Основная информация
Дата опубликования: | 10 октября 2011г. |
Номер документа: | RU51000201100505 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2011 № 520/3-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» НА 2009-2014 ГОДЫ
{утратило силу - постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.11.2008 № 563-ПП/23 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 496-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 10.10.2011 № 520/3-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Цели Программы» изложить в редакции:
«Цель Программы
-
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».
1.2. Позицию «Задачи Программы» изложить в редакции:
«Задачи Программы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
-
создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта);
-
создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;
-
создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний».
1.3. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Программы
-
охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом;
-
доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии);
-
доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года;
-
число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию;
-
пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями;
-
коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом;
-
коэффициент адекватности терапии сифилиса;
-
число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия;
-
средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре;
-
число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия;
-
охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки;
-
охват пациентов обучением в школах здоровья;
-
доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;
-
доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте».
1.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 1898499,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
2009 год – 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год – 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год – 492 988,8 тыс. рублей;
2012 год – 402 962,1 тыс. рублей;
2013 год – 357383,5 тыс. рублей;
2014 год – 218283,9 тыс. рублей;
в том числе за 2009-2011 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области – 770622,7 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области – 1 127 876,7 тыс. рублей».
1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социально-
экономической
эффективности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8 процента;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;
сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;
увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента».
2. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.
Задачами Программы являются:
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
- создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта);
- создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;
- создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Программа реализуется в 2009-2014 годах.
Программа включает в себя подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)», «Вакцинопрофилактика», «Формирование здорового образа жизни», «Наркология».
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.».
3. Абзац первый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 898 499,4 тыс. рублей.».
4. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки планирования эффективности Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».
5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции:
« Приложение № 1
к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009- 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
Базовое значение 2007 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Цель. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
единица
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
единица
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета
Первичная заболеваемость сахарным диабетом
человек на 100 тыс насел.
202,0
207,8
208,5
209,0
209,5
210,0
210,5
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Смертность от туберкулеза
случаи на 100 тыс. населения
12,3
12,1
12,0
11,8
6,9
6,7
6,5
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных
процент
91,2
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I - II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет
процент
71,9
71,9
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
случаи на 100 тыс. населения
мужчины
163,1
168,0
168,0
168,0
168,0
167,0
165,0
женщины
156,0
160,0
160,0
160,0
160,0
157,0
155,0
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров:
процент
в области
34,5
35,5
35,8
36,0
36,2
36,4
36,6
в ГУЗ МОЦСМП
45,0
45,5
45,8
46,0
46,2
46,4
46,6
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога
процент
96,0
96,2
96,4
96,6
96,7
96,9
97,0
Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
единица
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент своевременности обследования больных сифилисом
единица
0,8
0,8
0,8
0,83
0,84
0,85
0,86
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
единица
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
19,6
20,0
20,3
20,5
22,0
22,2
22,5
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
23,2
23,0
22,8
22,5
21,1
21,0
20,8
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А
случаи на 100 тыс. населения
14,3
14,0
13,0
12,0
Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
Число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка
случаи
5,0
0,0
0,0
0,0
Задача 10. Создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
Задача 11. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5»
6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
«Приложение №2
к Программе
Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования, тыс. руб. , в том числе
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
-
Прочие расходы по подпрограмме
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0,0
55,0
6357,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
ВСЕГО
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Увеличение стоимости основных средств
1420,0
0,0
0,0
0,0
1420,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
ВСЕГО
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
Подпрограмма "Туберкулез"
Увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0,0
70,0
2877,0
0,0
624,5
Прочие расходы по подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
18313,0
18313,0
21060,0
ВСЕГО
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Увеличение стоимости основных средств
6604,0
1604,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
57689,5
6868,2
6350,0
8566,3
11175,0
11175,0
13555,0
ВСЕГО
64293,5
8472,2
6350,0
8566,3
16175,0
11175,0
13555,0
Подпрограмма "Онкология"
Увеличение стоимости основных средств
57064,0
25750,0
2608,0
2326,0
8480,0
1000,0
16900,0
Прочие расходы по подпрограмме
142605,3
72058,0
29453,2
25244,1
5260,0
5010,0
5580,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
18528,0
0,0
0,0
18528,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
218197,3
97808,0
32061,2
46098,1
13740,0
6010,0
22480,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
3585,0
0,0
591,9
Прочие расходы по подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
ВСЕГО
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
Подпрограмма «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»
Увеличение стоимости основных средств
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0,0
0,0
6672,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1047,1
496,0
551,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
19239,6
921,0
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
13500,0
15087,3
16725,0
ВСЕГО
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Увеличение стоимости основных средств
1185,0
0,0
0,0
1185,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1813,2
0,0
0,0
1813,2
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2998,2
0,0
0,0
2998,2
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Наркология"
Увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
Прочие расходы по подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
4720,0
ВСЕГО
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
Итого по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы
770622,7
199374,4
122006,7
132537,2
113971,1
84449,4
118283,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Подпрограмма "Туберкулез"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Онкология"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
283 000,0
0,0
0,0
193 000,0
90000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
283 000,0
0,0
0,0
193 000,0
90000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
35443,7
0,0
0,0
27443,7
8000,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
ВСЕГО
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1110395,0
50000,0
55500,0
355969,9
288991,0
272934,1
100000,0
Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1898499,4
249374,4
177506,7
492988,8
402962,1
357383,5
218283,9»
7. В подпрограмме «Туберкулез»:
7.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза».
7.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.».
7.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Туберкулез»:
7.3.1. Пункт 6.2 изложить в редакции:
«6.2.
Обеспечение продуктовыми наборами больных, находящихся на амбулаторном лечении
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2110,1
0
0
2110,1
0
0
0
областной бюджет»
7.3.2. Позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
областной бюджет, из них:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в том числе:
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
235500,0
50000,0
55500,0
130000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
1570,0
1500,0
0
70,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
55325,6
17241,0
20603,4
17481,2
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
211187,5
171190,0
18313,0
21684,5»
8. В подпрограмме «Онкология»:
8.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний».
8.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.».
8.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 501197,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 57064,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 283 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) – 18528,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 142605,3 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
8.4. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Онкология»:
8.4.1. Разделы 1-2 изложить в редакции:
«1. Оснащение ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний
1.1.
Приобретение наркозно-дыхательных аппаратов (1 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1100,0
0
0
1100,0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение набора аппликаторов для гамма-терапевтической установки"Гаммамед 12i"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2400,0
1200,0
1200,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение оборудования для иммуноцитохимической лаборатории (центрифуга, шкаф, микроскоп)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1116,0
408,0
408,0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Приобретение ультразвукового скальпеля (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1800,0
1800,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.5.
Приобретение мониторов прикроватных (2 ед.)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
540,0
240,0
0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.6.
Приобретение рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16000,0
16000
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.7.
Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1050,0
1050,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.8.
Приобретение электрохирургического аппарата в комплекте (3 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1400,0
1400,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.9.
Приобретение операционного монитора в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
700,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.10.
Приобретение операционных столов различных в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1452,0
1452,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.11.
Приобретение аппарата для проведения фотодинамической терапии злокачественных новообразований и определения распространенности опухолевого процесса
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.12.
Приобретение комплекта запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
областной бюджет
1.13.
Приобретение портативных пульсоксиметров (8 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
128,0
0
0
128,0
0
0
0
областной бюджет
1.14.
Приобретение обогревателей инфузионных сред проточных (5 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
127,5
0
0
127,5
0
0
0
областной бюджет
1.15.
Приобретение отсасывателей медицинских вакуумных (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
160,5
0
0
160,5
0
0
0
областной бюджет
1.16.
Приобретение аппаратов для быстрого размораживания плазмы (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
210,0
0
0
210,0
0
0
0
областной бюджет
1.17.
Приобретение систем планирования для радиологического оборудования лучевой терапии
2012,2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16400,0
0
0
0
1400,0
0
15000,0
1.18.
Приобретение медицинского оборудования для выполнения операционных пособий и ведения послеоперационного периода
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5000,0
0
0
0
5000,0
0
0
1.19.
Приобретение оборудования для обеспечения деятельности службы радиационного контроля
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1200,0
0
0
0
0
0
1200,0
1.20.
Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарственных препаратов
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
180,0
0
0
0
180,0
0
0
1.21.
Приобретение оборудования, необходимого для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1900,0
0
0
0
1900,0
0
0
1.22.
Приобретение оборудования для рентгенрадиологического отдела
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
0
0
0
0
0
700,0
Итого по п.1
57064,0
25750,0
2608,0
2326,0
8480,0
1000,0
16900,0
2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
2.1.
Приобретение электрохирургического аппарата
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
640,0
0
0
640,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение мобильного видеоэндоскопического комплекса
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
1515,0
0
0
1515,0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение цифрового маммографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
7000,0
0
0
7000,0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение эндоскопической операционной стойки (гинекологическая, хирургическая, урологическая)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6373,0
0
0
6373,0
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение переносного цифрового флюорографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
3000,0
0
0
3000,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
18528,0
0
0
18528,0
0
0
0»
8.4.2. Позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480
областной бюджет, из них:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000,0
90000
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
218197,3
97808
32061,2
46098,1
13740
6010,0
22480,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
193000,0
0
0
193000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
30684,0
25750
2608,0
2326,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
18528,0
0
0
18528,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
126755,3
72058,0
29453,2
25244,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные работы (услуги)
0
0
0
иные мероприятия
132230,0
103740
6010,0
22480,0»
9. В подпрограмме «Психические расстройства»:
9.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний».
9.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний.».
9.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
областной бюджет, из них:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
35443,7
0
0
27443,7
8000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
9962,0
0
0
9962,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
3514,0
1271,0
52,0
2191,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
109887,2
41230,7
29226,8
39429,7
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
83022,9
34073,0
22488,0
26461,9»
10. В подпрограмме «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:
10.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)».
10.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта).».
10.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
областной бюджет, из них:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
19239,6
921
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
10007,9
0
0
10007,9
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
4363
425
3053,0
885,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
1047,1
496
551,1
0
0
0
0»
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
421082,6
44551
273284,1
103247,5»
11. В подпрограмме «Сахарный диабет»:
11.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета».
11.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета.».
11.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет»позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего по Подпрограмме, в т.ч.:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
областной бюджет, из них:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
увеличение стоимости основных средств
354,0
299,0
0
55,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
6316,8
2406,5
2590,0
1320,3
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
9577,0
7367,0
1010,0
1200,0»
12. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:
12.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции».
12.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.».
12.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
64293,5
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
областной бюджет, из них:
64293,5
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
увеличение стоимости основных средств
1604
1604
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
21784,5
6868,2
6350
8566,3
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
40905
16175
11175
13555»
13. В подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»:
13.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем».
13.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.».
13.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
областной бюджет, из них:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
17896,1
6178,0
6606,0
5112,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
иные мероприятия
20062,2
7336,1
5916,1
6810,0»
14. В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:
14.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов».
14.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов.».
14.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
областной бюджет, из них:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
увеличение стоимости основных средств
2450,0
2450,0
0
0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0
0
450,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
38917
12747,0
15230,0
10940,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
45362,3
13550,0
15087,3
16725,0»
15. В подпрограмме «Наркология»:
15.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ».
15.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ.».
15.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Наркология» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
15200,0
0
0
0
4980,0
4100,0
6120,0
областной бюджет, из них:
15200,0
0
0
0
4980,0
4100,0
6120,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
0
0
0
0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
15200,0
4980,0
4100,0
6120,0»
16. В подпрограмме «Вакцинопрофилактика»:
16.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций».
16.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций.».
17. В подпрограмме «Формирование здорового образа жизни»:
17.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний».
17.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.».
____________________________________________
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2011 № 520/3-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» НА 2009-2014 ГОДЫ
{утратило силу - постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.11.2008 № 563-ПП/23 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 496-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 10.10.2011 № 520/3-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Цели Программы» изложить в редакции:
«Цель Программы
-
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».
1.2. Позицию «Задачи Программы» изложить в редакции:
«Задачи Программы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
-
создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта);
-
создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;
-
создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний».
1.3. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Программы
-
охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом;
-
доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии);
-
доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года;
-
число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию;
-
пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями;
-
коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом;
-
коэффициент адекватности терапии сифилиса;
-
число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия;
-
средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре;
-
число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия;
-
охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки;
-
охват пациентов обучением в школах здоровья;
-
доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;
-
доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте».
1.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 1898499,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
2009 год – 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год – 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год – 492 988,8 тыс. рублей;
2012 год – 402 962,1 тыс. рублей;
2013 год – 357383,5 тыс. рублей;
2014 год – 218283,9 тыс. рублей;
в том числе за 2009-2011 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области – 770622,7 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области – 1 127 876,7 тыс. рублей».
1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социально-
экономической
эффективности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8 процента;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;
сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;
увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента».
2. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.
Задачами Программы являются:
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
- создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта);
- создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;
- создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Программа реализуется в 2009-2014 годах.
Программа включает в себя подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)», «Вакцинопрофилактика», «Формирование здорового образа жизни», «Наркология».
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.».
3. Абзац первый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 898 499,4 тыс. рублей.».
4. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки планирования эффективности Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».
5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции:
« Приложение № 1
к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009- 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
Базовое значение 2007 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Цель. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
единица
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
единица
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета
Первичная заболеваемость сахарным диабетом
человек на 100 тыс насел.
202,0
207,8
208,5
209,0
209,5
210,0
210,5
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Смертность от туберкулеза
случаи на 100 тыс. населения
12,3
12,1
12,0
11,8
6,9
6,7
6,5
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных
процент
91,2
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I - II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет
процент
71,9
71,9
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
случаи на 100 тыс. населения
мужчины
163,1
168,0
168,0
168,0
168,0
167,0
165,0
женщины
156,0
160,0
160,0
160,0
160,0
157,0
155,0
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров:
процент
в области
34,5
35,5
35,8
36,0
36,2
36,4
36,6
в ГУЗ МОЦСМП
45,0
45,5
45,8
46,0
46,2
46,4
46,6
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога
процент
96,0
96,2
96,4
96,6
96,7
96,9
97,0
Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
единица
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент своевременности обследования больных сифилисом
единица
0,8
0,8
0,8
0,83
0,84
0,85
0,86
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
единица
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
19,6
20,0
20,3
20,5
22,0
22,2
22,5
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
23,2
23,0
22,8
22,5
21,1
21,0
20,8
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А
случаи на 100 тыс. населения
14,3
14,0
13,0
12,0
Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
Число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка
случаи
5,0
0,0
0,0
0,0
Задача 10. Создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
Задача 11. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5»
6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
«Приложение №2
к Программе
Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования, тыс. руб. , в том числе
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
-
Прочие расходы по подпрограмме
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0,0
55,0
6357,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
ВСЕГО
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Увеличение стоимости основных средств
1420,0
0,0
0,0
0,0
1420,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
ВСЕГО
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
Подпрограмма "Туберкулез"
Увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0,0
70,0
2877,0
0,0
624,5
Прочие расходы по подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
18313,0
18313,0
21060,0
ВСЕГО
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Увеличение стоимости основных средств
6604,0
1604,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
57689,5
6868,2
6350,0
8566,3
11175,0
11175,0
13555,0
ВСЕГО
64293,5
8472,2
6350,0
8566,3
16175,0
11175,0
13555,0
Подпрограмма "Онкология"
Увеличение стоимости основных средств
57064,0
25750,0
2608,0
2326,0
8480,0
1000,0
16900,0
Прочие расходы по подпрограмме
142605,3
72058,0
29453,2
25244,1
5260,0
5010,0
5580,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
18528,0
0,0
0,0
18528,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
218197,3
97808,0
32061,2
46098,1
13740,0
6010,0
22480,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
3585,0
0,0
591,9
Прочие расходы по подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
ВСЕГО
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
Подпрограмма «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»
Увеличение стоимости основных средств
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0,0
0,0
6672,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1047,1
496,0
551,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
19239,6
921,0
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
13500,0
15087,3
16725,0
ВСЕГО
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Увеличение стоимости основных средств
1185,0
0,0
0,0
1185,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1813,2
0,0
0,0
1813,2
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2998,2
0,0
0,0
2998,2
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Наркология"
Увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
Прочие расходы по подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
4720,0
ВСЕГО
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
Итого по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы
770622,7
199374,4
122006,7
132537,2
113971,1
84449,4
118283,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Подпрограмма "Туберкулез"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Онкология"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
283 000,0
0,0
0,0
193 000,0
90000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
283 000,0
0,0
0,0
193 000,0
90000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
35443,7
0,0
0,0
27443,7
8000,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
ВСЕГО
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1110395,0
50000,0
55500,0
355969,9
288991,0
272934,1
100000,0
Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1898499,4
249374,4
177506,7
492988,8
402962,1
357383,5
218283,9»
7. В подпрограмме «Туберкулез»:
7.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза».
7.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.».
7.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Туберкулез»:
7.3.1. Пункт 6.2 изложить в редакции:
«6.2.
Обеспечение продуктовыми наборами больных, находящихся на амбулаторном лечении
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2110,1
0
0
2110,1
0
0
0
областной бюджет»
7.3.2. Позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
областной бюджет, из них:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в том числе:
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
235500,0
50000,0
55500,0
130000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
1570,0
1500,0
0
70,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
55325,6
17241,0
20603,4
17481,2
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
211187,5
171190,0
18313,0
21684,5»
8. В подпрограмме «Онкология»:
8.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний».
8.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.».
8.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 501197,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 57064,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 283 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) – 18528,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 142605,3 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
8.4. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Онкология»:
8.4.1. Разделы 1-2 изложить в редакции:
«1. Оснащение ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний
1.1.
Приобретение наркозно-дыхательных аппаратов (1 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1100,0
0
0
1100,0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение набора аппликаторов для гамма-терапевтической установки"Гаммамед 12i"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2400,0
1200,0
1200,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение оборудования для иммуноцитохимической лаборатории (центрифуга, шкаф, микроскоп)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1116,0
408,0
408,0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Приобретение ультразвукового скальпеля (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1800,0
1800,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.5.
Приобретение мониторов прикроватных (2 ед.)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
540,0
240,0
0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.6.
Приобретение рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16000,0
16000
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.7.
Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1050,0
1050,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.8.
Приобретение электрохирургического аппарата в комплекте (3 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1400,0
1400,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.9.
Приобретение операционного монитора в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
700,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.10.
Приобретение операционных столов различных в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1452,0
1452,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.11.
Приобретение аппарата для проведения фотодинамической терапии злокачественных новообразований и определения распространенности опухолевого процесса
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.12.
Приобретение комплекта запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
областной бюджет
1.13.
Приобретение портативных пульсоксиметров (8 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
128,0
0
0
128,0
0
0
0
областной бюджет
1.14.
Приобретение обогревателей инфузионных сред проточных (5 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
127,5
0
0
127,5
0
0
0
областной бюджет
1.15.
Приобретение отсасывателей медицинских вакуумных (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
160,5
0
0
160,5
0
0
0
областной бюджет
1.16.
Приобретение аппаратов для быстрого размораживания плазмы (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
210,0
0
0
210,0
0
0
0
областной бюджет
1.17.
Приобретение систем планирования для радиологического оборудования лучевой терапии
2012,2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16400,0
0
0
0
1400,0
0
15000,0
1.18.
Приобретение медицинского оборудования для выполнения операционных пособий и ведения послеоперационного периода
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5000,0
0
0
0
5000,0
0
0
1.19.
Приобретение оборудования для обеспечения деятельности службы радиационного контроля
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1200,0
0
0
0
0
0
1200,0
1.20.
Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарственных препаратов
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
180,0
0
0
0
180,0
0
0
1.21.
Приобретение оборудования, необходимого для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1900,0
0
0
0
1900,0
0
0
1.22.
Приобретение оборудования для рентгенрадиологического отдела
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
0
0
0
0
0
700,0
Итого по п.1
57064,0
25750,0
2608,0
2326,0
8480,0
1000,0
16900,0
2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
2.1.
Приобретение электрохирургического аппарата
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
640,0
0
0
640,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение мобильного видеоэндоскопического комплекса
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
1515,0
0
0
1515,0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение цифрового маммографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
7000,0
0
0
7000,0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение эндоскопической операционной стойки (гинекологическая, хирургическая, урологическая)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6373,0
0
0
6373,0
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение переносного цифрового флюорографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
3000,0
0
0
3000,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
18528,0
0
0
18528,0
0
0
0»
8.4.2. Позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480
областной бюджет, из них:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000,0
90000
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
218197,3
97808
32061,2
46098,1
13740
6010,0
22480,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
193000,0
0
0
193000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
30684,0
25750
2608,0
2326,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
18528,0
0
0
18528,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
126755,3
72058,0
29453,2
25244,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные работы (услуги)
0
0
0
иные мероприятия
132230,0
103740
6010,0
22480,0»
9. В подпрограмме «Психические расстройства»:
9.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний».
9.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний.».
9.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
областной бюджет, из них:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
35443,7
0
0
27443,7
8000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
9962,0
0
0
9962,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
3514,0
1271,0
52,0
2191,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
109887,2
41230,7
29226,8
39429,7
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
83022,9
34073,0
22488,0
26461,9»
10. В подпрограмме «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:
10.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)».
10.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта).».
10.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
областной бюджет, из них:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
19239,6
921
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
10007,9
0
0
10007,9
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
4363
425
3053,0
885,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
1047,1
496
551,1
0
0
0
0»
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
421082,6
44551
273284,1
103247,5»
11. В подпрограмме «Сахарный диабет»:
11.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета».
11.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета.».
11.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет»позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего по Подпрограмме, в т.ч.:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
областной бюджет, из них:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
увеличение стоимости основных средств
354,0
299,0
0
55,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
6316,8
2406,5
2590,0
1320,3
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
9577,0
7367,0
1010,0
1200,0»
12. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:
12.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции».
12.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.».
12.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
64293,5
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
областной бюджет, из них:
64293,5
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
увеличение стоимости основных средств
1604
1604
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
21784,5
6868,2
6350
8566,3
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
40905
16175
11175
13555»
13. В подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»:
13.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем».
13.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.».
13.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
областной бюджет, из них:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
17896,1
6178,0
6606,0
5112,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
иные мероприятия
20062,2
7336,1
5916,1
6810,0»
14. В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:
14.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов».
14.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов.».
14.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
областной бюджет, из них:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
увеличение стоимости основных средств
2450,0
2450,0
0
0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0
0
450,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
38917
12747,0
15230,0
10940,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
45362,3
13550,0
15087,3
16725,0»
15. В подпрограмме «Наркология»:
15.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ».
15.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ.».
15.3. В Перечне программных мероприятий подпрограммы «Наркология» позицию «Всего» изложить в редакции:
«Всего, в т.ч.:
15200,0
0
0
0
4980,0
4100,0
6120,0
областной бюджет, из них:
15200,0
0
0
0
4980,0
4100,0
6120,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
0
0
0
0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
0
иные мероприятия
15200,0
4980,0
4100,0
6120,0»
16. В подпрограмме «Вакцинопрофилактика»:
16.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций».
16.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций.».
17. В подпрограмме «Формирование здорового образа жизни»:
17.1. В паспорте подпрограммы позицию «Цель Подпрограммы» изложить в редакции:
«Цель Подпрограммы
-
создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний».
17.2. Абзац первый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.».
____________________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 207-208 от 28.10.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080), 140.010.140 Иные вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: