Основная информация
Дата опубликования: | 10 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU24010097202000039 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Большемуртинского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2020 г. пгт. Большая Мурта № 199
О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 30.10.2019 г. № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 13.02.2020 г. № 63)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 31 Устава Большемуртинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большемуртинского района от 30.10.2019 г. № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 13.02.2020 г. № 63) (далее – постановление) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района С.В. Гриц.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
Глава района В.В. Вернер
Приложение
к постановлению администрации
района от 10 апреля 2020 года № 199
«Приложение
к постановлению администрации
района от 30.10.2019 года № 719
Программа
«Развитие культуры на территории
Большемуртинского района»
1. Паспорт программы
Наименование программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района » (далее – программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Постановление администрации Большемуртинского района «Об организации работы по переходу на программный бюджет» от 10.06.2013г № 498
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества»
Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия»
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы»
Подпрограмма 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
Подпрограмма 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
Подпрограмма 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
Цели
1. Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района.
2. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
3. Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Задачи
1. Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
2. Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
4. Содействие повышению качества туристических услуг.
5. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела.
6. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевые показатели и индикаторы результативности программы
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- количество проведенных мероприятий;
- число клубных формирований;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества;
- количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов;
- количество закартонированных дел;
- количество оцифрованных описей дел;
- количество посетителей объектов экскурсионного показа.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования 392967,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 300038,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 61680,2тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 606,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 83290,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 60520,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22409,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 94,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 89198,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 45707,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 32092,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 284,0 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год –84013,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 71221,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 6143,9тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 69718 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 62780,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 66746,3 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 59808,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
2. Основные разделы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки программы
Программа «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее - программа) направлена на решение системных проблем в области культурного развития Большемуртинского района, связанных с созданием реальных условий для развития культурного потенциала, расширения единого информационного и культурного пространства, улучшения культурного имиджа Большемуртинского района на краевом уровне, внедрения новых технологий, повышения уровня удовлетворения духовных потребностей граждан, активизации инновационной деятельности.
Выбор приоритетных задач программы опирается на стратегические цели развития общества, определенные направлениями, указанными в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Губернатора Красноярского края Законодательному Собранию Красноярского края, а также находятся в полном соответствии с системой стратегических целей, изложенных в государственной программе «Развитие культуры Красноярского края на 2014-2019гг.», Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Основных направлениях государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2020 года, постановлении Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы».
Услуги населению Большемуртинского района предоставляют 25 библиотек, 23 учреждения культурно-досугового типа, музей, учреждение дополнительного образования детей в области культуры.
В состав МБУК БМБС входит Межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 23 сельских библиотеки-филиала. Библиотечным обслуживанием охвачено 78% населения района. Отдаленные деревни, не имеющие библиотек, обслуживаются 9 передвижными пунктами выдачи. Важнейшим показателем результативности муниципальных библиотечных учреждений района является динамика численности обслуженных посетителей. Так за последние три года ежегодное число читателей в муниципальных библиотеках стабильно сохраняется: 144439 человек, количество посещений -115343, книговыдач -333879 экз. Число культурно-массовых мероприятий – 4481, количество присутствующих на мероприятиях достигло в 2018 г. 121258 человека. Приоритетными направлениями развития МБУК «Большемуртинский краеведческий музей» (далее – музей) являются обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование музейных коллекций; регистрация музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде Российской Федерации и в Госкаталоге РФ; внесение музейных предметов в электронный каталог; оцифровка фондов; развитие образовательной деятельности; участие музея в грантовых и социокультурных проектах; сотрудничество с архивом г. Красноярска; краеведческая работа по сбору и пропаганде материалов о репрессированных Большемуртинского района. Фонд музея содержит 2835 предмета, количество экспонируемых музейных предметов составляет 1296 ед. хр. основного фонда. В течение 2018 года фонд пополнился на 50 предметов. В 2018 году материально-техническая база музея сохранена в полном объеме. Для качественного музейного обслуживания необходимы серьезные преобразования самого учреждения (требуется капитальный ремонт выставочного зала музея).
Одним из центров просветительской деятельности в сфере культуры является МБУДО «Большемуртинская ДШИ» (далее – ДШИ), которая с 2012г. носит имя М.И.Спиридонова, основателя детской музыкальной школы в Большемуртинском районе. В школе обучается 162 человек от 7 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам. Основными целями школы являются:
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.
Для достижения своих уставных целей школа осуществляет основные виды деятельности: образовательную, творческую. Связь теоретического обучения и практической деятельности проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Доля детей ставших победителями и призерами мероприятиями различного уровня составляет 9 %. Ежегодно в рамках образовательной деятельности ДШИ проводит не менее 54 мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия, на 1% в год. Группа профессиональной ориентации ДШИ составит 20 % от общего контингента учащихся.
Для сохранения и увеличения охвата детей услугами дополнительного образования необходимо обеспечить в комплексе все условия предоставления услуг дополнительного образования, соответствующие установленным требованиям, постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований.
Деятельность клубных учреждений – важная составляющая современной культурной жизни жителей Большемуртинского района. В состав МБУК «ЦКС Большемуртинского района» входит 6 филиалов. Основным показателем результативности работы является динамика численности обслуженных посетителей. Доля детей, участников творческих мероприятий районного и краевого уровня, составила 20% от общего числа участников. На 01.01.2019 г число участников клубных формирований -2428 человек. Число посетителей культурно-досугового типа на платной основе составляет 27095 чел. Четыре коллектива любительского художественного творчества имеют почетное звание «народный».
Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений культуры существует ряд проблем, требующих планомерного решения: оснащение учреждений современным цифровым и компьютерным оборудованием, усиление работы с молодежной аудиторией.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры не соответствует требованиям: изношенность специального оборудования составляет около 80%, некоторых видов музыкальных инструментов - 50%, ощущается недостаток методической и музыкальной литературы. Проблемой является состояние зданий, в которых расположены учреждения культуры района, 24 необходим капитальный ремонт, ремонт электрооборудования, обеспечение современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты.
В 2018 году проведены ремонты в 15 учреждениях культуры. Все учреждения культуры оснащены специальным противопожарным оборудованием.
В 2018 году проведен ремонт системы отопления Российского сельского дома культуры –филиала МБУК «ЦКС Большемуртинского района» и Российской сельской библиотеки-филиала МБУК «БМБС», проведена замена котла в Таловском СДК, проведен ремонт зрительного зала и фойе Межпоселенческого дома культуры, проведен капитальный ремонт здания Казанского СК, реконструкция здания Межовского СДК, проведен ремонт пожарной сигнализации в 5 учреждениях культуры.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 25 библиотек и 7 клубных учреждений, музей, ДШИ оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, 19 библиотек подключены к сети Интернет, что составляет 76% в общем количестве библиотек Большемуртинского района. В муниципальных бюджетных учреждениях культуры «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система», ДШИ, музей, «ЦКС Большемуртинскогго района» функционируют сайты. Создание единой информационной библиотечной сети позволяет всем читателям пользоваться информационными резервами как краевого, так и крупнейших российских книгохранилищ.
В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли (за 2018 год 45 специалистов прошли обучение на краевых курсах повышения квалификации, 3 специалиста получают среднее профессиональное образование, 3 специалиста высшее образование).
С целью обеспечения учреждений культуры специалистами, обладающими современными знаниями, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, семинары.
Занимая выгодное положение, Большемуртинский район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма благодаря богатому культурному наследию.
За последние годы разработан туристический маршрут «Святой Лука - человек божий и гениальный хирург», поддержанный министерством культуры Красноярского края. Вместе с тем, несмотря на высокий туристический потенциал, благоприятное географическое положение, существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории Большемуртинского района, в том числе недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, известности туристического бренда.
По сути, определяющей проблемой для дальнейшего развития туристической отрасли Большемуртинского района является несоответствие спроса и предложения. В структуре туристического потока Большемуртинского района преобладают краткосрочные поездки (однодневные) с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в Большемуртинском районе сегодня не превышает 1 дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия Большемуртинского района, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.
Таким образом, в ближайшей перспективе для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма необходимо развивать индустрию впечатлений, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.
Исторически на территории Большемуртинского района сложились места проживания разных народностей: русские - 85,6%; татары - 4,3%; чуваши – 3,1%; немцы – 2,3%; украинцы – 1,0%; марийцы – 0,5%.
В целом территория Большемуртинского района стабильна в плане этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека.
Администрацией района осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности.
Накоплен богатый опыт сохранения и развития национальных традиций. Уже 25 лет в районе проводится праздник татарской культуры «Сабантуй». Ежегодно чуваши, проживающие на территории Большемуртинского района, участвуют в краевых праздниках «Акатуй» и «Чуклеме». В 2018 году прошел второй межнациональный районный фестиваль «Славься, земля Большемуртинская», а также районные фестивали национальных культур «Акатуй», «Сабантуй». Впервые в рамках всероссийской акции проведена «Ночь искусства», в которой приняли участие все учреждения культуры. 8 год проходит районный фестиваль русской культуры «Лейся, песня русская».
Однако молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. У молодежи преобладает подражание культуре европейских стран. Увеличивается распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.
Необходимо укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Большемуртинского района; программ направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Большемуртинского района.
Таким образом, существующие проблемы деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствуют о том, что в современных условиях накопленный культурный потенциал Большемуртинского района требует модернизации. При этом решение поставленных проблем, достижения целей должно идти с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов
Общий объем архивных документов, относящихся к собственности края и хранящийся в муниципальном архиве Большемуртинского района, составляет по состоянию на 01.01.2019 года 5134 единиц хранения (далее-дел).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и к возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В целях ограждения архивных документов от негативного воздействия света и пыли необходимо осуществлять работу по увеличению доли закартонированных дел.
Необходимо проводить работу по заполнению ПК «Архивный фонд», что будет способствовать реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента РФ от 07.02.2008г № Пр-212, в части создания описей в электронном виде, позволяющей ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы
Цели программы:
1. Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района.
2. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
3. Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем;
- обеспечение сохранения и использования культурных традиций народов, проживающих на территории Большемуртинского района;
- содействие повышению качества туристических услуг;
- осуществление государственных полномочий в области архивного дела;
- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевыми индикаторами реализации программы являются:
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- число клубных формирований;
- количество проведенных мероприятий;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда;
- уровень исполнения бюджета;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества;
- количество посетителей объектов экскурсионного показа;
- количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов;
- количество закартонированных дел;
- количество оцифрованных описей дел.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также показатели на долгосрочный период представлены в приложении № 1, 2 к Паспорту программы.
2.3. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий программы, с выделением ключевых действий.
Система управления программой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение устойчивых результатов.
Выделение средств на реализацию программы осуществляется финансовым управлением администрации Большемуртинского района в соответствии с программой на соответствующий финансовый год. Финансирование программы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств. Финансовое управление администрации Большемуртинского района осуществляет зачисление бюджетных средств на лицевой счет отдела культуры и кино администрации Большемуртинского района с последующим перечислением в виде субсидий на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, ответственных за проведение мероприятий программы, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, с последующим перечислением этих средств организациям за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары на основании документов, подтверждающих целевое и обоснованное направление средств на реализацию программы
2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района обеспечивает реализацию целей и задач программы путем:
- оказания организационно-методической помощи учреждениям культуры Большемуртинского района, в том числе по реализации районных и краевых проектов;
- вынесения на совещание при Главе Большемуртинского района актуальных вопросов развития культуры;
- осуществление мониторинга реализации программы;
- осуществление информационной поддержки программы через средства массовой информации;
- обеспечение эффективного использования денежных средств, контроля выполнения работ.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы.
Координацию деятельности исполнителей программы по реализации мероприятий программы осуществляет администрация Большемуртинского района на основе ежеквартальных, ежегодных сведений по мониторингу и анализу хода реализации программы, которые предоставляет отдел культуры и кино в финансовое управление администрации Большемуртинского района по установленным формам до 10 числа месяца, следующим за последним месяцем отчетного квартала.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Большемуртинского района.
Текущее управление реализацией подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» осуществляет архивное агентство Красноярского края.
Контроль за осуществлением расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субвенция, возлагается на архивное агентство Красноярского края и службу финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программы будет способствовать:
- сохранению культурного потенциала и культурного наследия района, внедрению культурных инноваций в деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры Большемуртинского района;
- активизации информационной деятельности отрасли, внедрению новых информационных технологий в процессах предоставления государственных услуг;
- обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры;
- повышению качества обслуживания посетителей муниципальных бюджетных учреждений культуры, комфортности предоставления услуг;
- выявлению и поддержке молодых дарований, обучению их в образовательных учреждениях культуры;
- поддержке творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, активизации гастрольной практики лучших коллективов района;
- обеспечению широкого доступа граждан к музейным предметам и коллекциям;
- сохранению и укреплению кадрового потенциала сферы культуры;
- созданию нормативных условий хранения архивных документов;
- формированию современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива;
- развитию туристической деятельности в Большемуртинском районе;
- снижению социально-экономической напряженности, поддержке этнокультурной самобытности.
Основной социальный эффект программы состоит в обеспечении доступа населения к культурным ценностям, участию в культурной жизни граждан, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности, сохранении и использовании культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями, краеведческим музеем, учреждениями клубного типа.
Реализация мероприятий подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» позволит создать нормативные условия хранения архивных документов, оградить их от негативного воздействия пыли и света, закартонировать, оцифровать дела.
2.6. Мероприятия программы
Перечень программных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 1,2 к программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Деятельность отдела культуры и кино администрации Большемуртинского района направлена на формирование более эффективной экономической политики в отрасли «культура», разработку нормативных актов в пределах полномочий, бюджетных и расходных обязательств по организации деятельности муниципальных бюджетных учреждений района.
В соответствии со сложившейся схемой финансирования ресурсы отрасли культуры представлены как поступлениями местного бюджета, так и внебюджетными средствами. Выделение средств осуществляется финансовым управлением администрации Большемуртинского района в соответствии с программой и на основании решения сессии Большемуртинского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Объемы необходимых ассигнований носят прогнозный характер, подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании районного бюджета на соответствующий год.
Общий объем финансирования 392967,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 300038,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 61680,2тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 606,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 83290,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 60520,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22409,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 94,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 89198,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 45707,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 32092,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 284,0 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год –84013,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 71221,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 6143,9тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 69718 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 62780,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 66746,3 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 59808,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
льтуры на терриБ
Перечень целевых индикаторов программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2016 год
2017 год
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода
2021
Цель 1: Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района
Задача 1. Обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.1.
Количество участников мероприятий
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
125000
125000
121258
121300
118767
118767
1.1.2.
Число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
чел.
Ф №1 -ДМШ
160
161
162
162
162
162
Задача 2. Обеспечение сохранности и использование культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем
1.2.1.
Количество посещений
ед.
6-НК
ежегодная статистическая отчетность
114825
114825
115343
117102
117102
117102
1.2.2.
Доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда
%
8-НК
ежегодная статистическая отчетность
66,8
66,9
67,1
67,1
67,1
67,1
1.2.3.
Число предметов основного фонда
ед.
8-НК
ежегодная статистическая отчетность
1894
1910
1930
2000
2000
2000
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
1.3.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел
Ведомственная отчетность
до 30
до 30
45
до 30
до 30
до 30
1.3.2
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%
Ведомственная отчетность
95
95
100
100
100
100
Задача 4. Содействие повышению качества туристических услуг
1.4.1.
Количество посетителей объектов экскурсионного показа
единицы
Ежегодная статистическая отчетность
450
500
600
600
600
600
Цель 2: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование)
2.1.1
Количество закартонированных дел
единицы
Описи дел
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
Задача 2. Оцифровка описей дел
2.2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
Данные оцифровки заголовков дел
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
Цель 3: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единицы
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Целевые показатели программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
2016 год
Отчетный финансовый год 2017
Текущий финансовый год 2018
Очередной финансовый год
2019
Плановый период
Долгосрочный период по годам
Первый год планового периода
2020
Второй год планового периода
2021
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Цель 1: Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района
Задача 1. Обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.1
Количество участников мероприятий
человек
125000
121170
121258
121300
118767
118767
121305
121305
121305
121305
1.1.2.
Число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно- этетической направленности
человек
161
162
162
162
162
162
162
162
162
162
Задача 2. Обеспечение сохранности и использование культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем
1.2.1.
Количество посещений
ед.
114825
115216
115343
117102
117102
117102
117102
117102
117102
117102
1.2.2.
Доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда
%
66,8
66,9
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
1.2.3.
Число предметов основного фонда
человек
1894
1910
1930
1930
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
1.3.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
1.3.2.
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4. Содействие повышению качества туристических услуг
1.4.1.
Количество посетителей объектов экскурсионного показа
человек
450
500
600
600
600
600
600
600
600
600
Цель 2: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1: Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование)
2.1.1.
Количество закартонированных дел
единицы
807
439
589
не менее 420
не менее 400
не менее 400
не менее 150
не менее 150
не менее 150
не менее 150
Задача 2. Оцифровка описей дел
2.2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
1120
602
506
не менее 200
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Цель 3: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1: Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода
2022
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество»
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество участников мероприятий
28951
27514
28567
28567
28572
3874,40
4469,3
4130,3
2700,0
2430,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (бесплатная)
Количество участников мероприятий
96049
93786
90200
90200
92733
18268,0
18473,1
14479,0
9465,0
8518,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Число участников
2570
2457
2451
2451
2456
3686,9
6853,0
4336,9
2835,0
2551,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов
0
0
8568
8568
8568
4542,6
4985,10
4339,6
4076,8
2080,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Количество человеко-часов
0
0
1717
1717
1717
438,3
511,2
876,3
823,2
420,0
Подпрограмма 2 «Наследие»
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (стационар)
Количество посещений
114825
117102
117102
117102
117102
8227,7
9611,3
9669,3
7980,7
4663,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (вне стационар)
Количество посещений удаленных пользователей
2812
4302
4302
4302
4302
1857,9
2215,6
2061,1
1701,2
994,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Количество документов (всего)
199434
192303
192303
192303
192303
3185,0
3775,8
3425,2
2827,0
1651,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Количество экспозиций
30
30
30
30
30
999,2
1179,8
1081,1
991,1
991,1
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
83290,8
89198,6
84013,9
69718,0
66746,3
392967,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
55
Х
Х
Х
72953,3
78908,7
81985,7
69552,3
66580,6
369980,6
Администрация Большемуртинского района
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района
511
Х
Х
Х
10183,1
10132,4
1862,5
0,0
0,0
22178,0
Подпрограмма 1
"Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
55
Х
Х
Х
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
35201,8
35662,3
38242,0
30980,0
29170,0
169656,1
055
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района
511
Х
Х
Х
10183,1
5476,6
1862,5
0,0
0,0
17522,2
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
19388,5
20359,9
20323
16153,1
14991,4
91215,9
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района
55
4655,8
4655,8
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
всего расходные обязательства по подпрограмме
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Администрация Большемуртинского района
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Подпрограмма 5
«Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
55
Подпрограмма 6
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района
Отдел культуры и кино
58
X
X
X
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
X
X
X
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
55
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021 года
Второй год планового периода 2022 года
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Всего
83290,8
89198,6
84013,9
69718
66746,3
392967,6
в том числе:
федеральный бюджет (*)
94,2
284,0
228,3
0,0
0,0
606,5
краевой бюджет
22409,5
32092,6
6143,9
517,1
517,1
61680,2
внебюджетные источники
266,6
0,0
0,0
0,0
0,0
266,6
бюджеты муниципальных образований (**)
60520,5
45707,3
71221,2
62780,4
59808,7
300038,1
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. за счет бюджетов поселений
0,0
11114,7
6420,5
6420,5
6420,5
30376,2
Подпрограмма 1
"Поддержка искусства и народного творчества
Всего
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
в том числе:
федеральный бюджет (*)
74,2
164,8
0,0
0,0
0,0
239,0
краевой бюджет
18786,1
14004,3
2419,6
0,0
0,0
35210,0
внебюджетные источники
266,6
0,0
0,0
0,0
0,0
266,6
бюджеты муниципальных образований (**)
26258,0
15855,1
31264,4
24559,5
22749,5
120686,5
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т. ч. за счет бюджетов поселений
0,0
11114,7
6420,5
6420,5
6420,5
30376,2
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия»
Всего
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
в том числе:
федеральный бюджет (*)
20,0
119,2
228,3
0,0
0,0
367,5
краевой бюджет
1183,5
12290,7
2639,6
351,4
351,4
16816,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
18185,0
12605,8
17455,1
15801,7
14640,0
78687,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т. ч. за счет бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы»
Всего
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2139,3
5484,5
919,0
0,0
0,0
8542,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
16024,5
17193,4
22440,7
22358,2
22358,2
100375,0
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
Всего
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований (**)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
Всего
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
Подпрограмма 6
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района
Всего
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
146,2
155,6
0,0
0,0
0,0
301,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
255,0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 1
«Искусство и народное творчество, реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача подпрограммы
Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
Целевые индикаторы
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- количество культурно-массовых мероприятий учреждений клубного типа района;
- число клубных формирований;
- количество участников клубных формирований;
- количество участников клубных формирований в возрасте до 14 лет;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей;
- доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 186778,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 120686,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 35210,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 239,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 45384,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 26258,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 18786,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 74,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 41138,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15855,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 14004,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 164,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год – 40104,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 31264,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2419,6 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 30980 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 24559,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 29170,0 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 22749,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческих инициатив населения
Культурная деятельность района проводится МБУК «ЦКС Большемуртинского района», в состав которого входит 6 филиала. Основным показателем результативности работы клубных учреждений культуры является количество потребителей муниципальных услуг.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составляет 148%. Число участников клубных формирований -2428 человека. Четыре коллектива любительского художественного творчества имеют почетное звание «народный».
Наряду с созданием условий для обеспечения поселений муниципальными услугами по организации досуга населения учреждениями культуры оказывается поддержка развитию народной культуры. Весомыми составляющими основной деятельности является развитие творческих способностей взрослого и детского населения через работу клубных формирований различной направленности, участие коллективов художественной самодеятельности в фестивалях и других мероприятиях художественно-творческого характера.
Вместе с тем в деятельности учреждений культуры и искусства существует ряд проблем, требующих планомерного решения: оснащение учреждений культуры современным цифровым и компьютерным оборудованием, усиление работы с молодежной аудиторией.
Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного наследия на задачи его дальнейшего развития путем сбора и паспортизации объектов нематериального культурного наследия.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, повышении просветительской роли учреждений.
2.1.2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры
Одним из центров просветительской деятельности в сфере культуры является МБУДО «Большемуртинская ДШИ» (далее – ДШИ), которая с 2012г. носит имя М.И.Спиридонова, основателя детской музыкальной школы в Большемуртинском районе. В школе обучается 162 человека от 7 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам. Основными целями работы школы являются выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.
Для достижения своих уставных целей школа осуществляет основные виды деятельности: образовательную, творческую. Связь теоретического обучения и практической деятельности проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Доля детей, ставших победителями и призерами в мероприятиях различного уровня, составляет 9 %. Ежегодно в рамках образовательной деятельности ДШИ проводит не менее 54 мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия, на 1% в год. Группа профессиональной ориентации ДШИ составит 20 % от общего контингента учащихся.
Для сохранения и увеличения охвата детей услугами дополнительного образования необходимо обеспечить в комплексе все условия предоставления услуг дополнительного образования, соответствующие установленным требованиям, постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа и дополнительного образования в области культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры Красноярского края», утвержденного распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 №58-рг.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение культурного и исторического наследия района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
сохранение и развитие народной культуры, поддержка творческих инициатив населения;
обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- число клубных формирований на 1тыс. чел населения составит 13 единиц;
- число участников клубных формирований на 1тыс. чел населения 13 человек;
- охват детского населения в возрасте от 7 до 18 лет обучением в ДШИ составит 12,5 %.
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно составит 1375 человек;
- доля учащихся группы профессиональной ориентации (от общего контингента учащихся) ДШИ составит 20 %;
Количество участников мероприятий за 2018 год составило 121258 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию и развитию единого культурного пространства района, развитию исполнительских искусств, сохранению традиционной народной культуры, повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг, уровня проведения культурно-просветительских мероприятий росту вовлеченности всех групп населения в творческую деятельность, обеспечению качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 186778,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 120686,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 35210,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 239,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 45384,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 26258,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 18786,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 74,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 41138,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15855,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 14004,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 164,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год – 40104,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 31264,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2419,6 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 30980 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 24559,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 29170,0 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 22749,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
Приложение №1
к подпрограмме 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 «Искусство и народное творчество»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель: Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача: Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1
Количество участников мероприятий
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
121218
121300
118767
118767
121305
2
Количество участников клубных формирований
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
2428
2451
2451
2451
2456
3
Количество человеко- часов
чел.час
Ф №1 -ДМШ
0
0
0
1717
1717
4
Количество человеко- часов
чел.час
Ф №1 –ДМШ
0
0
0
8568
8568
Приложение 2
к подпрограмме 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка искусства и народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача: Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений клубного типа
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0318061 0310080610
611
10265,6
9688,7
22834,3
18919,5
17939,5
79647,6
число клубных формирований на 1тыс. чел населения составит 13 единиц
число участников клубных формирований на 1тыс. чел населения 13, 1человек
058 055
0801
0318065 0310080650-0310080760
611
9660,0
11060,0
6420,5
6420,5
6420,5
39981,5
058 055
0801
0311021 0310010210
611
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310010480
0,0
0,0
1028,6
0,0
0,0
1028,6
310010470
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
454,1
.0310010490
6225,2
8019,9
0,0
0,0
0,0
14245,1
058 055
0801
0310076410
612
0,0
308,7
0,0
0,0
0,0
308,7
Ремонт Межпоселенческого дома культуры в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры на территории Большемуртинского района"
058 055
0801
0310085010
612
0,0
18,2
0,0
0,0
0,0
18,2
058 055
0801
0310085011
612
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
25,5
058 055
0801
0310085012
612
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
11,0
055
0801
03100L5190
612
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Поддержка отрасли культуры в рамках программы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (лучший сотрудник)
055
0801
0310082110
612
0,0
220,0
70,0
0,0
0,0
290,0
Ремонт сцены парк
055
0801
0318211
612
156,8
0,0
0,0
0,0
0,0
156,8
Приобретение электрокотла и установка в Таловский СДК
055
0801
03182110
612
386,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386,0
055
0801
03100L4670
612
0,0
38,2
0,0
0,0
0,0
38,2
Развитие и укрепление МТБ муниципальных домов культуры – Тигинский СК , В-Казанский СК
98,9
114,8
0,0
0,0
0,0
213,7
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
055
0801
0310078400
612
2340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2340,0
Укрепление МТБ Межовского ДК
03100S8400
73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
73,8
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства администрации Большемуртинского района
511
0801
0310076410
244
4195,5
3179,1
0,0
0,0
0,0
7374,6
2018 -Ремонт зрительного зала и фойе ДК п. Б-Мурта, здание Российского СДК ремонт здания Казанского СДК, 2019г. - Ремонт танцевальный зал ДК пгт. Б-Мурта, Бартатский СДК, Предивинский СДК
511
0801
0310085010
244
344,1
205,8
0,0
0,0
0,0
549,9
511
0801
0310085011
244
361,7
259,5
0,0
0,0
0,0
621,2
511
0801
0310085012
244
173,0
114,0
0,0
0,0
0,0
287,0
511
0801
0310078400
414
4961,2
1718,2
0,0
0,0
0,0
6679,4
Ремонт здания Межовского ДК (расходы на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений)
511
0801
03100L4670
0,0
0,0
1862,5
0,0
0,0
1862,5
Ремонт Российского СДК
ИТОГО
39696,9
35033,6
32215,9
25340,0
24360,0
156646,4
2
Задача 2 Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры
2.1
Обеспечение деятельности (оказания услуг) образовательным учреждением дополнительного образования
Отдел культуры
и кино
058 055
0702 0703
0318062 0310080610
611
4978,6
5477,4
6497,6
5640,0
4810,0
27403,6
058 055
0702 0703
0311021 0310010210
611
30,5
81,5
91,0
0,0
0,0
203,0
058 055
0702 0703
0311022 0310010480
611
0,0
0,0
1300,0
0,0
0,0
1300,0
.0310010370
0,0
14,1
0,0
0,0
0,0
14,1
310010470
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
310010480
366,0
460,0
0,0
0,0
0,0
826,0
058 055
0702 0703
0311031 0310010310
611
117,8
71,0
0,0
0,0
0,0
188,8
055
0703
310082110
612
25,1
0,0
0,0
0,0
25,1
055
703
310010230
611
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
ИТОГО:
5688,0
6105,3
7888,6
5640,0
4810,0
30131,9
ВСЕГО:
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для развития библиотечного дела.
2. Создание условий для развития музейного дела.
Целевые индикаторы
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 95871,7 тыс. рублей:
за счет средств районного бюджета – 78687,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 367,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16816,6 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 19388,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 18185,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1183,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 20,0 тыс.рублей;
2019 год – 25015,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 12605,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12290,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 119,2 тыс. рублей;
2020 год – 20323,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17455,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2639,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 228,3 тыс.рублей;
2021 год – 16153,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15801,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей;
2022 год - 14991,4 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 14640,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия.
2.1.1. 1.Создание условий для развития библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, сохраняя культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» и 23 сельских библиотеки-филиала.
Библиотечным обслуживанием охвачено 78% населения района. Отдаленные деревни, не имеющие библиотек, обслуживаются 9 передвижными пунктами выдачи. Совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает 201167 единиц хранения, что составляет 12 экземпляров в расчете на одного жителя района.
Важнейшим показателем результативности муниципальных библиотечных учреждений района является динамика численности обслуженных посетителей. За последние три года ежегодное число читателей в муниципальных библиотеках стабильно сохраняется численностью не менее 14439 человек с количеством книговыдач 333879 экземпляров, 115343 посещений библиотек в год. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению. Около 35% детей и молодежи пользуется услугами библиотек.
С 2006 г. в МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» на 100% обеспечена компьютерами. Установлена информационно-правовая программа «Консультант плюс», в 2013 году создан официальный сайт Межпоселенческой центральной библиотеки. 25 библиотек обеспечены современными техническими средствами, 19 из них подключены к сети Интернет.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края, района.
2.1.2. Создание условий для развития музейного дела
Приоритетными направлениями развития музея являются обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование музейных коллекций, регистрация музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде Российской Федерации и в Госкаталоге РФ, внесение музейных предметов в электронный каталог, оцифровка фондов, сотрудничество с архивом г. Красноярска, красноярским обществом «Мемориал», краеведческая работа по сбору и пропаганде материалов о репрессированных Большемуртинского района.
Фонд музея содержит 2785 предметов, количество экспонируемых музейных предметов составляет 1296 единиц хранения основного фонда. В течение 2018 года фонд пополнился на 19предметов.
С учетом интересов различных групп населения совершенствуются формы работы с музейной аудиторией с использованием экспозиционно-выставочной деятельности, что обеспечивает доступ населения к музейным коллекциям. Ежегодно в среднем краеведческим музеем демонстрируется 30 выставок и экспозиций с количеством посещений около 4800 человек.
Краеведческий музей активно использует экспериментальные формы музейной деятельности. Участвует в проведении музейных ночей, реализации социокультурных проектов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
1. Создание условий для развития библиотечного дела.
2. Создание условий для развития музейного дела.
Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2020 году:
- количество пользователей общедоступных библиотек – 14450 чел.;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда – 66,9;
- число предметов основного фонда – 1930;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для развития библиотечного и музейного дела.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 95871,7 тыс. рублей:
за счет средств районного бюджета – 78687,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 367,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16816,6 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 19388,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 18185,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1183,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 20,0 тыс.рублей;
2019 год – 25015,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 12605,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12290,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 119,2 тыс. рублей;
2020 год – 20323,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17455,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2639,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 228,3 тыс.рублей;
2021 год – 16153,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15801,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей;
2022 год - 14991,4 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 14640,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей.
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
Задача 1. Создание условий для развития библиотечного деладосуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.
Обеспе-чение деятельности (оказа-ния услуг) подве-домст-венных учреждений
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0328290 0320082910
611
12095,6
11557,1
16991,5
14627,6
13552,2
68824,0
количество посещений- 115200
055
0801
0320010490
611
4301,4
5598,1
0,0
0,0
0,0
9899,5
055
0801
032001047
455,0
0,0
0,0
0,0
0,0
455,0
058 055
0801
0320074880 0320010480
612
0,0
308,5
1000,0
0,0
0,0
1308,5
Комплектование книжных фондов за счет средств краевого бюджета
058 055
0801
0320078400
244
0,0
246,7
0,0
0,0
0,0
246,7
ремонт пожарной сигнализации Российской б-ка
612
0,0
865,9
0,0
0,0
0,0
865,9
Расходы на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений
055
0801
032008291
612
185,0
0,0
0,0
0,0
185,0
Ремонт системы отопления Российской сельской библиотеки
Заправка огнетушителя
0,0
055 058
0801
0328292 03200R5190
612
379,2
50,7
0,0
0,0
0,0
429,9
Поддержка отросли культуры в рамках программы "Обеспечение реализации государственной програмы и прочие мероприятия"
055 058
0801
03200L5190 03200R5194 03200R5193
612
0,0
100,0
150,0
0,0
0,0
250,0
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета 100+50
055
0801
03200L5190
612
16,0
19,2
0,0
0,0
0,0
35,2
повышение уровня комплектования библиотечных фондов
055
0801
03200L5190 03200L5192
612
76,0
14,9
264,5
0,0
0,0
355,4
058 055
0801
0325148 032007488
612
0,0
0,0
351,4
351,4
351,4
1054,2
03200S1440
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03200S4880
0,0
77,2
99,0
176,2
0801
0320074810
142,3
98,0
0,0
0,0
0,0
240,3
Реализация социокультурных проектов
0801
03200S4810
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства администрации Большемуртинского района
511
0801
320078400
243
0,0
2372,5
0,0
0,0
0,0
2372,5
ремонт Российской б-ки
0801
03200S7450
0,0
2248,4
0,0
0,0
0,0
2248,4
капитальный ремонт музея (кровля, оконные и дверные блоки, внутренние работы, фойе, тамбур)
0801
03200S8400
243
0,0
34,9
0,0
0,0
0,0
34,9
софинансирование капитального ремонта Российской б-ки
ИТОГО
17652,5
23593,1
18856,4
14979,0
13903,6
88984,6
2
Задача 2. Создание условий для развития музейного дела
2.1
Обеспечение деятельности (оказания услуг) музея
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0332008290
611
984,1
878,6
1364,6
1174,1
1087,8
5489,2
доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда – 67,1
число предметов основного фонда - 1930
058 055
0801
0320010480
611
20,0
0,0
102,0
0,0
0,0
122,0
0801
0320010490
611
226,8
420,0
0,0
0,0
0,0
646,8
0801
0320074810
612
500,0
86,0
0,0
0,0
0,0
586,0
Реализация социокультурных проектов
0801
03200S4810
612
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
Софинансирование реализация социокультурных проектов
0801
03200S7480
612
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в 2018 году
0801
0330082110
612
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
37,0
ремонт пожарной сигнализации
ИТОГО:
1736,0
1422,6
1466,6
1174,1
1087,8
6887,1
ВСЕГО:
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее - программа)
Муниципальный заказчик координатор подпрограммы
Администрация Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Задачи подпрограммы
Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
Развитие кадрового потенциала отрасли «культура».
Укрепление материально-технической базы.
Целевые индикаторы
- уровень исполнения бюджета;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования – 108917,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 100375,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 8542,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 18163,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 16024,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2139,3 тыс. рублей;
2019 год – 22677,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17193,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 5484,5 тыс. рублей;
2020 год – 23359,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22440,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 919,0 тыс. рублей;
2021 год – 22358,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей;
2022 год – 22353,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района, финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - низкий профессиональный уровень работников клубных учреждений, несоответствие материально-технической базы учреждений утвержденным модельным стандартам. Развитие кадрового ресурса отрасли «культура» является одним из приоритетных направлений деятельности.
39% творческих работников имеют среднее специальное и высшее профильное образование. В связи с тем, что приток на село ограничен, отмечается «старение» кадров, практически перестали поступать кадры со специальным образованием.
С целью обеспечения учреждений культуры специалистами, обладающими современными знаниями, функционирует система профессиональной подготовки (курсы, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, дистанционное обучение). За 2018 г. 45 специалист повысил квалификацию.
3 специалиста получают среднее профессиональное образование.
Реализация данного раздела подпрограммы послужит решению проблем развития кадрового потенциала отрасли «культура».
Состояние материально-технической базы учреждений культуры не соответствует требованиям: изношенность специального оборудования составляет около 80%, некоторых видов музыкальных инструментов - 50%. В 2018 году проведена замена светильников, монтаж пожарной сигнализации в здании Предивинского СДК.
Необходим капитальный ремонт 20 учреждениям культуры из 48, ремонт электрооборудования, обеспечение современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты. Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям и недостаток финансовых средств на приобретение свето- и звукового технического оборудования, компьютерной техники, подключение учреждений к сети интернет не позволяет на качественном уровне создать условия для дальнейшего развития творческих способностей населения в культурной жизни района.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 25 библиотек и 7 клубных учреждений, музей, ДШИ оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, 19 библиотек подключены к сети Интернет, что составляет 76% в общем количестве библиотек Большемуртинского района. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система», музей, ДШИ функционируют сайты.
Связь теоретического обучения и практической деятельности воспитанников ДШИ проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня, где они занимают призовые места (ежегодно не менее 15 человек). В рамках образовательной деятельности ДШИ проводится не менее 53 культурно-просветительских мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия на 1% в год.
Решение поставленных проблем, поиск новых методов управления развитием сферы культуры и достижение целей должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
Развитие кадрового потенциала отрасли «культура».
Укрепление материально-технической базы.
Решение поставленных задач планируется осуществить в течение трех лет.
Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлены в приложении № 2.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- обеспечение реализации муниципальной программы не менее 95 %;
- специалисты, повысившие квалификацию – 45 человек;
- улучшение условий для качественного оказания услуг населению пгт. Большая Мурта, с. Российка, д. Казанка, с. Межово;
- ежегодное участие в творческих конкурсах различного уровня не менее 15 человек, гастрольных выездов не менее 7.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий подведомственным учреждениям культуры, предусмотренным на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 108917,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 100375,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 8542,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 18163,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 16024,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2139,3 тыс. рублей;
2019 год – 22677,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17193,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 5484,5 тыс. рублей;
2020 год – 23359,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22440,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 919,0 тыс. рублей;
2021 год – 22358,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей;
2022 год – 22353,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
Задача 1. Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
%
Ведомственная отчетность
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Задача 2. Развитие кадрового потенциала отрасли «культура»
12.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
Ведомственная отчетность
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
3.1.
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.2.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%.
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 "Обеспечение условий реализации программы" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
Задача 1. Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «Культура» в рамках установленных функций и полномочий
1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций
Отдел культуры и кино
058 055
0804
0330080210
121 129
866,8
1079,8
1692,5
1108,7
1108,7
5856,5
Реализация
муниципальной программы не менее
95%
244
37,0
27,2
580,2
27,2
27,2
698,8
058 055
0804
330080610
110
14278,0
14053,5
18960,7
20085,5
20085,5
87463,2
244
812,2
1563,5
894,8
906,8
906,8
5084,1
850
3,0
2,3
0,0
0,0
0,0
5,3
058 055
0804
0330010210-0330010490
110
1946,6
4976,2
919,0
0,0
0,0
7841,8
058 055
0804
0330010380
110
95,0
53,2
0,0
0,0
0,0
148,2
055
0804
0330010470
110
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0
055
0804
0330010400
120
61,7
0,0
0,0
0,0
0,0
61,7
ИТОГО
18136,3
21755,7
23047,2
22128,2
22128,2
107195,6
Задача 2. Укрепление материально технической базы
3.1
Доля учреждений оснащенных противопожарным оборудованием
Отдел культуры и кино
058 055
0801
0330082110
612
0,0
894,7
277,5
200,0
200,0
1572,2
Проведение мероприятий, направленных на укрепление МТБ учреждений культуры.
3.2
Материальное оснащение ДШИ в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
Взносы на участие во всероссийских и международ ных конкурсах
0702 0703
0330082110 0330083190
612
27,5
27,5
35,0
30,0
30,0
150,0
Доля детей, ставших победителя ми всерос сийских и международных конкурсов не менее 9 % от общего числа обучающихся в ДШИ
ИТОГО:
27,5
922,2
312,5
230,0
230,0
1722,2
ВСЕГО:
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
(далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Большемуртинского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Муниципальный заказчик координатор подпрограммы
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Архив Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
Задачи подпрограммы
1.Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование).
2.Оцифровка описей дел.
Целевые индикаторы подпрограммы
Количество закартонированных дел;
Количество оцифрованных описей дел.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 809,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 154,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2019 год – 157,5тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2020 год – 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2021 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2022 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Служба финансово-экономического контроля Красноярского края;
архивное агентство Красноярского края
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Общий объем архивных документов, относящихся к собственности края и хранящийся в муниципальном архиве Большемуртинского района составляет по состоянию на 01.01.2019 года 5134 единиц хранения (далее - дел).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и к возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В целях ограждения архивных документов от негативного воздействия света и пыли необходимо осуществлять работу по увеличению доли закартонированных дел.
Проводить работу по заполнению ПК «Архивный фонд», что будет способствовать реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента РФ от 07.02.2008г № Пр-212, в части создания описей в электронном виде, позволяющей ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основная цель: обеспечение сохранности архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве, позволит реализовать государственные полномочия через решение следующих задач:
1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов». Решение задачи будет достигаться путем обеспечения сохранности архивных фондов (картонирование дел), планового пополнения их новыми комплексами архивных документов и предоставлением на основе архивных документов услуг населению.
2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива». Решение задачи будет достигаться переводом архивных фондов в электронную форму (оцифровка).
Целевые индикаторы достижения поставленной цели приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» в Большемуртинском муниципальном архиве.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет архивное агентство Красноярского края.
Контроль за осуществлением расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субвенция, возлагается на архивное агентство Красноярского края и службу финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать нормативные условия хранения архивных документов, оградить их от негативного воздействия пыли и света (закартонировать дела); оцифровать описи дел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общий объем финансирования – 809,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 154,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2019 год – 157,5тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2020 год – 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2021 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета
2022 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Приложение №1
к подпрограмме 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов
1.1.
Количество закартонированных дел
единицы
описи дел
807
439
589
не менее 420
не менее 400
Задача 2. Создание условий для перевода архивных фондов в электронную форму
2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
данные оцифровки заголовков дел
1120
602
506
не менее 200
не менее
50
Приложение № 2
к подпрограмме 4 "Осуществление государственных полномочий в области архивного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Осуществление государственных полномочий в области архивного дела" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов
1.1
Количество закартонированных дел
Архивный отдел
и кино
009
0113
0347474 0340075190
120
125,1
127,0
133,4
133,4
133,4
652,3
картонирование не менее 400 дел
Задача 2. Создание условий для перевода архивных фондов в электронную форму
2.1
Количество оцифрованных дел
Архивный отдел
и кино
009
0113
0347474 0340075190
240
29,3
30,5
32,3
32,3
32,3
156,7
объем заголовков дел подлежащих оцифровке не менее 500
ВСЕГО:
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Приложение № 8
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 5
«Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района (далее отдел);
МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» (далее БМБС);
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей» (далее БКМ);
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Большемуртинского района» (далее МДК);
МБОУ ДОД «Большемуртинская детская школа искусств им. М.И. Спиридонова» (далее ДШИ);
Совет ветеранов;
Приход Михайло-Архангельский пгт. Большая Мурта, образовательные учреждения района.
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Развитие туризма в Большемуртинском районе
Задача подпрограммы
Содействие повышению качества туристических услуг.
Целевые индикаторы
- количество посетителей объектов экскурсионного показа.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 34,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,0 тыс. рублей;
2019 год – 2,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей.
2022 год – 10,0 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе.
Занимая выгодное положение, Большемуртинский район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма благодаря богатому культурному наследию.
В 2007 году разработан туристический маршрут «Святой Лука - человек божий и гениальный хирург», поддержанный министерством культуры Красноярского края. Участниками проекта являются не только жители Красноярского края, но и других регионов России.
Вместе с тем, несмотря на высокий туристический потенциал, благоприятное географическое положение, существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории Большемуртинского района: недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, известности туристического бренда.
Определяющей проблемой для дальнейшего развития туристической отрасли Большемуртинского района является несоответствие спроса и предложения. В структуре туристического потока Большемуртинского района преобладают краткосрочные поездки с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в Большемуртинском районе сегодня не превышает 1 дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия Большемуртинского района, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.
Таким образом, в ближайшей перспективе для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма, необходимо развивать индустрию впечатлений, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено развитие туризма в Большемуртинском районе. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
1.Содействие развитию проектов в сфере туризма.
2.Содействие повышению качества туристических услуг.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2020году:
- реализация и разработка проектов в сфере туризма не менее 1 проекта ежегодно;
-увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 600;
- увеличение количества информационных материалов до 3 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для развития туризма в Большемуртинском районе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 34,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,0 тыс. рублей;
2019 год – 2,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей.
2022 год – 10,0 тыс. рублей.
Приложение № 2
к подпрограмме 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе» , реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе
Задача 1: Содействие повышению качества туристических услуг
1.1.
Организация выездных экскурсий по территории района
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
03500086010 0350082130
612
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 600 человек
ИТОГО:
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
Приложение № 9
к муниципальной программе "Развитие культуры на территории Большемуртинского района"
Подпрограмма 6
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
МБУК «ЦКС Большемуртинского района»;
Муниципальные бюджетные учреждения клубного типа;
МБУДО «Большемуртинская ДШИ»;
МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система»;
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей»;
МКУ «Молодежный центр «Лидер»;
МКУ «Большемуртинская СШ»;
МКУ ДО «Большемуртинский дом творчества»;
Управление образования администрации района;
Образовательные организации Большемуртинского района.
Цель подпрограммы
Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Задача подпрограммы
1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района.
2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевые индикаторы
Количество мероприятий и численность участников мероприятий в сфере реализации национальной политики на территории Большемуртинского района.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Большемуртинского района.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 556,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств районного бюджета – 253,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 301,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 197,2 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей,
за счет средств краевого бюджета 146,2 тыс.рублей.
2019 год – 206,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей
за счет средств краевого бюджета 155,6 тыс. рублей.
2020 год – 51,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
Финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.
Россия – многонациональная страна. Именно поэтому межнациональные конфликты возможны, и они случаются. Низкий уровень религиозной культуры в обществе, рост террористической угрозы в связи с межэтнической интеграцией, отсутствие объективной информации о действующих религиозных организациях и группах может привести к активизации религиозного фундаментализма.
Настоящая подпрограмма призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в мероприятиях, конечной целью которых являются снижение случаев терроризма и экстремизма, создание условий толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.
Исторически на территории Большемуртинского района сложились места проживания разных народностей: русские - 85,6%; татары - 4,3%; чуваши – 3,1%; немцы – 2,3%; украинцы – 1,0%; марийцы – 0,5%.
В современных условиях повышенное значение в районе приобретают проблемы адаптации мигрантов, особенно прибывающих с ними детей.
Администрацией района осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности.
Накоплен богатый опыт сохранения и развития национальных традиций. Уже 20 лет в районе проводится праздник татарской культуры «Сабантуй». Ежегодно чуваши, проживающие на территории Большемуртинского района, участвуют в краевых праздниках «Акатуй» и «Чуклеме». В 2017 году прошел первый межнациональный фестиваль «Славься, земля Большемуртинская», а также районный фестиваль чувашской культуры «Акатуй». В марте 2017 года стартовал медиафестиваль культуры российских немцев «Родина в сердце». 9 год проходит районный фестиваль русской культуры «Лейся, песня русская», а также ежегодно люди немецкой национальности участвуют в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.
В учреждениях культуры и образовательных организациях немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующие программы и система работы с детьми и молодежью в значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.
Толерантность предполагает принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни на территории района.
В целом территория Большемуртинского района стабильна в плане этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека. Однако уровень культуры и профессиональной компетентности специалистов в вопросах этнокультурных традиций, содержания этнокультурных ценностей недостаточен.
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. У молодежи преобладает подражание культуре европейских стран. Увеличивается распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.
Не в полной мере используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.
Назрела необходимость привлечения подрастающего поколения Большемуртинского района к традициям и историческому наследию своих народностей.
Подпрограмма призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Большемуртинского района; направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Большемуртинского района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
На основе ценностей многонационального российского общества необходимо создать условия толерантной среды, обеспечить равенство прав и свобод человека, адаптировать и интегрировать мигрантов в Российское общество.
Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий происходит через систему культуры. Военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи формирует толерантность, межэтническую культуру, снижает случаи экстремизма и агрессивного поведения в молодежной среде.
Показателем непосредственного результата реализации подпрограммы будет являться увеличение количества мероприятий, проведенных во взаимодействии с различными конфессиями и направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия.
С учетом целевых установок государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы является реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района.
2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит сохранить и развить традиции народов, проживающих на территории Большемуртинского района, уменьшить распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Большемуртинского района, предусмотренных на оказание услуг.
Общий объем финансирования – 556,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств районного бюджета – 253,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 301,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 197,2 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей,
за счет средств краевого бюджета 146,2 тыс.рублей.
2019 год – 206,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей
за счет средств краевого бюджета 155,6 тыс. рублей.
2020 год – 51,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 6 «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 6
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2018
Очередной финансовый год
2019
Первый год планового периода
2020
Второй год планового периода
2021
Цель подпрограммы: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района
1.1.
Количество мероприятий и численность участников мероприятий в сфере реализации национальной политики на территории Большемуртинского района
единиц/
единиц
Ведомственная отчетность
не менее 10/
не менее 1000
не менее 11/ не менее 1200
не менее 12/
не менее 1500
не менее 13/
не менее 1700
не менее 14/
не менее 1900
Задача 2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации
2.1.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Большемуртинского района
единиц
Ведомственная отчетность
0,65
0,67
0,69
0,7
0,7
Задача 3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единиц
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень Мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Исполнитель подпрограммы
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной год планового периода 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Сохранение и развитие духовных и культурных традиций народностей, проживающих на территории Большемуртинского района
1.1
Организация и проведение национальных праздников, в том числе:
1.2
Праздник татарской культуры «Сабантуй» (окончание весенних полевых работ)
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
18,8
30,0
0,0
10,0
10,0
68,8
не менее 300 зрителей и участников ежегодно
1.3
Районный праздник чувашской культуры «Акатуй» (окончание весенних полевых работ)
МБУК «Предивинская клубная система»
60,0
0,0
0,0
5,0
5,0
70,0
не менее 80 участников ежегодно
1.4
Организация и проведение Фестиваля « Лейся, песня русская» (праздник русской культуры)
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
65,0
60,0
0,0
10,0
10,0
145,0
не менее
250 зрителей
75 участников ежегодно
1.5
Районный фестиваль народного творчества «Славься, земля Большемуртинская"
Отдел культуры и кино администрации района
26,0
26,0
51,0
26,0
26,0
155,0
не менее 320 зрителей, 30 участников
1.6
Фестиваль национальных культур «Страна Кукляндия»
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей»
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
не менее 150 зрителей, 80 участников
1.7
Фестиваль игр «Мы разные, но не чужие»
Управления образования администрации района
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 80 участников
1.8
Акция «Мы вместе», реализация проекта «Рука друга»
МКУ ДО «Большемуртинский Дом творчества»
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 70 участников
1.9
Осенняя ярмарка "Колосок дружбы"
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
не менее 150 участников
Задача: 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
2.1
Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»
Управления образования администрации района
7,4
10,6
0,0
0,0
0,0
18,0
не менее 250 участников
2.2
Акция «День памяти Р.Б.Хабибулина»
МКОУ «Верх-Казанская СОШ»
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 80 участников
ВСЕГО:
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
Приложение № 10
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями Большемуртинского района в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг и (или) региональным перечнем государственных услуг и работ
№ п/п
Реестровый номер (код) по общероссийскому базовому перечню услуг (работ)
Реестровый номер (код) по региональному перечню услуг (работ)
Наименование услуги или работы
Содержание услуги или работы
Условия (формы) оказания услуг и (или) работы
Платность услуги или работы
Код ОКВЭД
Тип(ы) учреждения(й) (казенное, бюджетное, автономное)
Период предоставления услуги (работы)
Категория потребителей услуги или работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки
Библиотечная деятельность
В стационарных условиях
бесплатная
91
бюджетное
в течение года
физические лица
2
910100О.99.0.ББ83АА01000
Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки
Библиотечная деятельность
Внестационарные условия
бесплатная
91
бюджетное
в течение года
физические лица
3
Р.04.1.0032.0001.001
Формирование, учет, изучение, обеспечение и физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку
комплектование, каталогизация, хранение библиотечных фондов
Стационарные условия
бесплатная
92.51
бюджетное
в течение года
в интересах общества
4
802112О.99.0.ББ55АД40000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
живопись
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
в течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
5
802112О.99.ББ55АА48000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
фортепиано
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
В течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
6
802112О.99.0.ББАЖ08000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
хореографическое творчество
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
В течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
7
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественной
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
в течение года
физические лица
8
Р.04.1.0047.0001.001
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
музейная деятельность
в стационарных условиях
бесплатная
90.0; 91.0
бюджетное
в течение года
в интересах общества
9
900400О.99.0.ББ84АА00000
Организация и проведение мероприятий
культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
на территории РФ
платная
90
бюджетное
в течение года
физические лица
10
900400О.99.0.ББ72АА00000
Организация и проведение мероприятий
культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
на территории РФ
бесплатная
90
бюджетное
в течение года
физические лица
11
Р.04.1.0040.0001.001
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
стационар
бесплатная
90.0; 91.0
бюджетное
в течение года
в интересах общества
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2020 г. пгт. Большая Мурта № 199
О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 30.10.2019 г. № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 13.02.2020 г. № 63)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 31 Устава Большемуртинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большемуртинского района от 30.10.2019 г. № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 13.02.2020 г. № 63) (далее – постановление) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района С.В. Гриц.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
Глава района В.В. Вернер
Приложение
к постановлению администрации
района от 10 апреля 2020 года № 199
«Приложение
к постановлению администрации
района от 30.10.2019 года № 719
Программа
«Развитие культуры на территории
Большемуртинского района»
1. Паспорт программы
Наименование программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района » (далее – программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Постановление администрации Большемуртинского района «Об организации работы по переходу на программный бюджет» от 10.06.2013г № 498
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества»
Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия»
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы»
Подпрограмма 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
Подпрограмма 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
Подпрограмма 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
Цели
1. Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района.
2. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
3. Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Задачи
1. Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
2. Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
4. Содействие повышению качества туристических услуг.
5. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела.
6. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевые показатели и индикаторы результативности программы
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- количество проведенных мероприятий;
- число клубных формирований;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества;
- количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов;
- количество закартонированных дел;
- количество оцифрованных описей дел;
- количество посетителей объектов экскурсионного показа.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования 392967,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 300038,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 61680,2тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 606,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 83290,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 60520,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22409,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 94,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 89198,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 45707,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 32092,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 284,0 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год –84013,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 71221,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 6143,9тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 69718 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 62780,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 66746,3 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 59808,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
2. Основные разделы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки программы
Программа «Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее - программа) направлена на решение системных проблем в области культурного развития Большемуртинского района, связанных с созданием реальных условий для развития культурного потенциала, расширения единого информационного и культурного пространства, улучшения культурного имиджа Большемуртинского района на краевом уровне, внедрения новых технологий, повышения уровня удовлетворения духовных потребностей граждан, активизации инновационной деятельности.
Выбор приоритетных задач программы опирается на стратегические цели развития общества, определенные направлениями, указанными в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Губернатора Красноярского края Законодательному Собранию Красноярского края, а также находятся в полном соответствии с системой стратегических целей, изложенных в государственной программе «Развитие культуры Красноярского края на 2014-2019гг.», Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Основных направлениях государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2020 года, постановлении Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы».
Услуги населению Большемуртинского района предоставляют 25 библиотек, 23 учреждения культурно-досугового типа, музей, учреждение дополнительного образования детей в области культуры.
В состав МБУК БМБС входит Межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 23 сельских библиотеки-филиала. Библиотечным обслуживанием охвачено 78% населения района. Отдаленные деревни, не имеющие библиотек, обслуживаются 9 передвижными пунктами выдачи. Важнейшим показателем результативности муниципальных библиотечных учреждений района является динамика численности обслуженных посетителей. Так за последние три года ежегодное число читателей в муниципальных библиотеках стабильно сохраняется: 144439 человек, количество посещений -115343, книговыдач -333879 экз. Число культурно-массовых мероприятий – 4481, количество присутствующих на мероприятиях достигло в 2018 г. 121258 человека. Приоритетными направлениями развития МБУК «Большемуртинский краеведческий музей» (далее – музей) являются обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование музейных коллекций; регистрация музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде Российской Федерации и в Госкаталоге РФ; внесение музейных предметов в электронный каталог; оцифровка фондов; развитие образовательной деятельности; участие музея в грантовых и социокультурных проектах; сотрудничество с архивом г. Красноярска; краеведческая работа по сбору и пропаганде материалов о репрессированных Большемуртинского района. Фонд музея содержит 2835 предмета, количество экспонируемых музейных предметов составляет 1296 ед. хр. основного фонда. В течение 2018 года фонд пополнился на 50 предметов. В 2018 году материально-техническая база музея сохранена в полном объеме. Для качественного музейного обслуживания необходимы серьезные преобразования самого учреждения (требуется капитальный ремонт выставочного зала музея).
Одним из центров просветительской деятельности в сфере культуры является МБУДО «Большемуртинская ДШИ» (далее – ДШИ), которая с 2012г. носит имя М.И.Спиридонова, основателя детской музыкальной школы в Большемуртинском районе. В школе обучается 162 человек от 7 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам. Основными целями школы являются:
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.
Для достижения своих уставных целей школа осуществляет основные виды деятельности: образовательную, творческую. Связь теоретического обучения и практической деятельности проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Доля детей ставших победителями и призерами мероприятиями различного уровня составляет 9 %. Ежегодно в рамках образовательной деятельности ДШИ проводит не менее 54 мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия, на 1% в год. Группа профессиональной ориентации ДШИ составит 20 % от общего контингента учащихся.
Для сохранения и увеличения охвата детей услугами дополнительного образования необходимо обеспечить в комплексе все условия предоставления услуг дополнительного образования, соответствующие установленным требованиям, постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований.
Деятельность клубных учреждений – важная составляющая современной культурной жизни жителей Большемуртинского района. В состав МБУК «ЦКС Большемуртинского района» входит 6 филиалов. Основным показателем результативности работы является динамика численности обслуженных посетителей. Доля детей, участников творческих мероприятий районного и краевого уровня, составила 20% от общего числа участников. На 01.01.2019 г число участников клубных формирований -2428 человек. Число посетителей культурно-досугового типа на платной основе составляет 27095 чел. Четыре коллектива любительского художественного творчества имеют почетное звание «народный».
Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений культуры существует ряд проблем, требующих планомерного решения: оснащение учреждений современным цифровым и компьютерным оборудованием, усиление работы с молодежной аудиторией.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры не соответствует требованиям: изношенность специального оборудования составляет около 80%, некоторых видов музыкальных инструментов - 50%, ощущается недостаток методической и музыкальной литературы. Проблемой является состояние зданий, в которых расположены учреждения культуры района, 24 необходим капитальный ремонт, ремонт электрооборудования, обеспечение современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты.
В 2018 году проведены ремонты в 15 учреждениях культуры. Все учреждения культуры оснащены специальным противопожарным оборудованием.
В 2018 году проведен ремонт системы отопления Российского сельского дома культуры –филиала МБУК «ЦКС Большемуртинского района» и Российской сельской библиотеки-филиала МБУК «БМБС», проведена замена котла в Таловском СДК, проведен ремонт зрительного зала и фойе Межпоселенческого дома культуры, проведен капитальный ремонт здания Казанского СК, реконструкция здания Межовского СДК, проведен ремонт пожарной сигнализации в 5 учреждениях культуры.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 25 библиотек и 7 клубных учреждений, музей, ДШИ оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, 19 библиотек подключены к сети Интернет, что составляет 76% в общем количестве библиотек Большемуртинского района. В муниципальных бюджетных учреждениях культуры «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система», ДШИ, музей, «ЦКС Большемуртинскогго района» функционируют сайты. Создание единой информационной библиотечной сети позволяет всем читателям пользоваться информационными резервами как краевого, так и крупнейших российских книгохранилищ.
В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли (за 2018 год 45 специалистов прошли обучение на краевых курсах повышения квалификации, 3 специалиста получают среднее профессиональное образование, 3 специалиста высшее образование).
С целью обеспечения учреждений культуры специалистами, обладающими современными знаниями, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, семинары.
Занимая выгодное положение, Большемуртинский район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма благодаря богатому культурному наследию.
За последние годы разработан туристический маршрут «Святой Лука - человек божий и гениальный хирург», поддержанный министерством культуры Красноярского края. Вместе с тем, несмотря на высокий туристический потенциал, благоприятное географическое положение, существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории Большемуртинского района, в том числе недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, известности туристического бренда.
По сути, определяющей проблемой для дальнейшего развития туристической отрасли Большемуртинского района является несоответствие спроса и предложения. В структуре туристического потока Большемуртинского района преобладают краткосрочные поездки (однодневные) с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в Большемуртинском районе сегодня не превышает 1 дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия Большемуртинского района, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.
Таким образом, в ближайшей перспективе для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма необходимо развивать индустрию впечатлений, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.
Исторически на территории Большемуртинского района сложились места проживания разных народностей: русские - 85,6%; татары - 4,3%; чуваши – 3,1%; немцы – 2,3%; украинцы – 1,0%; марийцы – 0,5%.
В целом территория Большемуртинского района стабильна в плане этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека.
Администрацией района осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности.
Накоплен богатый опыт сохранения и развития национальных традиций. Уже 25 лет в районе проводится праздник татарской культуры «Сабантуй». Ежегодно чуваши, проживающие на территории Большемуртинского района, участвуют в краевых праздниках «Акатуй» и «Чуклеме». В 2018 году прошел второй межнациональный районный фестиваль «Славься, земля Большемуртинская», а также районные фестивали национальных культур «Акатуй», «Сабантуй». Впервые в рамках всероссийской акции проведена «Ночь искусства», в которой приняли участие все учреждения культуры. 8 год проходит районный фестиваль русской культуры «Лейся, песня русская».
Однако молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. У молодежи преобладает подражание культуре европейских стран. Увеличивается распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.
Необходимо укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Большемуртинского района; программ направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Большемуртинского района.
Таким образом, существующие проблемы деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствуют о том, что в современных условиях накопленный культурный потенциал Большемуртинского района требует модернизации. При этом решение поставленных проблем, достижения целей должно идти с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов
Общий объем архивных документов, относящихся к собственности края и хранящийся в муниципальном архиве Большемуртинского района, составляет по состоянию на 01.01.2019 года 5134 единиц хранения (далее-дел).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и к возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В целях ограждения архивных документов от негативного воздействия света и пыли необходимо осуществлять работу по увеличению доли закартонированных дел.
Необходимо проводить работу по заполнению ПК «Архивный фонд», что будет способствовать реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента РФ от 07.02.2008г № Пр-212, в части создания описей в электронном виде, позволяющей ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы
Цели программы:
1. Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района.
2. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
3. Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем;
- обеспечение сохранения и использования культурных традиций народов, проживающих на территории Большемуртинского района;
- содействие повышению качества туристических услуг;
- осуществление государственных полномочий в области архивного дела;
- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевыми индикаторами реализации программы являются:
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- число клубных формирований;
- количество проведенных мероприятий;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности;
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда;
- уровень исполнения бюджета;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества;
- количество посетителей объектов экскурсионного показа;
- количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов;
- количество закартонированных дел;
- количество оцифрованных описей дел.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также показатели на долгосрочный период представлены в приложении № 1, 2 к Паспорту программы.
2.3. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий программы, с выделением ключевых действий.
Система управления программой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение устойчивых результатов.
Выделение средств на реализацию программы осуществляется финансовым управлением администрации Большемуртинского района в соответствии с программой на соответствующий финансовый год. Финансирование программы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств. Финансовое управление администрации Большемуртинского района осуществляет зачисление бюджетных средств на лицевой счет отдела культуры и кино администрации Большемуртинского района с последующим перечислением в виде субсидий на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, ответственных за проведение мероприятий программы, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, с последующим перечислением этих средств организациям за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары на основании документов, подтверждающих целевое и обоснованное направление средств на реализацию программы
2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района обеспечивает реализацию целей и задач программы путем:
- оказания организационно-методической помощи учреждениям культуры Большемуртинского района, в том числе по реализации районных и краевых проектов;
- вынесения на совещание при Главе Большемуртинского района актуальных вопросов развития культуры;
- осуществление мониторинга реализации программы;
- осуществление информационной поддержки программы через средства массовой информации;
- обеспечение эффективного использования денежных средств, контроля выполнения работ.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы.
Координацию деятельности исполнителей программы по реализации мероприятий программы осуществляет администрация Большемуртинского района на основе ежеквартальных, ежегодных сведений по мониторингу и анализу хода реализации программы, которые предоставляет отдел культуры и кино в финансовое управление администрации Большемуртинского района по установленным формам до 10 числа месяца, следующим за последним месяцем отчетного квартала.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Большемуртинского района.
Текущее управление реализацией подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» осуществляет архивное агентство Красноярского края.
Контроль за осуществлением расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субвенция, возлагается на архивное агентство Красноярского края и службу финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программы будет способствовать:
- сохранению культурного потенциала и культурного наследия района, внедрению культурных инноваций в деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры Большемуртинского района;
- активизации информационной деятельности отрасли, внедрению новых информационных технологий в процессах предоставления государственных услуг;
- обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры;
- повышению качества обслуживания посетителей муниципальных бюджетных учреждений культуры, комфортности предоставления услуг;
- выявлению и поддержке молодых дарований, обучению их в образовательных учреждениях культуры;
- поддержке творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, активизации гастрольной практики лучших коллективов района;
- обеспечению широкого доступа граждан к музейным предметам и коллекциям;
- сохранению и укреплению кадрового потенциала сферы культуры;
- созданию нормативных условий хранения архивных документов;
- формированию современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива;
- развитию туристической деятельности в Большемуртинском районе;
- снижению социально-экономической напряженности, поддержке этнокультурной самобытности.
Основной социальный эффект программы состоит в обеспечении доступа населения к культурным ценностям, участию в культурной жизни граждан, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности, сохранении и использовании культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями, краеведческим музеем, учреждениями клубного типа.
Реализация мероприятий подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» позволит создать нормативные условия хранения архивных документов, оградить их от негативного воздействия пыли и света, закартонировать, оцифровать дела.
2.6. Мероприятия программы
Перечень программных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 1,2 к программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Деятельность отдела культуры и кино администрации Большемуртинского района направлена на формирование более эффективной экономической политики в отрасли «культура», разработку нормативных актов в пределах полномочий, бюджетных и расходных обязательств по организации деятельности муниципальных бюджетных учреждений района.
В соответствии со сложившейся схемой финансирования ресурсы отрасли культуры представлены как поступлениями местного бюджета, так и внебюджетными средствами. Выделение средств осуществляется финансовым управлением администрации Большемуртинского района в соответствии с программой и на основании решения сессии Большемуртинского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Объемы необходимых ассигнований носят прогнозный характер, подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании районного бюджета на соответствующий год.
Общий объем финансирования 392967,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 300038,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 61680,2тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 606,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 83290,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 60520,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22409,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 94,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 89198,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 45707,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 32092,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 284,0 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год –84013,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 71221,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 6143,9тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 69718 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 62780,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 66746,3 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 59808,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 517,1 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
льтуры на терриБ
Перечень целевых индикаторов программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2016 год
2017 год
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода
2021
Цель 1: Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района
Задача 1. Обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.1.
Количество участников мероприятий
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
125000
125000
121258
121300
118767
118767
1.1.2.
Число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
чел.
Ф №1 -ДМШ
160
161
162
162
162
162
Задача 2. Обеспечение сохранности и использование культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем
1.2.1.
Количество посещений
ед.
6-НК
ежегодная статистическая отчетность
114825
114825
115343
117102
117102
117102
1.2.2.
Доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда
%
8-НК
ежегодная статистическая отчетность
66,8
66,9
67,1
67,1
67,1
67,1
1.2.3.
Число предметов основного фонда
ед.
8-НК
ежегодная статистическая отчетность
1894
1910
1930
2000
2000
2000
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
1.3.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел
Ведомственная отчетность
до 30
до 30
45
до 30
до 30
до 30
1.3.2
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%
Ведомственная отчетность
95
95
100
100
100
100
Задача 4. Содействие повышению качества туристических услуг
1.4.1.
Количество посетителей объектов экскурсионного показа
единицы
Ежегодная статистическая отчетность
450
500
600
600
600
600
Цель 2: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование)
2.1.1
Количество закартонированных дел
единицы
Описи дел
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
не менее 400
Задача 2. Оцифровка описей дел
2.2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
Данные оцифровки заголовков дел
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
Цель 3: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единицы
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Целевые показатели программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
2016 год
Отчетный финансовый год 2017
Текущий финансовый год 2018
Очередной финансовый год
2019
Плановый период
Долгосрочный период по годам
Первый год планового периода
2020
Второй год планового периода
2021
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Цель 1: Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участия населения в культурной жизни района
Задача 1. Обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.1
Количество участников мероприятий
человек
125000
121170
121258
121300
118767
118767
121305
121305
121305
121305
1.1.2.
Число обучающихся по программам дополнительного образования детей общей художественно- этетической направленности
человек
161
162
162
162
162
162
162
162
162
162
Задача 2. Обеспечение сохранности и использование культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем
1.2.1.
Количество посещений
ед.
114825
115216
115343
117102
117102
117102
117102
117102
117102
117102
1.2.2.
Доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда
%
66,8
66,9
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
67,1
1.2.3.
Число предметов основного фонда
человек
1894
1910
1930
1930
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
1.3.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
1.3.2.
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4. Содействие повышению качества туристических услуг
1.4.1.
Количество посетителей объектов экскурсионного показа
человек
450
500
600
600
600
600
600
600
600
600
Цель 2: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1: Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование)
2.1.1.
Количество закартонированных дел
единицы
807
439
589
не менее 420
не менее 400
не менее 400
не менее 150
не менее 150
не менее 150
не менее 150
Задача 2. Оцифровка описей дел
2.2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
1120
602
506
не менее 200
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Цель 3: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1: Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода
2022
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество»
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество участников мероприятий
28951
27514
28567
28567
28572
3874,40
4469,3
4130,3
2700,0
2430,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (бесплатная)
Количество участников мероприятий
96049
93786
90200
90200
92733
18268,0
18473,1
14479,0
9465,0
8518,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Число участников
2570
2457
2451
2451
2456
3686,9
6853,0
4336,9
2835,0
2551,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов
0
0
8568
8568
8568
4542,6
4985,10
4339,6
4076,8
2080,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Количество человеко-часов
0
0
1717
1717
1717
438,3
511,2
876,3
823,2
420,0
Подпрограмма 2 «Наследие»
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (стационар)
Количество посещений
114825
117102
117102
117102
117102
8227,7
9611,3
9669,3
7980,7
4663,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (вне стационар)
Количество посещений удаленных пользователей
2812
4302
4302
4302
4302
1857,9
2215,6
2061,1
1701,2
994,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Количество документов (всего)
199434
192303
192303
192303
192303
3185,0
3775,8
3425,2
2827,0
1651,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Количество экспозиций
30
30
30
30
30
999,2
1179,8
1081,1
991,1
991,1
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
83290,8
89198,6
84013,9
69718,0
66746,3
392967,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
55
Х
Х
Х
72953,3
78908,7
81985,7
69552,3
66580,6
369980,6
Администрация Большемуртинского района
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района
511
Х
Х
Х
10183,1
10132,4
1862,5
0,0
0,0
22178,0
Подпрограмма 1
"Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
55
Х
Х
Х
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
35201,8
35662,3
38242,0
30980,0
29170,0
169656,1
055
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района
511
Х
Х
Х
10183,1
5476,6
1862,5
0,0
0,0
17522,2
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
19388,5
20359,9
20323
16153,1
14991,4
91215,9
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района
55
4655,8
4655,8
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
всего расходные обязательства по подпрограмме
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Администрация Большемуртинского района
9
Х
Х
Х
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Подпрограмма 5
«Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
всего расходные обязательства по подпрограмме
58
Х
Х
Х
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
Х
Х
Х
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
55
Подпрограмма 6
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района
Отдел культуры и кино
58
X
X
X
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Отдел культуры и кино
58
X
X
X
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
55
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021 года
Второй год планового периода 2022 года
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Всего
83290,8
89198,6
84013,9
69718
66746,3
392967,6
в том числе:
федеральный бюджет (*)
94,2
284,0
228,3
0,0
0,0
606,5
краевой бюджет
22409,5
32092,6
6143,9
517,1
517,1
61680,2
внебюджетные источники
266,6
0,0
0,0
0,0
0,0
266,6
бюджеты муниципальных образований (**)
60520,5
45707,3
71221,2
62780,4
59808,7
300038,1
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. за счет бюджетов поселений
0,0
11114,7
6420,5
6420,5
6420,5
30376,2
Подпрограмма 1
"Поддержка искусства и народного творчества
Всего
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
в том числе:
федеральный бюджет (*)
74,2
164,8
0,0
0,0
0,0
239,0
краевой бюджет
18786,1
14004,3
2419,6
0,0
0,0
35210,0
внебюджетные источники
266,6
0,0
0,0
0,0
0,0
266,6
бюджеты муниципальных образований (**)
26258,0
15855,1
31264,4
24559,5
22749,5
120686,5
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т. ч. за счет бюджетов поселений
0,0
11114,7
6420,5
6420,5
6420,5
30376,2
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия»
Всего
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
в том числе:
федеральный бюджет (*)
20,0
119,2
228,3
0,0
0,0
367,5
краевой бюджет
1183,5
12290,7
2639,6
351,4
351,4
16816,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
18185,0
12605,8
17455,1
15801,7
14640,0
78687,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т. ч. за счет бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы»
Всего
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2139,3
5484,5
919,0
0,0
0,0
8542,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
16024,5
17193,4
22440,7
22358,2
22358,2
100375,0
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
Всего
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований (**)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
Всего
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
Подпрограмма 6
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района
Всего
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
в том числе:
федеральный бюджет (*)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
146,2
155,6
0,0
0,0
0,0
301,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований (**)
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
255,0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 1
«Искусство и народное творчество, реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача подпрограммы
Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
Целевые индикаторы
- количество потребителей муниципальных услуг учреждений клубного типа;
- количество культурно-массовых мероприятий учреждений клубного типа района;
- число клубных формирований;
- количество участников клубных формирований;
- количество участников клубных формирований в возрасте до 14 лет;
- число обучающихся по программам дополнительного образования детей;
- доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 186778,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 120686,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 35210,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 239,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 45384,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 26258,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 18786,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 74,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 41138,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15855,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 14004,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 164,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год – 40104,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 31264,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2419,6 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 30980 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 24559,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 29170,0 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 22749,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности.
2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческих инициатив населения
Культурная деятельность района проводится МБУК «ЦКС Большемуртинского района», в состав которого входит 6 филиала. Основным показателем результативности работы клубных учреждений культуры является количество потребителей муниципальных услуг.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составляет 148%. Число участников клубных формирований -2428 человека. Четыре коллектива любительского художественного творчества имеют почетное звание «народный».
Наряду с созданием условий для обеспечения поселений муниципальными услугами по организации досуга населения учреждениями культуры оказывается поддержка развитию народной культуры. Весомыми составляющими основной деятельности является развитие творческих способностей взрослого и детского населения через работу клубных формирований различной направленности, участие коллективов художественной самодеятельности в фестивалях и других мероприятиях художественно-творческого характера.
Вместе с тем в деятельности учреждений культуры и искусства существует ряд проблем, требующих планомерного решения: оснащение учреждений культуры современным цифровым и компьютерным оборудованием, усиление работы с молодежной аудиторией.
Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного наследия на задачи его дальнейшего развития путем сбора и паспортизации объектов нематериального культурного наследия.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, повышении просветительской роли учреждений.
2.1.2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры
Одним из центров просветительской деятельности в сфере культуры является МБУДО «Большемуртинская ДШИ» (далее – ДШИ), которая с 2012г. носит имя М.И.Спиридонова, основателя детской музыкальной школы в Большемуртинском районе. В школе обучается 162 человека от 7 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам. Основными целями работы школы являются выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.
Для достижения своих уставных целей школа осуществляет основные виды деятельности: образовательную, творческую. Связь теоретического обучения и практической деятельности проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Доля детей, ставших победителями и призерами в мероприятиях различного уровня, составляет 9 %. Ежегодно в рамках образовательной деятельности ДШИ проводит не менее 54 мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия, на 1% в год. Группа профессиональной ориентации ДШИ составит 20 % от общего контингента учащихся.
Для сохранения и увеличения охвата детей услугами дополнительного образования необходимо обеспечить в комплексе все условия предоставления услуг дополнительного образования, соответствующие установленным требованиям, постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа и дополнительного образования в области культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры Красноярского края», утвержденного распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 №58-рг.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение культурного и исторического наследия района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
сохранение и развитие народной культуры, поддержка творческих инициатив населения;
обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- число клубных формирований на 1тыс. чел населения составит 13 единиц;
- число участников клубных формирований на 1тыс. чел населения 13 человек;
- охват детского населения в возрасте от 7 до 18 лет обучением в ДШИ составит 12,5 %.
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно составит 1375 человек;
- доля учащихся группы профессиональной ориентации (от общего контингента учащихся) ДШИ составит 20 %;
Количество участников мероприятий за 2018 год составило 121258 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию и развитию единого культурного пространства района, развитию исполнительских искусств, сохранению традиционной народной культуры, повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг, уровня проведения культурно-просветительских мероприятий росту вовлеченности всех групп населения в творческую деятельность, обеспечению качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 186778,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 120686,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 35210,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 239,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 266,6 тыс. рублей,
за счет бюджетов поселений – 30376,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 45384,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 26258,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 18786,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 74,2 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 266,6 тыс.рублей
2019 год – 41138,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15855,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 14004,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 164,8 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 11114,7 тыс. рублей,
2020 год – 40104,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 31264,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2419,6 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2021 год – 30980 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 24559,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей,
2022 год - 29170,0 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 22749,5 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений – 6420,5 тыс. рублей.
Приложение №1
к подпрограмме 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 «Искусство и народное творчество»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель: Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача: Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1
Количество участников мероприятий
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
121218
121300
118767
118767
121305
2
Количество участников клубных формирований
чел.
7-НК
ежегодная статистическая отчетность
2428
2451
2451
2451
2456
3
Количество человеко- часов
чел.час
Ф №1 -ДМШ
0
0
0
1717
1717
4
Количество человеко- часов
чел.час
Ф №1 –ДМШ
0
0
0
8568
8568
Приложение 2
к подпрограмме 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка искусства и народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Формирование и развитие единого культурного пространства района
Задача: Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан в культурно-досуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений клубного типа
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0318061 0310080610
611
10265,6
9688,7
22834,3
18919,5
17939,5
79647,6
число клубных формирований на 1тыс. чел населения составит 13 единиц
число участников клубных формирований на 1тыс. чел населения 13, 1человек
058 055
0801
0318065 0310080650-0310080760
611
9660,0
11060,0
6420,5
6420,5
6420,5
39981,5
058 055
0801
0311021 0310010210
611
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310010480
0,0
0,0
1028,6
0,0
0,0
1028,6
310010470
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
454,1
.0310010490
6225,2
8019,9
0,0
0,0
0,0
14245,1
058 055
0801
0310076410
612
0,0
308,7
0,0
0,0
0,0
308,7
Ремонт Межпоселенческого дома культуры в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры на территории Большемуртинского района"
058 055
0801
0310085010
612
0,0
18,2
0,0
0,0
0,0
18,2
058 055
0801
0310085011
612
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
25,5
058 055
0801
0310085012
612
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
11,0
055
0801
03100L5190
612
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Поддержка отрасли культуры в рамках программы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (лучший сотрудник)
055
0801
0310082110
612
0,0
220,0
70,0
0,0
0,0
290,0
Ремонт сцены парк
055
0801
0318211
612
156,8
0,0
0,0
0,0
0,0
156,8
Приобретение электрокотла и установка в Таловский СДК
055
0801
03182110
612
386,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386,0
055
0801
03100L4670
612
0,0
38,2
0,0
0,0
0,0
38,2
Развитие и укрепление МТБ муниципальных домов культуры – Тигинский СК , В-Казанский СК
98,9
114,8
0,0
0,0
0,0
213,7
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
055
0801
0310078400
612
2340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2340,0
Укрепление МТБ Межовского ДК
03100S8400
73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
73,8
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства администрации Большемуртинского района
511
0801
0310076410
244
4195,5
3179,1
0,0
0,0
0,0
7374,6
2018 -Ремонт зрительного зала и фойе ДК п. Б-Мурта, здание Российского СДК ремонт здания Казанского СДК, 2019г. - Ремонт танцевальный зал ДК пгт. Б-Мурта, Бартатский СДК, Предивинский СДК
511
0801
0310085010
244
344,1
205,8
0,0
0,0
0,0
549,9
511
0801
0310085011
244
361,7
259,5
0,0
0,0
0,0
621,2
511
0801
0310085012
244
173,0
114,0
0,0
0,0
0,0
287,0
511
0801
0310078400
414
4961,2
1718,2
0,0
0,0
0,0
6679,4
Ремонт здания Межовского ДК (расходы на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений)
511
0801
03100L4670
0,0
0,0
1862,5
0,0
0,0
1862,5
Ремонт Российского СДК
ИТОГО
39696,9
35033,6
32215,9
25340,0
24360,0
156646,4
2
Задача 2 Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры
2.1
Обеспечение деятельности (оказания услуг) образовательным учреждением дополнительного образования
Отдел культуры
и кино
058 055
0702 0703
0318062 0310080610
611
4978,6
5477,4
6497,6
5640,0
4810,0
27403,6
058 055
0702 0703
0311021 0310010210
611
30,5
81,5
91,0
0,0
0,0
203,0
058 055
0702 0703
0311022 0310010480
611
0,0
0,0
1300,0
0,0
0,0
1300,0
.0310010370
0,0
14,1
0,0
0,0
0,0
14,1
310010470
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
310010480
366,0
460,0
0,0
0,0
0,0
826,0
058 055
0702 0703
0311031 0310010310
611
117,8
71,0
0,0
0,0
0,0
188,8
055
0703
310082110
612
25,1
0,0
0,0
0,0
25,1
055
703
310010230
611
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
ИТОГО:
5688,0
6105,3
7888,6
5640,0
4810,0
30131,9
ВСЕГО:
45384,9
41138,9
40104,5
30980,0
29170,0
186778,3
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для развития библиотечного дела.
2. Создание условий для развития музейного дела.
Целевые индикаторы
- количество пользователей общедоступных библиотек;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда;
- число предметов основного фонда.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 95871,7 тыс. рублей:
за счет средств районного бюджета – 78687,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 367,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16816,6 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 19388,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 18185,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1183,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 20,0 тыс.рублей;
2019 год – 25015,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 12605,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12290,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 119,2 тыс. рублей;
2020 год – 20323,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17455,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2639,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 228,3 тыс.рублей;
2021 год – 16153,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15801,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей;
2022 год - 14991,4 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 14640,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия.
2.1.1. 1.Создание условий для развития библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, сохраняя культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» и 23 сельских библиотеки-филиала.
Библиотечным обслуживанием охвачено 78% населения района. Отдаленные деревни, не имеющие библиотек, обслуживаются 9 передвижными пунктами выдачи. Совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает 201167 единиц хранения, что составляет 12 экземпляров в расчете на одного жителя района.
Важнейшим показателем результативности муниципальных библиотечных учреждений района является динамика численности обслуженных посетителей. За последние три года ежегодное число читателей в муниципальных библиотеках стабильно сохраняется численностью не менее 14439 человек с количеством книговыдач 333879 экземпляров, 115343 посещений библиотек в год. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению. Около 35% детей и молодежи пользуется услугами библиотек.
С 2006 г. в МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» на 100% обеспечена компьютерами. Установлена информационно-правовая программа «Консультант плюс», в 2013 году создан официальный сайт Межпоселенческой центральной библиотеки. 25 библиотек обеспечены современными техническими средствами, 19 из них подключены к сети Интернет.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края, района.
2.1.2. Создание условий для развития музейного дела
Приоритетными направлениями развития музея являются обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование музейных коллекций, регистрация музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде Российской Федерации и в Госкаталоге РФ, внесение музейных предметов в электронный каталог, оцифровка фондов, сотрудничество с архивом г. Красноярска, красноярским обществом «Мемориал», краеведческая работа по сбору и пропаганде материалов о репрессированных Большемуртинского района.
Фонд музея содержит 2785 предметов, количество экспонируемых музейных предметов составляет 1296 единиц хранения основного фонда. В течение 2018 года фонд пополнился на 19предметов.
С учетом интересов различных групп населения совершенствуются формы работы с музейной аудиторией с использованием экспозиционно-выставочной деятельности, что обеспечивает доступ населения к музейным коллекциям. Ежегодно в среднем краеведческим музеем демонстрируется 30 выставок и экспозиций с количеством посещений около 4800 человек.
Краеведческий музей активно использует экспериментальные формы музейной деятельности. Участвует в проведении музейных ночей, реализации социокультурных проектов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
1. Создание условий для развития библиотечного дела.
2. Создание условий для развития музейного дела.
Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2020 году:
- количество пользователей общедоступных библиотек – 14450 чел.;
- доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда – 66,9;
- число предметов основного фонда – 1930;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для развития библиотечного и музейного дела.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 95871,7 тыс. рублей:
за счет средств районного бюджета – 78687,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 367,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 16816,6 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 19388,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 18185,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1183,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 20,0 тыс.рублей;
2019 год – 25015,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 12605,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 12290,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 119,2 тыс. рублей;
2020 год – 20323,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17455,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2639,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 228,3 тыс.рублей;
2021 год – 16153,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 15801,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей;
2022 год - 14991,4 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета 14640,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 351,4 тыс. рублей.
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия библиотечными учреждениями района и краеведческим музеем.
Задача 1. Создание условий для развития библиотечного деладосуговых учреждениях клубного типа дополнительного образования детей общей художественно-эстетической направленности
1.1.
Обеспе-чение деятельности (оказа-ния услуг) подве-домст-венных учреждений
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0328290 0320082910
611
12095,6
11557,1
16991,5
14627,6
13552,2
68824,0
количество посещений- 115200
055
0801
0320010490
611
4301,4
5598,1
0,0
0,0
0,0
9899,5
055
0801
032001047
455,0
0,0
0,0
0,0
0,0
455,0
058 055
0801
0320074880 0320010480
612
0,0
308,5
1000,0
0,0
0,0
1308,5
Комплектование книжных фондов за счет средств краевого бюджета
058 055
0801
0320078400
244
0,0
246,7
0,0
0,0
0,0
246,7
ремонт пожарной сигнализации Российской б-ка
612
0,0
865,9
0,0
0,0
0,0
865,9
Расходы на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений
055
0801
032008291
612
185,0
0,0
0,0
0,0
185,0
Ремонт системы отопления Российской сельской библиотеки
Заправка огнетушителя
0,0
055 058
0801
0328292 03200R5190
612
379,2
50,7
0,0
0,0
0,0
429,9
Поддержка отросли культуры в рамках программы "Обеспечение реализации государственной програмы и прочие мероприятия"
055 058
0801
03200L5190 03200R5194 03200R5193
612
0,0
100,0
150,0
0,0
0,0
250,0
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета 100+50
055
0801
03200L5190
612
16,0
19,2
0,0
0,0
0,0
35,2
повышение уровня комплектования библиотечных фондов
055
0801
03200L5190 03200L5192
612
76,0
14,9
264,5
0,0
0,0
355,4
058 055
0801
0325148 032007488
612
0,0
0,0
351,4
351,4
351,4
1054,2
03200S1440
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03200S4880
0,0
77,2
99,0
176,2
0801
0320074810
142,3
98,0
0,0
0,0
0,0
240,3
Реализация социокультурных проектов
0801
03200S4810
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства администрации Большемуртинского района
511
0801
320078400
243
0,0
2372,5
0,0
0,0
0,0
2372,5
ремонт Российской б-ки
0801
03200S7450
0,0
2248,4
0,0
0,0
0,0
2248,4
капитальный ремонт музея (кровля, оконные и дверные блоки, внутренние работы, фойе, тамбур)
0801
03200S8400
243
0,0
34,9
0,0
0,0
0,0
34,9
софинансирование капитального ремонта Российской б-ки
ИТОГО
17652,5
23593,1
18856,4
14979,0
13903,6
88984,6
2
Задача 2. Создание условий для развития музейного дела
2.1
Обеспечение деятельности (оказания услуг) музея
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
0332008290
611
984,1
878,6
1364,6
1174,1
1087,8
5489,2
доля экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда – 67,1
число предметов основного фонда - 1930
058 055
0801
0320010480
611
20,0
0,0
102,0
0,0
0,0
122,0
0801
0320010490
611
226,8
420,0
0,0
0,0
0,0
646,8
0801
0320074810
612
500,0
86,0
0,0
0,0
0,0
586,0
Реализация социокультурных проектов
0801
03200S4810
612
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
Софинансирование реализация социокультурных проектов
0801
03200S7480
612
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в 2018 году
0801
0330082110
612
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
37,0
ремонт пожарной сигнализации
ИТОГО:
1736,0
1422,6
1466,6
1174,1
1087,8
6887,1
ВСЕГО:
19388,5
25015,7
20323,0
16153,1
14991,4
95871,7
Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее - программа)
Муниципальный заказчик координатор подпрограммы
Администрация Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Задачи подпрограммы
Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
Развитие кадрового потенциала отрасли «культура».
Укрепление материально-технической базы.
Целевые индикаторы
- уровень исполнения бюджета;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
- доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием;
- оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования – 108917,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 100375,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 8542,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 18163,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 16024,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2139,3 тыс. рублей;
2019 год – 22677,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17193,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 5484,5 тыс. рублей;
2020 год – 23359,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22440,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 919,0 тыс. рублей;
2021 год – 22358,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей;
2022 год – 22353,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района, финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - низкий профессиональный уровень работников клубных учреждений, несоответствие материально-технической базы учреждений утвержденным модельным стандартам. Развитие кадрового ресурса отрасли «культура» является одним из приоритетных направлений деятельности.
39% творческих работников имеют среднее специальное и высшее профильное образование. В связи с тем, что приток на село ограничен, отмечается «старение» кадров, практически перестали поступать кадры со специальным образованием.
С целью обеспечения учреждений культуры специалистами, обладающими современными знаниями, функционирует система профессиональной подготовки (курсы, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, дистанционное обучение). За 2018 г. 45 специалист повысил квалификацию.
3 специалиста получают среднее профессиональное образование.
Реализация данного раздела подпрограммы послужит решению проблем развития кадрового потенциала отрасли «культура».
Состояние материально-технической базы учреждений культуры не соответствует требованиям: изношенность специального оборудования составляет около 80%, некоторых видов музыкальных инструментов - 50%. В 2018 году проведена замена светильников, монтаж пожарной сигнализации в здании Предивинского СДК.
Необходим капитальный ремонт 20 учреждениям культуры из 48, ремонт электрооборудования, обеспечение современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты. Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям и недостаток финансовых средств на приобретение свето- и звукового технического оборудования, компьютерной техники, подключение учреждений к сети интернет не позволяет на качественном уровне создать условия для дальнейшего развития творческих способностей населения в культурной жизни района.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 25 библиотек и 7 клубных учреждений, музей, ДШИ оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, 19 библиотек подключены к сети Интернет, что составляет 76% в общем количестве библиотек Большемуртинского района. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система», музей, ДШИ функционируют сайты.
Связь теоретического обучения и практической деятельности воспитанников ДШИ проявляется в активном участии обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня, где они занимают призовые места (ежегодно не менее 15 человек). В рамках образовательной деятельности ДШИ проводится не менее 53 культурно-просветительских мероприятий с увеличением количества зрителей и участников, вовлеченных в мероприятия на 1% в год.
Решение поставленных проблем, поиск новых методов управления развитием сферы культуры и достижение целей должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
Развитие кадрового потенциала отрасли «культура».
Укрепление материально-технической базы.
Решение поставленных задач планируется осуществить в течение трех лет.
Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлены в приложении № 2.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- обеспечение реализации муниципальной программы не менее 95 %;
- специалисты, повысившие квалификацию – 45 человек;
- улучшение условий для качественного оказания услуг населению пгт. Большая Мурта, с. Российка, д. Казанка, с. Межово;
- ежегодное участие в творческих конкурсах различного уровня не менее 15 человек, гастрольных выездов не менее 7.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий подведомственным учреждениям культуры, предусмотренным на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования – 108917,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 100375,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 8542,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 18163,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 16024,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2139,3 тыс. рублей;
2019 год – 22677,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 17193,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 5484,5 тыс. рублей;
2020 год – 23359,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22440,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 919,0 тыс. рублей;
2021 год – 22358,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей;
2022 год – 22353,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 22358,2 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
Задача 1. Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «культура» в рамках установленных функций и полномочий.
1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
%
Ведомственная отчетность
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Задача 2. Развитие кадрового потенциала отрасли «культура»
12.1.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
Ведомственная отчетность
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
3.1.
Доля учреждений, оснащенных противопожарным оборудованием
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.2.
Оснащение ДШИ оборудованием в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
%.
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 "Обеспечение условий реализации программы" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
Задача 1. Создание условий для эффективного и прозрачного управления отраслью «Культура» в рамках установленных функций и полномочий
1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций
Отдел культуры и кино
058 055
0804
0330080210
121 129
866,8
1079,8
1692,5
1108,7
1108,7
5856,5
Реализация
муниципальной программы не менее
95%
244
37,0
27,2
580,2
27,2
27,2
698,8
058 055
0804
330080610
110
14278,0
14053,5
18960,7
20085,5
20085,5
87463,2
244
812,2
1563,5
894,8
906,8
906,8
5084,1
850
3,0
2,3
0,0
0,0
0,0
5,3
058 055
0804
0330010210-0330010490
110
1946,6
4976,2
919,0
0,0
0,0
7841,8
058 055
0804
0330010380
110
95,0
53,2
0,0
0,0
0,0
148,2
055
0804
0330010470
110
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0
055
0804
0330010400
120
61,7
0,0
0,0
0,0
0,0
61,7
ИТОГО
18136,3
21755,7
23047,2
22128,2
22128,2
107195,6
Задача 2. Укрепление материально технической базы
3.1
Доля учреждений оснащенных противопожарным оборудованием
Отдел культуры и кино
058 055
0801
0330082110
612
0,0
894,7
277,5
200,0
200,0
1572,2
Проведение мероприятий, направленных на укрепление МТБ учреждений культуры.
3.2
Материальное оснащение ДШИ в соответствии с требованиями модельного стандарта качества
Взносы на участие во всероссийских и международ ных конкурсах
0702 0703
0330082110 0330083190
612
27,5
27,5
35,0
30,0
30,0
150,0
Доля детей, ставших победителя ми всерос сийских и международных конкурсов не менее 9 % от общего числа обучающихся в ДШИ
ИТОГО:
27,5
922,2
312,5
230,0
230,0
1722,2
ВСЕГО:
18163,8
22677,9
23359,7
22358,2
22358,2
108917,8
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 4
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
(далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Большемуртинского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Муниципальный заказчик координатор подпрограммы
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Архив Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района.
Задачи подпрограммы
1.Создание нормативных условий хранения архивных документов (картонирование).
2.Оцифровка описей дел.
Целевые индикаторы подпрограммы
Количество закартонированных дел;
Количество оцифрованных описей дел.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 809,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 154,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2019 год – 157,5тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2020 год – 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2021 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2022 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Служба финансово-экономического контроля Красноярского края;
архивное агентство Красноярского края
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Общий объем архивных документов, относящихся к собственности края и хранящийся в муниципальном архиве Большемуртинского района составляет по состоянию на 01.01.2019 года 5134 единиц хранения (далее - дел).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и к возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В целях ограждения архивных документов от негативного воздействия света и пыли необходимо осуществлять работу по увеличению доли закартонированных дел.
Проводить работу по заполнению ПК «Архивный фонд», что будет способствовать реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента РФ от 07.02.2008г № Пр-212, в части создания описей в электронном виде, позволяющей ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основная цель: обеспечение сохранности архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве, позволит реализовать государственные полномочия через решение следующих задач:
1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов». Решение задачи будет достигаться путем обеспечения сохранности архивных фондов (картонирование дел), планового пополнения их новыми комплексами архивных документов и предоставлением на основе архивных документов услуг населению.
2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива». Решение задачи будет достигаться переводом архивных фондов в электронную форму (оцифровка).
Целевые индикаторы достижения поставленной цели приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела» в Большемуртинском муниципальном архиве.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет архивное агентство Красноярского края.
Контроль за осуществлением расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субвенция, возлагается на архивное агентство Красноярского края и службу финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать нормативные условия хранения архивных документов, оградить их от негативного воздействия пыли и света (закартонировать дела); оцифровать описи дел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общий объем финансирования – 809,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 154,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2019 год – 157,5тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2020 год – 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
2021 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета
2022 год - 165,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Приложение №1
к подпрограмме 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов
1.1.
Количество закартонированных дел
единицы
описи дел
807
439
589
не менее 420
не менее 400
Задача 2. Создание условий для перевода архивных фондов в электронную форму
2.1.
Количество оцифрованных дел
единицы
данные оцифровки заголовков дел
1120
602
506
не менее 200
не менее
50
Приложение № 2
к подпрограмме 4 "Осуществление государственных полномочий в области архивного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Осуществление государственных полномочий в области архивного дела" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности края и хранящихся в муниципальном архиве Большемуртинского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов
1.1
Количество закартонированных дел
Архивный отдел
и кино
009
0113
0347474 0340075190
120
125,1
127,0
133,4
133,4
133,4
652,3
картонирование не менее 400 дел
Задача 2. Создание условий для перевода архивных фондов в электронную форму
2.1
Количество оцифрованных дел
Архивный отдел
и кино
009
0113
0347474 0340075190
240
29,3
30,5
32,3
32,3
32,3
156,7
объем заголовков дел подлежащих оцифровке не менее 500
ВСЕГО:
154,4
157,5
165,7
165,7
165,7
809,0
Приложение № 8
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Подпрограмма 5
«Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района» (далее – программа)
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района (далее отдел);
МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» (далее БМБС);
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей» (далее БКМ);
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Большемуртинского района» (далее МДК);
МБОУ ДОД «Большемуртинская детская школа искусств им. М.И. Спиридонова» (далее ДШИ);
Совет ветеранов;
Приход Михайло-Архангельский пгт. Большая Мурта, образовательные учреждения района.
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Цель подпрограммы
Развитие туризма в Большемуртинском районе
Задача подпрограммы
Содействие повышению качества туристических услуг.
Целевые индикаторы
- количество посетителей объектов экскурсионного показа.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 34,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,0 тыс. рублей;
2019 год – 2,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей.
2022 год – 10,0 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе.
Занимая выгодное положение, Большемуртинский район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма благодаря богатому культурному наследию.
В 2007 году разработан туристический маршрут «Святой Лука - человек божий и гениальный хирург», поддержанный министерством культуры Красноярского края. Участниками проекта являются не только жители Красноярского края, но и других регионов России.
Вместе с тем, несмотря на высокий туристический потенциал, благоприятное географическое положение, существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории Большемуртинского района: недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, известности туристического бренда.
Определяющей проблемой для дальнейшего развития туристической отрасли Большемуртинского района является несоответствие спроса и предложения. В структуре туристического потока Большемуртинского района преобладают краткосрочные поездки с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в Большемуртинском районе сегодня не превышает 1 дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия Большемуртинского района, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.
Таким образом, в ближайшей перспективе для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма, необходимо развивать индустрию впечатлений, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено развитие туризма в Большемуртинском районе. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, которые будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы:
1.Содействие развитию проектов в сфере туризма.
2.Содействие повышению качества туристических услуг.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2020году:
- реализация и разработка проектов в сфере туризма не менее 1 проекта ежегодно;
-увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 600;
- увеличение количества информационных материалов до 3 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для развития туризма в Большемуртинском районе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 34,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,0 тыс. рублей;
2019 год – 2,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей.
2022 год – 10,0 тыс. рублей.
Приложение № 2
к подпрограмме 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе» , реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Создание условий для развития туризма в Большемуртинском районе»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
ГРБС
Код бюджетной классификаци
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель: Развитие туристической деятельности в Большемуртинском районе
Задача 1: Содействие повышению качества туристических услуг
1.1.
Организация выездных экскурсий по территории района
Отдел культуры
и кино
058 055
0801
03500086010 0350082130
612
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 600 человек
ИТОГО:
2,0
2,0
10,0
10,0
10,0
34,0
Приложение № 9
к муниципальной программе "Развитие культуры на территории Большемуртинского района"
Подпрограмма 6
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Муниципальный заказчик
Администрация Большемуртинского района
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
МБУК «ЦКС Большемуртинского района»;
Муниципальные бюджетные учреждения клубного типа;
МБУДО «Большемуртинская ДШИ»;
МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система»;
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей»;
МКУ «Молодежный центр «Лидер»;
МКУ «Большемуртинская СШ»;
МКУ ДО «Большемуртинский дом творчества»;
Управление образования администрации района;
Образовательные организации Большемуртинского района.
Цель подпрограммы
Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Задача подпрограммы
1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района.
2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Целевые индикаторы
Количество мероприятий и численность участников мероприятий в сфере реализации национальной политики на территории Большемуртинского района.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Большемуртинского района.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 556,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств районного бюджета – 253,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 301,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 197,2 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей,
за счет средств краевого бюджета 146,2 тыс.рублей.
2019 год – 206,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей
за счет средств краевого бюджета 155,6 тыс. рублей.
2020 год – 51,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Большемуртинского района;
Финансовое управление администрации Большемуртинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.
Россия – многонациональная страна. Именно поэтому межнациональные конфликты возможны, и они случаются. Низкий уровень религиозной культуры в обществе, рост террористической угрозы в связи с межэтнической интеграцией, отсутствие объективной информации о действующих религиозных организациях и группах может привести к активизации религиозного фундаментализма.
Настоящая подпрограмма призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в мероприятиях, конечной целью которых являются снижение случаев терроризма и экстремизма, создание условий толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.
Исторически на территории Большемуртинского района сложились места проживания разных народностей: русские - 85,6%; татары - 4,3%; чуваши – 3,1%; немцы – 2,3%; украинцы – 1,0%; марийцы – 0,5%.
В современных условиях повышенное значение в районе приобретают проблемы адаптации мигрантов, особенно прибывающих с ними детей.
Администрацией района осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности.
Накоплен богатый опыт сохранения и развития национальных традиций. Уже 20 лет в районе проводится праздник татарской культуры «Сабантуй». Ежегодно чуваши, проживающие на территории Большемуртинского района, участвуют в краевых праздниках «Акатуй» и «Чуклеме». В 2017 году прошел первый межнациональный фестиваль «Славься, земля Большемуртинская», а также районный фестиваль чувашской культуры «Акатуй». В марте 2017 года стартовал медиафестиваль культуры российских немцев «Родина в сердце». 9 год проходит районный фестиваль русской культуры «Лейся, песня русская», а также ежегодно люди немецкой национальности участвуют в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.
В учреждениях культуры и образовательных организациях немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующие программы и система работы с детьми и молодежью в значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.
Толерантность предполагает принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни на территории района.
В целом территория Большемуртинского района стабильна в плане этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека. Однако уровень культуры и профессиональной компетентности специалистов в вопросах этнокультурных традиций, содержания этнокультурных ценностей недостаточен.
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. У молодежи преобладает подражание культуре европейских стран. Увеличивается распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.
Не в полной мере используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.
Назрела необходимость привлечения подрастающего поколения Большемуртинского района к традициям и историческому наследию своих народностей.
Подпрограмма призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Большемуртинского района; направлена на обеспечение сохранности и использования культурного и исторического наследия национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Большемуртинского района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
На основе ценностей многонационального российского общества необходимо создать условия толерантной среды, обеспечить равенство прав и свобод человека, адаптировать и интегрировать мигрантов в Российское общество.
Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий происходит через систему культуры. Военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи формирует толерантность, межэтническую культуру, снижает случаи экстремизма и агрессивного поведения в молодежной среде.
Показателем непосредственного результата реализации подпрограммы будет являться увеличение количества мероприятий, проведенных во взаимодействии с различными конфессиями и направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия.
С учетом целевых установок государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы является реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района.
2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы подчинен системному, поэтапному выполнению мероприятий подпрограммы с выделением ключевых действий.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Большемуртинского района, ответственные за мероприятия подпрограммы, предоставляют отчеты об исполнении мероприятий в отдел культуры и кино администрации Большемуртинского района. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит сохранить и развить традиции народов, проживающих на территории Большемуртинского района, уменьшить распространенность и влияние негативных стереотипов в отношении других народов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Большемуртинского района, предусмотренных на оказание услуг.
Общий объем финансирования – 556,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств районного бюджета – 253,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 301,8 тыс. рублей;
из них по годам:
2018 год – 197,2 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей,
за счет средств краевого бюджета 146,2 тыс.рублей.
2019 год – 206,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей
за счет средств краевого бюджета 155,6 тыс. рублей.
2020 год – 51,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета 51,0 тыс.рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 6 «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 6
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2018
Очередной финансовый год
2019
Первый год планового периода
2020
Второй год планового периода
2021
Цель подпрограммы: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Большемуртинского района
1.1.
Количество мероприятий и численность участников мероприятий в сфере реализации национальной политики на территории Большемуртинского района
единиц/
единиц
Ведомственная отчетность
не менее 10/
не менее 1000
не менее 11/ не менее 1200
не менее 12/
не менее 1500
не менее 13/
не менее 1700
не менее 14/
не менее 1900
Задача 2. Содействие укреплению единой российской гражданской нации
2.1.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Большемуртинского района
единиц
Ведомственная отчетность
0,65
0,67
0,69
0,7
0,7
Задача 3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
3.1.
Количество проявлений межнациональных, межконфессиональных конфликтов
единиц
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень Мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия народов, проживающих на территории Большемуртинского района»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Исполнитель подпрограммы
Расходы (тыс.рублей), годы
Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной год планового периода 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Реализация мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Задача 1. Сохранение и развитие духовных и культурных традиций народностей, проживающих на территории Большемуртинского района
1.1
Организация и проведение национальных праздников, в том числе:
1.2
Праздник татарской культуры «Сабантуй» (окончание весенних полевых работ)
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
18,8
30,0
0,0
10,0
10,0
68,8
не менее 300 зрителей и участников ежегодно
1.3
Районный праздник чувашской культуры «Акатуй» (окончание весенних полевых работ)
МБУК «Предивинская клубная система»
60,0
0,0
0,0
5,0
5,0
70,0
не менее 80 участников ежегодно
1.4
Организация и проведение Фестиваля « Лейся, песня русская» (праздник русской культуры)
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
65,0
60,0
0,0
10,0
10,0
145,0
не менее
250 зрителей
75 участников ежегодно
1.5
Районный фестиваль народного творчества «Славься, земля Большемуртинская"
Отдел культуры и кино администрации района
26,0
26,0
51,0
26,0
26,0
155,0
не менее 320 зрителей, 30 участников
1.6
Фестиваль национальных культур «Страна Кукляндия»
МБУК «Большемуртинский краеведческий музей»
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
не менее 150 зрителей, 80 участников
1.7
Фестиваль игр «Мы разные, но не чужие»
Управления образования администрации района
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 80 участников
1.8
Акция «Мы вместе», реализация проекта «Рука друга»
МКУ ДО «Большемуртинский Дом творчества»
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 70 участников
1.9
Осенняя ярмарка "Колосок дружбы"
МБУК «Центральная клубная система Большемуртинского района»
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
не менее 150 участников
Задача: 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
2.1
Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»
Управления образования администрации района
7,4
10,6
0,0
0,0
0,0
18,0
не менее 250 участников
2.2
Акция «День памяти Р.Б.Хабибулина»
МКОУ «Верх-Казанская СОШ»
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
не менее 80 участников
ВСЕГО:
197,2
206,6
51,0
51,0
51,0
556,8
Приложение № 10
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Большемуртинского района»
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями Большемуртинского района в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг и (или) региональным перечнем государственных услуг и работ
№ п/п
Реестровый номер (код) по общероссийскому базовому перечню услуг (работ)
Реестровый номер (код) по региональному перечню услуг (работ)
Наименование услуги или работы
Содержание услуги или работы
Условия (формы) оказания услуг и (или) работы
Платность услуги или работы
Код ОКВЭД
Тип(ы) учреждения(й) (казенное, бюджетное, автономное)
Период предоставления услуги (работы)
Категория потребителей услуги или работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки
Библиотечная деятельность
В стационарных условиях
бесплатная
91
бюджетное
в течение года
физические лица
2
910100О.99.0.ББ83АА01000
Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки
Библиотечная деятельность
Внестационарные условия
бесплатная
91
бюджетное
в течение года
физические лица
3
Р.04.1.0032.0001.001
Формирование, учет, изучение, обеспечение и физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку
комплектование, каталогизация, хранение библиотечных фондов
Стационарные условия
бесплатная
92.51
бюджетное
в течение года
в интересах общества
4
802112О.99.0.ББ55АД40000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
живопись
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
в течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
5
802112О.99.ББ55АА48000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
фортепиано
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
В течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
6
802112О.99.0.ББАЖ08000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
хореографическое творчество
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
В течение года
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
7
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественной
очная
бесплатная
85.41.1
бюджетное
в течение года
физические лица
8
Р.04.1.0047.0001.001
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
музейная деятельность
в стационарных условиях
бесплатная
90.0; 91.0
бюджетное
в течение года
в интересах общества
9
900400О.99.0.ББ84АА00000
Организация и проведение мероприятий
культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
на территории РФ
платная
90
бюджетное
в течение года
физические лица
10
900400О.99.0.ББ72АА00000
Организация и проведение мероприятий
культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
на территории РФ
бесплатная
90
бюджетное
в течение года
физические лица
11
Р.04.1.0040.0001.001
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
стационар
бесплатная
90.0; 91.0
бюджетное
в течение года
в интересах общества
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Новое время № 21(11966) от 23.05.2020, Размещено в сети Интернет от 15.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: