Основная информация
Дата опубликования: | 10 августа 2017г. |
Номер документа: | RU91000201700903 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление Правительства Камчатского края от 10 августа 2017 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2017 года №337-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.08.2017 №337-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе "Участники Программы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- Министерство спорта Камчатского края;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 54 302 738,29968 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 50 649 658,10455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год - 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год - 9 040 998,68740 тыс. рублей;
2018 год - 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год - 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год - 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 025 176,74513 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год - 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год - 171 331,01525 тыс. рублей;
2018 год - 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год - 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год - 103 911,88426 тыс. рублей; внебюджетных фондов (по согласованию) -
2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 54 302 738,29968 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 50 649 658Д0455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год - 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год - 9 040 998,68740 тыс. рублей;
2018 год - 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год - 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год - 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 025 176,74513 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год - 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год - 171 331,01525 тыс. рублей;
2018 год - 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год - 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год - 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей".
2. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) в разделе "Участники Подпрограммы 1":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"- Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- Министерство спорта Камчатского края;";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 282 395,10462 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 182121,28727 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год -5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 666 477,87241 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 282 395,10462 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 182 121,28727 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 666 477,87241 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 540 155,39769 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 515 490,15575 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 917 204,58299 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2":
а) часть 2.3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Основное мероприятие 2.8 "Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения".";
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 540 155,39769 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета- 3 515 490,15575 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 917 204,58299 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 3" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство культуры Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 447 259,65182 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4 478 349,71898 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год - 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год - 807 719,93200 тыс. рублей;
2018 год - 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год - 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год - 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 898 143,46784 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год - 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год - 167 158,28974 тыс. рублей;
2018 год - 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год - 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год - 71 025,34400 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 447 259,65182 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год-70 766,465000- тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4 478 349,71898 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год - 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год - 807 719,93200 тыс. рублей;
2018 год - 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год - 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год - 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 898 143,46784 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год - 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год - 167 158,28974 тыс. рублей;
2018 год - 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год - 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год - 71 025,34400 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 271 473,79100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 712 242,588000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год - 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год - 548 322,80000 тыс. рублей;
2018 год - 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год - 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год - 612 959,152000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":
а) часть 2.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) основное мероприятие 4.5 "Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 271 473,79100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 712 242,588000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год - 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год - 548 322,80000 тыс. рублей;
2018 год - 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год - 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год - 612 959,152000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 454,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год - 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год - 101 273,50000 тыс. рублей;
2018 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год - 111 597,72000 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 454,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год - 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год - 101 273,50000 тыс. рублей;
2018 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год - 111 597,72000 тыс. рублей.".
7. В части 1.6.2 приложения 1 слова "Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края" заменить словами "Министерством экономического развития и торговли Камчатского края".
8. Приложения 3, 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
№п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1, Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1, Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нетабильное# обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 5, 6, 7 таблицы приложения 2 к Программе
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Показатели 1.2.3, 1.2.4 таблицы приложения 2 к Программе
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1 .Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов. 2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Улучшение
достоверности информации в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
Недостаточная информированность специалистов, ответственных за внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 3 таблицы приложения 2 к Программе
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 3 таблицы приложения 2 к Программе
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей.
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатель 1.3.1 таблицы приложения 2 к Программе
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Не предусмотрено
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Не предусмотрено
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2016
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Реализация мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
1. Неисполнение Соглашения от 28.09.2015 №01-13/2015о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".
2. Неисполнение Плана-графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Не предусмотрено
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей.
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2016
Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов
Снижение качества предоставления коммунальных услуг
Не предусмотрено
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
2017
2020
Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае
Избыточное потребление тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в отопительный период. Отсутвие# возможности поддержания нормативной температы# воздуха внутри помещений в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в межотопительный период
Не предусмотрена
2. Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 таблицы приложения 2 к Программе
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Не предусмотрено
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
Ухудшение экологической обстановки
Не предусмотрено
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
2017
2017
Эффективное функционирование организаций
водоснабжения и водоотведения
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения
Не предусмотрено
3. Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.1 таблицы приложения 2 к Программе
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.2 таблицы приложения 2 к Программе
3.6.
Благоустройство жилых районов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.2 таблицы приложения 2 к Программе
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.4 таблицы приложения 2 к программе
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Министерство культуры Камчатского края
2014
2020
Реализация мероприятий по решению вопросов местного занчения# в сфере благоустройства территорий
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2017
1. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.5 таблицы приложения 2 к программе
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2017
1. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.6 таблицы приложения 2 к программе
4. Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2017
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2020
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.3.
Обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "0 Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2016
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.5.
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2020
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Реализация организационно правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
X
54 302 738,29968
8 963 414,41024
7 420 390,85178
8 933 443,31291
9 683 096,16765
5 047 291,86102
5 971 259,03102
8 283 842,66506
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
54 302 738,29968
8 963 414,41024
7 420 390,85178
8 933 443,31291
9 683 096,16765
5 047 291,86102
5 971 259,03102
8 283 842,66506
за счет средств федерального бюджета
X
70 766,46500
-
-
-
70 766,46500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
X
50 649 658,10455
8 644 952,90059
6 881 425,35073
8 215 119,31503
9 040 998,68740
4 585 110,55000
5 502 120,52000
7 779 930,78080
804
3 400,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
373,76351
173,76351
-
-
-
-
200,00000
810
46 576 049,67200
7 834 281,68597
6 283 505,84356
7 320 879,80627
8 238 799,20540
4 301 892,55000
5 173 902,52000
7 422 788,06080
812
4 500,00000
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42 000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
-
813
31 710,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
54 735,03160
40 947,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
815
25 310,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
15 969,93200
2 280,00000
2 280,00000
2090,00000
4 719,93200
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
8 023,78664
2084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
1 371,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
4 486,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 649,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
833
3 764 780,47986
704 100,64093
575 126,88811
870 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
843
92050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
847
16 580,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2800,00000
848
6 668,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
X
1025 176,74513
247 615,89165
135 992,33405
235 005,79788
171 331,01525
62181,31102
69 138,51102
103 911,88426
за счет средств внебюджетных фондов
X
2 645,27300
-
2 645,27300
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
X
2 554 491,71200
70 845,61800
400 327,89400
483 318,20000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
X
38 282 395,10462
6 584 525,94546
5 479 294,03327
6 125 611,66687
6 669 192,52792
3 361610,13102
4 313 444,13102
5 748 716,66906
Всего, и том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
38 282 395,10462
6 584 525,94546
5 479 294,03327
6 125 611,66687
6 669 192,52792
3 361 610,13102
4 313 444,13102
5 748 716,66906
за счет средств федерального бюджета
X
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
X
38 182 121,28727
6 556 920,70546
5 461 288,07196
6 096 387,00864
6 666 477,87241
3 360 365,22000
4 312 199,22000
5 728 483,18880
804
1 700,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
173,76351
-
173,76351
-
-
-
.
200,00000
810
28 044 892,80938
6 520 008,10337
5 439 695,45290
6 077 096,16070
6 654 477,87241
3 353 615,22000
4 305 449,22000
5 705 667,18880
813
23 510,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
-
-
815
19 110,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
9 800,00000
2 280,00000
2 280,00000
2090,00000
2 000,00000
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
6 023,78664
2 084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
971,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
3 670,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 149,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
847
12 380,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2 800,00000
848
4 768,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
100 273,81735
27 605,24000
18 005,96131
29 224,65823
2 714,65551
1 244,91102
1 244,91102
20 233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
96 546,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126112,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126 112,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
804
3 400,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
373,76351
-
173,76351
-
-
-
-
200,00000
813
31 710,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
-
815
25 310,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
13 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2000,00000
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
8 023,78664
2 084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
1 371,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
4 486,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 649,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
847
16 580,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2 800,00000
848
6 668,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6 122,45000
5 102,04000
1 020,41000
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 122,45000
5 102,04000
1 020,41000
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
"
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
б 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
122,45000
102,04000
20,41000
-
-
.
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1 597 325,74174
387 518,69982
378 945,56542
235 741,06650
105 324,49000
51 020,41000
51 020,41000
387 755,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 597 325,74174
387 518,69982
378 945,56542
235 741,06650
105 324,49000
51 020,41000
51 020,41000
387 755,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 550 414,81537
379 768,32982
371 366,65411
216 061,83144
103 218,00000
50 000,00000
50 000,00000
380 000,00000
за счет средств местных бюджетов
46 910,92637
7 750,37000
7 578,93131
19 679,23506
2 106,49000
1 020,41000
1 020,41000
7 755,10000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
,
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
60 506,13906
5 102,04000
-
16 302,04906
14 285,71000
8 163,27000
8 163,27000
8 489,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60 506,13906
5 102,04000
-
16 302,04906
14 285,71000
8 163,27000
8 163,27000
8 489,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
58 430,31694
5 000,00000
-
15 110,31694
14 000,00000
8 000,00000
8 000,00000
8 320,00000
за счет средств местных бюджетов
2075,82212
102,04000
-
1 391,73212
285,71000
163,27000
163,27000
169,80000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
814 988,04422
66 434,97790
71 113,11387
55 195,05245
10 000,00000
-
-
612 244,90000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
814 988,04422
66 434,97790
71 113,11387
55 195,05245
10 000,00000
-
-
612 244,90000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
798 687,43345
65 106,27790
69 690,85387
54 090,30168
9 800,00000
-
-
600 000,00000
за счет средств местных бюджетов
16 300,61077
1 328,70000
1 422,26000
1 104,75077
200,00000
-
-
12 244,90000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
925 929,93084
377 260Д6647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
.
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
925 929,93084
377 260,16647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
925 929,93084
377 260,16647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 606,81865
-
-
2 606,81865
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28 972,14480
-
8 163,27000
5 970,25714
6 122,77551
3 061,55102
3 061,55102
3 184,01306
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28 972,14480
-
8 163,27000
5 970,25714
6 122,77551
3 061,55102
3 061,55102
3 184,01306
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
28 972,14480
-
8 000,00000
5 850,85200
6 000,32000
3 000,32000
3 000,32000
3 120,33280
за счет средств местных бюджетов
591,27296
-
163,27000
119,40514
122,45551
61,23102
61,23102
63,68026
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65 590,29635
40 346,04422
-
25 244,25213
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65 590,29635
40 346,04422
-
25 244,25213
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
62 942,02619
39 539,12422
-
23 402,90197
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 648,27016
806,92000
-
1 841,35016
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
"
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
336 702,58473
223 712,88763
110 154,81077
2 834,88633
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
336 702,58473
223 712,88763
110 154,81077
2 834,88633
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
329 845,17840
219 238,62763
107 951,71077
2 654,84000
-
-
.
-
за счет средств местных бюджетов
6 857,40633
4 474,26000
2 203,10000
180,04633
-
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1 108 011,91055
652 045,70138
330 900,27000
125 065,93917
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 108 011,91055
652 045,70138
330 900,27000
125 065,93917
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 085 851,67055
639 004,79138
324 282,26000
122 564,61917
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
22 160.24000
13 040,91000
6 618.01000
2 501,32000
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400,00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400,00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400.00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52 657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52 657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
.
-
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
.-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо , тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
-
-
-
-
-
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306 122,44898
-
-
-
-
-
306 122,44898
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306 122,44890
-
-
-
-
-
-
306 122,44898
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
300 000,00000
-
-
-
-
-
300 000,00000
за счет средств местных бюджетов
6 122,44890
-
-
-
-
-
-
6 122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
.
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
.
.
.
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
.
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
-
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
813
-
-
-
-
-
-
-
-
за-счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3 540 155,39769
455 686,18123
209 808,08080
565 913,59267
918 662,65299
253 903,83000
151 764,00000
984 417,06000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 540 155,39769
455 686,18123
209 808,08080
565 913,59267
918 662,65299
253 903,83000
151 764,00000
984 417,06000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 515 490,15575
452 134,76123
208 345,75080
562 416,03073
917 204,58299
251 861,03000
151 764,00000
971 764,00000
810
2 253 411,23575
410 134,76123
208 345,75080
557 916,03073
825 153,66299
251 861,03000
151764,00000
971 764,00000
812
4 500,00000
-
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
843
92050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
24 665,24194
3 551,42000
1 462,33000
3 497,56194
1 458,07000
2 042,80000
-
12 653,06000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
50 684,91510
19 185,60316
-
11091,15194
20 408,16000
-
20 408,16000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
50 684,91510
19 185,60316
-
11 091,15194
20 408,16000
-
-
20 408,16000
за счет средств федерального бюджета
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
48 854,89316
18 801,89316
-
10 053,00000
20 000,00000
.
.
20 000,00000
за счет средств местных бюджетов
1 830,02194
383,71000
-
1038,15194
408,16000
.
.
408,16000
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
240 138,65753
80 533,31749
44 877,59338
77 538,37666
37 189,37000
-
-
306 122,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
240 138,65753
80 533,31749
44 877,59338
77 538,37666
37 189,37000
-
-
306 122,45000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
235 335,87753
78 922,64749
43 980,04338
75 987,60666
36 445,58000
-
-
300 000,00000
810
188 835,87753
36 922,64749
43 980,04338
71 487,60666
36 445,58000
-
-
300 000,00000
812
-
-
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 802,78000
1 610,67000
897,55000
1 550,77000
743,79000
-
-
6 122,45000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
300 181,54677
77 851,79338
28 239,05742
45 432,12385
46 518,74212
102 139,83000
-
306 122,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
300 181,54677
77 851,79338
28 239,05742
45 432,12385
46 518,74212
102 139,83000
-
306 122,45000
за счет средств федерального бюджета
-
.
.
.
.
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
294 802,16677
76 294,75338
27 674,27742
44 523,48385
46 212.62212
100 097,03000
-
300 000,00000
за счет средств местных бюджетов
5 379,38000
1 557,04000
564,78000
908,64000
306,12000
2 042,80000
-
6 122,45000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
423 826,94722
278 115,46720
136 691,43000
5 944,85002
3 075,20000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
423 826,94722
278 115,46720
136 691,43000
5 944,85002
3 075,20000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
423 794,17722
278 115,46720
136 691,43000
5 912,08002
3 075,20000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
32,77000
.
-
32,77000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204 081,63265
-
-
-
-
.
204 081,63265
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204 081,63265
-
-
-
-
-
-
204 081,63265
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
200 000.00000
-
-
-
-
-
-
200 000,00000
за счет средств местных бюджетов
4 081,63265
-
-
-
-
-
4 081,63265
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
.-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
843
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территории муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5 447 259,65182
1 367 967,98655
720 794,86885
1 121 976,84568
1 045 644,68674
355 361,60000
409 361,60000
426 152,06400
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 447 259,65182
1 367 967,98655
720 794,86885
1 121 976,84568
1 045 644,68674
355 361,60000
409 361,60000
426 152,06400
за счет средств федерального бюджета
70 766,46500
-
-
-
70 766,46500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;
4 478 349,71898
1 153 602,97290
604 270,82611
919 693,26797
807 719,93200
296 468,00000
341 468,00000
355 126,72000
810
669 404,27552
421 844,36037
27 943,93800
49 244,60715
109 571,37000
20000,00000
20 000,00000
20 800,00000
814
41 445,03160
27 657,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
833
3 764 780,47986
704 100,64093
575 126,88811
870 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
816
2 719,93200
-
-
-
2 719,93200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
898 143,46784
214 365,01365
116 524,04274
202 283,57771
167 158,28974
58 893,60000
67 893,60000
71 025,34400
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4 421 916,91416
735 146,56121
682 134,84385
1 052 175,47496
833 744,77014
331 761,60000
385 761,60000
401 192,06400
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 421 916,91416
735 146,56121
682 134,84385
1 052 175,47496
833 744,77014
331 761,60000
385 761,60000
401 192,06400
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
.-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
3 670 203,44634
627 523,60741
567 126,88811
860 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
за счет средств местных бюджетов
751 713,46782
107 622,95380
115 007,95574
191 726,81414
150 903,20014
55 293,60000
64 293,60000
66 865,34400
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10 246,58230
10 246,58230
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10 246,58230
10 246,58230
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 030,36500
6 030,36500
-
-
.
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 216,21730
4 216,21730
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
117 482,54783
108 258,86981
4 888,76250
-
4 334,91552
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
117 482,54783
108 258,86981
4 888,76250
4 334,91552
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
95 789,94407
88 266.50447
3 911,01000
-
3 612,42960
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
21 692,60376
19 992,36534
977,75250
-
722,48592
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93 207,79168
92 340,71168
-
867,08000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93 207,79168
92 340,71168
-
867,08000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
70 488,36468
69 701,36468
-
787,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
22 719,42700
22 639,34700
-
80,08000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
З.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7 200,00000
7 200,00000
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
"
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 000,00000
6 000,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
267 683.43734
118 895,48262
-
58 934,29072
17 693,66400
23 600,00000
23 600,00000
24 960,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
267 683,43734
118 895,48262
-
58 934,29072
17 693,66400
23 600,00000
23 600,00000
24 960,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
223 850,11924
99 847,79209
-
48 457,60715
14 744,72000
20 000,00000
20 000.00000
20 800,00000
за счет средств местных бюджетов
43 833,31810
19 047,69053
-
10 476,68357
2 948,94400
3 600,00000
3 600.00000
4 160,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
7 998,35201
7 998,35201
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 999.58800
1 999.58800
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
186 321,15772
110 819Л9964
-
-
75 501,95808
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
186 321,15772
110 819,19964
-
-
75 501,95808
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
150 747,64078
87 829.34238
-
-
62 918,29840
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
35 573.51694
22 989,85726
-
-
12 583,65968
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5 890,33125
5 890,33125
.
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
4 712,26500
4 712,26500
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 178.06625
1 178,06625
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок
Всего
67 628.97541
64 937,30291
2 691.67250
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67 628,97541
64 937,30291
2 691,67250
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
53 611,71274
51 458.37474
2 153,33800
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
14 017,26267
13 478.92817
538.33450
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,03160
27 657,97160
1 200.00000
-
12 587,06000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,03160
27 657,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
814
41 445,03160
27 657.97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
49 170,89200
-
21 879,59000
-
27 291,30200
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
49 170,89200
-
21 879,59000
-
27 291,30200
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
49 170,89200
-
-
-
27 291,30200
-
-
-
810
46 450.96000
-
21 879.59000
-
24 571,37000
-
-
-
816
2 719,93200
-
-
-
2 719,93200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
69 525.79000
-
.
.
69 525,79000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
69 525,79000
-
-
-
69 525,79000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
66 049.50000
.
-
.
66 049,50000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
3 476,29000
-
.
.
3 476.29000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
.
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
.
-
-
-
-
-
-
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4 965.22700
.
.
.
4 965.22700
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 965,22700
-
-
-
4 965,22700
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
4 716.96500
.
.
.
4 716,96500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
248.26200
.
-
-
248.26200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
.
.
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6 271 473,79100
440 503.60700
901 780,52700
1 009 413,10500
948 322.80000
969 110.80000
989 383,80000
1 012 959,15200
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 271473,79100
440 503,60700
901 780,52700
1 009 413,10500
948 322,80000
969 110,80000
989 383,80000
1 012 959,15200
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
.
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
3 712 242,58800
367 563,77100
498 807,36000
526 094,90500
548 322.80000
569 110,80000
589 383,80000
612 959,15200
за счет средств местных бюджетов
2094,21800
2094.21800
-
-
.
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
2 645,27300
.
2 645,27300
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
2554 491,71200
70 845,61800
400 327,89400
483 318.20000
400 000,00000
400 000.00000
400 000,00000
400 000,00000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
Всего
2 075 661,61980
329 237,89600
819 805,96000
919 700,30500
6 917,45880
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 075 661,61980
329 237,89600
819 805,96000
919 700,30500
6 917,45880
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 119 661,52380
256 556,00000
419 805,96000
436 382,10500
6 917,45880
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2094,21800
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
953 905,87800
70 587,67800
400 000,00000
483 318,20000
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
-
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
.
-
-
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
405 391.10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
405 391,10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
405 391,10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41 877,33800
31 949,11100
9 928,22700
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41 877,33800
31 949,11100
9 928,22700
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
.
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
38 646,23100
31 691,17100
6 955,06000
.
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
2 645.27300
.
2 645,27300
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
585,83400
257,94000
327,89400
4.5
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3 550 419,38120
-
.
.
851 692,54120
879 398,00000
899 671,00000
919 657,84000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 550 419,38120
-
-
-
851 692,54120
879 398,00000
899 671,00000
919 657,84000
за счет средств федерального бюджета
.
.
.
.
.
.
.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
"
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 950 419,38120
.
.
.
451 692.54120
479 398,00000
499 671,00000
519 657,84000
за счет средств местных бюджетов
-
.
.
.
.
.
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
.
-
.
за счет средств внебюджетных источников
1 600 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305,50000
111 597,72000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761 454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305,50000
111597,72000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
761 454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305.50000
111 597,72000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
506 557,86486
80 855.86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304.32000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
506 557,86486
80 855,86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304,32000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
506 557,86486
80 855,86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304,32000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
254 896.48969
33 874.82700
34 042,47000
45 993.29269
34 897.50000
34 897,50000
34 897,50000
36 293,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
254 896,48969
33 874,82700
34 042,47000
45 993,29269
34 897,50000
34 897,50000
34 897,50000
36 293,40000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
254 896.48969
33 874,82700
34 042,47000
45 993,29269
34 897,50000
34 897,50000
34 897.50000
36 293,40000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Постановление Правительства Камчатского края от 10 августа 2017 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2017 года №337-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.08.2017 №337-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе "Участники Программы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- Министерство спорта Камчатского края;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 54 302 738,29968 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 50 649 658,10455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год - 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год - 9 040 998,68740 тыс. рублей;
2018 год - 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год - 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год - 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 025 176,74513 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год - 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год - 171 331,01525 тыс. рублей;
2018 год - 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год - 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год - 103 911,88426 тыс. рублей; внебюджетных фондов (по согласованию) -
2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 54 302 738,29968 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 50 649 658Д0455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год - 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год - 9 040 998,68740 тыс. рублей;
2018 год - 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год - 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год - 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 025 176,74513 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год - 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год - 171 331,01525 тыс. рублей;
2018 год - 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год - 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год - 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей".
2. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) в разделе "Участники Подпрограммы 1":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"- Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- Министерство спорта Камчатского края;";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 282 395,10462 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 182121,28727 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год -5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 666 477,87241 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 282 395,10462 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 182 121,28727 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 666 477,87241 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 540 155,39769 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 515 490,15575 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 917 204,58299 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2":
а) часть 2.3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Основное мероприятие 2.8 "Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения".";
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 540 155,39769 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета- 3 515 490,15575 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 917 204,58299 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 3" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство культуры Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 447 259,65182 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4 478 349,71898 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год - 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год - 807 719,93200 тыс. рублей;
2018 год - 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год - 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год - 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 898 143,46784 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год - 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год - 167 158,28974 тыс. рублей;
2018 год - 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год - 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год - 71 025,34400 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 447 259,65182 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год-70 766,465000- тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4 478 349,71898 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год - 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год - 807 719,93200 тыс. рублей;
2018 год - 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год - 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год - 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 898 143,46784 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год - 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год - 167 158,28974 тыс. рублей;
2018 год - 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год - 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год - 71 025,34400 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 271 473,79100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 712 242,588000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год - 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год - 548 322,80000 тыс. рублей;
2018 год - 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год - 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год - 612 959,152000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":
а) часть 2.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) основное мероприятие 4.5 "Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 271 473,79100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 712 242,588000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год - 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год - 548 322,80000 тыс. рублей;
2018 год - 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год - 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год - 612 959,152000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год - 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 454,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год - 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год - 101 273,50000 тыс. рублей;
2018 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год - 111 597,72000 тыс. рублей";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 454,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год - 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год - 101 273,50000 тыс. рублей;
2018 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год - 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год - 111 597,72000 тыс. рублей.".
7. В части 1.6.2 приложения 1 слова "Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края" заменить словами "Министерством экономического развития и торговли Камчатского края".
8. Приложения 3, 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
№п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1, Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1, Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нетабильное# обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 5, 6, 7 таблицы приложения 2 к Программе
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Показатели 1.2.3, 1.2.4 таблицы приложения 2 к Программе
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1 .Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов. 2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Улучшение
достоверности информации в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
Недостаточная информированность специалистов, ответственных за внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 3 таблицы приложения 2 к Программе
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатель 3 таблицы приложения 2 к Программе
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей.
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатель 1.3.1 таблицы приложения 2 к Программе
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Не предусмотрено
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Не предусмотрено
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2016
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Реализация мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
1. Неисполнение Соглашения от 28.09.2015 №01-13/2015о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".
2. Неисполнение Плана-графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Не предусмотрено
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 1.2.1, 1.2.2 таблицы приложения 2 к Программе
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Обеспечение доступности услуг организаций
коммунального комплекса для потребителей.
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.
3. Эффективное функционирование организаций
коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами
Показатель 1 таблицы приложения 2 к Программе
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2016
Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов
Снижение качества предоставления коммунальных услуг
Не предусмотрено
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
2017
2020
Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае
Избыточное потребление тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в отопительный период. Отсутвие# возможности поддержания нормативной температы# воздуха внутри помещений в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в межотопительный период
Не предусмотрена
2. Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов.
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 таблицы приложения 2 к Программе
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 2 к Программе
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.
3. Недостижение значений целевых показателей
Не предусмотрено
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2016
2020
Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
Ухудшение экологической обстановки
Не предусмотрено
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
2017
2017
Эффективное функционирование организаций
водоснабжения и водоотведения
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения
Не предусмотрено
3. Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.1 таблицы приложения 2 к Программе
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.2 таблицы приложения 2 к Программе
3.6.
Благоустройство жилых районов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.2 таблицы приложения 2 к Программе
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края.
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.3 таблицы приложения 2 к программе
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.4 таблицы приложения 2 к программе
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Министерство культуры Камчатского края
2014
2020
Реализация мероприятий по решению вопросов местного занчения# в сфере благоустройства территорий
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2017
1. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.5 таблицы приложения 2 к программе
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2017
1. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Показатель 3.6 таблицы приложения 2 к программе
4. Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2017
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2020
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.3.
Обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "0 Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2016
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
4.5.
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2017
2020
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 2 к Программе
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2020
Реализация организационно правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
X
54 302 738,29968
8 963 414,41024
7 420 390,85178
8 933 443,31291
9 683 096,16765
5 047 291,86102
5 971 259,03102
8 283 842,66506
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
54 302 738,29968
8 963 414,41024
7 420 390,85178
8 933 443,31291
9 683 096,16765
5 047 291,86102
5 971 259,03102
8 283 842,66506
за счет средств федерального бюджета
X
70 766,46500
-
-
-
70 766,46500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
X
50 649 658,10455
8 644 952,90059
6 881 425,35073
8 215 119,31503
9 040 998,68740
4 585 110,55000
5 502 120,52000
7 779 930,78080
804
3 400,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
373,76351
173,76351
-
-
-
-
200,00000
810
46 576 049,67200
7 834 281,68597
6 283 505,84356
7 320 879,80627
8 238 799,20540
4 301 892,55000
5 173 902,52000
7 422 788,06080
812
4 500,00000
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42 000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
-
813
31 710,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
54 735,03160
40 947,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
815
25 310,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
15 969,93200
2 280,00000
2 280,00000
2090,00000
4 719,93200
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
8 023,78664
2084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
1 371,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
4 486,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 649,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
833
3 764 780,47986
704 100,64093
575 126,88811
870 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
843
92050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
847
16 580,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2800,00000
848
6 668,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
X
1025 176,74513
247 615,89165
135 992,33405
235 005,79788
171 331,01525
62181,31102
69 138,51102
103 911,88426
за счет средств внебюджетных фондов
X
2 645,27300
-
2 645,27300
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
X
2 554 491,71200
70 845,61800
400 327,89400
483 318,20000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
X
38 282 395,10462
6 584 525,94546
5 479 294,03327
6 125 611,66687
6 669 192,52792
3 361610,13102
4 313 444,13102
5 748 716,66906
Всего, и том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
38 282 395,10462
6 584 525,94546
5 479 294,03327
6 125 611,66687
6 669 192,52792
3 361 610,13102
4 313 444,13102
5 748 716,66906
за счет средств федерального бюджета
X
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
X
38 182 121,28727
6 556 920,70546
5 461 288,07196
6 096 387,00864
6 666 477,87241
3 360 365,22000
4 312 199,22000
5 728 483,18880
804
1 700,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
173,76351
-
173,76351
-
-
-
.
200,00000
810
28 044 892,80938
6 520 008,10337
5 439 695,45290
6 077 096,16070
6 654 477,87241
3 353 615,22000
4 305 449,22000
5 705 667,18880
813
23 510,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
-
-
815
19 110,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
9 800,00000
2 280,00000
2 280,00000
2090,00000
2 000,00000
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
6 023,78664
2 084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
971,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
3 670,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 149,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
847
12 380,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2 800,00000
848
4 768,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
100 273,81735
27 605,24000
18 005,96131
29 224,65823
2 714,65551
1 244,91102
1 244,91102
20 233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
96 546,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126112,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126 112,06909
36 912,60209
21 592,61906
19 290,84794
12 000,00000
6 750,00000
6 750,00000
22 816,00000
804
3 400,00000
1 700,00000
-
-
-
-
-
1 700,00000
808
373,76351
-
173,76351
-
-
-
-
200,00000
813
31 710,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
6 500,00000
814
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
-
815
25 310,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
3 000,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 500,00000
816
13 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2000,00000
1 150,00000
1 150,00000
2 300,00000
819
8 023,78664
2 084,95209
2 018,83455
1 920,00000
-
-
-
2 000,00000
826
1 371,00000
399,00000
370,00000
202,00000
-
-
-
400,00000
829
4 486,00000
870,00000
870,00000
730,00000
800,00000
400,00000
400,00000
416,00000
832
1 649,35400
570,00000
350,02100
229,33300
-
-
-
500,00000
847
16 580,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 860,00000
2 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
2 800,00000
848
6 668,16494
1 518,65000
1 330,00000
819,51494
700,00000
400,00000
400,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6 122,45000
5 102,04000
1 020,41000
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 122,45000
5 102,04000
1 020,41000
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
"
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
б 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
122,45000
102,04000
20,41000
-
-
.
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1 597 325,74174
387 518,69982
378 945,56542
235 741,06650
105 324,49000
51 020,41000
51 020,41000
387 755,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 597 325,74174
387 518,69982
378 945,56542
235 741,06650
105 324,49000
51 020,41000
51 020,41000
387 755,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 550 414,81537
379 768,32982
371 366,65411
216 061,83144
103 218,00000
50 000,00000
50 000,00000
380 000,00000
за счет средств местных бюджетов
46 910,92637
7 750,37000
7 578,93131
19 679,23506
2 106,49000
1 020,41000
1 020,41000
7 755,10000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
,
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
60 506,13906
5 102,04000
-
16 302,04906
14 285,71000
8 163,27000
8 163,27000
8 489,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60 506,13906
5 102,04000
-
16 302,04906
14 285,71000
8 163,27000
8 163,27000
8 489,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
58 430,31694
5 000,00000
-
15 110,31694
14 000,00000
8 000,00000
8 000,00000
8 320,00000
за счет средств местных бюджетов
2075,82212
102,04000
-
1 391,73212
285,71000
163,27000
163,27000
169,80000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
814 988,04422
66 434,97790
71 113,11387
55 195,05245
10 000,00000
-
-
612 244,90000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
814 988,04422
66 434,97790
71 113,11387
55 195,05245
10 000,00000
-
-
612 244,90000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
798 687,43345
65 106,27790
69 690,85387
54 090,30168
9 800,00000
-
-
600 000,00000
за счет средств местных бюджетов
16 300,61077
1 328,70000
1 422,26000
1 104,75077
200,00000
-
-
12 244,90000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
925 929,93084
377 260Д6647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
.
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
925 929,93084
377 260,16647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
925 929,93084
377 260,16647
172 017,27738
245 241,13299
131411,35400
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 606,81865
-
-
2 606,81865
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28 972,14480
-
8 163,27000
5 970,25714
6 122,77551
3 061,55102
3 061,55102
3 184,01306
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28 972,14480
-
8 163,27000
5 970,25714
6 122,77551
3 061,55102
3 061,55102
3 184,01306
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
28 972,14480
-
8 000,00000
5 850,85200
6 000,32000
3 000,32000
3 000,32000
3 120,33280
за счет средств местных бюджетов
591,27296
-
163,27000
119,40514
122,45551
61,23102
61,23102
63,68026
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65 590,29635
40 346,04422
-
25 244,25213
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65 590,29635
40 346,04422
-
25 244,25213
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
62 942,02619
39 539,12422
-
23 402,90197
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 648,27016
806,92000
-
1 841,35016
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
"
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 150,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 000,00000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
336 702,58473
223 712,88763
110 154,81077
2 834,88633
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
336 702,58473
223 712,88763
110 154,81077
2 834,88633
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
329 845,17840
219 238,62763
107 951,71077
2 654,84000
-
-
.
-
за счет средств местных бюджетов
6 857,40633
4 474,26000
2 203,10000
180,04633
-
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1 108 011,91055
652 045,70138
330 900,27000
125 065,93917
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 108 011,91055
652 045,70138
330 900,27000
125 065,93917
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 085 851,67055
639 004,79138
324 282,26000
122 564,61917
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
22 160.24000
13 040,91000
6 618.01000
2 501,32000
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
5 335 865,32308
832 284,75900
758 032,28421
769 882,23987
736 551,00000
736 551,00000
736 551,00000
766 013,04000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400,00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400,00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
24 037 592,60198
3 260 722,00000
3 558 479,41256
4 297 487,35009
4 019 963,83933
2 294 400.00000
3 238 500,00000
3 368 040,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52 657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
294 655,60000
76 539,80000
45 000,00000
67 800,00000
52 657,90000
52 657,90000
52 657,90000
54 764,21600
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
.
-
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
.-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
55 288,15511
30 729,78695
22025,00000
2 533,36816
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо , тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
-
-
-
-
-
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 021 661,29984
-
-
179 225,63184
191 280,06800
209 006,00000
216 740,00000
225 409,60000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 461 245,97563
-
-
72 650,58455
1 388 595,39108
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306 122,44898
-
-
-
-
-
306 122,44898
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306 122,44890
-
-
-
-
-
-
306 122,44898
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
300 000,00000
-
-
-
-
-
300 000,00000
за счет средств местных бюджетов
6 122,44890
-
-
-
-
-
-
6 122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
.
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
.
.
.
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
.
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 190,19000
-
-
1 190,19000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
-
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
813
-
-
-
-
-
-
-
-
за-счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3 540 155,39769
455 686,18123
209 808,08080
565 913,59267
918 662,65299
253 903,83000
151 764,00000
984 417,06000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 540 155,39769
455 686,18123
209 808,08080
565 913,59267
918 662,65299
253 903,83000
151 764,00000
984 417,06000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 515 490,15575
452 134,76123
208 345,75080
562 416,03073
917 204,58299
251 861,03000
151 764,00000
971 764,00000
810
2 253 411,23575
410 134,76123
208 345,75080
557 916,03073
825 153,66299
251 861,03000
151764,00000
971 764,00000
812
4 500,00000
-
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
843
92050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
24 665,24194
3 551,42000
1 462,33000
3 497,56194
1 458,07000
2 042,80000
-
12 653,06000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
50 684,91510
19 185,60316
-
11091,15194
20 408,16000
-
20 408,16000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
50 684,91510
19 185,60316
-
11 091,15194
20 408,16000
-
-
20 408,16000
за счет средств федерального бюджета
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
48 854,89316
18 801,89316
-
10 053,00000
20 000,00000
.
.
20 000,00000
за счет средств местных бюджетов
1 830,02194
383,71000
-
1038,15194
408,16000
.
.
408,16000
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
240 138,65753
80 533,31749
44 877,59338
77 538,37666
37 189,37000
-
-
306 122,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
240 138,65753
80 533,31749
44 877,59338
77 538,37666
37 189,37000
-
-
306 122,45000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
235 335,87753
78 922,64749
43 980,04338
75 987,60666
36 445,58000
-
-
300 000,00000
810
188 835,87753
36 922,64749
43 980,04338
71 487,60666
36 445,58000
-
-
300 000,00000
812
-
-
-
4 500,00000
-
-
-
-
822
42000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 802,78000
1 610,67000
897,55000
1 550,77000
743,79000
-
-
6 122,45000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
300 181,54677
77 851,79338
28 239,05742
45 432,12385
46 518,74212
102 139,83000
-
306 122,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
300 181,54677
77 851,79338
28 239,05742
45 432,12385
46 518,74212
102 139,83000
-
306 122,45000
за счет средств федерального бюджета
-
.
.
.
.
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
294 802,16677
76 294,75338
27 674,27742
44 523,48385
46 212.62212
100 097,03000
-
300 000,00000
за счет средств местных бюджетов
5 379,38000
1 557,04000
564,78000
908,64000
306,12000
2 042,80000
-
6 122,45000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
423 826,94722
278 115,46720
136 691,43000
5 944,85002
3 075,20000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
423 826,94722
278 115,46720
136 691,43000
5 944,85002
3 075,20000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
423 794,17722
278 115,46720
136 691,43000
5 912,08002
3 075,20000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
32,77000
.
-
32,77000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204 081,63265
-
-
-
-
.
204 081,63265
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204 081,63265
-
-
-
-
-
-
204 081,63265
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
200 000.00000
-
-
-
-
-
-
200 000,00000
за счет средств местных бюджетов
4 081,63265
-
-
-
-
-
4 081,63265
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 054 154,03673
-
-
196 300,93167
572 853,10506
95 000,00000
95 000,00000
95 000,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
546 498,08434
-
-
229 638,92853
146 567,15581
56 764,00000
56 764,00000
56 764,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
.-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
843
92 050,92000
-
-
-
92 050,92000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территории муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5 447 259,65182
1 367 967,98655
720 794,86885
1 121 976,84568
1 045 644,68674
355 361,60000
409 361,60000
426 152,06400
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 447 259,65182
1 367 967,98655
720 794,86885
1 121 976,84568
1 045 644,68674
355 361,60000
409 361,60000
426 152,06400
за счет средств федерального бюджета
70 766,46500
-
-
-
70 766,46500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;
4 478 349,71898
1 153 602,97290
604 270,82611
919 693,26797
807 719,93200
296 468,00000
341 468,00000
355 126,72000
810
669 404,27552
421 844,36037
27 943,93800
49 244,60715
109 571,37000
20000,00000
20 000,00000
20 800,00000
814
41 445,03160
27 657,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
833
3 764 780,47986
704 100,64093
575 126,88811
870 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
816
2 719,93200
-
-
-
2 719,93200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
898 143,46784
214 365,01365
116 524,04274
202 283,57771
167 158,28974
58 893,60000
67 893,60000
71 025,34400
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4 421 916,91416
735 146,56121
682 134,84385
1 052 175,47496
833 744,77014
331 761,60000
385 761,60000
401 192,06400
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 421 916,91416
735 146,56121
682 134,84385
1 052 175,47496
833 744,77014
331 761,60000
385 761,60000
401 192,06400
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
.-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
3 670 203,44634
627 523,60741
567 126,88811
860 448,66082
682 841,57000
276 468,00000
321 468,00000
334 326,72000
за счет средств местных бюджетов
751 713,46782
107 622,95380
115 007,95574
191 726,81414
150 903,20014
55 293,60000
64 293,60000
66 865,34400
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
94 577,03352
76 577,03352
8 000,00000
10 000,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10 246,58230
10 246,58230
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10 246,58230
10 246,58230
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
.
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 030,36500
6 030,36500
-
-
.
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 216,21730
4 216,21730
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
117 482,54783
108 258,86981
4 888,76250
-
4 334,91552
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
117 482,54783
108 258,86981
4 888,76250
4 334,91552
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
95 789,94407
88 266.50447
3 911,01000
-
3 612,42960
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
21 692,60376
19 992,36534
977,75250
-
722,48592
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93 207,79168
92 340,71168
-
867,08000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93 207,79168
92 340,71168
-
867,08000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
70 488,36468
69 701,36468
-
787,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
22 719,42700
22 639,34700
-
80,08000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
З.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7 200,00000
7 200,00000
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
"
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
6 000,00000
6 000,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
267 683.43734
118 895,48262
-
58 934,29072
17 693,66400
23 600,00000
23 600,00000
24 960,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
267 683,43734
118 895,48262
-
58 934,29072
17 693,66400
23 600,00000
23 600,00000
24 960,00000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
223 850,11924
99 847,79209
-
48 457,60715
14 744,72000
20 000,00000
20 000.00000
20 800,00000
за счет средств местных бюджетов
43 833,31810
19 047,69053
-
10 476,68357
2 948,94400
3 600,00000
3 600.00000
4 160,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
7 998,35201
7 998,35201
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 999.58800
1 999.58800
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
-
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
186 321,15772
110 819Л9964
-
-
75 501,95808
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
186 321,15772
110 819,19964
-
-
75 501,95808
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
150 747,64078
87 829.34238
-
-
62 918,29840
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
35 573.51694
22 989,85726
-
-
12 583,65968
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5 890,33125
5 890,33125
.
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
4 712,26500
4 712,26500
-
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
1 178.06625
1 178,06625
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок
Всего
67 628.97541
64 937,30291
2 691.67250
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67 628,97541
64 937,30291
2 691,67250
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
53 611,71274
51 458.37474
2 153,33800
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
14 017,26267
13 478.92817
538.33450
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,03160
27 657,97160
1 200.00000
-
12 587,06000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,03160
27 657,97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
.-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
814
41 445,03160
27 657.97160
1 200,00000
-
12 587,06000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
49 170,89200
-
21 879,59000
-
27 291,30200
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
49 170,89200
-
21 879,59000
-
27 291,30200
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
49 170,89200
-
-
-
27 291,30200
-
-
-
810
46 450.96000
-
21 879.59000
-
24 571,37000
-
-
-
816
2 719,93200
-
-
-
2 719,93200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
69 525.79000
-
.
.
69 525,79000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
69 525,79000
-
-
-
69 525,79000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
66 049.50000
.
-
.
66 049,50000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
3 476,29000
-
.
.
3 476.29000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
.
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
.
-
-
-
-
-
-
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4 965.22700
.
.
.
4 965.22700
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 965,22700
-
-
-
4 965,22700
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
4 716.96500
.
.
.
4 716,96500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
248.26200
.
-
-
248.26200
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
.
.
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6 271 473,79100
440 503.60700
901 780,52700
1 009 413,10500
948 322.80000
969 110.80000
989 383,80000
1 012 959,15200
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6 271473,79100
440 503,60700
901 780,52700
1 009 413,10500
948 322,80000
969 110,80000
989 383,80000
1 012 959,15200
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
.
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
3 712 242,58800
367 563,77100
498 807,36000
526 094,90500
548 322.80000
569 110,80000
589 383,80000
612 959,15200
за счет средств местных бюджетов
2094,21800
2094.21800
-
-
.
-
.
-
за счет средств внебюджетных фондов
2 645,27300
.
2 645,27300
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
2554 491,71200
70 845,61800
400 327,89400
483 318.20000
400 000,00000
400 000.00000
400 000,00000
400 000,00000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
Всего
2 075 661,61980
329 237,89600
819 805,96000
919 700,30500
6 917,45880
-
.
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 075 661,61980
329 237,89600
819 805,96000
919 700,30500
6 917,45880
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 119 661,52380
256 556,00000
419 805,96000
436 382,10500
6 917,45880
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2094,21800
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
.
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
953 905,87800
70 587,67800
400 000,00000
483 318,20000
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
.
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
15 110,24000
2 100,00000
3 230,24000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 260,00000
3 390,40000
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
-
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
.
-
-
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
405 391.10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
405 391,10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
за счет средств федерального бюджета
.
.
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
405 391,10000
77 216,60000
68 816,10000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
86 452,80000
89 910,91200
за счет средств местных бюджетов
.
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
.
.
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
.
-
-
-
-
-
-
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41 877,33800
31 949,11100
9 928,22700
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41 877,33800
31 949,11100
9 928,22700
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
.
-
.
.
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
38 646,23100
31 691,17100
6 955,06000
.
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
.
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
2 645.27300
.
2 645,27300
.
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
585,83400
257,94000
327,89400
4.5
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3 550 419,38120
-
.
.
851 692,54120
879 398,00000
899 671,00000
919 657,84000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 550 419,38120
-
-
-
851 692,54120
879 398,00000
899 671,00000
919 657,84000
за счет средств федерального бюджета
.
.
.
.
.
.
.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
"
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
1 950 419,38120
.
.
.
451 692.54120
479 398,00000
499 671,00000
519 657,84000
за счет средств местных бюджетов
-
.
.
.
.
.
за счет средств внебюджетных фондов
-
.
.
-
.
за счет средств внебюджетных источников
1 600 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
400 000,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305,50000
111 597,72000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761 454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305,50000
111597,72000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
761 454,35455
114 730,69000
108 713,34186
110 528,10269
101 273,50000
107 305,50000
107 305.50000
111 597,72000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
506 557,86486
80 855.86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304.32000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
506 557,86486
80 855,86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304,32000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
506 557,86486
80 855,86300
74 670,87186
64 534,81000
66 376,00000
72 408,00000
72 408,00000
75 304,32000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
254 896.48969
33 874.82700
34 042,47000
45 993.29269
34 897.50000
34 897,50000
34 897,50000
36 293,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
254 896,48969
33 874,82700
34 042,47000
45 993,29269
34 897,50000
34 897,50000
34 897,50000
36 293,40000
за счет средств федерального бюджета
.
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
254 896.48969
33 874,82700
34 042,47000
45 993,29269
34 897,50000
34 897,50000
34 897.50000
36 293,40000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 30.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: