Основная информация

Дата опубликования: 10 декабря 2010г.
Номер документа: RU42000201001036
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

1

КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2010  №549

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области   постановляет:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009   № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009 № 552, от 21.06.2010 № 254) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013».

1.2. Изложить долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Приложение

к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области

от 10 декабря 2010 г. № 549

Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы

Паспорт

долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008 – 2013 годы

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее –  Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке Программы

Распоряжение  Губернатора Кемеровской области  от 01.06.2007 № 116-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы» (в редакции распоряжений  Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №113-рг, от 23.10.2009 №186-рг, от 01.11.2010 №181-рг)

Государственный заказчик  Программы

Коллегия Администрации Кемеровской области

Директор Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области

Сергеев Алексей Станиславович

Основной разработчик Программы

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской  области

Цели  Программы

Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения  социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей

Задачи Программы

  Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвали­фицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

  укрепление  материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

  улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;

  обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;

  развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;

  формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни

Срок реализации Программы

2008 – 2013 годы

Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)

Подпрограммы:

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;

«Вакцинопрофилактика»;

«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;

«Развитие первичной медицинской помощи»;

«Лекарственное обеспечение»;

«Техническое перевооружение здравоохранения»;

«Здоровое  поколение»;

«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;

«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;

«Оказание  мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;

«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;

«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;

«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;

«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;

«Подготовка специалистов здравоохранения»;

«Телемедицина»;

«Утилизация медицинских отходов»;

«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;

«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области»

Основной исполнитель Программы

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на                 2008-2013 годы 7616,4551 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1893,353 млн. рублей;

2010 год – 1768,9191 млн. рублей;

2011 год – 716,1 млн. рублей;

2012 год – 658,1 млн. рублей;

2013 год – 658,1 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –             2856,1201 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 490,023 млн. рублей;

2010 год – 500,2841 млн. рублей;

2011 год – 428,0 млн. рублей;

2012 год – 370,0 млн. рублей;

2013 год – 370,0 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –               3181,58 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1034,52 млн. рублей;

2011 год – 113,0 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы –                    1324,455 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 170,115 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы –                      254,3 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 64,0 млн. рублей;

2011 год – 20,9 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей

2013 год – 20,9 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты Программы

Медицинский эффект:

повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;

повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;

снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;

снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;

снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;

снижение общей смертности  населения.

Экономический эффект - снижение затрат на медицинскую помощь.

Социальный эффект:

улучшение качества жизни больных;

повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов

Организация контроля за выполнением Программы

Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:

снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несёт особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;

совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;

повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.

Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по следующим основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»:

сахарный диабет;

туберкулез;

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

злокачественные новообразования;

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;

вирусные гепатиты;

психические расстройства и расстройства поведения;

болезни системы кровообращения.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:

масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики,  лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;

потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.

Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)», в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.

Программа состоит из 19 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2008 год составил 127,4 случая на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза по Кемеровской области практически в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с    недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза. 

Следующая проблема – это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины и здоровья населения. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу. 

В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения,   травм   и   отравлений   и   составили в 2008 году           19,6 случая на 100 тысяч населения (в 2007 году – 217). Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных  радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению первичного выхода на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, снижению смертности населения от злокачественных новообразований на 3 процента.

Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Показатель первичного выхода на инвалидность по этому заболеванию в 2007 году составил 55,2 случая на 10 тысяч населения. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.

Благодаря реализации подпрограммы в 2008 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами,  что снизило количество осложнений этого заболевания на 1,9 процента. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в свою очередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений на 5 процентов, снизить первичный выход на инвалидность работающих граждан на               8 процентов, повысить качество жизни этих больных.

К группе социально значимых болезней относится и сифилис. За последние 5 лет (2004–2008 годы) заболеваемость населения сифилисом снизилась в целом в 1,1 раза, в том числе среди детей – в 1,1 раза. Вместе с тем ее уровень остается высоким. Интенсивный показатель в 2008 году составил 108,1 случая заболевания на 100 тысяч населения. 

Несмотря на увеличение охвата беременных обследованием на сифилис и проводимым при необходимости превентивным лечением, ежегодно регистрируются случаи врожденного сифилиса, хотя по сравнению с 2004 годом их количество уменьшилось в 2 раза, с 10 до 5 случаев.

Инфекции, передающиеся половым путем, оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.

Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Несмотря на значительное снижение заболеваемости гепатитом В за последние 3 года, ее уровень остается высоким и составил в 2008 году               12 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость гепатитом С                             с 2005 года по 2008 год уменьшилась на 12 процентов. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.

Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2008 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 102,7 случая на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией Кемеровская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе. В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области. Высокий уровень заболеваемости привел к выявлению инфицированных лиц среди доноров. В 2008 году среди доноров выявлено  37 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в 2007 году - 69 человек). В связи с этим возникла проблема обеспечения эпидемиологической безопасности при переливании крови и ее компонентов. С этой целью необходимо широкое внедрение новых технологий, в том числе использование карантинизации донорской крови, которые требуют дополнительного финансирования.

Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять                ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.

Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. Только за 2008 год уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кемеровской области составил 803,7 случая на  100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.

Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность на 8 процентов, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 10 процентов, снизить обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе на 1,5 процента, снизить общую смертность населения на 2,5 процента.

В рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика» будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.

Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.

Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.

В рамках подпрограммы «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи» планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх Программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.

Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимо проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи» предусматривает дополнительное финансирование на проведение мониторинга мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимых мероприятий, их результативность и, при необходимости, вносить коррективы в них, устранять недостатки. Повысится профессионализм медицинских работников. Учреждения освоят современные медицинские технологии. Выполнение указанной подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной  поддержки медицинских работников первичного медицинского звена (участковых врачей, медсестер) при проведении работы на участках.

В рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение»  осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.

Реализация подпрограммы «Техническое перевооружение здравоохранения» позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области. 

За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая                     на 1000 родившихся живыми  в 2006 году до 8,6 случая в 2008 году (показатель соответствует уровню среднероссийского). Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Средний показатель первичной детской инвалидности за последние три года составляет в среднем  25,2 случая на 10 тысяч детского населения.

Реализация подпрограммы «Здоровое поколение» крайне необходима.

Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий.

Решают вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.

Обеспечивают приобретение для учреждений, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь детям, современного лечебно-диагностического оборудования, реактивов, лекарственных препаратов, повышающих адаптационно-компенсаторные возможности организма ребенка. За счет средств подпрограммы предусматривается внедрение телемедицинских технологий для проведения семинаров и консультаций; обеспечение школьных образовательных учреждений продуктами питания с лечебно-профилактическими свойствами; проведение комплекса оздоровительных мероприятий для детей; улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений системы здравоохранения.

Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов,  улучшить качество жизни детей-инвалидов.      

Одной из основных задач сегодняшнего здравоохранения является продление периода физической активности у граждан старшего поколения, снижение смертности от соматических заболеваний. Актуальным является дальнейшее развитие медико-социальной службы, стационаров на дому при поликлиниках, дальнейшего развития госпитальных отделений для ветеранов войн в муниципальных учреждениях здравоохранения, сети губернских аптек, льготного лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов. Решить поставленную задачу позволит реализация подпрограммы «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения», в рамках которой необходимо дальнейшее финансирование учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения.

Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь) организовано  в 1999 году как учреждение по оказанию медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения в Кемеровской области. Финансирование госпиталя из средств областного бюджета является гарантией стабильной работы учреждения.

Реализация подпрограммы «Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области» позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении, реабилитации различных категорий населения: работающих граждан, детей-подростков, ветеранов войн и т.д. По данным анализа, проведенного за предыдущие 5 лет, средняя потребность в санаторно-курортном лечении в целом по Кемеровской области составляет примерно 60 тысяч человек в год. Планируется дополнительное привлечение средств из различных источников.

Исполнение подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений» предусматривает меры социальной поддержки выпускников высших и средних профессиональных образовательных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здравоохранения сельской местности, рабочих поселков в виде выплаты единовременного пособия. Это позволит укомплектовать сельское здравоохранение медицинскими кадрами.

В рамках подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» предусмотрено дальнейшее развитие ведущего медицинского учреждения Кемеровской области – государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница» (далее – больница).

Социально-экономический кризис 90-х годов серьезно отразился на темпах развития больницы, состоянии основных фондов и, как следствие, на качестве оказания медицинской помощи. В результате принимаемых мер, больница получила новые импульсы развития. В течение 2001–2008 годов на строительство и реконструкцию были освоены средства в размере               371266,9 тысячи рублей, на приобретение оборудования – 354944,4  тысячи рублей.

В результате были капитально отремонтированы консультативная поликлиника, корпус №5, выполнены капитальные ремонты части помещений корпусов №1, 2, вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций. Были организованы и открыты новые структурные подразделения, внедрены лечебные и диагностические технологии, возобновлены направления деятельности, утраченные в 90-е годы.

Вместе с тем основные фонды больницы морально и физически устарели и не соответствуют уровню крупного многопрофильного клинического стационара. Инфраструктура нарушена длительным существованием незавершенного строительства. Общий дефицит площадей затрудняет интенсификацию стационарной помощи. Недостаточно технологическое обеспечение лечебно-диагностического процесса. Действующие механизмы финансирования не адаптированы для выполнения специфических задач больницы.

Преодоление сложившихся тенденций требует проведения комплекса мероприятий в рамках программы по развитию материальной базы, структурной перестройки больницы, организации ряда подразделений.

Программные мероприятия по развитию больницы предусматривают комплексное решение всех ее проблем. В их числе укрепление материальной базы – капитальный ремонт и реконструкция больничных корпусов, замена устаревших инженерных коммуникаций, замена старого и приобретение нового технологического оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность больницы, создание соответствующих санитарным требованиям внутренних и внешних рекреационных зон для больных, включая полное обновление благоустройства территории больницы.

Медицинская составляющая подпрограммы развития больницы предусматривает переоборудование действующих функциональных подразделений больницы – операционных залов, манипуляционных, стерилизационных, лабораторных и других.

Неотъемлемой частью программных мероприятий является обновление устаревшего и приобретение нового медицинского оборудования современного поколения, позволяющего проводить диагностику и лечение на уровне мировых стандартов – ангиографическое оборудование для рентгенхирургии, магниторезонансный и спиральный компьютерный томографы, установки для контактной литотрипсии и нефролитолапаксации, эндохирургическое оборудование с видеокомплексами, эндоволоконная оптика, операционное и реанимационное оборудование, операционные микроскопы, лабораторное аналитическое оборудование, реанимобили для выездной работы и многое другое, что отражено в программных мероприятиях.

Организация специализированных центров интенсивных медицинских технологий на базе больницы позволит обеспечить население отдельными видами амбулаторной и стационарной специализированной помощи, вырабатывать единую политику в подготовке кадров, внедрении единых стандартов медицинских технологий, наиболее эффективно использовать специализированные койки областной больницы для интенсивного лечения, обеспечить преемственность в тактике ведения больных на этапах долечивания. В больнице широко начнут выполняться высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Реализация подпрограммы в полном объеме выведет больницу в число лечебных учреждений, соответствующих международным стандартам.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях» разработана с использованием  системного подхода к достижению целей, задач и приоритетов в развитии здравоохранения Кемеровской области и ориентирована на инновационные клинико-организационные технологии оказания специализированной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Сложившаяся к настоящему времени в Кемеровской области демографическая ситуация, характеризующаяся низкой продолжительностью жизни населения, связанная, в первую очередь, со сверхсмертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диктует потребность в повышении эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особую роль в улучшении демографических процессов должна занимать сформированная на современном уровне кардиологическая служба.

До настоящего времени модель единой кардиологической службы получила полномасштабную реализацию только в областном центре и требует дальнейшего распространения в других муниципальных образованиях.

Эффективность дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, проводимой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (аортокоронарное шунтирование, чрезкожная коронарная ангиопластика), зависит от качества, своевременности и адекватности восстановительного, санаторного лечения и лекарственного обеспечения (на амбулаторном этапе). Существующая сегодня материально-техническая база центра санаторно-восстановительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» не справляется с возрастающими объемами, целесообразно её расширение.

Наряду с проблемой острых форм ишемической болезни сердца чрезвычайно актуальной является проблема острых нарушений мозгового кровообращения в связи с их лидирующими позициями среди причин смерти населения, в том числе у лиц трудоспособного возраста.

Одной из причин высокой распространенности  заболеваний сосудов и смертности от них следует рассматривать низкий уровень профилактики, неадекватное и несвоевременное их лечение. Эффективность профилактики зависит от работы органов здравоохранения и от активного участия в этой деятельности самих пациентов и общества.

Реализация подпрограммы позволит и в дальнейшем осуществлять разработки высокоэффективных технологий оперативных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в том числе малоинвазивных); разработку и внедрение высокоинформативных диагностических методов и восстановительных технологий; разработку, апробацию и клиническое применение биологических протезов клапанов сердца и сосудов и другие. Опыт фундаментальных исследований в создании имплантатов на основе биологических тканей, который накоплен в МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», позволяет проводить серьезные прикладные исследования в области тканевой инженерии и занять лидирующие позиции в Сибирском  федеральном округе по данному научному направлению. Для ликвидации отставания в области нано- и клеточных технологий – одного из самых перспективных направлений современной медицинской науки, входящих в список приоритетных научных направлений Российской академии медицинских наук, необходимы собственные фундаментальные разработки с использованием экспериментальных методов, что повысит конкурентоспособность отечественных клеточных препаратов по отношению к дорогостоящим импортным.

Применение современных методов лечения гематологических заболеваний привело к дефициту тромбомассы, получаемой методом прерывистого тромбоцитофереза. С 2004 года потребление тромбоцитарной массы в Кемеровской области ежегодно увеличивается.

Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным» позволит снизить риск развития посттрансфузионных осложнений, как иммунных, так и инфекционных, на         30 процентов.

Основанием для разработки подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» явилась федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.99 №1098, и решение Совета безопасности Российской Федерации от 29.12.2001.

Необходимость совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций обусловлена прежде всего тем, что Кемеровская область относится к регионам высокого риска возникновения техногенных катастроф.

На территории Кемеровской области находятся 18 химически опасных городов и населенных пунктов, в которых расположены 76 химически опасных объектов экономики, использующих в своей деятельности аварийно-опасные химические вещества, 227 взрывоопасных и пожароопасных объектов, 79 складов взрывоопасных веществ промышленного назначения.

В зоне с сейсмичностью 6-8 баллов по шкале Рихтера находятся                65 населенных пунктов с численностью населения 1756,5 тысячи человек, крупнейшие объекты промышленности и энергетики, угледобывающие шахты и обогатительные фабрики.

Города Кемерово и Новокузнецк являются крупными транспортными узлами. По территории Кемеровской области проходят автомобильные и железные дороги федерального значения, 8 крупных нефте- и газо-трубопроводов.

Специфическим для Кемеровской области источником катастроф являются угольные шахты с их огромными запасами высококачественных, но насыщенных взрывоопасным метаном углей.

Кроме того, реальную угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Кемеровской области может создать терроризм.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с ликвидаций медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций, связана:

с масштабностью, сложностью и многообразием проблем, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных с конкретными целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями;

с необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;

с потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений.

Важным фактором, формирующим здоровье населения Кемеровской области, является эффективность функционирования системы здравоохранения, которая во многом определяется кадровой политикой. В здравоохранении Кемеровской области ощущается явная нехватка медицинских кадров. Укомплектованность медицинских учреждений физическими лицами на 10 тысяч населения составляет: врачи –                          56,3 процента, средние медицинские работники – 67,9 процента. 

Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный – в низком удельном весе врачей первичного звена, с одной стороны, и нехватке специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.

Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы «Подготовка специалистов здравоохранения».

В программные мероприятия включено последипломное обучение в клинической ординатуре и интернатуре врачей по отдельным узким специальностям.

В качестве второго обеспечивающего компонента кадровой эффективности в здравоохранении программные мероприятия предусматривают подготовку управленческих кадров. В условиях рыночной экономики профессиональная подготовка к организационно-управленческой, планово-экономической, аналитической и предпринимательской деятельности становится обязательным атрибутом успешного руководителя. 

В целях подготовки кадрового резерва организаторов здравоохранения в рамках Программы предусматривается клиническая ординатура и первичная профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в количестве       80 человек. Программа подготовки включает изучение основ бухгалтерского учета, экономики предприятия, анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта управления, инвестиционного, инновационного, финансового менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования и других дисциплин, не входящих в образовательные стандарты врачебных специальностей. 

Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:

сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;

устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью;

повысить эффективность функционирования региональной системы здравоохранения за счет применения научного подхода к управлению, эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения.

Целью подпрограммы «Телемедицина» является оказание доступной высококвалифицированной медицинской помощи населению Кемеровской области путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе электронных (цифровых) операционных залов, электронных (цифровых) диагностических и лечебных кабинетов врачей различных специальностей и передвижных телемедицинских установок.

В настоящее время одной из существенных является проблема утилизации медицинских отходов. В рамках подпрограммы «Утилизация медицинских отходов» планируется оснащение крупных лечебно-профилактических учреждений современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции медицинских отходов классов Б и В. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия в лечебно-профилактических учреждениях по организации сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов Б и В, что, в свою очередь, позволит улучшить эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе.

Одним из последних направлений развития сферы здравоохранения является  принятие мер, направленных на укрепление здоровья населения за счет пропаганды здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.

Для этих целей предусмотрена подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака», в рамках которой осуществляется обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающее помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, внедрение современных медико-профилактических технологий в деятельность специально создаваемых центров здоровья и обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам профилактики заболеваний.

Подпрограмма «Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области» предназначена для разработки сетевой компьютерной программы и создания электронной базы хранения медицинской информации о гражданах, обратившихся за медицинской помощью.

2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы – укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных технологий;

укрепить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми  заболеваниями;

обеспечить доступность медицинской помощи контингенту особого  внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам;

усовершенствовать работу ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;

сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.

3. Система программных мероприятий             

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;

«Вакцинопрофилактика»;

«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;

«Развитие первичной медицинской помощи»;

«Лекарственное обеспечение»;

«Техническое перевооружение здравоохранения»;

«Здоровое  поколение»;

«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;

«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;

«Оказание  мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;

«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;

«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;

«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;

«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;

«Подготовка специалистов здравоохранения»;

«Телемедицина»;

«Утилизация медицинских отходов»;

«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;

«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области».

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7616,4551 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1893,353 млн. рублей;

2010 год – 1768,9191 млн. рублей;

2011 год – 716,1 млн. рублей;

2012 год – 658,1 млн. рублей;

2013 год – 658,1 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –  2856,1201 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 490,023 млн. рублей;

2010 год – 500,2841 млн. рублей;

2011 год – 428,0 млн. рублей;

2012 год – 370,0 млн. рублей;

2013 год – 370,0 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –  3181,58 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1034,52 млн. рублей;

2011 год – 113,0 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1324,455 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 170,115 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 254,3 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 64,0 млн. рублей;

2011 год – 20,9 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей

2013 год – 20,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Медицинский эффект:

повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;

повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;

снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;

снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;

снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;

снижение общей смертности  населения.

Экономический эффект:

рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;

снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и случаях и, следовательно, выплат по социальному страхованию;

рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения;

повышение эффективности функционирования организаций здравоохранения за счет применения современных управленческих технологий.

Социальный эффект:

улучшение качества жизни жителей области;

повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов;

повышение качества организации системы распределения выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 формам.

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                         от 26.09.2008 № 415.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия



п/п

Наименование подпрограмм,

программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного

мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

област-ной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной

основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

             

7616,4551

2856,1201

2856,1201

-

-

3181,58

1324,455

254,3

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1893,353

490,023

490,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

1768,9191

500,2841

500,2841

-

-

1034,52

170,115

64,0

2011 год

716,1

428,0

428,0

-

-

113,0

154,2

20,9

2012 год

658,1

370,0

370,0

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

658,1

370,0

370,0

-

-

113,0

154,2

20,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»

2008-2013 годы

1120,03

430,37

430,37

-

-

444,48

219,57

25,61

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

154,27

43,27

43,27

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

217,78

96,58

96,58

-

-

74,0

40,9

6,3

2012 год

199,1

77,9

77,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

199,1

77,9

77,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

225,08

70,71

70,71

-

-

59,7

91,32

3,35

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

40,3

10,0

10,0

-

-

14,0

15,6

0,7

на 2,1%

2011 год

45,68

13,48

13,48

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

31,25

4,5

4,5

-

-

2,8

14,4

9,55

Органы местного самоуправления

(по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

1,9

0,0

0,0

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,4%

2011 год

6,0

0,1

0,1

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

1.2.1.

Проведение профи-лактических меро-приятий

2008-2013 годы

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,05

0,05

ОМС

Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 47

2009 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,05

до 48

2010 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 50

2011 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2012 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2013 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.2.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)

2008-2013 годы

30,15

4,5

4,5

-

-

2,8

13,35

9,5

ДОЗН

Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,5

до 220,0

2009 год

5,35

0,0

0,0

-

-

0,0

5,35

0,0

до 210,0

2010 год

1,7

0,0

0,0

-

-

0,7

1,0

0,0

до 205,0

2011 год

5,8

0,1

0,1

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2012 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2013 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом.

Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами

2008-2013 годы

448,16

222,56

222,56

-

-

202,0

20,2

3,4

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

до 160,0

2009 год

54,1

3,5

3,58

-

-

4,8

2,5

0,1

до 150,0

2010 год

66,2

25,0

25,0

-

-

37,0

3,5

0,7

до 145,0

2011 год

93,9

50,5

50,5

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2012 год

73,4

30,0

30,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2013 год

73,4

30,0

30,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008-2013 годы

181,08

16,02

16,02

-

-

125,7

30,3

9,06

ОМС

Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получа-ющих антирет-ровирусные пре-параты:

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27,0

4,7

1,5

30%

2009 год

64,8

1,24

1,24

-

-

60,0

3,5

0,06

40%

2010 год

17,47

1,07

1,07

-

-

9,3

5,3

1,8

45%

2011 год

18,6

1,3

1,3

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2012 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2013 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения

2008-2013 годы

70,495

6,96

6,96

-

-

46,8

13,4

3,335

ОМС

Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2,0

0,5

2009 год

30,185

0,65

0,65

-

-

28,0

1,5

0,035

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,4

0,5

0,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2012 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2013 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.2.

Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции

2008-2013 годы

110,585

9,06

9,06

-

-

78,9

16,9

5,725

ОМС

Проведение  трехэтапной хи-миопрофилакти-ки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98% рожениц

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1,0

2009 год

34,615

0,59

0,59

-

-

32,0

2,0

0,025

2010 год

9,2

0,4

0,4

-

-

4,8

2,9

1,1

2011 год

10,2

0,8

0,8

-

-

5,1

3,1

1,2

2012 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

2013 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

1.5.

Вирусные гепатиты

2008-2013 годы

122,208

54,32

54,32

-

-

46,238

21,4

0,25

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

0,0

3,6

0,2

до 12,0

2009 год

17,188

8,0

8,0

-

-

8,738

0,4

0,05

до11,0

2010 год

15,2

2,0

2,0

-

-

9,0

4,2

0,0

до 10,0

2011 год

27,6

13,7

13,7

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2012 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2013 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.6.

Инфекции, пере-дающиеся половым путем

2008-2013 годы

5,972

2,1

2,1

-

-

1,407

2,465

0,0

ДОЗН,

ОМС

Снижение уров-ня заболеваемос-ти сифилисом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

до 110,9

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

до 110,1

2010 год

0,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 109,1

2011 год

0,6

0,1

0,1

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

2012 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

2013 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

1.7.

Развитие психиатри-ческой помощи

2008-2013 годы

2,92

0,4

0,4

-

-

2,285

0,235

0,0

ОМС

Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 21,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

до 19,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8.

Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных

2008-2013 годы

103,36

59,76

59,76

-

-

4,35

39,25

0,0

ОМС

Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуаль-ной локализации  от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

0,0

6,5

0,0

до 14%

2009 год

11,1

5,5

5,5

-

-

4,35

1,25

0,0

до 16,%

2010 год

12,7

5,2

5,2

-

-

0,0

7,5

0,0

до 18%

2011 год

25,4

17,4

17,4

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20 %

2012 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

2013 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области

2008-2013 годы

554,33

126,23

126,23

-

-

363,0

39,7

25,4

ОМС

Уровень охвата профилактичес-кими  прививка-ми детей - не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100,0

4,9

4,0

2009 год

127,9

4,9

4,9

-

-

109,0

11,5

2,5

2010 год

52,1

5,0

5,0

-

-

37,0

5,6

4,5

2011 год

89,7

40,0

40,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2012 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2013 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

3.

Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»

Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи

2008-2013

годы

358,711

246,811

246,811

-

-

0,0

73,4

38,5

ДОЗН,

ОМС

Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся -100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

0,0

12,0

7,0

2009 год

64,814

59,814

59,814

-

-

0,0

5,0

0,0

2010 год

51,407

30,407

30,407

-

-

0,0

13,5

7,5

2011 год

42,3

20,0

20,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2012 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2013 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»

Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний

2008-2013 годы

4,15

0,0

0,0

-

-

0,0

2,65

1,5

ОМС

Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:

2008 год

4,0

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

1,5

98,1%

2009 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

98,6%

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

98,8%

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2013 годы

500,07

256,57

256,57

-

-

0,0

235,3

8,2

ДОЗН

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

0,0

60,0

8,0

2009 год

138,0

71,3

71,3

-

-

0,0

66,5

0,2

2010 год

122,55

96,55

96,55

-

-

0,0

26,0

0,0

2011 год

39,6

12,0

12,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2012 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2013 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от  30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»

2008-2013 годы

155,53

32,13

32,13

-

-

0,0

119,4

4,0

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лека-рственную по-мощь, от числа обратившихся -100 %

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

35,6

0,6

0,6

-

-

0,0

35,0

0,0

2010 год

13,1

0,1

0,1

-

-

0,0

13,0

0,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

5.2.

Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения

2008-2013 годы

136,852

18,252

18,252

-

-

0,0

114,4

4,2

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся - 100 %

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

34,162

3,962

3,962

-

-

0,0

30,0

0,2

2010 год

15,0

2,0

2,0

-

-

0,0

13,0

0,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.3

Приобретение  ле-карственных средств  для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств

2008-2013 годы

207,688

206,188

206,188

-

-

0,0

1,5

0,0

Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств - 100%

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

68,238

66,738

66,738

-

-

0,0

1,5

0,0

2010 год

94,45

94,45

94,45

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием

2008-2013 годы

1336,303

745,803

745,803

-

-

0,0

578,0

12,5

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

0,0

300,0

10,0

2009 год

110,772

23,272

23,272

-

-

0,0

85,0

2,5

2010 год

83,181

37,181

37,181

-

-

0,0

46,0

0,0

2011 год

223,3

174,3

174,3

-

-

0,0

49,0

0,0

2012 год

199,0

150,0

150,0

-

-

0,0

49,0

0,0

2013 год

199,0

150,0

150,0

-

-

0,0

49,0

0,0

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2013 годы

155,573

52,043

52,043

-

-

1,56

79,92

22,05

ДОЗН

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

0,0

13,5

10,0

2009 год

17,73

4,0

4,0

-

-

1,56

2,92

9,25

2010 год

19,75

3,85

3,85

-

-

0,0

15,2

0,7

2011 год

24,9

8,1

8,1

-

-

0,0

16,1

0,7

2012 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

2013 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.1.

Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции

2008-2013 годы

7,479

7,379

7,379

-

-

0,0

0,1

0,0

Снижение мла-денческой смерт-ности на:

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

0,0

0,0

0,0

3%

2009 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

3,5 %

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

4 %

2011 год

2,7

2,7

2,7

-

-

0,0

0,0

0,0

5 %

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

7.2.

Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей

2008-2013 годы

69,416

4,776

4,776

-

-

1,56

52,2

10,88

Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

0,0

9,5

9,5

на 6% и 3%

2009 год

1,84

0,0

0,0

-

-

1,56

0,1

0,18

на 7% и 3,5%

2010 год

11,1

0,6

0,6

-

-

0,0

10,2

0,3

на 8% и 4%

2011 год

11,1

0,0

0,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2012 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2013 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией

2008-2013 годы

8,28

7,73

7,73

-

-

0,0

0,55

0,0

Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специ-ализированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,65

0,1

0,1

-

-

0,0

0,55

0,0

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.4.

Обеспечение меди-цинским оборудова-нием государствен-ных учреждений здравоохранения: детских специализи-рованных санатори-ев  и домов ребенка Кемеровской области

2008-2013 годы

8,4

4,9

4,9

-

-

0,0

0,0

3,5

Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

3,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

3,5

2010 год

0,9

0,9

0,9

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.5.

Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)

2008-2013 годы

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

Увеличение рождаемости на 0,1%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,6

0,6

0,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.6.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера

2008-2013 годы

13,791

7,591

7,591

-

-

0,0

1,1

5,1

Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

7,75

1,55

1,55

-

-

0,0

1,1

5,1

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008-2013 годы

4,667

4,417

4,417

-

-

0,0

0,03

0,22

Профилактика осложнений и снижение детс-кой смертности, возможность со-циальной и про-фессиональной адаптации, про-филактика смерт-ности от поздних сосудистых ос-ложнений

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,25

0,0

0,0

-

-

0,0

0,03

0,22

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.8.

Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией

2008-2013 годы

30,24

3,15

3,15

-

-

0,0

24,94

2,15

Снижение мате-ринской смерт-ности:

2008 год

5,5

1,0

1,0

-

-

0,0

4,0

0,5

на 4%

2009 год

0,59

0,5

0,5

-

-

0,0

0,04

0,05

на 6%

2010 год

5,45

0,05

0,05

-

-

0,0

5,0

0,4

на 8%

2011 год

6,1

0,4

0,4

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2012 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2013 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

7.9.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)

2008-2013 годы

12,7

11,5

11,5

-

-

0,0

1,0

0,2

Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

0,0

0,0

0,0

на 6% и 3%

2009 год

2,45

1,25

1,25

-

-

0,0

1,0

0,2

на 7% и 3,5%

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 8% и 4%

2011 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2012 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2013 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»

2008-2013 годы

17,775

10,3

10,3

-

-

0,0

2,05

5,425

ГУЗ «Областной клинический

госпиталь для ветеранов войн»

Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния - 93%

2008 год

11,3

10,0

10,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

8.1

Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»

2008-2013 годы

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2

Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн

2008-2013 годы

7,775

0,3

0,3

-

-

0,0

2,05

5,425

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

1,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

9.

Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»

2008-2013 годы

734,423

707,823

707,823

-

-

0,0

25,6

1,0

ОМС

Процент освое-ния выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

0,0

12,0

1,0

2009 год

202,623

189,023

189,023

-

-

0,0

13,6

0,0

2010 год

188,0

188,0

188,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

57,0

57,0

57,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

40,0

40,0

40,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

40,0

40,0

40,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»

2008-2013 годы

6,648

6,648

6,648

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН,

ОМС

Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

2,322

2,322

2,322

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,966

1,966

1,966

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»

2008-2013 годы

166,602

166,602

166,602

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», ДОЗН

Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств - 100%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

73,362

73,362

73,362

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

73,42

73,42

73,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

19,82

19,82

19,82

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.

Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние

2008-2013 годы

23,46

23,46

23,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008-2013 годы

22,46

22,46

22,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

9,0

9,0

9,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.2.

Благоустройство и озеленение террито-рии

2008-2013 годы

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.2.

Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием

2008-2013 годы

143,142

143,142

143,142

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

59,902

59,902

59,902

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

63,42

63,42

63,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

19,82

19,82

19,82

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12

Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»

2008-2013

годы

2566,673

13,833

13,833

-

-

2372,54

66,3

114,0

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», ДОЗН

Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от  цереброваску-лярных болез-ней, случаев на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

612,47

0,0

0,0

-

-

545,02

35,45

32,0

до 101,0 и 49,0

2009 год

951,333

10,833

10,833

-

-

362,52

20,35

47,0

до 100,0 и 48,0

2010 год

1002,87

3,0

3,0

-

-

927,52

25,35

47,0

до 98,0 и 47,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.

Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов

2008-2013

годы

277,095

0,0

0,0

-

-

251,0

5,495

20,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

6,095

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

5,6

2010 год

255,0

0,0

0,0

-

-

240,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.1.

Создание региона-льных сосудистых центров для оказа-ния высокотехноло-гичной помощи бо-льным с сердечно-сосудистой патоло-гией (гг. Кемерово, Новокузнецк)

2008-2013

годы

100,0

0,0

0,0

-

-

100,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

100,0

0,0

0,0

-

-

100,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.2.

Открытие межрай-онных первичных центров (в гг.  Ан-жеро-Судженске, Белово, Мариинске,  Междуреченске,   Прокопьевске,  Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудис-той патологией

2008-2013

годы

140,0

0,0

0,0

-

-

140,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

140,0

0,0

0,0

-

-

140,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.3.

Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»

2008-2013

годы

36,6

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

20,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

5,6

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

5,6

2010 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.4.

Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения

2008-2013

годы

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.

Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области

2008-2013

годы

75,76

0,0

0,0

-

-

15,96

5,8

54,0

2008 год

36,77

0,0

0,0

-

-

4,32

5,45

27,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

33,17

0,0

0,0

-

-

5,82

0,35

27,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник

2008-2013

годы

24,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

24,0

2008 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

2008 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.3.

Организация в             г.Новокузнецке           центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008-2013

годы

30,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

30,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.4.

Организация в г.Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук «НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН»

2008-2013

годы

20,96

0,0

0,0

-

-

15,96

5,0

0,0

2008 год

9,32

0,0

0,0

-

-

4,32

5,0

0,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.5.

Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов                     г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008-2013

годы

0,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

2008 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.3.

Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)

2008-2013

годы

1472,48

3,0

3,0

-

-

1392,98

38,7

37,8

2008 год

436,5

0,0

0,0

-

-

414,5

17,0

5,0

2009 год

619,880

0,0

0,0

-

-

587,38

4,7

27,8

2010 год

416,1

3,0

3,0

-

-

391,1

17,0

5,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.

Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области

2008-2013

годы

399,605

0,0

0,0

-

-

394,7

3,305

1,6

2008 год

97,9

0,0

0,0

-

-

97,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

108,0

0,0

0,0

-

-

105,0

3,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.1.

Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»

2008-2013

годы

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2008 год

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.2.

Приобретение диаг-ностического кар-диологического обо-рудования для поли-клиники МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008-2013

годы

3,0

0,0

0,0

-

-

0,0

3,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,0

0,0

0,0

-

-

0,0

3,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.4.3.

Приобретение ан-гиографической ус-тановки для  сосу-дистого центра  

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008-2013

годы

70,0

0,0

0,0

-

-

70,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

70,0

0,0

0,0

-

-

70,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.4.4.

Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок

2008-2013

годы

233,605

0,0

0,0

-

-

231,7

0,305

1,6

2008 год

4,9

0,0

0,0

-

-

4,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

35,0

0,0

0,0

-

-

35,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.

Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение,  капитальное строительство

2008-2013

годы

219,833

8,833

8,833

-

-

198,0

13,0

0,0

2008 год

23,0

0,0

0,0

-

-

15,0

8,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

188,0

0,0

0,0

-

-

183,0

5,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.1.

Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа

2008-2013

годы

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2008 год

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.2.

Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов

2008-2013

годы

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.3.

Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса  центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»

2008-2013

годы

13,833

8,833

8,833

-

-

0,0

5,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

5,0

0,0

0,0

-

-

0,0

5,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.4.

Строительство сана-торного корпуса центра санаторно-восстановительного лечения «Мерку-рий» МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» на   200 коек

2008-2013

годы

150,0

0,0

0,0

-

-

150,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

150,0

0,0

0,0

-

-

150,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.5.

Строительство

конференц-зала на         315 мест

2008-2013

годы

33,0

0,0

0,0

-

-

33,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

33,0

0,0

0,0

-

-

33,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.6.

Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий

2008-2013

годы

121,9

2,0

2,0

-

-

119,9

0,0

0,0

2008 год

2,3

0,0

0,0

-

-

2,3

0,0

0,0

2009 год

117,0

2,0

2,0

-

-

115,0

0,0

0,0

2010 год

2,6

0,0

0,0

-

-

2,6

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.

Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»

2008-2013 годы

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН,

ОМС

Сокращение сро-ков пребывания на койке:

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17 дней

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 14 дней

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 13 дней

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

13.1.

Приобретение обо-рудования

2008-2013 годы

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.2.

Приобретение рас-ходных материалов

2008-2013 годы

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

14.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»

Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных проишествиях в Кемеровской облас-ти для разработки новых технологий оказания экстрен-ной медицинской помощи лицам, пострадавшим в до-рожно-транспорт-ных происшествиях

2008-2013 годы

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной центр

медицины катастроф»

Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 30,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.

Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»

2008-2013 годы

30,7881

30,7881

30,7881

-

-

0,0

0,0

0,0

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резер-ва организаторов здравоохранения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

12,957

12,957

12,957

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

13,4311

13,4311

13,4311

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом  на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»

2009-2013

годы

10,4

10,4

10,4

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский 

информационно-аналитический  центр»,  ДОЗН

Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Ядро системы, портал, 3 центра

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

8 центров, пунк-ты и терминалы

2011 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

2012 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

2013 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Тиражирование системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов

2008-2013 годы

37,805

37,09

37,09

-

-

0,0

0,7

0,015

ДОЗН

Количество уч-реждений, полу-чивших установ-ку для термохи-мического обез-зараживания от-ходов классов Б и В, единиц

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

0,0

0,5

0,0

4

2009 год

14,015

13,8

13,8

-

-

0,0

0,2

0,015

4

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

18.

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»

2008-2013 годы

4,928

3,563

3,563

-

-

0,0

1,265

0,1

ГУЗ «Кемеровский клинический центр

Лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

3,828

3,563

3,563

-

-

0,0

0,265

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18.1.

Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения

2008-2013 годы

1,46

0,3

0,3

-

-

0,0

1,06

0,1

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

0,36

0,3

0,3

-

-

0,0

0,06

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.2.

Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения

2008-2013 годы

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,1

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

19.

Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицинс-ком портрете граж-дан для лечебно-профилактических учреждений Кеме-ровской области»

2008-2013 годы

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы

Целевые индикаторы Программы



п/п

Наименование

подпрограмм,

программных мероприятий

Сроки испол-нения

Наименование показателя

Единица  измере-ния

Исходные показатели базового года

(2007 год)

Значение целевого индикатора Программы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей

I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания –  детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

1.

Сахарный диабет

2008 –

2013

годы

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базо-вому уровню на 01.01.2008

про-центов

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2.

Сахарный диабет

2008 –

2013

годы

Увеличение средней продол-жительности жизни при сахар-ном диабете к базовому уровню на 01.01.2007

лет

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,2

II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого   внимания –  детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 –

2013

годы

Заболеваемость туберкулезом на  100 тыс. населения

число случаев

145,0

145,0

150,0

145,0

140,0

135,0

135,0

4.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 –

2013

годы

Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев  бактериовыде-ления

про-центов

70,8

71,2

71,4

71,7

72,0

72,3

72,3

5.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 –

2013

годы

Смертность от туберкулеза  на             100 тыс. населения

число случаев

45,5

40,0

44,5

44,0

43,5

43,0

43,0

III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни

6.

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 –

2013

годы

Ежегодное число вновь заре-гистрированных  случаев  ВИЧ-инфекциии

чело-век

1198

2756

1557

1776

2023

2200

2200

7.

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 –

2013

годы

Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, вклю-ченных в Программу профи-лактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

про-центов

75

76

90

92

94

96

96

8.

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 –

2013

годы

Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получающих антирет-ровирусные препараты

про-центов

25

40

40

45

50

55

55

9.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2012

годы

Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения

чело-век

9,8

8,5

9,7

9,6

9,5

9,4

9,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения

чело-век

1,6

1,0

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

11.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения

чело-век

111,3

108,1

110,1

109,1

108,1

107,1

107,1

12.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости гоно-реей на 100 тыс. населения

чело-век

127,6

115,0

124,8

123,1

123,0

122,8

122,8

13.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2013

годы

Доля специализированных ме-дицинских учреждений, осу-ществляющих мониторинг из-менчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений

про-центов

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

14.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 –

2013

годы

Количество открытых специа-лизированных центров профи-лактики и лечения ИПП для детей и подростков

единиц

1

1

1

2

2

2

2

15.

Вирусные гепатиты

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами  В  на 100 тыс. населения

чело-век

13

12

11

10

7

6,5

6,5

16.

Вирусные гепатиты

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения

чело-век

7,8

7,0

7,5

7,2

7,0

6,5

6,5

17.

Вирусные гепатиты

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами  В и С

чело-век

46

45

41

39

37

35

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) улучшение лекарственного обеспечения больных  социально значимыми заболеваниями  

18.

Развитие психиатрической помощи

2008 –

2013

годы

Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году

про-центов

10

10

10

10

10

10

10

19.

Развитие психиатрической помощи

2008 –

2013

годы

Увеличение доли пациентов,          охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году

про-центов

23,2

22,7

22,5

22,0

21,5

21,0

21,0

20.

Развитие психиатрической помощи

2008 –

2013

годы

Средняя продолжительность лечения больного в стационаре

койко-дней

64,0

57,0

60,0

58,0

56,0

53,0

53,0

21.

Развитие психиатрической помощи

2008 –

2013

годы

Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года

про-центов

23

19

19

17

15

14,0

14,0

V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи  детям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

2008 –

2013

годы

Уровень охвата профилакти-ческими  прививками детей

про-центов

не менее 95

не менее 100

не менее 100

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

23.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости ин-фекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом

число случаев

споради-ческие

спора-дичес-кие

спора-дичес-кие

спора-дичес-кие

спора-дичес-кие

спора-дичес-кие

спора-дичес-кие

24.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости полиомиелитом

число случаев

0

0

0

0

0

0

0

25.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

2008 –

2013

годы

Уровень заболеваемости корью на   100 тыс. населения

чело-век

1,0

0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;

3) улучшение лекарственного обеспечения больных  социально значимыми заболеваниями;

4) формирование у населения Кемеровской области мотивации к здоровому образу жизни;

5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий

26.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 –

2013

годы

Увеличение впервые выяв-ленных лиц с повышенным ар-териальным давлением по от-ношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц

про-центов

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 –

2013

годы

Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией

единиц

45

48

48

50

51

52

52

28.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 –

2013

годы

Увеличение доли лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья

про-центов

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

29.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 –

2013

годы

Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях

тыс. человек

37,0

38,5

39,0

40,0

41,0

42,0

42,0

30.

Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»

2008 –

2013

годы

Уровень смертности от болезней системы кровооб-ращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте

число случа-ев

247,9

230,2

210,0

205,0

200,0

195,0

195,0

31.

Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»

2008 –

2013

годы

Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте

число случа-ев

99,1

87,7

100,0

98,0

97,0

96,0

96,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями

32.

Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных

2008 –

2013

годы

Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии

про-центов

12

14

16

18

20

22

22

33.

Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных

2008 –

2013

годы

Уровень смертности при злокачественных новообразо-ваниях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году

про-центов

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

34.

Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных

2008 –

2013

годы

Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году

про-центов

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий

35.

Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных  видов медицинс-кой помощи»

2008 –

2013

годы

Доля лиц, получивших высо-котехнологичную медицинс-кую  помощь, от числа нуж-дающихся

про-центов

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.

Подпрограмма «Телемедицина»

2008 –

2013

годы

Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «Кемеровский областной информационно-аналитичес-кий центр». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинс-ких центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области

еди-ниц

-

Разработана и принята концепция создания

системы «Телемедицина Кемеровской  области»

Создание технических проектов

для пилотных объектов

8 центров, терминалы и пункты

3 центра, терминалы и пункты

Терминалы и пункты

Терминалы и пункты

IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого   внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;

4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) улучшение лекарственного обеспечения больных  социально значимыми заболеваниями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.

Подпрограмма «Развитие первич-ной  медицинской помощи»

2008 –

2013

годы

Количество лиц,  состоящих на диспансерном учете

на 1000 насе-ления

312,5

334,2

415

485

500

515

38.

Подпрограмма «Развитие первич-ной  медицинской помощи»

2008 –

2013

годы

Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам

про-центов

97,0

98,5

98,6

98,8

99,1

99,5

39.

Подпрограмма «Развитие соци-ально ориентиро-ванной медицинс-кой помощи граж-данам, относящим-ся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»

2008 –

2013

годы

Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания

про-центов

85

90

94

95

95

97

X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями

40.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008 –

2013

годы

Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц

рублей

35000

35500

36000

36500

37000

37500

37500

XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи  детям;

4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) улучшение лекарственного обеспечения больных  сахарным диабетом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 –

2013

годы

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми

число случаев

26,3

19,1

20

18

17,9

17,0

17,0

42.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 –

2013

годы

Детская смертность от рождения до 4 лет на 1000 родившихся живыми

число случаев

71,1

67,6

66,5

66,0

65,0

64,0

64,0

43.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 –

2013

годы

Младенческая смертность (число детей, умерших в воз-расте до 1 года, на 1000 родив-шихся живыми)

число случаев

9,4

8,6

7,6

6,0

5,9

5,5

5,5

44.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 –

2013

годы

Профилактические осмотры детей (доля осмотренных де-тей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)

про-центов

94,81

96,7

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости

45.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»

2008 –

2013

годы

Уровень смертности от всех видов транспортных несчаст-ных случаев на 100 тыс. насе-ления в трудоспособном возрасте

число случаев

31,1

28,6

30,0

29,0

28,0

27,0

27,0

46.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»

2008 –

2013

годы

Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

число случаев

25,8

17,8

20,5

20,0

19,0

18,5

18,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

47.

Подпрограмма «Подготовка специ-алистов здравоох-ранения»

2008 –

2013

годы

Подготовка специалистов здравоохранения по отдель-ным узким специальностям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохранения      

человек

-

-

182

229

182

-

-

48.

Подпрограмма «Утилизация ме-дицинских отхо-дов»

2008 –

2013

годы

Количество лечебно-профи-лактических учреждений, по-лучивших установку для тер-мохимического обеззаражива-ния и измельчения отходов классов Б и В

еди-ниц

3

3

4

4

3

3

3

Всего по Программе:

2008 –

2013

годы

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

2,54

0,67

0,78

0,78

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать