Основная информация

Дата опубликования: 09 октября 2018г.
Номер документа: RU50000201801714
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Московская область
Принявший орган: Правительство Московской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018 № 729/36

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ» ДО 2024 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 782/39
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ»

Правительство Московской области постановляет:

1. Признать целесообразным сохранение и продолжение государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», до 2024 года.

2. Внести в постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.02.2017 № 70/5, от21.03.2017 № 180/9, от 30.05.2017 № 393/18, от 20.06.2017 № 438/21, от 27.06.2017 № 526/22, от 18.07.2017 № 600/25, от 05.09.2017 № 731/32, от 11.10.2017 № 849/35, от 17.10.2017 № 853/38, от 31.10.2017 № 899/40, от 04.12.2017 № 995/44, от 23.01.2018 № 27/3, от 27.02.2018 № 118/8, от 03.04.2018 №202/13, от 17.04.2018 № 234/15, от 04.06.2018 № 349/20, от 17.07.2018 № 447/25, от 25.09.2018 № 659/34) (далее - постановление) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017- 2024 годы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б.».

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Губернатор Московской области                                                                       А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Московской области

ot 09.I0.20I8 № 729/36

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»

1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы».

2. Раздел 1 «Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы

Координатор

государственной

программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области Тресков И В.

Государственный заказчик I осударствен ной программы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Цели государственной программы

Развитие современной и эффективной транспортной системы Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, ускорение товародвижения

Перечень

подпрограмм

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»

2. «Дороги Подмосковья»

3. «Безопасность дорожного движения»

4. «Транспортно-логистическая система»

5. «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники

Расходы (тыс. руб.)

финансирования государстве! той программы, в том числе по годам:

Всего

2017 1-од

2018 гол

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской области

780 905 589,296

74 410 872,296

I 16 361 932,000

79 137 530,000

111 416 407.000

106 611 580,000

97 655 756.000

97 655 756,000

97 655 756,000

в том числе: средства Дорожног о фонда Московской области, из них:

545 131 245,296

49 311 868,296

89 590 927.000

41 898 435.000

73 299 123,000

72 757 723,000

72 757 723,000

72 757 723,000

72 757 723,000

средства Дорожного фонда

Московской области (собственные средства Московской области)

536 112 758.399

40 293 381,399

89 590 927,000

41 898 435.000

73 299 123.000

72 757 723,000

72 757 723.000

72 757 723.000

72 757 723,000

иные межбюджетпые трансферты из федерального бюджета

9 018 486,897

9 018 486.897

0.00

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Средства федерально! о бюджета

294 100,000

294 100.000

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

5 419 161,807

2 749 563,283

833 749.197

380 944.137

302 221,190

288 171,000

. 288 171.000

288 171.000

288 171,000

Межбюджетные трансферты из бюджета города: Москвы

9 300 000,000

0,000

7 000 000.000

1 000 000,000

1 300 000,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Средства бюджета города Москвы

15 693 556,000

2 115 777,00

1 608 545,00

1 879 472,00

1 955 370,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598,00

Внебюджетные

средства

541 662 148,563

104 505 099,160

93 198 011,693

73 517 392,290

54 170 231,05

65 274 241,700

39 286 273, 720

62 422 009,460

49 288 889,490

Всего, в том числе по годам:

1 353 274 556,666

184 075 411,739

219 002 237,890

155 915 338,427

169 144 229,240

174 207 590,700

139 263 798,720

162 399 534,460

149 266 414,490

».

3. В разделе 2 «Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе формулировка основных проблем дорожно-транспортного комплекса, инерционный прогноз его развития, описание цели государственной программы»:

в абзаце первом слова «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» заменить словами «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»; в абзаце двенадцатом цифры «209» заменить цифрами «156»;

в абзаце тринадцатом слова «в период 2017-2021 годов» заменить словами «в период 2017-2024 годов»; в абзаце пятьдесят восьмом цифры «521» заменить цифрами «529»; в абзаце шестьдесят четыре цифры «2021» заменить цифрами «2024».

4. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» изложить в новой редакции:

«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние
мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора

Московской области)

1. В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» запланированы мероприятия, направленные на: повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан;

организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;

транспортное обслуживание мероприятий;

обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; организацию пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршрутах регулярных перевозок;

обновление подвижного состава железнодорожного транспорта; строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры.

2. В рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья» запланированы мероприятия, направленные на: развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

строительство путепроводов через магистральные железные дороги на автомобильных дорогах Московской области; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения, обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

3. В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» запланированы мероприятия, направленные на: обеспечение безопасного поведения на дорогах;

функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.

4. В рамках подпрограммы «Транспортно-логистическая система» запланированы мероприятия, направленные на создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры.

5. В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» запланированы мероприятия, направленные на:

создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;

обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла».

6. При формировании мероприятий и показателей Программы Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области исходило из требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, обращений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю., устанавливающих направление действий и целевые показатели в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области.

7. Мероприятия подпрограммы «Безопасность дорожного движения» Программы направлены на достижение показателя, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и решение задачи по достижению к 2024 году показателя по количеству погибших в ДТП 4 случая на 100 тыс. населения.

8. В целях реализации задач, поставленных Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю., подпрограммой «Пассажирский транспорт общего пользования» Программы предусмотрены следующие мероприятия:

обновление подвижного состава пассажирского транспорта;

создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской

области.

В период 2017-2021 годов планируется приобретение низкопольных автобусов, адаптированных для маломобильных групп населения, для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок. Вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками и позволят повысить уровень комфорта пассажиров. Обновление парка подвижного состава позволит сохранить средний возраст автобусов малого класса на уровне 5 лет, средний возраст автобусов среднего и большого классов снизить до 7 лет.

Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок (далее - СОБОП) направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения в Московской области и обеспечение доступности транспортных услуг на территории Московской области.».

5. Раздел 7 «Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«7. Планируемые результаты реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса» на 2017-2024 годы



п/п

Показатель реализации мероприятий государственной программы

Тип

показателя

Единица

измерения

Базовое значение показателя на начало реализации подпро­граммы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер

ОСНОВНОГО

мероприятия в перечне мероприятий подпрограм­мы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1.1

Доля поездок, совершенных льготными категориями граждан, в общем количестве поездок по данным системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок

отраслевой

процент

55

60

60

60

60

60

60

1

1.2

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года

обращение

Губернатора

Московской

области

процент

61,9

63,0

75,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2

1.3

Доля обеспеченных транспортным обслуживанием мероприятий от мероприятий, утвержденных Перечнем мероприятий регионального и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области

отраслевой

процент

100

100

100

100

100

100

100

О

1.4

Приобретение подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок

обращение

Губернатора

Московской

ед.

675

714

1065

558

_

-

-

4

Московской области, в том числе:

области

автобусов

обращение

Губернатора

Московской

области

ед.

675

708

1050

558

трамваев

обращение

Губернатора

Московской

области

ед.

0

6

15

1.5

Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава пригородных пассажирских компаний1

обращение

Губернатора

Московской

области

ед.

21

27

35

79

24

13

12

13

19

5

1.6

Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих стандартам качества

отраслевой

ед.

12

18

16

17

20

7

5

6

5

6

1.7

Доля юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичных расчетов за проезд не менее 20%

отраслевой

процент

48,1

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

7

2

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

указ Президента

Российской

Федерации

процент

57,25

60,80

64,13

65,35

66,70

68,11

69,48

70,90

72,44

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

указ Президента

Российской

Федерации

км/тыс. кв. км

538,5

553,060

567,3002

574,941

584,247

595,399

605,779

615,936

626,539

показателям

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности (снижение на 10 процентов по сравнению с 2017 годом)

указ Президента

Российской

Федерации

Процент/км

4,82/

681,2

4,75/

669,8

4,68/

658,4

4,61/

647,0

4,54/

635,6

4,47/

624,2

4,4/

614,8

4,34/

613,1

2.1

Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году

отраслевой

процент

111,2

141,20

170,9

186,9

197,8

214,4

219,8

171,1

116,5

1,2

2.2

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

отраслевой

км

8089,200

8594,430

9 006.783

9 129,113

9 285,315

9 451,055

9 587,630

9 719,411

9 876,057

_)

2.3

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального

(межмуниципального) значения

отраслевой

км/пог. м

1 728,00

2 086,0

1 837,77

1 543,10

1 519,54

1 510,63

1 510,63

1 510,63

1 510,63

4

2.4

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения

отраслевой

км/тыс. кв. м

484,2/

3389,4

818,78/

5762,87

1 369,63/ 9 587,412

751,897 5 263,203

512,47

3586,8

512,47

3586,8

512,47

3586,8

512,47

3586,8

512,47

3586,8

5

2.5

Количество

установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на автомобильных дорогах регионального

(межмуниципального) значения

обращение

Губернатора

Московской

области

ед.

1989

J

2.6

Количество

установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской области в границах ЦКАД на

обращение

Губернатора

Московской

области

ед.

1652

5

автомобильных дорогах местного значения

2.7

Создание парковочного пространства на улично­дорожной сети

отраслевой

м/места

13 188

18 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

6

о

J

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

Смертность от дорожно- транспортных происшествий

указ Президента

Российской

Федерации

случай на 100 тыс. населения

16,1

14,3

10,6

9,5

8,4

7,3

6,2

5,1

4

3.1

Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения

отраслевой

млн. ед.

3.755

6,5

9,8

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

2

3.2

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно­опасных участков) на дорожной сети Московской области

указ Президента

Российской

Федерации

шт.

40

40

38

35

32

29

26

23

20

1

'l 'У

J.J

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения

указ Президента Российской Федерации каз

ед.

38

п

3.4

Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля

указ Президента Российской Федерации аз

ед.

30 003

20 440

3

4

Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»

4.1

Ввод очередей объектов

транспортно-логистической

инфраструктуры4

отраслевой

ед.

6

6

9

9

о

2>

2

2

2

2

1

1 Количество вводимого в эксплуатацию нового подвижного состава пригородной пассажирской компании могут быть уточнены после проведения конкурсных процедур.

2 Значения показателя могут быть уточнены по итогам оценки состояния автомобильных дорог местного значения.

Значения показателя будут уточнены после определения перечня автомобильных дорог, согласованных с Департаментом развития новых территорий Москвы и муниципальными образованиями Московской области.

4 Значения показателя будут уточнены после получения информации от инвесторов.».

6. Раздел 71 «Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи но удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014 (от 12.11.2014 № Пр-2651ГС)» изложить в следующей редакции:

«71. Показатели объема строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в целях решения задачи по удвоению объемов их строительства и реконструкции в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 08.10.2014

(от 12.11.2014 №Пр-2651 ГС)



п/п

Показатели и индикаторы

Еди­

ница

изме­

рения

2003- 2012 годы 1

2013- 2024 годы 1

Планируемое значение показателя по годам реализации

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г. 1

2020 г. 1

2021 г. 1

2022 г. 1

2023 г. 1

2024 г. '

1

2

п

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Протяженность

сети

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и

км

37467,13

37552,83

37411,06

37376,07

37 362,9

36 960,475

36 960,475

36 960,475

36 960,475

36 960,475

36 960,475

36 960,475

1

2

't

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

местного значения на территории Московской области, в том числе:

1.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципал ьного)значения

км

14 559,13

14 559,33

14 559,33

14 551,17

14 538,00

14 135,575

14 135,575

14 135,575

14 135,575

14 135,575

14 135,575

14 135,575

1.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения '

км

22 908,00

22 993,50

22 851,73

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

22 824,9

2

Объемы ввода в

эксплуатацию

после

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и местного значения J, в том числе:

км

441,843

0,000

12,041

84.464

69,569

37,765

23,704

33,321

54,224

58,331

29,382

11,605

27,437

2.1

автомобильных дорог общего пользования регионального

км / по г. м

347,51 1

0,000/

0,000

6,299/

0,000

63,082/

99,960

43,991/

3370,430

22,812/

562,840

10,510/

480,500

26,746/

1094,660

53,100/

1011,440

57,756/

350,000

24,173/

200,000

11,605/ 0,000

27,437/

1375,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(межмуници­пального) значения ’

2.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,391

0,000

5,742

7,083

12,442

1,041

5,111

2,972

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.3

протяженность построенных и реконструиро­ванных

искусственных сооружений ’

км/ пог. м

59,941

0,000

0,000/

219,410

14,299/

2105,1

13.136/

2788,385

13,912/

1771,635

8,083/

1784,220

3,603/

631,050

1,124/

0,000

0,575/

158,800

5,209/

409,500

0,000/

0,000

0,000/

0,000



Объемы ввода в

эксплуатацию

после

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,

км

649,06

1477,617

0,000

12,041

327,820

381,728

203,635

184,317

103,333

70,904

107,553

47,244

11,605

27,437

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

транспортных развязок)4, в том числе:

2а. 1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) значения 4

КМ

1450,464

0,000

6,299

320,737

376,524

202,594

179,206

100,361

70,904

107,553

47,244

11,605

27,437

2а.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения 2,4

км

27,153

0,000

5,742

7,083

5,204

1,041

5,111

2,972

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

гч

Прирост

протяженности

сети

автомобильных

дорог

регионального (межмуници­пального) и местного значения на территории Московской области в результате строительства новых

автомобильных дорог в том числе:

км

233,546

0,000

8,441

28,769

42,170

11,410

12,622

28,585

46,283

37,656

17,610

0,000

0,000

3.1

сети

км/

-

203,813

0,000/

2,699/

21,686/

33,436/

10,369/

8,461/

25,613/

46,283/

37,656/

17,610/

0,00/

0,00/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) значения

пог. м

0,000

0,000

99,960

3370,430

312,550

480,500

1094,660

101 1,440

350,000

200,000

0,000

0,000

3.2

сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

29,733

0

5,742

7,083

8.734

1,041

4,161

2,972

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и местного значения на территории Московской области, соответствую­щих

нормативным требованиям к транспортно­эксплуатацион­ным

показателям, в результате реконструкции автомобильных

км

148,360

0,00

3,60

41,40

14,263

12,443

2,999

1,133

6,817

20,100

6,563

11,605

27,437

1

2

п

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

дорог, в том числе:

4.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуни­ципального) значения

км/ пог. м

143,698

0,000/

0,000

3,600/

0,000

41,396/

0,000

10,555/

0,000

12,443/

250,290

2,049/

0,000

1,133/

0,000

6,817

0,000

20,100

0,000

6,563

0,000

11,605/ 0,000

27,437/

1375,000

4.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения 2

км

4,658

0,00

0,00

0,00

3,708

0,000

0,950

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

5

Общая

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и местного значения, соответствующи х нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационн ым показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

17116,13

18093,42

19581,10

20049,07

24385,875

25 176,195

25 515,315

25 928,290

26 423,208

26 883,863

27 334,629

27 805,163

5.1

сети

автомобильных

км

-

-

4688,04

4891,93

5314,15

5667,00

8436,074

9 006,783

9 129,113

9 285,315

9 451,055

9 587,630

9 719,411

9 876,057

1

2

о

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) значения

5.2

сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения 2

км

12428,09

13201,49

14266,95

14382,07

15 949,801

16 169,412

16 386,202

16 642,975

16 972,153

17 296,233

17 615,218

17 929,106

Достижение показателя возможно при условии выделения средств на финансирование объектов.

“ Достижение показателя осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.

’ Значения показателя подлежат корректировке после уточнения объема финансирования в соответствующем финансовом году.

4 Показатель рассчитан с учетом расчетной протяженности введенных в эксплуатацию искусственных сооружений в соответствии с Методикой оценки вклада субъекта Российской Федерации в решение задач по удвоению в 2013-2022 годах объемов строительства автомобильных дорог по сравнению с предыдущим десятилетием (2003-2012 годы).

».

7. В разделе 8 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы»:

1) подраздел 8.2 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» дополнить строкой 10 следующего содержания:

«

»;

2) подраздел 8.3 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:

«8.3. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения»

№ п/'п

Наименование показателя

Единица

измерения

Источники данных

Порядок расчета

1

2

j

4

5

1.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случай на 100 тыс. населения

Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации

Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

3.

Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения

млн. ед.

По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России

Общее количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

4.

Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-

шт.

Статистические данные Управления Государственной

Показатель определяется как количество мест концентрации дорожно-транспортных

опасных участков) на дорожной сети Московской области

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области

происшествий на автомобильных дорогах регионального значения с пострадавшими (ранеными и погибшими), зарегистрированных на территории Московской области

5.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения

шт.

Ведомственные данные

Показатель определяется как количество размещенных автоматических и передвижных пунктов весогабаритного контроля

6.

Количество вынесенных постановлений об административном правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля

ед.

Информация Государственного казенного учреждения Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (далее - ГКУ Московской области «ЦБДД»)

Общее количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных на автоматических пунктах весогабаритного контроля, утвержденных Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

8. В разделе 11 «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»:

1) подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей редакции:

«11.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Государственный заказчик государственной про [рам мы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Источники финансирования подпрограммы по голам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный

распоряди­

тель

бюджетных

средств

Источник

финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Министер­

ство

транспорта и дорожной и н ф растру к туры

Всего, в том числе:

122 306 045,16

101 960 718,964

87 147 108,400

54 098 818,450

53 794 474,080

31 515 577,720

32 149 713,460

36 896 193,490

519 868 649,724

Средства

бюджета

Московской

области

22 996 395,00

23 717 751,000

33 798 479,000

34 287 936,000

30 019 517,000

21 247 693,000

21 247 693,000

21 247 693,000

208 563 157,000

»;

2) подраздел 11.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в следующей

«11.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»



п/п

Мероприятие

подпршраммы

Сроки

испол­

нения

мероп­

риятия

Источники

финанси­

рования

Объем финанси­рования мероприя­тия в году, предшест­вующему году начала реализации гос прог­раммы (тыс.руб.)

Всего

(тыс.руб.)

Объем финансирования но годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпршраммы

Результат выполнения лероприятия юдпрофаммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"

12

13

14

15

16

1

Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан

2017-

2024

Итого

14516618,31

163 619 797,000

16 775 356,00

19 333 691,000

24 233 373,000

25 406 265,000

23 423 944,000

1 8 149 056,000

18 149 056,000

18 149 056.00С

Средства

бюджета

Москов­

ской

области

13326275,65

147 949 097,000

14 659 579,00

1 7 748 002,000

22 353 901,000

23 450 895,000

21 390 346,000

16 115 458,000

16 115 458,000

16 1 15 458.00С

Средства

бюджета

города

Москвы

1190342,66

1 5 670 700,000

2 115 777,00

1 585 689,000

1 879 472,000

1 955 370,000

2 033 598,000

2 033 598,000

2 033 598,000

2 033 598,000

п

Мероприятие 1.

11окрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с

2017-

2024

Итого

3 209 393,17

28 616 327,00

3 034 610,00

3 003 200,00

3 546 512,000

3 688 373,000

3 835 908,000

3 835 908,000

3 835 908,000

! 835 908,000

МТДи

Московской

области

1еречисление аз бюджета Московской эбласти денежных средств

Средства

бюджета

Московс-

3 209 393,17

28 616 327,00

3 034 610,00

3 003 200,00

3 546 512,00

3 688 373,00

3 835 908,00

3 835 908,00

3 835 908,00

3 835 908,00

оказанием мер со н и ал ы 1 о й поддержки по проезду на автомобильном транспорте и юродском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регчлируемым тарифам ветеранам труда, имеющим место жительства в Московской области

КОЙ

области

транспортным

эргапизациям

фИ

;обл юлении троков

федставлепия

i

Министерство раиспорта Московской области, МТДи Московской юласти отчет- 1 ых

lOKj ментов

1.2

Мероприятие 2. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по pei у л и ру ем ы м тар и ф ам труженикам тыла, имеющим место жительства в Московской области

2017-

2024

Итого

10 213,270

97943,00

6 109,00

15 575.00

1 1 978,00

12 457,00

12 956,00

12 956.00

12 956,00

12 956,00

МТДи

Московской

области

1еречисление 13 бюджета Московской эбласти денеж- 1ых средств •ранен ортным фганизациям

фИ

:обл юлении :роков

ipc. плавления

i

Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти от- ютных

юкумСНТОв

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

10 213.270

97943,00

6 109.00

! 5 575,00

1 1 978,00

12 457,00

12 956,00

12 956,00

12 956,00

12 956,00

1 3

Мероприятие 3.

11окрытие транспортным организациям в ы нала ю щ их доход о в, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду па автомобильном транс­порте и городском наземном электрическом транспорте но маршру­там регулярных перевозок но регулируе­мым тарифам реабили­тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим

2017-

2024

Итого

10 846.000

1 13791,00

12 438,00

1 8 164,00

1 3 067,00

13 590,00

14 133,00

14 133,00

14 133,00

14 133,00

МТДи

Московской

области

1еречисление

гз бюджета

Московской

)бласги

юиежных

федств транс-

юртиым

)рганизациям

фи соблюде-

1ИИ сроков

федставлепия

i

Министерство •ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской юласти отчег-

1ЫХ

юкументов

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

10 846,000

113791,00

12 438,00

18 164,00

13 067,00

13 590,00

14 133,00

14 133,00

14 133,00

14 133,00

моего жительства в Московской области

1.4

Мероприя тие 4 Покрытие транспортным организациям выпада­ющих доходов, возни­кающих в связи с оказа­нием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по марш­рутам регулярных пере­возок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области

2017-

2024

Итог'О

-

6 555 976,00

798 744,00

807 563,00

777 467,00

808 566.00

840 909.00

840 909,00

840 909,00

840 909,00

МТДи

Московской

области

1 [ерсчислепие

13 бюджета

Московской

эбласти

[смежных

:редств

•ранспортным

)рганизациям

фИ

юблюлении

фоков

федставлсния

1

Министерство ранспорта Московской )бласти, МТДи Московской )бласти пчетных юкументов

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

6 555 976,00

798 744,00

807 563,00

777 467,00

808 566,00

840 909,00

840 909.00

840 909,00

840 909,00

1.5

Мероприятие 5.

11окрытие транспортным организациям выпадаю­щих доходов, возникаю­щих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном

электрическом транс­порте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая

2017-

2024

Итого

6 263 015,00

54 579 400,00

6 669 684.00

6 274 297,00

6 539 868,00

6 801 463.00

7 073 522,00

7 073 522,00

7 073 522,00

7 073 522,00

МТДи

Московской

области

1еречисленис 13 бюджета Московской юласти денеж- 1ых средств ранспортным )рганизациям

фИ

юблюдении

;роков

федставлсния

)

Министерство ранспорта Московской юласти. МТДи Московской юласти пчетных юкументов

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

6 263 015,00

54 579 400.00

6 669 684,00

6 274 297.00

6 539 868.00

6 801 463.00

7 073 522,00

7 073 522.00

7 073 522,00

7 073 522,00

(включительно) ветеранов Великой Отечестве иной войн ы. проживающих в Российской Федерации и странах CIII", и лиц. их сопровождающих

1 6

Мероприятие 6 Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по марш рута м регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2017-

2024

Итого

1 190 342,66

1 5670700,00

2 1 15 777,00

1 585 689,00

1 879 472,00

1 955 370,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598,00

МТДи

Московской

области

1еречислсние (снежных :редетв тране- юртным орга- шзациям при ;обл колени и сроков пред- лавдеиия в МТДи

Московской области отчет­ных

юкумептовс /четом юлписания хвусторонних него в за жазанные ус- 1\ти по пере­возке

я дельных са ге гор ий раждап.

1МСЮШИХ

леею

китсльства в ороде Москве

Средства

бюджета

города

Москвы

1 190 342,66

15670700,00

2 1 15 777,00

1 585 689,00

1 879 472,00

1 955 370,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598,00

2 033 598.00

1.7

Мероприятие 7.

Покрытие

транспортным

организациям

в ыпадаю[них доходов,

возникающих в связи с

оказанием мер

социальной

11 оддерж к и отде; н»ным

категориям

граждан по проезду на

железнодорожном

транспорте

пригородного

сообщения

2017-

2024

Итого

1 885 149,82

28 500 930.000

2 064 757,00

3 404 578,00

5 818 099,000

6 253 235,000

4 782 091,000

2 059 390,000

2 059 390,000

2 059 390.000

МТДи

Московской

области

[еречисление 13 бюджета Московской области (снежных средств ранспортпым организациям 1ри соблюде- ши сроков фсдставления

Министерство

гранспорта

Московской

области, МТДи

Московской

области

отчетных

юкумептов

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

1 885 149,82

28 500 930,000

2 064 757,00

3 404 578,00

5 818 099,000

6 253 235.000

4 782 091,000

2 059 390,000

2 059 390,000

2 059 390,000

1.8

Мероприятие 8. Компенсация потерь в

2017-

2024

Итого

631 557,52

6 221 835,00

635 940,00

731 098,00

762 565,00

793 068,00

824 791,00

824 791,00

824 791,00

824 791,00

МТДи

Московской

1еречислепие з бюджета

доходах op rai i изациям жсл ез 11 одорож ною транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся обще­образовательных орг анизаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом пригородного сообщения

Средства

бю;1жста

Московс­

кой

области

631 557.52

6 221 835,00

635 940.00

731 098,00

762 565,00

793 068.00

824 791,00

824 791,00

824 791,00

824 791,00

области

Московской

юласти

1СНСЖНМХ

средств

гранспортмым )р тан изаниям фи соблюде- ши сроков федставдспия

i

Министерство транспорта Московской )бласги , МТДи

Московской юласти Л'ЧСТНЫХ юку ментов

1.9

Мероприя тие 9.

Иные межбюджетные трансферты бюдже там бюджетной системы в связи с

предоставлением установленных законами Московской области

дополнительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на трапа юрте в городе Москве отдельных катег орий фаждан из числа семьи и детей, имеющих место жительства в Московской области

2017-

2024

Итого

4 689 096.00

595 456,00

500 064.00

564 465,00

587 023.00

610 522,00

610 522.00

610 522,00

610 522,00

МТДи

Московской

области

1еречислеиие 13 бюджета Московской >бласти бюджету о рода Москвы

1СИСЖМЫХ

средств после юлпнеанпя па основании 1вустороннпх истов за казанные /слуг и по Iеревозке отдельных сатегорий раж да п,

1МСЮЩИХ

иесто

китсльства в

Московской

)бласти

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

4 689 096,00

595 456,00

500 064.00

564 465,00

587 023.00

610 522,00

610 522.00

610 522,00

610 522.00

1.10

Мероприятие 10.

Иные межбюджстные трансферты бюджетам бюджетной системы в связи с

предоставлением

2017-

2024

Итого

1 316 100,87

18 572 268,000

841 841,00

2 993 262,000

4 319 671,00

4 492 903,00

3 395 288,00

843 101,000

843 101,000

843 101.000

МТДи

Московской

области

1еречислепие п бюджета Московской бласти юджету орода Москвы ie нежных

Средства

бюджета

Московс­

кой

1 316 100,87

18 572 268.000

841 841,00

2 993 262,000

4319671,00

4 492 903,00

3 395 288,00

843 101,000

843 101,000

843 101.000

установленных законами Московской области

доIюлiiительных мер социальной поддержки но бесплатному проезду на транспорте в городе Москве отдельных категорий [раждан. имеющих место жительства в Московской области, за исключен нем отдел ыI ых катеi op и й г раждан из числа семьи и детей

области

:редств после юдписания на основании гвусторонних иегов за ) казанные /слуги по юревозке отдельных <атегорий раж дан, шеющих лссто

кительства в

Московской

)бласти

1.11

■Мероприятие 11.

11рсдоставление субсидий перевозчикам па компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке

внутренним водным транспортом пассажиров, для которых

зако1 издательством Московской области установлены меры социальной поддержки

2017-

2024

Итого



1 53 1.00

0,00

201,00

209.00

217.00

226,00

226,00

226,00

226,00

МТДи

Московской

области

1сречисление 13 бюджет а Московской збласти Зюджету юрода Москвы 1C нежных :редств после юдписания на )сновании шусторопнпх него в за ) казанные /слуги по юрсвозкс отдельных сатсгорий раждап. шеющих лссто

кительсгва в Московской збласти

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

1 531,00

0,00

201,00

209,00

217,00

226,00

226,00

226,00

226,00

2

Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственным и контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

20 IT- 2024

Итого

422 202,83

38 227 587,544

2 619 671,00

3 597 533,404

6 008 243,000

5 458 312,190

5 i 36 957,000

5 134 957,000

5 136 957,000

5 134 957,000

МТДи

Московской

области

/довлетворс- 1ие потребиое- ги населения в 'ранспортпых /слугах

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

422 202,83

38 035 754,000

2 616 071,000

3 568 853,000

5 978 674,000

5 432 380,000

5 109 944,000

5 109 944,000

5 109 944,000

5 Ю9 944,000

Средства

бюджетов

муниципа­

льных

образова­

ний

0,000

153 688,594

0,000

135,404

27 569,000

25 932,190

25 013,000

25 013,000

25 013,000

25 013,000

Внебюд­

жетные

средства

0,000

38 145,00

3600,00

28 545,00

2 000,00

0,000

2000,00

0,000

2000,00

0,000

2.1

Мероприятие I Организация транспортного обслуживания населения автомобильным фан с пор том в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2017-

2024

Итого

384 594,86

17 408 528,000

401 546,00

511 267,00

3 230 267,000

2 842 320,000

2 605 782,000

2 605 782,000

2 605 782,000

2 605 782,000

М'ГДи

Московской

области

/ловлетворени ; потребности тселепия в "рапспортных /слугах 1овышение /ровня жизни 1 подвижности тселепия. Обеспечение ранепортной юступности шя всех чате горим раждан

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

384 594,86

17 408 528,000

401 546,00

511 267,00

3 230 267,000

2 842 320,000

2 605 782,000

2 605 782,000

2 605 782,000

2 605 782,000

2.2

Мероприятие 2. Организация гранепортного обслуживания населения городским наземным злсктричсским фане по ртом в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2017-

2024

Итого

27 316,07

1 57 830,000

18 390,00

32 233,00

1 1 554,000

15 109,000

20 136,000

20 136,000

20 136,000

20 1 36,000

МТДи

Московской

области

/довлотворени

: потребности

тселепия в

ранспортных

/слугах.

1овмшение

/ровня жизни

\ подвижности

тселепия.

Обеспечение

ранепортной

юступности

тля всех

сатсгорий

раждан

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

27 316,07

157 830,000

1 8 390,00

32 233,00

1 1 554,000

15 109,000

20 136,000

20 136,000

20 136,000

20 136,000

2.3

Мероприятие 3. Приобретение и установка систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах

2017 т

2018

Итого

0.00

651 035.000

59 200,00

591 835,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

МТДи

Московской

области,

инвестор

Установка систем обеспечения 5е:ю пас пости тселепия на ie менее 1758 автобусах

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

651 035,000

59 200,00

591 835,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие 4. Предоставление субсидии

юридическим лицам и (или)

и иди в и дуал ь и ы м предпринимателям

2018-

2019

Итого

0,00

329 679,000

24 500,00

305 179,000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

МТДи

Московской

области,

инвестор

Установка

:истем

обеспечения

оезопасиости

заселения на

1C менее 610

автобусах

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

313 195,000

23 275,00

289 920,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

па финансовое обеспечение затрат но приобретению и установке систем обеспечения безопасности населения на транспортных средствах для транспортного обслуживания населения на мар ш ругах регулярных перевозок

Внебюд­

жетные

средства

0,00

16 484,000

1 225,00

1 5 259,000

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.5

Мероприятие 5.

I [релоставлеиис субсидии

юридическим лицам и (или) индивидуальным

II р е д п р и н и м а те л ям па финансовое обеспечение затрат по разработке планов обеспечения безопасности населения па объектах транспортной инфраструктуры, проектированию систем обеспечения гранепортной безопасности автовокзалов и автостанций и выполнению строительно­монтажных работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры инженерно- техническими средствами

2017-

2018

Итого

0,00

189 246.000

7 500,00

1 81 746,000

0,00

0,00

0,00

М'ГДи

Московской

области,

инвестор

1риведение в юответствие 'реновациям ■ранепортнои 5езо пас пости ie менее 4 автовокзалов 1 л и

штостанций

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

176 608,000

7 125,00

169 483,000

0,00

0,00

0,00

Внебюд­

жетные

средства

0.00

12 638,00

375,00

12 263,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие 6. Организация

2017-

2024

Итого

10 291,90

67 563,000

11 541,00

9 844,00

7 558,00

7 648,00

7 743,00

7 743,00

7 743,00

7 743,00

МТДи

Московской

Удовлетворе- 1ие потребное-

транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в соответствии с государствен 11 ы м и контрактами па оказание услуг по перевозке пассажиров

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

10 291,90

67 563,000

1 1 541.00

9 844,00

7 558,00

7 648,00

7 743.00

7 743,00

7 743,00

7 743,00

области

и населения в ранспортных /слу гах

2.7

Мероприятие 7. i [ояготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший но профессии» среди водителей

Московской области

20 IT- 2024

Итого

0,00

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000.00

0.00

2 000,00

0,00

2 000.00

0,00

МТДи

Московской

области,

инвестор

Внебюд­

жетные

средства

0,00

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2.8

Мероприятие 8. Субсидии Государственному унитарному предприятию пассажирского автомобилы [ого транспорта Московской области «МОСТРЛПСЛВТО» на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц. работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановление платежеспособности I осударствсиного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «МОСТРА11САВТО» (санация)в соответствии с Федеральным •законом от 26.10.2002

2017

Итого

0.00

2 094 994,00

2 094 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МТДи

Московской

области

Средства

бюджета

Москов­

ской

области

0.00

2 094 994,00

2 094 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ 127-ФЗ «О

несостоятельности

(банкротстве)»

2.9

Мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинапсировапие транспортного обеспечения садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Московской области, па муниципальных маршрутах

регулярных перевозок но регулируемым тарифам

2018

Итого

0.00

13 277,404

0,00

13 277,404

0,00

0,00

0.00

0.0

0.0

0,0

Удовлетворе- ше потрсб- 4 ости

[аселсния в ранспортных /слугах. Говышение /ровня жизни 1 подвижности шсслсния. Обеспечение ранспортной доступности 1ля всех са ге гор ий раждан

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

13 142,00

0,00

13 142,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

МТДи

Московской

области

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

Московс­

кой

области

0.00

135,404

0,00

135,404

0,00

0,00

0,00

0,0

0.0

0,0

органы местного самоуправле­ния муници­пальных образований Московской области

2.10

Мероприятие 10.

11редоставление rpai нов юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в целях улучшения организации транспортного обслуживания населения

2018

Итого

0.00

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МТДи

Московской

области

1овышсние сачества дослуживания (аселения Обеспечение ранспортной доступности доя всех сатегорий раждан

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2.11

Мероприятие 11. Субсидия

юридическим лицам и(или)

индивидуальным 11 р ед! 1 р и н и м ал ел я м на возмещение

2018

Итого

0,00

102 152,00

0,00

102 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

МТДи

Московской

области,

инвестор

1овышение

сачества

)бслуживания

«аселения.

Обеспечение

ранспортной

доступности

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

101 129,00

0,00

101 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходов на ремонт

асфальтобетонного

покрытия

производственной

территории, включая

площади для стоянки

автомобильного

транспорта.

пассажирских

автотранспортных

предприятий

Московской области,

обеспеч ивающих

транспортное

обслуживание

населения

Внебюд­

жетные

средства

0,00

1 023,00

0,00

1 023,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

гля всех сате торий раждан

2 12

Мероприятие 12.

С у бс и л и и б дискетам муниципальных образований Московской области на

софинансирование расходов на организацию гранспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2019-

2024

Итого

0,00

15 355 283,190

0,00

0.00

2 756 864,000

2 593 235,190

2 501 296,000

2501 296,000

2 501 296,000

2 501 296,000

/довлетворепи

; потребности

гассления в

'ранспортных

/слугах.

1овышение

/ровня жизни

\ подвижности

гасслспмя.

Обеспечение

гранспортной

юступпости

1дя всех

категорий

раждан

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

15 201 730.000

0,00

0,00

2 729 295,000

2 567 303,000

2 476 283,000

2 476 283,000

2 476 283,000

2 476 283,000

МТДи

Московской

области

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

Московс­

кой

области

0,00

153 553,190

0,00

0,00

27 569.000

25 932,190

25 013,000

25 013,000

25 013,000

25 013.000

органы местною самоуправле­ния муници­пальных образований Московской области

Основное мероприятие 3. Транспортное обслуживание мероприятий

2017-

2024

Итого

8 026,40

170 114,000

18 351,00

20 555,00

20 610,000

21 434,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

МТДи

Московской

области

Гранспортпое )беспечение /частников и остей

мероприятий

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

8 026,40

170 114,000

18 351,00

20 555,00

20 $10,000

21 434,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

3.1

Мероприятие 1.

Транспортное

обслуживание

мероприятий,

общегосударственных

праздников и

юбилейных дат

2017-

2024

Итого

8 026,40

170 114,000

18 351,00

20 555,00

20 610,000

21 434,000

22 291.000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

МТДи

Московской

области

Гранспортпое эбеспечсиис /частников и остей

мероприятий

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

8 026,40

170 114,000

18 351,00

20 555,00

20 610,000

21 434,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

22 291,000

Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)

4

Основное

мероприятие 4.

Обновление

подвижного состава

пассажирского

автомобильного

транспорта и

г о роде ко ю назем но го

электрического

транспорта

2017-

2021

Итого

11

212639,518

25 678 828.000

6 525 394,000

4 271 876,000

5 621 694,000

5 568 447.000

3 691 417,000

0,00

0,00

0,00

М'ГДи

Московской

области

/лучигеиие

сачесгва

>бслуживания

гаселеиия

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

2 845 593,10

22 408 192,00

5 702 394,00

2 380 341,00

5 445 294,00

5 383 227,00

3 496 936,00

0,00

0,00

0,00

Внебюд­

жетные

средства

8 367 046,418

3 270 636,000

823 000,00

1 891 535,000

1 76 400,000

185 220,000

194 481,000

0,00

0,00

0,00

4.1

Мероприятие 1. Расходы на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)автобусов для транспортного обслуживания населения на смежных

межрегиональных и м ежм у н гщи г 1 ал ы г ы х маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлен ием льгот но оплате проезда отдельным категориям граждан

2017-

2020

Итога

0,00

21 998 192,00

5 579 394,00

2 093 341,00

5 445 294,00

5 383 227,00

3 496 936,00

0,00

0,00

0,00

М'ГДи

Московской

области

1риобретемме: 758 автобусов i2017 -2020 .г. на сумму 12 624 125.00 гыс. руб..

>58 автобусов j 2019-2021 \г на сумму ) 374 067.0 ’ *ыс. руб.

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

21 998 192,00

5 579 394,00

2 093 341,00

5 445 294,00

5 383 227.00

3 496 936,00

0.00

0,00

0,00

4,2

Мероприятие 2.

11риобретение автобусов транспортными орг анизациями без участия средств бюджета Московской области для транспортного обслуживания пассажиров по маршрутам рег улярных перевозок

2017-

2021

Итого

0,00

2 587 101,000

160 000,00

1 871 000,00

1 76 400,00

185 220,00

194 481,00

0,00

0.00

0,00

М'ГДи

Московской

области,

инвестор

1оставка 400 ттобусов, шаптироваи- шх для людей :ограничеп- шми

юзможностя- ли, для

обслуживания гассления на ;межных иежресиона- 1ЬНЫХ и

шежмуници- гальных маршрутах. 1оставка в

Внебюд­

жетные

средства

0,00

2 587 101.000

160 000,00

1 871 000,00

176 400,00

185 220,00

194 481.00

0,00

0,00

0,00

1018 году 798 IB гобусов для юслуживания

ia

муниципаль­

ных

маршрутах, в :ом числе зольшого сласса - 29 ед., среднего сласса - 90 ед., и ало го класса - з79 ед.

4.3

Мероприятие 3.

11редоставлепие субсидий

юридическим дицам и (ил и) ш 1ди в илуалЫ1Ы м предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по приобретению трамвайных вагонов для транспортного обслуживания населения па маршрутах

регулярных переволок по регулируемым тарифам, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категор иям граждш i

2017-

2018

Итого

0.00

410 000,00

123 000,00

287 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МТДн

Московской

области

Приобретение ie менее 21 ■рамвайного загона,

тактированно о для

инвалидов и ыаломобильпы с ipynn 1аселения, из «их не менее 6 трамвайных загонов- в Ю17 году, не иснес 15 рамвайных загонов - в Ю18 году.

Средства

бюджета

Московс­

кой

области

0,00

410 000,00

123 000,00

287 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4

Мероприятие 4.

11риобретсние трамвайных вагонов

2017-

2018

Итого

0.00

20 535,00

0,00

20 535,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

инвестор

Внебюд­

жетные

средства

0,00

20 535,00

0,00

20 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Мероприятие. Организация пилотных маршрутов с использованием автономных безрельсовых транспортных средств (электробусов) для перевозок пассажиров на маршругах регулярных перевозок

2017

Итого

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюд­

жетные

средства

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Основное мероприятие 5. Обновление подвижного состава желез 1 юдорожного транспорта

2017-

2024

Итого

8 320 776.608

132 963 113.150

33 282 000,00

20 609 800,00

27 490 502.490

6 769 773,640

14 924 902,350

7 744 951.720

8 769 776.460

13 371 406.490

МТДи

Московской

области,

инвестор

Закупка IOC1 до в для фигородных

тссажирских

юревозок

Внебюд­

жетные

средства

8 320 776.608

132 963 113.150

33 282 000,00

20 609 800.00

27 490 502,490

6 769 773,640

14 924 902,350

7 744 951,720

8 769 776,460

13 371 406,490

5.1

Мероприятие 1 11риобрстспие желез I юдорожно i о подвижног о состава

2017-

2024

Итого

8 320 776.608

132 963 1 13.150

33 282 000.00

20 609 800,00

27 490 502,490

6 769 773,640

14 924 902,350

7 744 951.720

8 769 776.460

13 371 406,490

МТДи

Московской

области,

инвестор

Закупка юездов для фИ город пых тссажирских юревозок

Внебюд­

жетные

средства

8 320 776,608

132 963 113,150

33 282 000,00

20 609 800,00

27 490 502,490

6 769 773,640

14 924 902,350

7 744 951,720

8 769 776.460

13 371 406,490

6

Основное

мероприятие 6.

Строительство

(реконструкция)

объектов

транспортной

инфраструктуры

2017-

2024

Итого

884 898,00

1 55 344 209,98

62 050 273.16

53 427 263,56

23 057 685,91

10 184 586,62

5 869 962,73

464 322.00

71 633,00

218 483,00

МТДи

Московской

области,

привлеченный

инвестор

Ввод в

жеплуатацию юъектов •ранспортпой шф растру кгу-



Внебюд­

жетные

средства

884 898.00

155 344 209.98

62 050 273.16

53 427 263.56

23 057 685,91

10 184 586,62

5 869 962.73

464 322,00

71 633,00

218 483,00

6.1

Мероприятие 1. Создание транспортно- пересадочных узлов

2017-

2021

Итога

95 118,00

37 456 453.98

4 445 978,16

9 710 696.56

9 549 384,91

8 343 519,62

5 406 874.73

0,00

0,00

0,00

МТДи

Московской

области,

привлеченный

инвестор

Звод в

жспд\атацию

16

-ранспортпо- юресадочпых злов, из соторых ввод 4 П ГУ

1 лакируется в 1022 году

Внебюд­

жетные

средства

95 1 18.00

37 456 453.98

4 445 978,16

9 710 696,56

9 549 384,91

8 343 519,62

5 406 874,73

0,00

0,00

0,00

6,2

Мероприятие 2.

Модернизация

объектов

пассажирского

комплекса

жел ез 1 ю дорож! ю го

транспорта

2017-

2024

Итого

789 780

4 744 228,00

782 120,00

698 664 000

969 301,000

1 076 617,000

463 088,000

464 322.000

71 633.000

218 483,000

МТДи

Московской

области,

привлеченный

инвестор

Ввод в

жеплуатацию юъектов ранспортпой 4 нф растру кту-



Внебюд­

жетные

средства

789 780

4 744 228.00

782 120,00

698 664.000

969 301,000

1 076 617.000

463 088.000

464 322.000

71 633.000

218 483,000

6.3

Мероприятие 3. Реконструкция и развитие объектов инфраструктуры авиационного транспорта

2017-

2020

Итого

0.00

113 140 450,00

56 822 175.00

43 014 825,00

12 539 000,0

764 450,0

0,00

0,00

0.00

0,00

МТДи

Московской

области,

привлеченный

инвестор

/лучшей ис сачсства )6служивания тселения

Внебюд­

жетные

средства

0.00

ИЗ 140 450.00

56 822 175,00

43 014 825.00

12 539 000,0

764 450,0

0,00

0,00

0.00

0,00

6.4

Мероприятие 4. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство надземной транспортной

2018

Итога

0,00

3 078,00

0,00

3 078,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МТДи

Московской

области, ЛО

«Скоростные

транспортные

линии

«Стрела»

Улучшение

качества

обслужива­

ния

населения

Внебюд­

жетные

средства

0,00

3 078,00

0,00

3 078.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

с коростой системы (1ГГСС) «Стрела» 1

7

Основное мероприятие 7. Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области

2017-

2021

Итого

649 984.57

3 865 000,00

1 035 000,00

700 000,00

715 000,00

690 000,00

725 000,00

0,00

0,00

0,00

Инвестор

Внедрение

системы

безналичной

оплаты

проезда на

маршрутах

pei ударных

перевозок

Московской

области и

обеспечение

ес

функциони­

рования

Внебюд­

жетные

средства

649 984.57

3 865 000,00

1 035 000,00

700 000,00

715 000,00

690 000,00

725 000,00

0.00

0.00

0,00

7 1

Мероприятие 1 Эксплуатация и обеспечение функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа па общественном транспорте Московской области

2017-

2021

Итога

649 984.57

3 865 000,00

1 035 000,00

700 000.00

715 000,00

690 000.00

725 000.00

0,00

0.00

0,00

Инвестор

Внедрение

системы

безналичной

оплаты

проезда на

маршрутах

регулярных

перевозок

Московской

области и

обеспечение

ее

функциони­

рования

Внебюд­

жетные

средства

649 984,57

3 865 000,00

1 035 000.00

700 000,00

715 000,00

690 000.00

725 000,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме

Итого:

36 015 146,236

519 868 649,724

122 306 045,16

101 %0 718,964

87 147 108.400

54 098 S 18,450

53 794 474,080

31 51 5 577,720

32 149 713,460

36 £• 6 193,490

Средства

бюджета

Московской

области

16 602 097,98

208 563 157,000

22 996 395. О

23 717 751,000

33 798 479,000

34 287 936,000

30 013 517.000

21 247 693.000

21 247 693,000

21 247 693,: J0

Средства

бюджета

города

Москвы

I 190 342,66

1 5 670 700,000

2 115 777.00

1 5S5 689,000

1 879 472,000

1 955 3; тооо

2 033 598,000

2 33 598,000

2 033 598,000

2 033 598,000

Внебюд­

жетные

средства

18 222 705,596

295 481 104,130

97 193 873,16

76 657 143,56

51 441 588,400

17 829 580,260

21 716 346,080

8 209 273,720

8 843 409,460

13 589 889,490

Средства

бюджетов

муниципа­

льных

образований

Московской

области

0,00

153 688,594

0,00

135,404

27 569,600

25 932,190

25 013,000

25 013,000

25 013,000

25 013.000

»;

3) подраздел 11.5 «Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено мероприятиями Программы» изложить в следующей редакции:

«11.5. Адресные перечни объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых

предусмотрено мероприятиями Программы

11.5.1. Адресный перечень

объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых



п/и

Адрес

(наименование

объекта)

I 'оды стро­итель ства

I [роек- тная мощ­ность (кв. м)

11редслыгая стоимость объекта (тыс. руб.)

1 (рефинан­сировано на

01.01.2017 (тыс. руб.)

Источ-

ПИКИ

финан­

сирова­

ния

Финансирование, тыс. руб.

Осга

ТОК

смет ной стой мос­ти до ввода в

ЖСП-

луа-

та-

цию

(тыс.

руб.)

I ^име­нова­ние глав­ного распо­ря­дителя бюд­жет­ных

средств

1

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 I'.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Транспортно-

пересадочный

узел

«11олольск»

2017-

2020

82487

3112143.74

4226,0

Внебюд­

жетные

средства

3107917.74

182818,70

548456,07

731274,76

731274,76

914093,45

2

Транспортно- пересадочный узел «Люберцы- 1»

2017-

2021

240858

6367369,10

11914,0

Внебюд­

жетные

средства

6355455,10

373850,30

1121550,90

1495401,20

1495401,20

1869251,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

Транспорт! ю- исрссадочиый

учел «Отдых»

2017-

2020

45153

696058,22

4197,0

Внебюд­

жетные

средства

691861,22

69186,12

103779,18

138372,25

242151,42

138372,25

4

Транспортно-

пересадочный

узел

«Одинцово»

2017-

2021

82718

7513616.6

1885,0

Внебюд­

жетные

средства

7511731,60

441866.56

1325599.70

1767466.26

1767466.26

2209332,82

5

Транспортно­пересадочный узел «Быково»

2017-

2020

33898

87647,51

3363,0

Внебюд­

жетные

средства

84284,51

21071,13

33713.80

29499,58

0.00

0,00

6

Транспортно- нересадочный учел «Ступино»

2017-

2020

67200

2135943,4

5239,0

Внебюд­

жетные

средства

2130704,40

213070,44

426140,88

852281,76

639211,32

0.00

7

Транспортно- исресадочиый учел «Лобня»

2017-

2021

59797

74968,63

2888,0

Внебюд­

жетные

средства

72080,63

7208,06

10812.09

14416,13

25228,22

14416.13

8

Транспортно-

пересадочный

узел

«IIиКольское»

2017-

2021

26665

108467,26

2352,0

Внебюд­

жетные

средства

1061 15.26

10611,52

21223.05

42446,11

31834.58

0,00

9

Гранаюртно- псресадочный учел «Мытищи»

2017-

2020

113592

3711757.00

2007,0

Внебюд­

жетные

средства

3709750,00

370975,00

741950.00

1483900,00

1112925.00

0,00

10

Транспортно- пересадочный учел «Купавна))

2017-

2019

49610

365055,55

10506,0

Внебюд­

жетные

средства

354549,55

212729,73

141819,82

0,00

0,00

0,00

1 1

Транспортно-

пересадочный

узел

«Электроугли»

2017-

2019

31805

151907,06

4780,0

Внебюд­

жетные

147127.06

88276,24

58850,82

0,00

0.00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

средства

12

Транспорт! ю- исресадочный

узел

«Силикатная»

2017-

2019

86870

1 181892.55

16416,0

Внебюд­

жетные

средства

1165476,55

699285,93

466190.62

0,00

0.00

0.00

13

Транспортно­пересадочный узел «Пара»

2017-

2019

45668

257908.70

8496.0

Внебюд­

жетные

средства

249412.70

149647,62

99765.08

0,00

0,00

0.00

14

Транспортно-

пересадочный узел «Истра»

2017-

2020

44087

894914.16

6125.0

Внебюд­

жетные

средства

888789.16

52281.71

156845.15

209126,86

209126.86

261408,58

15

Транспортно- пересадочный узел «Ногинск»

2017- го 19

39069

1438922,50

10724.0

Внебюд­

жетные

средства

1428198,50

856799.10

571399.40

0,00

0,00

0,00

16

Транспортно-

пересадочный

узел

«Химки-2» (застройщик ООО «Химки-

2»)

2017-

2020

7013000.00

50000.0

Внебюд­

жетные

средства

6963000.00

696300,00

1392600.00

2785200,00

2088900.00

0.00

17

Транспортно-

пересадочный

узел

«Химки»

2017-

2018

18660

2500000.00[1] [2]

0.00

Внебюд­

жетные

средства

2490000,00

0,00

2490000,00

0,00

0.00

0,00

Всего по мероприятию

3761 1571,98

145118.00

Всего:

37456453,98

4445978,16

9710696,56

9549384,91

8343519,62

5406874,73

-

-

11.5.2. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 2 «Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта» основного мероприятия 6



п/и

Адрес

(наименование

объекта)

I ОДЫ

строи­

тельства

11роск- тная мощ­ность (коли­чество плат­форм)

Предельная стоимость объекта (тыс руб.)

Профи­нанси­ровано па 01.01.2016 (тыс руб )

Источники

финансирования

Финансирование (тыс. руб )

Остаток

:метпон

:тонмо-

:ти до

звода в

жеплу-

пацию

тыс.

руб.)

: 1аимс-

ювание

лавного

засноря-

титсля

5ЮДЖСТ-

зых

:редств‘

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г."

2023 г.3

2024 г,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Городской

округ

Луховицы, ст. Фруктовая

2017

2

2 200.00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

Коломенский I 'ородской округ, ст.

11ески

2017

2

2 200,00

0.00

Внебюджет­ные средства

2 200.00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Орехово- Зуевский городской округ, ст. Лвсюниио

2017

2

2 200,00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

4

Воскресенский муниципаль­ный район, ст. Воскресенск

2017

2

2 200,00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

5

I 'ородской округ

Домодедово, ст. Ленинская

2017

1

2 200,00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200.00

2 200,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Городской округ Ступино, ст. Жилево

2017

1

2 200,00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

I'ородской округ Кашира, ст. Богатищево

2017

1

2 200,00

0.00

Впебкхлжет- пые средства

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

в

Городской

округ

Электрогорек, ст.

Электрогорск

2017

2

2 200.00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

9

Городской

округ

Шаховская, ст. Бухолово

2017

1

2 200.00

0.00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

10

Городской

округ

Красиоармсйск

ст.

Красноармейск

2017

2

2 200,00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

11

Городской округ Фрячино, ст. Фрячшю

2017

1

2 200.00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

12

1 ородской округ

Домодедово,

ст.

Авиационная

2017

1

2 200.00

0,00

Внебюджет­ные средства

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

-

13

Богородский городской округ,

O.I1. 33 км

2017

2

168 240.00

0,00

Внебюджет­ные средства

168 240,00

168 240,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-

14

Щелковский муниципаль­ный район.

ст.

Бахчиванджн

2017

2

168 240,00

0,00

Внебюджет­ные средства

168 240,00

168 240,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

-

15

Городской округ Фрячино. ст. Фрячино. о.п. Фрячино пассажирская

2017

1

84 120,00

0,00

Внебю.тжет- ные средства

84 120,00

84 120,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

16

Щелковский муниципаль­ный район,ст Чкаловская

2017

2018

2

312 075.00

0,00

Внебюджет­ные средства

312 075,00

168 240,00

143 835.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

17

Воскресенский муниципаль­ный район, ст. Виноградово

2017

2018

2

433 419,001

0,00

Внебюджет­ные средства

433 419,00

166 880,00

266 539,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

18

Наро-Фоминск городской округ, о.п. Алабино

2018

2

188 745,00

0,00

Внебюджет­ные средства

188 745,00

0,00

188 745,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

20

Городской

округ

Королев.о н Валентиновка

2018

2019

2

199 090.001

0.00

Внебюджет­ные средства

199 099,00

0.00

99 545,00

99 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Городской округ Чехов, о.п. Чеиедево

2019

2

190 975.001

0.00

Внебюджет­ные средства

190 975,00

0,00

0,00

190 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Городской округ Фрячино. ст. Фрячино- Товарная

2019

1

93 510,001

0.00

Внебюджет­ные средства

93 510,00

0,00

0,00

93 510,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

22

Городской округ Истра, о.п. Малиновка

2019

2

197 574.001

0,00

Внебюджет­ные средства

197 574,00

0,00

0,00

197 574,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

-

23

Раменский муниципаль­ный район, о.п. 55 км

2019

2

193 548.001

0.00

Внебюджет­ные средства

193 548,00

0,00

0,00

193 548.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

-

24

Городской

округ

Элек'фогорск, о.п. 14 км

2019

1

97 567.001

0,00

Внебюджет­ные средства

97 567,00

0,00

0,00

97 567,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

-

25

1 'ородской округ Чехов, о.п. Молоди

2019 -

2020

2

193164,001

0.00

Внебюджет­ные средства

193 164,00

0.00

0,00

96 582,00

96 582,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

-

26

1 ородской округ Ступино, о.п. Акрн

2020

2

188 962.001

0.00

Внебюджет­ные средства

188 962,00

0,00

0.00

0.00

188 962.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-

27

Богородский городской округ, о.н. Нсино

2020

2

192 549.001

0.00

Внебюджет­ные средства

192 549,00

0,00

0.00

0.00

192 549.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

-

28

Раменский муниципаль- ный район, о.н. Вялки

2020

1

94 879.001

0,00

Внебюджет­ные средства

94 879.00

0.00

0.00

0,00

94 879,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

29

Городской округ Шатура, о.п.

Кривандино

2020

1

116821.001

0,00

Внебюджет­ные средства

116 821,00

0,00

0,00

0.00

1 16 821,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

-

30

Городской

округ

Павловский Посад, о.п. Ковригиио

2020

1

98 185,001

0.00

Внебюджет­ные средства

98 185.00

0,00

0.00

0,00

98 185,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

31

Орехово- Зуевский городской округ, О II Кабаново

2020

2

191 893,001

0.00

Внебюджет­ные средства

191 893.00

0,00

0,00

0,00

191 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

32

Городской

округ

Павловский Посад, о.и. Ленская

2020

1

96 746.001

0,00

Внебюджет­ные средства

96 746.00

0,00

0,00

0,00

96 746,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

33

Талдомский

городской

округ,

о.и. Карманово

2021

1

98 727,001

0,00

Внебюджет­ные средства

98 727,00

0,00

0,00

0,00

0.00

98 727.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-

34

I 'ородской округ 11одольск, ст. Гр и в но

2021

2

171 000.001

0.00

Внебюджет­ные средства

171 000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

171 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

35

I ородской округ Ступино, о.п. Шугарово

2021

2

193 361,001

0.00

Внебюджет­ные средства

193 361.00

0,00

0,00

0,00

0.00

193 361.00

0,00

0,00

0.00

0,00

-

36

1 ородской округ

Павловский 11осад,

0.1 г Вохна

2022

2

182 233,001

0,00

Внебюджет­ные средства

182 233,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

182 233,00

0,00

0,00

0,00

-

37

Городской

округ

Павловский 11осад.

о.п. Казанское

2022

2

182 783,001

0,00

Внебюджет­ные средства

182 783.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

182 783,00

0.00

0,00

0,00

-

38

Дмитровский городской округ, ст. Катуар

2022

1

99 306,001

0,00

Внебюжег- пые средства

99 306,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

99 306,00

0.00

0.00

0,00

-

39

Коломенский городской округ, о.п.

113 км

2023

2

71 633,001

0.00

Внебюжст- ныс средства

71 633,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

71 633,00

0.00

0,00

-

40

1 ородской округ

Долгопрудный

о.п.

Поводам пая

2024

2

88 000,001

0,00

Внебюджет­ные средства

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

0,00

-

41

Городской

округ

Павловский

Посад,

ст. Павловский Посад

2024

2

88 000,001

0,00

Внебюжст- ные средства

88 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

0,00

42

Городской округ Серпухов, ст Серпухов

2024

1

42 483,001

0,00

Внебюджет­ные средства

42 483,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

42 483,00

0.00

-

Всего по мероприятию

2017-

2024

68

4 744 228,00

0,00

Внебюджет­ные средства

\ 744 228,00

782 120.00

698 664.00

969 301.00

1 076 617,00

463 088,00

464 322.00

71 633.00

218 483.00

0,00

-

1 Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта осуществляется за счет средств инвесторов.

2Объем финансирования будет скорректирован после предоставления инвестором уточненной информации.».

4) подраздел 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на выполнение работ по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:

«11.6. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения

11.6.1. Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Московской области, определяется с учетом Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.12.2017 № 513, для транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам определяются в разрезе классов транспортных средств по следующей формуле:

Roto = Ямеж + Ямун,

где:

Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на очередной финансовый год и на плановый период (далее - t-й прогнозируемый год) на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Rмeж - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - межмуниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (далее - Перечень), определяются по формуле:

Rмeж = (Осмеж + Пвмеж) - Смеж,

где:

Осмеж - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;

Овмеж - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;

Смеж - стоимость работы транспортных средств по межмуниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый

год.

RjviyH - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на t-й прогнозируемый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) согласно утвержденному на соответствующий t-й прогнозируемый год Перечню, определяются по формуле:

RMyH = X RMyHn при RMyH„ < 0, где

Ямунп - прогнозируемые расходы n-го муниципального образования на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам на t-й прогнозируемый год. определяются по формуле:

RjvryHn = (Осмунп + DBMyHn) - Смунп,

где:

DcMyHn - совокупные прогнозируемые доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам (далее - собственные доходы), на t-й прогнозируемый год;

Овмунп - совокупные выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (далее - выпадающие доходы), на t-й прогнозируемый год;

Смунп - стоимость работы транспортных средств по муниципальным маршрутам (далее - стоимость работы), на t-й прогнозируемый год.

2. Расчет совокупных прогнозируемых доходов от перевозки пассажиров.

2.1. Собственные доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:

Осмеж (Осмунп) = £f=1Dcflji,

где:

Dcnji - собственные доходы на t-й прогнозируемый год по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:

по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:

Осд = £f=i Dcflji х let

где:

Dcji - ожидаемые собственные доходы транспортных организаций по j-тому межмуниципальному или муниципальному маршруту (далее - маршрут) обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, осуществляющих перевозки пассажиров в текущем году;

let - прогнозные значения средневзвешенного роста тарифа для пассажиров, оплачивающих проезд, в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета;

по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:

Dcflj = Df=i Ci х Kd,

где:

Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;

Kci - соотношение совокупных прогнозируемых собственных доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам; к - количество планируемых классов транспортных средств.

2.2. Выпадающие доходы на t-й прогнозируемый год определяются по формуле:

Dbmok (Овмунп) - XDBjiji

где:

Овдр - выпадающие доходы транспортных организаций на t-й прогнозируемый год по j-тому маршруту, обслуживаемому транспортным средством i-ro класса, определяются по формуле:

по маршрутам, перевозки на которых выполнялись в текущем году:

Dвд/ = Xf=1 Deji х iBt,

где:

Deji - ожидаемые выпадающие доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-тому маршруту обслуживаемому транспортным средством i-ro класса;

IBt - прогнозные значения средневзвешенного роста средней стоимости поездки льготных категорий граждан в очередном финансовом году к текущему году, определенный с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дату проведения расчета.

по маршрутам, перевозки на которых не выполнялись или выполнялись менее года:

Овдц = £f=1 Сi х КвL,

где:

Ci - стоимость работы транспортных средств i-ro класса;

Kei - соотношение совокупных прогнозируемых выпадающих доходов на транспортных средствах i-ro класса к стоимости работы транспортных средств i-ro класса в t-м прогнозируемом году по ранее установленным маршрутам;

к - количество планируемых классов транспортных средств.

3. Расчет стоимости работы на t-й прогнозируемый год.

Стоимость работы определяется по формуле:

Смеж (Смунп) = Xf=1 Ci,

3.1. Расчет стоимости работы (Ci) автобуса:

Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt),

где:

Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;

R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

Р - коэффициент использования пробега, равный 1;

Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);

3.2. Расчет стоимости работы трамвая и троллейбуса:

Ci = X(Sti х R х Lti /В + Pkt) + MixL[ixr/12x Tni),

где:

Sti - себестоимость 1 км пробега транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, руб./км;

R - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность, не более 9,6 процента;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

Р - - коэффициент использования пробега, равный 1.

Pkt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом прогнозируемом году (в случае, если реализация билетов осуществляется сторонними организациями);

Mi - установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, максимальное количество транспортных средств i-ro класса, ед.;

U,i - средняя рыночная стоимость транспортных средств i-ro класса;

Tni - срок полезного использования транспортных средств i-ro класса, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, лет; п - прогнозируемый период, лет;

г - общее количество месяцев работы транспортного средства i-ro класса в Пом прогнозируемом году.

4. Расчет себестоимости 1 км пробега автобуса.

Себестоимость 1 км пробега автобуса определяется по формуле:

Sti = POTBti + CPti + Prti + PcMti + Pmti + PTOti + FIKPti,

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

P-rti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в прогнозируемо году в расчете на 1 км пробега;

PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

ITKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.

4.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:

POTi — 12 х 1,2 х 3IlBi х A4ti х к1Г! х I 3nt / (Lti х ФРВв),

где:

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;

3ITBi - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;

A4ti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом периоде, час;

кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);

bnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, равный 1744 часа.

4.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:

3nBi = СЗП х Кзш х Км,

где:

СЗП - среднемесячная заработная плата по Московской области по данным Росстата за период с января месяца текущего года но последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов (для автобусов малого класса - 0,875, для автобусов среднего класса - 0,975, для автобусов большого класса - 1,375, для автобусов особо большого класса - 1.460);

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.

4.2. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле;

CPti = POTBti х (Стс / 100),

где:

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.

4.3. Расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Ртб) определяются по формуле:

РтП= L)i х Ri х iTt,

где:

Ri - нормативный расход топлива в расчете на 1 км пробега автобусов i-ro класса, определенный в соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом Минтранса России от 24 июня 2003 г. № 153;

U) - цена 1 литра топлива по данным по данным Росстата за период с января месяца текущего года по последний месяц, информация о котором опубликована на дату проведения расчета;

ITt - индекс цен производителей нефтепродуктов в t-ом прогнозируемом году, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.

4.4. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PcMti) определяются по формуле:

PcMti = 0,075 x Piti,

Piti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году на 1 км пробега.

4.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:

Pinti = Уini х iMt,

где:

У mi - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, (для автобусов особо малого класса - 014, для автобусов малого класса - 0,23, для автобусов среднего класса - 0,63, для автобусов большого класса - 0,81, для автобусов особо большого класса - 0,9);

IMt - индекс цен на машины и оборудование в прогнозируемом году (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к началу прогнозируемого года, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

4.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:

PTOti = OOTppi + P34ti,

где:

OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году;

P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.

4.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле:

OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (Рп / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),

0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска ремонтного рабочего, а также расходы на заработную плату подменного рабочего на период отпуска;

hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;

Тп - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств i-ro класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса -4,1, для автобусов малого класса - 5,6, для автобусов среднего класса - 6,5, для автобусов большого класса - 9,3, для автобусов особо большого класса - 13,4), с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;

Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для автобусов особо малого класса - 3,8, для автобусов малого класса - 4,5, для автобусов среднего класса - 5,5, для автобусов большого класса -7,1, для автобусов особо большого класса - 9,2) с учетом пункта 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);

КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;

ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %

4.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:

ЗПР = СЗП х Кзш х Км,

где:

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0,8;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.

4.6.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:

P34ti = Узч! км х Кзч х iMt х Ка,

где:

Узч1 км - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для автобусов малого класса - 2,5, для автобусов среднего класса - 3,5, для автобусов большого класса - 6,2, для автобусов особо большого класса - 8,3);

Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);

Ка - понижающий коэффициент (пункт 11 распоряжения Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»);

4.7. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ПКРй) определяются по формуле:

ПКРй = Кпр х (РтН + PcMti + Pmti + PTOti),

где:

Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, раы ын 0,6;

РтП - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PcMti - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Pmti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.

5. Расчет себестоимости 1 км пробега трамваев.

Себестоимость 1 км пробега трамваев (Sti) определяется по формуле:

Sti = POTBti + POTKti + CPti + РэП + PTOti + РюкТ + Prat + Pnt + Pent + ITTKPti,

где:

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PTnt - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Put - расходы на содержание и ремонт трамвайного пути в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Pent - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

TIKPti - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для автобусов i-ro класса в t-ом прогнозируемом году.

5.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:

POTi = 12 х 1,2 х 3F[Bi х A4ti х к,„х I зт / (Lti х ФРВв),

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;

31TBi - среднемесячная заработная плата водителей транспортных средств i-ro класса;

A4ti - планируемое количество часов работы трамваев i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;

кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);

hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часа.

5.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:

3HBi = СЗП x Кзгп х Км,

Кзп1 - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 0,9;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;

5.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:

POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I 3nt / (Lti х ФРВк),

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;

ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса

ЛЧКП - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;

1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени; l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.

5.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:

3IIKi = СЗП х Кзгп х Км,

где:

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов (0,7);

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.

5.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:

CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100), руб./км,

где:

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.

5.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:

Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt.

где:

1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);

Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для трамваев большого класса - 2,9);

Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);

bt - индекс цен на электрическую энергию для t-oro прогнозируемого года, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.

5.5. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:

PTOti = OOTppi + P34ti,

где:

OOTppi - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t -ом прогнозируемом году;

РЗЧй - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.

5.5.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (OOTppi) определяются по формуле;

OOTppi = 0,001 х 12 х 1,2 х hnt х ЗПР х (Тт1 / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),

где:

0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;

l3nt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;

'Гт1 - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса - 20,0);

КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;

Тpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для трамваев большого класса -

12,0);

КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;

ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1832 часам.

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.

5.5.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:

ЗПР = СЗП х Кзгп х Км,

где:

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов, равный 0.8;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8.

5.5.2. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:

P34ti = Y34i х Кзч х Кс х iMt,

где:

Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для трамваев большого класса - 4,4);

Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;

Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы транспортных средств i-ro класса, равный 1;

iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

5.6. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле:

Ркк t = 143800 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,

где:

143800 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;

1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;

Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети, равный

1,05;

Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, равный 1;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);

LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в Ком прогнозируемом году, км.

5.7. Расходы на содержание тяговых подстанций в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (РтФ) определяются по формуле:

РтФ = 357 х Nth х IMt / Ьсумм,

где:

357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;

№гп - установленная мощность тяговых подстанций, кВт;

LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

5.8. Расходы на содержание трамвайного пути в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (РФ) рассчитывают по формуле:

Pn i t км = 554 000 х In х Куэ х Кпку х iMt / LcyMMt,

554 000 - базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении;

1п - суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км; 1п принимают с учетом степени детализации проводимого расчета: для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;

Куэ - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути;

Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);

LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.

5.9. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рс/Ц) определяются по формуле:

Рсдй = 105900 х М х СЗП х hnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,

где:

105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;

М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, предусмотренных Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;

hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за отчетный период по данным Росстата на дату проведения расчета;

LcyMMt - предусмотренный контрактом суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.

5.10. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКй) определяется по формуле:

ПКРй = Кпр х (Рэй + РТОй),

где:

Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, равный 0,73; Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.

6. Расчет себестоимости 1 км пробега троллейбусов.

Себестоимость 1 км пробега троллейбусов (Sti) определяется по формуле:

Sti = POTBti + POTKt + CPti + Рэй + Puiti + PTOti + PKKt + Ртп1 + PcAt + IIKPti,

где:

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;

POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;

CPti - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;

Рэй - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

Puiti - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Сом прогнозируемом в расчете на 1 км пробега;

PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в Том прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега;

PKKt - расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;

РтгП - расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств;

Pet - расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств;

ПКРй - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортного средства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега.

6.1. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (POTi) определяются по формуле:

POTi = 12 х 1,2 х ЗПЕИ х АЧй х кпзх I 3nt / (Lti х ФРВв),

где:

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;

ЗПЕЙ - среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса;

АЧй - планируемое количество часов работы транспортного средаства i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, час;

кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя (при использовании автоматизированной системы контроля за оплатой проезда принимается равным 1,08, при отсутствии такой системы - 1,05);

1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1744 часам.

6.1.1. Среднемесячная оплата труда водителя транспортных средств i-ro класса определяется по формуле:

ЗПЕй = СЗП х Кзт х Км,

где:

Кзгп - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов, равный 1,05;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равный 0,8;

6.2. Расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:

POTKi = 12 х 1,2 х ЗПЮ х A4ti х 1,05 х I зп1 / (Lti х ФРВк).

где:

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора, а также расходы на заработную плату подменного кондуктора на период отпуска основного кондуктора;

ЗПЮ - среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса;

A4Kti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro класса с кондукторами в t-ом прогнозируемом году, час;

1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени;

1зШ - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году, км;

ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в неделю, равный 1792 часам.

6.2.1. Среднемесячная оплата труда кондуктора транспортного средства i-ro класса определяется по формуле:

ЗПЮ = СЗП х Кзш х Км,

где:

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов в зависимости от вида маршрутов, о. ш. 0,7;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах, равгыг 0,8.

6.3. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (CPti) определяются по формуле:

CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100),

где:

POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %.

6.4. Расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в Ком прогнозируемом году (Рэй) в расчете на 1 км пробега определяются по формуле:

Рэй = 1,18 х Hni х Цэ х bt,

где:

1,18 - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление);

Hni - потребление электроэнергии на движение транспортных средств i-ro класса, КВт.ч/км (для троллейбусов большого класса - 1,7);

Цэ - цена 1 КВт.ч электроэнергии по состоянию на конец года, предшествующего первому прогнозируемому году (принимается в соответствии с данными Мособлкомстата на дату проведения расчета);

bt - индекс цен на электрическую энергию для Кого прогнозируемого года (принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации).

6.5. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в Кый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (Pinti) определяются по формуле:

Pinti = Упп х iMt,

где:

У ini - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса, руб./км (для троллейбусов большого класса - 0,72).

iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года ПО период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

6.6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (PTOti) определяются по формуле:

PTOti = ФОТрр! + P34ti,

где:

ФОТрр1 - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год;

P34ti - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега.

6.6.1. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году (ФОТрр^ определяются по формуле:

ФОТрр1 = 0,001 х 12 х 1,2 х bnt х ЗПР х (T'ri / КЗп + Tpi х КЗ) / ФРВрр х (1+ Стс / 100),

где:

0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;

12 - количество месяцев в году;

1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату подменного водителя на период отпуска основного водителя;

hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

ЗПР - расчетная оплата труда ремонтного рабочего;

Tri - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортного средства i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса - 25,0);

КЗп - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, р. кпый 1;

Tpi - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км (для троллейбусов большого класса

- 8,0);

КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно- климатических условий, равный 1;

ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени неделю, ; i ш 1832 часам;

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, %

6.6.1.1. Расчетная оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) определяется по формуле:

ЗПР = СЗП х K3ni х Км,

где:

Кзш - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрута, равный 0,8;

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек, ражи ш 0,8.

6.7. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по формуле:

P34ti = Узч1 х Кзч х iMt,

где:

Y34i - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, руб./км (для троллейбусов большого класса - 3,3);

Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий, ргвныи 1;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

6.8. Расходы на содержание контактно-кабельной сети в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PKKt) определяются по формуле :

Ркй = 164600 х 1кк х Куэ х Кпку х IMt / LcyMMt,

где:

164600 - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, в однопутном исчислении, руб./км;

1кк - общая протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, км;

Куэ - коэффициент корректировки базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети (принимается равным 1);

Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий, р. ли 1;

iMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации);

LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.

6.9. Расходы на содержание тяговых подстанций в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега транспортных средств (PTnt) определяются по формуле:

Prat = 357 х Nm х IMt / Ьсумм,

где:

357 - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт;

Ытп - установленная мощность тяговых подстанций для предусмотренных контрактом маршрутов, кВт;

Ьсумм - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км;

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro прогнозируемого года (для первого прогнозируемого года принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2016 года по период, ближайший к первому прогнозному году, и прогнозного индекса цен производителей машин и оборудования для каждого прогнозируемого года, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации).

6.10. Расходы на содержание службы движения в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (Рсдф определяются по формуле:

РсдЦ = 105900 х М х СЗП х bnt / СЗГ1РФ / LcyMMt,

где:

105900 - базовые удельные расходы на содержание службы движения;

М - общее максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед.;

hnt - индекс роста заработной платы для t-oro прогнозируемого года, равный 1;

СЗПРФ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций всех отраслей экономики Российской Федерации по данным Росстата на дату проведения расчета;

LcyMMt - суммарный планируемый пробег транспортных средств всех классов в t-ом прогнозируемом году, км.

6.11. Расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-го класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега (ПКРй) определяется по формуле:

ПКРй = Кпр х (Рэй + Pinti + ФОТрр1 + PTOti),

где:

Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам, а и.,              1,55;

РэП - расходы на электроэнергию на движение транспортных средств i-ro класса в t-ом прогнозируемом году в расчете на 1 км пробега; Pinti расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км пробега;

PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый прогнозируемый год в расчете на 1 км

пробега.

11.6.2. Методика планирования бюджетных ассигнований
на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в Московской области, на очередной финансовый год и на плановый период определяется на основании сведений о затратах и доходах транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, с учетом оптимизации расходов на указанные цели.

Расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом определены по следующей формуле:

Roto = (Осдм + Осуб) - R,

где:

Roto - совокупные прогнозируемые расходы бюджета Московской области на соответствующий финансовый год на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом:

Осдм - совокупные доходы от перевозки пассажиров, оплачивающих проезд, транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, на соответствующий финансовый год:

где:

Осдм] - собственные доходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, на соответствующий финансовый год, определяемые как произведение количества поездок по j-му маршруту, совершенных пассажирами, оплачивающими проезд, на основании данных транспортных организаций и системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок, функционирующей в порядке, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 «Об утверждении

Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок», за отчетный год и средневзвешенной стоимости поездки пассажира, оплачивающего проезд, по j-му маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в отчетном году, скорректированной на рост провозной платы в текущем году к отчетному году и в очередном финансовом году к текущему году;

Dcy6 - субсидия перевозчикам на компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, на соответствующий финансовый год:

R - совокупные расходы по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта (далее - расходы), на соответствующий финансовый год:

R = IRJ, где:

Rj - расходы по j-му маршруту.

Rj = RpeHT. j + R3j,

где:

RpeHT.j - рентабельность транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемая в размере до 4,8 процента от затрат (R:?j) на соответствующий финансовый год;

R3j - затраты по обычным видам деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, в том числе:

затраты на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, и совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам внутреннего водного транспорта, по установленным законодательством Российской Федерации тарифам на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из численности всего персонала транспортных организаций и среднемесячной заработной платы по j-му маршруту за отчетный год;

затраты на горюче-смазочные материалы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство нефтепродуктов (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);

затраты на техобслуживание и ремонт транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые исходя из данных за отчетный год, скорректированных на индексы цен производителей на производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (текущий год к отчетному году и очередной финансовый год к текущему году);

затраты на амортизацию основных фондов транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, за исключением затрат на амортизацию основных фондов, приобретенных за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций, на соответствующий финансовый год;

затраты на общехозяйственные (накладные) расходы транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, на соответствующий финансовый год, определяемые в размере до 20,5 процента от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

затраты на прочие расходы (налоги, затраты на страхование и т.п.) на соответствующий финансовый год транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по j-му маршруту, определяемые в размере до 6 процентов от затрат на заработную плату всего персонала транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров но маршрутам внутреннего водного транспорта.»;

5) в подраздел 11.7.5 «Порядок предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки» внести следующие изменения: наименование изложить в следующей редакции:

«11.7.5. Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки»; пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Порядок), определяет условия предоставления из бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Московской области субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки (далее - Субсидии), и получателям субсидии, а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.»; пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. При подтверждении перевозчиками фактического объема потерь в доходах, превышающего сумму Субсидии, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, погашение потерь в доходах, возникших в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, осуществляется за счет средств бюджета Московской области в 2020 году, 2021

году и 2022 году на основании актов сверки между перевозчиками и Министерством.».

6) подраздел 11.8. «Цели, условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ««финансирование муниципальных программ и программных мероприятий, направленных на достижение цели государственной программы» дополнить подразделом 11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам следующего содержания:

«11.8.2. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

11.8.2.1. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по

регулируемым тарифам

1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в 2019-2021 годах на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - субсидии) в целях финансового обеспечения расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее - МТДи Московской области).

2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

потребность софинансирования муниципальных образований Московской области для организации транспортного обслуживания в

соответствии с их полномочиями;

наличие нормативных правовых актов муниципальных образований Московской области предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий;

выписки из бюджетов муниципальных образований Московской области о наличии в соответствующем финансовом году бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

3. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров;

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом на выполнение работ по перевозке пассажиров (далее - подтверждение финансирования);

наличие заключенного между МТДи Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения о предоставлении субсидии;

обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области уровня софинансирования расходных обязательств, на финансирование которых предоставляются субсидии, за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области соответствующая объему средств в соответствии с подразделом 11.8.2.2 «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

выполнение условий, предусмотренных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1 184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

наличие заключенного муниципального контракта на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Московской области подтверждения об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

4. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) должно содержать следующие положения:

наименование государственной программы, подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;

размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Московской области, направления расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Московской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;

показатели результативности использования субсидии в виде выполнения работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, и обязательства муниципального образования Московской области по их достижению;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обязательств, предусмотренных соглашением;

последствия недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

5. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам, и распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, установленным Программой на 2019-2021 годы.

Средства перечисляются из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии после заключения Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

Субсидии, в случае их нецелевого использования, подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.8.2.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Объем средств на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования рассчитывается в соответствии с подразделом 11.6.1 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» раздела 11.6 «Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения».

Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований предоставляется на условиях софинансирования в случае если:

Яотомун1 :0,

где:

R-Отомуш - совокупные прогнозируемые расходы на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные маршруты) i-ro муниципального образования, рассчитанные в разрезе муниципальных маршрутов на очередной финансовый год и плановый период.

Максимальный размер субсидии из бюджета Московской области (Cmaxi) тыс. рублей, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области, у которого RoTOMym < 0, на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Cmaxi = Котомуш х 0,99

Размер предоставляемой субсидии (Ci) тыс.рублей бюджету i-го муниципального образования Московской области, у которого RoTOMyHi < 0, на соответствующий финансовый год рассчитывается исходя из заявки на участие в реализации мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидий определяется по формуле:

Ci = Oni - CMi

где:

Oni - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем финансовом году на финансовое обеспечение расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в i-м муниципальном образовании Московской области согласно заявке i-ro муниципального образования Московской области;

CMi - минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на софинансирование транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области, определяемый следующим образом:

CMi = Oni х Умб1 / 100,

где:

YM6i - не менее 1 процента при предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В случае, если по i-му муниципальному образованию Московской области по итогам расчета:

Ci > Cmaxi, то

субсидия из бюджета Московской области данному i-му муниципальному образованию Московской области на соответствующий финансовый год представляется в размере Cmaxi.»;

7) подраздел 11.9 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области» дополнить подразделом 11.9.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» следующего содержания:

«11.9.2. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам



ri/и

11аи.мсновапие

муниципального образования Московской области

2019 год

2020 год

2021 год

Всего (тыс. руб.)

в том числе:

Всего (тыс. руб.)

В том

числе:

Всего

в том числе:

субсидия из бюджета Московской области

средства

бюджета

муниципального

образования

субсидия из бюджета Московской области

средства

бюджета

муниципального

образования

(тыс.

руб.)

субсидия из бюджета Московской области

средства

бюджета

муниципального

образования

1

Волоколамский муниципальный район

121 540

120 325

1 215

119 781

1 18 583

1 198

119 885

118 686

1 199

2

городское поселение Волоколамск

14 158

14016

142

12 173

12 051

122

10 959

10 849

1 10

3

Воскресенский муниципальный район

53 497

52 962

535

56 063

55 502

561

45 292

44 839

453

4

городское поселение Воекресенск

5 657

5 600

57

1 435

1 421

14

0

0

0

5

Ленинский муниципальный район

11 690

11 573

117

11 434

11 320

114

11 408

11 294

114

6

городское поселение Видное

автобус

30 402

30 098

304

29 292

28 999

293

29 026

28 736

290

троллейбус

68 066

67 385

681

70 662

69 955

707

73 924

73 185

739

7

Лотошинский муниципальный район

46 779

46 311

468

49 126

48 635

491

46 735

46 268

467

8

городское поселение Лотошипо

1 1 174

11 062

112

11 705

1 1 588

117

11 217

11 105

112

9

Одинцовский муниципальный район

108 918

107 829

1 089

104 883

103 832

1 051

103 541

102 503

1 038

10

городское поселение Голицыне

1 237

1 225

12

1 220

1 208

12

1 231

1 219

12

11

городское поселение Кубинка

4810

4 762

48

4 440

4 396

44

4 235

4 193

42

12

городское поселение Одинцово

4813

4 765

48

19.190

19

0,190

0

0

0

13

Пушкинский муниципальный район

68 596

67910

686

67 041

66 371

670

66 795

66 127

668

14

Раменский муниципальный район

26 752

26 484

268

22 991

22 761

230

20 760

20 552

208

15

городское поселение Кратово

2 465

2 440

25

2 354

2 330

24

2 334

2311

23

16

городское поселение Раменское

144

143

1

0

0

0

0

0

0

17

Ссргиево-l 1осадекий муниципальный район

4 729

4 682

47

0

0

0

0

0

0

18

Солнечногорский муниципальный район

46 640

46 174

466

44 361

43 917

444

43 222

42 790

432

19

Щелковский муниципальный район

8 349

8 266

83

7 929

7 850

79

7 749

7 672

77

20

городское поселение Фряново

1 425

1 411

14

1 152

1 140

12

957

947

10

21

Городской округ Балашиха

42 367

41 943

424

35 888

35 529

359

32 315

31 992

323

22

Богородский городской округ

50 680

50 173

507

40 336

39 933

403

34 273

33 930

343

23

Городской округ Бронницы

1 373

1 359

14

732

725

7

333

330

3

24

Городской округ Дзержинский

1 534

1 519

15

1 278

1 265

13

1 112

1 101

1 1

25

Городской округ Долгопрудный

63 515

62 880

635

62 959

62 329

630

63 935

63 296

639

26

Дмитровский г ородской округ

78 528

77 743

785

67 443

66 769

674

60 444

59 840

604

27

Городской округ Домодедово

100 765

99 757

1 008

92 128

91 207

921

87 573

86 697

876

28

Городской окрул' Ггорьевск

102 012

100 992

I 020

93 936

92 997

939

89512

88 617

895

29

Городской окру]' Жуковский

10 953

10 843

110

8 439

8 355

84

6 981

6 911

70

30

Г ородской округ Зарайск

93 501

92 566

935

92 791

91 863

928

93 438

92 504

934

31

Городской округ Истра

75 055

74 304

751

70 840

70 132

708

68 706

68 019

687

32

Городской округ Кашира

18 736

18 549

187

13 752

13 614

138

10451

10 346

105

33

Городской округ Луховицы

50 980

50 470

510

46 532

46 067

465

43 961

43 521

440

34

Городской округ Люберцы

3 165

3 133

32

1 323

1 310

13

108

107

1

35

Можайский городской округ

190 825

188 917

1 908

190 366

188 462

1 904

185 581

183 725

1 856

36

Городской округ Красногорск

86 458

85 593

865

79 496

78 701

795

76 002

75 242

760

37

Городской округ Клин

111 330

110 217

1 113

93 872

92 933

939

83 057

82 226

831

38

Наро-Фоминский городской округ

152 007

150 487

1 520

149 435

147 941

1 494

149 453

147958

1 495

39

Городской округ Ликино-Дулево

22 966

22 736

230

20 361

20 157

204

18 793

18 605

188

40

1 'ородской округ I [авловекий 11осад

18 293

18 110

183

1 1 743

1 1 626

117

7412

7 338

74

41

Рузский городской округ

113 682

1 12 545

1 137

110 969

109 859

1 ПО

110 625

109 519

I 106

42

Городской округ Ступино

116 661

115 494

1 167

111 846

1 10 728

1 118

109 818

108 720

1 098

43

Талдомский городской округ

46 422

45 958

464

42 948

42 519

429

41 116

40 705

411

44

Городской округ Чехов

39 711

39 314

397

35 935

35 576

359

33 743

33 406

337

45

Городской округ Шатура

118 887

117 698

1 189

115 838

114 680

1 158

115 034

1 13 884

1 150

46

Коломенский[ ородской округ

автобус

80 276

79 473

803

70 085

69 384

701

63 963

63 323

640

47

Городской округ Краснознаменск

949

940

9

911

902

9

910

901

9

48

Городской округ Мытищи

48 107

47 626

481

35 710

35 353

357

27 522

27 247

275

49

Городской округ Озеры

25 631

25 375

256

22 757

22 529

228

21 147

20 936

211

50

Городской округ Подольск

троллейбус

95 660

94 703

957

101 421

100 407

1 014

109 254

108 161

1 093

51

Городской округ Протвино

16 113

15 952

161

15 996

15 836

160

16 283

16 120

163

52

Городской округ Рошаль

666

659

7

109

108

1

0

0

0

53

Городской округ Серебряные Пруды

21 842

21 624

218

21 287

21 074

213

21 233

21 021

212

54

Городской округ Химки

троллейбус

9 735

9 638

97

10 657

10 550

107

12 033

11 913

120

55

Городской округ Шаховская

105 344

104 291

1 053

104 829

103 781

1 048

105 717

104 660

1 057

56

Городской округ Черноголовка

294

291

3

226

224

2

188

186

2

Всего муниципальные маршруты

2 756 864

2 729 295

27 569

2 593 235.19

2 567 303

25 932.19

2 501 296

2 476 283

25 013

».

4. В разделе 12 «Подпрограмма «Дороги Подмосковья»:

1) подраздел 12.1 «Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«12.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» на срок 2017-2024 годы

Государственный

заказчик

подпрограммы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель

бюджетных

средств

Источники

финансирования

Расходы (тыс. ру б.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего, в том числе:

50 498 149.717

102 572 319.926

46 237 411.137

96 771 960,970

104 713 402.000

96 336 993.000

1 18 673 824,000

103 874 228.00

719 678 288.750

Средства

федерального

бюджета

294 100.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

294 100.000

Средства

бюджета

Московской

области

47 044 360.434

86 020 382.000

38 783 516.000

70 059 665,000

69 385 406.000

69 246 835.000

69 105 666,000

68 962 070.000

518 607 900.434

В том числе:

средства

Дорожного

фонда

Московской

области, из них:

47 044 360,434

86 020 382,000

38 783 516.000

70 059 665,000

69 385 406.000

69 246 835.000

69 105 666,000

68 962 070,000

518 607 900,434

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

(собственные

средства

Московской

области)

38 025 873,537

86 020 382.000

38 783 516.000

70 059 665.000

69 385 406.000

69 246 835.000

69 105 666.000

58 962 070.000

509 589 413.537

Иные

межбюджетные трансферты ил федерального бюджета

9 018 486.897

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

9 018 486,897

Средства

бюджетов

муниципальных

образований

Московской

области

2 749 563,283

833 613.793

353 375.137

276 289.000

263 158,000

263 158,000

263 158.000

263 158.000

5 265 473,213

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

0.000

7 000 000.000

1 000 000,000

1 300 000.000

0.000

0,000

0.000

0.000

9 300 000.000

Средства бюджета города Москвы

0.000

22 856.000

0.000

0.000

0.000

22 856.000

Внебюджетные

средства

410 126,000

8 695 468.133

6 100 520.000

25 136 006,970

35 064 838.000

26 827 000,000

49 305 000.000

34 649 000.000

186 187 959.103

Министер­

ство

Всего, в том числе:

50 156 255.728

102 012 310.926

45 467 917.137

96 369 560.970

104 311 002,000

95 934 593,000

118 271 424.000

103 471 828,00

715 994 891.761

транспорта и дорожной и нф растру к-

Средства

федерального

бюджета

294 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

294 100,000

туры

Московской

области

Средства

бюджета

Московской

области

46 702 466,445

85 489 244,000

38 048 385,000

69 657 265,000

68 983 006.000

68 844 435,000

68 703 266.000

68 559 670,000

514 987 737,445

В том число:

средства

Дорожного

фонда

Московской

области, ил них:

46 702 466.445

85 489 244.000

38 048 385.000

69 657 265.000

68 983 006.000

68 844 435.000

68 703 266,000

68 559 670,000

514 987 737.445

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

(собственные

средства

Московской

области)

37 683 979,548

85 489 244,000

38 048 385,000

69 657 265.000

68 983 006.000

68 844 435.000

68 703 266,000

68 559 670.000

505 969 250.548

Иные

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

9 018 486,897

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

9 018 486.897

Средства

бюджетов

муниципальных

образований

Московской

области

2 749 563,283

833 613,793

353 375.137

276 289.000

263 158.000

263 158,000

263 158.000

263 158.000

5 265 473,213

Межбюджетпые трансферты из бюджета города Москвы

0,000

7 000 000,000

1 000 000.000

1 300 000.000

0.000

0.000

0,000

0.000

9 300 000,000

Внебюджетные

средства

410 126,000

8 689 453,133

6 066 157.000

25 136 006,970

35 064 838.000

26 827 000,000

49 305 000,000

34 649 000.000

186 147 581,103

Комитет по архитектуре и

градострои­

тельству

Московской

области

Всего, в том числе:

341 893.989

560 009,000

769 494,000

402 400.000

402 400,000

402 400,000

402 400.000

402 400,000

3 683 396.989

Средства

Дорожного

фонда

Московской

области

341 893.989

531 138,000

735 131,000

402 400,000

402 400,000

402 400,000

402 400,000

402 400.000

3 620 162,989

Средства бюджета города Москвы

0.000

22 856.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

22 856.000

Внебюджетные

средства

0.000

6 015.000

34 363.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

40 378.000

»;

2) абзац восьмой подраздела 12.2 «Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:

«Предусматриваются строительство и реконструкция 234,140 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов 2.566 км, строительство и реконструкция 17 мостов и 9 путепроводов протяженностью 32,506 км/4 755,205 пог. м.»;

3) подраздел 12.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

4) подраздел 12.5 «Адресные перечни подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

5) в подразделе 12.6.4 «Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов муниципальных образований Московской области на 2018-2021 годы»:

наименование изложить в следующей редакции:

«12.6.4. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области»;

6) в подразделе 12.6.4.1. «Цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в целях софинансирования работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области (далее - субсидии).»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«наличие потребности в капитальном ремонте и (или) ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройстве тротуаров в муниципальных образованиях Московской области;»;

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«наличие заявки (с указанием наименования, вида работ и объемов по объектам) от муниципального образования Московской области на получение субсидии (далее - Заявка);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области, софинансирование которых планируется за счет субсидии.»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«наличие проектной документации на объекты капитального ремонта (в случае предоставления субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«наличие заключенного между Министерством экономики и финансов Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (для муниципальных районов и городских округов);»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.».

7) подраздел 12.6.4.2. «Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области» изложить в следующей редакции:

«12.6.4.2. Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области

Общий объем субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем субсидии муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (С), составляющий не более 5 000,00 млн. рублей в 2019 году определяется по формуле:

С = Срасч.дор + Сдоп,

где:

С расч.дор - объем субсидий, распределяемый муниципальным образованиям на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройство тротуаров в муниципальных образованиях Московской области по единой методике в 2019 году, не менее 4 620 млн. рублей;

Сдоп - дополнительные средства, выделяемые муниципальным образованиям, отмечающим в текущем году юбилеи муниципального образования и (или) социально-значимых объектов, проводящим и (или) принимающим на своей территории общероссийские мероприятия, не более 380,00 млн. рублей, в размере соответствующих заявок от муниципальных образований Московской области и подтверждением финансирования из бюджета муниципальных образований Московской области на соответствующие цели.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования Московской области (Ci) на соответствующий финансовый год, определяется по формуле:

Ci = С расч.дорл + Сдогп.

Расчетный размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Срасч.дорл) определяется по формуле:

(Klj х 0,45 + K2i х 0,45 + K3j х ОД)

Срасч.дорЛ - Срасч.дор Х £П=^К1. х 0д5 + К2. Х 0,45 + K3j X ОД)’

при этом:

если расчетный объем субсидии составил меньше или равен 600 тыс. руб., то значение Срасч.дор., принимается равным 0;

если Срасч.дор.i больше суммы Заявки, то значение Срасч.дор i принимается равным сумме Заявки;

где:

п - общее количество муниципальных образований Московской области, отобранных в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;

Klj - доля протяженности автомобильных дорог, дорожная деятельность в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством относится к вопросам местного значения соответствующего муниципального образования Московской области, не отвечающих нормативным требованиям, определяется по формуле:

где:

Дпннт; - протяженность автомобильных дорог i-ro муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог всех муниципальных образований в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (км);

K2.i - доля численности населения населенных пунктов i-ro муниципального образования в общей численности населения населенных пунктов Московской области, рассчитанная по следующей формуле:

ЧН;

етх100%'

где:

4Hj - численность населения населенных пунктов i-ro муниципального образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, человек. При этом численность населения муниципальных районов Московской области рассчитывается исходя из данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года, за вычетом численности населения городских поселений Московской области, входящих в их состав по данным отчета Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1 января предыдущего распределению года (человек);

КЗл - доля плотности автомобильных дорог i-ro муниципального образования в общей плотности автомобильных дорог местного значения Московской области, рассчитанная по следующей формуле:

K3.i = —1^-х100%,

2д=1 N j

где:

Nj - плотность автомобильных дорог местного значения i-ro муниципального образования, рассчитывается по формуле:

Ni = Li/Si,

где:

Li - протяженность дорог общего пользования местного значения i-ro муниципального образования в соответствии с показателями, представленными в форме № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года, км;

Si - площадь земель i-ro муниципального образования, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года (кв.км).

Объем бюджетного ассигнования бюджета i-ro муниципального образования Московской области в 2019 году на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования Московской области, реализуемого с участием средств субсидии, определяется по формуле:

(100% — Усф. о

Сф. м. б. i = Ci х                            —                            ,

Усф. I

где:

Усф л - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-ro муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, равный 95%.

В случае если X Срасч.дор., < Срасч.дор, то остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями Московской области, отобранными в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, в соответствии с формулой расчета Срасч.дор., при наличии необеспеченной Заявки.

Распределение субсидий за счет средств Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области на соответствующий год утверждается постановлением Правительства Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области в рамках Подпрограммы «Дороги Подмосковья», представлено в подразделе 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья».

В случае отсутствия у муниципального образования заключенных муниципальных контрактов или объявленных конкурсных процедур по состоянию на 01 июля года предоставления субсидии, МТДи Московской области в одностороннем порядке перераспределяет нераспределенный остаток субсидии (согласно Соглашению) данного муниципального образования между бюджетами муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в подраздел 12.8.1. «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» »;

8) подраздел 12.7.2 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:

«12.7.2 Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2 «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного

значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципально­го района

1 886 410,600

1 190 021,650

Итого:

696 388,950

684 288,950

12 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 865 569,600

1 176 890,337

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области,

всего:

688 679,263

676 700,263

11 979,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 365 569,600

676 890,337

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

688 679,263

676 700,263

11 979,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500 000,000

500 000,000

Иные

межбюд­

жетные

трансфер­

ты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 841,000

13 131,313

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

7 709,687

7 588,687

121,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1

Магистральная

улица

общегородского значения, эстакада через железнодорож­ные пути в районе станции Одинцово,

2018 1

строительство

1,041 км/

303,95

пог.м

1 886 410,600

1 190 021,650

Итого:

696 388,950

684 288,950

12 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 865 569,600

1 176 890,337

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области,

всего:

688 679,263

676 700,263

11 979,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

транспортные эазвязки в эазных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструкту-ры и дорожного сервиса

1 365 569,600

676 890,337

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

688 679,263

676 700,263

11 979,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

500 000,000

500 000,000

Иные

межбюд­

жетные

трансфер­

ты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 841,000

13 131.313

Средства

бюджета

муници­

пальных

образова­

ний

7 709,687

7 588,687

121,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Одинцовский

муниципальный

район

22 947,410

0,000

Итого:

22 947,410

0,000

22 947,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22 717,910

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

22 717,910

0,000

22 717,910

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

229,500

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

229,500

0,000

229,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.1

Реконструкция существующего подъезда на км

2018

реконструкция

0,09 км

22 947,410

0,000

Итого:

22 947,410

0,000

22 947,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4+744 А-106 «Рублево- Успенское шоссе» для обеспечения транспортной доступности многофункцио­нального детского образовательно­го комплекса по адресу: Московская область. Одинцовский эайон, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры (2 очередь)"

22 717,910

0,000

С редства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

22 717,910

0,000

22 717,910

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

229,500

0,000

Средства

бюджета

муници­

пальных

образова­

ний

229,500

0,000

229,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Городское

поселение

Щелково

Щелковского

муниципального

района

726 266,600

70 529,000

Итого:

655 737,600

0,000

340 570,000

315 167,600

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

524 590,080

0,000

Дорож­ный фонд Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

524 590,080

0,000

272 456,000

252 134,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

201 676,520

70 529,000

Средства

бюджета

муници­

пальных

образова­

ний

131 147,520

0,000

68 114,000

63 033,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1

Строительство

2019

0,86 км

655 737,600

0,000

Итого:

655 737,600

0,000

340 570,000

315 167,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

моста через з. Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны в г. Щелково Московской области

строительство

/58,2

пог.м.

524 590,080

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

524 590,080

0,000

272 456,000

252 134,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

131 147,520

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

131 147,520

0,000

68 114,000

63 033,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

^016

разработка

проектной

документации

43 529,000

43 529.000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

разработка

проекта

планировки

27 000,000

27 000,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Городской округ Серпухов

670 228,105

8 028,715

Итого:

662 199,390

26 089,900

633 109,490

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

629 089,425

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

629 089,425

24 785,405

601 454,020

2 850,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

41 138,680

8 028,715

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова-

33 109,965

1 304,495

31 655,470

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

НИИ

Реконструкция

мостового

2019

реконструкция

0,86 км /133,715

636 109,490

0,000

Итого:

636 109.490

0,000

633 109,490

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

перехода через р. Нара в створе улицы

Оборонная в г. Серпухов

мостового

перехода

Г10Г.М

604 304,020

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

604 304,020

0,000

601 454,020

2 850,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1

31 805,470

0.000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

31 805,470

0,000

31 655,470

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2017

26 089,900

0,000

Итого:

26 089,900

26 089,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

разработка

проектной

документации

24 785,405

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

24 785,405

24 785,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 304,495

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

1 304,495

1 304,495

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

эазработка

проекта

планировки и

проекта

межевания

территории

8 028,715

8 028,715

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Городское

44 892,444

31 016,444

Итого:

13 876,000

0,000

13 876,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

поселение Старая Купавна Ногинского муниципально­го района "

29 446,926

16 264,726

Дорож­ный фонд Московс­кой

области,

всего:

13 182,200

0.000

13 182,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13 182,200

0,000

Дорож­ный фонд Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

13 182,200

0,000

13 182,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 264.726

16 264,726

Иные

межбюд­

жетные

трансфер­

ты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 466,675

1 772,875

Средства

бюджета

муници­

пальных

образова­

ний

693,800

0,000

693,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 978,843

12 978,843

Внебюд­

жетные

источни­

ки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1

Автомобильная

2018 3

2,689 км

44 892,444

31 016,444

Итого:

13 876,000

0,000

13 876,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

дорога

Московской

области

г. Старая

Купавна -

1д. Новая Купавна

- п Зеленый -

эеконструкция

29 446,926

16 264,726

Дорож­ный фонд Московс­кой

области,

всего:

13 182,200

0,000

13 182,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

д. Щемило во - ц. Щемилово 30 км

13 182,200

0,000

Дорож­ный фонд Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

13 182,200

0,000

13 182,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 264.726

16 264,726

Иные

межбюд­

жетные

трансфер­

ты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 466,675

1 772,875

Средства

бюджета

муници­

пальных

образов­

аний

693,800

0,000

693,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 978,843

12 978,843

Внебюд­

жетные

источни­

ки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Городской округ Цубна

116 836,990

0,000

Итого:

116 836,990

0,000

116 836,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

1 10 995,140

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

I 10 995,140

0,000

1 10 995,140

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 841,850

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образован

ИЙ

5 841,850

0,000

5 841,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

«Подъезд к Федеральному центру обработки данных от ул.

2018

строительство

0,98 км

116 836,990

0,000

Итого:

1 16 836,990

0,000

116 836,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.1

Большеволжс­кой до контрольно­пропускного пункта

Федерального

центра

обработки

данных

110 995,140

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

1 10 995,140

0,000

1 10 995,140

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральной налоговой службы в г. Дубна

Московской области» с ТП-1

5 841,850

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

5 841,850

0,000

5 841,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Городской округ Домодедово

335 449,240

0,000

Итого:

335 449,240

0,000

57 004,250

278 444,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

318 676,777

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

318 676,777

0,000

54 154,037

264 522,740

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 772,463

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

16 772,463

0,000

2 850,213

13 922,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7.1

Улично- цорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. «Южный» по адресу: Московская область, г.Домодедово ’

2019

строительство

1,391 км

199 867,530

0,000

Итого:

199 867,530

0,000

0,000

199 867,530

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

189 874,153

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

[собствен­

ные

средства)

189 874,153

0,000

0,000

189 874,153

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 993,377

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

9 993,377

0.000

0,000

9 993,377

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7.2

Подготовка

территории

строительства

объекта:

Улично-

цорожная сеть

вокруг третьего

квартала мкр.

«Южный» по

адресу:

Московская

область,

г.Домодедово,

мкр. «Южный»

2018

подготовка

территории

43 850,240

0,000

Итого:

43 850,240

0,000

43 850,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

41 657,728

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

[собствен­

ные

средства)

41 657,728

0,000

41 657,728

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 192,512

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

2 192,512

0,000

2 192,512

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7.3

Магистральная улица районного значения для обеспечения транспортной доступности 4 квартала мкр. «Южный» г.Домодедово 4

2019

строительство

0,418 км

78 577,460

0,000

Итого:

78 577,460

0,000

0,000

78 577,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

74 648,587

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

Собствен­

ные

средства)

74 648,587

0,000

0,000

74 648,587

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 928,873

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

3 928,873

0,000

0,000

3 928,873

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7.4

Подготовка

территории

строительства

объекта:

Магистральная

улица районного

значения для

обеспечения

транспортной

доступности 4

квартала мкр.

«Южный»

г.Домодедово

2018

подготовка

территории

13 154,010

0,000

Итого:

13 154,010

0,000

13 154,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 496,309

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

[собствен­

ные

средства)

12 496,309

0,000

12 496,309

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

657,701

0,000

С редства бюджетов муници­пальных образова­ний

657,701

0,000

657,701

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Городское

поселение

Солнечногорск

Солнечногор­

ского

муниципально­го района

140 287,340

0,000

Итого:

140 287,340

0,000

81 000,000

59 287,340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

133 272,973

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен-

ные

средства)

133 272,973

0,000

76 950,000

56 322,973

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 014,367

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

7 014,367

0,000

4 050,000

2 964,367

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8.1

Строительство улицы 1-я Володарская с выездом на улицу

Набережная,

городское

поселение

Солнечногорск

Солнечногорс­

кого

муниципально­го района У1осковской

2019

строительство

0,303 км

140 287,340

0,000

Итого:

140 287,340

0,000

81 000,000

59 287,340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

133 272,973

0,000

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

(собствен­

ные

средства)

133 272,973

0,000

76 950,000

56 322,973

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

области 4

7 014,367

0,000

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова­

ний

7 014,367

0,000

4 050,000

2 964,367

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по меропр

)иятию:

3 943 319,629

1 299 595,809

Зсего:

2 643 723,820

710 378,850

1 277 444,833

655 900,137

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 634 359,731

1 193 155,063

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области,

всего:

2 441 204,668

701 485,668

1 163 889,000

575 830,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 118 094,105

676 890,337

Средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

[собствен-

ные

средства)

2 441 203,768

70! 485,668

1 163 888,307

575 829,793

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,900

0,000

В том числе нераспре­деленные средства Дорожно­го фонда Московс­кой

области

0.900

0,000

0,693

0,207

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

516 264,726

516 264,726

Иные

межбюд­

жетные

трансфер­

ты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

295 981,055

93 461,903

Средства

бюджетов

муници­

пальных

образова-

202 519,152

8 893,182

113 555,833

80 070,137

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ний

12 978,843

12 978,843

Внебюд­

жетные

источни­

ки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 Объект введен в 2017 году.

2 Переименован в Богородский городской округ (Закон Московской области от 23.05.2018 № 68/2018-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального

района»)

’ Объект введен до 01.01.2017.

4 Разработка проектной документации проведена муниципальным образованием.

»:

9) подраздел 12.8.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2018 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:

«12.8.1. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующие адресного распределения на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренной мероприятием 5.1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы

«Дороги Подмосковья»



п/п

Наименование муниципального образования Московской области

Всего (тыс.руб.)

в том числе:

субсидия из бюджета Московской области

средства бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

1

Волоколамский муниципальный район

66 046,00

62 743,00

3 303,00

2

городское поселение Волоколамск Волоколамского муниципального

12 696,00

12 061,00

635,00

района

3

Воскресенский муниципальный район

18 907,00

17 961,00

946,00

4

городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района'

40 968,00

38 919,00

2 049,00

5

городское поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района

16 725,00

15 888,00

837,00

городское поселение Хорлово Воскресенского муниципального района

12 31 1,00

1 1 695,00

616,00

7

городское поселение им. Цюрупы Воскресенского муниципального района

9 075,00

8 621,00

454,00

8

городское поселение Видное Ленинского муниципального района1

65 008,00

61 757,00

3 251,00

9

городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района

6 208,00

5 897,00

31 1,00

10

Лотошинский муниципальный район

17 848,00

16 955,00

893,00

11

городское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района

10 940,00

10 393,00

547,00

12

Одинцовский муниципальный район

25 005,00

23 754,00

1 251,00

13

городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района1

175 277,00

166 513,00

8 764,00

14

городское поселение Голицыне Одинцовского муниципального района

10 529,00

10 002,00

527,00

15

городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района1

71 414,00

67 843,00

3 571,00

16

городское поселение Большие Вязёмы Одинцовского муниципального района

5 803,00

5 512,00

291,00

17

городское поселение Лесной Городок Одинцовского муниципального района

957,00

909,00

48,00

18

Пушкинский муниципальный район

19 614,00

18 633,00

981,00

19

городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района

91 430,00

86 858.00

4 572,00

20

городское поселение Ашукино Пушкинского муниципального района

9 011,00

8 560,00

451,00

21

городское поселение Зеленоградский Пушкинского муниципального района

23 200,00

22 040,00

1 160,00

22

городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района

4 236,00

4 024,00

212,00

23

городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района

14 148,00

13 440,00

708,00

24

городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района

33 295,00

31 630,00

1 665,00

25

городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района

8 217,00

7 806,00

411,00

26

Раменский муниципальный район

53 385,00

50 715,00

2 670,00

27

городское поселение Раменское Раменского муниципального района

21 553,00

20 475,00

1 078,00

28

городское поселение Быково Раменского муниципального района

7 909,00

7 513,00

396,00

29

городское поселение Ильинский Раменского муниципального района

7 383,00

7 013,00

370,00

30

городское поселение Кратово Раменского муниципального района

19 169,00

18 210,00

959,00

31

городское поселение Родники Раменского муниципального района

10 609,00

10 078,00

531,00

32

городское поселение Удельная Раменского муниципального района

10 455,00

9 932,00

523,00

о J J

Сергиево-Посадский муниципальный район

24 826,00

23 584,00

1 242,00

34

городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района

37 060,00

35 207,00

1 853,00

35

городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района

12 011,00

11 410,00

601,00

36

городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района

9 316,00

8 850,00

466,00

37

городское поселение Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района

36 843,00

35 000,00

1 843,00

38

городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района

4 863,00

4 619,00

244,00

39

городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района

4 289,00

4 074.00

215,00

40

Серпуховский муниципальный район

15 560,00

14 782.00

778,00

41

городское поселение Оболенск Серпуховского муниципального района

9 075,00

8 621,00

454.00

42

Солнечногорский муниципальный район

62 211,00

59 100.00

3 111,00

43

городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального района

27 474,00

26 100,00

1 374,00

44

городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района

18 575,00

17 646,00

929,00

45

городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района

12 779,00

12 140,00

639,00

46

Щёлковский муниципальный район

67 705,00

64 319,00

3 386,00

47

городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального района

31 695,00

30 110,00

1 585,00

48

городское поселение Монино Щёлковского муниципального района

8 468,00

8 044,00

424,00

49

городской округ Балашиха

218 567,00

207 638,00

10 929,00

50

Богородский городской округ

257 715,00

244 829,00

12 886,00

51

городской округ Бронницы

22 603,00

21 472,00

1 131,00

52

городской округ Власиха

15 569,00

14 790,00

779,00

53

городской округ Восход

2 822,00

2 680.00

142,00

54

городской округ Дзержинский

20 812,00

19 771,00

1 041,00

55

Дмитровский городской округ

53 167,00

50 508,00

2 659,00

56

городской округ Долгопрудный

45 538,00

43 261,00

2 277,00

57

городской округ Домодедово

143 706,00

136 520,00

7 186,00

58

городской округ Дубна

52 399,00

49 779,00

2 620,00

59

городской округ Егорьевск

87 071,00

82 717,00

4 354,00

60

городской округ Жуковский1

51 634,00

49 052,00

2 582,00

61

городской округ Зарайск

166 492,00

158 167,00

8 325,00

62

городской округ Звенигород1

42 698,00

40 563,00

2 135,00

63

городской округ Звездный городок

7 614,00

7 233,00

381,00

64

городской округ Ивантеевка

21 512,00

20 436,00

1 076,00

65

городской округ Истра

105 377,00

100 108,00

5 269,00

66

городской округ Кашира

88 538,00

84 111,00

4 427,00

67

городской округ Клин

67 153,00

63 795,00

3 358,00

68

Коломенский городской округ1

254 199,00

241 489,00

12 710,00

69

городской округ Королёв

143 1 1 1,00

135 955,00

7 156,00

70

городской округ Котельники

8 210,00

7 799,00

411,00

71

городской округ Красноармейск

18 523,00

17 596,00

927,00

72

городской округ Красногорск

152 759,00

145 121,00

7 638,00

73

городской округ Краснознаменск

8 464,00

8 040,00

424,00

74

городской округ Ликино-Дулёво

69 193,00

65 733,00

3 460,00

75

городской округ Лобня

21 053,00

20 000,00

1 053,00

76

городской округ Лосино-Петровский

24 535,00

23 308,00

1 227,00

77

городской округ Луховицы

41 379,00

39 310,00

2 069,00

78

городской округ Лыткарино

13 685,00

13 000,00

685,00

79

городской округ Люберцы

168 494,00

160 069,00

8 425,00

80

Можайский городской округ

80 637,00

76 605,00

4 032,00

81

городской округ Мытищи

153 186.00

145 526,00

7 660,00

82

Наро-Фоминский городской округ

142 964,00

135 815,00

7 149,00

83

городской округ Озёры1

35 220,00

33 459,00

1 761,00

84

городской округ Орехово-Зуево

86 889,00

82 544,00

4 345,00

85

городской округ Павловский Посад

52 957,00

50 309,00

2 648,00

86

городской округ Подольск

84 182,00

79 972,00

4 210,00

87

городской округ Протвино

13 183,00

12 523,00

660,00

88

городской округ Пущино

15 563,00

14 784,00

779,00

89

городской округ Реутов

13 796,00

13 106,00

690,00

90

городской округ Рошаль

25 451,00

24 178,00

1 273,00

91

Рузский городской округ

133 585,00

126 905,00

6 680,00

92

городской округ Серебряные Пруды

9 950,00

9 452,00

498,00

93

городской округ Серпухов

107 151,00

101 793,00

5 358.00

94

городской округ Ступино

1 15 925,00

1 10 128,00

5 797,00

95

Талдомский городской округ

95 643,00

90 860,00

4 783,00

96

городской округ Фрязино

27 454,00

26 081,00

1 373,00

97

городской округ Химки

89 434,00

84 962,00

4 472,00

98

городской округ Черноголовка

13 600,00

12 920,00

680,00

99

городской округ Чехов

31 579,00

30 000,00

1 579,00

100

городской округ Шатура

126 946,00

120 598,00

6 348,00

101

городской округ Шаховская

40 171,00

38 162,00

2 009,00

102

городской округ Электрогорск

13 576,00

12 897,00

679,00

103

городской округ Электросталь

77 490,00

73 615,00

3 875,00

нераспределенный остаток

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

5 263 205,00

5 000 000,00

263 205,00

1 Юбилеи муниципальных образований и (или) социально-значимых объектов.

10) подраздел 12.9 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, планируемые к реализации после подтверждения источников финансирования» согласно приложению 3 к настоящим изменениям;

11) подраздел 12.10 «Финансовое обеспечение основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

5. В разделе 13 «Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»:

1) подраздел 13.1 «Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей

редакции:

«13.1. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на срок 2017-2024 годы

I осударственный

заказчик

подпрограммы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Источники финансирования под про [рам мы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель

бюджетных

средств

Источник

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего: в том числе:

3 738 596,321

5 453 765.000

5 389 039.00

5 900 407,00

6 036 306.00

5 990 877,00

6 132 046.00

6 275 642,00

44 916 678,321

средства бюджета Московской области

2 877 596,321

5 453 765,000

5 389 039.00

5 900 407,00

6 036 306.00

5 990 877,00

6 132 046.00

6 275 642,00

44 055 678,321

в том числе: средства Дорожного фонда Московской области

2 101 537,321

3 420 825.000

2 965 199.000

3 089 738.000

3 222 597.000

3 361 168,000

3 502 337.000

3 645 933,000

25 309 334,321

Внебюджетные

средства

861 000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

861 000.00

Министерство

транспорта и

дорожной

инфраструктуры

Московской

области

Всего: в том числе:

3 733 596,321

5 449 265,000

5 384 039.00

5 711 407,000

5 847 306,00

5 985 877,00

6 127 046.00

6 270 642,00

44 509 178,321

средства бюджета Московской области

2 872 596,321

5 449 265.000

5 384 039,00

5 895 407.000

6 031 306.00

5 985 877,00

6 127 046,00

6 270 642,00

44 016 178.321

в том числе: средства Дорожного фонда Московской области

2 101 537,321

3 420 825.000

2 965 199.00

3 089 738,000

3 222 597.00

3 361 168,00

3 502 337,00

3 645 933,00

25 309 334.321

Внебюджетные

средства

861 000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

861 000.00

Министерство

образования

Московской

области

Всего, в том числе:

5 000.00

4 500.00

5 000,000

5 000,000

5 000.000

5 000.000

5 000.000

5 000,000

39 500,000

средства бюджета Московской области

5 000,00

4 500.00

5 000,000

5 000,000

5 000.000

5 000,000

5 000.000

5 000.000

39 500.000

»;

2) в подразделе 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:

«

№ п/н

Мероприятия по реализации

Сроки

исполне­

ния

мероприя­

тия

Источники

финансирован

ИЯ

Объем финансиро­вания мероприя­тия в базовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответсг-

венный

за

выполне ние

меропри ятия подпрог рам мы

Результа­

ты

выполне­

ния

мероприя­

тий

подпро­

граммы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного поведения на дорогах

2017-2024

Итого

1620776.04

25 348 834.321

2 106 537.321

3 425 325,00

2 970 199.00

3 094 738.00

3 227 597,00

3 366 168.00

3 507 337.000

3 650 933.000

Средства

бюджета

Московской

области.

Всего:

в том числе:

1620776.04

25 348 834.321

2 106 537.321

3 425 325,00

2 970 199,00

3 094 738.00

3 227 597,00

3 366 168.00

3 507 337,000

3 650 933.000

Средства

Дорожного

фонда

Московской

области

1011186,18

25 309 334.321

2 101 537,321

3 420 825.00

2 965 199,00

3 089 738.00

3222 597.000

3361 168.000

3 502 337,000

3 645 933.000

1.1

Мероприятие 1. Разработка и тиражирование научно- методических материалов, образователь­ных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительно­го образования обучающихся общеобразова­тельных организаций и организаций дополнительно­го образования

2017-2024

Итого

4 950.00

39 500.00

5000,00

4 500,00

5 000.00

5 000,00

5 000.00

5 000,00

5 000.00

5 000,00

Мини­

стерство

образо­

вания

Москов­

ской

области

Разработ­ка и

приобре­

тение

научно-

методи­

ческих

материа­

лов

Средства

бюджета

Московской

области

4 950.00

39 500.00

5000.00

4 500.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

5 000,00

5 000.00

5 000.00

1.2

Мероприятие 2.

Субсидия ГБ У

Московской

области

«Мосавтодор»

на

осуществление модернизации автоматизиро­ванных систем управления движения и светофорных объектов 1

2017

Итого

0.00

56 130,321

56 130.321

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

ГБУ

Москов­

ской

Средства

Дорожного

фонда

Московской

области

0.00

56 130.321

56 130,321

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

области

«Мосав-

годор»

1.3

Мероприятие 3. Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое

2017-2024

Итого

932 579,89

25 253 204,00

2 045 407.00

3 420 825,00

2 965 199.00

3 089 738,00

3 222 597.00

3 361 168,00

3 502 337.00

3 645 933,00

ГБУ

Москов­

ской

области

«Мосав-

годор»

I Гдани- руемые результа­ты

отражены

в

Средства

Дорожного

фонда

932 579.89

25 253 204,00

2 045 407,00

3 420 825,00

2 965 199,00

3 089 738,00

3 222 597.00

3 361 168,00

3 502 337,00

3 645 933,00

обеспечение государствен­ного задания на оказание государствен­ных услуг (выполнение работ) на повышение уровня

эксплуатацион­ного состояния участков улично­дорожной сети 1

приложе­нии 5 к государст­венной программе «I Копи­руемые результа­ты

реализаци

и

мероприя­тия 3

«Субсидия

ГБУ

Москов­ской области «Мосав- годор» на финансо­вое

обеспече­

ние

государст­венного задания на оказание государст­венных услуг (выполне­ние работ) на

повыше­ние уровня эксплуата­ционного состояния участков улично­дорожной сети» основного мероприя­тия 1

юз

«Обсспсче

ние

безопас­

ного

поведения

на

дорогах» в

2018

году»

2

Основное мероприятие 2. Функциониро­вание

автоматических

систем

фото в идеофик­сации нарушений 11равил дорожного движения Российской Федерации

2017-2024

Итого

604 639,86

18 699 844,00

1 632 059.00

2 028 440,00

1 918 840.00

2 621 669.00

2 624 709.00

2 624 709.00

2 624 709.00

2 624 709.00

МТДи

Москов­

ской

Средства

бюджета

Московской

области

604 639.86

17 838 844.000

771 059.000

2 028 440.00

1 918 840.00

2 621 669.00

2 624 709.00

2 624 709.00

2 624 709.00

2 624 709.00

области,

ГКУ

Москов­

ской

области

«ЦБДД»

Внебюджет­ные средства

0.000

861 000.000

861 000.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.1

Мероприятие 1.

Обеспечение

бесперебойной

и безаварийной

работы

комплексов

фотовидео-

фиксации.

включая

отправку

постановлений

об

административ­

ных

правонаруше­ниях в области дорожного движения

2017-2024

Итого

554798.42

1 370 168.00

575059.00

154680.00

102 354.00

105 183,00

108 223.00

108 223.00

108 223.00

108 223.00

МТДи

Москов­

ской

области.

ГКУ

Москов­

ской

области

«ЦБДД»

Обеспече­

ние

беспере­

бойного,

безаварий­

ного

функцио­нирования системы стацио­нарных комплек­сов фото- видео­фиксации в целях повыше­ния уровня безопас­ности дорожного

Средства

бюджета

Московской

области

554798.42

1 370 168.00

575059.00

154680.00

102 354.00

105 183,00

108 223.00

108 223.00

108 223.00

108 223.00

движения

и

снижения аварий­ности на террито­рии

Москов­

ской

области.

Повыше­

ние

качества фотома­териалов, получае­мых с комплек­сов фото- видео- фиксации, увеличе­ние

количест­ва выноси­мых

постанов­лений о наруше­ниях 11ДД

2.2

Мероприятие 2. Совершенство­вание и развитие па территории Московской области системы фотовидео­фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

2017-2024

Итого

49 841,44

17 329 676,00

1057000,00

1 873 760.00

1 816 486.00

2 516 486,00

2 516 486.00

2 516 486,00

2 516 486,00

2 516 486.00

МТДи

Москов­

ской

области.

ГКУ

Москов­

ской

области

«ЦБДД»

Создание

системы

контроля

безопас­

ности

дорожного

движения,

включаю­

щей:

Помеще­

ния

Центра обработки данных (далее - ЦОД);

105

элементы обустрой­ства автомо­бильных дорог - стацио­нарные комплек­сы фото- 13 идео­фиксации наруше­ний 11ДД в количест­ве не менее 1011 ел., в том числе:

544

рубежа контроля скорост­ного режима, выезда па встречную полосу движения, движения по

обочине

(тип

комплекса «1»);

380

рубежей

контроля

скорост­

ного

режима

(тип

комплекса

«2»);

87

рубежей

106

контроля проезда перекрест­ков на запре­щающий сигнал светофора (тип

комплекса

«4»):

элементы обустрой­ства автомо­бильных дорог - передвиж­ные

комплек­сы фото- видео- фиксании наруше­ний 11ДД (далее - передвиж­ные

комплек­сы) в количест­ве нс

менее 200

единиц

(тип

комплекса «5»): элементы обустрой­ства автомо­бильных дорог - стацио­нарные комплек­сы фото-

видсо- фиксации въезда и выезда (595

рубежей контроля с установ­лением не менее 778 ел.

пршрамм по­техи и чсс- ких

комплек­сов видео- наблюде­ния и выездов в города Москов­ской

области); ЦОД- серверное и иное техноло­гическое оборудо­вание, а также пршрамм- ное

обеспече­

ние,

необходи­мые для функцио­нирования системы контроля безопас­ности дорожного движения

Средства

бюджета

Московской

области

49 841.44

16 468 676.000

196 000.000

1 873 760.000

1 816 486,00

2 516 486.00

2 516 486.00

2 516 486.00

2 516 486.000

2 516 486.000

Внебюджет­ные средства

0.000

861 000.000

861 000,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

3

Основное мероприятие 3. Функциониро­вание

автоматических

систем фото-

видсофиксации

нарушений

11равил

дорожного

движения

Российской

Федерации

2019-

2021

Итого

0.000

868 000.000

0,000

0.000

500 000,000

184 000,000

184 000,000

0.000

0.000

0.000

ГКУ Москов­ской области «I temp безопас­ности дорожно­го движе­ния»

Установка и функцио­нирование 18 автома­тических пунктов весотаба- р ИТ! 10 ГО

контроля п 20

передвиж­

ных

пунктов весогаба­ритно 14) контроля

Средства

бюджета

Московской

области

0.000

868 000.000

0,000

0.000

500 000.000

184 000.000

184 000,000

0.000

0.000

0,000

3.1

Мероприятие 1. Установка и функциони­рование систем весогабарит­но го контроля

20 IQ- 2021

Итого

0,000

868 000.000

0,000

0.000

500 000.000

184 000.000

184 000,000

0.000

0,000

0.000

М'ГДи. ГКУ Москов- С КОЙ

области «Центр безопас­ности дорожно­го движе­ния»

Средства

бюджета

Московской

области

0,000

868 000.000

0.000

0.000

500 000.000

184 000.000

184 000.000

0.000

0.000

0.000

Итого:

2 175 574.46

44 916 678,321

3 738 596.321

5 453 765.00

5 389 039,00

5 900 407,00

6 036 306.00

5 990 877.00

6 132 046,00

6 275 642.00

средства

бюджета

Московской

области

2 175 574,46

44 055 678.321

2 877 596,321

5 453 765,00

5 389 039.00

5 900 407.00

6 036 306,00

5 990 877.00

6 132 046,00

6 275 642,00

в том числе:

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

1 011 186,18

25 309 334.321

2 101 537,321

3 420 825,00

2 965 199.00

3 089 738.00

3 222 597.00

3 361 168.00

3 502 337,00

3 645 933,00

Внебюджст-

0.000

861 000.00

861 000.00

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

пыс средства

1 Размещение государственного заказа, заключение государственного контракта, доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на 2021 год осуществляется после принятия закона о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Примечание. Средства Дорожного фонда Московской области в 2017 году в объеме 36683,635 тыс. руб. предусмотрены Законом Московской области № 175/2016-03 «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» по основному мероприятию «Модернизация автоматизированных систем управления и светофорных объектов».

».

6. В разделе 14 «Подпрограмма «Транспортно-логистическая система»:

1) Подраздел 14.1 «Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«14.1. Паспорт подпрограммы «Транспортно-логистическая система» на срок 2017-2024 годы

Г осударственный

заказчик

подпрограммы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Г лавный распорядитель бюджетных средств

Источник

финансирова­

ния

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год1

2020 год1

2021 год1

2022 год'

2023 год1

2024 год1

Итого

Всего: в том числе:

6 040 100.00

7 845 400,00

15 975 283.89

11 204 643,82

8 493 057,62

4 250 000.00

4 273 600,00

1 050 000.00

59 132 085.33

Внебюджетные

средства

6 040 100,00

7 845 400.00

15 975 283,89

11 204 643,82

8 493 057.62

4 250 000.00

4 273 600,00

1 050 000.00

59 132 085,33

Министерство транспорта и дорожной инфраструкту­ры

Всего: в том числе:

6 040 100,00

7 845 400,00

15 975 283,89

1 1 204 643,82

8 493 057.62

4 250 000,00

4 273 600.00

1 050 000,00

59 132 085,33

Внебюджетные

средства

6 040 100.00

7 845 400,00

15 975 283,89

11 204 643.82

8 493 057.62

4 250 000,00

4 273 600,00

1 050 000.00

59 132 085.33

Московской

области

'финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.

»;

2) подраздел 14.4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система» изложить в следующей редакции:

«14.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Транспортно-логистическая система»



п/п

Меро­прия­тия по реали­зации подпро­граммы

Сроки

исполне­

ния

меропри­

ятия

Исто­

чники

фи-

нан-

сиро-

вания

Объем финансиро­вания мероприя­тия в базовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст- венный за выпол­нение меро­приятия подпро­граммы

Результа­

ты

выполне­

ния

мероприя­

тий

подпро­

граммы

2017 г.

2018 г.

2019 г.1

2020 г.1

2021 г.1

2022 г. 1

2023 Г. 1

2024 г.1

1

2

л

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Основ­

ное

меро­

приятие

1.'

Созда­

ние

объек­

тов

транс-

портно-

логис-

тичес-

кой

инфра­

струк­

туры

2017-2024

Итого

14028793.015

59 132 085.33

6 040 100.00

7 845 400.00

15 975 283.89

11 204 643.82

8 493 057.62

4 250 000.00

4 273 600.00

1 050 000.00

МТДи

Москов-

ской

области,

инвесто­

ры

Создание

19

объектов

транспорт

но-

логисти-

ческой

инфра­

структуры

Вне-

бюд-

жет-

ные

сред­

ства

14028793.015

59 132 085.33

6 040 100.00

7 845 400.00

15 975 283,89

11 204 643,82

8 493 057.62

4 250 000.00

4 273 600.00

1 050 000.00

1.1

Меро­

приятие

1.

Созда­

ние

терми-

нально-

логи-

стичес-

ких

компле­

ксов

2017-2023

Итого

489 230,915

41 786 285.33

3 440 100.00

3 639 600,00

12 305 283,89

8 534 643.82

7 443 057.62

3 200 000,00

3 223 600.00

0.000

МТДи

Москов­

ской

области,

инвесто­

ры

Создание 7 терми- нально- логисти- ческих комплек­сов

Вне-

бюд-

жет-

ные

средс­

тва

489 230,915

41 786 285.33

3 440 100,00

3 639 600.00

12 305 283.89

8 534 643.82

7 443 057.62

3 200 000,00

3 223 600.00

0,000

1.2

Меро­

приятие

2.

Созда­

ние

логис­

тичес­

ких

комп­

лексов

2017-2024

Итого

13 539 562.10

17 345 800.00

2600000.00

4 205 800,00

3 670 000.00

2 670 000.00

1 050 000.00

1 050 000.00

1 050 000.00

1 050 000.00

МТДи

Московс-

КОЙ

области,

инвесторы

Создание

12

логисти­

ческих

комплек­

сов

Вне-

бюд-

жет-

ные

средс­

тва

13 539 562.10

17 345 800.00

2600000.00

4 205 800.00

3 670 000,00

2 670 000.00

1 050 000.00

1 050 000,00

1 050 000.00

1 050 000,00

Итого:

Вне-

бюд-

жет-

ные

средс­

тва

14028793,015

59 132 085,33

6 040 100,00

7 845 400.00

15 975 283.89

1 1 204 643,82

8 493 057.62

4 250 000.00

4 273 600.00

1 050 000.00

14028793,015

59 132 085.33

6 040 100,00

7 845 400.00

15 975 283,89

1 1 204 643,82

8 493 057,62

4 250 000,00

4 273 600.00

1 050 000.00

'Финансирование будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.

»;

3) подраздел 14.5.1 «Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«14.5.1. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием

1 «Создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры»

Ко II/II

Адрес

(наименова­ние объекта)

I ОДЫ строи­тельства

11роектпая мощность

1 (редельпая стоимость объекта (тыс. руб.)

Профи­нансиро­вано в 2016 году, тыс. руб.

Источники

финанси­

рования

Финансирование (тыс. рублей)

Оста-

ТОК

смет­

ной

стои­

мости

ДО

ввода в

жеп-

луата-

тацию

(тыс.

руб.)

1 ^име­нова­ние глав­ного рас­поря­дителя бюд­жет­ных

средств"

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.1

2020 г.'

2021 г.1

2022 г.1

2023 г.1

2024 г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Герминально- логистиче­ский центр «Белый Раст» (Дмитров­ский

городской округ., р.п. Икша, с. Белый Раст, д. Кузяево)

2016-

2021

Площадка под инертные грузы - объем переработки

1300.0 тыс. т в год;

контейнерный терминал - объем

переработки -

300.0 тыс. TKU: площадь складских помещений -

86.0 тыс. кв. м

17 599 379.00

200 479.00

Внебюджет­

ные

средства

17 398 900.00

700 000.00

700 000.00

6 855 700.00

5 592 300,00

3 550 900.00

0,00

0.00

0.00

0.00

2

Гсрминально- иогисгиче- ский центр в многофунк­циональном парке

«Рыльково» (Можайский городской округе д. Рыльково)

2017-

го 18

Контейнерный терминал -

объем

переработки - 100.0 тыс. TKU

800000,00

0.00

Внебюджет­

ные

средства

800000,00

400000.00

400000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Герминально- логистиче­ский центр КТО

(Волоколамск ий м.р.. с. Язвите)

2016-

2019

Контейнерный терминал - объем

переработки - 200.0 тыс. TKU

522700.00

22700,00

Внебюд­

жетные

средства

500000.00

300000.00

200000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Контейнер­ный терминал ОАО

«Подольское ППЖТ». 2-я очередь (г.о.

I (одольск)

2016-

2020

Контейнерный терминал - объем

переработки - 250.0 тыс. TKU

287 175.00

19325,00

Внебюд­

жетные

средства

267 850,00

100 000.00

100 000,00

30 000.00

37 850,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

5

Контейнер­ный терминал «Орехово- Зуево» городской округ Орехово- Зуево нос. Приозерье)

2016-

2017

Контейнерный терминал - объем

переработки -

150.0 тыс. TKU; площадь низкотемперату р-ного склада -

5.0 тыс. кв. м

198 000.00

98000,00

Внебюд­

жетные

средства

100000,00

100000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Герминально- логистиче­ский центр «Восточный» (Богородский городской округ г. Электроугли)

2016-

2020

Контейнерный терминал - объем

переработки - 150,0 тыс. TKU; площадь складских помещений -

15 030 726,915

148726,915

Внебюд­

жетные

средства

14 882 000.00

1400000.00

1 939 600,00

1 598 800,00

320 000,00

3 200 000,00

3200000,00

3223600,00

0,00

0,00

300,0 тыс. кв. м

7

Терминал ьпо- югистиче- ский центр (Центральный сухой порт» (1-я очередь) (г.о.

Домодедово.

с.

Кузьминское)

2017-

2021

Контейнерный терминал - 4896

гни.

Таможенный терминал - 1152 ГНИ, терминал рефрижератор­ный контейнер - 972 THU. склад генеральных грузов - 8000 кв. м.

рефрижератор­ный склад - 4000 кв. м

7 837 535.33

0,00

внебюд­

жетные

средства

7837535.33

440 100,00

300 000.00

3 820 783,89

2 584 493.82

692157.62

0,00

0.00

0,00

0.00

Зссго но

мероприятию

«Создание

герминально-

логистических

центров»

2016-

2021

11ло[падка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год:

контейнерные терминалы - объем

переработки - 1154.896 тыс. ГНЫ:

Таможенный терминал - 1152 ГНИ. терминал рефрижератор» ый контейнер - 972 THU, площадь складских помещений - 403 тыс. кв. м

42 275 516.245

489230.915

Внебюд­

жетные

средства

41 786 285.33

3440100.00

3 639 600,00

12305283,89

8 534 643.82

7 443 057.62

3200000.00

3223600,00

0,00

0.00

1

Логистиче­ский комплекс «Белый Раст Логистика» (Дмитровский

2016-

2019

100.0 тыс. кв. м

2100000,000

550000,00

Внебюд­

жетные

средства

1550000,00

250000,00

400000,00

900 000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

м.р.. р.п. •1кп;а. л. <узяево)

2

Логистиче­

ский

складской

комплекс

«Северное

Шереметьево»

(Дмитровский

горолской

округ., с.и.

Габовское.

вблизи д.

I лазово и л. Бабаиха)

2016-

2018

80.0 тыс. кв. м

2000000.0

1750000.00

внебюд­

жетные

средства

250000.00

0,00

250000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

3

Логистиче- екий комплекс «Южные Врага» (г о. Домоледово, мкр. белые Столбы)

2016-

гО 17

80.0 тыс. кв. м

1908277.0

1808277.00

Внебюд­

жетные

средства

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Складской комплекс в многофунк­циональном парке

«Бекасово - 11ожитково» (I Iapo- Фомипский горолской округ, г. i 1аро-

Фомипск. д. Бекасово)

2016- гО 18

100.0 тыс. кв. м

1340000.0

840000.00

Внебюд­

жетные

средства

500000,00

100000.00

400000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

5

Логистиче­ский парк «Валищево» (го.

[ [одольск. д.

2016-

2019

480,0 тыс. кв. м

10000000,000

3800000.00

Внебюд­

жетные

средства

6200000,00

400000,00

1800000,00

2000000.00

2000000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

iaaitinciso)

6

Логистиче­ский парк «Новая Рига» (Истринский м.р., л.

11адиково)

2017-

2019

110,0 тыс. кв. м

300000.0

0.00

внебюд­

жетные

средства

300000,00

100000.00

100000.00

100000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7

Логистиче­ский парк «Сынково» (г.о.

11одольск, д. Новогородо- во)

2016- го 19

120.0 тыс. кв. м

3564668.000

1033668,00

Внебюд­

жетные

средства

2531000,00

1020000,00

711 000.00

400 000.00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

8

Логистиче­ский парк «Радумля» (Солнечно- горский м.р.. п. Радумля)

2016-

2018

100.0 тыс. кв. м

2134338.0

1784338.0

0

Внебюд­

жетные

средства

350000,00

100000.00

250000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

9

|

Логистиче­

ский

складской

комплекс

«Логопарк

Юг»

(Чеховский м.р., вблизи с. Новоселки, д. Лешино)

2016-

2017

280.0 тыс. кв. м

1040000.000

940000,00

Внебюд­

жетные

средства

100000.000

100000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Индустриаль­ный парк «Восточный» (Ногинский м.р.. вблизи г. Ногинск)

2017- гО 18

120,0 тыс. кв. м

300000.0

0.00

Внебюд­

жетные

средства

300000,00

100000,00

200000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

11

Производ­

ственно-

складской

2016-

2024

170.0 тыс. кв. м

3690000.000

350000,00

Внебюд­

жетные

средства

3340000,00

80000.00

20 000,00

20 000.00

20 000.00

800 000,00

800000,00

800000.00

800000.0

0,00



комплекс «Брито во» 'Раменский и.р., Д. Бригово)

12

Логистиче­ский комплекс «Софьино» (Раменский м.р.,

с. Софьино)

2017-

2024

500.0 тыс. кв. м

2508079.100

683279.1

Внебюд­

жетные

средства

1824800,00

250000,00

74 800.00

250 000.00

250 000,00

250 000.00

250000,00

250000,00

250000.0

0,00

Всего по

мероприятию

«Создание

логистических

комплексов»

2016-

2024

[ 1лощадь складских помещений - 2240 тыс. кв. м

30885362,100

13539562,1

Внебюд­

жетные

средства

17345800,00

2600000,00

4205800.00

3670000.00

2670000,00

1050000.00

1050000.00

1050000.0

1050000.0

0,00

Всего по

основному

мероприятию:

2016-

2024

1 [лошадка под инертные грузы - объем переработки - 1300.0 тыс. т в год;

контейнерные терминалы - объем

переработки - 1154,896 тыс. IHU;

Таможенный терминал - 1152 THU, терминал зефрижератор- гый контейнер - 972 TEU, площадь складских помещений - 2643 тыс. кв. м

73160878.345

14028793,015

Внебюд­

жетные

средства

59132085,330

6040100.00

7845400.00

15975283.89

11204643.82

8 493 057.62

4250000,0

4273600.0

1050000.0

0,00

‘Строительство объектов транспортно-логистической инфраструктуры осуществляется за счет средств инвесторов.

2Финансированис будет скорректировано после поступления информации от инвесторов по объектам, планируемым к строительству.

».

7. В разделе 15 «Обеспечивающая подпрограмма»:

1) подраздел 15.1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2021 годы»

«15.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на срок 2017-2024 годы

Государственный заказчик подпрограммы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель

бюджетных

средств

Источник

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

2023 год

2024 год

Итого

Всего: в том числе:

1 492 520,541

1 170 034.000

1 166 496.000

1 168 399,000

1 170 351.000

1 170 351,000

1 170 351.000

1 170 351.000

9 678 853,541

Средства бюджета

Московской

области

1 492 520.541

1 170 034,000

1 166 496.000

1 168 399.000

1 170 351,000

1 170 351.000

I 170 351.000

1 170 351,000

9 678 853,541

в том числе средства

Дорожного фонда

Московской

области

165 970.541

149 720.00

149 720,000

149 720.000

149 720.000

149 720,000

149 720.000

149 720,000

I 214 010.541

Министерство

транспорта

Московской

области

Всего: в том числе:

452 146.000

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

452 146.000

Средства бюджета

Московской

области

452 146,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

452 146,000

Министерство транспорта и дорожной инфраструк­туры

Московской

Всего: в том числе:

1 040 374,541

I 170 034.000

1 166 496,000

1 168 399.000

1 170 351.000

1 170 351.000

1 170 351.000

1 170 351,000

9 226 707.541

Средства бюджета

Московской

области

1 040 374,541

1 170 034.000

1 166 496,000

1 168 399,000

1 170 351.000

1 170 351,000

1 170 351,000

1 170 351,000

9 226 707.541

области

в том числе:

165 970.541

149 720,000

149 720.000

149 720.000

149 720,000

149 720,000

149 720.000

149 720.000

1 214010.541

средства

Дорожного фонда

Московской

области

2) подраздел 15.4 Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«15.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»



п/и

Мероприятия но

реализации

поднрофаммы

Сро­

ки

ис-

Г10Л-

не-

ния

меро­

прия­

тия

Источники

финанси­

рования

Объем

финансиро­

вания

мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования но годам (тыс. руб.)

Ответ­ствен- ный за выпол­нение меро­прия­тия под- про- грам- мы

Резуль­

таты

выпол­

нения

меро­

прия­

тий

под-

про-

грам-

мы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов

государственной

власти

Московской

области и

государственных

органов

Московской

области

2017-

2024

Итого

1 067 910.606

9 198 853.541

I 432 520.541

1 110 034,00

1 106 496.00

1 108 399.00

1 110 351.00

1 110 351,00

1 110 351.00

1 110 351,00

Средства

бюджета

Московской

области

1 067 910.606

9 198 853.541

1 432 520.541

1 110 034.00

1 106 496.00

1 108 399.00

1 110 351.00

1 110351.00

1 110 351.00

1 110 351,00

в том числе:

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

112 747,446

1 214010,541

165 970.541

149 720.00

149 720.00

149 720,00

149 720.00

149 720,00

149 720.00

149 720,00

u

Мероприятие 1.

Содержание

Мипиетерства

транспорта и

дорожной

инфраструктуры

Московской

области

20 IT- 2024

Итого

121 690.00

5 932 571.000

418 870,00

527 230,000

494 781.000

496 722,000

498 742.000

498 742.000

498 742.000

498 742,000

МТДи Мос- ко ве­ко й облас­ти

Выпол­нение запла- пиро- ван- ных меро­при­ятий в рамках проду­ем от- рен- ных полно­мочий и

возло­

жен­

ных

задач

Средства

бюджета

Московской

области

121 690.00

3 932 571,000

418 870,00

527 230.000

494 781.000

496 722,000

498 742.000

498 742.000

498 742.000

498 742.000

12

Мероприятие 6.

Субсидии

профсоюзной

организации

Министерства

транспорта и

дорожной

инфраструктуры

Московской

области на

проведение

культурно-

массовых и

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий для

работников,

ветеранов и

пенсионеров

Министерства

транспорта и

дорожной

инфраструктуры

Московской

2017-

2024

Итого

759.00

12 28.3,000

587.00

2 162,000

1 589.000

1 589.000

1 589.000

I 589.000

1 589.000

1 589.000

МТДи

Мос­

ков­

ской

облас­

ти

Финан­

совая

под­

держка

проф­

союз­

ной

орга­

ни­

зации

МТДи

Мос­

ков­

ской

облас­

ти

Средства

бюджета

Московской

области

759,00

12 283.000

587,00

2 162.000

1 589.000

1 589,000

1 589.000

1 589,000

1 589.000

1 589.000

области и членов семей работников, а также па мероприятия по организации о з до ров и гс л ь н о й кампании детей указанных работников

1.3

Мероприятие 3.

Обеспечение

деятельности

Государственного

казенного

учреждения

Московской

области «Центр

безопасности

дорожного

движения

Московской

области»

2017-

2024

Итого

167 444,93

1 407 220,000

182 033.00

181 289.00

174 060.00

174 022,00

173 954.00

173 954.00

173 954.00

173 954.000

М'ГДи Мос­ковс­кой облас­ти. ГКУ Мос­ковс­кой облас­ти

«ЦБДД»

Своев­

ремен­

ная

оплата труда работ­ников, выпол­нение занла- ниро- ван- II ых меро­прия­тий в рамках преду- смот- рен- пых полно­мочий и

возло­

жен­

ных

задач

Средства

бюджета

Московской

области

167 444.93

1 407 220.000

182 033.00

181 289.00

174 060,00

174 022.00

173 954.00

173 954.00

173 954.00

173 954.000

1.4

Мероприятие 4.

Обеспечение

деятельности

1 государственного

казенного

учреждения

Московской

2017-

2024

Итого

213 672,23

2 180 623,000

212 914,00

249 633,00

286 346.00

286 346,00

286 346.00

286 346,00

286 346.00

286 346,00

МТДи

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти,

ГКУ

11овы- шепие дохо­дов пред­прия­тий,

Средства

бюджета

Московской

области

213 672,23

2 180 623,000

212 914,00

249 633,00

286 346,00

286 346,00

286 346.00

286 346,00

286 346,00

286 346,00

области

« Ад м и н и стр ати в - но-пассажире кая инспекция»

«ЛИИ»

осуще­

ствля­

ющих

пасса­

жирс­

кие

пере­

возки,

путем

допол­

нитель­

ных

сборов

от

платы

за

проезд; увели­чение налого­вых посту­плений в бюд­жет Мос­ков­ской облас­ти

1.5

Мероприятие 5.

Реализация

полномочий

Государственного

казенного

учреждения

Московской

области

«Дирекция

дорожного

строительства»

2017-

2024

Итого

112 747.446

1 214 010,541

165 970,541

149 720,00

149 720,00

149 720,00

149 720.00

149 720.00

149 720.00

149 720,00

МТДи

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти,

ГКУ

«ддс»

Выпол­нение меро­прия­тий в рамках преду­смот­ренных полно­мочий и

возло­

жен­

ных

Средства

бюджета

Московской

области

1 [2 747.446

1 214 010.541

165 970,541

149 720,00

149 720,00

149 720,00

149 720,00

149 720.00

149 720.00

149 720.00

в том числе:

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

1 12 747.446

1 214 010.541

165 970,541

149 720,00

149 720,00

149 720.00

149 720,00

149 720,00

149 720.00

149 720.00

задач.

11риоб- рете- ние това­ров, работ (услуг) в

соотве­

тствии

с

утвер­

жден­

ным

планом

заку­

пок

1.6

Мероприятие.

Обеспечение

деятельности

Министерства

транспорта

Московской

области

2017-

2024

Итого

448 819,00

450 199.000

450 199.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

Мини-

стерст-

во

тран­

спорта

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти

Выпол­нение 3ai I ла­ни ро- ван- II ых меро­прия­тий в рамках преду- смот- реи- иых полно­мочий и

возло­

жен­

ных

задач

Средства

бюджета

Московской

области

448 819,00

450 199.000

450 199.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

1.7

Мероприятие.

Субсидии

профсоюзной

организации

Министерства

2017-

2024

Итого

2 778,00

1947,0

1947,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Мини­

стерст­

во

тран­

спорта

Финан­

совая

под­

дер­

жка

Средства

бюджета

Московской

2 778,00

1947,0

1947.0

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

транспорта

Московской

области па

проведение

культурно-

массовых и

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий для

работников,

ветеранов и

пенсионеров

Министерства

транспорта

Московской

области и членов

семей работников.

а также на

мероприятия по

организации

оздоровительной

кампании детей

указанных

работников

области

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти

проф­

союз­

ной

орга­

ни­

зации

Мини­

стерст­

ва

тран­

спорта

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти

2

Основное

мероприятие 2.

Обеспечение

деятельности

автономной

некоммерческой

организации

«Дирекция

Московского

транспортного

узла»

2017-

2024

Итого

60 000.00

480 000.000

60 000.00

60 000.000

60 000,00

60 000.000

60 000.000

60 000.000

60 000.000

60 000.000

МТДи

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти

Обес­

пече­

ние

деяте­

льнос­

ти

автоно­

мной

неком­

мер­

ческой

орга­

ни­

зации

«Дире­

кция

Мос­

ковс­

кого

транс­

порт-

Средства

бюджета

Московской

области

60 000.00

480 000.000

60 000.00

60 000.000

60 000.00

60 000.000

60 000.000

60 000.000

60 000.000

60 000,000

но го узла»

2.1

Мероприятие 1.

Субсидия

автономной

некоммерческой

организации

«Дирекция

Московского

транспортного

узла» на

обеспечение

деятельности

2017-

2024

Итого

60 000.00

480 000,000

60 000.00

60 000.000

60 000.00

60 000.000

60 000.000

60 000.000

60 000,000

60 000.000

М'1'Ди

Мос­

ковс­

кой

облас­

ти

Обес­

пече­

ние

деяте­

льнос­

ти

автоно­

мной

неком­

мерче­

ской

орга­

ни­

зации

«Дире­

кция

Мос­

ковско­

го

транс­

порте)

['О

узла»

Средства

бюджета

Московской

области

60 000.00

480 000,000

60 000.00

60 000,000

60 000,00

60 000.000

60 000.000

60 000,000

60 000,000

60 000.000

Итого:

1 067 910.606

9 678 853,541

1 492 520.541

1 170 034.00

1 166 496.00

1 168 399.00

1 170 351.00

1 170 351.00

1 170 351.00

1 170 351.00

Средства

бюджета

Московской

области

1 067 910.606

9 678 853.541

1 492 520.541

1 170 034,00

1 166 496.00

1 168 399.00

1 170 351.00

1 170 351.00

1 170 351.00

1 170 351.00

в том числе

средства

Дорожного

фонда

Московской

области

112 747,446

1 214 010,541

165 970,541

149 720,00

149 720,00

149 720.00

149 720.00

149 720,00

149 720,00

149 720,00

».

8. Приложение 1 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание автомобильных дорог» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 5 к настоящим изменениям.

9. Приложение 2 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание мостов и путепроводов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» и мероприятия 4.2 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)на ремонт мостов и путепроводов» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 6 к настоящим изменениям.

10. Приложение 3 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 4.1 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на ремонт автомобильных дорог» и мероприятия 4.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на капитальный ремонт автомобильных дорог» основного мероприятия 4 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 7 к настоящим изменениям.

11. Приложение 4 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 3.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на содержание светофорных объектов» основного мероприятия 3 «Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в 2018 году» изложить согласно приложению 8 к настоящим изменениям.

Приложение 5 к государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» «Планируемые результаты реализации мероприятия 1.3 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на повышение уровня эксплуатационного состояния участков улично-дорожной сети» основного мероприятия 1 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» подпрограммы «Безопасность дорожного движения в 2018 году» изложить согласно приложению 9 к настоящим изменениям.

[1] Строительство транспортно-пересадочных узлов осуществляется за счет средств инвесторов.

[2]Объект включен в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2024 годы в 2018 году. Стоимость объекта составляет 2 500 000,00 тыс. руб. Расходы инвестора в 2017 году составили 10 000,00 тыс. руб.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать