Основная информация
Дата опубликования: | 09 октября 2018г. |
Номер документа: | RU50000201801714 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Московская область |
Принявший орган: | Правительство Московской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 729/36
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ» ДО 2024 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 782/39
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ»
Правительство Московской области постановляет:
1. Признать целесообразным сохранение и продолжение государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», до 2024 года.
2. Внести в постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.02.2017 № 70/5, от21.03.2017 № 180/9, от 30.05.2017 № 393/18, от 20.06.2017 № 438/21, от 27.06.2017 № 526/22, от 18.07.2017 № 600/25, от 05.09.2017 № 731/32, от 11.10.2017 № 849/35, от 17.10.2017 № 853/38, от 31.10.2017 № 899/40, от 04.12.2017 № 995/44, от 23.01.2018 № 27/3, от 27.02.2018 № 118/8, от 03.04.2018 №202/13, от 17.04.2018 № 234/15, от 04.06.2018 № 349/20, от 17.07.2018 № 447/25, от 25.09.2018 № 659/34) (далее - постановление) следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017- 2024 годы»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б.».
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением.
4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области
ot 09.I0.20I8 № 729/36
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы».
2. Раздел 1 «Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы
Координатор
государственной
программы
Заместитель Председателя Правительства Московской области Тресков И В.
Государственный заказчик I осударствен ной программы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Цели государственной программы
Развитие современной и эффективной транспортной системы Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, ускорение товародвижения
Перечень
подпрограмм
1. «Пассажирский транспорт общего пользования»
2. «Дороги Подмосковья»
3. «Безопасность дорожного движения»
4. «Транспортно-логистическая система»
5. «Обеспечивающая подпрограмма»
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования государстве! той программы, в том числе по годам:
Всего
2017 1-од
2018 гол
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета Московской области
780 905 589,296
74 410 872,296
I 16 361 932,000
79 137 530,000
111 416 407.000
106 611 580,000
97 655 756.000
97 655 756,000
97 655 756,000
в том числе: средства Дорожног о фонда Московской области, из них:
545 131 245,296
49 311 868,296
89 590 927.000
41 898 435.000
73 299 123,000
72 757 723,000
72 757 723,000
72 757 723,000
72 757 723,000
средства Дорожного фонда
Московской области (собственные средства Московской области)
536 112 758.399
40 293 381,399
89 590 927,000
41 898 435.000
73 299 123.000
72 757 723,000
72 757 723.000
72 757 723.000
72 757 723,000
иные межбюджетпые трансферты из федерального бюджета
9 018 486,897
9 018 486.897
0.00
0.000
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
Средства федерально! о бюджета
294 100,000
294 100.000
0.000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0.000
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
5 419 161,807
2 749 563,283
833 749.197
380 944.137
302 221,190
288 171,000
. 288 171.000
288 171.000
288 171,000
Межбюджетные трансферты из бюджета города: Москвы
9 300 000,000
0,000
7 000 000.000
1 000 000,000
1 300 000,000
0,000
0.000
0,000
0,000
Средства бюджета города Москвы
15 693 556,000
2 115 777,00
1 608 545,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
Внебюджетные
средства
541 662 148,563
104 505 099,160
93 198 011,693
73 517 392,290
54 170 231,05
65 274 241,700
39 286 273, 720
62 422 009,460
49 288 889,490
Всего, в том числе по годам:
1 353 274 556,666
184 075 411,739
219 002 237,890
155 915 338,427
169 144 229,240
174 207 590,700
139 263 798,720
162 399 534,460
149 266 414,490
».
3. В разделе 2 «Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе формулировка основных проблем дорожно-транспортного комплекса, инерционный прогноз его развития, описание цели государственной программы»:
в абзаце первом слова «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» заменить словами «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»; в абзаце двенадцатом цифры «209» заменить цифрами «156»;
в абзаце тринадцатом слова «в период 2017-2021 годов» заменить словами «в период 2017-2024 годов»; в абзаце пятьдесят восьмом цифры «521» заменить цифрами «529»; в абзаце шестьдесят четыре цифры «2021» заменить цифрами «2024».
4. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» изложить в новой редакции:
«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние
мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора
Московской области)
1. В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» запланированы мероприятия, направленные на: повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан;
организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;
транспортное обслуживание мероприятий;
обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; организацию пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршрутах регулярных перевозок;
обновление подвижного состава железнодорожного транспорта; строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры.
2. В рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья» запланированы мероприятия, направленные на: развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
строительство путепроводов через магистральные железные дороги на автомобильных дорогах Московской области; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения, обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
3. В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» запланированы мероприятия, направленные на: обеспечение безопасного поведения на дорогах;
функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.
4. В рамках подпрограммы «Транспортно-логистическая система» запланированы мероприятия, направленные на создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры.
5. В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» запланированы мероприятия, направленные на:
создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;
обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла».
6. При формировании мероприятий и показателей Программы Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области исходило из требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, обращений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю., устанавливающих направление действий и целевые показатели в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области.
7. Мероприятия подпрограммы «Безопасность дорожного движения» Программы направлены на достижение показателя, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и решение задачи по достижению к 2024 году показателя по количеству погибших в ДТП 4 случая на 100 тыс. населения.
8. В целях реализации задач, поставленных Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю., подпрограммой «Пассажирский транспорт общего пользования» Программы предусмотрены следующие мероприятия:
обновление подвижного состава пассажирского транспорта;
создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской
области.
В период 2017-2021 годов планируется приобретение низкопольных автобусов, адаптированных для маломобильных групп населения, для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок. Вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками и позволят повысить уровень комфорта пассажиров. Обновление парка подвижного состава позволит сохранить средний возраст автобусов малого класса на уровне 5 лет, средний возраст автобусов среднего и большого классов снизить до 7 лет.
Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок (далее - СОБОП) направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения в Московской области и обеспечение доступности транспортных услуг на территории Московской области.».
5. Раздел 7 «Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«7. Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» на 2017-2024 годы
№
п/п
Показатель реализации мероприятий государственной программы
Тип
показателя
Единица
измерения
Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер
ОСНОВНОГО
мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
1.1
Доля поездок, совершенных льготными категориями граждан, в общем количестве поездок по данным системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок
отраслевой
процент
55
60
60
60
60
60
60
1
1.2
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
обращение
Губернатора
Московской
области
процент
61,9
63,0
75,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2
1.3
Доля обеспеченных транспортным обслуживанием мероприятий от мероприятий, утвержденных Перечнем мероприятий регионального и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области
отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
100
О
1.4
Приобретение подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок
обращение
Губернатора
Московской
ед.
675
714
1065
558
_
-
-
4
Московской области, в том числе:
области
автобусов
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
675
708
1050
558
трамваев
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
0
6
15
1.5
Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава пригородных пассажирских компаний1
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
21
27
35
79
24
13
12
13
19
5
1.6
Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих стандартам качества
отраслевой
ед.
12
18
16
17
20
7
5
6
5
6
1.7
Доля юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичных расчетов за проезд не менее 20%
отраслевой
процент
48,1
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
7
2
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
указ Президента
Российской
Федерации
процент
57,25
60,80
64,13
65,35
66,70
68,11
69,48
70,90
72,44
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
указ Президента
Российской
Федерации
км/тыс. кв. км
538,5
553,060
567,3002
574,941
584,247
595,399
605,779
615,936
626,539
показателям
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности (снижение на 10 процентов по сравнению с 2017 годом)
указ Президента
Российской
Федерации
Процент/км
4,82/
681,2
4,75/
669,8
4,68/
658,4
4,61/
647,0
4,54/
635,6
4,47/
624,2
4,4/
614,8
4,34/
613,1
2.1
Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году
отраслевой
процент
111,2
141,20
170,9
186,9
197,8
214,4
219,8
171,1
116,5
1,2
2.2
Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
отраслевой
км
8089,200
8594,430
9 006.783
9 129,113
9 285,315
9 451,055
9 587,630
9 719,411
9 876,057
_)
2.3
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального
(межмуниципального) значения
отраслевой
км/пог. м
1 728,00
2 086,0
1 837,77
1 543,10
1 519,54
1 510,63
1 510,63
1 510,63
1 510,63
4
2.4
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения
отраслевой
км/тыс. кв. м
484,2/
3389,4
818,78/
5762,87
1 369,63/ 9 587,412
751,897 5 263,203
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
5
2.5
Количество
установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на автомобильных дорогах регионального
(межмуниципального) значения
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
1989
J
2.6
Количество
установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
1652
5
автомобильных дорогах местного значения
2.7
Создание парковочного пространства на уличнодорожной сети
отраслевой
м/места
13 188
18 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
6
о
J
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
Смертность от дорожно- транспортных происшествий
указ Президента
Российской
Федерации
случай на 100 тыс. населения
16,1
14,3
10,6
9,5
8,4
7,3
6,2
5,1
4
3.1
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения
отраслевой
млн. ед.
3.755
6,5
9,8
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
2
3.2
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Московской области
указ Президента
Российской
Федерации
шт.
40
40
38
35
32
29
26
23
20
1
'l 'У
J.J
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения
указ Президента Российской Федерации каз
ед.
38
п
3.4
Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля
указ Президента Российской Федерации аз
ед.
30 003
20 440
3
4
Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»
4.1
Ввод очередей объектов
транспортно-логистической
инфраструктуры4
отраслевой
ед.
6
6
9
9
о
2>
2
2
2
2
1
1 Количество вводимого в эксплуатацию нового подвижного состава пригородной пассажирской компании могут быть уточнены после проведения конкурсных процедур.
2 Значения показателя могут быть уточнены по итогам оценки состояния автомобильных дорог местного значения.
Значения показателя будут уточнены после определения перечня автомобильных дорог, согласованных с Департаментом развития новых территорий Москвы и муниципальными образованиями Московской области.
4 Значения показателя будут уточнены после получения информации от инвесторов.».
6. Раздел 71 «Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи но удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014 (от 12.11.2014 № Пр-2651ГС)» изложить в следующей редакции:
«71. Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи по удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014
(от 12.11.2014 №Пр-2651 ГС)
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди
ница
изме
рения
2003- 2012 годы 1
2013- 2024 годы 1
Планируемое значение показателя по годам реализации
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г. 1
2020 г. 1
2021 г. 1
2022 г. 1
2023 г. 1
2024 г. '
1
2
п
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Протяженность
сети
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и
км
37467,13
37552,83
37411,06
37376,07
37 362,9
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
1
2
't
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
местного значения на территории Московской области, в том числе:
1.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципал ьного)значения
км
14 559,13
14 559,33
14 559,33
14 551,17
14 538,00
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
1.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения '
км
22 908,00
22 993,50
22 851,73
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
2
Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения J, в том числе:
км
441,843
0,000
12,041
84.464
69,569
37,765
23,704
33,321
54,224
58,331
29,382
11,605
27,437
2.1
автомобильных дорог общего пользования регионального
км / по г. м
347,51 1
0,000/
0,000
6,299/
0,000
63,082/
99,960
43,991/
3370,430
22,812/
562,840
10,510/
480,500
26,746/
1094,660
53,100/
1011,440
57,756/
350,000
24,173/
200,000
11,605/ 0,000
27,437/
1375,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(межмуниципального) значения ’
2.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,391
0,000
5,742
7,083
12,442
1,041
5,111
2,972
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
2.3
протяженность построенных и реконструированных
искусственных сооружений ’
км/ пог. м
59,941
0,000
0,000/
219,410
14,299/
2105,1
13.136/
2788,385
13,912/
1771,635
8,083/
1784,220
3,603/
631,050
1,124/
0,000
0,575/
158,800
5,209/
409,500
0,000/
0,000
0,000/
0,000
2а
Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,
км
649,06
1477,617
0,000
12,041
327,820
381,728
203,635
184,317
103,333
70,904
107,553
47,244
11,605
27,437
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
транспортных развязок)4, в том числе:
2а. 1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 4
КМ
1450,464
0,000
6,299
320,737
376,524
202,594
179,206
100,361
70,904
107,553
47,244
11,605
27,437
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2,4
км
27,153
0,000
5,742
7,083
5,204
1,041
5,111
2,972
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
гч
Прирост
протяженности
сети
автомобильных
дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Московской области в результате строительства новых
автомобильных дорог в том числе:
км
233,546
0,000
8,441
28,769
42,170
11,410
12,622
28,585
46,283
37,656
17,610
0,000
0,000
3.1
сети
км/
-
203,813
0,000/
2,699/
21,686/
33,436/
10,369/
8,461/
25,613/
46,283/
37,656/
17,610/
0,00/
0,00/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
пог. м
0,000
0,000
99,960
3370,430
312,550
480,500
1094,660
101 1,440
350,000
200,000
0,000
0,000
3.2
сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
29,733
0
5,742
7,083
8.734
1,041
4,161
2,972
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Московской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных
км
148,360
0,00
3,60
41,40
14,263
12,443
2,999
1,133
6,817
20,100
6,563
11,605
27,437
1
2
п
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
дорог, в том числе:
4.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/ пог. м
143,698
0,000/
0,000
3,600/
0,000
41,396/
0,000
10,555/
0,000
12,443/
250,290
2,049/
0,000
1,133/
0,000
6,817
0,000
20,100
0,000
6,563
0,000
11,605/ 0,000
27,437/
1375,000
4.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2
км
4,658
0,00
0,00
0,00
3,708
0,000
0,950
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
5
Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующи х нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационн ым показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
17116,13
18093,42
19581,10
20049,07
24385,875
25 176,195
25 515,315
25 928,290
26 423,208
26 883,863
27 334,629
27 805,163
5.1
сети
автомобильных
км
-
-
4688,04
4891,93
5314,15
5667,00
8436,074
9 006,783
9 129,113
9 285,315
9 451,055
9 587,630
9 719,411
9 876,057
1
2
о
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
5.2
сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2
км
12428,09
13201,49
14266,95
14382,07
15 949,801
16 169,412
16 386,202
16 642,975
16 972,153
17 296,233
17 615,218
17 929,106
Достижение показателя возможно при условии выделения средств на финансирование объектов.
“ Достижение показателя осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.
’ Значения показателя подлежат корректировке после уточнения объема финансирования в соответствующем финансовом году.
4 Показатель рассчитан с учетом расчетной протяженности введенных в эксплуатацию искусственных сооружений в соответствии с Методикой оценки вклада субъекта Российской Федерации в решение задач по удвоению в 2013-2022 годах объемов строительства автомобильных дорог по сравнению с предыдущим десятилетием (2003-2012 годы).
».
7. В разделе 8 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы»:
1) подраздел 8.2 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» дополнить строкой 10 следующего содержания:
«
»;
2) подраздел 8.3 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«8.3. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения»
№ п/'п
Наименование показателя
Единица
измерения
Источники данных
Порядок расчета
1
2
j
4
5
1.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случай на 100 тыс. населения
Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
3.
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения
млн. ед.
По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России
Общее количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
4.
Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-
шт.
Статистические данные Управления Государственной
Показатель определяется как количество мест концентрации дорожно-транспортных
опасных участков) на дорожной сети Московской области
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области
происшествий на автомобильных дорогах регионального значения с пострадавшими (ранеными и погибшими), зарегистрированных на территории Московской области
5.
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения
шт.
Ведомственные данные
Показатель определяется как количество размещенных автоматических и передвижных пунктов весогабаритного контроля
6.
Количество вынесенных постановлений об административном правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля
ед.
Информация Государственного казенного учреждения Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (далее - ГКУ Московской области «ЦБДД»)
Общее количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
8. В разделе 11 «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»:
1) подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей редакции:
«11.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
Государственный заказчик государственной про [рам мы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по голам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распоряди
тель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Министер
ство
транспорта и дорожной и н ф растру к туры
Всего, в том числе:
122 306 045,16
101 960 718,964
87 147 108,400
54 098 818,450
53 794 474,080
31 515 577,720
32 149 713,460
36 896 193,490
519 868 649,724
Средства
бюджета
Московской
области
22 996 395,00
23 717 751,000
33 798 479,000
34 287 936,000
30 019 517,000
21 247 693,000
21 247 693,000
21 247 693,000
208 563 157,000
»;
2) подраздел 11.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей
«11.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
№
п/п
Мероприятие
подпршраммы
Сроки
испол
нения
мероп
риятия
Источники
финанси
рования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации гос программы (тыс.руб.)
Всего
(тыс.руб.)
Объем финансирования но годам (тыс.руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпршраммы
Результат выполнения лероприятия юдпрофаммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан
2017-
2024
Итого
14516618,31
163 619 797,000
16 775 356,00
19 333 691,000
24 233 373,000
25 406 265,000
23 423 944,000
1 8 149 056,000
18 149 056,000
18 149 056.00С
Средства
бюджета
Москов
ской
области
13326275,65
147 949 097,000
14 659 579,00
1 7 748 002,000
22 353 901,000
23 450 895,000
21 390 346,000
16 115 458,000
16 115 458,000
16 1 15 458.00С
Средства
бюджета
города
Москвы
1190342,66
1 5 670 700,000
2 115 777,00
1 585 689,000
1 879 472,000
1 955 370,000
2 033 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
п
Мероприятие 1.
11окрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с
2017-
2024
Итого
3 209 393,17
28 616 327,00
3 034 610,00
3 003 200,00
3 546 512,000
3 688 373,000
3 835 908,000
3 835 908,000
3 835 908,000
! 835 908,000
МТДи
Московской
области
1еречисление аз бюджета Московской эбласти денежных средств
Средства
бюджета
Московс-
3 209 393,17
28 616 327,00
3 034 610,00
3 003 200,00
3 546 512,00
3 688 373,00
3 835 908,00
3 835 908,00
3 835 908,00
3 835 908,00
оказанием мер со н и ал ы 1 о й поддержки по проезду на автомобильном транспорте и юродском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регчлируемым тарифам ветеранам труда, имеющим место жительства в Московской области
КОЙ
области
транспортным
эргапизациям
фИ
;обл юлении троков
федставлепия
i
Министерство раиспорта Московской области, МТДи Московской юласти отчет- 1 ых
lOKj ментов
1.2
Мероприятие 2. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по pei у л и ру ем ы м тар и ф ам труженикам тыла, имеющим место жительства в Московской области
2017-
2024
Итого
10 213,270
97943,00
6 109,00
15 575.00
1 1 978,00
12 457,00
12 956,00
12 956.00
12 956,00
12 956,00
МТДи
Московской
области
1еречисление 13 бюджета Московской эбласти денеж- 1ых средств •ранен ортным фганизациям
фИ
:обл юлении :роков
ipc. плавления
i
Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти от- ютных
юкумСНТОв
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 213.270
97943,00
6 109.00
! 5 575,00
1 1 978,00
12 457,00
12 956,00
12 956,00
12 956,00
12 956,00
1 3
Мероприятие 3.
11окрытие транспортным организациям в ы нала ю щ их доход о в, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте но маршрутам регулярных перевозок но регулируемым тарифам реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим
2017-
2024
Итого
10 846.000
1 13791,00
12 438,00
1 8 164,00
1 3 067,00
13 590,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
МТДи
Московской
области
1еречисление
гз бюджета
Московской
)бласги
юиежных
федств транс-
юртиым
)рганизациям
фи соблюде-
1ИИ сроков
федставлепия
i
Министерство •ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти отчег-
1ЫХ
юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 846,000
113791,00
12 438,00
18 164,00
13 067,00
13 590,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
моего жительства в Московской области
1.4
Мероприя тие 4 Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области
2017-
2024
Итог'О
-
6 555 976,00
798 744,00
807 563,00
777 467,00
808 566.00
840 909.00
840 909,00
840 909,00
840 909,00
МТДи
Московской
области
1 [ерсчислепие
13 бюджета
Московской
эбласти
[смежных
:редств
•ранспортным
)рганизациям
фИ
юблюлении
фоков
федставлсния
1
Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской )бласти пчетных юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
6 555 976,00
798 744,00
807 563,00
777 467,00
808 566,00
840 909,00
840 909.00
840 909,00
840 909,00
1.5
Мероприятие 5.
11окрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая
2017-
2024
Итого
6 263 015,00
54 579 400,00
6 669 684.00
6 274 297,00
6 539 868,00
6 801 463.00
7 073 522,00
7 073 522,00
7 073 522,00
7 073 522,00
МТДи
Московской
области
1еречисленис 13 бюджета Московской юласти денеж- 1ых средств ранспортным )рганизациям
фИ
юблюдении
;роков
федставлсния
)
Министерство ранспорта Московской юласти. МТДи Московской юласти пчетных юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
6 263 015,00
54 579 400.00
6 669 684,00
6 274 297.00
6 539 868.00
6 801 463.00
7 073 522,00
7 073 522.00
7 073 522,00
7 073 522,00
(включительно) ветеранов Великой Отечестве иной войн ы. проживающих в Российской Федерации и странах CIII", и лиц. их сопровождающих
1 6
Мероприятие 6 Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по марш рута м регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2017-
2024
Итого
1 190 342,66
1 5670700,00
2 1 15 777,00
1 585 689,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
МТДи
Московской
области
1еречислсние (снежных :редетв тране- юртным орга- шзациям при ;обл колени и сроков пред- лавдеиия в МТДи
Московской области отчетных
юкумептовс /четом юлписания хвусторонних него в за жазанные ус- 1\ти по перевозке
я дельных са ге гор ий раждап.
1МСЮШИХ
леею
китсльства в ороде Москве
Средства
бюджета
города
Москвы
1 190 342,66
15670700,00
2 1 15 777,00
1 585 689,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598.00
1.7
Мероприятие 7.
Покрытие
транспортным
организациям
в ыпадаю[них доходов,
возникающих в связи с
оказанием мер
социальной
11 оддерж к и отде; н»ным
категориям
граждан по проезду на
железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения
2017-
2024
Итого
1 885 149,82
28 500 930.000
2 064 757,00
3 404 578,00
5 818 099,000
6 253 235,000
4 782 091,000
2 059 390,000
2 059 390,000
2 059 390.000
МТДи
Московской
области
[еречисление 13 бюджета Московской области (снежных средств ранспортпым организациям 1ри соблюде- ши сроков фсдставления
Министерство
гранспорта
Московской
области, МТДи
Московской
области
отчетных
юкумептов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
1 885 149,82
28 500 930,000
2 064 757,00
3 404 578,00
5 818 099,000
6 253 235.000
4 782 091,000
2 059 390,000
2 059 390,000
2 059 390,000
1.8
Мероприятие 8. Компенсация потерь в
2017-
2024
Итого
631 557,52
6 221 835,00
635 940,00
731 098,00
762 565,00
793 068,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
МТДи
Московской
1еречислепие з бюджета
доходах op rai i изациям жсл ез 11 одорож ною транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных орг анизаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом пригородного сообщения
Средства
бю;1жста
Московс
кой
области
631 557.52
6 221 835,00
635 940.00
731 098,00
762 565,00
793 068.00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
области
Московской
юласти
1СНСЖНМХ
средств
гранспортмым )р тан изаниям фи соблюде- ши сроков федставдспия
i
Министерство транспорта Московской )бласги , МТДи
Московской юласти Л'ЧСТНЫХ юку ментов
1.9
Мероприя тие 9.
Иные межбюджетные трансферты бюдже там бюджетной системы в связи с
предоставлением установленных законами Московской области
дополнительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на трапа юрте в городе Москве отдельных катег орий фаждан из числа семьи и детей, имеющих место жительства в Московской области
2017-
2024
Итого
4 689 096.00
595 456,00
500 064.00
564 465,00
587 023.00
610 522,00
610 522.00
610 522,00
610 522,00
МТДи
Московской
области
1еречислеиие 13 бюджета Московской >бласти бюджету о рода Москвы
1СИСЖМЫХ
средств после юлпнеанпя па основании 1вустороннпх истов за казанные /слуг и по Iеревозке отдельных сатегорий раж да п,
1МСЮЩИХ
иесто
китсльства в
Московской
)бласти
Средства
бюджета
Московс
кой
области
4 689 096,00
595 456,00
500 064.00
564 465,00
587 023.00
610 522,00
610 522.00
610 522,00
610 522.00
1.10
Мероприятие 10.
Иные межбюджстные трансферты бюджетам бюджетной системы в связи с
предоставлением
2017-
2024
Итого
1 316 100,87
18 572 268,000
841 841,00
2 993 262,000
4 319 671,00
4 492 903,00
3 395 288,00
843 101,000
843 101,000
843 101.000
МТДи
Московской
области
1еречислепие п бюджета Московской бласти юджету орода Москвы ie нежных
Средства
бюджета
Московс
кой
1 316 100,87
18 572 268.000
841 841,00
2 993 262,000
4319671,00
4 492 903,00
3 395 288,00
843 101,000
843 101,000
843 101.000
установленных законами Московской области
доIюлiiительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на транспорте в городе Москве отдельных категорий [раждан. имеющих место жительства в Московской области, за исключен нем отдел ыI ых катеi op и й г раждан из числа семьи и детей
области
:редств после юдписания на основании гвусторонних иегов за ) казанные /слуги по юревозке отдельных <атегорий раж дан, шеющих лссто
кительства в
Московской
)бласти
1.11
■Мероприятие 11.
11рсдоставление субсидий перевозчикам па компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке
внутренним водным транспортом пассажиров, для которых
зако1 издательством Московской области установлены меры социальной поддержки
2017-
2024
Итого
■
1 53 1.00
0,00
201,00
209.00
217.00
226,00
226,00
226,00
226,00
МТДи
Московской
области
1сречисление 13 бюджет а Московской збласти Зюджету юрода Москвы 1C нежных :редств после юдписания на )сновании шусторопнпх него в за ) казанные /слуги по юрсвозкс отдельных сатсгорий раждап. шеющих лссто
кительсгва в Московской збласти
Средства
бюджета
Московс
кой
области
1 531,00
0,00
201,00
209,00
217,00
226,00
226,00
226,00
226,00
2
Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственным и контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
20 IT- 2024
Итого
422 202,83
38 227 587,544
2 619 671,00
3 597 533,404
6 008 243,000
5 458 312,190
5 i 36 957,000
5 134 957,000
5 136 957,000
5 134 957,000
МТДи
Московской
области
/довлетворс- 1ие потребиое- ги населения в 'ранспортпых /слугах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
422 202,83
38 035 754,000
2 616 071,000
3 568 853,000
5 978 674,000
5 432 380,000
5 109 944,000
5 109 944,000
5 109 944,000
5 Ю9 944,000
Средства
бюджетов
муниципа
льных
образова
ний
0,000
153 688,594
0,000
135,404
27 569,000
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013,000
Внебюд
жетные
средства
0,000
38 145,00
3600,00
28 545,00
2 000,00
0,000
2000,00
0,000
2000,00
0,000
2.1
Мероприятие I Организация транспортного обслуживания населения автомобильным фан с пор том в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2017-
2024
Итого
384 594,86
17 408 528,000
401 546,00
511 267,00
3 230 267,000
2 842 320,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
М'ГДи
Московской
области
/ловлетворени ; потребности тселепия в "рапспортных /слугах 1овышение /ровня жизни 1 подвижности тселепия. Обеспечение ранепортной юступности шя всех чате горим раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
384 594,86
17 408 528,000
401 546,00
511 267,00
3 230 267,000
2 842 320,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2.2
Мероприятие 2. Организация гранепортного обслуживания населения городским наземным злсктричсским фане по ртом в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2017-
2024
Итого
27 316,07
1 57 830,000
18 390,00
32 233,00
1 1 554,000
15 109,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
20 1 36,000
МТДи
Московской
области
/довлотворени
: потребности
тселепия в
ранспортных
/слугах.
1овмшение
/ровня жизни
\ подвижности
тселепия.
Обеспечение
ранепортной
юступности
тля всех
сатсгорий
раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
27 316,07
157 830,000
1 8 390,00
32 233,00
1 1 554,000
15 109,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
2.3
Мероприятие 3. Приобретение и установка систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах
2017 т
2018
Итого
0.00
651 035.000
59 200,00
591 835,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Установка систем обеспечения 5е:ю пас пости тселепия на ie менее 1758 автобусах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
651 035,000
59 200,00
591 835,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Мероприятие 4. Предоставление субсидии
юридическим лицам и (или)
и иди в и дуал ь и ы м предпринимателям
2018-
2019
Итого
0,00
329 679,000
24 500,00
305 179,000
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Установка
:истем
обеспечения
оезопасиости
заселения на
1C менее 610
автобусах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
313 195,000
23 275,00
289 920,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
па финансовое обеспечение затрат но приобретению и установке систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах для транспортного обслуживания населения на мар ш ругах регулярных перевозок
Внебюд
жетные
средства
0,00
16 484,000
1 225,00
1 5 259,000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.5
Мероприятие 5.
I [релоставлеиис субсидии
юридическим лицам и (или) индивидуальным
II р е д п р и н и м а те л ям па финансовое обеспечение затрат по разработке планов обеспечения безопасности населения па объектах транспортной инфраструктуры, проектированию систем обеспечения гранепортной безопасности автовокзалов и автостанций и выполнению строительномонтажных работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры инженерно- техническими средствами
2017-
2018
Итого
0,00
189 246.000
7 500,00
1 81 746,000
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области,
инвестор
1риведение в юответствие 'реновациям ■ранепортнои 5езо пас пости ie менее 4 автовокзалов 1 л и
штостанций
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
176 608,000
7 125,00
169 483,000
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
0.00
12 638,00
375,00
12 263,00
0,00
0,00
0,00
2.6
Мероприятие 6. Организация
2017-
2024
Итого
10 291,90
67 563,000
11 541,00
9 844,00
7 558,00
7 648,00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
МТДи
Московской
Удовлетворе- 1ие потребное-
транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в соответствии с государствен 11 ы м и контрактами па оказание услуг по перевозке пассажиров
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 291,90
67 563,000
1 1 541.00
9 844,00
7 558,00
7 648,00
7 743.00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
области
и населения в ранспортных /слу гах
2.7
Мероприятие 7. i [ояготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший но профессии» среди водителей
Московской области
20 IT- 2024
Итого
0,00
8 000,00
2 000,00
0,00
2 000.00
0.00
2 000,00
0,00
2 000.00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Внебюд
жетные
средства
0,00
8 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2.8
Мероприятие 8. Субсидии Государственному унитарному предприятию пассажирского автомобилы [ого транспорта Московской области «МОСТРЛПСЛВТО» на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц. работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановление платежеспособности I осударствсиного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «МОСТРА11САВТО» (санация)в соответствии с Федеральным •законом от 26.10.2002
2017
Итого
0.00
2 094 994,00
2 094 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области
Средства
бюджета
Москов
ской
области
0.00
2 094 994,00
2 094 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
№ 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
2.9
Мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинапсировапие транспортного обеспечения садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Московской области, па муниципальных маршрутах
регулярных перевозок но регулируемым тарифам
2018
Итого
0.00
13 277,404
0,00
13 277,404
0,00
0,00
0.00
0.0
0.0
0,0
Удовлетворе- ше потрсб- 4 ости
[аселсния в ранспортных /слугах. Говышение /ровня жизни 1 подвижности шсслсния. Обеспечение ранспортной доступности 1ля всех са ге гор ий раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
13 142,00
0,00
13 142,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
МТДи
Московской
области
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
Московс
кой
области
0.00
135,404
0,00
135,404
0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
2.10
Мероприятие 10.
11редоставление rpai нов юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в целях улучшения организации транспортного обслуживания населения
2018
Итого
0.00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области
1овышсние сачества дослуживания (аселения Обеспечение ранспортной доступности доя всех сатегорий раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2.11
Мероприятие 11. Субсидия
юридическим лицам и(или)
индивидуальным 11 р ед! 1 р и н и м ал ел я м на возмещение
2018
Итого
0,00
102 152,00
0,00
102 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
1овышение
сачества
)бслуживания
«аселения.
Обеспечение
ранспортной
доступности
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
101 129,00
0,00
101 129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходов на ремонт
асфальтобетонного
покрытия
производственной
территории, включая
площади для стоянки
автомобильного
транспорта.
пассажирских
автотранспортных
предприятий
Московской области,
обеспеч ивающих
транспортное
обслуживание
населения
Внебюд
жетные
средства
0,00
1 023,00
0,00
1 023,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
гля всех сате торий раждан
2 12
Мероприятие 12.
С у бс и л и и б дискетам муниципальных образований Московской области на
софинансирование расходов на организацию гранспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2019-
2024
Итого
0,00
15 355 283,190
0,00
0.00
2 756 864,000
2 593 235,190
2 501 296,000
2501 296,000
2 501 296,000
2 501 296,000
/довлетворепи
; потребности
гассления в
'ранспортных
/слугах.
1овышение
/ровня жизни
\ подвижности
гасслспмя.
Обеспечение
гранспортной
юступпости
1дя всех
категорий
раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
15 201 730.000
0,00
0,00
2 729 295,000
2 567 303,000
2 476 283,000
2 476 283,000
2 476 283,000
2 476 283,000
МТДи
Московской
области
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
Московс
кой
области
0,00
153 553,190
0,00
0,00
27 569.000
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013.000
органы местною самоуправления муниципальных образований Московской области
Основное мероприятие 3. Транспортное обслуживание мероприятий
2017-
2024
Итого
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
МТДи
Московской
области
Гранспортпое )беспечение /частников и остей
мероприятий
Средства
бюджета
Московс
кой
области
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 $10,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
3.1
Мероприятие 1.
Транспортное
обслуживание
мероприятий,
общегосударственных
праздников и
юбилейных дат
2017-
2024
Итого
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291.000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
МТДи
Московской
области
Гранспортпое эбеспечсиис /частников и остей
мероприятий
Средства
бюджета
Московс
кой
области
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)
4
Основное
мероприятие 4.
Обновление
подвижного состава
пассажирского
автомобильного
транспорта и
г о роде ко ю назем но го
электрического
транспорта
2017-
2021
Итого
11
212639,518
25 678 828.000
6 525 394,000
4 271 876,000
5 621 694,000
5 568 447.000
3 691 417,000
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области
/лучигеиие
сачесгва
>бслуживания
гаселеиия
Средства
бюджета
Московс
кой
области
2 845 593,10
22 408 192,00
5 702 394,00
2 380 341,00
5 445 294,00
5 383 227,00
3 496 936,00
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
8 367 046,418
3 270 636,000
823 000,00
1 891 535,000
1 76 400,000
185 220,000
194 481,000
0,00
0,00
0,00
4.1
Мероприятие 1. Расходы на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)автобусов для транспортного обслуживания населения на смежных
межрегиональных и м ежм у н гщи г 1 ал ы г ы х маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлен ием льгот но оплате проезда отдельным категориям граждан
2017-
2020
Итога
0,00
21 998 192,00
5 579 394,00
2 093 341,00
5 445 294,00
5 383 227,00
3 496 936,00
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области
1риобретемме: 758 автобусов i2017 -2020 .г. на сумму 12 624 125.00 гыс. руб..
>58 автобусов j 2019-2021 \г на сумму ) 374 067.0 ’ *ыс. руб.
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
21 998 192,00
5 579 394,00
2 093 341,00
5 445 294,00
5 383 227.00
3 496 936,00
0.00
0,00
0,00
4,2
Мероприятие 2.
11риобретение автобусов транспортными орг анизациями без участия средств бюджета Московской области для транспортного обслуживания пассажиров по маршрутам рег улярных перевозок
2017-
2021
Итого
0,00
2 587 101,000
160 000,00
1 871 000,00
1 76 400,00
185 220,00
194 481,00
0,00
0.00
0,00
М'ГДи
Московской
области,
инвестор
1оставка 400 ттобусов, шаптироваи- шх для людей :ограничеп- шми
юзможностя- ли, для
обслуживания гассления на ;межных иежресиона- 1ЬНЫХ и
шежмуници- гальных маршрутах. 1оставка в
Внебюд
жетные
средства
0,00
2 587 101.000
160 000,00
1 871 000,00
176 400,00
185 220,00
194 481.00
0,00
0,00
0,00
1018 году 798 IB гобусов для юслуживания
ia
муниципаль
ных
маршрутах, в :ом числе зольшого сласса - 29 ед., среднего сласса - 90 ед., и ало го класса - з79 ед.
4.3
Мероприятие 3.
11редоставлепие субсидий
юридическим дицам и (ил и) ш 1ди в илуалЫ1Ы м предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по приобретению трамвайных вагонов для транспортного обслуживания населения па маршрутах
регулярных переволок по регулируемым тарифам, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категор иям граждш i
2017-
2018
Итого
0.00
410 000,00
123 000,00
287 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДн
Московской
области
Приобретение ie менее 21 ■рамвайного загона,
тактированно о для
инвалидов и ыаломобильпы с ipynn 1аселения, из «их не менее 6 трамвайных загонов- в Ю17 году, не иснес 15 рамвайных загонов - в Ю18 году.
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
410 000,00
123 000,00
287 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4
Мероприятие 4.
11риобретсние трамвайных вагонов
2017-
2018
Итого
0.00
20 535,00
0,00
20 535,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
инвестор
Внебюд
жетные
средства
0,00
20 535,00
0,00
20 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5
Мероприятие. Организация пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршругах регулярных перевозок
2017
Итого
0,00
663 000,00
663 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
0,00
663 000,00
663 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Основное мероприятие 5. Обновление подвижного состава желез 1 юдорожного транспорта
2017-
2024
Итого
8 320 776.608
132 963 113.150
33 282 000,00
20 609 800,00
27 490 502.490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951.720
8 769 776.460
13 371 406.490
МТДи
Московской
области,
инвестор
Закупка IOC1 до в для фигородных
тссажирских
юревозок
Внебюд
жетные
средства
8 320 776.608
132 963 113.150
33 282 000,00
20 609 800.00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951,720
8 769 776,460
13 371 406,490
5.1
Мероприятие 1 11риобрстспие желез I юдорожно i о подвижног о состава
2017-
2024
Итого
8 320 776.608
132 963 1 13.150
33 282 000.00
20 609 800,00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951.720
8 769 776.460
13 371 406,490
МТДи
Московской
области,
инвестор
Закупка юездов для фИ город пых тссажирских юревозок
Внебюд
жетные
средства
8 320 776,608
132 963 113,150
33 282 000,00
20 609 800,00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951,720
8 769 776.460
13 371 406,490
6
Основное
мероприятие 6.
Строительство
(реконструкция)
объектов
транспортной
инфраструктуры
2017-
2024
Итого
884 898,00
1 55 344 209,98
62 050 273.16
53 427 263,56
23 057 685,91
10 184 586,62
5 869 962,73
464 322.00
71 633,00
218 483,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Ввод в
жеплуатацию юъектов •ранспортпой шф растру кгу-
)Ы
Внебюд
жетные
средства
884 898.00
155 344 209.98
62 050 273.16
53 427 263.56
23 057 685,91
10 184 586,62
5 869 962.73
464 322,00
71 633,00
218 483,00
6.1
Мероприятие 1. Создание транспортно- пересадочных узлов
2017-
2021
Итога
95 118,00
37 456 453.98
4 445 978,16
9 710 696.56
9 549 384,91
8 343 519,62
5 406 874.73
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Звод в
жспд\атацию
16
-ранспортпо- юресадочпых злов, из соторых ввод 4 П ГУ
1 лакируется в 1022 году
Внебюд
жетные
средства
95 1 18.00
37 456 453.98
4 445 978,16
9 710 696,56
9 549 384,91
8 343 519,62
5 406 874,73
0,00
0,00
0,00
6,2
Мероприятие 2.
Модернизация
объектов
пассажирского
комплекса
жел ез 1 ю дорож! ю го
транспорта
2017-
2024
Итого
789 780
4 744 228,00
782 120,00
698 664 000
969 301,000
1 076 617,000
463 088,000
464 322.000
71 633.000
218 483,000
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Ввод в
жеплуатацию юъектов ранспортпой 4 нф растру кту-
)Ы
Внебюд
жетные
средства
789 780
4 744 228.00
782 120,00
698 664.000
969 301,000
1 076 617.000
463 088.000
464 322.000
71 633.000
218 483,000
6.3
Мероприятие 3. Реконструкция и развитие объектов инфраструктуры авиационного транспорта
2017-
2020
Итого
0.00
113 140 450,00
56 822 175.00
43 014 825,00
12 539 000,0
764 450,0
0,00
0,00
0.00
0,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
/лучшей ис сачсства )6служивания тселения
Внебюд
жетные
средства
0.00
ИЗ 140 450.00
56 822 175,00
43 014 825.00
12 539 000,0
764 450,0
0,00
0,00
0.00
0,00
6.4
Мероприятие 4. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство надземной транспортной
2018
Итога
0,00
3 078,00
0,00
3 078,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области, ЛО
«Скоростные
транспортные
линии
«Стрела»
Улучшение
качества
обслужива
ния
населения
Внебюд
жетные
средства
0,00
3 078,00
0,00
3 078.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с коростой системы (1ГГСС) «Стрела» 1
7
Основное мероприятие 7. Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области
2017-
2021
Итого
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000,00
715 000,00
690 000,00
725 000,00
0,00
0,00
0,00
Инвестор
Внедрение
системы
безналичной
оплаты
проезда на
маршрутах
pei ударных
перевозок
Московской
области и
обеспечение
ес
функциони
рования
Внебюд
жетные
средства
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000,00
715 000,00
690 000,00
725 000,00
0.00
0.00
0,00
7 1
Мероприятие 1 Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа па общественном транспорте Московской области
2017-
2021
Итога
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000.00
715 000,00
690 000.00
725 000.00
0,00
0.00
0,00
Инвестор
Внедрение
системы
безналичной
оплаты
проезда на
маршрутах
регулярных
перевозок
Московской
области и
обеспечение
ее
функциони
рования
Внебюд
жетные
средства
649 984,57
3 865 000,00
1 035 000.00
700 000,00
715 000,00
690 000.00
725 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
Итого:
36 015 146,236
519 868 649,724
122 306 045,16
101 %0 718,964
87 147 108.400
54 098 S 18,450
53 794 474,080
31 51 5 577,720
32 149 713,460
36 £• 6 193,490
Средства
бюджета
Московской
области
16 602 097,98
208 563 157,000
22 996 395. О
23 717 751,000
33 798 479,000
34 287 936,000
30 013 517.000
21 247 693.000
21 247 693,000
21 247 693,: J0
Средства
бюджета
города
Москвы
I 190 342,66
1 5 670 700,000
2 115 777.00
1 5S5 689,000
1 879 472,000
1 955 3; тооо
2 033 598,000
2 33 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
Внебюд
жетные
средства
18 222 705,596
295 481 104,130
97 193 873,16
76 657 143,56
51 441 588,400
17 829 580,260
21 716 346,080
8 209 273,720
8 843 409,460
13 589 889,490
Средства
бюджетов
муниципа
льных
образований
Московской
области
0,00
153 688,594
0,00
135,404
27 569,600
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013.000
»;
3) подраздел 11.5 «Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено мероприятиями Программы» изложить в следующей редакции:
«11.5. Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
предусмотрено мероприятиями Программы
11.5.1. Адресный перечень
объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
№
п/и
Адрес
(наименование
объекта)
I 'оды строитель ства
I [роек- тная мощность (кв. м)
11редслыгая стоимость объекта (тыс. руб.)
1 (рефинансировано на
01.01.2017 (тыс. руб.)
Источ-
ПИКИ
финан
сирова
ния
Финансирование, тыс. руб.
Осга
ТОК
смет ной стой мости до ввода в
ЖСП-
луа-
та-
цию
(тыс.
руб.)
I ^именование главного распорядителя бюджетных
средств
1
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 I'.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Транспортно-
пересадочный
узел
«11олольск»
2017-
2020
82487
3112143.74
4226,0
Внебюд
жетные
средства
3107917.74
182818,70
548456,07
731274,76
731274,76
914093,45
2
Транспортно- пересадочный узел «Люберцы- 1»
2017-
2021
240858
6367369,10
11914,0
Внебюд
жетные
средства
6355455,10
373850,30
1121550,90
1495401,20
1495401,20
1869251,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
Транспорт! ю- исрссадочиый
учел «Отдых»
2017-
2020
45153
696058,22
4197,0
Внебюд
жетные
средства
691861,22
69186,12
103779,18
138372,25
242151,42
138372,25
4
Транспортно-
пересадочный
узел
«Одинцово»
2017-
2021
82718
7513616.6
1885,0
Внебюд
жетные
средства
7511731,60
441866.56
1325599.70
1767466.26
1767466.26
2209332,82
5
Транспортнопересадочный узел «Быково»
2017-
2020
33898
87647,51
3363,0
Внебюд
жетные
средства
84284,51
21071,13
33713.80
29499,58
0.00
0,00
6
Транспортно- нересадочный учел «Ступино»
2017-
2020
67200
2135943,4
5239,0
Внебюд
жетные
средства
2130704,40
213070,44
426140,88
852281,76
639211,32
0.00
7
Транспортно- исресадочиый учел «Лобня»
2017-
2021
59797
74968,63
2888,0
Внебюд
жетные
средства
72080,63
7208,06
10812.09
14416,13
25228,22
14416.13
8
Транспортно-
пересадочный
узел
«IIиКольское»
2017-
2021
26665
108467,26
2352,0
Внебюд
жетные
средства
1061 15.26
10611,52
21223.05
42446,11
31834.58
0,00
9
Гранаюртно- псресадочный учел «Мытищи»
2017-
2020
113592
3711757.00
2007,0
Внебюд
жетные
средства
3709750,00
370975,00
741950.00
1483900,00
1112925.00
0,00
10
Транспортно- пересадочный учел «Купавна))
2017-
2019
49610
365055,55
10506,0
Внебюд
жетные
средства
354549,55
212729,73
141819,82
0,00
0,00
0,00
1 1
Транспортно-
пересадочный
узел
«Электроугли»
2017-
2019
31805
151907,06
4780,0
Внебюд
жетные
147127.06
88276,24
58850,82
0,00
0.00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
средства
12
Транспорт! ю- исресадочный
узел
«Силикатная»
2017-
2019
86870
1 181892.55
16416,0
Внебюд
жетные
средства
1165476,55
699285,93
466190.62
0,00
0.00
0.00
13
Транспортнопересадочный узел «Пара»
2017-
2019
45668
257908.70
8496.0
Внебюд
жетные
средства
249412.70
149647,62
99765.08
0,00
0,00
0.00
14
Транспортно-
пересадочный узел «Истра»
2017-
2020
44087
894914.16
6125.0
Внебюд
жетные
средства
888789.16
52281.71
156845.15
209126,86
209126.86
261408,58
15
Транспортно- пересадочный узел «Ногинск»
2017- го 19
39069
1438922,50
10724.0
Внебюд
жетные
средства
1428198,50
856799.10
571399.40
0,00
0,00
0,00
16
Транспортно-
пересадочный
узел
«Химки-2» (застройщик ООО «Химки-
2»)
2017-
2020
7013000.00
50000.0
Внебюд
жетные
средства
6963000.00
696300,00
1392600.00
2785200,00
2088900.00
0.00
17
Транспортно-
пересадочный
узел
«Химки»
2017-
2018
18660
2500000.00[1] [2]
0.00
Внебюд
жетные
средства
2490000,00
0,00
2490000,00
0,00
0.00
0,00
Всего по мероприятию
3761 1571,98
145118.00
Всего:
37456453,98
4445978,16
9710696,56
9549384,91
8343519,62
5406874,73
-
-
11.5.2. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 2 «Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта» основного мероприятия 6
№
п/и
Адрес
(наименование
объекта)
I ОДЫ
строи
тельства
11роск- тная мощность (количество платформ)
Предельная стоимость объекта (тыс руб.)
Профинансировано па 01.01.2016 (тыс руб )
Источники
финансирования
Финансирование (тыс. руб )
Остаток
:метпон
:тонмо-
:ти до
звода в
жеплу-
пацию
тыс.
руб.)
: 1аимс-
ювание
лавного
засноря-
титсля
5ЮДЖСТ-
зых
:редств‘
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г."
2023 г.3
2024 г,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Городской
округ
Луховицы, ст. Фруктовая
2017
2
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2
Коломенский I 'ородской округ, ст.
11ески
2017
2
2 200,00
0.00
Внебюджетные средства
2 200.00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
3
Орехово- Зуевский городской округ, ст. Лвсюниио
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
4
Воскресенский муниципальный район, ст. Воскресенск
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
5
I 'ородской округ
Домодедово, ст. Ленинская
2017
1
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200.00
2 200,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Городской округ Ступино, ст. Жилево
2017
1
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
I'ородской округ Кашира, ст. Богатищево
2017
1
2 200,00
0.00
Впебкхлжет- пые средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
в
Городской
округ
Электрогорек, ст.
Электрогорск
2017
2
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
9
Городской
округ
Шаховская, ст. Бухолово
2017
1
2 200.00
0.00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
10
Городской
округ
Красиоармсйск
ст.
Красноармейск
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
11
Городской округ Фрячино, ст. Фрячшю
2017
1
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
12
1 ородской округ
Домодедово,
ст.
Авиационная
2017
1
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
-
13
Богородский городской округ,
O.I1. 33 км
2017
2
168 240.00
0,00
Внебюджетные средства
168 240,00
168 240,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
14
Щелковский муниципальный район.
ст.
Бахчиванджн
2017
2
168 240,00
0,00
Внебюджетные средства
168 240,00
168 240,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
15
Городской округ Фрячино. ст. Фрячино. о.п. Фрячино пассажирская
2017
1
84 120,00
0,00
Внебю.тжет- ные средства
84 120,00
84 120,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
16
Щелковский муниципальный район,ст Чкаловская
2017
2018
2
312 075.00
0,00
Внебюджетные средства
312 075,00
168 240,00
143 835.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
17
Воскресенский муниципальный район, ст. Виноградово
2017
2018
2
433 419,001
0,00
Внебюджетные средства
433 419,00
166 880,00
266 539,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
18
Наро-Фоминск городской округ, о.п. Алабино
2018
2
188 745,00
0,00
Внебюджетные средства
188 745,00
0,00
188 745,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
20
Городской
округ
Королев.о н Валентиновка
2018
2019
2
199 090.001
0.00
Внебюджетные средства
199 099,00
0.00
99 545,00
99 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Городской округ Чехов, о.п. Чеиедево
2019
2
190 975.001
0.00
Внебюджетные средства
190 975,00
0,00
0,00
190 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Городской округ Фрячино. ст. Фрячино- Товарная
2019
1
93 510,001
0.00
Внебюджетные средства
93 510,00
0,00
0,00
93 510,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
22
Городской округ Истра, о.п. Малиновка
2019
2
197 574.001
0,00
Внебюджетные средства
197 574,00
0,00
0,00
197 574,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
-
23
Раменский муниципальный район, о.п. 55 км
2019
2
193 548.001
0.00
Внебюджетные средства
193 548,00
0,00
0,00
193 548.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
-
24
Городской
округ
Элек'фогорск, о.п. 14 км
2019
1
97 567.001
0,00
Внебюджетные средства
97 567,00
0,00
0,00
97 567,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
-
25
1 'ородской округ Чехов, о.п. Молоди
2019 -
2020
2
193164,001
0.00
Внебюджетные средства
193 164,00
0.00
0,00
96 582,00
96 582,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
-
26
1 ородской округ Ступино, о.п. Акрн
2020
2
188 962.001
0.00
Внебюджетные средства
188 962,00
0,00
0.00
0.00
188 962.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
27
Богородский городской округ, о.н. Нсино
2020
2
192 549.001
0.00
Внебюджетные средства
192 549,00
0,00
0.00
0.00
192 549.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
-
28
Раменский муниципаль- ный район, о.н. Вялки
2020
1
94 879.001
0,00
Внебюджетные средства
94 879.00
0.00
0.00
0,00
94 879,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
29
Городской округ Шатура, о.п.
Кривандино
2020
1
116821.001
0,00
Внебюджетные средства
116 821,00
0,00
0,00
0.00
1 16 821,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
-
30
Городской
округ
Павловский Посад, о.п. Ковригиио
2020
1
98 185,001
0.00
Внебюджетные средства
98 185.00
0,00
0.00
0,00
98 185,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
31
Орехово- Зуевский городской округ, О II Кабаново
2020
2
191 893,001
0.00
Внебюджетные средства
191 893.00
0,00
0,00
0,00
191 893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
32
Городской
округ
Павловский Посад, о.и. Ленская
2020
1
96 746.001
0,00
Внебюджетные средства
96 746.00
0,00
0,00
0,00
96 746,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
33
Талдомский
городской
округ,
о.и. Карманово
2021
1
98 727,001
0,00
Внебюджетные средства
98 727,00
0,00
0,00
0,00
0.00
98 727.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
34
I 'ородской округ 11одольск, ст. Гр и в но
2021
2
171 000.001
0.00
Внебюджетные средства
171 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
171 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
35
I ородской округ Ступино, о.п. Шугарово
2021
2
193 361,001
0.00
Внебюджетные средства
193 361.00
0,00
0,00
0,00
0.00
193 361.00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
36
1 ородской округ
Павловский 11осад,
0.1 г Вохна
2022
2
182 233,001
0,00
Внебюджетные средства
182 233,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
182 233,00
0,00
0,00
0,00
-
37
Городской
округ
Павловский 11осад.
о.п. Казанское
2022
2
182 783,001
0,00
Внебюджетные средства
182 783.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
182 783,00
0.00
0,00
0,00
-
38
Дмитровский городской округ, ст. Катуар
2022
1
99 306,001
0,00
Внебюжег- пые средства
99 306,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
99 306,00
0.00
0.00
0,00
-
39
Коломенский городской округ, о.п.
113 км
2023
2
71 633,001
0.00
Внебюжст- ныс средства
71 633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
71 633,00
0.00
0,00
-
40
1 ородской округ
Долгопрудный
о.п.
Поводам пая
2024
2
88 000,001
0,00
Внебюджетные средства
88 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
0,00
-
41
Городской
округ
Павловский
Посад,
ст. Павловский Посад
2024
2
88 000,001
0,00
Внебюжст- ные средства
88 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
0,00
42
Городской округ Серпухов, ст Серпухов
2024
1
42 483,001
0,00
Внебюджетные средства
42 483,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
42 483,00
0.00
-
Всего по мероприятию
2017-
2024
68
4 744 228,00
0,00
Внебюджетные средства
\ 744 228,00
782 120.00
698 664.00
969 301.00
1 076 617,00
463 088,00
464 322.00
71 633.00
218 483.00
0,00
-
1 Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта осуществляется за счет средств инвесторов.
2Объем финансирования будет скорректирован после предоставления инвестором уточненной информации.».
4) подраздел 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на выполнение работ по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:
«11.6. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения
11.6.1. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Московской области, определяется с учетом Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.12.2017 № 513, для транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам определяются в разрезе классов транспортных средств по следующей формуле:
Roto = Ямеж + Ямун,
где:
Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на очередной финансовый год и на плановый период (далее - t-й прогнозируемый год) на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
Rмeж - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - межмуниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (далее - Перечень), определяются по формуле:
Rмeж = (Осмеж + Пвмеж) - Смеж,
где:
Осмеж - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;
Овмеж - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;
Смеж - стоимость работы транспортных средств по межмуниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый
год.
RjviyH - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню, определяются по формуле:
RMyH = X RMyHn при RMyH„ < 0, где
Ямунп - прогнозируемые расходы n-го муниципального образования на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам на t-й прогнозируемый год. определяются по формуле:
RjvryHn = (Осмунп + DBMyHn) - Смунп,
где:
DcMyHn - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;
Овмунп - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;
Смунп - стоимость работы транспортных средств по муниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый год.
2. Расчет совокупных прогнозируемых доходов от перевозки пассажиров.
2.1. Собственные доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:
Осмеж (Осмунп) = £f=1Dcflji,
где:
Dcnji - собственные доходы на t-й прогнозируемый год по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:
по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:
Осд = £f=i Dcflji х let
где:
Dcji - ожидаемые собственные доходы транспортных организаций по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, осуществляющих перевозки пассажиров в текущем году;
let - прогнозные значения средневзвешенного роста тарифа для пассажиров, оплачивающих проезд, в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета;
по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:
Dcflj = Df=i Ci х Kd,
где:
Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;
Kci - соотношение совокупных прогнозируемых собственных доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам; к - количество планируемых классов транспортных средств.
2.2. Выпадающие доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:
Dbmok (Овмунп) - XDBjiji
где:
Овдр - выпадающие доходы транспортных организаций на t-й прогнозируемый год по j-тому маршруту, обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:
по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:
Dвд/ = Xf=1 Deji х iBt,
где:
Deji - ожидаемые выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-тому маршруту обслуживаемому транспортным средством i-ro класса;
IBt - прогнозные значения средневзвешенного роста средней стоимости поездки льготных категорий граждан в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета.
по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:
Овдц = £f=1 Сi х КвL,
где:
Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;
Kei - соотношение совокупных прогнозируемых выпадающих доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам;
к - количество планируемых классов транспортных средств.
3. Расчет стоимости работы на t-й прогнозируемый год.
Стоимость работы определяется по формуле:
Смеж (Смунп) = Xf=1 Ci,
3.1. Расчет стоимости работы (Ci) автобуса:
Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt),
где:
Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;
R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
Р - коэффициент использования пробега, равный 1;
Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);
3.2. Расчет стоимости работы трамвая и троллейбуса:
Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt) + MixL[ixr/12x Tni),
где:
Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;
R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, не более 9,6 процента;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
Р - - коэффициент использования пробега, равный 1.
Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);
Mi - установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, максимальное количество транспортных средств i-ro класса, ед.;
U,i - средняя рыночная стоимость транспортных средств i-ro класса;
Tni - срок полезного использования транспортных средств i-ro класса, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, лет; п - прогнозируемый период, лет;
г - общее количество месяцев работы транспортного средства i-ro класса в Пом прогнозируемом году.
4. Расчет себестоимости 1 км пробега автобуса.
Себестоимость 1 км пробега автобуса определяется по формуле:
Sti = POTBti + CPti + Prti + PcMti + Pmti + PTOti + FIKPti,
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
P-rti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в прогнозируемо году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
ITKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.
4.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi — 12 х 1,2 х 3IlBi х A4ti х к1Г! х I 3nt / (Lti х ФРВв),
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
3ITBi - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;
A4ti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом периоде, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
bnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, равный 1744 часа.
4.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
3nBi = СЗП х Кзш х Км,
где:
СЗП - среднемесячная заработная плата по Московской области по данным Росстата за период с января месяца текущего года но последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов (для автобусов малого класса - 0,875, для автобусов среднего класса - 0,975, для автобусов большого класса - 1,375, для автобусов особо большого класса - 1.460);
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
4.2. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле;
CPti = POTBti х (Стс / 100),
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
4.3. Расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Ртб) определяются по формуле:
РтП= L)i х Ri х iTt,
где:
Ri - нормативный расход топлива в расчете на 1 км пробега автобусов i-ro класса, определенный в соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом Минтранса России от 24 июня 2003 г. № 153;
U) - цена 1 литра топлива по данным по данным Росстата за период с января месяца текущего года по последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;
ITt - индекс цен производителей нефтепродуктов в t-ом прогнозируемом году, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.
4.4. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PcMti) определяются по формуле:
PcMti = 0,075 x Piti,
Piti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году на 1 км пробега.
4.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:
Pinti = Уini х iMt,
где:
У mi - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, (для автобусов особо малого класса - 014, для автобусов малого класса - 0,23, для автобусов среднего класса - 0,63, для автобусов большого класса - 0,81, для автобусов особо большого класса - 0,9);
IMt - индекс цен на машины и оборудование в прогнозируемом году (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к началу прогнозируемого года, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
4.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = OOTppi + P34ti,
где:
OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году;
P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
4.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле:
OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (Рп / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска ремонтного рабочего, а также расходы на заработную плату подменного рабочего на период отпуска;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
Тп - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств i-ro класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса -4,1, для автобусов малого класса - 5,6, для автобусов среднего класса - 6,5, для автобусов большого класса - 9,3, для автобусов особо большого класса - 13,4), с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для автобусов особо малого класса - 3,8, для автобусов малого класса - 4,5, для автобусов среднего класса - 5,5, для автобусов большого класса -7,1, для автобусов особо большого класса - 9,2) с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %
4.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х Кзш х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0,8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
4.6.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Узч! км х Кзч х iMt х Ка,
где:
Узч1 км - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для автобусов малого класса - 2,5, для автобусов среднего класса - 3,5, для автобусов большого класса - 6,2, для автобусов особо большого класса - 8,3);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
Ка - понижающий коэффициент (пункт 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);
4.7. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ПКРй) определяются по формуле:
ПКРй = Кпр х (РтН + PcMti + Pmti + PTOti),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, раы ын 0,6;
РтП - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
5. Расчет себестоимости 1 км пробега трамваев.
Себестоимость 1 км пробега трамваев (Sti) определяется по формуле:
Sti = POTBti + POTKti + CPti + РэП + PTOti + РюкТ + Prat + Pnt + Pent + ITTKPti,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTnt - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Put - расходы на содержание и ремонт трамвайного пути в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pent - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
TIKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для автобусов i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.
5.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi = 12 х 1,2 х 3F[Bi х A4ti х к,„х I зт / (Lti х ФРВв),
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
31TBi - среднемесячная заработная плата водителей транспортных средств i-ro класса;
A4ti - планируемое количество часов работы трамваев i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часа.
5.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
3HBi = СЗП x Кзгп х Км,
Кзп1 - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 0,9;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;
5.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I 3nt / (Lti х ФРВк),
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;
ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса
ЛЧКП - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;
1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени; l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.
5.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:
3IIKi = СЗП х Кзгп х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов (0,7);
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
5.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:
CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100), руб./км,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
5.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt.
где:
1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);
Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для трамваев большого класса - 2,9);
Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);
bt - индекс цен на электрическую энергию для t-oro прогнозируемого года, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.
5.5. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = OOTppi + P34ti,
где:
OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t -ом прогнозируемом году;
РЗЧй - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
5.5.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле;
OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х hnt х ЗПР х (Тт1 / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
где:
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
'Гт1 - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса - 20,0);
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Тpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса -
12,0);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
5.5.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х Кзгп х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0.8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
5.5.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Y34i х Кзч х Кс х iMt,
где:
Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для трамваев большого класса - 4,4);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы транспортных средств i-ro класса, равный 1;
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
5.6. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле:
Ркк t = 143800 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,
где:
143800 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;
1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;
Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети, равный
1,05;
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в Ком прогнозируемом году, км.
5.7. Расходы на содержание тяговых подстанций в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (РтФ) определяются по формуле:
РтФ = 357 х Nth х IMt / Ьсумм,
где:
357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;
№гп - установленная мощность тяговых подстанций, кВт;
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
5.8. Расходы на содержание трамвайного пути в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (РФ) рассчитывают по формуле:
Pn i t км = 554 000 х In х Куэ х Кпку х iMt / LcyMMt,
554 000 - базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении;
1п - суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км; 1п принимают с учетом степени детализации проводимого расчета: для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;
Куэ - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути;
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
5.9. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рс/Ц) определяются по формуле:
Рсдй = 105900 х М х СЗП х hnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,
где:
105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;
М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за отчетный период по данным Росстата на дату проведения расчета;
LcyMMt - предусмотренный контрактом суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
5.10. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКй) определяется по формуле:
ПКРй = Кпр х (Рэй + РТОй),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, равный 0,73; Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.
6. Расчет себестоимости 1 км пробега троллейбусов.
Себестоимость 1 км пробега троллейбусов (Sti) определяется по формуле:
Sti = POTBti + POTKt + CPti + Рэй + Puiti + PTOti + PKKt + Ртп1 + PcAt + IIKPti,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Puiti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
РтгП - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
Pet - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
ПКРй - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
6.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi = 12 х 1,2 х ЗПЕИ х АЧй х кпзх I 3nt / (Lti х ФРВв),
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
ЗПЕЙ - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;
АЧй - планируемое количество часов работы транспортного средаства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часам.
6.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
ЗПЕй = СЗП х Кзт х Км,
где:
Кзгп - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 1,05;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;
6.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I зп1 / (Lti х ФРВк).
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;
ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса;
A4Kti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;
1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени;
1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.
6.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:
ЗПЮ = СЗП х Кзш х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов, о. ш. 0,7;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равгыг 0,8.
6.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:
CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100),
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
6.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt,
где:
1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);
Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для троллейбусов большого класса - 1,7);
Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);
bt - индекс цен на электрическую энергию для Кого прогнозируемого года (принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации).
6.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Кый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:
Pinti = Упп х iMt,
где:
У ini - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, руб./км (для троллейбусов большого класса - 0,72).
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = ФОТрр! + P34ti,
где:
ФОТрр1 - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год;
P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.
6.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ФОТрр^ определяются по формуле:
ФОТрр1 = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (T'ri / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
где:
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
Tri - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса - 25,0);
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, р. кпый 1;
Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса
- 8,0);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, ; i ш 1832 часам;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %
6.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х K3ni х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрута, равный 0,8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек, ражи ш 0,8.
6.7. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Узч1 х Кзч х iMt,
где:
Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для троллейбусов большого класса - 3,3);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, ргвныи 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.8. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле :
Ркй = 164600 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,
где:
164600 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;
1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;
Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети (принимается равным 1);
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, р. ли 1;
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
6.9. Расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PTnt) определяются по формуле:
Prat = 357 х Nm х IMt / Ьсумм,
где:
357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;
Ытп - установленная мощность тяговых подстанций для предусмотренных контрактом маршрутов, кВт;
Ьсумм - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.10. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рсдф определяются по формуле:
РсдЦ = 105900 х М х СЗП х bnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,
где:
105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;
М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации по данным Росстата на дату проведения расчета;
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
6.11. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-го класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКРй) определяется по формуле:
ПКРй = Кпр х (Рэй + Pinti + ФОТрр1 + PTOti),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, а и., 1,55;
РэП - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Pinti расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км
пробега.
11.6.2. Методика планирования бюджетных ассигнований
на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в Московской области, на очередной финансовый год и на плановый период определяется на основании сведений о затратах и доходах транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, с учетом оптимизации расходов на указанные цели.
Расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом определены по следующей формуле:
Roto = (Осдм + Осуб) - R,
где:
Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на соответствующий финансовый год на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом:
Осдм - совокупные доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, на соответствующий финансовый год:
где:
Осдм] - собственные доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, на соответствующий финансовый год, определяемые как произведение количества поездок по j-му маршруту, совершенных пассажирами, оплачивающими проезд, на основании данных транспортных организаций и системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок, функционирующей в порядке, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 «Об утверждении
Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок», за отчетный год и средневзвешенной стоимости поездки пассажира, оплачивающего проезд, по j-му маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в отчетном году, скорректированной на рост провозной платы в текущем году к отчетному году и в очередном финансовом году к текущему году;
Dcy6 - субсидия перевозчикам на компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, на соответствующий финансовый год:
R - совокупные расходы по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта (далее - расходы), на соответствующий финансовый год:
R = IRJ, где:
Rj - расходы по j-му маршруту.
Rj = RpeHT. j + R3j,
где:
RpeHT.j - рентабельность транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемая в размере до 4,8 процента от затрат (R:?j) на соответствующий финансовый год;
R3j - затраты по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, в том числе:
затраты на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, и совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, по установленным законодательством Российской Федерации тарифам на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из численности всего персонала транспортных организаций и среднемесячной заработной платы по j-му маршруту за отчетный год;
затраты на горюче-смазочные материалы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство нефтепродуктов (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);
затраты на техобслуживание и ремонт транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);
затраты на амортизацию основных фондов транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, за исключением затрат на амортизацию основных фондов, приобретенных за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций, на соответствующий финансовый год;
затраты на общехозяйственные (накладные) расходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые в размере до 20,5 процента от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
затраты на прочие расходы (налоги, затраты на страхование и т.п.) на соответствующий финансовый год транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемые в размере до 6 процентов от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров но маршрутам внутреннего водного транспорта.»;
5) в подраздел 11.7.5 «Порядок предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки» внести следующие изменения: наименование изложить в следующей редакции:
«11.7.5. Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки»; пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Порядок), определяет условия предоставления из бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Субсидии), и получателям субсидии, а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.»; пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При подтверждении перевозчиками фактического объема потерь в доходах, превышающего сумму Субсидии, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, погашение потерь в доходах, возникших в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, осуществляется за счет средств бюджета Московской области в 2020 году, 2021
году и 2022 году на основании актов сверки между перевозчиками и Министерством.».
6) подраздел 11.8. «Цели, условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ««финансирование муниципальных программ и программных мероприятий, направленных на достижение цели государственной программы» дополнить подразделом 11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам следующего содержания:
«11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
11.8.2.1. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в 2019-2021 годах на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - субсидии) в целях финансового обеспечения расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее - МТДи Московской области).
2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
потребность софинансирования муниципальных образований Московской области для организации транспортного обслуживания в
соответствии с их полномочиями;
наличие нормативных правовых актов муниципальных образований Московской области предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий;
выписки из бюджетов муниципальных образований Московской области о наличии в соответствующем финансовом году бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров;
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров (далее - подтверждение финансирования);
наличие заключенного между МТДи Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения о предоставлении субсидии;
обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области уровня софинансирования расходных обязательств, на финансирование которых предоставляются субсидии, за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области соответствующая объему средств в соответствии с подразделом 11.8.2.2 «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
выполнение условий, предусмотренных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1 184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;
наличие заключенного муниципального контракта на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;
предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Московской области подтверждения об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
4. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) должно содержать следующие положения:
наименование государственной программы, подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Московской области, направления расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Московской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;
показатели результативности использования субсидии в виде выполнения работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, и обязательства муниципального образования Московской области по их достижению;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обязательств, предусмотренных соглашением;
последствия недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
5. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам, и распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, установленным Программой на 2019-2021 годы.
Средства перечисляются из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии после заключения Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета Московской области.
Субсидии, в случае их нецелевого использования, подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.8.2.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Объем средств на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования рассчитывается в соответствии с подразделом 11.6.1 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» раздела 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения».
Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований предоставляется на условиях софинансирования в случае если:
Яотомун1 :0,
где:
R-Отомуш - совокупные прогнозируемые расходы на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) i-ro муниципального образования, рассчитанные в разрезе муниципальных маршрутов на очередной финансовый год и плановый период.
Максимальный размер субсидии из бюджета Московской области (Cmaxi) тыс. рублей, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области, у которого RoTOMym < 0, на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Cmaxi = Котомуш х 0,99
Размер предоставляемой субсидии (Ci) тыс.рублей бюджету i-го муниципального образования Московской области, у которого RoTOMyHi < 0, на соответствующий финансовый год рассчитывается исходя из заявки на участие в реализации мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидий определяется по формуле:
Ci = Oni - CMi
где:
Oni - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем финансовом году на финансовое обеспечение расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в i-м муниципальном образовании Московской области согласно заявке i-ro муниципального образования Московской области;
CMi - минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на софинансирование транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области, определяемый следующим образом:
CMi = Oni х Умб1 / 100,
где:
YM6i - не менее 1 процента при предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В случае, если по i-му муниципальному образованию Московской области по итогам расчета:
Ci > Cmaxi, то
субсидия из бюджета Московской области данному i-му муниципальному образованию Московской области на соответствующий финансовый год представляется в размере Cmaxi.»;
7) подраздел 11.9 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области» дополнить подразделом 11.9.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» следующего содержания:
«11.9.2. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
№
ri/и
11аи.мсновапие
муниципального образования Московской области
2019 год
2020 год
2021 год
Всего (тыс. руб.)
в том числе:
Всего (тыс. руб.)
В том
числе:
Всего
в том числе:
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
(тыс.
руб.)
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
1
Волоколамский муниципальный район
121 540
120 325
1 215
119 781
1 18 583
1 198
119 885
118 686
1 199
2
городское поселение Волоколамск
14 158
14016
142
12 173
12 051
122
10 959
10 849
1 10
3
Воскресенский муниципальный район
53 497
52 962
535
56 063
55 502
561
45 292
44 839
453
4
городское поселение Воекресенск
5 657
5 600
57
1 435
1 421
14
0
0
0
5
Ленинский муниципальный район
11 690
11 573
117
11 434
11 320
114
11 408
11 294
114
6
городское поселение Видное
автобус
30 402
30 098
304
29 292
28 999
293
29 026
28 736
290
троллейбус
68 066
67 385
681
70 662
69 955
707
73 924
73 185
739
7
Лотошинский муниципальный район
46 779
46 311
468
49 126
48 635
491
46 735
46 268
467
8
городское поселение Лотошипо
1 1 174
11 062
112
11 705
1 1 588
117
11 217
11 105
112
9
Одинцовский муниципальный район
108 918
107 829
1 089
104 883
103 832
1 051
103 541
102 503
1 038
10
городское поселение Голицыне
1 237
1 225
12
1 220
1 208
12
1 231
1 219
12
11
городское поселение Кубинка
4810
4 762
48
4 440
4 396
44
4 235
4 193
42
12
городское поселение Одинцово
4813
4 765
48
19.190
19
0,190
0
0
0
13
Пушкинский муниципальный район
68 596
67910
686
67 041
66 371
670
66 795
66 127
668
14
Раменский муниципальный район
26 752
26 484
268
22 991
22 761
230
20 760
20 552
208
15
городское поселение Кратово
2 465
2 440
25
2 354
2 330
24
2 334
2311
23
16
городское поселение Раменское
144
143
1
0
0
0
0
0
0
17
Ссргиево-l 1осадекий муниципальный район
4 729
4 682
47
0
0
0
0
0
0
18
Солнечногорский муниципальный район
46 640
46 174
466
44 361
43 917
444
43 222
42 790
432
19
Щелковский муниципальный район
8 349
8 266
83
7 929
7 850
79
7 749
7 672
77
20
городское поселение Фряново
1 425
1 411
14
1 152
1 140
12
957
947
10
21
Городской округ Балашиха
42 367
41 943
424
35 888
35 529
359
32 315
31 992
323
22
Богородский городской округ
50 680
50 173
507
40 336
39 933
403
34 273
33 930
343
23
Городской округ Бронницы
1 373
1 359
14
732
725
7
333
330
3
24
Городской округ Дзержинский
1 534
1 519
15
1 278
1 265
13
1 112
1 101
1 1
25
Городской округ Долгопрудный
63 515
62 880
635
62 959
62 329
630
63 935
63 296
639
26
Дмитровский г ородской округ
78 528
77 743
785
67 443
66 769
674
60 444
59 840
604
27
Городской округ Домодедово
100 765
99 757
1 008
92 128
91 207
921
87 573
86 697
876
28
Городской окрул' Ггорьевск
102 012
100 992
I 020
93 936
92 997
939
89512
88 617
895
29
Городской окру]' Жуковский
10 953
10 843
110
8 439
8 355
84
6 981
6 911
70
30
Г ородской округ Зарайск
93 501
92 566
935
92 791
91 863
928
93 438
92 504
934
31
Городской округ Истра
75 055
74 304
751
70 840
70 132
708
68 706
68 019
687
32
Городской округ Кашира
18 736
18 549
187
13 752
13 614
138
10451
10 346
105
33
Городской округ Луховицы
50 980
50 470
510
46 532
46 067
465
43 961
43 521
440
34
Городской округ Люберцы
3 165
3 133
32
1 323
1 310
13
108
107
1
35
Можайский городской округ
190 825
188 917
1 908
190 366
188 462
1 904
185 581
183 725
1 856
36
Городской округ Красногорск
86 458
85 593
865
79 496
78 701
795
76 002
75 242
760
37
Городской округ Клин
111 330
110 217
1 113
93 872
92 933
939
83 057
82 226
831
38
Наро-Фоминский городской округ
152 007
150 487
1 520
149 435
147 941
1 494
149 453
147958
1 495
39
Городской округ Ликино-Дулево
22 966
22 736
230
20 361
20 157
204
18 793
18 605
188
40
1 'ородской округ I [авловекий 11осад
18 293
18 110
183
1 1 743
1 1 626
117
7412
7 338
74
41
Рузский городской округ
113 682
1 12 545
1 137
110 969
109 859
1 ПО
110 625
109 519
I 106
42
Городской округ Ступино
116 661
115 494
1 167
111 846
1 10 728
1 118
109 818
108 720
1 098
43
Талдомский городской округ
46 422
45 958
464
42 948
42 519
429
41 116
40 705
411
44
Городской округ Чехов
39 711
39 314
397
35 935
35 576
359
33 743
33 406
337
45
Городской округ Шатура
118 887
117 698
1 189
115 838
114 680
1 158
115 034
1 13 884
1 150
46
Коломенский[ ородской округ
автобус
80 276
79 473
803
70 085
69 384
701
63 963
63 323
640
47
Городской округ Краснознаменск
949
940
9
911
902
9
910
901
9
48
Городской округ Мытищи
48 107
47 626
481
35 710
35 353
357
27 522
27 247
275
49
Городской округ Озеры
25 631
25 375
256
22 757
22 529
228
21 147
20 936
211
50
Городской округ Подольск
троллейбус
95 660
94 703
957
101 421
100 407
1 014
109 254
108 161
1 093
51
Городской округ Протвино
16 113
15 952
161
15 996
15 836
160
16 283
16 120
163
52
Городской округ Рошаль
666
659
7
109
108
1
0
0
0
53
Городской округ Серебряные Пруды
21 842
21 624
218
21 287
21 074
213
21 233
21 021
212
54
Городской округ Химки
троллейбус
9 735
9 638
97
10 657
10 550
107
12 033
11 913
120
55
Городской округ Шаховская
105 344
104 291
1 053
104 829
103 781
1 048
105 717
104 660
1 057
56
Городской округ Черноголовка
294
291
3
226
224
2
188
186
2
Всего муниципальные маршруты
2 756 864
2 729 295
27 569
2 593 235.19
2 567 303
25 932.19
2 501 296
2 476 283
25 013
».
4. В разделе 12 «Подпрограмма «Дороги Подмосковья»:
1) подраздел 12.1 «Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«12.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2024 годы
Государственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источники
финансирования
Расходы (тыс. ру б.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Всего, в том числе:
50 498 149.717
102 572 319.926
46 237 411.137
96 771 960,970
104 713 402.000
96 336 993.000
1 18 673 824,000
103 874 228.00
719 678 288.750
Средства
федерального
бюджета
294 100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
294 100.000
Средства
бюджета
Московской
области
47 044 360.434
86 020 382.000
38 783 516.000
70 059 665,000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666,000
68 962 070.000
518 607 900.434
В том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области, из них:
47 044 360,434
86 020 382,000
38 783 516.000
70 059 665,000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666,000
68 962 070,000
518 607 900,434
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
(собственные
средства
Московской
области)
38 025 873,537
86 020 382.000
38 783 516.000
70 059 665.000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666.000
58 962 070.000
509 589 413.537
Иные
межбюджетные трансферты ил федерального бюджета
9 018 486.897
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
9 018 486,897
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
2 749 563,283
833 613.793
353 375.137
276 289.000
263 158,000
263 158,000
263 158.000
263 158.000
5 265 473,213
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
0.000
7 000 000.000
1 000 000,000
1 300 000.000
0.000
0,000
0.000
0.000
9 300 000.000
Средства бюджета города Москвы
0.000
22 856.000
0.000
0.000
0.000
22 856.000
Внебюджетные
средства
410 126,000
8 695 468.133
6 100 520.000
25 136 006,970
35 064 838.000
26 827 000,000
49 305 000.000
34 649 000.000
186 187 959.103
Министер
ство
Всего, в том числе:
50 156 255.728
102 012 310.926
45 467 917.137
96 369 560.970
104 311 002,000
95 934 593,000
118 271 424.000
103 471 828,00
715 994 891.761
транспорта и дорожной и нф растру к-
Средства
федерального
бюджета
294 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
294 100,000
туры
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
46 702 466,445
85 489 244,000
38 048 385,000
69 657 265,000
68 983 006.000
68 844 435,000
68 703 266.000
68 559 670,000
514 987 737,445
В том число:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области, ил них:
46 702 466.445
85 489 244.000
38 048 385.000
69 657 265.000
68 983 006.000
68 844 435.000
68 703 266,000
68 559 670,000
514 987 737.445
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
(собственные
средства
Московской
области)
37 683 979,548
85 489 244,000
38 048 385,000
69 657 265.000
68 983 006.000
68 844 435.000
68 703 266,000
68 559 670.000
505 969 250.548
Иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
9 018 486,897
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
9 018 486.897
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
2 749 563,283
833 613,793
353 375.137
276 289.000
263 158.000
263 158,000
263 158.000
263 158.000
5 265 473,213
Межбюджетпые трансферты из бюджета города Москвы
0,000
7 000 000,000
1 000 000.000
1 300 000.000
0.000
0.000
0,000
0.000
9 300 000,000
Внебюджетные
средства
410 126,000
8 689 453,133
6 066 157.000
25 136 006,970
35 064 838.000
26 827 000,000
49 305 000,000
34 649 000.000
186 147 581,103
Комитет по архитектуре и
градострои
тельству
Московской
области
Всего, в том числе:
341 893.989
560 009,000
769 494,000
402 400.000
402 400,000
402 400,000
402 400.000
402 400,000
3 683 396.989
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
341 893.989
531 138,000
735 131,000
402 400,000
402 400,000
402 400,000
402 400,000
402 400.000
3 620 162,989
Средства бюджета города Москвы
0.000
22 856.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
22 856.000
Внебюджетные
средства
0.000
6 015.000
34 363.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
40 378.000
»;
2) абзац восьмой подраздела 12.2 «Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«Предусматриваются строительство и реконструкция 234,140 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов 2.566 км, строительство и реконструкция 17 мостов и 9 путепроводов протяженностью 32,506 км/4 755,205 пог. м.»;
3) подраздел 12.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) подраздел 12.5 «Адресные перечни подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) в подразделе 12.6.4 «Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов муниципальных образований Московской области на 2018-2021 годы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«12.6.4. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области»;
6) в подразделе 12.6.4.1. «Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в целях софинансирования работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области (далее - субсидии).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие потребности в капитальном ремонте и (или) ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройстве тротуаров в муниципальных образованиях Московской области;»;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие заявки (с указанием наименования, вида работ и объемов по объектам) от муниципального образования Московской области на получение субсидии (далее - Заявка);»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области, софинансирование которых планируется за счет субсидии.»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие проектной документации на объекты капитального ремонта (в случае предоставления субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (для муниципальных районов и городских округов);»;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.».
7) подраздел 12.6.4.2. «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области» изложить в следующей редакции:
«12.6.4.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
Общий объем субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем субсидии муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (С), составляющий не более 5 000,00 млн. рублей в 2019 году определяется по формуле:
С = Срасч.дор + Сдоп,
где:
С расч.дор - объем субсидий, распределяемый муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройство тротуаров в муниципальных образованиях Московской области по единой методике в 2019 году, не менее 4 620 млн. рублей;
Сдоп - дополнительные средства, выделяемые муниципальным образованиям, отмечающим в текущем году юбилеи муниципального образования и (или) социально-значимых объектов, проводящим и (или) принимающим на своей территории общероссийские мероприятия, не более 380,00 млн. рублей, в размере соответствующих заявок от муниципальных образований Московской области и подтверждением финансирования из бюджета муниципальных образований Московской области на соответствующие цели.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области (Ci) на соответствующий финансовый год, определяется по формуле:
Ci = С расч.дорл + Сдогп.
Расчетный размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Срасч.дорл) определяется по формуле:
(Klj х 0,45 + K2i х 0,45 + K3j х ОД)
Срасч.дорЛ - Срасч.дор Х £П=^К1. х 0д5 + К2. Х 0,45 + K3j X ОД)’
при этом:
если расчетный объем субсидии составил меньше или равен 600 тыс. руб., то значение Срасч.дор., принимается равным 0;
если Срасч.дор.i больше суммы Заявки, то значение Срасч.дор i принимается равным сумме Заявки;
где:
п - общее количество муниципальных образований Московской области, отобранных в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;
Klj - доля протяженности автомобильных дорог, дорожная деятельность в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством относится к вопросам местного значения соответствующего муниципального образования Московской области, не отвечающих нормативным требованиям, определяется по формуле:
где:
Дпннт; - протяженность автомобильных дорог i-ro муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог всех муниципальных образований в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (км);
K2.i - доля численности населения населенных пунктов i-ro муниципального образования в общей численности населения населенных пунктов Московской области, рассчитанная по следующей формуле:
ЧН;
етх100%'
где:
4Hj - численность населения населенных пунктов i-ro муниципального образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, человек. При этом численность населения муниципальных районов Московской области рассчитывается исходя из данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, за вычетом численности населения городских поселений Московской области, входящих в их состав по данным отчета Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года (человек);
КЗл - доля плотности автомобильных дорог i-ro муниципального образования в общей плотности автомобильных дорог местного значения Московской области, рассчитанная по следующей формуле:
K3.i = —1^-х100%,
2д=1 N j
где:
Nj - плотность автомобильных дорог местного значения i-ro муниципального образования, рассчитывается по формуле:
Ni = Li/Si,
где:
Li - протяженность дорог общего пользования местного значения i-ro муниципального образования в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года, км;
Si - площадь земель i-ro муниципального образования, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (кв.км).
Объем бюджетного ассигнования бюджета i-ro муниципального образования Московской области в 2019 году на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования Московской области, реализуемого с участием средств субсидии, определяется по формуле:
(100% — Усф. о
Сф. м. б. i = Ci х — ,
Усф. I
где:
Усф л - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-ro муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, равный 95%.
В случае если X Срасч.дор., < Срасч.дор, то остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями Московской области, отобранными в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, в соответствии с формулой расчета Срасч.дор., при наличии необеспеченной Заявки.
Распределение субсидий за счет средств Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области на соответствующий год утверждается постановлением Правительства Московской области.
Распределение субсидий из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области в рамках Подпрограммы «Дороги Подмосковья», представлено в подразделе 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья».
В случае отсутствия у муниципального образования заключенных муниципальных контрактов или объявленных конкурсных процедур по состоянию на 01 июля года предоставления субсидии, МТДи Московской области в одностороннем порядке перераспределяет нераспределенный остаток субсидии (согласно Соглашению) данного муниципального образования между бюджетами муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в подраздел 12.8.1. «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» »;
8) подраздел 12.7.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«12.7.2 Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного
значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I
Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района
1 886 410,600
1 190 021,650
Итого:
696 388,950
684 288,950
12 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 865 569,600
1 176 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 365 569,600
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500 000,000
500 000,000
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
20 841,000
13 131,313
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 709,687
7 588,687
121,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Магистральная
улица
общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово,
2018 1
строительство
1,041 км/
303,95
пог.м
1 886 410,600
1 190 021,650
Итого:
696 388,950
684 288,950
12 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 865 569,600
1 176 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
транспортные эазвязки в эазных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструкту-ры и дорожного сервиса
1 365 569,600
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
500 000,000
500 000,000
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20 841,000
13 131.313
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
7 709,687
7 588,687
121,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Одинцовский
муниципальный
район
22 947,410
0,000
Итого:
22 947,410
0,000
22 947,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22 717,910
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
22 717,910
0,000
22 717,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
229,500
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
229,500
0,000
229,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
2.1
Реконструкция существующего подъезда на км
2018
реконструкция
0,09 км
22 947,410
0,000
Итого:
22 947,410
0,000
22 947,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4+744 А-106 «Рублево- Успенское шоссе» для обеспечения транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу: Московская область. Одинцовский эайон, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры (2 очередь)"
22 717,910
0,000
С редства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
22 717,910
0,000
22 717,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
229,500
0,000
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
229,500
0,000
229,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Городское
поселение
Щелково
Щелковского
муниципального
района
726 266,600
70 529,000
Итого:
655 737,600
0,000
340 570,000
315 167,600
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
524 590,080
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
524 590,080
0,000
272 456,000
252 134,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201 676,520
70 529,000
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
131 147,520
0,000
68 114,000
63 033,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1
Строительство
2019
0,86 км
655 737,600
0,000
Итого:
655 737,600
0,000
340 570,000
315 167,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
моста через з. Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны в г. Щелково Московской области
строительство
/58,2
пог.м.
524 590,080
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
524 590,080
0,000
272 456,000
252 134,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131 147,520
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
131 147,520
0,000
68 114,000
63 033,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
^016
разработка
проектной
документации
43 529,000
43 529.000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2016
разработка
проекта
планировки
27 000,000
27 000,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Городской округ Серпухов
670 228,105
8 028,715
Итого:
662 199,390
26 089,900
633 109,490
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
629 089,425
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
629 089,425
24 785,405
601 454,020
2 850,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41 138,680
8 028,715
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова-
33 109,965
1 304,495
31 655,470
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
НИИ
Реконструкция
мостового
2019
реконструкция
0,86 км /133,715
636 109,490
0,000
Итого:
636 109.490
0,000
633 109,490
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
перехода через р. Нара в створе улицы
Оборонная в г. Серпухов
мостового
перехода
Г10Г.М
604 304,020
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
604 304,020
0,000
601 454,020
2 850,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
4.1
31 805,470
0.000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
31 805,470
0,000
31 655,470
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2017
26 089,900
0,000
Итого:
26 089,900
26 089,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
разработка
проектной
документации
24 785,405
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
24 785,405
24 785,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 304,495
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
1 304,495
1 304,495
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2016
эазработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
8 028,715
8 028,715
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Городское
44 892,444
31 016,444
Итого:
13 876,000
0,000
13 876,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
поселение Старая Купавна Ногинского муниципального района "
29 446,926
16 264,726
Дорожный фонд Московской
области,
всего:
13 182,200
0.000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13 182,200
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 264.726
16 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 466,675
1 772,875
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
693,800
0,000
693,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1
Автомобильная
2018 3
2,689 км
44 892,444
31 016,444
Итого:
13 876,000
0,000
13 876,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
дорога
Московской
области
г. Старая
Купавна -
1д. Новая Купавна
- п Зеленый -
эеконструкция
29 446,926
16 264,726
Дорожный фонд Московской
области,
всего:
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
д. Щемило во - ц. Щемилово 30 км
13 182,200
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 264.726
16 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 466,675
1 772,875
Средства
бюджета
муници
пальных
образов
аний
693,800
0,000
693,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Городской округ Цубна
116 836,990
0,000
Итого:
116 836,990
0,000
116 836,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
1 10 995,140
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
I 10 995,140
0,000
1 10 995,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 841,850
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образован
ИЙ
5 841,850
0,000
5 841,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
«Подъезд к Федеральному центру обработки данных от ул.
2018
строительство
0,98 км
116 836,990
0,000
Итого:
1 16 836,990
0,000
116 836,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1
Большеволжской до контрольнопропускного пункта
Федерального
центра
обработки
данных
110 995,140
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
1 10 995,140
0,000
1 10 995,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральной налоговой службы в г. Дубна
Московской области» с ТП-1
5 841,850
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
5 841,850
0,000
5 841,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Городской округ Домодедово
335 449,240
0,000
Итого:
335 449,240
0,000
57 004,250
278 444,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7
318 676,777
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
318 676,777
0,000
54 154,037
264 522,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 772,463
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
16 772,463
0,000
2 850,213
13 922,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.1
Улично- цорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. «Южный» по адресу: Московская область, г.Домодедово ’
2019
строительство
1,391 км
199 867,530
0,000
Итого:
199 867,530
0,000
0,000
199 867,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189 874,153
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
189 874,153
0,000
0,000
189 874,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9 993,377
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
9 993,377
0.000
0,000
9 993,377
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.2
Подготовка
территории
строительства
объекта:
Улично-
цорожная сеть
вокруг третьего
квартала мкр.
«Южный» по
адресу:
Московская
область,
г.Домодедово,
мкр. «Южный»
2018
подготовка
территории
43 850,240
0,000
Итого:
43 850,240
0,000
43 850,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41 657,728
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
41 657,728
0,000
41 657,728
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 192,512
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
2 192,512
0,000
2 192,512
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.3
Магистральная улица районного значения для обеспечения транспортной доступности 4 квартала мкр. «Южный» г.Домодедово 4
2019
строительство
0,418 км
78 577,460
0,000
Итого:
78 577,460
0,000
0,000
78 577,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74 648,587
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
Собствен
ные
средства)
74 648,587
0,000
0,000
74 648,587
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 928,873
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
3 928,873
0,000
0,000
3 928,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.4
Подготовка
территории
строительства
объекта:
Магистральная
улица районного
значения для
обеспечения
транспортной
доступности 4
квартала мкр.
«Южный»
г.Домодедово
2018
подготовка
территории
13 154,010
0,000
Итого:
13 154,010
0,000
13 154,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 496,309
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
12 496,309
0,000
12 496,309
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
657,701
0,000
С редства бюджетов муниципальных образований
657,701
0,000
657,701
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Городское
поселение
Солнечногорск
Солнечногор
ского
муниципального района
140 287,340
0,000
Итого:
140 287,340
0,000
81 000,000
59 287,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133 272,973
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен-
ные
средства)
133 272,973
0,000
76 950,000
56 322,973
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 014,367
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 014,367
0,000
4 050,000
2 964,367
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.1
Строительство улицы 1-я Володарская с выездом на улицу
Набережная,
городское
поселение
Солнечногорск
Солнечногорс
кого
муниципального района У1осковской
2019
строительство
0,303 км
140 287,340
0,000
Итого:
140 287,340
0,000
81 000,000
59 287,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133 272,973
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
133 272,973
0,000
76 950,000
56 322,973
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
области 4
7 014,367
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 014,367
0,000
4 050,000
2 964,367
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по меропр
)иятию:
3 943 319,629
1 299 595,809
Зсего:
2 643 723,820
710 378,850
1 277 444,833
655 900,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 634 359,731
1 193 155,063
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
2 441 204,668
701 485,668
1 163 889,000
575 830,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 118 094,105
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен-
ные
средства)
2 441 203,768
70! 485,668
1 163 888,307
575 829,793
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,900
0,000
В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда Московской
области
0.900
0,000
0,693
0,207
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
516 264,726
516 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
295 981,055
93 461,903
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова-
202 519,152
8 893,182
113 555,833
80 070,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ний
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 Объект введен в 2017 году.
2 Переименован в Богородский городской округ (Закон Московской области от 23.05.2018 № 68/2018-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального
района»)
’ Объект введен до 01.01.2017.
4 Разработка проектной документации проведена муниципальным образованием.
»:
9) подраздел 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«12.8.1. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы
«Дороги Подмосковья»
№
п/п
Наименование муниципального образования Московской области
Всего (тыс.руб.)
в том числе:
субсидия из бюджета Московской области
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
1
Волоколамский муниципальный район
66 046,00
62 743,00
3 303,00
2
городское поселение Волоколамск Волоколамского муниципального
12 696,00
12 061,00
635,00
района
3
Воскресенский муниципальный район
18 907,00
17 961,00
946,00
4
городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района'
40 968,00
38 919,00
2 049,00
5
городское поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района
16 725,00
15 888,00
837,00
городское поселение Хорлово Воскресенского муниципального района
12 31 1,00
1 1 695,00
616,00
7
городское поселение им. Цюрупы Воскресенского муниципального района
9 075,00
8 621,00
454,00
8
городское поселение Видное Ленинского муниципального района1
65 008,00
61 757,00
3 251,00
9
городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
6 208,00
5 897,00
31 1,00
10
Лотошинский муниципальный район
17 848,00
16 955,00
893,00
11
городское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района
10 940,00
10 393,00
547,00
12
Одинцовский муниципальный район
25 005,00
23 754,00
1 251,00
13
городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района1
175 277,00
166 513,00
8 764,00
14
городское поселение Голицыне Одинцовского муниципального района
10 529,00
10 002,00
527,00
15
городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района1
71 414,00
67 843,00
3 571,00
16
городское поселение Большие Вязёмы Одинцовского муниципального района
5 803,00
5 512,00
291,00
17
городское поселение Лесной Городок Одинцовского муниципального района
957,00
909,00
48,00
18
Пушкинский муниципальный район
19 614,00
18 633,00
981,00
19
городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района
91 430,00
86 858.00
4 572,00
20
городское поселение Ашукино Пушкинского муниципального района
9 011,00
8 560,00
451,00
21
городское поселение Зеленоградский Пушкинского муниципального района
23 200,00
22 040,00
1 160,00
22
городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района
4 236,00
4 024,00
212,00
23
городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района
14 148,00
13 440,00
708,00
24
городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района
33 295,00
31 630,00
1 665,00
25
городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района
8 217,00
7 806,00
411,00
26
Раменский муниципальный район
53 385,00
50 715,00
2 670,00
27
городское поселение Раменское Раменского муниципального района
21 553,00
20 475,00
1 078,00
28
городское поселение Быково Раменского муниципального района
7 909,00
7 513,00
396,00
29
городское поселение Ильинский Раменского муниципального района
7 383,00
7 013,00
370,00
30
городское поселение Кратово Раменского муниципального района
19 169,00
18 210,00
959,00
31
городское поселение Родники Раменского муниципального района
10 609,00
10 078,00
531,00
32
городское поселение Удельная Раменского муниципального района
10 455,00
9 932,00
523,00
о J J
Сергиево-Посадский муниципальный район
24 826,00
23 584,00
1 242,00
34
городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
37 060,00
35 207,00
1 853,00
35
городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района
12 011,00
11 410,00
601,00
36
городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района
9 316,00
8 850,00
466,00
37
городское поселение Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района
36 843,00
35 000,00
1 843,00
38
городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района
4 863,00
4 619,00
244,00
39
городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района
4 289,00
4 074.00
215,00
40
Серпуховский муниципальный район
15 560,00
14 782.00
778,00
41
городское поселение Оболенск Серпуховского муниципального района
9 075,00
8 621,00
454.00
42
Солнечногорский муниципальный район
62 211,00
59 100.00
3 111,00
43
городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального района
27 474,00
26 100,00
1 374,00
44
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района
18 575,00
17 646,00
929,00
45
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
12 779,00
12 140,00
639,00
46
Щёлковский муниципальный район
67 705,00
64 319,00
3 386,00
47
городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального района
31 695,00
30 110,00
1 585,00
48
городское поселение Монино Щёлковского муниципального района
8 468,00
8 044,00
424,00
49
городской округ Балашиха
218 567,00
207 638,00
10 929,00
50
Богородский городской округ
257 715,00
244 829,00
12 886,00
51
городской округ Бронницы
22 603,00
21 472,00
1 131,00
52
городской округ Власиха
15 569,00
14 790,00
779,00
53
городской округ Восход
2 822,00
2 680.00
142,00
54
городской округ Дзержинский
20 812,00
19 771,00
1 041,00
55
Дмитровский городской округ
53 167,00
50 508,00
2 659,00
56
городской округ Долгопрудный
45 538,00
43 261,00
2 277,00
57
городской округ Домодедово
143 706,00
136 520,00
7 186,00
58
городской округ Дубна
52 399,00
49 779,00
2 620,00
59
городской округ Егорьевск
87 071,00
82 717,00
4 354,00
60
городской округ Жуковский1
51 634,00
49 052,00
2 582,00
61
городской округ Зарайск
166 492,00
158 167,00
8 325,00
62
городской округ Звенигород1
42 698,00
40 563,00
2 135,00
63
городской округ Звездный городок
7 614,00
7 233,00
381,00
64
городской округ Ивантеевка
21 512,00
20 436,00
1 076,00
65
городской округ Истра
105 377,00
100 108,00
5 269,00
66
городской округ Кашира
88 538,00
84 111,00
4 427,00
67
городской округ Клин
67 153,00
63 795,00
3 358,00
68
Коломенский городской округ1
254 199,00
241 489,00
12 710,00
69
городской округ Королёв
143 1 1 1,00
135 955,00
7 156,00
70
городской округ Котельники
8 210,00
7 799,00
411,00
71
городской округ Красноармейск
18 523,00
17 596,00
927,00
72
городской округ Красногорск
152 759,00
145 121,00
7 638,00
73
городской округ Краснознаменск
8 464,00
8 040,00
424,00
74
городской округ Ликино-Дулёво
69 193,00
65 733,00
3 460,00
75
городской округ Лобня
21 053,00
20 000,00
1 053,00
76
городской округ Лосино-Петровский
24 535,00
23 308,00
1 227,00
77
городской округ Луховицы
41 379,00
39 310,00
2 069,00
78
городской округ Лыткарино
13 685,00
13 000,00
685,00
79
городской округ Люберцы
168 494,00
160 069,00
8 425,00
80
Можайский городской округ
80 637,00
76 605,00
4 032,00
81
городской округ Мытищи
153 186.00
145 526,00
7 660,00
82
Наро-Фоминский городской округ
142 964,00
135 815,00
7 149,00
83
городской округ Озёры1
35 220,00
33 459,00
1 761,00
84
городской округ Орехово-Зуево
86 889,00
82 544,00
4 345,00
85
городской округ Павловский Посад
52 957,00
50 309,00
2 648,00
86
городской округ Подольск
84 182,00
79 972,00
4 210,00
87
городской округ Протвино
13 183,00
12 523,00
660,00
88
городской округ Пущино
15 563,00
14 784,00
779,00
89
городской округ Реутов
13 796,00
13 106,00
690,00
90
городской округ Рошаль
25 451,00
24 178,00
1 273,00
91
Рузский городской округ
133 585,00
126 905,00
6 680,00
92
городской округ Серебряные Пруды
9 950,00
9 452,00
498,00
93
городской округ Серпухов
107 151,00
101 793,00
5 358.00
94
городской округ Ступино
1 15 925,00
1 10 128,00
5 797,00
95
Талдомский городской округ
95 643,00
90 860,00
4 783,00
96
городской округ Фрязино
27 454,00
26 081,00
1 373,00
97
городской округ Химки
89 434,00
84 962,00
4 472,00
98
городской округ Черноголовка
13 600,00
12 920,00
680,00
99
городской округ Чехов
31 579,00
30 000,00
1 579,00
100
городской округ Шатура
126 946,00
120 598,00
6 348,00
101
городской округ Шаховская
40 171,00
38 162,00
2 009,00
102
городской округ Электрогорск
13 576,00
12 897,00
679,00
103
городской округ Электросталь
77 490,00
73 615,00
3 875,00
нераспределенный остаток
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
5 263 205,00
5 000 000,00
263 205,00
1 Юбилеи муниципальных образований и (или) социально-значимых объектов.
10) подраздел 12.9 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, планируемые к реализации после подтверждения источников финансирования» согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
11) подраздел 12.10 «Финансовое обеспечение основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
5. В разделе 13 «Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»:
1) подраздел 13.1 «Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей
редакции:
«13.1. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2024 годы
I осударственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования под про [рам мы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Всего: в том числе:
3 738 596,321
5 453 765.000
5 389 039.00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877,00
6 132 046.00
6 275 642,00
44 916 678,321
средства бюджета Московской области
2 877 596,321
5 453 765,000
5 389 039.00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877,00
6 132 046.00
6 275 642,00
44 055 678,321
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области
2 101 537,321
3 420 825.000
2 965 199.000
3 089 738.000
3 222 597.000
3 361 168,000
3 502 337.000
3 645 933,000
25 309 334,321
Внебюджетные
средства
861 000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
861 000.00
Министерство
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области
Всего: в том числе:
3 733 596,321
5 449 265,000
5 384 039.00
5 711 407,000
5 847 306,00
5 985 877,00
6 127 046.00
6 270 642,00
44 509 178,321
средства бюджета Московской области
2 872 596,321
5 449 265.000
5 384 039,00
5 895 407.000
6 031 306.00
5 985 877,00
6 127 046,00
6 270 642,00
44 016 178.321
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области
2 101 537,321
3 420 825.000
2 965 199.00
3 089 738,000
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337,00
3 645 933,00
25 309 334.321
Внебюджетные
средства
861 000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
861 000.00
Министерство
образования
Московской
области
Всего, в том числе:
5 000.00
4 500.00
5 000,000
5 000,000
5 000.000
5 000.000
5 000.000
5 000,000
39 500,000
средства бюджета Московской области
5 000,00
4 500.00
5 000,000
5 000,000
5 000.000
5 000,000
5 000.000
5 000.000
39 500.000
»;
2) в подразделе 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«
№ п/н
Мероприятия по реализации
Сроки
исполне
ния
мероприя
тия
Источники
финансирован
ИЯ
Объем финансирования мероприятия в базовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответсг-
венный
за
выполне ние
меропри ятия подпрог рам мы
Результа
ты
выполне
ния
мероприя
тий
подпро
граммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного поведения на дорогах
2017-2024
Итого
1620776.04
25 348 834.321
2 106 537.321
3 425 325,00
2 970 199.00
3 094 738.00
3 227 597,00
3 366 168.00
3 507 337.000
3 650 933.000
Средства
бюджета
Московской
области.
Всего:
в том числе:
1620776.04
25 348 834.321
2 106 537.321
3 425 325,00
2 970 199,00
3 094 738.00
3 227 597,00
3 366 168.00
3 507 337,000
3 650 933.000
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1011186,18
25 309 334.321
2 101 537,321
3 420 825.00
2 965 199,00
3 089 738.00
3222 597.000
3361 168.000
3 502 337,000
3 645 933.000
1.1
Мероприятие 1. Разработка и тиражирование научно- методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
2017-2024
Итого
4 950.00
39 500.00
5000,00
4 500,00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000,00
Мини
стерство
образо
вания
Москов
ской
области
Разработка и
приобре
тение
научно-
методи
ческих
материа
лов
Средства
бюджета
Московской
области
4 950.00
39 500.00
5000.00
4 500.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000.00
1.2
Мероприятие 2.
Субсидия ГБ У
Московской
области
«Мосавтодор»
на
осуществление модернизации автоматизированных систем управления движения и светофорных объектов 1
2017
Итого
0.00
56 130,321
56 130.321
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
ГБУ
Москов
ской
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
0.00
56 130.321
56 130,321
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
области
«Мосав-
годор»
1.3
Мероприятие 3. Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое
2017-2024
Итого
932 579,89
25 253 204,00
2 045 407.00
3 420 825,00
2 965 199.00
3 089 738,00
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337.00
3 645 933,00
ГБУ
Москов
ской
области
«Мосав-
годор»
I Гдани- руемые результаты
отражены
в
Средства
Дорожного
фонда
932 579.89
25 253 204,00
2 045 407,00
3 420 825,00
2 965 199,00
3 089 738,00
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337,00
3 645 933,00
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на повышение уровня
эксплуатационного состояния участков уличнодорожной сети 1
приложении 5 к государственной программе «I Копируемые результаты
реализаци
и
мероприятия 3
«Субсидия
ГБУ
Московской области «Мосав- годор» на финансовое
обеспече
ние
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
повышение уровня эксплуатационного состояния участков уличнодорожной сети» основного мероприятия 1
юз
«Обсспсче
ние
безопас
ного
поведения
на
дорогах» в
2018
году»
2
Основное мероприятие 2. Функционирование
автоматических
систем
фото в идеофиксации нарушений 11равил дорожного движения Российской Федерации
2017-2024
Итого
604 639,86
18 699 844,00
1 632 059.00
2 028 440,00
1 918 840.00
2 621 669.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
МТДи
Москов
ской
Средства
бюджета
Московской
области
604 639.86
17 838 844.000
771 059.000
2 028 440.00
1 918 840.00
2 621 669.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
области,
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Внебюджетные средства
0.000
861 000.000
861 000.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.1
Мероприятие 1.
Обеспечение
бесперебойной
и безаварийной
работы
комплексов
фотовидео-
фиксации.
включая
отправку
постановлений
об
административ
ных
правонарушениях в области дорожного движения
2017-2024
Итого
554798.42
1 370 168.00
575059.00
154680.00
102 354.00
105 183,00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
МТДи
Москов
ской
области.
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Обеспече
ние
беспере
бойного,
безаварий
ного
функционирования системы стационарных комплексов фото- видеофиксации в целях повышения уровня безопасности дорожного
Средства
бюджета
Московской
области
554798.42
1 370 168.00
575059.00
154680.00
102 354.00
105 183,00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
движения
и
снижения аварийности на территории
Москов
ской
области.
Повыше
ние
качества фотоматериалов, получаемых с комплексов фото- видео- фиксации, увеличение
количества выносимых
постановлений о нарушениях 11ДД
2.2
Мероприятие 2. Совершенствование и развитие па территории Московской области системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
2017-2024
Итого
49 841,44
17 329 676,00
1057000,00
1 873 760.00
1 816 486.00
2 516 486,00
2 516 486.00
2 516 486,00
2 516 486,00
2 516 486.00
МТДи
Москов
ской
области.
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Создание
системы
контроля
безопас
ности
дорожного
движения,
включаю
щей:
Помеще
ния
Центра обработки данных (далее - ЦОД);
105
элементы обустройства автомобильных дорог - стационарные комплексы фото- 13 идеофиксации нарушений 11ДД в количестве не менее 1011 ел., в том числе:
544
рубежа контроля скоростного режима, выезда па встречную полосу движения, движения по
обочине
(тип
комплекса «1»);
380
рубежей
контроля
скорост
ного
режима
(тип
комплекса
«2»);
87
рубежей
106
контроля проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора (тип
комплекса
«4»):
элементы обустройства автомобильных дорог - передвижные
комплексы фото- видео- фиксании нарушений 11ДД (далее - передвижные
комплексы) в количестве нс
менее 200
единиц
(тип
комплекса «5»): элементы обустройства автомобильных дорог - стационарные комплексы фото-
видсо- фиксации въезда и выезда (595
рубежей контроля с установлением не менее 778 ел.
пршрамм потехи и чсс- ких
комплексов видео- наблюдения и выездов в города Московской
области); ЦОД- серверное и иное технологическое оборудование, а также пршрамм- ное
обеспече
ние,
необходимые для функционирования системы контроля безопасности дорожного движения
Средства
бюджета
Московской
области
49 841.44
16 468 676.000
196 000.000
1 873 760.000
1 816 486,00
2 516 486.00
2 516 486.00
2 516 486.00
2 516 486.000
2 516 486.000
Внебюджетные средства
0.000
861 000.000
861 000,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
3
Основное мероприятие 3. Функционирование
автоматических
систем фото-
видсофиксации
нарушений
11равил
дорожного
движения
Российской
Федерации
2019-
2021
Итого
0.000
868 000.000
0,000
0.000
500 000,000
184 000,000
184 000,000
0.000
0.000
0.000
ГКУ Московской области «I temp безопасности дорожного движения»
Установка и функционирование 18 автоматических пунктов весотаба- р ИТ! 10 ГО
контроля п 20
передвиж
ных
пунктов весогабаритно 14) контроля
Средства
бюджета
Московской
области
0.000
868 000.000
0,000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000,000
0.000
0.000
0,000
3.1
Мероприятие 1. Установка и функционирование систем весогабаритно го контроля
20 IQ- 2021
Итого
0,000
868 000.000
0,000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000,000
0.000
0,000
0.000
М'ГДи. ГКУ Москов- С КОЙ
области «Центр безопасности дорожного движения»
Средства
бюджета
Московской
области
0,000
868 000.000
0.000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000.000
0.000
0.000
0.000
Итого:
2 175 574.46
44 916 678,321
3 738 596.321
5 453 765.00
5 389 039,00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877.00
6 132 046,00
6 275 642.00
средства
бюджета
Московской
области
2 175 574,46
44 055 678.321
2 877 596,321
5 453 765,00
5 389 039.00
5 900 407.00
6 036 306,00
5 990 877.00
6 132 046,00
6 275 642,00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1 011 186,18
25 309 334.321
2 101 537,321
3 420 825,00
2 965 199.00
3 089 738.00
3 222 597.00
3 361 168.00
3 502 337,00
3 645 933,00
Внебюджст-
0.000
861 000.00
861 000.00
0.000
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
пыс средства
1 Размещение государственного заказа, заключение государственного контракта, доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на 2021 год осуществляется после принятия закона о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Примечание. Средства Дорожного фонда Московской области в 2017 году в объеме 36683,635 тыс. руб. предусмотрены Законом Московской области № 175/2016-03 «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» по основному мероприятию «Модернизация автоматизированных систем управления и светофорных объектов».
».
6. В разделе 14 «Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»:
1) Подраздел 14.1 «Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«14.1. Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2024 годы
Г осударственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Г лавный распорядитель бюджетных средств
Источник
финансирова
ния
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год1
2020 год1
2021 год1
2022 год'
2023 год1
2024 год1
Итого
Всего: в том числе:
6 040 100.00
7 845 400,00
15 975 283.89
11 204 643,82
8 493 057,62
4 250 000.00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085.33
Внебюджетные
средства
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283,89
11 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085,33
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Всего: в том числе:
6 040 100,00
7 845 400,00
15 975 283,89
1 1 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000,00
4 273 600.00
1 050 000,00
59 132 085,33
Внебюджетные
средства
6 040 100.00
7 845 400,00
15 975 283,89
11 204 643.82
8 493 057.62
4 250 000,00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085.33
Московской
области
'финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
»;
2) подраздел 14.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система» изложить в следующей редакции:
«14.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система»
№
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки
исполне
ния
меропри
ятия
Исто
чники
фи-
нан-
сиро-
вания
Объем финансирования мероприятия в базовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответст- венный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результа
ты
выполне
ния
мероприя
тий
подпро
граммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.1
2020 г.1
2021 г.1
2022 г. 1
2023 Г. 1
2024 г.1
1
2
л
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основ
ное
меро
приятие
1.'
Созда
ние
объек
тов
транс-
портно-
логис-
тичес-
кой
инфра
струк
туры
2017-2024
Итого
14028793.015
59 132 085.33
6 040 100.00
7 845 400.00
15 975 283.89
11 204 643.82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
МТДи
Москов-
ской
области,
инвесто
ры
Создание
19
объектов
транспорт
но-
логисти-
ческой
инфра
структуры
Вне-
бюд-
жет-
ные
сред
ства
14028793.015
59 132 085.33
6 040 100.00
7 845 400.00
15 975 283,89
11 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
1.1
Меро
приятие
1.
Созда
ние
терми-
нально-
логи-
стичес-
ких
компле
ксов
2017-2023
Итого
489 230,915
41 786 285.33
3 440 100.00
3 639 600,00
12 305 283,89
8 534 643.82
7 443 057.62
3 200 000,00
3 223 600.00
0.000
МТДи
Москов
ской
области,
инвесто
ры
Создание 7 терми- нально- логисти- ческих комплексов
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
489 230,915
41 786 285.33
3 440 100,00
3 639 600.00
12 305 283.89
8 534 643.82
7 443 057.62
3 200 000,00
3 223 600.00
0,000
1.2
Меро
приятие
2.
Созда
ние
логис
тичес
ких
комп
лексов
2017-2024
Итого
13 539 562.10
17 345 800.00
2600000.00
4 205 800,00
3 670 000.00
2 670 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
МТДи
Московс-
КОЙ
области,
инвесторы
Создание
12
логисти
ческих
комплек
сов
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
13 539 562.10
17 345 800.00
2600000.00
4 205 800.00
3 670 000,00
2 670 000.00
1 050 000.00
1 050 000,00
1 050 000.00
1 050 000,00
Итого:
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
14028793,015
59 132 085,33
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283.89
1 1 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
14028793,015
59 132 085.33
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283,89
1 1 204 643,82
8 493 057,62
4 250 000,00
4 273 600.00
1 050 000.00
'Финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
»;
3) подраздел 14.5.1 «Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«14.5.1. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием
1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры»
Ко II/II
Адрес
(наименование объекта)
I ОДЫ строительства
11роектпая мощность
1 (редельпая стоимость объекта (тыс. руб.)
Профинансировано в 2016 году, тыс. руб.
Источники
финанси
рования
Финансирование (тыс. рублей)
Оста-
ТОК
смет
ной
стои
мости
ДО
ввода в
жеп-
луата-
тацию
(тыс.
руб.)
1 ^именование главного распорядителя бюджетных
средств"
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.1
2020 г.'
2021 г.1
2022 г.1
2023 г.1
2024 г.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Герминально- логистический центр «Белый Раст» (Дмитровский
городской округ., р.п. Икша, с. Белый Раст, д. Кузяево)
2016-
2021
Площадка под инертные грузы - объем переработки
1300.0 тыс. т в год;
контейнерный терминал - объем
переработки -
300.0 тыс. TKU: площадь складских помещений -
86.0 тыс. кв. м
17 599 379.00
200 479.00
Внебюджет
ные
средства
17 398 900.00
700 000.00
700 000.00
6 855 700.00
5 592 300,00
3 550 900.00
0,00
0.00
0.00
0.00
2
Гсрминально- иогисгиче- ский центр в многофункциональном парке
«Рыльково» (Можайский городской округе д. Рыльково)
2017-
го 18
Контейнерный терминал -
объем
переработки - 100.0 тыс. TKU
800000,00
0.00
Внебюджет
ные
средства
800000,00
400000.00
400000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Герминально- логистический центр КТО
(Волоколамск ий м.р.. с. Язвите)
2016-
2019
Контейнерный терминал - объем
переработки - 200.0 тыс. TKU
522700.00
22700,00
Внебюд
жетные
средства
500000.00
300000.00
200000.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
Контейнерный терминал ОАО
«Подольское ППЖТ». 2-я очередь (г.о.
I (одольск)
2016-
2020
Контейнерный терминал - объем
переработки - 250.0 тыс. TKU
287 175.00
19325,00
Внебюд
жетные
средства
267 850,00
100 000.00
100 000,00
30 000.00
37 850,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
5
Контейнерный терминал «Орехово- Зуево» городской округ Орехово- Зуево нос. Приозерье)
2016-
2017
Контейнерный терминал - объем
переработки -
150.0 тыс. TKU; площадь низкотемперату р-ного склада -
5.0 тыс. кв. м
198 000.00
98000,00
Внебюд
жетные
средства
100000,00
100000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Герминально- логистический центр «Восточный» (Богородский городской округ г. Электроугли)
2016-
2020
Контейнерный терминал - объем
переработки - 150,0 тыс. TKU; площадь складских помещений -
15 030 726,915
148726,915
Внебюд
жетные
средства
14 882 000.00
1400000.00
1 939 600,00
1 598 800,00
320 000,00
3 200 000,00
3200000,00
3223600,00
0,00
0,00
300,0 тыс. кв. м
7
Терминал ьпо- югистиче- ский центр (Центральный сухой порт» (1-я очередь) (г.о.
Домодедово.
с.
Кузьминское)
2017-
2021
Контейнерный терминал - 4896
гни.
Таможенный терминал - 1152 ГНИ, терминал рефрижераторный контейнер - 972 THU. склад генеральных грузов - 8000 кв. м.
рефрижераторный склад - 4000 кв. м
7 837 535.33
0,00
внебюд
жетные
средства
7837535.33
440 100,00
300 000.00
3 820 783,89
2 584 493.82
692157.62
0,00
0.00
0,00
0.00
Зссго но
мероприятию
«Создание
герминально-
логистических
центров»
2016-
2021
11ло[падка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год:
контейнерные терминалы - объем
переработки - 1154.896 тыс. ГНЫ:
Таможенный терминал - 1152 ГНИ. терминал рефрижератор» ый контейнер - 972 THU, площадь складских помещений - 403 тыс. кв. м
42 275 516.245
489230.915
Внебюд
жетные
средства
41 786 285.33
3440100.00
3 639 600,00
12305283,89
8 534 643.82
7 443 057.62
3200000.00
3223600,00
0,00
0.00
1
Логистический комплекс «Белый Раст Логистика» (Дмитровский
2016-
2019
100.0 тыс. кв. м
2100000,000
550000,00
Внебюд
жетные
средства
1550000,00
250000,00
400000,00
900 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
м.р.. р.п. •1кп;а. л. <узяево)
2
Логистиче
ский
складской
комплекс
«Северное
Шереметьево»
(Дмитровский
горолской
округ., с.и.
Габовское.
вблизи д.
I лазово и л. Бабаиха)
2016-
2018
80.0 тыс. кв. м
2000000.0
1750000.00
внебюд
жетные
средства
250000.00
0,00
250000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
3
Логистиче- екий комплекс «Южные Врага» (г о. Домоледово, мкр. белые Столбы)
2016-
гО 17
80.0 тыс. кв. м
1908277.0
1808277.00
Внебюд
жетные
средства
100000.00
100000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
Складской комплекс в многофункциональном парке
«Бекасово - 11ожитково» (I Iapo- Фомипский горолской округ, г. i 1аро-
Фомипск. д. Бекасово)
2016- гО 18
100.0 тыс. кв. м
1340000.0
840000.00
Внебюд
жетные
средства
500000,00
100000.00
400000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
5
Логистический парк «Валищево» (го.
[ [одольск. д.
2016-
2019
480,0 тыс. кв. м
10000000,000
3800000.00
Внебюд
жетные
средства
6200000,00
400000,00
1800000,00
2000000.00
2000000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
iaaitinciso)
6
Логистический парк «Новая Рига» (Истринский м.р., л.
11адиково)
2017-
2019
110,0 тыс. кв. м
300000.0
0.00
внебюд
жетные
средства
300000,00
100000.00
100000.00
100000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
7
Логистический парк «Сынково» (г.о.
11одольск, д. Новогородо- во)
2016- го 19
120.0 тыс. кв. м
3564668.000
1033668,00
Внебюд
жетные
средства
2531000,00
1020000,00
711 000.00
400 000.00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
8
Логистический парк «Радумля» (Солнечно- горский м.р.. п. Радумля)
2016-
2018
100.0 тыс. кв. м
2134338.0
1784338.0
0
Внебюд
жетные
средства
350000,00
100000.00
250000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
9
|
Логистиче
ский
складской
комплекс
«Логопарк
Юг»
(Чеховский м.р., вблизи с. Новоселки, д. Лешино)
2016-
2017
280.0 тыс. кв. м
1040000.000
940000,00
Внебюд
жетные
средства
100000.000
100000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Индустриальный парк «Восточный» (Ногинский м.р.. вблизи г. Ногинск)
2017- гО 18
120,0 тыс. кв. м
300000.0
0.00
Внебюд
жетные
средства
300000,00
100000,00
200000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
11
Производ
ственно-
складской
2016-
2024
170.0 тыс. кв. м
3690000.000
350000,00
Внебюд
жетные
средства
3340000,00
80000.00
20 000,00
20 000.00
20 000.00
800 000,00
800000,00
800000.00
800000.0
0,00
■
комплекс «Брито во» 'Раменский и.р., Д. Бригово)
12
Логистический комплекс «Софьино» (Раменский м.р.,
с. Софьино)
2017-
2024
500.0 тыс. кв. м
2508079.100
683279.1
Внебюд
жетные
средства
1824800,00
250000,00
74 800.00
250 000.00
250 000,00
250 000.00
250000,00
250000,00
250000.0
0,00
Всего по
мероприятию
«Создание
логистических
комплексов»
2016-
2024
[ 1лощадь складских помещений - 2240 тыс. кв. м
30885362,100
13539562,1
Внебюд
жетные
средства
17345800,00
2600000,00
4205800.00
3670000.00
2670000,00
1050000.00
1050000.00
1050000.0
1050000.0
0,00
Всего по
основному
мероприятию:
2016-
2024
1 [лошадка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год;
контейнерные терминалы - объем
переработки - 1154,896 тыс. IHU;
Таможенный терминал - 1152 THU, терминал зефрижератор- гый контейнер - 972 TEU, площадь складских помещений - 2643 тыс. кв. м
73160878.345
14028793,015
Внебюд
жетные
средства
59132085,330
6040100.00
7845400.00
15975283.89
11204643.82
8 493 057.62
4250000,0
4273600.0
1050000.0
0,00
‘Строительство объектов транспортно-логистической инфраструктуры осуществляется за счет средств инвесторов.
2Финансированис будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
».
7. В разделе 15 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) подраздел 15.1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2021 годы»
«15.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2024 годы
Государственный заказчик подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024 год
Итого
Всего: в том числе:
1 492 520,541
1 170 034.000
1 166 496.000
1 168 399,000
1 170 351.000
1 170 351,000
1 170 351.000
1 170 351.000
9 678 853,541
Средства бюджета
Московской
области
1 492 520.541
1 170 034,000
1 166 496.000
1 168 399.000
1 170 351,000
1 170 351.000
I 170 351.000
1 170 351,000
9 678 853,541
в том числе средства
Дорожного фонда
Московской
области
165 970.541
149 720.00
149 720,000
149 720.000
149 720.000
149 720,000
149 720.000
149 720,000
I 214 010.541
Министерство
транспорта
Московской
области
Всего: в том числе:
452 146.000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0.000
0,000
452 146.000
Средства бюджета
Московской
области
452 146,000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0,000
0.000
452 146,000
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской
Всего: в том числе:
1 040 374,541
I 170 034.000
1 166 496,000
1 168 399.000
1 170 351.000
1 170 351.000
1 170 351.000
1 170 351,000
9 226 707.541
Средства бюджета
Московской
области
1 040 374,541
1 170 034.000
1 166 496,000
1 168 399,000
1 170 351.000
1 170 351,000
1 170 351,000
1 170 351,000
9 226 707.541
области
в том числе:
165 970.541
149 720,000
149 720.000
149 720.000
149 720,000
149 720,000
149 720.000
149 720.000
1 214010.541
средства
Дорожного фонда
Московской
области
2) подраздел 15.4 Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«15.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/и
Мероприятия но
реализации
поднрофаммы
Сро
ки
ис-
Г10Л-
не-
ния
меро
прия
тия
Источники
финанси
рования
Объем
финансиро
вания
мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования но годам (тыс. руб.)
Ответствен- ный за выполнение мероприятия под- про- грам- мы
Резуль
таты
выпол
нения
меро
прия
тий
под-
про-
грам-
мы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов
государственной
власти
Московской
области и
государственных
органов
Московской
области
2017-
2024
Итого
1 067 910.606
9 198 853.541
I 432 520.541
1 110 034,00
1 106 496.00
1 108 399.00
1 110 351.00
1 110 351,00
1 110 351.00
1 110 351,00
Средства
бюджета
Московской
области
1 067 910.606
9 198 853.541
1 432 520.541
1 110 034.00
1 106 496.00
1 108 399.00
1 110 351.00
1 110351.00
1 110 351.00
1 110 351,00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
112 747,446
1 214010,541
165 970.541
149 720.00
149 720.00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
u
Мероприятие 1.
Содержание
Мипиетерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области
20 IT- 2024
Итого
121 690.00
5 932 571.000
418 870,00
527 230,000
494 781.000
496 722,000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
498 742,000
МТДи Мос- ко веко й области
Выполнение запла- пиро- ван- ных мероприятий в рамках продуем от- рен- ных полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
121 690.00
3 932 571,000
418 870,00
527 230.000
494 781.000
496 722,000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
12
Мероприятие 6.
Субсидии
профсоюзной
организации
Министерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области на
проведение
культурно-
массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для
работников,
ветеранов и
пенсионеров
Министерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
2017-
2024
Итого
759.00
12 28.3,000
587.00
2 162,000
1 589.000
1 589.000
1 589.000
I 589.000
1 589.000
1 589.000
МТДи
Мос
ков
ской
облас
ти
Финан
совая
под
держка
проф
союз
ной
орга
ни
зации
МТДи
Мос
ков
ской
облас
ти
Средства
бюджета
Московской
области
759,00
12 283.000
587,00
2 162.000
1 589.000
1 589,000
1 589.000
1 589,000
1 589.000
1 589.000
области и членов семей работников, а также па мероприятия по организации о з до ров и гс л ь н о й кампании детей указанных работников
1.3
Мероприятие 3.
Обеспечение
деятельности
Государственного
казенного
учреждения
Московской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения
Московской
области»
2017-
2024
Итого
167 444,93
1 407 220,000
182 033.00
181 289.00
174 060.00
174 022,00
173 954.00
173 954.00
173 954.00
173 954.000
М'ГДи Московской области. ГКУ Московской области
«ЦБДД»
Своев
ремен
ная
оплата труда работников, выполнение занла- ниро- ван- II ых мероприятий в рамках преду- смот- рен- пых полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
167 444.93
1 407 220.000
182 033.00
181 289.00
174 060,00
174 022.00
173 954.00
173 954.00
173 954.00
173 954.000
1.4
Мероприятие 4.
Обеспечение
деятельности
1 государственного
казенного
учреждения
Московской
2017-
2024
Итого
213 672,23
2 180 623,000
212 914,00
249 633,00
286 346.00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти,
ГКУ
11овы- шепие доходов предприятий,
Средства
бюджета
Московской
области
213 672,23
2 180 623,000
212 914,00
249 633,00
286 346,00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
286 346,00
286 346,00
области
« Ад м и н и стр ати в - но-пассажире кая инспекция»
«ЛИИ»
осуще
ствля
ющих
пасса
жирс
кие
пере
возки,
путем
допол
нитель
ных
сборов
от
платы
за
проезд; увеличение налоговых поступлений в бюджет Московской области
1.5
Мероприятие 5.
Реализация
полномочий
Государственного
казенного
учреждения
Московской
области
«Дирекция
дорожного
строительства»
2017-
2024
Итого
112 747.446
1 214 010,541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720.00
149 720,00
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти,
ГКУ
«ддс»
Выполнение мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и
возло
жен
ных
Средства
бюджета
Московской
области
1 [2 747.446
1 214 010.541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720.00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1 12 747.446
1 214 010.541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
задач.
11риоб- рете- ние товаров, работ (услуг) в
соотве
тствии
с
утвер
жден
ным
планом
заку
пок
1.6
Мероприятие.
Обеспечение
деятельности
Министерства
транспорта
Московской
области
2017-
2024
Итого
448 819,00
450 199.000
450 199.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
Мини-
стерст-
во
тран
спорта
Мос
ковс
кой
облас
ти
Выполнение 3ai I лани ро- ван- II ых мероприятий в рамках преду- смот- реи- иых полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
448 819,00
450 199.000
450 199.000
0,000
0.000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
1.7
Мероприятие.
Субсидии
профсоюзной
организации
Министерства
2017-
2024
Итого
2 778,00
1947,0
1947,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
Мини
стерст
во
тран
спорта
Финан
совая
под
дер
жка
Средства
бюджета
Московской
2 778,00
1947,0
1947.0
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
транспорта
Московской
области па
проведение
культурно-
массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для
работников,
ветеранов и
пенсионеров
Министерства
транспорта
Московской
области и членов
семей работников.
а также на
мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей
указанных
работников
области
Мос
ковс
кой
облас
ти
проф
союз
ной
орга
ни
зации
Мини
стерст
ва
тран
спорта
Мос
ковс
кой
облас
ти
2
Основное
мероприятие 2.
Обеспечение
деятельности
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
Московского
транспортного
узла»
2017-
2024
Итого
60 000.00
480 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000,00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти
Обес
пече
ние
деяте
льнос
ти
автоно
мной
неком
мер
ческой
орга
ни
зации
«Дире
кция
Мос
ковс
кого
транс
порт-
Средства
бюджета
Московской
области
60 000.00
480 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000,000
но го узла»
2.1
Мероприятие 1.
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
Московского
транспортного
узла» на
обеспечение
деятельности
2017-
2024
Итого
60 000.00
480 000,000
60 000.00
60 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000,000
60 000.000
М'1'Ди
Мос
ковс
кой
облас
ти
Обес
пече
ние
деяте
льнос
ти
автоно
мной
неком
мерче
ской
орга
ни
зации
«Дире
кция
Мос
ковско
го
транс
порте)
['О
узла»
Средства
бюджета
Московской
области
60 000.00
480 000,000
60 000.00
60 000,000
60 000,00
60 000.000
60 000.000
60 000,000
60 000,000
60 000.000
Итого:
1 067 910.606
9 678 853,541
1 492 520.541
1 170 034.00
1 166 496.00
1 168 399.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
Средства
бюджета
Московской
области
1 067 910.606
9 678 853.541
1 492 520.541
1 170 034,00
1 166 496.00
1 168 399.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
в том числе
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
112 747,446
1 214 010,541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720,00
149 720,00
149 720,00
».
8. Приложение 1 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание автомобильных дорог» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
9. Приложение 2 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание мостов и путепроводов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и мероприятия 4.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)на ремонт мостов и путепроводов» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
10. Приложение 3 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 4.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на ремонт автомобильных дорог» и мероприятия 4.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на капитальный ремонт автомобильных дорог» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
11. Приложение 4 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание светофорных объектов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
Приложение 5 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 1.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на повышение уровня эксплуатационного состояния участков улично-дорожной сети» основного мероприятия 1 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» подпрограммы «Безопасность дорожного движения в 2018 году» изложить согласно приложению 9 к настоящим изменениям.
[1] Строительство транспортно-пересадочных узлов осуществляется за счет средств инвесторов.
[2]Объект включен в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы в 2018 году. Стоимость объекта составляет 2 500 000,00 тыс. руб. Расходы инвестора в 2017 году составили 10 000,00 тыс. руб.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 729/36
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ» ДО 2024 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 782/39
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ»
Правительство Московской области постановляет:
1. Признать целесообразным сохранение и продолжение государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», до 2024 года.
2. Внести в постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.02.2017 № 70/5, от21.03.2017 № 180/9, от 30.05.2017 № 393/18, от 20.06.2017 № 438/21, от 27.06.2017 № 526/22, от 18.07.2017 № 600/25, от 05.09.2017 № 731/32, от 11.10.2017 № 849/35, от 17.10.2017 № 853/38, от 31.10.2017 № 899/40, от 04.12.2017 № 995/44, от 23.01.2018 № 27/3, от 27.02.2018 № 118/8, от 03.04.2018 №202/13, от 17.04.2018 № 234/15, от 04.06.2018 № 349/20, от 17.07.2018 № 447/25, от 25.09.2018 № 659/34) (далее - постановление) следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017- 2024 годы»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б.».
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением.
4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области
ot 09.I0.20I8 № 729/36
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы».
2. Раздел 1 «Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы
Координатор
государственной
программы
Заместитель Председателя Правительства Московской области Тресков И В.
Государственный заказчик I осударствен ной программы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Цели государственной программы
Развитие современной и эффективной транспортной системы Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, ускорение товародвижения
Перечень
подпрограмм
1. «Пассажирский транспорт общего пользования»
2. «Дороги Подмосковья»
3. «Безопасность дорожного движения»
4. «Транспортно-логистическая система»
5. «Обеспечивающая подпрограмма»
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования государстве! той программы, в том числе по годам:
Всего
2017 1-од
2018 гол
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета Московской области
780 905 589,296
74 410 872,296
I 16 361 932,000
79 137 530,000
111 416 407.000
106 611 580,000
97 655 756.000
97 655 756,000
97 655 756,000
в том числе: средства Дорожног о фонда Московской области, из них:
545 131 245,296
49 311 868,296
89 590 927.000
41 898 435.000
73 299 123,000
72 757 723,000
72 757 723,000
72 757 723,000
72 757 723,000
средства Дорожного фонда
Московской области (собственные средства Московской области)
536 112 758.399
40 293 381,399
89 590 927,000
41 898 435.000
73 299 123.000
72 757 723,000
72 757 723.000
72 757 723.000
72 757 723,000
иные межбюджетпые трансферты из федерального бюджета
9 018 486,897
9 018 486.897
0.00
0.000
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
Средства федерально! о бюджета
294 100,000
294 100.000
0.000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0.000
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
5 419 161,807
2 749 563,283
833 749.197
380 944.137
302 221,190
288 171,000
. 288 171.000
288 171.000
288 171,000
Межбюджетные трансферты из бюджета города: Москвы
9 300 000,000
0,000
7 000 000.000
1 000 000,000
1 300 000,000
0,000
0.000
0,000
0,000
Средства бюджета города Москвы
15 693 556,000
2 115 777,00
1 608 545,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
Внебюджетные
средства
541 662 148,563
104 505 099,160
93 198 011,693
73 517 392,290
54 170 231,05
65 274 241,700
39 286 273, 720
62 422 009,460
49 288 889,490
Всего, в том числе по годам:
1 353 274 556,666
184 075 411,739
219 002 237,890
155 915 338,427
169 144 229,240
174 207 590,700
139 263 798,720
162 399 534,460
149 266 414,490
».
3. В разделе 2 «Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе формулировка основных проблем дорожно-транспортного комплекса, инерционный прогноз его развития, описание цели государственной программы»:
в абзаце первом слова «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» заменить словами «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»; в абзаце двенадцатом цифры «209» заменить цифрами «156»;
в абзаце тринадцатом слова «в период 2017-2021 годов» заменить словами «в период 2017-2024 годов»; в абзаце пятьдесят восьмом цифры «521» заменить цифрами «529»; в абзаце шестьдесят четыре цифры «2021» заменить цифрами «2024».
4. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» изложить в новой редакции:
«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние
мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора
Московской области)
1. В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» запланированы мероприятия, направленные на: повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан;
организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;
транспортное обслуживание мероприятий;
обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; организацию пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршрутах регулярных перевозок;
обновление подвижного состава железнодорожного транспорта; строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры.
2. В рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья» запланированы мероприятия, направленные на: развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
строительство путепроводов через магистральные железные дороги на автомобильных дорогах Московской области; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения, обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
3. В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» запланированы мероприятия, направленные на: обеспечение безопасного поведения на дорогах;
функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.
4. В рамках подпрограммы «Транспортно-логистическая система» запланированы мероприятия, направленные на создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры.
5. В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» запланированы мероприятия, направленные на:
создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;
обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла».
6. При формировании мероприятий и показателей Программы Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области исходило из требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, обращений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю., устанавливающих направление действий и целевые показатели в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области.
7. Мероприятия подпрограммы «Безопасность дорожного движения» Программы направлены на достижение показателя, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и решение задачи по достижению к 2024 году показателя по количеству погибших в ДТП 4 случая на 100 тыс. населения.
8. В целях реализации задач, поставленных Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю., подпрограммой «Пассажирский транспорт общего пользования» Программы предусмотрены следующие мероприятия:
обновление подвижного состава пассажирского транспорта;
создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской
области.
В период 2017-2021 годов планируется приобретение низкопольных автобусов, адаптированных для маломобильных групп населения, для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок. Вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками и позволят повысить уровень комфорта пассажиров. Обновление парка подвижного состава позволит сохранить средний возраст автобусов малого класса на уровне 5 лет, средний возраст автобусов среднего и большого классов снизить до 7 лет.
Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок (далее - СОБОП) направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения в Московской области и обеспечение доступности транспортных услуг на территории Московской области.».
5. Раздел 7 «Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«7. Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» на 2017-2024 годы
№
п/п
Показатель реализации мероприятий государственной программы
Тип
показателя
Единица
измерения
Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер
ОСНОВНОГО
мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
1.1
Доля поездок, совершенных льготными категориями граждан, в общем количестве поездок по данным системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок
отраслевой
процент
55
60
60
60
60
60
60
1
1.2
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
обращение
Губернатора
Московской
области
процент
61,9
63,0
75,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2
1.3
Доля обеспеченных транспортным обслуживанием мероприятий от мероприятий, утвержденных Перечнем мероприятий регионального и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области
отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
100
О
1.4
Приобретение подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок
обращение
Губернатора
Московской
ед.
675
714
1065
558
_
-
-
4
Московской области, в том числе:
области
автобусов
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
675
708
1050
558
трамваев
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
0
6
15
1.5
Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава пригородных пассажирских компаний1
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
21
27
35
79
24
13
12
13
19
5
1.6
Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих стандартам качества
отраслевой
ед.
12
18
16
17
20
7
5
6
5
6
1.7
Доля юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичных расчетов за проезд не менее 20%
отраслевой
процент
48,1
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
7
2
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
указ Президента
Российской
Федерации
процент
57,25
60,80
64,13
65,35
66,70
68,11
69,48
70,90
72,44
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
указ Президента
Российской
Федерации
км/тыс. кв. км
538,5
553,060
567,3002
574,941
584,247
595,399
605,779
615,936
626,539
показателям
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности (снижение на 10 процентов по сравнению с 2017 годом)
указ Президента
Российской
Федерации
Процент/км
4,82/
681,2
4,75/
669,8
4,68/
658,4
4,61/
647,0
4,54/
635,6
4,47/
624,2
4,4/
614,8
4,34/
613,1
2.1
Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году
отраслевой
процент
111,2
141,20
170,9
186,9
197,8
214,4
219,8
171,1
116,5
1,2
2.2
Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
отраслевой
км
8089,200
8594,430
9 006.783
9 129,113
9 285,315
9 451,055
9 587,630
9 719,411
9 876,057
_)
2.3
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального
(межмуниципального) значения
отраслевой
км/пог. м
1 728,00
2 086,0
1 837,77
1 543,10
1 519,54
1 510,63
1 510,63
1 510,63
1 510,63
4
2.4
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения
отраслевой
км/тыс. кв. м
484,2/
3389,4
818,78/
5762,87
1 369,63/ 9 587,412
751,897 5 263,203
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
512,47
3586,8
5
2.5
Количество
установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на автомобильных дорогах регионального
(межмуниципального) значения
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
1989
J
2.6
Количество
установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на
обращение
Губернатора
Московской
области
ед.
1652
5
автомобильных дорогах местного значения
2.7
Создание парковочного пространства на уличнодорожной сети
отраслевой
м/места
13 188
18 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
6
о
J
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
Смертность от дорожно- транспортных происшествий
указ Президента
Российской
Федерации
случай на 100 тыс. населения
16,1
14,3
10,6
9,5
8,4
7,3
6,2
5,1
4
3.1
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения
отраслевой
млн. ед.
3.755
6,5
9,8
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
2
3.2
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Московской области
указ Президента
Российской
Федерации
шт.
40
40
38
35
32
29
26
23
20
1
'l 'У
J.J
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения
указ Президента Российской Федерации каз
ед.
38
п
3.4
Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля
указ Президента Российской Федерации аз
ед.
30 003
20 440
3
4
Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»
4.1
Ввод очередей объектов
транспортно-логистической
инфраструктуры4
отраслевой
ед.
6
6
9
9
о
2>
2
2
2
2
1
1 Количество вводимого в эксплуатацию нового подвижного состава пригородной пассажирской компании могут быть уточнены после проведения конкурсных процедур.
2 Значения показателя могут быть уточнены по итогам оценки состояния автомобильных дорог местного значения.
Значения показателя будут уточнены после определения перечня автомобильных дорог, согласованных с Департаментом развития новых территорий Москвы и муниципальными образованиями Московской области.
4 Значения показателя будут уточнены после получения информации от инвесторов.».
6. Раздел 71 «Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи но удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014 (от 12.11.2014 № Пр-2651ГС)» изложить в следующей редакции:
«71. Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи по удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014
(от 12.11.2014 №Пр-2651 ГС)
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди
ница
изме
рения
2003- 2012 годы 1
2013- 2024 годы 1
Планируемое значение показателя по годам реализации
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г. 1
2020 г. 1
2021 г. 1
2022 г. 1
2023 г. 1
2024 г. '
1
2
п
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Протяженность
сети
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и
км
37467,13
37552,83
37411,06
37376,07
37 362,9
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
36 960,475
1
2
't
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
местного значения на территории Московской области, в том числе:
1.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципал ьного)значения
км
14 559,13
14 559,33
14 559,33
14 551,17
14 538,00
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
14 135,575
1.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения '
км
22 908,00
22 993,50
22 851,73
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
22 824,9
2
Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения J, в том числе:
км
441,843
0,000
12,041
84.464
69,569
37,765
23,704
33,321
54,224
58,331
29,382
11,605
27,437
2.1
автомобильных дорог общего пользования регионального
км / по г. м
347,51 1
0,000/
0,000
6,299/
0,000
63,082/
99,960
43,991/
3370,430
22,812/
562,840
10,510/
480,500
26,746/
1094,660
53,100/
1011,440
57,756/
350,000
24,173/
200,000
11,605/ 0,000
27,437/
1375,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(межмуниципального) значения ’
2.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,391
0,000
5,742
7,083
12,442
1,041
5,111
2,972
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
2.3
протяженность построенных и реконструированных
искусственных сооружений ’
км/ пог. м
59,941
0,000
0,000/
219,410
14,299/
2105,1
13.136/
2788,385
13,912/
1771,635
8,083/
1784,220
3,603/
631,050
1,124/
0,000
0,575/
158,800
5,209/
409,500
0,000/
0,000
0,000/
0,000
2а
Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,
км
649,06
1477,617
0,000
12,041
327,820
381,728
203,635
184,317
103,333
70,904
107,553
47,244
11,605
27,437
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
транспортных развязок)4, в том числе:
2а. 1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 4
КМ
1450,464
0,000
6,299
320,737
376,524
202,594
179,206
100,361
70,904
107,553
47,244
11,605
27,437
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2,4
км
27,153
0,000
5,742
7,083
5,204
1,041
5,111
2,972
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
гч
Прирост
протяженности
сети
автомобильных
дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Московской области в результате строительства новых
автомобильных дорог в том числе:
км
233,546
0,000
8,441
28,769
42,170
11,410
12,622
28,585
46,283
37,656
17,610
0,000
0,000
3.1
сети
км/
-
203,813
0,000/
2,699/
21,686/
33,436/
10,369/
8,461/
25,613/
46,283/
37,656/
17,610/
0,00/
0,00/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
пог. м
0,000
0,000
99,960
3370,430
312,550
480,500
1094,660
101 1,440
350,000
200,000
0,000
0,000
3.2
сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
29,733
0
5,742
7,083
8.734
1,041
4,161
2,972
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Московской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных
км
148,360
0,00
3,60
41,40
14,263
12,443
2,999
1,133
6,817
20,100
6,563
11,605
27,437
1
2
п
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
дорог, в том числе:
4.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/ пог. м
143,698
0,000/
0,000
3,600/
0,000
41,396/
0,000
10,555/
0,000
12,443/
250,290
2,049/
0,000
1,133/
0,000
6,817
0,000
20,100
0,000
6,563
0,000
11,605/ 0,000
27,437/
1375,000
4.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2
км
4,658
0,00
0,00
0,00
3,708
0,000
0,950
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
5
Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующи х нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационн ым показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
17116,13
18093,42
19581,10
20049,07
24385,875
25 176,195
25 515,315
25 928,290
26 423,208
26 883,863
27 334,629
27 805,163
5.1
сети
автомобильных
км
-
-
4688,04
4891,93
5314,15
5667,00
8436,074
9 006,783
9 129,113
9 285,315
9 451,055
9 587,630
9 719,411
9 876,057
1
2
о
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
5.2
сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2
км
12428,09
13201,49
14266,95
14382,07
15 949,801
16 169,412
16 386,202
16 642,975
16 972,153
17 296,233
17 615,218
17 929,106
Достижение показателя возможно при условии выделения средств на финансирование объектов.
“ Достижение показателя осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.
’ Значения показателя подлежат корректировке после уточнения объема финансирования в соответствующем финансовом году.
4 Показатель рассчитан с учетом расчетной протяженности введенных в эксплуатацию искусственных сооружений в соответствии с Методикой оценки вклада субъекта Российской Федерации в решение задач по удвоению в 2013-2022 годах объемов строительства автомобильных дорог по сравнению с предыдущим десятилетием (2003-2012 годы).
».
7. В разделе 8 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы»:
1) подраздел 8.2 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» дополнить строкой 10 следующего содержания:
«
»;
2) подраздел 8.3 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«8.3. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения»
№ п/'п
Наименование показателя
Единица
измерения
Источники данных
Порядок расчета
1
2
j
4
5
1.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случай на 100 тыс. населения
Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
3.
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения
млн. ед.
По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России
Общее количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
4.
Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-
шт.
Статистические данные Управления Государственной
Показатель определяется как количество мест концентрации дорожно-транспортных
опасных участков) на дорожной сети Московской области
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области
происшествий на автомобильных дорогах регионального значения с пострадавшими (ранеными и погибшими), зарегистрированных на территории Московской области
5.
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения
шт.
Ведомственные данные
Показатель определяется как количество размещенных автоматических и передвижных пунктов весогабаритного контроля
6.
Количество вынесенных постановлений об административном правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля
ед.
Информация Государственного казенного учреждения Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (далее - ГКУ Московской области «ЦБДД»)
Общее количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
8. В разделе 11 «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»:
1) подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей редакции:
«11.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
Государственный заказчик государственной про [рам мы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по голам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распоряди
тель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Министер
ство
транспорта и дорожной и н ф растру к туры
Всего, в том числе:
122 306 045,16
101 960 718,964
87 147 108,400
54 098 818,450
53 794 474,080
31 515 577,720
32 149 713,460
36 896 193,490
519 868 649,724
Средства
бюджета
Московской
области
22 996 395,00
23 717 751,000
33 798 479,000
34 287 936,000
30 019 517,000
21 247 693,000
21 247 693,000
21 247 693,000
208 563 157,000
»;
2) подраздел 11.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей
«11.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
№
п/п
Мероприятие
подпршраммы
Сроки
испол
нения
мероп
риятия
Источники
финанси
рования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации гос программы (тыс.руб.)
Всего
(тыс.руб.)
Объем финансирования но годам (тыс.руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпршраммы
Результат выполнения лероприятия юдпрофаммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан
2017-
2024
Итого
14516618,31
163 619 797,000
16 775 356,00
19 333 691,000
24 233 373,000
25 406 265,000
23 423 944,000
1 8 149 056,000
18 149 056,000
18 149 056.00С
Средства
бюджета
Москов
ской
области
13326275,65
147 949 097,000
14 659 579,00
1 7 748 002,000
22 353 901,000
23 450 895,000
21 390 346,000
16 115 458,000
16 115 458,000
16 1 15 458.00С
Средства
бюджета
города
Москвы
1190342,66
1 5 670 700,000
2 115 777,00
1 585 689,000
1 879 472,000
1 955 370,000
2 033 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
п
Мероприятие 1.
11окрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с
2017-
2024
Итого
3 209 393,17
28 616 327,00
3 034 610,00
3 003 200,00
3 546 512,000
3 688 373,000
3 835 908,000
3 835 908,000
3 835 908,000
! 835 908,000
МТДи
Московской
области
1еречисление аз бюджета Московской эбласти денежных средств
Средства
бюджета
Московс-
3 209 393,17
28 616 327,00
3 034 610,00
3 003 200,00
3 546 512,00
3 688 373,00
3 835 908,00
3 835 908,00
3 835 908,00
3 835 908,00
оказанием мер со н и ал ы 1 о й поддержки по проезду на автомобильном транспорте и юродском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регчлируемым тарифам ветеранам труда, имеющим место жительства в Московской области
КОЙ
области
транспортным
эргапизациям
фИ
;обл юлении троков
федставлепия
i
Министерство раиспорта Московской области, МТДи Московской юласти отчет- 1 ых
lOKj ментов
1.2
Мероприятие 2. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по pei у л и ру ем ы м тар и ф ам труженикам тыла, имеющим место жительства в Московской области
2017-
2024
Итого
10 213,270
97943,00
6 109,00
15 575.00
1 1 978,00
12 457,00
12 956,00
12 956.00
12 956,00
12 956,00
МТДи
Московской
области
1еречисление 13 бюджета Московской эбласти денеж- 1ых средств •ранен ортным фганизациям
фИ
:обл юлении :роков
ipc. плавления
i
Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти от- ютных
юкумСНТОв
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 213.270
97943,00
6 109.00
! 5 575,00
1 1 978,00
12 457,00
12 956,00
12 956,00
12 956,00
12 956,00
1 3
Мероприятие 3.
11окрытие транспортным организациям в ы нала ю щ их доход о в, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте но маршрутам регулярных перевозок но регулируемым тарифам реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим
2017-
2024
Итого
10 846.000
1 13791,00
12 438,00
1 8 164,00
1 3 067,00
13 590,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
МТДи
Московской
области
1еречисление
гз бюджета
Московской
)бласги
юиежных
федств транс-
юртиым
)рганизациям
фи соблюде-
1ИИ сроков
федставлепия
i
Министерство •ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти отчег-
1ЫХ
юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 846,000
113791,00
12 438,00
18 164,00
13 067,00
13 590,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
14 133,00
моего жительства в Московской области
1.4
Мероприя тие 4 Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области
2017-
2024
Итог'О
-
6 555 976,00
798 744,00
807 563,00
777 467,00
808 566.00
840 909.00
840 909,00
840 909,00
840 909,00
МТДи
Московской
области
1 [ерсчислепие
13 бюджета
Московской
эбласти
[смежных
:редств
•ранспортным
)рганизациям
фИ
юблюлении
фоков
федставлсния
1
Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской )бласти пчетных юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
6 555 976,00
798 744,00
807 563,00
777 467,00
808 566,00
840 909,00
840 909.00
840 909,00
840 909,00
1.5
Мероприятие 5.
11окрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая
2017-
2024
Итого
6 263 015,00
54 579 400,00
6 669 684.00
6 274 297,00
6 539 868,00
6 801 463.00
7 073 522,00
7 073 522,00
7 073 522,00
7 073 522,00
МТДи
Московской
области
1еречисленис 13 бюджета Московской юласти денеж- 1ых средств ранспортным )рганизациям
фИ
юблюдении
;роков
федставлсния
)
Министерство ранспорта Московской юласти. МТДи Московской юласти пчетных юкументов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
6 263 015,00
54 579 400.00
6 669 684,00
6 274 297.00
6 539 868.00
6 801 463.00
7 073 522,00
7 073 522.00
7 073 522,00
7 073 522,00
(включительно) ветеранов Великой Отечестве иной войн ы. проживающих в Российской Федерации и странах CIII", и лиц. их сопровождающих
1 6
Мероприятие 6 Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по марш рута м регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2017-
2024
Итого
1 190 342,66
1 5670700,00
2 1 15 777,00
1 585 689,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
МТДи
Московской
области
1еречислсние (снежных :редетв тране- юртным орга- шзациям при ;обл колени и сроков пред- лавдеиия в МТДи
Московской области отчетных
юкумептовс /четом юлписания хвусторонних него в за жазанные ус- 1\ти по перевозке
я дельных са ге гор ий раждап.
1МСЮШИХ
леею
китсльства в ороде Москве
Средства
бюджета
города
Москвы
1 190 342,66
15670700,00
2 1 15 777,00
1 585 689,00
1 879 472,00
1 955 370,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598,00
2 033 598.00
1.7
Мероприятие 7.
Покрытие
транспортным
организациям
в ыпадаю[них доходов,
возникающих в связи с
оказанием мер
социальной
11 оддерж к и отде; н»ным
категориям
граждан по проезду на
железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения
2017-
2024
Итого
1 885 149,82
28 500 930.000
2 064 757,00
3 404 578,00
5 818 099,000
6 253 235,000
4 782 091,000
2 059 390,000
2 059 390,000
2 059 390.000
МТДи
Московской
области
[еречисление 13 бюджета Московской области (снежных средств ранспортпым организациям 1ри соблюде- ши сроков фсдставления
Министерство
гранспорта
Московской
области, МТДи
Московской
области
отчетных
юкумептов
Средства
бюджета
Московс
кой
области
1 885 149,82
28 500 930,000
2 064 757,00
3 404 578,00
5 818 099,000
6 253 235.000
4 782 091,000
2 059 390,000
2 059 390,000
2 059 390,000
1.8
Мероприятие 8. Компенсация потерь в
2017-
2024
Итого
631 557,52
6 221 835,00
635 940,00
731 098,00
762 565,00
793 068,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
МТДи
Московской
1еречислепие з бюджета
доходах op rai i изациям жсл ез 11 одорож ною транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных орг анизаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом пригородного сообщения
Средства
бю;1жста
Московс
кой
области
631 557.52
6 221 835,00
635 940.00
731 098,00
762 565,00
793 068.00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
824 791,00
области
Московской
юласти
1СНСЖНМХ
средств
гранспортмым )р тан изаниям фи соблюде- ши сроков федставдспия
i
Министерство транспорта Московской )бласги , МТДи
Московской юласти Л'ЧСТНЫХ юку ментов
1.9
Мероприя тие 9.
Иные межбюджетные трансферты бюдже там бюджетной системы в связи с
предоставлением установленных законами Московской области
дополнительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на трапа юрте в городе Москве отдельных катег орий фаждан из числа семьи и детей, имеющих место жительства в Московской области
2017-
2024
Итого
4 689 096.00
595 456,00
500 064.00
564 465,00
587 023.00
610 522,00
610 522.00
610 522,00
610 522,00
МТДи
Московской
области
1еречислеиие 13 бюджета Московской >бласти бюджету о рода Москвы
1СИСЖМЫХ
средств после юлпнеанпя па основании 1вустороннпх истов за казанные /слуг и по Iеревозке отдельных сатегорий раж да п,
1МСЮЩИХ
иесто
китсльства в
Московской
)бласти
Средства
бюджета
Московс
кой
области
4 689 096,00
595 456,00
500 064.00
564 465,00
587 023.00
610 522,00
610 522.00
610 522,00
610 522.00
1.10
Мероприятие 10.
Иные межбюджстные трансферты бюджетам бюджетной системы в связи с
предоставлением
2017-
2024
Итого
1 316 100,87
18 572 268,000
841 841,00
2 993 262,000
4 319 671,00
4 492 903,00
3 395 288,00
843 101,000
843 101,000
843 101.000
МТДи
Московской
области
1еречислепие п бюджета Московской бласти юджету орода Москвы ie нежных
Средства
бюджета
Московс
кой
1 316 100,87
18 572 268.000
841 841,00
2 993 262,000
4319671,00
4 492 903,00
3 395 288,00
843 101,000
843 101,000
843 101.000
установленных законами Московской области
доIюлiiительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на транспорте в городе Москве отдельных категорий [раждан. имеющих место жительства в Московской области, за исключен нем отдел ыI ых катеi op и й г раждан из числа семьи и детей
области
:редств после юдписания на основании гвусторонних иегов за ) казанные /слуги по юревозке отдельных <атегорий раж дан, шеющих лссто
кительства в
Московской
)бласти
1.11
■Мероприятие 11.
11рсдоставление субсидий перевозчикам па компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке
внутренним водным транспортом пассажиров, для которых
зако1 издательством Московской области установлены меры социальной поддержки
2017-
2024
Итого
■
1 53 1.00
0,00
201,00
209.00
217.00
226,00
226,00
226,00
226,00
МТДи
Московской
области
1сречисление 13 бюджет а Московской збласти Зюджету юрода Москвы 1C нежных :редств после юдписания на )сновании шусторопнпх него в за ) казанные /слуги по юрсвозкс отдельных сатсгорий раждап. шеющих лссто
кительсгва в Московской збласти
Средства
бюджета
Московс
кой
области
1 531,00
0,00
201,00
209,00
217,00
226,00
226,00
226,00
226,00
2
Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственным и контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
20 IT- 2024
Итого
422 202,83
38 227 587,544
2 619 671,00
3 597 533,404
6 008 243,000
5 458 312,190
5 i 36 957,000
5 134 957,000
5 136 957,000
5 134 957,000
МТДи
Московской
области
/довлетворс- 1ие потребиое- ги населения в 'ранспортпых /слугах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
422 202,83
38 035 754,000
2 616 071,000
3 568 853,000
5 978 674,000
5 432 380,000
5 109 944,000
5 109 944,000
5 109 944,000
5 Ю9 944,000
Средства
бюджетов
муниципа
льных
образова
ний
0,000
153 688,594
0,000
135,404
27 569,000
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013,000
Внебюд
жетные
средства
0,000
38 145,00
3600,00
28 545,00
2 000,00
0,000
2000,00
0,000
2000,00
0,000
2.1
Мероприятие I Организация транспортного обслуживания населения автомобильным фан с пор том в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2017-
2024
Итого
384 594,86
17 408 528,000
401 546,00
511 267,00
3 230 267,000
2 842 320,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
М'ГДи
Московской
области
/ловлетворени ; потребности тселепия в "рапспортных /слугах 1овышение /ровня жизни 1 подвижности тселепия. Обеспечение ранепортной юступности шя всех чате горим раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
384 594,86
17 408 528,000
401 546,00
511 267,00
3 230 267,000
2 842 320,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2 605 782,000
2.2
Мероприятие 2. Организация гранепортного обслуживания населения городским наземным злсктричсским фане по ртом в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2017-
2024
Итого
27 316,07
1 57 830,000
18 390,00
32 233,00
1 1 554,000
15 109,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
20 1 36,000
МТДи
Московской
области
/довлотворени
: потребности
тселепия в
ранспортных
/слугах.
1овмшение
/ровня жизни
\ подвижности
тселепия.
Обеспечение
ранепортной
юступности
тля всех
сатсгорий
раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
27 316,07
157 830,000
1 8 390,00
32 233,00
1 1 554,000
15 109,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
20 136,000
2.3
Мероприятие 3. Приобретение и установка систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах
2017 т
2018
Итого
0.00
651 035.000
59 200,00
591 835,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Установка систем обеспечения 5е:ю пас пости тселепия на ie менее 1758 автобусах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
651 035,000
59 200,00
591 835,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Мероприятие 4. Предоставление субсидии
юридическим лицам и (или)
и иди в и дуал ь и ы м предпринимателям
2018-
2019
Итого
0,00
329 679,000
24 500,00
305 179,000
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Установка
:истем
обеспечения
оезопасиости
заселения на
1C менее 610
автобусах
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
313 195,000
23 275,00
289 920,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
па финансовое обеспечение затрат но приобретению и установке систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах для транспортного обслуживания населения на мар ш ругах регулярных перевозок
Внебюд
жетные
средства
0,00
16 484,000
1 225,00
1 5 259,000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.5
Мероприятие 5.
I [релоставлеиис субсидии
юридическим лицам и (или) индивидуальным
II р е д п р и н и м а те л ям па финансовое обеспечение затрат по разработке планов обеспечения безопасности населения па объектах транспортной инфраструктуры, проектированию систем обеспечения гранепортной безопасности автовокзалов и автостанций и выполнению строительномонтажных работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры инженерно- техническими средствами
2017-
2018
Итого
0,00
189 246.000
7 500,00
1 81 746,000
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области,
инвестор
1риведение в юответствие 'реновациям ■ранепортнои 5езо пас пости ie менее 4 автовокзалов 1 л и
штостанций
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
176 608,000
7 125,00
169 483,000
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
0.00
12 638,00
375,00
12 263,00
0,00
0,00
0,00
2.6
Мероприятие 6. Организация
2017-
2024
Итого
10 291,90
67 563,000
11 541,00
9 844,00
7 558,00
7 648,00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
МТДи
Московской
Удовлетворе- 1ие потребное-
транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в соответствии с государствен 11 ы м и контрактами па оказание услуг по перевозке пассажиров
Средства
бюджета
Московс
кой
области
10 291,90
67 563,000
1 1 541.00
9 844,00
7 558,00
7 648,00
7 743.00
7 743,00
7 743,00
7 743,00
области
и населения в ранспортных /слу гах
2.7
Мероприятие 7. i [ояготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший но профессии» среди водителей
Московской области
20 IT- 2024
Итого
0,00
8 000,00
2 000,00
0,00
2 000.00
0.00
2 000,00
0,00
2 000.00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
Внебюд
жетные
средства
0,00
8 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2.8
Мероприятие 8. Субсидии Государственному унитарному предприятию пассажирского автомобилы [ого транспорта Московской области «МОСТРЛПСЛВТО» на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц. работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановление платежеспособности I осударствсиного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «МОСТРА11САВТО» (санация)в соответствии с Федеральным •законом от 26.10.2002
2017
Итого
0.00
2 094 994,00
2 094 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области
Средства
бюджета
Москов
ской
области
0.00
2 094 994,00
2 094 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
№ 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
2.9
Мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинапсировапие транспортного обеспечения садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Московской области, па муниципальных маршрутах
регулярных перевозок но регулируемым тарифам
2018
Итого
0.00
13 277,404
0,00
13 277,404
0,00
0,00
0.00
0.0
0.0
0,0
Удовлетворе- ше потрсб- 4 ости
[аселсния в ранспортных /слугах. Говышение /ровня жизни 1 подвижности шсслсния. Обеспечение ранспортной доступности 1ля всех са ге гор ий раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
13 142,00
0,00
13 142,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
МТДи
Московской
области
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
Московс
кой
области
0.00
135,404
0,00
135,404
0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
2.10
Мероприятие 10.
11редоставление rpai нов юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в целях улучшения организации транспортного обслуживания населения
2018
Итого
0.00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области
1овышсние сачества дослуживания (аселения Обеспечение ранспортной доступности доя всех сатегорий раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2.11
Мероприятие 11. Субсидия
юридическим лицам и(или)
индивидуальным 11 р ед! 1 р и н и м ал ел я м на возмещение
2018
Итого
0,00
102 152,00
0,00
102 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
МТДи
Московской
области,
инвестор
1овышение
сачества
)бслуживания
«аселения.
Обеспечение
ранспортной
доступности
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
101 129,00
0,00
101 129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходов на ремонт
асфальтобетонного
покрытия
производственной
территории, включая
площади для стоянки
автомобильного
транспорта.
пассажирских
автотранспортных
предприятий
Московской области,
обеспеч ивающих
транспортное
обслуживание
населения
Внебюд
жетные
средства
0,00
1 023,00
0,00
1 023,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
гля всех сате торий раждан
2 12
Мероприятие 12.
С у бс и л и и б дискетам муниципальных образований Московской области на
софинансирование расходов на организацию гранспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2019-
2024
Итого
0,00
15 355 283,190
0,00
0.00
2 756 864,000
2 593 235,190
2 501 296,000
2501 296,000
2 501 296,000
2 501 296,000
/довлетворепи
; потребности
гассления в
'ранспортных
/слугах.
1овышение
/ровня жизни
\ подвижности
гасслспмя.
Обеспечение
гранспортной
юступпости
1дя всех
категорий
раждан
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
15 201 730.000
0,00
0,00
2 729 295,000
2 567 303,000
2 476 283,000
2 476 283,000
2 476 283,000
2 476 283,000
МТДи
Московской
области
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
Московс
кой
области
0,00
153 553,190
0,00
0,00
27 569.000
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013.000
органы местною самоуправления муниципальных образований Московской области
Основное мероприятие 3. Транспортное обслуживание мероприятий
2017-
2024
Итого
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
МТДи
Московской
области
Гранспортпое )беспечение /частников и остей
мероприятий
Средства
бюджета
Московс
кой
области
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 $10,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
3.1
Мероприятие 1.
Транспортное
обслуживание
мероприятий,
общегосударственных
праздников и
юбилейных дат
2017-
2024
Итого
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291.000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
МТДи
Московской
области
Гранспортпое эбеспечсиис /частников и остей
мероприятий
Средства
бюджета
Московс
кой
области
8 026,40
170 114,000
18 351,00
20 555,00
20 610,000
21 434,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
22 291,000
Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)
4
Основное
мероприятие 4.
Обновление
подвижного состава
пассажирского
автомобильного
транспорта и
г о роде ко ю назем но го
электрического
транспорта
2017-
2021
Итого
11
212639,518
25 678 828.000
6 525 394,000
4 271 876,000
5 621 694,000
5 568 447.000
3 691 417,000
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области
/лучигеиие
сачесгва
>бслуживания
гаселеиия
Средства
бюджета
Московс
кой
области
2 845 593,10
22 408 192,00
5 702 394,00
2 380 341,00
5 445 294,00
5 383 227,00
3 496 936,00
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
8 367 046,418
3 270 636,000
823 000,00
1 891 535,000
1 76 400,000
185 220,000
194 481,000
0,00
0,00
0,00
4.1
Мероприятие 1. Расходы на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)автобусов для транспортного обслуживания населения на смежных
межрегиональных и м ежм у н гщи г 1 ал ы г ы х маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлен ием льгот но оплате проезда отдельным категориям граждан
2017-
2020
Итога
0,00
21 998 192,00
5 579 394,00
2 093 341,00
5 445 294,00
5 383 227,00
3 496 936,00
0,00
0,00
0,00
М'ГДи
Московской
области
1риобретемме: 758 автобусов i2017 -2020 .г. на сумму 12 624 125.00 гыс. руб..
>58 автобусов j 2019-2021 \г на сумму ) 374 067.0 ’ *ыс. руб.
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
21 998 192,00
5 579 394,00
2 093 341,00
5 445 294,00
5 383 227.00
3 496 936,00
0.00
0,00
0,00
4,2
Мероприятие 2.
11риобретение автобусов транспортными орг анизациями без участия средств бюджета Московской области для транспортного обслуживания пассажиров по маршрутам рег улярных перевозок
2017-
2021
Итого
0,00
2 587 101,000
160 000,00
1 871 000,00
1 76 400,00
185 220,00
194 481,00
0,00
0.00
0,00
М'ГДи
Московской
области,
инвестор
1оставка 400 ттобусов, шаптироваи- шх для людей :ограничеп- шми
юзможностя- ли, для
обслуживания гассления на ;межных иежресиона- 1ЬНЫХ и
шежмуници- гальных маршрутах. 1оставка в
Внебюд
жетные
средства
0,00
2 587 101.000
160 000,00
1 871 000,00
176 400,00
185 220,00
194 481.00
0,00
0,00
0,00
1018 году 798 IB гобусов для юслуживания
ia
муниципаль
ных
маршрутах, в :ом числе зольшого сласса - 29 ед., среднего сласса - 90 ед., и ало го класса - з79 ед.
4.3
Мероприятие 3.
11редоставлепие субсидий
юридическим дицам и (ил и) ш 1ди в илуалЫ1Ы м предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по приобретению трамвайных вагонов для транспортного обслуживания населения па маршрутах
регулярных переволок по регулируемым тарифам, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категор иям граждш i
2017-
2018
Итого
0.00
410 000,00
123 000,00
287 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДн
Московской
области
Приобретение ie менее 21 ■рамвайного загона,
тактированно о для
инвалидов и ыаломобильпы с ipynn 1аселения, из «их не менее 6 трамвайных загонов- в Ю17 году, не иснес 15 рамвайных загонов - в Ю18 году.
Средства
бюджета
Московс
кой
области
0,00
410 000,00
123 000,00
287 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4
Мероприятие 4.
11риобретсние трамвайных вагонов
2017-
2018
Итого
0.00
20 535,00
0,00
20 535,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
инвестор
Внебюд
жетные
средства
0,00
20 535,00
0,00
20 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5
Мероприятие. Организация пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршругах регулярных перевозок
2017
Итого
0,00
663 000,00
663 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюд
жетные
средства
0,00
663 000,00
663 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Основное мероприятие 5. Обновление подвижного состава желез 1 юдорожного транспорта
2017-
2024
Итого
8 320 776.608
132 963 113.150
33 282 000,00
20 609 800,00
27 490 502.490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951.720
8 769 776.460
13 371 406.490
МТДи
Московской
области,
инвестор
Закупка IOC1 до в для фигородных
тссажирских
юревозок
Внебюд
жетные
средства
8 320 776.608
132 963 113.150
33 282 000,00
20 609 800.00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951,720
8 769 776,460
13 371 406,490
5.1
Мероприятие 1 11риобрстспие желез I юдорожно i о подвижног о состава
2017-
2024
Итого
8 320 776.608
132 963 1 13.150
33 282 000.00
20 609 800,00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951.720
8 769 776.460
13 371 406,490
МТДи
Московской
области,
инвестор
Закупка юездов для фИ город пых тссажирских юревозок
Внебюд
жетные
средства
8 320 776,608
132 963 113,150
33 282 000,00
20 609 800,00
27 490 502,490
6 769 773,640
14 924 902,350
7 744 951,720
8 769 776.460
13 371 406,490
6
Основное
мероприятие 6.
Строительство
(реконструкция)
объектов
транспортной
инфраструктуры
2017-
2024
Итого
884 898,00
1 55 344 209,98
62 050 273.16
53 427 263,56
23 057 685,91
10 184 586,62
5 869 962,73
464 322.00
71 633,00
218 483,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Ввод в
жеплуатацию юъектов •ранспортпой шф растру кгу-
)Ы
Внебюд
жетные
средства
884 898.00
155 344 209.98
62 050 273.16
53 427 263.56
23 057 685,91
10 184 586,62
5 869 962.73
464 322,00
71 633,00
218 483,00
6.1
Мероприятие 1. Создание транспортно- пересадочных узлов
2017-
2021
Итога
95 118,00
37 456 453.98
4 445 978,16
9 710 696.56
9 549 384,91
8 343 519,62
5 406 874.73
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Звод в
жспд\атацию
16
-ранспортпо- юресадочпых злов, из соторых ввод 4 П ГУ
1 лакируется в 1022 году
Внебюд
жетные
средства
95 1 18.00
37 456 453.98
4 445 978,16
9 710 696,56
9 549 384,91
8 343 519,62
5 406 874,73
0,00
0,00
0,00
6,2
Мероприятие 2.
Модернизация
объектов
пассажирского
комплекса
жел ез 1 ю дорож! ю го
транспорта
2017-
2024
Итого
789 780
4 744 228,00
782 120,00
698 664 000
969 301,000
1 076 617,000
463 088,000
464 322.000
71 633.000
218 483,000
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
Ввод в
жеплуатацию юъектов ранспортпой 4 нф растру кту-
)Ы
Внебюд
жетные
средства
789 780
4 744 228.00
782 120,00
698 664.000
969 301,000
1 076 617.000
463 088.000
464 322.000
71 633.000
218 483,000
6.3
Мероприятие 3. Реконструкция и развитие объектов инфраструктуры авиационного транспорта
2017-
2020
Итого
0.00
113 140 450,00
56 822 175.00
43 014 825,00
12 539 000,0
764 450,0
0,00
0,00
0.00
0,00
МТДи
Московской
области,
привлеченный
инвестор
/лучшей ис сачсства )6служивания тселения
Внебюд
жетные
средства
0.00
ИЗ 140 450.00
56 822 175,00
43 014 825.00
12 539 000,0
764 450,0
0,00
0,00
0.00
0,00
6.4
Мероприятие 4. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство надземной транспортной
2018
Итога
0,00
3 078,00
0,00
3 078,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МТДи
Московской
области, ЛО
«Скоростные
транспортные
линии
«Стрела»
Улучшение
качества
обслужива
ния
населения
Внебюд
жетные
средства
0,00
3 078,00
0,00
3 078.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с коростой системы (1ГГСС) «Стрела» 1
7
Основное мероприятие 7. Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области
2017-
2021
Итого
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000,00
715 000,00
690 000,00
725 000,00
0,00
0,00
0,00
Инвестор
Внедрение
системы
безналичной
оплаты
проезда на
маршрутах
pei ударных
перевозок
Московской
области и
обеспечение
ес
функциони
рования
Внебюд
жетные
средства
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000,00
715 000,00
690 000,00
725 000,00
0.00
0.00
0,00
7 1
Мероприятие 1 Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа па общественном транспорте Московской области
2017-
2021
Итога
649 984.57
3 865 000,00
1 035 000,00
700 000.00
715 000,00
690 000.00
725 000.00
0,00
0.00
0,00
Инвестор
Внедрение
системы
безналичной
оплаты
проезда на
маршрутах
регулярных
перевозок
Московской
области и
обеспечение
ее
функциони
рования
Внебюд
жетные
средства
649 984,57
3 865 000,00
1 035 000.00
700 000,00
715 000,00
690 000.00
725 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
Итого:
36 015 146,236
519 868 649,724
122 306 045,16
101 %0 718,964
87 147 108.400
54 098 S 18,450
53 794 474,080
31 51 5 577,720
32 149 713,460
36 £• 6 193,490
Средства
бюджета
Московской
области
16 602 097,98
208 563 157,000
22 996 395. О
23 717 751,000
33 798 479,000
34 287 936,000
30 013 517.000
21 247 693.000
21 247 693,000
21 247 693,: J0
Средства
бюджета
города
Москвы
I 190 342,66
1 5 670 700,000
2 115 777.00
1 5S5 689,000
1 879 472,000
1 955 3; тооо
2 033 598,000
2 33 598,000
2 033 598,000
2 033 598,000
Внебюд
жетные
средства
18 222 705,596
295 481 104,130
97 193 873,16
76 657 143,56
51 441 588,400
17 829 580,260
21 716 346,080
8 209 273,720
8 843 409,460
13 589 889,490
Средства
бюджетов
муниципа
льных
образований
Московской
области
0,00
153 688,594
0,00
135,404
27 569,600
25 932,190
25 013,000
25 013,000
25 013,000
25 013.000
»;
3) подраздел 11.5 «Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено мероприятиями Программы» изложить в следующей редакции:
«11.5. Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
предусмотрено мероприятиями Программы
11.5.1. Адресный перечень
объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
№
п/и
Адрес
(наименование
объекта)
I 'оды строитель ства
I [роек- тная мощность (кв. м)
11редслыгая стоимость объекта (тыс. руб.)
1 (рефинансировано на
01.01.2017 (тыс. руб.)
Источ-
ПИКИ
финан
сирова
ния
Финансирование, тыс. руб.
Осга
ТОК
смет ной стой мости до ввода в
ЖСП-
луа-
та-
цию
(тыс.
руб.)
I ^именование главного распорядителя бюджетных
средств
1
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 I'.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Транспортно-
пересадочный
узел
«11олольск»
2017-
2020
82487
3112143.74
4226,0
Внебюд
жетные
средства
3107917.74
182818,70
548456,07
731274,76
731274,76
914093,45
2
Транспортно- пересадочный узел «Люберцы- 1»
2017-
2021
240858
6367369,10
11914,0
Внебюд
жетные
средства
6355455,10
373850,30
1121550,90
1495401,20
1495401,20
1869251,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
Транспорт! ю- исрссадочиый
учел «Отдых»
2017-
2020
45153
696058,22
4197,0
Внебюд
жетные
средства
691861,22
69186,12
103779,18
138372,25
242151,42
138372,25
4
Транспортно-
пересадочный
узел
«Одинцово»
2017-
2021
82718
7513616.6
1885,0
Внебюд
жетные
средства
7511731,60
441866.56
1325599.70
1767466.26
1767466.26
2209332,82
5
Транспортнопересадочный узел «Быково»
2017-
2020
33898
87647,51
3363,0
Внебюд
жетные
средства
84284,51
21071,13
33713.80
29499,58
0.00
0,00
6
Транспортно- нересадочный учел «Ступино»
2017-
2020
67200
2135943,4
5239,0
Внебюд
жетные
средства
2130704,40
213070,44
426140,88
852281,76
639211,32
0.00
7
Транспортно- исресадочиый учел «Лобня»
2017-
2021
59797
74968,63
2888,0
Внебюд
жетные
средства
72080,63
7208,06
10812.09
14416,13
25228,22
14416.13
8
Транспортно-
пересадочный
узел
«IIиКольское»
2017-
2021
26665
108467,26
2352,0
Внебюд
жетные
средства
1061 15.26
10611,52
21223.05
42446,11
31834.58
0,00
9
Гранаюртно- псресадочный учел «Мытищи»
2017-
2020
113592
3711757.00
2007,0
Внебюд
жетные
средства
3709750,00
370975,00
741950.00
1483900,00
1112925.00
0,00
10
Транспортно- пересадочный учел «Купавна))
2017-
2019
49610
365055,55
10506,0
Внебюд
жетные
средства
354549,55
212729,73
141819,82
0,00
0,00
0,00
1 1
Транспортно-
пересадочный
узел
«Электроугли»
2017-
2019
31805
151907,06
4780,0
Внебюд
жетные
147127.06
88276,24
58850,82
0,00
0.00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
средства
12
Транспорт! ю- исресадочный
узел
«Силикатная»
2017-
2019
86870
1 181892.55
16416,0
Внебюд
жетные
средства
1165476,55
699285,93
466190.62
0,00
0.00
0.00
13
Транспортнопересадочный узел «Пара»
2017-
2019
45668
257908.70
8496.0
Внебюд
жетные
средства
249412.70
149647,62
99765.08
0,00
0,00
0.00
14
Транспортно-
пересадочный узел «Истра»
2017-
2020
44087
894914.16
6125.0
Внебюд
жетные
средства
888789.16
52281.71
156845.15
209126,86
209126.86
261408,58
15
Транспортно- пересадочный узел «Ногинск»
2017- го 19
39069
1438922,50
10724.0
Внебюд
жетные
средства
1428198,50
856799.10
571399.40
0,00
0,00
0,00
16
Транспортно-
пересадочный
узел
«Химки-2» (застройщик ООО «Химки-
2»)
2017-
2020
7013000.00
50000.0
Внебюд
жетные
средства
6963000.00
696300,00
1392600.00
2785200,00
2088900.00
0.00
17
Транспортно-
пересадочный
узел
«Химки»
2017-
2018
18660
2500000.00[1] [2]
0.00
Внебюд
жетные
средства
2490000,00
0,00
2490000,00
0,00
0.00
0,00
Всего по мероприятию
3761 1571,98
145118.00
Всего:
37456453,98
4445978,16
9710696,56
9549384,91
8343519,62
5406874,73
-
-
11.5.2. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 2 «Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта» основного мероприятия 6
№
п/и
Адрес
(наименование
объекта)
I ОДЫ
строи
тельства
11роск- тная мощность (количество платформ)
Предельная стоимость объекта (тыс руб.)
Профинансировано па 01.01.2016 (тыс руб )
Источники
финансирования
Финансирование (тыс. руб )
Остаток
:метпон
:тонмо-
:ти до
звода в
жеплу-
пацию
тыс.
руб.)
: 1аимс-
ювание
лавного
засноря-
титсля
5ЮДЖСТ-
зых
:редств‘
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г."
2023 г.3
2024 г,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Городской
округ
Луховицы, ст. Фруктовая
2017
2
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2
Коломенский I 'ородской округ, ст.
11ески
2017
2
2 200,00
0.00
Внебюджетные средства
2 200.00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
3
Орехово- Зуевский городской округ, ст. Лвсюниио
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
4
Воскресенский муниципальный район, ст. Воскресенск
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
5
I 'ородской округ
Домодедово, ст. Ленинская
2017
1
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200.00
2 200,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Городской округ Ступино, ст. Жилево
2017
1
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
I'ородской округ Кашира, ст. Богатищево
2017
1
2 200,00
0.00
Впебкхлжет- пые средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
в
Городской
округ
Электрогорек, ст.
Электрогорск
2017
2
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
9
Городской
округ
Шаховская, ст. Бухолово
2017
1
2 200.00
0.00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
10
Городской
округ
Красиоармсйск
ст.
Красноармейск
2017
2
2 200,00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
11
Городской округ Фрячино, ст. Фрячшю
2017
1
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
12
1 ородской округ
Домодедово,
ст.
Авиационная
2017
1
2 200.00
0,00
Внебюджетные средства
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
-
13
Богородский городской округ,
O.I1. 33 км
2017
2
168 240.00
0,00
Внебюджетные средства
168 240,00
168 240,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
14
Щелковский муниципальный район.
ст.
Бахчиванджн
2017
2
168 240,00
0,00
Внебюджетные средства
168 240,00
168 240,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
15
Городской округ Фрячино. ст. Фрячино. о.п. Фрячино пассажирская
2017
1
84 120,00
0,00
Внебю.тжет- ные средства
84 120,00
84 120,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
16
Щелковский муниципальный район,ст Чкаловская
2017
2018
2
312 075.00
0,00
Внебюджетные средства
312 075,00
168 240,00
143 835.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
17
Воскресенский муниципальный район, ст. Виноградово
2017
2018
2
433 419,001
0,00
Внебюджетные средства
433 419,00
166 880,00
266 539,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
18
Наро-Фоминск городской округ, о.п. Алабино
2018
2
188 745,00
0,00
Внебюджетные средства
188 745,00
0,00
188 745,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
20
Городской
округ
Королев.о н Валентиновка
2018
2019
2
199 090.001
0.00
Внебюджетные средства
199 099,00
0.00
99 545,00
99 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Городской округ Чехов, о.п. Чеиедево
2019
2
190 975.001
0.00
Внебюджетные средства
190 975,00
0,00
0,00
190 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Городской округ Фрячино. ст. Фрячино- Товарная
2019
1
93 510,001
0.00
Внебюджетные средства
93 510,00
0,00
0,00
93 510,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
22
Городской округ Истра, о.п. Малиновка
2019
2
197 574.001
0,00
Внебюджетные средства
197 574,00
0,00
0,00
197 574,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
-
23
Раменский муниципальный район, о.п. 55 км
2019
2
193 548.001
0.00
Внебюджетные средства
193 548,00
0,00
0,00
193 548.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
-
24
Городской
округ
Элек'фогорск, о.п. 14 км
2019
1
97 567.001
0,00
Внебюджетные средства
97 567,00
0,00
0,00
97 567,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
-
25
1 'ородской округ Чехов, о.п. Молоди
2019 -
2020
2
193164,001
0.00
Внебюджетные средства
193 164,00
0.00
0,00
96 582,00
96 582,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
-
26
1 ородской округ Ступино, о.п. Акрн
2020
2
188 962.001
0.00
Внебюджетные средства
188 962,00
0,00
0.00
0.00
188 962.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
27
Богородский городской округ, о.н. Нсино
2020
2
192 549.001
0.00
Внебюджетные средства
192 549,00
0,00
0.00
0.00
192 549.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
-
28
Раменский муниципаль- ный район, о.н. Вялки
2020
1
94 879.001
0,00
Внебюджетные средства
94 879.00
0.00
0.00
0,00
94 879,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
29
Городской округ Шатура, о.п.
Кривандино
2020
1
116821.001
0,00
Внебюджетные средства
116 821,00
0,00
0,00
0.00
1 16 821,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
-
30
Городской
округ
Павловский Посад, о.п. Ковригиио
2020
1
98 185,001
0.00
Внебюджетные средства
98 185.00
0,00
0.00
0,00
98 185,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
31
Орехово- Зуевский городской округ, О II Кабаново
2020
2
191 893,001
0.00
Внебюджетные средства
191 893.00
0,00
0,00
0,00
191 893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
32
Городской
округ
Павловский Посад, о.и. Ленская
2020
1
96 746.001
0,00
Внебюджетные средства
96 746.00
0,00
0,00
0,00
96 746,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
33
Талдомский
городской
округ,
о.и. Карманово
2021
1
98 727,001
0,00
Внебюджетные средства
98 727,00
0,00
0,00
0,00
0.00
98 727.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-
34
I 'ородской округ 11одольск, ст. Гр и в но
2021
2
171 000.001
0.00
Внебюджетные средства
171 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
171 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
35
I ородской округ Ступино, о.п. Шугарово
2021
2
193 361,001
0.00
Внебюджетные средства
193 361.00
0,00
0,00
0,00
0.00
193 361.00
0,00
0,00
0.00
0,00
-
36
1 ородской округ
Павловский 11осад,
0.1 г Вохна
2022
2
182 233,001
0,00
Внебюджетные средства
182 233,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
182 233,00
0,00
0,00
0,00
-
37
Городской
округ
Павловский 11осад.
о.п. Казанское
2022
2
182 783,001
0,00
Внебюджетные средства
182 783.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
182 783,00
0.00
0,00
0,00
-
38
Дмитровский городской округ, ст. Катуар
2022
1
99 306,001
0,00
Внебюжег- пые средства
99 306,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
99 306,00
0.00
0.00
0,00
-
39
Коломенский городской округ, о.п.
113 км
2023
2
71 633,001
0.00
Внебюжст- ныс средства
71 633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
71 633,00
0.00
0,00
-
40
1 ородской округ
Долгопрудный
о.п.
Поводам пая
2024
2
88 000,001
0,00
Внебюджетные средства
88 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
0,00
-
41
Городской
округ
Павловский
Посад,
ст. Павловский Посад
2024
2
88 000,001
0,00
Внебюжст- ные средства
88 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
0,00
42
Городской округ Серпухов, ст Серпухов
2024
1
42 483,001
0,00
Внебюджетные средства
42 483,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
42 483,00
0.00
-
Всего по мероприятию
2017-
2024
68
4 744 228,00
0,00
Внебюджетные средства
\ 744 228,00
782 120.00
698 664.00
969 301.00
1 076 617,00
463 088,00
464 322.00
71 633.00
218 483.00
0,00
-
1 Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта осуществляется за счет средств инвесторов.
2Объем финансирования будет скорректирован после предоставления инвестором уточненной информации.».
4) подраздел 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на выполнение работ по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:
«11.6. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения
11.6.1. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Московской области, определяется с учетом Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.12.2017 № 513, для транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам определяются в разрезе классов транспортных средств по следующей формуле:
Roto = Ямеж + Ямун,
где:
Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на очередной финансовый год и на плановый период (далее - t-й прогнозируемый год) на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
Rмeж - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - межмуниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (далее - Перечень), определяются по формуле:
Rмeж = (Осмеж + Пвмеж) - Смеж,
где:
Осмеж - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;
Овмеж - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;
Смеж - стоимость работы транспортных средств по межмуниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый
год.
RjviyH - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню, определяются по формуле:
RMyH = X RMyHn при RMyH„ < 0, где
Ямунп - прогнозируемые расходы n-го муниципального образования на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам на t-й прогнозируемый год. определяются по формуле:
RjvryHn = (Осмунп + DBMyHn) - Смунп,
где:
DcMyHn - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;
Овмунп - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;
Смунп - стоимость работы транспортных средств по муниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый год.
2. Расчет совокупных прогнозируемых доходов от перевозки пассажиров.
2.1. Собственные доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:
Осмеж (Осмунп) = £f=1Dcflji,
где:
Dcnji - собственные доходы на t-й прогнозируемый год по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:
по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:
Осд = £f=i Dcflji х let
где:
Dcji - ожидаемые собственные доходы транспортных организаций по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, осуществляющих перевозки пассажиров в текущем году;
let - прогнозные значения средневзвешенного роста тарифа для пассажиров, оплачивающих проезд, в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета;
по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:
Dcflj = Df=i Ci х Kd,
где:
Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;
Kci - соотношение совокупных прогнозируемых собственных доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам; к - количество планируемых классов транспортных средств.
2.2. Выпадающие доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:
Dbmok (Овмунп) - XDBjiji
где:
Овдр - выпадающие доходы транспортных организаций на t-й прогнозируемый год по j-тому маршруту, обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:
по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:
Dвд/ = Xf=1 Deji х iBt,
где:
Deji - ожидаемые выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-тому маршруту обслуживаемому транспортным средством i-ro класса;
IBt - прогнозные значения средневзвешенного роста средней стоимости поездки льготных категорий граждан в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета.
по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:
Овдц = £f=1 Сi х КвL,
где:
Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;
Kei - соотношение совокупных прогнозируемых выпадающих доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам;
к - количество планируемых классов транспортных средств.
3. Расчет стоимости работы на t-й прогнозируемый год.
Стоимость работы определяется по формуле:
Смеж (Смунп) = Xf=1 Ci,
3.1. Расчет стоимости работы (Ci) автобуса:
Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt),
где:
Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;
R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
Р - коэффициент использования пробега, равный 1;
Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);
3.2. Расчет стоимости работы трамвая и троллейбуса:
Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt) + MixL[ixr/12x Tni),
где:
Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;
R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, не более 9,6 процента;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
Р - - коэффициент использования пробега, равный 1.
Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);
Mi - установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, максимальное количество транспортных средств i-ro класса, ед.;
U,i - средняя рыночная стоимость транспортных средств i-ro класса;
Tni - срок полезного использования транспортных средств i-ro класса, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, лет; п - прогнозируемый период, лет;
г - общее количество месяцев работы транспортного средства i-ro класса в Пом прогнозируемом году.
4. Расчет себестоимости 1 км пробега автобуса.
Себестоимость 1 км пробега автобуса определяется по формуле:
Sti = POTBti + CPti + Prti + PcMti + Pmti + PTOti + FIKPti,
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
P-rti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в прогнозируемо году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
ITKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.
4.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi — 12 х 1,2 х 3IlBi х A4ti х к1Г! х I 3nt / (Lti х ФРВв),
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
3ITBi - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;
A4ti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом периоде, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
bnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, равный 1744 часа.
4.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
3nBi = СЗП х Кзш х Км,
где:
СЗП - среднемесячная заработная плата по Московской области по данным Росстата за период с января месяца текущего года но последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов (для автобусов малого класса - 0,875, для автобусов среднего класса - 0,975, для автобусов большого класса - 1,375, для автобусов особо большого класса - 1.460);
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
4.2. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле;
CPti = POTBti х (Стс / 100),
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
4.3. Расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Ртб) определяются по формуле:
РтП= L)i х Ri х iTt,
где:
Ri - нормативный расход топлива в расчете на 1 км пробега автобусов i-ro класса, определенный в соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом Минтранса России от 24 июня 2003 г. № 153;
U) - цена 1 литра топлива по данным по данным Росстата за период с января месяца текущего года по последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;
ITt - индекс цен производителей нефтепродуктов в t-ом прогнозируемом году, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.
4.4. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PcMti) определяются по формуле:
PcMti = 0,075 x Piti,
Piti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году на 1 км пробега.
4.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:
Pinti = Уini х iMt,
где:
У mi - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, (для автобусов особо малого класса - 014, для автобусов малого класса - 0,23, для автобусов среднего класса - 0,63, для автобусов большого класса - 0,81, для автобусов особо большого класса - 0,9);
IMt - индекс цен на машины и оборудование в прогнозируемом году (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к началу прогнозируемого года, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
4.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = OOTppi + P34ti,
где:
OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году;
P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
4.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле:
OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (Рп / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска ремонтного рабочего, а также расходы на заработную плату подменного рабочего на период отпуска;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
Тп - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств i-ro класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса -4,1, для автобусов малого класса - 5,6, для автобусов среднего класса - 6,5, для автобусов большого класса - 9,3, для автобусов особо большого класса - 13,4), с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для автобусов особо малого класса - 3,8, для автобусов малого класса - 4,5, для автобусов среднего класса - 5,5, для автобусов большого класса -7,1, для автобусов особо большого класса - 9,2) с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %
4.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х Кзш х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0,8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
4.6.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Узч! км х Кзч х iMt х Ка,
где:
Узч1 км - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для автобусов малого класса - 2,5, для автобусов среднего класса - 3,5, для автобусов большого класса - 6,2, для автобусов особо большого класса - 8,3);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
Ка - понижающий коэффициент (пункт 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);
4.7. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ПКРй) определяются по формуле:
ПКРй = Кпр х (РтН + PcMti + Pmti + PTOti),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, раы ын 0,6;
РтП - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
5. Расчет себестоимости 1 км пробега трамваев.
Себестоимость 1 км пробега трамваев (Sti) определяется по формуле:
Sti = POTBti + POTKti + CPti + РэП + PTOti + РюкТ + Prat + Pnt + Pent + ITTKPti,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTnt - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Put - расходы на содержание и ремонт трамвайного пути в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Pent - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
TIKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для автобусов i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.
5.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi = 12 х 1,2 х 3F[Bi х A4ti х к,„х I зт / (Lti х ФРВв),
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
31TBi - среднемесячная заработная плата водителей транспортных средств i-ro класса;
A4ti - планируемое количество часов работы трамваев i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часа.
5.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
3HBi = СЗП x Кзгп х Км,
Кзп1 - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 0,9;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;
5.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I 3nt / (Lti х ФРВк),
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;
ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса
ЛЧКП - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;
1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени; l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.
5.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:
3IIKi = СЗП х Кзгп х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов (0,7);
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
5.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:
CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100), руб./км,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
5.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt.
где:
1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);
Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для трамваев большого класса - 2,9);
Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);
bt - индекс цен на электрическую энергию для t-oro прогнозируемого года, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.
5.5. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = OOTppi + P34ti,
где:
OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t -ом прогнозируемом году;
РЗЧй - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
5.5.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле;
OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х hnt х ЗПР х (Тт1 / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
где:
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
'Гт1 - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса - 20,0);
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Тpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса -
12,0);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
5.5.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х Кзгп х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0.8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.
5.5.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Y34i х Кзч х Кс х iMt,
где:
Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для трамваев большого класса - 4,4);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы транспортных средств i-ro класса, равный 1;
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
5.6. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле:
Ркк t = 143800 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,
где:
143800 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;
1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;
Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети, равный
1,05;
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в Ком прогнозируемом году, км.
5.7. Расходы на содержание тяговых подстанций в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (РтФ) определяются по формуле:
РтФ = 357 х Nth х IMt / Ьсумм,
где:
357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;
№гп - установленная мощность тяговых подстанций, кВт;
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
5.8. Расходы на содержание трамвайного пути в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (РФ) рассчитывают по формуле:
Pn i t км = 554 000 х In х Куэ х Кпку х iMt / LcyMMt,
554 000 - базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении;
1п - суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км; 1п принимают с учетом степени детализации проводимого расчета: для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;
Куэ - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути;
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
5.9. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рс/Ц) определяются по формуле:
Рсдй = 105900 х М х СЗП х hnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,
где:
105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;
М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за отчетный период по данным Росстата на дату проведения расчета;
LcyMMt - предусмотренный контрактом суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
5.10. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКй) определяется по формуле:
ПКРй = Кпр х (Рэй + РТОй),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, равный 0,73; Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.
6. Расчет себестоимости 1 км пробега троллейбусов.
Себестоимость 1 км пробега троллейбусов (Sti) определяется по формуле:
Sti = POTBti + POTKt + CPti + Рэй + Puiti + PTOti + PKKt + Ртп1 + PcAt + IIKPti,
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
Puiti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;
PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
РтгП - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
Pet - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств;
ПКРй - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.
6.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:
POTi = 12 х 1,2 х ЗПЕИ х АЧй х кпзх I 3nt / (Lti х ФРВв),
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
ЗПЕЙ - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;
АЧй - планируемое количество часов работы транспортного средаства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;
кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);
1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часам.
6.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:
ЗПЕй = СЗП х Кзт х Км,
где:
Кзгп - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 1,05;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;
6.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I зп1 / (Lti х ФРВк).
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;
ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса;
A4Kti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;
1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени;
1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;
ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.
6.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:
ЗПЮ = СЗП х Кзш х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов, о. ш. 0,7;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равгыг 0,8.
6.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:
CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100),
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.
6.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:
Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt,
где:
1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);
Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для троллейбусов большого класса - 1,7);
Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);
bt - индекс цен на электрическую энергию для Кого прогнозируемого года (принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации).
6.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Кый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:
Pinti = Упп х iMt,
где:
У ini - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, руб./км (для троллейбусов большого класса - 0,72).
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:
PTOti = ФОТрр! + P34ti,
где:
ФОТрр1 - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год;
P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.
6.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ФОТрр^ определяются по формуле:
ФОТрр1 = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (T'ri / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),
где:
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;
Tri - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса - 25,0);
КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, р. кпый 1;
Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса
- 8,0);
КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;
ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, ; i ш 1832 часам;
Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %
6.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:
ЗПР = СЗП х K3ni х Км,
где:
Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрута, равный 0,8;
Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек, ражи ш 0,8.
6.7. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:
P34ti = Узч1 х Кзч х iMt,
где:
Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для троллейбусов большого класса - 3,3);
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, ргвныи 1;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.8. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле :
Ркй = 164600 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,
где:
164600 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;
1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;
Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети (принимается равным 1);
Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, р. ли 1;
iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
6.9. Расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PTnt) определяются по формуле:
Prat = 357 х Nm х IMt / Ьсумм,
где:
357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;
Ытп - установленная мощность тяговых подстанций для предусмотренных контрактом маршрутов, кВт;
Ьсумм - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).
6.10. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рсдф определяются по формуле:
РсдЦ = 105900 х М х СЗП х bnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,
где:
105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;
М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;
hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;
СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации по данным Росстата на дату проведения расчета;
LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.
6.11. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-го класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКРй) определяется по формуле:
ПКРй = Кпр х (Рэй + Pinti + ФОТрр1 + PTOti),
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, а и., 1,55;
РэП - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Pinti расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;
PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км
пробега.
11.6.2. Методика планирования бюджетных ассигнований
на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в Московской области, на очередной финансовый год и на плановый период определяется на основании сведений о затратах и доходах транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, с учетом оптимизации расходов на указанные цели.
Расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом определены по следующей формуле:
Roto = (Осдм + Осуб) - R,
где:
Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на соответствующий финансовый год на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом:
Осдм - совокупные доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, на соответствующий финансовый год:
где:
Осдм] - собственные доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, на соответствующий финансовый год, определяемые как произведение количества поездок по j-му маршруту, совершенных пассажирами, оплачивающими проезд, на основании данных транспортных организаций и системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок, функционирующей в порядке, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 «Об утверждении
Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок», за отчетный год и средневзвешенной стоимости поездки пассажира, оплачивающего проезд, по j-му маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в отчетном году, скорректированной на рост провозной платы в текущем году к отчетному году и в очередном финансовом году к текущему году;
Dcy6 - субсидия перевозчикам на компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, на соответствующий финансовый год:
R - совокупные расходы по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта (далее - расходы), на соответствующий финансовый год:
R = IRJ, где:
Rj - расходы по j-му маршруту.
Rj = RpeHT. j + R3j,
где:
RpeHT.j - рентабельность транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемая в размере до 4,8 процента от затрат (R:?j) на соответствующий финансовый год;
R3j - затраты по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, в том числе:
затраты на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, и совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, по установленным законодательством Российской Федерации тарифам на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из численности всего персонала транспортных организаций и среднемесячной заработной платы по j-му маршруту за отчетный год;
затраты на горюче-смазочные материалы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство нефтепродуктов (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);
затраты на техобслуживание и ремонт транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);
затраты на амортизацию основных фондов транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, за исключением затрат на амортизацию основных фондов, приобретенных за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций, на соответствующий финансовый год;
затраты на общехозяйственные (накладные) расходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые в размере до 20,5 процента от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
затраты на прочие расходы (налоги, затраты на страхование и т.п.) на соответствующий финансовый год транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемые в размере до 6 процентов от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров но маршрутам внутреннего водного транспорта.»;
5) в подраздел 11.7.5 «Порядок предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки» внести следующие изменения: наименование изложить в следующей редакции:
«11.7.5. Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки»; пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Порядок), определяет условия предоставления из бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Субсидии), и получателям субсидии, а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.»; пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При подтверждении перевозчиками фактического объема потерь в доходах, превышающего сумму Субсидии, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, погашение потерь в доходах, возникших в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, осуществляется за счет средств бюджета Московской области в 2020 году, 2021
году и 2022 году на основании актов сверки между перевозчиками и Министерством.».
6) подраздел 11.8. «Цели, условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ««финансирование муниципальных программ и программных мероприятий, направленных на достижение цели государственной программы» дополнить подразделом 11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам следующего содержания:
«11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
11.8.2.1. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в 2019-2021 годах на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - субсидии) в целях финансового обеспечения расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее - МТДи Московской области).
2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
потребность софинансирования муниципальных образований Московской области для организации транспортного обслуживания в
соответствии с их полномочиями;
наличие нормативных правовых актов муниципальных образований Московской области предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий;
выписки из бюджетов муниципальных образований Московской области о наличии в соответствующем финансовом году бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров;
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров (далее - подтверждение финансирования);
наличие заключенного между МТДи Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения о предоставлении субсидии;
обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области уровня софинансирования расходных обязательств, на финансирование которых предоставляются субсидии, за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области соответствующая объему средств в соответствии с подразделом 11.8.2.2 «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
выполнение условий, предусмотренных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1 184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;
наличие заключенного муниципального контракта на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;
предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Московской области подтверждения об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
4. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) должно содержать следующие положения:
наименование государственной программы, подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Московской области, направления расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Московской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;
показатели результативности использования субсидии в виде выполнения работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, и обязательства муниципального образования Московской области по их достижению;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обязательств, предусмотренных соглашением;
последствия недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
5. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам, и распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, установленным Программой на 2019-2021 годы.
Средства перечисляются из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии после заключения Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета Московской области.
Субсидии, в случае их нецелевого использования, подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.8.2.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Объем средств на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования рассчитывается в соответствии с подразделом 11.6.1 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» раздела 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения».
Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований предоставляется на условиях софинансирования в случае если:
Яотомун1 :0,
где:
R-Отомуш - совокупные прогнозируемые расходы на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) i-ro муниципального образования, рассчитанные в разрезе муниципальных маршрутов на очередной финансовый год и плановый период.
Максимальный размер субсидии из бюджета Московской области (Cmaxi) тыс. рублей, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области, у которого RoTOMym < 0, на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Cmaxi = Котомуш х 0,99
Размер предоставляемой субсидии (Ci) тыс.рублей бюджету i-го муниципального образования Московской области, у которого RoTOMyHi < 0, на соответствующий финансовый год рассчитывается исходя из заявки на участие в реализации мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидий определяется по формуле:
Ci = Oni - CMi
где:
Oni - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем финансовом году на финансовое обеспечение расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в i-м муниципальном образовании Московской области согласно заявке i-ro муниципального образования Московской области;
CMi - минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на софинансирование транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области, определяемый следующим образом:
CMi = Oni х Умб1 / 100,
где:
YM6i - не менее 1 процента при предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В случае, если по i-му муниципальному образованию Московской области по итогам расчета:
Ci > Cmaxi, то
субсидия из бюджета Московской области данному i-му муниципальному образованию Московской области на соответствующий финансовый год представляется в размере Cmaxi.»;
7) подраздел 11.9 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области» дополнить подразделом 11.9.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» следующего содержания:
«11.9.2. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
№
ri/и
11аи.мсновапие
муниципального образования Московской области
2019 год
2020 год
2021 год
Всего (тыс. руб.)
в том числе:
Всего (тыс. руб.)
В том
числе:
Всего
в том числе:
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
(тыс.
руб.)
субсидия из бюджета Московской области
средства
бюджета
муниципального
образования
1
Волоколамский муниципальный район
121 540
120 325
1 215
119 781
1 18 583
1 198
119 885
118 686
1 199
2
городское поселение Волоколамск
14 158
14016
142
12 173
12 051
122
10 959
10 849
1 10
3
Воскресенский муниципальный район
53 497
52 962
535
56 063
55 502
561
45 292
44 839
453
4
городское поселение Воекресенск
5 657
5 600
57
1 435
1 421
14
0
0
0
5
Ленинский муниципальный район
11 690
11 573
117
11 434
11 320
114
11 408
11 294
114
6
городское поселение Видное
автобус
30 402
30 098
304
29 292
28 999
293
29 026
28 736
290
троллейбус
68 066
67 385
681
70 662
69 955
707
73 924
73 185
739
7
Лотошинский муниципальный район
46 779
46 311
468
49 126
48 635
491
46 735
46 268
467
8
городское поселение Лотошипо
1 1 174
11 062
112
11 705
1 1 588
117
11 217
11 105
112
9
Одинцовский муниципальный район
108 918
107 829
1 089
104 883
103 832
1 051
103 541
102 503
1 038
10
городское поселение Голицыне
1 237
1 225
12
1 220
1 208
12
1 231
1 219
12
11
городское поселение Кубинка
4810
4 762
48
4 440
4 396
44
4 235
4 193
42
12
городское поселение Одинцово
4813
4 765
48
19.190
19
0,190
0
0
0
13
Пушкинский муниципальный район
68 596
67910
686
67 041
66 371
670
66 795
66 127
668
14
Раменский муниципальный район
26 752
26 484
268
22 991
22 761
230
20 760
20 552
208
15
городское поселение Кратово
2 465
2 440
25
2 354
2 330
24
2 334
2311
23
16
городское поселение Раменское
144
143
1
0
0
0
0
0
0
17
Ссргиево-l 1осадекий муниципальный район
4 729
4 682
47
0
0
0
0
0
0
18
Солнечногорский муниципальный район
46 640
46 174
466
44 361
43 917
444
43 222
42 790
432
19
Щелковский муниципальный район
8 349
8 266
83
7 929
7 850
79
7 749
7 672
77
20
городское поселение Фряново
1 425
1 411
14
1 152
1 140
12
957
947
10
21
Городской округ Балашиха
42 367
41 943
424
35 888
35 529
359
32 315
31 992
323
22
Богородский городской округ
50 680
50 173
507
40 336
39 933
403
34 273
33 930
343
23
Городской округ Бронницы
1 373
1 359
14
732
725
7
333
330
3
24
Городской округ Дзержинский
1 534
1 519
15
1 278
1 265
13
1 112
1 101
1 1
25
Городской округ Долгопрудный
63 515
62 880
635
62 959
62 329
630
63 935
63 296
639
26
Дмитровский г ородской округ
78 528
77 743
785
67 443
66 769
674
60 444
59 840
604
27
Городской округ Домодедово
100 765
99 757
1 008
92 128
91 207
921
87 573
86 697
876
28
Городской окрул' Ггорьевск
102 012
100 992
I 020
93 936
92 997
939
89512
88 617
895
29
Городской окру]' Жуковский
10 953
10 843
110
8 439
8 355
84
6 981
6 911
70
30
Г ородской округ Зарайск
93 501
92 566
935
92 791
91 863
928
93 438
92 504
934
31
Городской округ Истра
75 055
74 304
751
70 840
70 132
708
68 706
68 019
687
32
Городской округ Кашира
18 736
18 549
187
13 752
13 614
138
10451
10 346
105
33
Городской округ Луховицы
50 980
50 470
510
46 532
46 067
465
43 961
43 521
440
34
Городской округ Люберцы
3 165
3 133
32
1 323
1 310
13
108
107
1
35
Можайский городской округ
190 825
188 917
1 908
190 366
188 462
1 904
185 581
183 725
1 856
36
Городской округ Красногорск
86 458
85 593
865
79 496
78 701
795
76 002
75 242
760
37
Городской округ Клин
111 330
110 217
1 113
93 872
92 933
939
83 057
82 226
831
38
Наро-Фоминский городской округ
152 007
150 487
1 520
149 435
147 941
1 494
149 453
147958
1 495
39
Городской округ Ликино-Дулево
22 966
22 736
230
20 361
20 157
204
18 793
18 605
188
40
1 'ородской округ I [авловекий 11осад
18 293
18 110
183
1 1 743
1 1 626
117
7412
7 338
74
41
Рузский городской округ
113 682
1 12 545
1 137
110 969
109 859
1 ПО
110 625
109 519
I 106
42
Городской округ Ступино
116 661
115 494
1 167
111 846
1 10 728
1 118
109 818
108 720
1 098
43
Талдомский городской округ
46 422
45 958
464
42 948
42 519
429
41 116
40 705
411
44
Городской округ Чехов
39 711
39 314
397
35 935
35 576
359
33 743
33 406
337
45
Городской округ Шатура
118 887
117 698
1 189
115 838
114 680
1 158
115 034
1 13 884
1 150
46
Коломенский[ ородской округ
автобус
80 276
79 473
803
70 085
69 384
701
63 963
63 323
640
47
Городской округ Краснознаменск
949
940
9
911
902
9
910
901
9
48
Городской округ Мытищи
48 107
47 626
481
35 710
35 353
357
27 522
27 247
275
49
Городской округ Озеры
25 631
25 375
256
22 757
22 529
228
21 147
20 936
211
50
Городской округ Подольск
троллейбус
95 660
94 703
957
101 421
100 407
1 014
109 254
108 161
1 093
51
Городской округ Протвино
16 113
15 952
161
15 996
15 836
160
16 283
16 120
163
52
Городской округ Рошаль
666
659
7
109
108
1
0
0
0
53
Городской округ Серебряные Пруды
21 842
21 624
218
21 287
21 074
213
21 233
21 021
212
54
Городской округ Химки
троллейбус
9 735
9 638
97
10 657
10 550
107
12 033
11 913
120
55
Городской округ Шаховская
105 344
104 291
1 053
104 829
103 781
1 048
105 717
104 660
1 057
56
Городской округ Черноголовка
294
291
3
226
224
2
188
186
2
Всего муниципальные маршруты
2 756 864
2 729 295
27 569
2 593 235.19
2 567 303
25 932.19
2 501 296
2 476 283
25 013
».
4. В разделе 12 «Подпрограмма «Дороги Подмосковья»:
1) подраздел 12.1 «Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«12.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2024 годы
Государственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источники
финансирования
Расходы (тыс. ру б.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Всего, в том числе:
50 498 149.717
102 572 319.926
46 237 411.137
96 771 960,970
104 713 402.000
96 336 993.000
1 18 673 824,000
103 874 228.00
719 678 288.750
Средства
федерального
бюджета
294 100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
294 100.000
Средства
бюджета
Московской
области
47 044 360.434
86 020 382.000
38 783 516.000
70 059 665,000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666,000
68 962 070.000
518 607 900.434
В том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области, из них:
47 044 360,434
86 020 382,000
38 783 516.000
70 059 665,000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666,000
68 962 070,000
518 607 900,434
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
(собственные
средства
Московской
области)
38 025 873,537
86 020 382.000
38 783 516.000
70 059 665.000
69 385 406.000
69 246 835.000
69 105 666.000
58 962 070.000
509 589 413.537
Иные
межбюджетные трансферты ил федерального бюджета
9 018 486.897
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
9 018 486,897
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
2 749 563,283
833 613.793
353 375.137
276 289.000
263 158,000
263 158,000
263 158.000
263 158.000
5 265 473,213
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
0.000
7 000 000.000
1 000 000,000
1 300 000.000
0.000
0,000
0.000
0.000
9 300 000.000
Средства бюджета города Москвы
0.000
22 856.000
0.000
0.000
0.000
22 856.000
Внебюджетные
средства
410 126,000
8 695 468.133
6 100 520.000
25 136 006,970
35 064 838.000
26 827 000,000
49 305 000.000
34 649 000.000
186 187 959.103
Министер
ство
Всего, в том числе:
50 156 255.728
102 012 310.926
45 467 917.137
96 369 560.970
104 311 002,000
95 934 593,000
118 271 424.000
103 471 828,00
715 994 891.761
транспорта и дорожной и нф растру к-
Средства
федерального
бюджета
294 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
294 100,000
туры
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
46 702 466,445
85 489 244,000
38 048 385,000
69 657 265,000
68 983 006.000
68 844 435,000
68 703 266.000
68 559 670,000
514 987 737,445
В том число:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области, ил них:
46 702 466.445
85 489 244.000
38 048 385.000
69 657 265.000
68 983 006.000
68 844 435.000
68 703 266,000
68 559 670,000
514 987 737.445
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
(собственные
средства
Московской
области)
37 683 979,548
85 489 244,000
38 048 385,000
69 657 265.000
68 983 006.000
68 844 435.000
68 703 266,000
68 559 670.000
505 969 250.548
Иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
9 018 486,897
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
9 018 486.897
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
2 749 563,283
833 613,793
353 375.137
276 289.000
263 158.000
263 158,000
263 158.000
263 158.000
5 265 473,213
Межбюджетпые трансферты из бюджета города Москвы
0,000
7 000 000,000
1 000 000.000
1 300 000.000
0.000
0.000
0,000
0.000
9 300 000,000
Внебюджетные
средства
410 126,000
8 689 453,133
6 066 157.000
25 136 006,970
35 064 838.000
26 827 000,000
49 305 000,000
34 649 000.000
186 147 581,103
Комитет по архитектуре и
градострои
тельству
Московской
области
Всего, в том числе:
341 893.989
560 009,000
769 494,000
402 400.000
402 400,000
402 400,000
402 400.000
402 400,000
3 683 396.989
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
341 893.989
531 138,000
735 131,000
402 400,000
402 400,000
402 400,000
402 400,000
402 400.000
3 620 162,989
Средства бюджета города Москвы
0.000
22 856.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
22 856.000
Внебюджетные
средства
0.000
6 015.000
34 363.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
40 378.000
»;
2) абзац восьмой подраздела 12.2 «Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«Предусматриваются строительство и реконструкция 234,140 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов 2.566 км, строительство и реконструкция 17 мостов и 9 путепроводов протяженностью 32,506 км/4 755,205 пог. м.»;
3) подраздел 12.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) подраздел 12.5 «Адресные перечни подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) в подразделе 12.6.4 «Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов муниципальных образований Московской области на 2018-2021 годы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«12.6.4. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области»;
6) в подразделе 12.6.4.1. «Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в целях софинансирования работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области (далее - субсидии).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие потребности в капитальном ремонте и (или) ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройстве тротуаров в муниципальных образованиях Московской области;»;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие заявки (с указанием наименования, вида работ и объемов по объектам) от муниципального образования Московской области на получение субсидии (далее - Заявка);»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области, софинансирование которых планируется за счет субсидии.»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие проектной документации на объекты капитального ремонта (в случае предоставления субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (для муниципальных районов и городских округов);»;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.».
7) подраздел 12.6.4.2. «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области» изложить в следующей редакции:
«12.6.4.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
Общий объем субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем субсидии муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (С), составляющий не более 5 000,00 млн. рублей в 2019 году определяется по формуле:
С = Срасч.дор + Сдоп,
где:
С расч.дор - объем субсидий, распределяемый муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройство тротуаров в муниципальных образованиях Московской области по единой методике в 2019 году, не менее 4 620 млн. рублей;
Сдоп - дополнительные средства, выделяемые муниципальным образованиям, отмечающим в текущем году юбилеи муниципального образования и (или) социально-значимых объектов, проводящим и (или) принимающим на своей территории общероссийские мероприятия, не более 380,00 млн. рублей, в размере соответствующих заявок от муниципальных образований Московской области и подтверждением финансирования из бюджета муниципальных образований Московской области на соответствующие цели.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области (Ci) на соответствующий финансовый год, определяется по формуле:
Ci = С расч.дорл + Сдогп.
Расчетный размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Срасч.дорл) определяется по формуле:
(Klj х 0,45 + K2i х 0,45 + K3j х ОД)
Срасч.дорЛ - Срасч.дор Х £П=^К1. х 0д5 + К2. Х 0,45 + K3j X ОД)’
при этом:
если расчетный объем субсидии составил меньше или равен 600 тыс. руб., то значение Срасч.дор., принимается равным 0;
если Срасч.дор.i больше суммы Заявки, то значение Срасч.дор i принимается равным сумме Заявки;
где:
п - общее количество муниципальных образований Московской области, отобранных в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;
Klj - доля протяженности автомобильных дорог, дорожная деятельность в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством относится к вопросам местного значения соответствующего муниципального образования Московской области, не отвечающих нормативным требованиям, определяется по формуле:
где:
Дпннт; - протяженность автомобильных дорог i-ro муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог всех муниципальных образований в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (км);
K2.i - доля численности населения населенных пунктов i-ro муниципального образования в общей численности населения населенных пунктов Московской области, рассчитанная по следующей формуле:
ЧН;
етх100%'
где:
4Hj - численность населения населенных пунктов i-ro муниципального образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, человек. При этом численность населения муниципальных районов Московской области рассчитывается исходя из данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, за вычетом численности населения городских поселений Московской области, входящих в их состав по данным отчета Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года (человек);
КЗл - доля плотности автомобильных дорог i-ro муниципального образования в общей плотности автомобильных дорог местного значения Московской области, рассчитанная по следующей формуле:
K3.i = —1^-х100%,
2д=1 N j
где:
Nj - плотность автомобильных дорог местного значения i-ro муниципального образования, рассчитывается по формуле:
Ni = Li/Si,
где:
Li - протяженность дорог общего пользования местного значения i-ro муниципального образования в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года, км;
Si - площадь земель i-ro муниципального образования, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (кв.км).
Объем бюджетного ассигнования бюджета i-ro муниципального образования Московской области в 2019 году на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования Московской области, реализуемого с участием средств субсидии, определяется по формуле:
(100% — Усф. о
Сф. м. б. i = Ci х — ,
Усф. I
где:
Усф л - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-ro муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, равный 95%.
В случае если X Срасч.дор., < Срасч.дор, то остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями Московской области, отобранными в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, в соответствии с формулой расчета Срасч.дор., при наличии необеспеченной Заявки.
Распределение субсидий за счет средств Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области на соответствующий год утверждается постановлением Правительства Московской области.
Распределение субсидий из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области в рамках Подпрограммы «Дороги Подмосковья», представлено в подразделе 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья».
В случае отсутствия у муниципального образования заключенных муниципальных контрактов или объявленных конкурсных процедур по состоянию на 01 июля года предоставления субсидии, МТДи Московской области в одностороннем порядке перераспределяет нераспределенный остаток субсидии (согласно Соглашению) данного муниципального образования между бюджетами муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в подраздел 12.8.1. «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» »;
8) подраздел 12.7.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«12.7.2 Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного
значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I
Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района
1 886 410,600
1 190 021,650
Итого:
696 388,950
684 288,950
12 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 865 569,600
1 176 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 365 569,600
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500 000,000
500 000,000
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
20 841,000
13 131,313
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 709,687
7 588,687
121,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Магистральная
улица
общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово,
2018 1
строительство
1,041 км/
303,95
пог.м
1 886 410,600
1 190 021,650
Итого:
696 388,950
684 288,950
12 100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 865 569,600
1 176 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
транспортные эазвязки в эазных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструкту-ры и дорожного сервиса
1 365 569,600
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
688 679,263
676 700,263
11 979,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
500 000,000
500 000,000
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20 841,000
13 131.313
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
7 709,687
7 588,687
121,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Одинцовский
муниципальный
район
22 947,410
0,000
Итого:
22 947,410
0,000
22 947,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22 717,910
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
22 717,910
0,000
22 717,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
229,500
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
229,500
0,000
229,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
2.1
Реконструкция существующего подъезда на км
2018
реконструкция
0,09 км
22 947,410
0,000
Итого:
22 947,410
0,000
22 947,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4+744 А-106 «Рублево- Успенское шоссе» для обеспечения транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу: Московская область. Одинцовский эайон, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры (2 очередь)"
22 717,910
0,000
С редства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
22 717,910
0,000
22 717,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
229,500
0,000
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
229,500
0,000
229,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Городское
поселение
Щелково
Щелковского
муниципального
района
726 266,600
70 529,000
Итого:
655 737,600
0,000
340 570,000
315 167,600
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
524 590,080
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
524 590,080
0,000
272 456,000
252 134,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201 676,520
70 529,000
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
131 147,520
0,000
68 114,000
63 033,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1
Строительство
2019
0,86 км
655 737,600
0,000
Итого:
655 737,600
0,000
340 570,000
315 167,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
моста через з. Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны в г. Щелково Московской области
строительство
/58,2
пог.м.
524 590,080
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
524 590,080
0,000
272 456,000
252 134,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131 147,520
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
131 147,520
0,000
68 114,000
63 033,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
^016
разработка
проектной
документации
43 529,000
43 529.000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2016
разработка
проекта
планировки
27 000,000
27 000,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Городской округ Серпухов
670 228,105
8 028,715
Итого:
662 199,390
26 089,900
633 109,490
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
629 089,425
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
629 089,425
24 785,405
601 454,020
2 850,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41 138,680
8 028,715
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова-
33 109,965
1 304,495
31 655,470
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
НИИ
Реконструкция
мостового
2019
реконструкция
0,86 км /133,715
636 109,490
0,000
Итого:
636 109.490
0,000
633 109,490
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
перехода через р. Нара в створе улицы
Оборонная в г. Серпухов
мостового
перехода
Г10Г.М
604 304,020
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
604 304,020
0,000
601 454,020
2 850,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
4.1
31 805,470
0.000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
31 805,470
0,000
31 655,470
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2017
26 089,900
0,000
Итого:
26 089,900
26 089,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
разработка
проектной
документации
24 785,405
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
24 785,405
24 785,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 304,495
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
1 304,495
1 304,495
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2016
эазработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
8 028,715
8 028,715
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Городское
44 892,444
31 016,444
Итого:
13 876,000
0,000
13 876,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
поселение Старая Купавна Ногинского муниципального района "
29 446,926
16 264,726
Дорожный фонд Московской
области,
всего:
13 182,200
0.000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13 182,200
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 264.726
16 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 466,675
1 772,875
Средства
бюджета
муници
пальных
образова
ний
693,800
0,000
693,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1
Автомобильная
2018 3
2,689 км
44 892,444
31 016,444
Итого:
13 876,000
0,000
13 876,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
дорога
Московской
области
г. Старая
Купавна -
1д. Новая Купавна
- п Зеленый -
эеконструкция
29 446,926
16 264,726
Дорожный фонд Московской
области,
всего:
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
д. Щемило во - ц. Щемилово 30 км
13 182,200
0,000
Дорожный фонд Московской
области
(собствен
ные
средства)
13 182,200
0,000
13 182,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 264.726
16 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 466,675
1 772,875
Средства
бюджета
муници
пальных
образов
аний
693,800
0,000
693,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Городской округ Цубна
116 836,990
0,000
Итого:
116 836,990
0,000
116 836,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
1 10 995,140
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
I 10 995,140
0,000
1 10 995,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 841,850
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образован
ИЙ
5 841,850
0,000
5 841,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
«Подъезд к Федеральному центру обработки данных от ул.
2018
строительство
0,98 км
116 836,990
0,000
Итого:
1 16 836,990
0,000
116 836,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1
Большеволжской до контрольнопропускного пункта
Федерального
центра
обработки
данных
110 995,140
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
1 10 995,140
0,000
1 10 995,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральной налоговой службы в г. Дубна
Московской области» с ТП-1
5 841,850
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
5 841,850
0,000
5 841,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Городской округ Домодедово
335 449,240
0,000
Итого:
335 449,240
0,000
57 004,250
278 444,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7
318 676,777
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
318 676,777
0,000
54 154,037
264 522,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 772,463
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
16 772,463
0,000
2 850,213
13 922,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.1
Улично- цорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. «Южный» по адресу: Московская область, г.Домодедово ’
2019
строительство
1,391 км
199 867,530
0,000
Итого:
199 867,530
0,000
0,000
199 867,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189 874,153
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
189 874,153
0,000
0,000
189 874,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9 993,377
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
9 993,377
0.000
0,000
9 993,377
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.2
Подготовка
территории
строительства
объекта:
Улично-
цорожная сеть
вокруг третьего
квартала мкр.
«Южный» по
адресу:
Московская
область,
г.Домодедово,
мкр. «Южный»
2018
подготовка
территории
43 850,240
0,000
Итого:
43 850,240
0,000
43 850,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41 657,728
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
41 657,728
0,000
41 657,728
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 192,512
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
2 192,512
0,000
2 192,512
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.3
Магистральная улица районного значения для обеспечения транспортной доступности 4 квартала мкр. «Южный» г.Домодедово 4
2019
строительство
0,418 км
78 577,460
0,000
Итого:
78 577,460
0,000
0,000
78 577,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74 648,587
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
Собствен
ные
средства)
74 648,587
0,000
0,000
74 648,587
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 928,873
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
3 928,873
0,000
0,000
3 928,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.4
Подготовка
территории
строительства
объекта:
Магистральная
улица районного
значения для
обеспечения
транспортной
доступности 4
квартала мкр.
«Южный»
г.Домодедово
2018
подготовка
территории
13 154,010
0,000
Итого:
13 154,010
0,000
13 154,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12 496,309
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен
ные
средства)
12 496,309
0,000
12 496,309
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
657,701
0,000
С редства бюджетов муниципальных образований
657,701
0,000
657,701
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Городское
поселение
Солнечногорск
Солнечногор
ского
муниципального района
140 287,340
0,000
Итого:
140 287,340
0,000
81 000,000
59 287,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133 272,973
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен-
ные
средства)
133 272,973
0,000
76 950,000
56 322,973
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 014,367
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 014,367
0,000
4 050,000
2 964,367
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.1
Строительство улицы 1-я Володарская с выездом на улицу
Набережная,
городское
поселение
Солнечногорск
Солнечногорс
кого
муниципального района У1осковской
2019
строительство
0,303 км
140 287,340
0,000
Итого:
140 287,340
0,000
81 000,000
59 287,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133 272,973
0,000
Средства Дорожного фонда Московской
области
(собствен
ные
средства)
133 272,973
0,000
76 950,000
56 322,973
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
области 4
7 014,367
0,000
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова
ний
7 014,367
0,000
4 050,000
2 964,367
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по меропр
)иятию:
3 943 319,629
1 299 595,809
Зсего:
2 643 723,820
710 378,850
1 277 444,833
655 900,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 634 359,731
1 193 155,063
Средства Дорожного фонда Московской
области,
всего:
2 441 204,668
701 485,668
1 163 889,000
575 830,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 118 094,105
676 890,337
Средства Дорожного фонда Московской
области
[собствен-
ные
средства)
2 441 203,768
70! 485,668
1 163 888,307
575 829,793
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,900
0,000
В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда Московской
области
0.900
0,000
0,693
0,207
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
516 264,726
516 264,726
Иные
межбюд
жетные
трансфер
ты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
295 981,055
93 461,903
Средства
бюджетов
муници
пальных
образова-
202 519,152
8 893,182
113 555,833
80 070,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ний
12 978,843
12 978,843
Внебюд
жетные
источни
ки
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 Объект введен в 2017 году.
2 Переименован в Богородский городской округ (Закон Московской области от 23.05.2018 № 68/2018-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального
района»)
’ Объект введен до 01.01.2017.
4 Разработка проектной документации проведена муниципальным образованием.
»:
9) подраздел 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«12.8.1. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы
«Дороги Подмосковья»
№
п/п
Наименование муниципального образования Московской области
Всего (тыс.руб.)
в том числе:
субсидия из бюджета Московской области
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
1
Волоколамский муниципальный район
66 046,00
62 743,00
3 303,00
2
городское поселение Волоколамск Волоколамского муниципального
12 696,00
12 061,00
635,00
района
3
Воскресенский муниципальный район
18 907,00
17 961,00
946,00
4
городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района'
40 968,00
38 919,00
2 049,00
5
городское поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района
16 725,00
15 888,00
837,00
городское поселение Хорлово Воскресенского муниципального района
12 31 1,00
1 1 695,00
616,00
7
городское поселение им. Цюрупы Воскресенского муниципального района
9 075,00
8 621,00
454,00
8
городское поселение Видное Ленинского муниципального района1
65 008,00
61 757,00
3 251,00
9
городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
6 208,00
5 897,00
31 1,00
10
Лотошинский муниципальный район
17 848,00
16 955,00
893,00
11
городское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района
10 940,00
10 393,00
547,00
12
Одинцовский муниципальный район
25 005,00
23 754,00
1 251,00
13
городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района1
175 277,00
166 513,00
8 764,00
14
городское поселение Голицыне Одинцовского муниципального района
10 529,00
10 002,00
527,00
15
городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района1
71 414,00
67 843,00
3 571,00
16
городское поселение Большие Вязёмы Одинцовского муниципального района
5 803,00
5 512,00
291,00
17
городское поселение Лесной Городок Одинцовского муниципального района
957,00
909,00
48,00
18
Пушкинский муниципальный район
19 614,00
18 633,00
981,00
19
городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района
91 430,00
86 858.00
4 572,00
20
городское поселение Ашукино Пушкинского муниципального района
9 011,00
8 560,00
451,00
21
городское поселение Зеленоградский Пушкинского муниципального района
23 200,00
22 040,00
1 160,00
22
городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района
4 236,00
4 024,00
212,00
23
городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района
14 148,00
13 440,00
708,00
24
городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района
33 295,00
31 630,00
1 665,00
25
городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района
8 217,00
7 806,00
411,00
26
Раменский муниципальный район
53 385,00
50 715,00
2 670,00
27
городское поселение Раменское Раменского муниципального района
21 553,00
20 475,00
1 078,00
28
городское поселение Быково Раменского муниципального района
7 909,00
7 513,00
396,00
29
городское поселение Ильинский Раменского муниципального района
7 383,00
7 013,00
370,00
30
городское поселение Кратово Раменского муниципального района
19 169,00
18 210,00
959,00
31
городское поселение Родники Раменского муниципального района
10 609,00
10 078,00
531,00
32
городское поселение Удельная Раменского муниципального района
10 455,00
9 932,00
523,00
о J J
Сергиево-Посадский муниципальный район
24 826,00
23 584,00
1 242,00
34
городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
37 060,00
35 207,00
1 853,00
35
городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района
12 011,00
11 410,00
601,00
36
городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района
9 316,00
8 850,00
466,00
37
городское поселение Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района
36 843,00
35 000,00
1 843,00
38
городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района
4 863,00
4 619,00
244,00
39
городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района
4 289,00
4 074.00
215,00
40
Серпуховский муниципальный район
15 560,00
14 782.00
778,00
41
городское поселение Оболенск Серпуховского муниципального района
9 075,00
8 621,00
454.00
42
Солнечногорский муниципальный район
62 211,00
59 100.00
3 111,00
43
городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального района
27 474,00
26 100,00
1 374,00
44
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района
18 575,00
17 646,00
929,00
45
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
12 779,00
12 140,00
639,00
46
Щёлковский муниципальный район
67 705,00
64 319,00
3 386,00
47
городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального района
31 695,00
30 110,00
1 585,00
48
городское поселение Монино Щёлковского муниципального района
8 468,00
8 044,00
424,00
49
городской округ Балашиха
218 567,00
207 638,00
10 929,00
50
Богородский городской округ
257 715,00
244 829,00
12 886,00
51
городской округ Бронницы
22 603,00
21 472,00
1 131,00
52
городской округ Власиха
15 569,00
14 790,00
779,00
53
городской округ Восход
2 822,00
2 680.00
142,00
54
городской округ Дзержинский
20 812,00
19 771,00
1 041,00
55
Дмитровский городской округ
53 167,00
50 508,00
2 659,00
56
городской округ Долгопрудный
45 538,00
43 261,00
2 277,00
57
городской округ Домодедово
143 706,00
136 520,00
7 186,00
58
городской округ Дубна
52 399,00
49 779,00
2 620,00
59
городской округ Егорьевск
87 071,00
82 717,00
4 354,00
60
городской округ Жуковский1
51 634,00
49 052,00
2 582,00
61
городской округ Зарайск
166 492,00
158 167,00
8 325,00
62
городской округ Звенигород1
42 698,00
40 563,00
2 135,00
63
городской округ Звездный городок
7 614,00
7 233,00
381,00
64
городской округ Ивантеевка
21 512,00
20 436,00
1 076,00
65
городской округ Истра
105 377,00
100 108,00
5 269,00
66
городской округ Кашира
88 538,00
84 111,00
4 427,00
67
городской округ Клин
67 153,00
63 795,00
3 358,00
68
Коломенский городской округ1
254 199,00
241 489,00
12 710,00
69
городской округ Королёв
143 1 1 1,00
135 955,00
7 156,00
70
городской округ Котельники
8 210,00
7 799,00
411,00
71
городской округ Красноармейск
18 523,00
17 596,00
927,00
72
городской округ Красногорск
152 759,00
145 121,00
7 638,00
73
городской округ Краснознаменск
8 464,00
8 040,00
424,00
74
городской округ Ликино-Дулёво
69 193,00
65 733,00
3 460,00
75
городской округ Лобня
21 053,00
20 000,00
1 053,00
76
городской округ Лосино-Петровский
24 535,00
23 308,00
1 227,00
77
городской округ Луховицы
41 379,00
39 310,00
2 069,00
78
городской округ Лыткарино
13 685,00
13 000,00
685,00
79
городской округ Люберцы
168 494,00
160 069,00
8 425,00
80
Можайский городской округ
80 637,00
76 605,00
4 032,00
81
городской округ Мытищи
153 186.00
145 526,00
7 660,00
82
Наро-Фоминский городской округ
142 964,00
135 815,00
7 149,00
83
городской округ Озёры1
35 220,00
33 459,00
1 761,00
84
городской округ Орехово-Зуево
86 889,00
82 544,00
4 345,00
85
городской округ Павловский Посад
52 957,00
50 309,00
2 648,00
86
городской округ Подольск
84 182,00
79 972,00
4 210,00
87
городской округ Протвино
13 183,00
12 523,00
660,00
88
городской округ Пущино
15 563,00
14 784,00
779,00
89
городской округ Реутов
13 796,00
13 106,00
690,00
90
городской округ Рошаль
25 451,00
24 178,00
1 273,00
91
Рузский городской округ
133 585,00
126 905,00
6 680,00
92
городской округ Серебряные Пруды
9 950,00
9 452,00
498,00
93
городской округ Серпухов
107 151,00
101 793,00
5 358.00
94
городской округ Ступино
1 15 925,00
1 10 128,00
5 797,00
95
Талдомский городской округ
95 643,00
90 860,00
4 783,00
96
городской округ Фрязино
27 454,00
26 081,00
1 373,00
97
городской округ Химки
89 434,00
84 962,00
4 472,00
98
городской округ Черноголовка
13 600,00
12 920,00
680,00
99
городской округ Чехов
31 579,00
30 000,00
1 579,00
100
городской округ Шатура
126 946,00
120 598,00
6 348,00
101
городской округ Шаховская
40 171,00
38 162,00
2 009,00
102
городской округ Электрогорск
13 576,00
12 897,00
679,00
103
городской округ Электросталь
77 490,00
73 615,00
3 875,00
нераспределенный остаток
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
5 263 205,00
5 000 000,00
263 205,00
1 Юбилеи муниципальных образований и (или) социально-значимых объектов.
10) подраздел 12.9 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, планируемые к реализации после подтверждения источников финансирования» согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
11) подраздел 12.10 «Финансовое обеспечение основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
5. В разделе 13 «Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»:
1) подраздел 13.1 «Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей
редакции:
«13.1. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2024 годы
I осударственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования под про [рам мы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Всего: в том числе:
3 738 596,321
5 453 765.000
5 389 039.00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877,00
6 132 046.00
6 275 642,00
44 916 678,321
средства бюджета Московской области
2 877 596,321
5 453 765,000
5 389 039.00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877,00
6 132 046.00
6 275 642,00
44 055 678,321
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области
2 101 537,321
3 420 825.000
2 965 199.000
3 089 738.000
3 222 597.000
3 361 168,000
3 502 337.000
3 645 933,000
25 309 334,321
Внебюджетные
средства
861 000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
861 000.00
Министерство
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области
Всего: в том числе:
3 733 596,321
5 449 265,000
5 384 039.00
5 711 407,000
5 847 306,00
5 985 877,00
6 127 046.00
6 270 642,00
44 509 178,321
средства бюджета Московской области
2 872 596,321
5 449 265.000
5 384 039,00
5 895 407.000
6 031 306.00
5 985 877,00
6 127 046,00
6 270 642,00
44 016 178.321
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области
2 101 537,321
3 420 825.000
2 965 199.00
3 089 738,000
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337,00
3 645 933,00
25 309 334.321
Внебюджетные
средства
861 000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
861 000.00
Министерство
образования
Московской
области
Всего, в том числе:
5 000.00
4 500.00
5 000,000
5 000,000
5 000.000
5 000.000
5 000.000
5 000,000
39 500,000
средства бюджета Московской области
5 000,00
4 500.00
5 000,000
5 000,000
5 000.000
5 000,000
5 000.000
5 000.000
39 500.000
»;
2) в подразделе 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«
№ п/н
Мероприятия по реализации
Сроки
исполне
ния
мероприя
тия
Источники
финансирован
ИЯ
Объем финансирования мероприятия в базовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответсг-
венный
за
выполне ние
меропри ятия подпрог рам мы
Результа
ты
выполне
ния
мероприя
тий
подпро
граммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного поведения на дорогах
2017-2024
Итого
1620776.04
25 348 834.321
2 106 537.321
3 425 325,00
2 970 199.00
3 094 738.00
3 227 597,00
3 366 168.00
3 507 337.000
3 650 933.000
Средства
бюджета
Московской
области.
Всего:
в том числе:
1620776.04
25 348 834.321
2 106 537.321
3 425 325,00
2 970 199,00
3 094 738.00
3 227 597,00
3 366 168.00
3 507 337,000
3 650 933.000
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1011186,18
25 309 334.321
2 101 537,321
3 420 825.00
2 965 199,00
3 089 738.00
3222 597.000
3361 168.000
3 502 337,000
3 645 933.000
1.1
Мероприятие 1. Разработка и тиражирование научно- методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
2017-2024
Итого
4 950.00
39 500.00
5000,00
4 500,00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000,00
Мини
стерство
образо
вания
Москов
ской
области
Разработка и
приобре
тение
научно-
методи
ческих
материа
лов
Средства
бюджета
Московской
области
4 950.00
39 500.00
5000.00
4 500.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000,00
5 000.00
5 000.00
1.2
Мероприятие 2.
Субсидия ГБ У
Московской
области
«Мосавтодор»
на
осуществление модернизации автоматизированных систем управления движения и светофорных объектов 1
2017
Итого
0.00
56 130,321
56 130.321
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
ГБУ
Москов
ской
Средства
Дорожного
фонда
Московской
области
0.00
56 130.321
56 130,321
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
области
«Мосав-
годор»
1.3
Мероприятие 3. Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое
2017-2024
Итого
932 579,89
25 253 204,00
2 045 407.00
3 420 825,00
2 965 199.00
3 089 738,00
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337.00
3 645 933,00
ГБУ
Москов
ской
области
«Мосав-
годор»
I Гдани- руемые результаты
отражены
в
Средства
Дорожного
фонда
932 579.89
25 253 204,00
2 045 407,00
3 420 825,00
2 965 199,00
3 089 738,00
3 222 597.00
3 361 168,00
3 502 337,00
3 645 933,00
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на повышение уровня
эксплуатационного состояния участков уличнодорожной сети 1
приложении 5 к государственной программе «I Копируемые результаты
реализаци
и
мероприятия 3
«Субсидия
ГБУ
Московской области «Мосав- годор» на финансовое
обеспече
ние
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
повышение уровня эксплуатационного состояния участков уличнодорожной сети» основного мероприятия 1
юз
«Обсспсче
ние
безопас
ного
поведения
на
дорогах» в
2018
году»
2
Основное мероприятие 2. Функционирование
автоматических
систем
фото в идеофиксации нарушений 11равил дорожного движения Российской Федерации
2017-2024
Итого
604 639,86
18 699 844,00
1 632 059.00
2 028 440,00
1 918 840.00
2 621 669.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
МТДи
Москов
ской
Средства
бюджета
Московской
области
604 639.86
17 838 844.000
771 059.000
2 028 440.00
1 918 840.00
2 621 669.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
2 624 709.00
области,
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Внебюджетные средства
0.000
861 000.000
861 000.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.1
Мероприятие 1.
Обеспечение
бесперебойной
и безаварийной
работы
комплексов
фотовидео-
фиксации.
включая
отправку
постановлений
об
административ
ных
правонарушениях в области дорожного движения
2017-2024
Итого
554798.42
1 370 168.00
575059.00
154680.00
102 354.00
105 183,00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
МТДи
Москов
ской
области.
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Обеспече
ние
беспере
бойного,
безаварий
ного
функционирования системы стационарных комплексов фото- видеофиксации в целях повышения уровня безопасности дорожного
Средства
бюджета
Московской
области
554798.42
1 370 168.00
575059.00
154680.00
102 354.00
105 183,00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
108 223.00
движения
и
снижения аварийности на территории
Москов
ской
области.
Повыше
ние
качества фотоматериалов, получаемых с комплексов фото- видео- фиксации, увеличение
количества выносимых
постановлений о нарушениях 11ДД
2.2
Мероприятие 2. Совершенствование и развитие па территории Московской области системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
2017-2024
Итого
49 841,44
17 329 676,00
1057000,00
1 873 760.00
1 816 486.00
2 516 486,00
2 516 486.00
2 516 486,00
2 516 486,00
2 516 486.00
МТДи
Москов
ской
области.
ГКУ
Москов
ской
области
«ЦБДД»
Создание
системы
контроля
безопас
ности
дорожного
движения,
включаю
щей:
Помеще
ния
Центра обработки данных (далее - ЦОД);
105
элементы обустройства автомобильных дорог - стационарные комплексы фото- 13 идеофиксации нарушений 11ДД в количестве не менее 1011 ел., в том числе:
544
рубежа контроля скоростного режима, выезда па встречную полосу движения, движения по
обочине
(тип
комплекса «1»);
380
рубежей
контроля
скорост
ного
режима
(тип
комплекса
«2»);
87
рубежей
106
контроля проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора (тип
комплекса
«4»):
элементы обустройства автомобильных дорог - передвижные
комплексы фото- видео- фиксании нарушений 11ДД (далее - передвижные
комплексы) в количестве нс
менее 200
единиц
(тип
комплекса «5»): элементы обустройства автомобильных дорог - стационарные комплексы фото-
видсо- фиксации въезда и выезда (595
рубежей контроля с установлением не менее 778 ел.
пршрамм потехи и чсс- ких
комплексов видео- наблюдения и выездов в города Московской
области); ЦОД- серверное и иное технологическое оборудование, а также пршрамм- ное
обеспече
ние,
необходимые для функционирования системы контроля безопасности дорожного движения
Средства
бюджета
Московской
области
49 841.44
16 468 676.000
196 000.000
1 873 760.000
1 816 486,00
2 516 486.00
2 516 486.00
2 516 486.00
2 516 486.000
2 516 486.000
Внебюджетные средства
0.000
861 000.000
861 000,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
3
Основное мероприятие 3. Функционирование
автоматических
систем фото-
видсофиксации
нарушений
11равил
дорожного
движения
Российской
Федерации
2019-
2021
Итого
0.000
868 000.000
0,000
0.000
500 000,000
184 000,000
184 000,000
0.000
0.000
0.000
ГКУ Московской области «I temp безопасности дорожного движения»
Установка и функционирование 18 автоматических пунктов весотаба- р ИТ! 10 ГО
контроля п 20
передвиж
ных
пунктов весогабаритно 14) контроля
Средства
бюджета
Московской
области
0.000
868 000.000
0,000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000,000
0.000
0.000
0,000
3.1
Мероприятие 1. Установка и функционирование систем весогабаритно го контроля
20 IQ- 2021
Итого
0,000
868 000.000
0,000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000,000
0.000
0,000
0.000
М'ГДи. ГКУ Москов- С КОЙ
области «Центр безопасности дорожного движения»
Средства
бюджета
Московской
области
0,000
868 000.000
0.000
0.000
500 000.000
184 000.000
184 000.000
0.000
0.000
0.000
Итого:
2 175 574.46
44 916 678,321
3 738 596.321
5 453 765.00
5 389 039,00
5 900 407,00
6 036 306.00
5 990 877.00
6 132 046,00
6 275 642.00
средства
бюджета
Московской
области
2 175 574,46
44 055 678.321
2 877 596,321
5 453 765,00
5 389 039.00
5 900 407.00
6 036 306,00
5 990 877.00
6 132 046,00
6 275 642,00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1 011 186,18
25 309 334.321
2 101 537,321
3 420 825,00
2 965 199.00
3 089 738.00
3 222 597.00
3 361 168.00
3 502 337,00
3 645 933,00
Внебюджст-
0.000
861 000.00
861 000.00
0.000
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
пыс средства
1 Размещение государственного заказа, заключение государственного контракта, доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на 2021 год осуществляется после принятия закона о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Примечание. Средства Дорожного фонда Московской области в 2017 году в объеме 36683,635 тыс. руб. предусмотрены Законом Московской области № 175/2016-03 «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» по основному мероприятию «Модернизация автоматизированных систем управления и светофорных объектов».
».
6. В разделе 14 «Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»:
1) Подраздел 14.1 «Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«14.1. Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2024 годы
Г осударственный
заказчик
подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Г лавный распорядитель бюджетных средств
Источник
финансирова
ния
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год1
2020 год1
2021 год1
2022 год'
2023 год1
2024 год1
Итого
Всего: в том числе:
6 040 100.00
7 845 400,00
15 975 283.89
11 204 643,82
8 493 057,62
4 250 000.00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085.33
Внебюджетные
средства
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283,89
11 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085,33
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Всего: в том числе:
6 040 100,00
7 845 400,00
15 975 283,89
1 1 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000,00
4 273 600.00
1 050 000,00
59 132 085,33
Внебюджетные
средства
6 040 100.00
7 845 400,00
15 975 283,89
11 204 643.82
8 493 057.62
4 250 000,00
4 273 600,00
1 050 000.00
59 132 085.33
Московской
области
'финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
»;
2) подраздел 14.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система» изложить в следующей редакции:
«14.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система»
№
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки
исполне
ния
меропри
ятия
Исто
чники
фи-
нан-
сиро-
вания
Объем финансирования мероприятия в базовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответст- венный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результа
ты
выполне
ния
мероприя
тий
подпро
граммы
2017 г.
2018 г.
2019 г.1
2020 г.1
2021 г.1
2022 г. 1
2023 Г. 1
2024 г.1
1
2
л
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основ
ное
меро
приятие
1.'
Созда
ние
объек
тов
транс-
портно-
логис-
тичес-
кой
инфра
струк
туры
2017-2024
Итого
14028793.015
59 132 085.33
6 040 100.00
7 845 400.00
15 975 283.89
11 204 643.82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
МТДи
Москов-
ской
области,
инвесто
ры
Создание
19
объектов
транспорт
но-
логисти-
ческой
инфра
структуры
Вне-
бюд-
жет-
ные
сред
ства
14028793.015
59 132 085.33
6 040 100.00
7 845 400.00
15 975 283,89
11 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
1.1
Меро
приятие
1.
Созда
ние
терми-
нально-
логи-
стичес-
ких
компле
ксов
2017-2023
Итого
489 230,915
41 786 285.33
3 440 100.00
3 639 600,00
12 305 283,89
8 534 643.82
7 443 057.62
3 200 000,00
3 223 600.00
0.000
МТДи
Москов
ской
области,
инвесто
ры
Создание 7 терми- нально- логисти- ческих комплексов
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
489 230,915
41 786 285.33
3 440 100,00
3 639 600.00
12 305 283.89
8 534 643.82
7 443 057.62
3 200 000,00
3 223 600.00
0,000
1.2
Меро
приятие
2.
Созда
ние
логис
тичес
ких
комп
лексов
2017-2024
Итого
13 539 562.10
17 345 800.00
2600000.00
4 205 800,00
3 670 000.00
2 670 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
1 050 000.00
МТДи
Московс-
КОЙ
области,
инвесторы
Создание
12
логисти
ческих
комплек
сов
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
13 539 562.10
17 345 800.00
2600000.00
4 205 800.00
3 670 000,00
2 670 000.00
1 050 000.00
1 050 000,00
1 050 000.00
1 050 000,00
Итого:
Вне-
бюд-
жет-
ные
средс
тва
14028793,015
59 132 085,33
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283.89
1 1 204 643,82
8 493 057.62
4 250 000.00
4 273 600.00
1 050 000.00
14028793,015
59 132 085.33
6 040 100,00
7 845 400.00
15 975 283,89
1 1 204 643,82
8 493 057,62
4 250 000,00
4 273 600.00
1 050 000.00
'Финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
»;
3) подраздел 14.5.1 «Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«14.5.1. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием
1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры»
Ко II/II
Адрес
(наименование объекта)
I ОДЫ строительства
11роектпая мощность
1 (редельпая стоимость объекта (тыс. руб.)
Профинансировано в 2016 году, тыс. руб.
Источники
финанси
рования
Финансирование (тыс. рублей)
Оста-
ТОК
смет
ной
стои
мости
ДО
ввода в
жеп-
луата-
тацию
(тыс.
руб.)
1 ^именование главного распорядителя бюджетных
средств"
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.1
2020 г.'
2021 г.1
2022 г.1
2023 г.1
2024 г.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Герминально- логистический центр «Белый Раст» (Дмитровский
городской округ., р.п. Икша, с. Белый Раст, д. Кузяево)
2016-
2021
Площадка под инертные грузы - объем переработки
1300.0 тыс. т в год;
контейнерный терминал - объем
переработки -
300.0 тыс. TKU: площадь складских помещений -
86.0 тыс. кв. м
17 599 379.00
200 479.00
Внебюджет
ные
средства
17 398 900.00
700 000.00
700 000.00
6 855 700.00
5 592 300,00
3 550 900.00
0,00
0.00
0.00
0.00
2
Гсрминально- иогисгиче- ский центр в многофункциональном парке
«Рыльково» (Можайский городской округе д. Рыльково)
2017-
го 18
Контейнерный терминал -
объем
переработки - 100.0 тыс. TKU
800000,00
0.00
Внебюджет
ные
средства
800000,00
400000.00
400000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Герминально- логистический центр КТО
(Волоколамск ий м.р.. с. Язвите)
2016-
2019
Контейнерный терминал - объем
переработки - 200.0 тыс. TKU
522700.00
22700,00
Внебюд
жетные
средства
500000.00
300000.00
200000.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
Контейнерный терминал ОАО
«Подольское ППЖТ». 2-я очередь (г.о.
I (одольск)
2016-
2020
Контейнерный терминал - объем
переработки - 250.0 тыс. TKU
287 175.00
19325,00
Внебюд
жетные
средства
267 850,00
100 000.00
100 000,00
30 000.00
37 850,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
5
Контейнерный терминал «Орехово- Зуево» городской округ Орехово- Зуево нос. Приозерье)
2016-
2017
Контейнерный терминал - объем
переработки -
150.0 тыс. TKU; площадь низкотемперату р-ного склада -
5.0 тыс. кв. м
198 000.00
98000,00
Внебюд
жетные
средства
100000,00
100000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Герминально- логистический центр «Восточный» (Богородский городской округ г. Электроугли)
2016-
2020
Контейнерный терминал - объем
переработки - 150,0 тыс. TKU; площадь складских помещений -
15 030 726,915
148726,915
Внебюд
жетные
средства
14 882 000.00
1400000.00
1 939 600,00
1 598 800,00
320 000,00
3 200 000,00
3200000,00
3223600,00
0,00
0,00
300,0 тыс. кв. м
7
Терминал ьпо- югистиче- ский центр (Центральный сухой порт» (1-я очередь) (г.о.
Домодедово.
с.
Кузьминское)
2017-
2021
Контейнерный терминал - 4896
гни.
Таможенный терминал - 1152 ГНИ, терминал рефрижераторный контейнер - 972 THU. склад генеральных грузов - 8000 кв. м.
рефрижераторный склад - 4000 кв. м
7 837 535.33
0,00
внебюд
жетные
средства
7837535.33
440 100,00
300 000.00
3 820 783,89
2 584 493.82
692157.62
0,00
0.00
0,00
0.00
Зссго но
мероприятию
«Создание
герминально-
логистических
центров»
2016-
2021
11ло[падка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год:
контейнерные терминалы - объем
переработки - 1154.896 тыс. ГНЫ:
Таможенный терминал - 1152 ГНИ. терминал рефрижератор» ый контейнер - 972 THU, площадь складских помещений - 403 тыс. кв. м
42 275 516.245
489230.915
Внебюд
жетные
средства
41 786 285.33
3440100.00
3 639 600,00
12305283,89
8 534 643.82
7 443 057.62
3200000.00
3223600,00
0,00
0.00
1
Логистический комплекс «Белый Раст Логистика» (Дмитровский
2016-
2019
100.0 тыс. кв. м
2100000,000
550000,00
Внебюд
жетные
средства
1550000,00
250000,00
400000,00
900 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
м.р.. р.п. •1кп;а. л. <узяево)
2
Логистиче
ский
складской
комплекс
«Северное
Шереметьево»
(Дмитровский
горолской
округ., с.и.
Габовское.
вблизи д.
I лазово и л. Бабаиха)
2016-
2018
80.0 тыс. кв. м
2000000.0
1750000.00
внебюд
жетные
средства
250000.00
0,00
250000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
3
Логистиче- екий комплекс «Южные Врага» (г о. Домоледово, мкр. белые Столбы)
2016-
гО 17
80.0 тыс. кв. м
1908277.0
1808277.00
Внебюд
жетные
средства
100000.00
100000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
Складской комплекс в многофункциональном парке
«Бекасово - 11ожитково» (I Iapo- Фомипский горолской округ, г. i 1аро-
Фомипск. д. Бекасово)
2016- гО 18
100.0 тыс. кв. м
1340000.0
840000.00
Внебюд
жетные
средства
500000,00
100000.00
400000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
5
Логистический парк «Валищево» (го.
[ [одольск. д.
2016-
2019
480,0 тыс. кв. м
10000000,000
3800000.00
Внебюд
жетные
средства
6200000,00
400000,00
1800000,00
2000000.00
2000000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
iaaitinciso)
6
Логистический парк «Новая Рига» (Истринский м.р., л.
11адиково)
2017-
2019
110,0 тыс. кв. м
300000.0
0.00
внебюд
жетные
средства
300000,00
100000.00
100000.00
100000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
7
Логистический парк «Сынково» (г.о.
11одольск, д. Новогородо- во)
2016- го 19
120.0 тыс. кв. м
3564668.000
1033668,00
Внебюд
жетные
средства
2531000,00
1020000,00
711 000.00
400 000.00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
8
Логистический парк «Радумля» (Солнечно- горский м.р.. п. Радумля)
2016-
2018
100.0 тыс. кв. м
2134338.0
1784338.0
0
Внебюд
жетные
средства
350000,00
100000.00
250000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
9
|
Логистиче
ский
складской
комплекс
«Логопарк
Юг»
(Чеховский м.р., вблизи с. Новоселки, д. Лешино)
2016-
2017
280.0 тыс. кв. м
1040000.000
940000,00
Внебюд
жетные
средства
100000.000
100000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Индустриальный парк «Восточный» (Ногинский м.р.. вблизи г. Ногинск)
2017- гО 18
120,0 тыс. кв. м
300000.0
0.00
Внебюд
жетные
средства
300000,00
100000,00
200000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
11
Производ
ственно-
складской
2016-
2024
170.0 тыс. кв. м
3690000.000
350000,00
Внебюд
жетные
средства
3340000,00
80000.00
20 000,00
20 000.00
20 000.00
800 000,00
800000,00
800000.00
800000.0
0,00
■
комплекс «Брито во» 'Раменский и.р., Д. Бригово)
12
Логистический комплекс «Софьино» (Раменский м.р.,
с. Софьино)
2017-
2024
500.0 тыс. кв. м
2508079.100
683279.1
Внебюд
жетные
средства
1824800,00
250000,00
74 800.00
250 000.00
250 000,00
250 000.00
250000,00
250000,00
250000.0
0,00
Всего по
мероприятию
«Создание
логистических
комплексов»
2016-
2024
[ 1лощадь складских помещений - 2240 тыс. кв. м
30885362,100
13539562,1
Внебюд
жетные
средства
17345800,00
2600000,00
4205800.00
3670000.00
2670000,00
1050000.00
1050000.00
1050000.0
1050000.0
0,00
Всего по
основному
мероприятию:
2016-
2024
1 [лошадка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год;
контейнерные терминалы - объем
переработки - 1154,896 тыс. IHU;
Таможенный терминал - 1152 THU, терминал зефрижератор- гый контейнер - 972 TEU, площадь складских помещений - 2643 тыс. кв. м
73160878.345
14028793,015
Внебюд
жетные
средства
59132085,330
6040100.00
7845400.00
15975283.89
11204643.82
8 493 057.62
4250000,0
4273600.0
1050000.0
0,00
‘Строительство объектов транспортно-логистической инфраструктуры осуществляется за счет средств инвесторов.
2Финансированис будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.
».
7. В разделе 15 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) подраздел 15.1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2021 годы»
«15.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2024 годы
Государственный заказчик подпрограммы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024 год
Итого
Всего: в том числе:
1 492 520,541
1 170 034.000
1 166 496.000
1 168 399,000
1 170 351.000
1 170 351,000
1 170 351.000
1 170 351.000
9 678 853,541
Средства бюджета
Московской
области
1 492 520.541
1 170 034,000
1 166 496.000
1 168 399.000
1 170 351,000
1 170 351.000
I 170 351.000
1 170 351,000
9 678 853,541
в том числе средства
Дорожного фонда
Московской
области
165 970.541
149 720.00
149 720,000
149 720.000
149 720.000
149 720,000
149 720.000
149 720,000
I 214 010.541
Министерство
транспорта
Московской
области
Всего: в том числе:
452 146.000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0.000
0,000
452 146.000
Средства бюджета
Московской
области
452 146,000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0,000
0.000
452 146,000
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской
Всего: в том числе:
1 040 374,541
I 170 034.000
1 166 496,000
1 168 399.000
1 170 351.000
1 170 351.000
1 170 351.000
1 170 351,000
9 226 707.541
Средства бюджета
Московской
области
1 040 374,541
1 170 034.000
1 166 496,000
1 168 399,000
1 170 351.000
1 170 351,000
1 170 351,000
1 170 351,000
9 226 707.541
области
в том числе:
165 970.541
149 720,000
149 720.000
149 720.000
149 720,000
149 720,000
149 720.000
149 720.000
1 214010.541
средства
Дорожного фонда
Московской
области
2) подраздел 15.4 Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«15.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/и
Мероприятия но
реализации
поднрофаммы
Сро
ки
ис-
Г10Л-
не-
ния
меро
прия
тия
Источники
финанси
рования
Объем
финансиро
вания
мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования но годам (тыс. руб.)
Ответствен- ный за выполнение мероприятия под- про- грам- мы
Резуль
таты
выпол
нения
меро
прия
тий
под-
про-
грам-
мы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов
государственной
власти
Московской
области и
государственных
органов
Московской
области
2017-
2024
Итого
1 067 910.606
9 198 853.541
I 432 520.541
1 110 034,00
1 106 496.00
1 108 399.00
1 110 351.00
1 110 351,00
1 110 351.00
1 110 351,00
Средства
бюджета
Московской
области
1 067 910.606
9 198 853.541
1 432 520.541
1 110 034.00
1 106 496.00
1 108 399.00
1 110 351.00
1 110351.00
1 110 351.00
1 110 351,00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
112 747,446
1 214010,541
165 970.541
149 720.00
149 720.00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
u
Мероприятие 1.
Содержание
Мипиетерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области
20 IT- 2024
Итого
121 690.00
5 932 571.000
418 870,00
527 230,000
494 781.000
496 722,000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
498 742,000
МТДи Мос- ко веко й области
Выполнение запла- пиро- ван- ных мероприятий в рамках продуем от- рен- ных полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
121 690.00
3 932 571,000
418 870,00
527 230.000
494 781.000
496 722,000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
498 742.000
12
Мероприятие 6.
Субсидии
профсоюзной
организации
Министерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области на
проведение
культурно-
массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для
работников,
ветеранов и
пенсионеров
Министерства
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
2017-
2024
Итого
759.00
12 28.3,000
587.00
2 162,000
1 589.000
1 589.000
1 589.000
I 589.000
1 589.000
1 589.000
МТДи
Мос
ков
ской
облас
ти
Финан
совая
под
держка
проф
союз
ной
орга
ни
зации
МТДи
Мос
ков
ской
облас
ти
Средства
бюджета
Московской
области
759,00
12 283.000
587,00
2 162.000
1 589.000
1 589,000
1 589.000
1 589,000
1 589.000
1 589.000
области и членов семей работников, а также па мероприятия по организации о з до ров и гс л ь н о й кампании детей указанных работников
1.3
Мероприятие 3.
Обеспечение
деятельности
Государственного
казенного
учреждения
Московской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения
Московской
области»
2017-
2024
Итого
167 444,93
1 407 220,000
182 033.00
181 289.00
174 060.00
174 022,00
173 954.00
173 954.00
173 954.00
173 954.000
М'ГДи Московской области. ГКУ Московской области
«ЦБДД»
Своев
ремен
ная
оплата труда работников, выполнение занла- ниро- ван- II ых мероприятий в рамках преду- смот- рен- пых полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
167 444.93
1 407 220.000
182 033.00
181 289.00
174 060,00
174 022.00
173 954.00
173 954.00
173 954.00
173 954.000
1.4
Мероприятие 4.
Обеспечение
деятельности
1 государственного
казенного
учреждения
Московской
2017-
2024
Итого
213 672,23
2 180 623,000
212 914,00
249 633,00
286 346.00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти,
ГКУ
11овы- шепие доходов предприятий,
Средства
бюджета
Московской
области
213 672,23
2 180 623,000
212 914,00
249 633,00
286 346,00
286 346,00
286 346.00
286 346,00
286 346,00
286 346,00
области
« Ад м и н и стр ати в - но-пассажире кая инспекция»
«ЛИИ»
осуще
ствля
ющих
пасса
жирс
кие
пере
возки,
путем
допол
нитель
ных
сборов
от
платы
за
проезд; увеличение налоговых поступлений в бюджет Московской области
1.5
Мероприятие 5.
Реализация
полномочий
Государственного
казенного
учреждения
Московской
области
«Дирекция
дорожного
строительства»
2017-
2024
Итого
112 747.446
1 214 010,541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720.00
149 720,00
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти,
ГКУ
«ддс»
Выполнение мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и
возло
жен
ных
Средства
бюджета
Московской
области
1 [2 747.446
1 214 010.541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720.00
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
1 12 747.446
1 214 010.541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
задач.
11риоб- рете- ние товаров, работ (услуг) в
соотве
тствии
с
утвер
жден
ным
планом
заку
пок
1.6
Мероприятие.
Обеспечение
деятельности
Министерства
транспорта
Московской
области
2017-
2024
Итого
448 819,00
450 199.000
450 199.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
Мини-
стерст-
во
тран
спорта
Мос
ковс
кой
облас
ти
Выполнение 3ai I лани ро- ван- II ых мероприятий в рамках преду- смот- реи- иых полномочий и
возло
жен
ных
задач
Средства
бюджета
Московской
области
448 819,00
450 199.000
450 199.000
0,000
0.000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
1.7
Мероприятие.
Субсидии
профсоюзной
организации
Министерства
2017-
2024
Итого
2 778,00
1947,0
1947,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
Мини
стерст
во
тран
спорта
Финан
совая
под
дер
жка
Средства
бюджета
Московской
2 778,00
1947,0
1947.0
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
транспорта
Московской
области па
проведение
культурно-
массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для
работников,
ветеранов и
пенсионеров
Министерства
транспорта
Московской
области и членов
семей работников.
а также на
мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей
указанных
работников
области
Мос
ковс
кой
облас
ти
проф
союз
ной
орга
ни
зации
Мини
стерст
ва
тран
спорта
Мос
ковс
кой
облас
ти
2
Основное
мероприятие 2.
Обеспечение
деятельности
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
Московского
транспортного
узла»
2017-
2024
Итого
60 000.00
480 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000,00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
МТДи
Мос
ковс
кой
облас
ти
Обес
пече
ние
деяте
льнос
ти
автоно
мной
неком
мер
ческой
орга
ни
зации
«Дире
кция
Мос
ковс
кого
транс
порт-
Средства
бюджета
Московской
области
60 000.00
480 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000,000
но го узла»
2.1
Мероприятие 1.
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
Московского
транспортного
узла» на
обеспечение
деятельности
2017-
2024
Итого
60 000.00
480 000,000
60 000.00
60 000.000
60 000.00
60 000.000
60 000.000
60 000.000
60 000,000
60 000.000
М'1'Ди
Мос
ковс
кой
облас
ти
Обес
пече
ние
деяте
льнос
ти
автоно
мной
неком
мерче
ской
орга
ни
зации
«Дире
кция
Мос
ковско
го
транс
порте)
['О
узла»
Средства
бюджета
Московской
области
60 000.00
480 000,000
60 000.00
60 000,000
60 000,00
60 000.000
60 000.000
60 000,000
60 000,000
60 000.000
Итого:
1 067 910.606
9 678 853,541
1 492 520.541
1 170 034.00
1 166 496.00
1 168 399.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
Средства
бюджета
Московской
области
1 067 910.606
9 678 853.541
1 492 520.541
1 170 034,00
1 166 496.00
1 168 399.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
1 170 351.00
в том числе
средства
Дорожного
фонда
Московской
области
112 747,446
1 214 010,541
165 970,541
149 720,00
149 720,00
149 720.00
149 720.00
149 720,00
149 720,00
149 720,00
».
8. Приложение 1 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание автомобильных дорог» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
9. Приложение 2 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание мостов и путепроводов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и мероприятия 4.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)на ремонт мостов и путепроводов» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
10. Приложение 3 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 4.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на ремонт автомобильных дорог» и мероприятия 4.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на капитальный ремонт автомобильных дорог» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
11. Приложение 4 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание светофорных объектов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
Приложение 5 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 1.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на повышение уровня эксплуатационного состояния участков улично-дорожной сети» основного мероприятия 1 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» подпрограммы «Безопасность дорожного движения в 2018 году» изложить согласно приложению 9 к настоящим изменениям.
[1] Строительство транспортно-пересадочных узлов осуществляется за счет средств инвесторов.
[2]Объект включен в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы в 2018 году. Стоимость объекта составляет 2 500 000,00 тыс. руб. Расходы инвестора в 2017 году составили 10 000,00 тыс. руб.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: