 869,884

477 644,537

507 483,249

472 237,649

420 504,449

2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений

чел.

1052

1322

1522

1442

1429

УФиЭР

краевой бюджет

31 618,416

6 250,563

8 455,951

8 455,951

8 455,951

3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому

чел.

12

12

12

9

7

2.Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

Управление образования

краевой бюджет

4 880,000

0,000

1 240,000

2 080,000

1 560,000

1.Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием

ед.

0

0

5

8

6

Итого по задаче 1

2 216 732,963

560 599,854

589 595,461

559 432,449

507 105,199

Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора

1. Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

Управление образования

местный бюджет

1 273,746

569,940

275,306

214,250

214,250

1.Количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных организациях

чел.

48

44

30

30

30

краевой бюджет

15 879,600

0,000

5 293,200

5 293,200

5 293,200

Итого по задаче 2

17 153,346

569,940

5 568,506

5 507,450

5 507,450

Задача 3. Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна

УСиА

местный бюджет

16 675,251

1 012,970

4 619,445

11 042,836

0,000

1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

0

0

1

0

0

краевой бюджет

19 831,569

0,000

13 182,230

6 649,339

0,000

2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед.

0

0

40

0

0

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая

УСиА

местный бюджет

17 030,197

17 030,197

0,000

0,000

0,000

1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

0

0

1

0

0

краевой бюджет

61 027,568

2 676,049

58 351,519

0,000

0,000

2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед.

0

0

40

0

0

федеральный бюджет

36 544,500

36 544,500

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче 3

151 109,085

57 263,716

76 153,194

17 692,175

0,000

Итого по подпрограмме 1

2 384 995,394

618 433,510

671 317,161

582 632,074

512 612,649

Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»

Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования

Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1. Предоставление услуг в сфере общего образования

Управление образования

местный бюджет

339 650,119

83 431,907

82 512,476

86 814,065

86 891,671

1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях

чел

12475

12667

12677

12855

12926

Управление образования

краевой бюджет

2 346 396,185

557 888,566

595 839,767

595 979,426

596 688,426

2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образовательных учреждениях

чел.

308

308

292

282

279

УФиЭР

краевой бюджет

35 582,815

7 394,534

9 380,133

9 404,074

9 404,074

3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС

%

77

77

86

88

90

4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании

%

97,6

97,6

97,8

98

98,2

Итого по задаче 1

2 721 629,119

648 715,007

687 732,376

692 197,565

692 984,171

Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Управление образования

местный бюджет

550,834

172,834

126,000

126,000

126,000

1.Количество участников олимпиады

чел.

80

80

80

80

80

2. Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"

Управление образования

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.Количество учащихся, получателей премий

чел.

20

30

26

26

26

Итого по задаче 2

550,834

172,834

126,000

126,000

126,000

Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

Строительство здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»

УСиА

местный бюджет

37 979,828

32 020,308

5 959,520

0,000

0,000

1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания школы

мест

0

0

825

0

0

краевой бюджет

658 245,715

288 437,318

369 808,397

0,000

0,000

2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию

ед.

0

0

1

0

0

Итого по задаче 3

696 225,543

320 457,626

375 767,917

0,000

0,000

Итого по подпрограмме 2

3 418 405,496

969 345,467

1063 626,293

692 323,565

693 110,171

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»

Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования

1. Предоставление услуги в сфере дополнительного образования

Управление образования

местный бюджет

251 328,513

70 451,215

59 483,086

60 697,107

60 697,105

1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования Управления образования

чел.

6358

5739

5223

5223

5223

2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

%

38

38

39

40

41

3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях от общего количества обучающихся

%

50

50

50

50

50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования

%

8

8

11

12

13

Итого по задаче 1

251 328,513

70 451,215

59 483,086

60 697,107

60 697,105

Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

1. Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)

Управление образования

местный бюджет

191,168

0,000

191,168

0,000

0,000

1.Количество мероприятий

ед.

1

3

3

3

3

2.Количество участников

чел.

300

500

550

600

600

Итого по задаче 2

191,168

0,000

191,168

0,000

0,000

Итого по подпрограмме 3

251 519,681

70 451,215

59 674,254

60 697,107

60 697,105

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»

Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования

1. Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений

Управление образования

местный бюджет

33 117,359

7 292,182

8 527,121

8 649,028

8 649,028

1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру аттестации

%

85

85

85

90

90

2. Количество проведенных мероприятий

ед.

338

400

400

400

400

Итого по задаче 1

33 117,359

7 292,182

8 527,121

8 649,028

8 649,028

Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам

Управление образования

местный бюджет

7 346,055

2 006,442

1 779,871

1 779,871

1 779,871

1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений, получающих выплаты

чел.

464

482

514

505

501

Управление образования

краевой бюджет

90 249,600

22 358,200

22 980,700

22 537,100

22 373,600

2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов учреждений дополнительного образования, получающих выплаты

чел.

44

44

38

38

38

УФиЭР

краевой бюджет

1 353,600

335,300

344,700

338,100

335,500

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей

%

23,5

23,5

24

24,5

25

4. Доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы

%

100

100

100

100

100

2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях

Управление образования

краевой бюджет

3 869,500

643,900

1 075,200

1 075,200

1 075,200

1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, получающих меры социальной поддержки

чел.

10

11

10

10

10

УФиЭР

краевой бюджет

58,100

9,800

16,100

16,100

16,100

3. Проведение конкурса «Учитель года»

Управление образования

местный бюджет

1 020,000

255,000

255,000

255,000

255,000

1. Количество участников конкурса «Учитель года»

чел.

24

24

24

24

24

2. Доля участников регионального конкурса "Учитель года" от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе

%

50

50

0

50

50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года»

чел.

1

1

0

1

1

Итого по задаче 2

103 896,855

25 608,642

26 451,571

26 001,371

25 835,271

Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях

1.Участие в региональном проекте «Мобильный учитель»

Управление образования

местный бюджет

253,890

62,781

62,207

64,451

64,451

1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель»

чел.

1

1

1

1

1

2. Кадровая обеспеченность по соответствующему учебному предмету школ отдаленных сельских территорий, в которых работает мобильный учитель

%

100

100

100

100

100

2.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

Управление образования

краевой бюджет

32 754,100

8 138,800

8 205,100

8 205,100

8 205,100

1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

945

945

963

963

963

3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Управление образования

краевой бюджет

41,150

41,150

0,000

0,000

0,000

1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

4

4

0

0

0

Итого по задаче 3

33 049,140

8 242,731

8 267,307

8 269,551

8 269,551

Итого по Подпрограмме 4

170 063,354

41 143,555

43 245,999

42 919,950

42 753,850

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.

Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений

1. Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

Управление образования

местный бюджет

10 798,488

4 453,713

6 344,775

0,000

0,000

1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность

ед.

42

42

27

27

27

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года.

%

100

100

100

100

100

2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

Управление образования

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность

ед.

42

42

27

27

27

2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

%

100

100

100

100

100

3. Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством

Управление образования

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения

ед.

170

170

171

171

171

2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения

%

100

100

100

100

100

4. Приобретение, оснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно

Управление образования

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами

%

100

100

100

100

100

5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов прочих учреждений

Управление образования

местный бюджет

132,395

93,595

38,800

0,000

0,000

1.Количество отремонтированных зданий учреждений

ед.

0

1

1

0

0

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор

УСиА

местный бюджет

739,564

739,564

0,000

0,000

0,000

1. Устройство септика

ед.

0

1

0

0

0

7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов

Управление образования

местный бюджет

172,615

172,615

0,000

0,000

0,000

1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года

%

100

100

100

100

100

краевой бюджет

517,844

517,844

0,000

0,000

0,000

УСиА

местный бюджет

1 199,769

0,000

0,000

1 199,769

0,000

краевой бюджет

3 599,306

0,000

0,000

3 599,306

0,000

8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований

Управление образования

местный бюджет

17 201,048

16 934,377

266,671

0,000

0,000

1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года

%

100

100

100

100

100

краевой бюджет

17 201,047

9 492,162

7 708,885

0,000

0,000

УСиА

местный бюджет

14 554,019

0,000

11 690,893

2 863,126

0,000

краевой бюджет

14 554,012

0,000

11 690,886

2 863,126

0,000

9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Управление образования

местный бюджет

1 132,183

173,830

324,744

173,833

459,776

1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием спортивных залов

ед.

0

1

1

1

3

краевой бюджет

3 396,542

521,490

974,227

521,497

1 379,328

федеральный бюджет

9 591,931

1 409,953

2 634,022

1 409,973

4 137,983

Итого по задаче 1

94 790,763

34 509,143

41 673,903

12 630,630

5 977,087

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования

Управление образования

местный бюджет

1 110,169

672,604

437,565

0,000

0,000

1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

38

38

38

38

38

краевой бюджет

3 330,505

2 017,811

1 312,694

0,000

0,000

федеральный бюджет

9 004,700

5 455,563

3 549,137

0,000

0,000

Итого по задаче 2

13 445,374

8 145,978

5 299,396

0,000

0,000

Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях

1. Оснащение оборудованием и инвентарем

Управление образования

местный бюджет

2 661,652

0,000

2 661,652

0,000

0,000

1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем

ед.

0

0

5

0

0

Итого по задаче 3

2 661,652

0,000

2 661,652

0,000

0,000

Итого по Подпрограмме 5

110 897,789

42 655,121

49 634,951

12 630,630

5 977,087

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования

Задача 1. Организация процесса управления системой образования

1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Управление образования

местный бюджет

41 742,579

10 330,194

10 470,795

10 470,795

10 470,795

1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского городского округа

ед.

46

45

29

29

29

Итого по задаче 1

41 742,579

10 330,194

10 470,795

10 470,795

10 470,795

Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования

Управление образования

местный бюджет

64 172,710

14 085,447

15 861,223

17 113,020

17 113,020

1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского городского округа

ед.

170

170

171

171

171

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году

%

100

100

100

100

100

Итого по задаче 2

64 172,710

14 085,447

15 861,223

17 113,020

17 113,020

Итого по Подпрограмме 6

105 915,289

24 415,641

26 332,018

27 583,815

27 583,815

Всего, в том числе:

6 441 797,003

1 766 444,

509

1 913 830,

676

1 418 787,

141

1 342 734,

677

местный

1 164 398,814

338 666,469

284 304,579

278 122,000

263 305,766

краевой

5 222 257,058

1 384 368,

024

1 623 342,

938

1 139 255,

168

1 075 290,

928

федеральный

55 141,131

43 410,016

6 183,159

1 409,973

4 137,983

7. В Приложении 8 к Программе в Перечне показателей муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы, позицию:

4

увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, %

Количество учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет / количество учителей общеобразовательных учреждений * 100%

Управление образования

На основании отчета РИК-83

изложить в следующей редакции:

4

сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, %

Количество работников образовательных учреждений, получающих социальные гарантии и льготы / количество работников образовательных учреждений, имеющих право на получение социальных гарантий и льгот * 100%

Управление образования

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Вестник местного самоуправления от 10.07.2020 «Вестник местного самоуправления» от 10.07.2020 № 25
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать