Основная информация

Дата опубликования: 10 декабря 2014г.
Номер документа: RU16000201401225
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2014 № 966

О внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 2077-р Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести изменения в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319) (далее - Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы:

строки "Перечень подпрограмм", "Объемы финансирования Программы, тыс. рублей*", "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы**" изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".

Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства".

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка".

Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".

Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".

Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении".

Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан".

Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"

Объемы финансирования Программы*

Всего по Программе - 726780303,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 369405567,4 тыс. рублей, из них:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5290257,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:

2013 г. - 4485,2 тыс. рублей,

2014 г. - 2609325,2 тыс. рублей,

2015 г. - 1635113,7 тыс. рублей,

2016 г. - 1019734,0 тыс. рублей,

2017 г. - 5076,6 тыс. рублей,

2018 г. - 5294,9 тыс. рублей,

2019 г. - 5512,0 тыс. рублей,

2020 г. - 5715,9 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 43434577,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 5660285,2 тыс. рублей,

2014 г. - 3100504,5 тыс. рублей,

2015 г. - 3414842,0 тыс. рублей,

2016 г. - 3370370,0 тыс. рублей,

2017 г. - 6995657,8 тыс. рублей,

2018 г. - 6765529,9 тыс. рублей,

2019 г. - 6935389,4 тыс. рублей,

2020 г. - 7191998,8 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144363726,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 15943700,6 тыс. рублей,

2014 г. - 17559356,8 тыс. рублей,

2015 г. - 17851829,8 тыс. рублей,

2016 г. - 18106628,3 тыс. рублей,

2017 г. - 18350881,1 тыс. рублей,

2018 г. - 18598428,6 тыс. рублей,

2019 г. - 18849315,1 тыс. рублей,

2020 г. - 19103586,2 тыс. рублей;

планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 176317005,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 13915012,8 тыс. рублей,

2014 г. - 17346424,3 тыс. рублей,

2015 г. - 21390885,7 тыс. рублей,

2016 г. - 22537045,8 тыс. рублей,

2017 г. - 23462808,3 тыс. рублей,

2018 г. - 24635948,8 тыс. рублей,

2019 г. - 25867746,4 тыс. рублей,

2020 г. - 27161133,7 тыс. рублей;

дополнительная потребность - 357374735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе:

2013 г. - 10983634,1 тыс. рублей,

2014 г. - 25264061,7 тыс. рублей,

2015 г. - 29222309,2 тыс. рублей,

2016 г. - 36491481,2 тыс. рублей,

2017 г. - 56528030,2 тыс. рублей,

2018 г. - 60668389,9 тыс. рублей,

2019 г. - 66057571,3 тыс. рублей,

2020 г. - 72159258,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"*

Всего - 91000188,8 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 83824513,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 7175675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"*

Всего - 301928169,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 242137742,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 59790427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства"*

Всего - 4238190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4238190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"*

Всего - 8308631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 4914278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"*

Всего - 6758034,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 2111524,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год).

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"*

Всего - 281036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 281036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"*

Всего - 225107142,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них:

источник определен - 18769895,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 206337247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"*

Всего - 65468779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 4496588,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"*

Всего - 1607720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1607720,93 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"*

Всего - 20960872,1 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 7510262,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 13450610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 11. "Модернизации здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"*

Всего - 1121537,0 тыс. рублей, из них источник определен - 1121537,0 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год)

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы

(индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы**

Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 10,3 на 1000 населения;

снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми;

снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,0 на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 16,9 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31 процента;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента;

снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 36,0 на 100 тыс. населения;

увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 37,9 на 10 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0;

доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году;

доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;

доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 года;

снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста";

наименование раздела "Общая характеристика сферы реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:

"I. Общая характеристика сферы реализации Программы";

раздел II Программы дополнить абзацами семьдесят шестым - семьдесят седьмым следующего содержания:

"Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"

Подпрограмма предусматривает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек.";

раздел III Программы изложить в следующей редакции:

"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего по Программе - 726780303,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 369405567,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5290257,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 43434577,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144363726,5 тыс. рублей;

средства ОМС, по предварительной оценке, - 176317005,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 357374735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";

в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма 4):

строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**"Паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*

Всего: 8308631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 4914278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3019977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1823194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 85 процентов;

увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 98,5 процента;

увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 98,5 процента;

снижение ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности детей 0-17 лет до 78,0 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

снижение больничной летальности детей до 0,19 процента;

снижение первичной инвалидности у детей до 22,8 случая на 10 тыс. детей соответствующего возраста;

увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 процентов;

увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 99 процентов";

абзацы первый-седьмой раздела III подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Всего* 8308631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен - 4914278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3019977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1823194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";

в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы 4:

строку "Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии" изложить в следующей редакции:

"Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии

4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

МЗ РТ

-"-

Показатель ранней неонатальной смертности

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

ОМС

410582,2

401294,2

392028,7

411238,1

430977,5

449509,5

467939,4

485253,2";

после таблицы "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" дополнить Программу новым разделом "Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" следующего содержания:

"Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

"Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" (далее - подпрограмма)

Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор)

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Основные разработчики подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Ответственные исполнители подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Цели подпрограммы

повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности в Республике Татарстан

Задачи подпрограммы

завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным;

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек (далее - новый перинатальный центр);

повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Всего: 1121537,0 тыс. рублей, из них:

субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 615379,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году - 615379,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506157,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году - 306000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 200157,3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Снижение показателя младенческой смертности в Республике Татарстан до 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и 6,0 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

снижение показателя материнской смертности в Республике Татарстан до 10,4 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2016 году и 8,8 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2018 году;

снижение показателя ранней неонатальной смертности в Республике Татарстан до 2,9 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и 2,8 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

увеличение доли беременных женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах в Республике Татарстан, в общем количестве беременных женщин с преждевременными родами в Республике Татарстан до 55 процентов в 2016 году и 70 процентов в 2018 году;

увеличение показателя выживаемости новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальных центрах в Республике Татарстан, до 70 процентов в 2016 году и 75 процентов в 2018 году

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Министерством здравоохранения республики проводится целенаправленная работа по охране здоровья матери и ребенка, которая является одним из приоритетных направлений деятельности органов управления и учреждений здравоохранения.

Среди населения республики женщины составляют 53,8 процента (2045921 человек), в том числе женщины фертильного возраста (15-49 лет) - 48,3 процента (987430 человек), из них девочек от 0 до 17 лет - 36 процентов (355718 человек).

В Республике Татарстан на протяжении последних лет намечена стойкая тенденция повышения рождаемости. Рост рождаемости в республике регистрируется с 2006 года, за 5 лет она возросла на 46,5 процента, и в 2013 году составила 14,7 на 1000 населения.

По сравнению с Российской Федерацией и Приволжским федеральным округом показатель рождаемости в Республике Татарстан выше на 10,5 процента.

По итогам 2013 года в республике число родов составило 55974, в 2012 году - 54927, за 9 месяцев 2014 года - 42723 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года родилось на 525 детей больше).

В Республике Татарстан ведется формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в зависимости от степени риска акушерской и экстрагенитальной патологии женщины.

В 2013 году число родов в акушерских стационарах первой группы составило 9326 (16,6 процента от общего количества родов), второй - 42095 (75,3 процента), третьей - 4553 (8,1 процента).

Первая группа учреждений представлена 36 родильными отделениями центральных районных больниц (низкая степень риска, неосложненные роды).

Вторую группу составляют межмуниципальные учреждения и центры (средняя степень риска акушерской патологии). Учреждениями второй группы являются родильные дома многопрофильных учреждений здравоохранения г. Казани, акушерская клиника государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница N 2", государственные учреждения здравоохранения "Камский детский медицинский центр" г. Набережные Челны, "Детская городская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска, "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром" г. Альметьевска, "Бугульминская центральная районная больница", "Лениногорская центральная районная больница", "Чистопольская центральная районная больница", "Зеленодольская центральная районная больница".

Функции учреждения третьей группы обеспечивает акушерское отделение государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (далее - РКБ МЗ РТ) на 100 коек.

Преимуществом данного учреждения по сравнению с межмуниципальными центрами второй группы является наличие базы многопрофильной больницы с возможностью оказания специализированной медицинской помощи женщинам, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; организация санитарной авиации; мониторинг беременных женщин из групп риска по республике и др. Акушерское отделение РКБ МЗ РТ расположено в зоне больничного комплекса, в 300 метрах от государственного автономного учреждения здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (далее - ДРКБ МЗ РТ), где функционирует отделение реанимации новорожденных, отделение патологии новорожденных. На базе ДРКБ МЗ РТ оказываются все виды неонатальной хирургической помощи, в том числе высокотехнологичной, включая кардиохирургию, нейрохирургию, а также функционирует центр ретинопатии недоношенных детей.

На сегодняшний день акушерское отделение РКБ МЗ РТ на функциональной основе оказывает медицинскую помощь женщинам с высокой группой риска. Вместе с тем структура данного отделения по площадям и набору помещений не соответствует действующим нормативам, предъявляемым к перинатальным центрам, что существенно затрудняет выполнение необходимого алгоритма и поточности в оказании помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. В структуре учреждения отсутствует отделение второго этапа выхаживания новорожденных, нет условий для расширения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами в соответствии с потребностями и др.

Значимый вклад в формирование трехуровневой системы внесла реализация программы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы", в рамках которой на укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения направлено 28,8 процента средств от общего объема финансирования. Проведен капитальный ремонт и практически полностью обновлен парк медицинского оборудования акушерского отделения РКБ МЗ РТ; ДРКБ МЗ РТ, государственных автономных учреждений здравоохранения "Закамская детская больница с перинатальным центром" г. Набережные Челны (в настоящее время - "Камский детский медицинский центр"), "Детская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска, "Городская клиническая больница N 7" г. Казани, оснащен современным оборудованием родильный дом государственного автономного учреждения здравоохранения "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром". Кроме того, было закуплено реанимационное оборудование для 20 родильных отделений и родильных домов.

Модернизация отделений анестезиологии и реанимации новорожденных позволила оснастить учреждения современным лечебно-диагностическим оборудованием, включающим инкубаторы интенсивной терапии с контролем температуры окружающей среды, открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции, транспортные кувезы, многофункциональные мониторы, аппараты ультразвукового исследования экспертного класса. Проведенный капитальный ремонт операционных блоков с созданием комплексов чистых помещений позволил улучшить условия пребывания рожениц в родильном блоке, снизить процент осложнений в родах.

За период реализации программы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы" в учреждениях первой и второй группы дополнительно были развернуты 58 реанимационных коек для новорожденных и 60 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.

В то же время реализация мероприятий программы в республике не решила всех задач, необходимых для завершения формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.

На сегодняшний день в республике 70 процентов родов сопровождается той или иной акушерской или экстрагенитальной патологией. Ежегодно увеличивается количество беременных женщин, требующих родоразрешения в условиях акушерского стационара третьей группы. Для завершения формирования эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным необходимо строительство нового перинатального центра, соответствующего современным требованиям.

Создание нового перинатального центра позволит увеличить число коек для беременных и рожениц высокой группы риска, реанимации новорожденных, реанимации беременных и родильниц, а также открыть отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (второго этапа выхаживания). Это создаст условия для формирования полного замкнутого цикла акушерско-гинекологической и перинатальной помощи, а также для организации катамнестической работы отдаленных результатов и оценки эффективности акушерско-гинекологической помощи женщинам и детям.

Обоснование необходимости строительства нового перинатального центра

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", необходимо укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, развитие перинатальных центров, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечение реанимационными койками и койками интенсивной терапии для новорожденных, что позволит перейти к эффективно функционирующей трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и новорожденным.

В настоящее время в целом по республике имеется дефицит коек патологии новорожденных и недоношенных детей. На конец 2013 года в республике в учреждениях родовспоможения и детства функционировало 340 таких коек, показатель обеспеченности составил 6,1 на 1000 родов, что существенно ниже рекомендуемого показателя (12,0 койки на 1000 родов).

Дефицит коек для выхаживания недоношенных детей существенно затрудняет оказание квалифицированной медицинской помощи недоношенным детям. Данная проблема является особо актуальной в условиях высокого показателя перинатальной смертности в республике, который составляет по итогам 2013 года 11,9 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми, и превышает среднероссийский показатель (9,6 на 1000 родившихся живыми и мертвыми).

Строительство нового перинатального центра позволит открыть дополнительно 25 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.

Функционирование единственного в Республике Татарстан действующего акушерского отделения РКБ МЗ РТ недостаточно для оказания качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам из групп риска.

Введение в строй нового перинатального центра позволит дополнительно развернуть койки для беременных и рожениц, создаст условия для совершенствования дистанционной консультативной помощи и своевременной транспортировки беременных женщин выездными анестезиолого-реанимационными бригадами.

Таким образом, для оказания в Республике Татарстан современной квалифицированной медицинской помощи беременным женщинам с тяжелой экстрагенитальной патологией и осложнениями беременности необходимо строительство нового перинатального центра, что позволит повысить доступность и качество оказываемой специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели:

повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности в Республике Татарстан.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

завершить формирование в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным;

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории РКБ МЗ РТ на 100 коек;

повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап - 2014-2016 годы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным.

Для строительства нового перинатального центра выделен земельный участок общей площадью 21381,28 кв. метра.

Новый перинатальный центр будет построен с учетом соблюдения требований Министерства здравоохранения Российской Федерации о территориальной близости перинатального центра к многопрофильным больницам, в которых оказывается медицинская помощь взрослому и детскому населению, и будет располагаться на территории РКБ МЗ РТ.

В результате медицинская помощь беременным, роженицам и родильницам из групп высокого риска и новорожденным будет оказываться в новом перинатальном центре на 100 коек и в существующем акушерском отделении РКБ МЗ РТ на 100 коек.

В новом перинатальном центре будут размещены акушерское физиологическое отделение на 70 коек, отделение патологии беременных на 24 койки, отделение патологии новорожденных на 6 коек, родильный блок на 10 индивидуальных родильных залов, операционный блок на 3 операционные (1 с рентген-защитой), приемно-диагностическое отделение, мельцеровский бокс - родильный зал, операционная и послеродовая для матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 16 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых на 9 коек, акушерский дистанционный консультативный центр.

В существующем акушерском отделении РКБ МЗ РТ на 100 коек будут размещены:

акушерское обсервационное отделение на 51 койку (30 - для беременных и рожениц и 21 - для патологии беременных);

отделение патологии беременных на 30 коек;

отделение патологии новорожденных на 19 коек;

родильный блок (5 индивидуальных родильных залов), операционная на 2 стола, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых на 8 коек.

2. Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре.

Внедрение современных технологий выхаживания и реабилитации новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в перинатальном центре возможно при совершенствовании системы реабилитационной помощи и наличии достаточного количества высококвалифицированных медицинских работников в области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии.

Штатное расписание медицинского персонала перинатального центра с учетом существующего акушерского корпуса и нового перинатального центра составит 816,5 единицы, в том числе врачей - 168,5, средних медицинских работников - 411,25, младшего медицинского персонала - 236,75 единицы.

Общая дополнительная потребность в медицинском персонале для нового перинатального центра без учета фактической численности работающих в функционирующих родовспомогательных учреждениях города Казани составляет 485,5 единицы, в том числе врачей - 81,5, средних медицинских работников - 246,25, младшего медицинского персонала - 157,75 единицы.

Кадровое обеспечение нового перинатального центра будет осуществлено за счет трудоустройства высвободившихся врачей, средних и младших медицинских работников государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская больница N 4" и родильного дома N 2 государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 7" г. Казани, а также за счет подготовки и переподготовки кадров в клинической ординатуре и интернатуре по специальностям "неонатология" - 25 человек, "анестезиология и реаниматология" - 45 человек на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Казанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации" (приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 12.11.2014 N 2031).

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием будет проводиться на базе государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Татарстан "Казанский медицинский колледж" по специальностям "сестринское дело" - 21 человек, "анестезиология и реаниматология" (постдипломное образование) - 47 человек.

За период реализации подпрограммы для вводимого в строй нового перинатального центра будут направлены на профессиональную подготовку 20 врачей и 40 человек среднего медицинского персонала. Подготовка и переподготовка кадров осуществляется в плановом режиме в соответствии с мероприятиями, предусмотренными государственной программой "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"), утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461.

3. Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы.

В Республике Татарстан в настоящее время консультативная помощь беременным, роженицам и родильницам организована на базе отделения плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) РКБ МЗ РТ на функциональной основе. Дистанционная консультативная, в том числе выездная медицинская, помощь осуществляется одной реанимационной бригадой, состоящей из врачей анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и других смежных специалистов (при необходимости) из функционирующих отделений РКБ МЗ РТ. В 2013 году специалистами отделения проведено 476 телефонных консультаций, осуществлено 34 выезда бригадой в составе врачей акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога в районы республики, эвакуировано 15 родильниц в отделение реанимации и интенсивной терапии. За 9 месяцев 2014 года проведено 97 телефонных консультаций беременных, рожениц и родильниц, находящихся в медицинских учреждениях Республики Татарстан, из них 402 переведены в профильные отделения РКБ МЗ РТ. Выездными реанимационными бригадами осуществлено 19 выездов в лечебно-профилактические учреждения акушерского профиля, 5 родильниц переведены в РКБ МЗ РТ.

На базе нового перинатального центра планируется организация акушерского дистанционного консультативного центра с двумя выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами, что позволит своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам в критических случаях и снизить случаи материнской смертности. В рамках работы дистанционного центра будет осуществляться усовершенствованный мониторинг беременных высокого риска, что существенно повысит качество и обеспечит своевременность оказания экстренной и консультативной помощи. Это даст возможность контролировать ситуацию с момента получения информации и до завершения клинического случая, принимать индивидуальное тактическое решение в каждом конкретном случае (динамическое консультирование врача-специалиста, выезд консультантов для оказания медицинской помощи на месте, транспортировка беременных, рожениц и родильниц в учреждения третьего уровня оказания помощи).

Работа нового перинатального центра с двумя бригадами позволит:

увеличить количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных медицинскими работниками центров, с 10 процентов от числа женщин, закончивших беременность, в 2013 году до 65 процентов - в 2018 году;

увеличить количество беременных женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами, от 0,02 процента от числа женщин, закончивших беременность, в 2013 году до 0,11 процента - в 2018 году.

4. Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда, в рамках которых в Республике Татарстан произойдет увеличение коечного фонда в акушерских стационарах третьей группы на 75 акушерских коек, на 9 коек реанимации и интенсивной терапии для женщин, на 16 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, на 25 коек патологии новорожденных и недоношенных детей. Кроме того, будет проведена реструктуризация коечного фонда акушерских стационаров первой и второй групп с закрытием маломощных родильных подразделений центральных районных больницах и городских родильных домов, в том числе государственных автономных учреждений здравоохранения "Городская больница N 4" и "Городская клиническая больница N 7" г. Казани.

Данная реструктуризация будет осуществляться при соблюдении оптимальной маршрутизации беременных и будет способствовать оказанию своевременной специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению.

5. Внедрение современных медицинских технологий.

В республике особое внимание уделяется внедрению современных технологий, в том числе в родовспоможении. С целью повышения эффективности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в РКБ МЗ РТ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии N 1 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации планируется дальнейшее развитие и увеличение объемов следующих современных медицинских технологий:

гибридные операции с эмболизацией маточных артерий при операциях кесарева сечения у беременных высокого риска по акушерским кровотечениям; методика аутоплазмодонорства как одна из составных частей подготовки к родоразрешению пациенток высокой группы риска (предлежание плаценты с вращением, без вращения); комплексная диагностика истинного приращения плаценты (ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография); амниоинфузия и амниодренирование;

переливание крови плоду при тяжелых формах резус-конфликта; введение лекарственных препаратов в вену пуповины при сердечной недостаточности, пароксизмальной тахикардии у плода; пункции кист почек, яичников, легких и т.д. у плода; селективные элиминации патологического плода при многоплодной беременности;

консервативное лечение внематочной, шеечной беременности введением метотрексата в плодное яйцо под контролем ультразвукового исследования, с предварительной эмболизацией маточных артерий при выраженном кровотоке в хорионе; внутриматочная хирургия в объеме оперативной гистероскопии, гистерорезектоскопии; консервативно-пластические лапароскопические операции в объеме консервативной миомэктомии с использованием морцелляции.

Это позволит улучшить организацию и качество оказания акушерской, гинекологической и неонатологической помощи в Республике Татарстан;

6. Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы.

Концентрация в новом перинатальном центре наиболее квалифицированных медицинских работников, внедрение информационных технологий, взаимодействие с другими медицинскими организациями позволит совершенствовать организационно-методическую и клинико-экспертную работу нового перинатального центра для улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным в Республике Татарстан. На базе нового перинатального центра будет совершенствоваться работа Республиканского перинатального консилиума, Координационного совета по организации медицинской помощи матери и ребенку, Совета по мертворождаемости, Штаба по младенческой смертности и другая клинико-экспертная и организационно-методическая работа.

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1121537,0 тыс. рублей, из них:

субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 615379,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году - 615379,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506157,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году - 306000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 200157,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.

IV. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее - исполнитель подпрограммы) в соответствии с сетевым графиком выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового перинатального центра (далее - сетевой график), приведенным в приложении N 1 к подпрограмме, а также посредством проведения иных организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы:

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - соисполнитель подпрограммы) при реализации подпрограммы;

вносит в случае необходимости в установленном порядке изменения в подпрограмму;

представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с порядком и формой, установленными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. N 965н "Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации".

Соисполнитель подпрограммы:

несет ответственность за обоснованность стоимости подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

осуществляет контроль за ходом проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра;

направляет (в случае необходимости) исполнителю подпрограммы предложения по внесению изменений в подпрограммы;

представляет исполнителю подпрограммы ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе финансирования и реализации подпрограммы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра с указанием фактических сроков начала и окончания выполнения видов работ в соответствии с сетевым графиком.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС), предусмотренных федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы. Средства ФФОМС, выделенные на реализацию подпрограммы, предоставляются из бюджета ФФОМС бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в виде субсидий в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 2077-р.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

построить новый перинатальный центр на 100 коек, оснастить его современным медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" и "неонатология", утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации;

закончить формирование в Республике Татарстан эффективную трехуровневую систему оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным;

повысить доступность в Республике Татарстан специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

По результатам реализации подпрограммы:

снизится показатель младенческой смертности в Республике Татарстан до 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 6,0 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

снизится показатель материнской смертности в Республике Татарстан до 10,4 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 8,8 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2018 году;

снизится показатель ранней неонатальной смертности в Республике Татарстан до 2,9 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 2,8 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

увеличится доля беременных женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах в Республике Татарстан, в общем количестве беременных женщин с преждевременными родами в Республике Татарстан до 55 процентов в 2016 году и до 70 процентов в 2018 году;

увеличится показатель выживаемости новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальных центрах в Республике Татарстан, до 70 процентов в 2016 году и 75 процентов в 2018 году.

Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к подпрограмме и приложении N 2 к Программе. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают основные и другие целевые индикаторы и показатели подпрограммы, предусмотренные формой отчета, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2013 N 965н "Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации".

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным

МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ

2014-2016 гг.

материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

615379,7

-

бюджет Республики Татарстан

306000,0

200157,3

Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре

Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре

МЗ РТ

2014-2016 гг.

младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

Завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным

Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы

МЗ РТ

2014-2016 гг.

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, %

50,0

52,0

55,0

60,0

70,0

Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда

МЗ РТ

2014-2016 гг.

показатель ранней неонатальной смертности, случаев на 1000 родившихся живыми

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

Внедрение современных медицинских технологий

МЗ РТ

2014-2016 гг.

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах, %

65,3

66,5

70,0

73,0

75,0

Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы

МЗ РТ

2014-2016 гг.

Приложение N 1

к подпрограмме 11 "Модернизация здравоохранения

Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части

проектирования, строительства и ввода

в эксплуатацию перинатального центра"

Сетевой график
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового перинатального центра

Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

Сроки выполнения работ

2014 год

2015 год

2016 год

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Мероприятия по проектированию перинатального центра

Разработка проектной документации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Получение разрешения на строительство перинатального центра

х

Мероприятия по строительству перинатального центра

Подготовка внешних инженерных коммуникаций

х

х

х

х

х

Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания

х

х

х

х

х

х

Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Закрытие теплового контура

х

х

х

х

Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Поставка и монтаж медицинского оборудования

х

х

х

Завершение внешней отделки и благоустройство территории

х

х

х

х

Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра

Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

х

Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку

х

х

Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности

х

Приложение N 2

к подпрограмме 11 "Модернизация здравоохранения

Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части

проектирования, строительства и ввода

в эксплуатацию перинатального центра"

Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы

N

п/п

Наименование целевого индикатора и показателя подпрограммы

Единица измерения

2014 г.

2016 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

1.

Количество акушерских коек - всего, в том числе:

количество

1861

1861

1861

в акушерских стационарах I группы

количество

471

410

400

в акушерских стационарах II группы

количество

1290

1351

1286

в акушерских стационарах III группы

количество

100

100

175

2.

Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин - всего, в том числе:

количество

59

59

68

в акушерских стационарах II группы

количество

51

51

51

в акушерских стационарах III группы

количество

8

8

17

3.

Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных - всего, в том числе:

количество

141

141

157

в акушерских стационарах

количество

107

106

122

в детских больницах

количество

34

35

35

4.

Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) - всего, в том числе:

количество

390

420

450

в акушерских стационарах

количество

80

80

105

в детских больницах

количество

310

340

345

5.

Число родов в стационаре - всего, в том числе:

число

56300

56500

56500

в акушерских стационарах I группы

число

8800

7600

6400

в акушерских стационарах II группы

число

42000

42100

41000

в акушерских стационарах III группы

число

5500

6800

9100

6.

Число преждевременных родов (22-37 недель) - всего, в том числе:

число

3600

3500

3400

в акушерских стационарах I группы

число

300

250

100

в акушерских стационарах II группы

число

2400

2200

1900

в акушерских стационарах III группы

число

900

1050

1400

7.

Среднегодовая занятость акушерской койки, всего, в том числе:

число дней работы койки в году

308

310

312

в акушерских стационарах I группы

число дней работы койки в году

290

290

290

в акушерских стационарах II группы

число дней работы койки в году

290

300

310

в акушерских стационарах III группы

число дней работы койки в году

345

340

335

8.

Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности - всего, в том числе:

дней

9,2

8,5

8,0

в акушерских стационарах I группы

дней

8,3

7,5

7,0

в акушерских стационарах II группы

дней

9,0

9,0

9,0

в акушерских стационарах III группы

дней

10,2

9,0

8,0

9.

Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке для беременных и рожениц - всего, в том числе:

дней

5,7

5,3

5,3

в акушерских стационарах I группы

дней

6,0

5,0

5,0

в акушерских стационарах II группы

дней

5,4

5,3

5,3

в акушерских стационарах III группы

дней

5,7

5,5

5,5

10.

Число врачей акушеров-гинекологов

число

870

900

915

11.

Число врачей-неонатологов

число

130

160

175

12.

Число врачей анестезиологов-реаниматологов в акушерских стационарах (в отделениях акушерского профиля), человек

число

61

81

91

13.

Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля), человек

число

74

85

90

14.

Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров

количество

1

1

1

15.

Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров

человек

5630

22480

36725

процентов от числа женщин, закончивших беременность

10

40

65

16.

Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад перинатальных центров

количество

1

1

2

17.

Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами перинатальных центров

человек

10

15

60

процентов от числа женщин, закончивших беременность

0,02

0,026

0,11

18.

Материнская смертность

на 100000 родившихся живыми

10,6

10,4

8,8

19.

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

6,4

6,2

6,0

20.

Перинатальная смертность

на 1000 родившихся живыми и мертвыми

10,6

10,4

10,2

21.

Мертворождаемость

на 1000 родившихся живыми и мертвыми

7,6

7,5

7,4

22.

Ранняя неонатальная смертность

на 1000 родившихся живыми

3,0

2,9

2,8";

приложения N 1, N 1а и N 2 к Программе изложить в редакциях согласно приложениям N 1, N 2 и N 3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственному учреждению "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" обеспечить реализацию настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

Приложение N 1

к постановлению КМ РТ

от 10 декабря 2014 г. N 966

Объем финансирования государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Мероприятие

Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2014-2016 годы

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - всего

83824513,5

5957457,8

9951488,1

10264420,7

10779808,3

11281405,8

11305148,2

11854485,0

12430299,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

2699748,5

0,0

1870816,1

414466,2

414466,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

4918560,5

525004,3

522279,9

530457,0

542591,7

1055922,6

568390,8

580889,7

593024,5

бюджет Республики Татарстан

1819925,6

142664,5

147630,7

153709,7

160080,1

668247,1

175481,7

182676,4

189435,4

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

3098634,9

382339,8

374649,2

376747,3

382511,6

387675,5

392909,1

398213,3

403589,1

ОМС*

76206204,5

5432453,5

7558392,1

9319497,5

9822750,4

10225483,2

10736757,4

11273595,3

11837275,1

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей

13693118,7

287754,8

1440135,7

1764923,0

1858589,5

1936107,1

2032514,9

2133607,5

2239486,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

448957,2

50896,4

51000,7

52119,5

53294,6

56795,1

59237,3

61666,0

63947,6

бюджет Республики Татарстан

448957,2

50896,4

51000,7

52119,5

53294,6

56795,1

59237,3

61666,0

63947,6

в том числе:

0,0

мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ

13353,7

4325,0

1255,6

1255,6

1255,6

1236,7

1289,9

1342,8

1392,5

расходы ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"

238334,2

25740,0

27831,2

27877,4

27926,3

30309,9

31613,2

32909,3

34126,9

диспансеризация государственных гражданских служащих

197269,3

20831,4

21913,9

22986,5

24112,7

25248,5

26334,2

27413,9

28428,2

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

13244161,5

236858,4

1389135,0

1712803,5

1805294,9

1879312,0

1973277,6

2071941,5

2175538,6

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1094825,4

125870,5

122802,2

127909,0

133507,0

138534,2

143692,2

148828,7

153681,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

1094825,4

125870,5

122802,2

127909,0

133507,0

138534,2

143692,2

148828,7

153681,6

бюджет Республики Татарстан

870968,4

91768,1

96630,0

101590,2

106785,5

111452,0

116244,4

121010,4

125487,8

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

223857,0

34102,4

26172,2

26318,8

26721,5

27082,2

27447,8

27818,3

28193,8

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

759786,7

82776,4

93377,7

93900,6

95337,3

96624,4

97928,8

99250,8

100590,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

759786,7

82776,4

93377,7

93900,6

95337,3

96624,4

97928,8

99250,8

100590,7

бюджет Республики Татарстан

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

759786,7

82776,4

93377,7

93900,6

95337,3

96624,4

97928,8

99250,8

100590,7

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

67776782,7

5461056,1

8295172,5

8277688,1

8692374,5

8610140,1

9031012,3

9472798,0

9936541,1

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

2699748,5

0,0

1870816,1

414466,2

414466,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2114991,2

265461,0

255099,3

256527,9

260452,8

263968,9

267532,5

271144,2

274804,6

бюджет Республики Татарстан

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

2114991,2

265461,0

255099,3

256527,9

260452,8

263968,9

267532,5

271144,2

274804,6

ОМС*

62962043,0

5195595,1

6169257,1

7606694,0

8017455,5

8346171,2

8763479,8

9201653,8

9661736,5

Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - всего

242137742,0

23659851,2

27643842,8

30066051,8

30939285,6

31117935,6

32019214,6

32857292,5

33834267,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

1896600,5

0,0

695187,5

600706,5

600706,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

143023534,9

15713363,4

17412355,7

17704343,4

17951430,8

18221170,7

18477611,4

18638609,1

18904650,4

бюджет Республики Татарстан

5059457,5

489923,9

636337,3

640238,9

644580,0

680864,1

700700,0

621901,5

644911,8

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

137964077,4

15223439,5

16776018,4

17064104,5

17306850,8

17540306,6

17776911,4

18016707,6

18259738,6

ОМС*

97217606,6

7946487,8

9536299,6

11761001,9

12387148,3

12896764,9

13541603,2

14218683,4

14929617,5

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

6212780,3

578265,4

843049,6

808216,0

819739,9

775041,0

785504,1

796108,4

806855,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

204095,8

0,0

94050,6

55022,6

55022,6

0,0

0,0

0,0

0,0

реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

39028,0

39028,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

6008684,5

578265,4

748999,0

753193,4

764717,3

775041,0

785504,1

796108,4

806855,9

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

6008684,5

578265,4

748999,0

753193,4

764717,3

775041,0

785504,1

796108,4

806855,9

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

3141349,8

159330,5

767256,6

726426,8

729192,2

185985,7

188496,5

191041,2

193620,3

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

1678888,0

0,0

587520,2

545683,9

545683,9

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

1462461,8

159330,5

179736,4

180742,9

183508,3

185985,7

188496,5

191041,2

193620,3

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

1462461,8

159330,5

179736,4

180742,9

183508,3

185985,7

188496,5

191041,2

193620,3

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2263006,6

226040,0

280951,9

282525,2

286847,8

290720,2

294644,9

298622,6

302654,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2263006,6

226040,0

280951,9

282525,2

286847,8

290720,2

294644,9

298622,6

302654,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

2263006,6

226040,0

280951,9

282525,2

286847,8

290720,2

294644,9

298622,6

302654,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

7552245,6

851109,0

924264,8

929440,7

943661,1

956400,5

969311,9

982397,6

995660,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

7552245,6

851109,0

924264,8

929440,7

943661,1

956400,5

969311,9

982397,6

995660,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

7552245,6

851109,0

924264,8

929440,7

943661,1

956400,5

969311,9

982397,6

995660,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

5835514,8

625143,1

556449,7

686102,5

723152,0

752801,2

790441,3

829963,4

871461,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

5835514,8

625143,1

556449,7

686102,5

723152,0

752801,2

790441,3

829963,4

871461,6

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2739502,6

298055,6

336740,4

338626,1

343807,1

348448,5

353152,6

357920,2

362752,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2739502,6

298055,6

336740,4

338626,1

343807,1

348448,5

353152,6

357920,2

362752,1

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

2739502,6

298055,6

336740,4

338626,1

343807,1

348448,5

353152,6

357920,2

362752,1

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

18501515,2

1466835,7

1905813,2

2291978,4

2400394,0

2486356,1

2596396,7

2613625,1

2740116,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

1492099,8

144610,8

230475,4

226286,9

223155,2

219850,5

216565,8

114802,7

116352,5

бюджет Республики Татарстан

564396,1

0,0

122466,1

117672,7

112879,2

108085,8

103292,3

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

927703,7

144610,8

108009,3

108614,2

110276,0

111764,7

113273,5

114802,7

116352,5

ОМС*

17009415,4

1322224,9

1675337,8

2065691,5

2177238,8

2266505,6

2379830,9

2498822,4

2623763,5

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

178819202,3

17564527,0

19950017,5

21919302,2

22573834,0

23156843,4

23836060,4

24542297,1

25276320,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

104446525,9

11565407,2

12645505,4

12910094,3

13087076,5

13279385,3

13464729,4

13652399,5

13841928,3

бюджет Республики Татарстан

1674110,4

191695,3

192372,4

193083,3

193829,8

212266,4

221393,8

230471,0

238998,4

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

102772415,5

11373711,9

12453133,0

12717011,0

12893246,7

13067118,9

13243335,6

13421928,5

13602929,9

ОМС*

74372676,3

5999119,8

7304512,1

9009207,9

9486757,5

9877458,07

10371330,95

10889897,58

11434392,38

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

14238057,1

1592316,3

1744183,6

1753951,0

1780786,5

1804827,1

1829192,3

1853886,4

1878913,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

14238057,1

1592316,3

1744183,6

1753951,0

1780786,5

1804827,1

1829192,3

1853886,4

1878913,9

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

14238057,1

1592316,3

1744183,6

1753951,0

1780786,5

1804827,1

1829192,3

1853886,4

1878913,9

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

2834567,7

298228,6

335115,5

329482,9

337871,0

360511,9

376013,9

391430,5

405913,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

13616,7

0,0

13616,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2820951,0

298228,6

321498,8

329482,9

337871,0

360511,9

376013,9

391430,5

405913,4

бюджет Республики Татарстан

2820951,0

298228,6

321498,8

329482,9

337871,0

360511,9

376013,9

391430,5

405913,4

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" - всего

4238190,5

485945,8

485945,8

485945,8

485945,8

539264,3

562452,6

585513,2

607177,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

4238190,5

485945,8

485945,8

485945,8

485945,8

539264,3

562452,6

585513,2

607177,2

бюджет Республики Татарстан

4238190,5

485945,8

485945,8

485945,8

485945,8

539264,3

562452,6

585513,2

607177,2

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - всего

4914278,1

738764,1

573883,0

562237,7

577943,7

591585,1

607049,5

623089,8

639725,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

38736,7

0,0

38736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

3052346,9

316935,0

385485,3

377705,7

383447,0

389114,0

394454,9

399865,4

405339,6

бюджет Республики Татарстан

32369,0

2455,8

12325,2

2455,8

2455,8

2979,4

3107,5

3234,9

3354,6

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

3019977,9

314479,2

373160,1

375249,9

380991,2

386134,6

391347,4

396630,5

401985,0

ОМС*

1823194,5

421829,1

149661,0

184532,0

194496,7

202471,1

212594,6

223224,4

234385,6

Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

82391,0

9808,3

10011,1

10067,2

10221,2

10359,2

10499,0

10640,7

10784,3

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

82391,0

9808,3

10011,1

10067,2

10221,2

10359,2

10499,0

10640,7

10784,3

бюджет Республики Татарстан

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

82391,0

9808,3

10011,1

10067,2

10221,2

10359,2

10499,0

10640,7

10784,3

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

301336,6

28158,5

79580,5

31147,9

31624,5

32051,4

32484,1

32922,6

33367,1

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

38736,7

0,0

38736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

262599,9

28158,5

40843,8

31147,9

31624,5

32051,4

32484,1

32922,6

33367,1

бюджет Республики Татарстан

9869,4

0,0

9869,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

252730,5

28158,5

30974,4

31147,9

31624,5

32051,4

32484,1

32922,6

33367,1

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

1672630,6

410582,2

134782,4

166186,7

175160,8

182342,4

191459,5

201032,5

211084,1

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

1672630,6

410582,2

134782,4

166186,7

175160,8

182342,4

191459,5

201032,5

211084,1

Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

2857919,9

290215,1

349509,0

354835,9

360937,2

366832,1

372606,9

378494,0

384489,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2707356,0

278968,2

334630,4

336490,6

341601,3

346703,4

351471,8

356302,1

361188,2

бюджет Республики Татарстан

22499,6

2455,8

2455,8

2455,8

2455,8

2979,4

3107,5

3234,9

3354,6

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

2684856,4

276512,4

332174,6

334034,8

339145,5

343724,0

348364,3

353067,2

357833,6

ОМС*

150563,9

11246,9

14878,6

18345,3

19335,9

20128,7

21135,1

22191,9

23301,5

Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - всего

2111524,3

224903,8

219241,5

248046,9

260117,3

270656,2

283261,1

296179,8

309117,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

1041524,1

110661,4

117169,9

122192,6

127466,9

132567,1

138267,5

143936,5

149262,2

бюджет Республики Татарстан

1041524,1

110661,4

117169,9

122192,6

127466,9

132567,1

138267,5

143936,5

149262,2

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

1070000,2

114242,4

102071,6

125854,3

132650,4

138089,1

144993,6

152243,3

159855,5

Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

2111524,3

224903,8

219241,5

248046,9

260117,3

270656,2

283261,1

296179,8

309117,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

1041524,1

110661,4

117169,9

122192,6

127466,9

132567,1

138267,5

143936,5

149262,2

бюджет Республики Татарстан

1041524,1

110661,4

117169,9

122192,6

127466,9

132567,1

138267,5

143936,5

149262,2

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

1070000,2

114242,4

102071,6

125854,3

132650,4

138089,1

144993,6

152243,3

159855,5

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - всего

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

281036,3

23442,1

35529,1

35728,1

36274,7

36764,4

37260,7

37763,7

38273,5

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - всего

18769895,0

3126854,1

327927,3

289572,4

291308,7

3463049,2

3611960,3

3760050,6

3899172,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

18769895,0

3126854,1

327927,3

289572,4

291308,7

3463049,2

3611960,3

3760050,6

3899172,4

бюджет Республики Татарстан

18769895,0

3126854,1

327927,3

289572,4

291308,7

3463049,2

3611960,3

3760050,6

3899172,4

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

2347027,7

246729,1

277523,5

279168,6

280904,9

296778,1

309539,6

322230,7

334153,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

2347027,7

246729,1

277523,5

279168,6

280904,9

296778,1

309539,6

322230,7

334153,2

бюджет Республики Татарстан

2347027,7

246729,1

277523,5

279168,6

280904,9

296778,1

309539,6

322230,7

334153,2

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий

16300383,1

2871093,9

0,0

0,0

0,0

3156342,8

3292065,5

3427040,2

3553840,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

16300383,1

2871093,9

0,0

0,0

0,0

3156342,8

3292065,5

3427040,2

3553840,7

бюджет Республики Татарстан

16300383,1

2871093,9

0,0

0,0

0,0

3156342,8

3292065,5

3427040,2

3553840,7

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

122484,2

9031,1

50403,8

10403,8

10403,8

9928,3

10355,2

10779,7

11178,5

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

122484,2

9031,1

50403,8

10403,8

10403,8

9928,3

10355,2

10779,7

11178,5

бюджет Республики Татарстан

122484,2

9031,1

50403,8

10403,8

10403,8

9928,3

10355,2

10779,7

11178,5

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - всего

4496588,7

433692,6

584190,2

608399,7

633819,7

525650,9

548253,9

570732,3

591849,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

4496588,7

433692,6

584190,2

608399,7

633819,7

525650,9

548253,9

570732,3

591849,4

бюджет Республики Татарстан

4496588,7

433692,6

584190,2

608399,7

633819,7

525650,9

548253,9

570732,3

591849,4

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" - всего

7510262,0

872572,3

793563,0

810888,4

829117,0

988112,3

1030601,3

1072856,0

1112551,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке* (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан - переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

39792,1

4485,2

4584,9

4561,3

4561,3

5076,6

5294,9

5512,0

5715,9

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

7470469,9

868087,1

788978,1

806327,1

824555,7

983035,7

1025306,4

1067344,0

1106835,8

бюджет Республики Татарстан

7470469,9

868087,1

788978,1

806327,1

824555,7

983035,7

1025306,4

1067344,0

1106835,8

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 11. "Модернизации здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"

1121537,0

0,0

0,0

921379,7

200157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

615379,7

0,0

0,0

615379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

506157,3

0,0

0,0

306000,0

200157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

506157,3

0,0

0,0

306000,0

200157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

369405567,4

35523483,8

40615610,8

44292671,2

45033778,1

48814423,8

50005202,2

51657962,9

53462434,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке*

5290257,5

4485,2

2609325,2

1635113,7

1019734,0

5076,6

5294,9

5512,0

5715,9

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:

187798304,1

21603985,8

20659861,3

21266671,8

21476998,3

25346538,9

25363958,5

25784704,5

26295585,0

бюджет Республики Татарстан

43434577,6

5660285,2

3100504,5

3414842,0

3370370,0

6995657,8

6765529,9

6935389,4

7191998,8

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан в том числе:

144363726,5

15943700,6

17559356,8

17851829,8

18106628,3

18350881,1

18598428,6

18849315,1

19103586,2

средства на ОМС неработающего населения

80773871,8

7913419,0

9896017,3

10145700,4

10282562,6

10421271,0

10561850,6

10704326,5

10848724,4

ОМС*

176317005,8

13915012,8

17346424,3

21390885,7

22537045,8

23462808,3

24635948,8

25867746,4

27161133,7

Приложение N 2

к постановлению КМ РТ

от 10 декабря 2014 г. N 966

Объем финансирования государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" в разрезе подпрограмм (дополнительная потребность)

(тыс. рублей)

N

п/п

Мероприятие

Оценка расходов (дополнительная потребность)

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

7175675,32

610595,00

2189971,60

760258,70

681366,52

732906,00

728197,00

728280,30

744100,20

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей

4106774,20

266489,40

1769261,00

381963,00

312428,50

317665,70

334673,70

352656,80

371636,10

ЗОЖ

1608929,80

22076,40

1435541,00

33793,50

22792,10

21886,00

22989,70

24259,30

25591,80

Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию питания населения Республики Татарстан

9637,20

1861,00

2585,20

862,00

586,00

862,00

909,40

959,40

1012,20

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня физической активности населения Республики Татарстан

3787,50

470,00

425,00

460,00

426,00

462,00

487,40

514,40

542,70

Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний

166028,80

19745,40

19745,40

20000,00

20000,00

20000,00

21000,00

22160,00

23378,00

Частичное техническое переоснащение центров здоровья

9107,60

0,00

4101,70

3787,80

1218,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение учреждений здравоохранения, в том числе отделений/ кабинетов медицинской профилактики, участвующих в диспансеризации и профилактических осмотрах

1400000,00

0,00

1400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие спортивной медицины, в том числе:

212502,60

0,00

87017,00

87439,50

15076,40

3079,70

6630,00

6630,00

6630,00

капитальный ремонт существующих зданий (по адресу: г. Казань, ул. Ершова, д. 4 и ул. Садыковой, д. 16)

145052,00

0,00

72526,00

72526,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

открытие 44 кабинетов врачебного контроля во всех ЦРБ

34434,00

0,00

11413,00

11740,50

11280,50

0,00

0,00

0,00

0,00

открытие 17 кабинетов лечебной физкультуры

33016,60

0,00

3078,00

3173,00

3795,90

3079,70

6630,00

6630,00

6630,00

Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний

2285341,80

244413,00

246703,00

260730,00

274560,00

292700,00

305054,00

321767,50

339414,30

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

172815,92

0,00

10924,00

11579,40

12274,12

51010,60

39677,20

26854,70

20495,90

Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Казани

19546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2310,00

10000,00

7236,00

0,00

Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Набережные Челны

10996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1110,00

9886,00

0,00

0,00

Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Альметьевске

50580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34580,00

6000,00

5000,00

5000,00

Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции

91693,92

0,00

10924,00

11579,40

12274,12

13010,60

13791,20

14618,70

15495,90

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

2896085,20

344105,60

409786,60

366716,30

356663,90

364229,70

353846,10

348768,80

351968,20

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению

2640000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи

197657,70

9962,30

66711,20

23377,30

21446,60

29012,40

18341,90

12962,00

15844,00

Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения

20368,70

0,00

8683,70

8683,70

562,00

562,00

592,90

625,50

658,90

38058,80

4143,30

4391,70

4655,30

4655,30

4655,30

4911,30

5181,30

5465,30

2

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

59790427,52

3247300,84

7644277,53

7019270,58

7324133,22

7822996,70

8606928,51

9357067,30

8768452,83

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1626642,50

0,00

214701,75

220953,80

227349,20

233849,25

236590,10

253133,80

240064,60

Проектно-сметные работы, капитальный ремонт и реконструкция противотуберкулезных учреждений

809900,00

0,00

107600,00

110700,00

113900,00

117100,00

113500,00

126800,00

120300,00

Оснащение современным оборудованием, в том числе для внедрения ускоренных молекулярно-генетических методов выявления возбудителя туберкулеза

490945,80

0,00

64443,00

66279,60

68176,80

70104,60

73960,20

75949,20

72032,40

Обеспечение расходными материалами

113899,50

0,00

14872,75

15378,60

15818,80

16333,05

17160,70

17622,20

16713,40

Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами для лечения больных с лекарственной устойчивостью к возбудителю туберкулеза

179887,20

0,00

23576,00

24329,60

24953,60

25729,60

27135,20

27798,40

26364,80

Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза

32010,00

0,00

4210,00

4266,00

4500,00

4582,00

4834,00

4964,00

4654,00

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

10349188,60

636408,50

775514,10

923034,70

1090598,70

1291411,10

1549725,90

1855162,60

2227333,00

Лабораторное оборудование

137800,00

16000,00

18000,00

18000,00

18000,00

12000,00

20000,00

17800,00

18000,00

Диагностические средства

320080,00

32920,00

34730,00

36600,00

38700,00

40800,00

43030,00

45400,00

47900,00

Антивирусные препараты, из них:

7724998,10

412583,10

509271,80

628599,90

775847,20

957542,90

1181836,80

1458788,90

1800527,50

для лечения хронических гепатитов

448150,00

2000,00

25500,00

39750,00

52303,00

64275,00

76320,00

88002,00

100000,00

для проведения химиопрофилактики пар мать-дитя

151700,50

14225,40

15392,30

16614,80

17948,50

19393,20

20949,10

22671,70

24505,50

Развитие информатизации службы СПИД

10000,00

700,00

1900,00

1600,00

1400,00

1300,00

1300,00

900,00

900,00

Диагностические средства

1527060,00

157080,00

165720,00

174870,00

184400,00

194600,00

205290,00

216600,00

228500,00

Оборудование поликлинических подразделений

29400,00

900,00

5000,00

7000,00

2000,00

1500,00

1000,00

5000,00

7000,00

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

243000,00

0,00

39000,00

38000,00

34000,00

30000,00

32000,00

34000,00

36000,00

Капитальный ремонт зданий ГАУЗ "РНД МЗ РТ"

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

4000,00

Капитальный ремонт зданий Реабилитационного центра в с. Большие Ключи

4000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Нижнекамский наркологический диспансер"

2000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Альметьевский наркологический диспансер"

2000,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция здания и создание палаты интенсивной терапии и реанимации в филиале ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"

14000,00

0,00

6000,00

6000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием реабилитационных центров филиалов РНД, в том числе в:

20000,00

0,00

2000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

г. Бугульме

14000,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

г. Альметьевске

6000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Бугульминский наркологический диспансер"

12000,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

3000,00

Приобретение передвижного пункта (автомобиля) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрение новых методик реабилитации

14000,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Внедрение новых эффективных лекарственных препаратов (типа вивитрол) для лечения больных алкоголизмом

70000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Текущий ремонт помещений

56000,00

0,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

Приобретение оборудования для реабилитационных центров в ГАУЗ "РНД МЗ РТ" и филиалах

28000,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

188072,13

0,00

17730,00

37218,13

22240,00

26210,00

27586,55

27833,31

29254,14

Строительство поликлиники, г. Казань

47250,00

0,00

17250,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт ГАУЗ "РКПБ МЗ РТ", г. Казань

98784,00

0,00

0,00

0,00

22000,00

23210,00

18486,55

19833,31

15254,14

Капитальный ремонт ПНД, г. Зеленодольск

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт ПНД, г. Альметьевск

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

Капитальный ремонт ПНД, г. Набережные Челны

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

Капитальный ремонт ПНД, г. Нижнекамск

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием (ЛДО) ПНД новой поликлиники, г. Казань

12873,33

0,00

0,00

6353,73

0,00

2118,20

2209,40

1100,50

1091,50

Оснащение ЛДО ПНД, г. Альметьевск

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение ЛДО ПНД, г. Нижнекамск

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение ЛДО ПНД новой поликлиники, г. Казань

864,40

0,00

0,00

864,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение ЛДО ПНД, г. Зеленодольск

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Замена ЛДО, г. Казань

3580,40

0,00

0,00

0,00

0,00

881,80

890,60

899,50

908,50

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

11493835,64

1219833,65

1280049,50

1293577,22

1467264,17

1356306,91

1724568,99

1559603,50

1592631,69

Переоснащение сосудистых центров лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе:

425330,40

0,00

0,00

0,00

181665,20

0,00

193665,20

50000,00

0,00

ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань, (региональный центр)

102665,20

0,00

0,00

0,00

28000,00

0,00

74665,20

0,00

0,00

ГАУЗ "ГБ N 5", г. Набережные Челны

99665,20

0,00

0,00

0,00

99665,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Арская ЦРБ

16000,00

0,00

0,00

0,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Буинская ЦРБ

16000,00

0,00

0,00

0,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чистопольская ЦРБ

19000,00

0,00

0,00

0,00

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Альметьевская МСЧ

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "РКБ N 2 МЗ РТ", г. Казань

31000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31000,00

0,00

0,00

Нижнекамская ЦРМБ

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19000,00

0,00

0,00

Зеленодольская ЦРБ

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19000,00

0,00

0,00

Елабужская ЦРБ

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19000,00

0,00

0,00

ГАУЗ РТ "БСМП" г. Набережные Челны (региональный центр)

31000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань

31000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31000,00

0,00

Бугульминская ЦРБ

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19000,00

0,00

Оснащение блока реанимации неврологического отделения, палат ранней реабилитации, в том числе:

425000,00

125000,00

125000,00

75000,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "ГКБ N 2", г. Казань

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", г. Казань

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Альметьевская ЦРБ

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сабинская ЦРБ

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Елабужская ЦРБ

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Арская ЦРБ

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Буинская ЦРБ

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чистопольская ЦРБ

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "ГБ N 5" г. Набережные Челны, 45 коек

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бугульминская ЦРБ

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань

25000,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ РТ "БСМП", г. Набережные Челны (региональный центр)

25000,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "ГКБ N 7", г. Казань

25000,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань (региональный центр)

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "РКБ N 2 МЗ РТ", г. Казань

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

Нижнекамская ЦРМБ

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

Зеленодольская ЦРБ

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

Финансирование неврологических отделений для больных с ОНМК

6429452,76

661359,30

697734,07

736109,44

776595,46

819308,21

864370,16

911910,52

962065,60

Финансирование отделений неотложной кардиологии с кардиореанимацией

4214052,48

433474,34

457315,43

482467,78

509003,51

536998,70

566533,63

597692,98

630566,10

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

29812764,52

1126666,20

4617336,94

4085508,84

3896463,90

3699746,58

4305170,73

4382980,70

3698890,63

Реконструкция ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (бывшей БСМП N 1 г. Казани)

435873,60

0,00

435873,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция онкогематологического отделения ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (в бывшей БСМП N 1 г. Казани).

300000,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием реконструированного здания ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (бывшей БСМП N 1 г. Казани)

799999,60

0,00

599999,60

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием отделения реабилитации ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" на 30 коек (в бывшей БСМП N 1 г. Казани)

30000,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство нового лечебного корпуса на 200 коек, 6 операционных и 12 реанимационных коек

805000,00

0,00

200000,00

400000,00

205000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием нового лечебного корпуса

1200000,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

250000,00

250000,00

200000,00

Реконструкция поликлиники ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

180000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

Расширение блока "Б" Центра ядерной медицины

250000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

Реконструкция 9-этажного лечебного корпуса ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" под пансионат для амбулаторных больных

95000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35000,00

30000,00

30000,00

0,00

Строительство центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

100000,00

100000,00

20000,00

Оснащение оборудованием центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

1200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

500000,00

200000,00

Сооружение надземных переходов между корпусами ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

32000,00

0,00

12000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сооружение надземного перехода через железнодорожные пути к ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

5000,00

Строительство радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны

73400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73400,00

0,00

0,00

Строительство радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0,00

Реконструкция лечебного корпуса ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" (ул. Ахтубинская, д. 17) под филиал ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"

126000,00

0,00

126000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием филиала ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 17)

200000,00

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске

73400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73400,00

0,00

Оснащение ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" медицинским оборудованием в соответствии со стандартом

3950000,00

0,00

650000,00

700000,00

550000,00

575000,00

625000,00

475000,00

375000,00

Финансирование приобретения медицинских противоопухолевых препаратов для химиотерапевтического лечения больных

6823765,40

0,00

825432,80

870831,60

918727,30

969257,40

1022566,50

1078807,70

1138142,10

Оснащение цифровыми маммографами 55 ЛПУ

302500,00

0,00

0,00

110000,00

0,00

192500,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение медицинским оборудованием филиалов ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" в г. Набережные Челны и г. Альметьевске

1000000,00

0,00

400000,00

300000,00

100000,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

Финансирование отделения реабилитации онкологических больных для взрослых (30 коек)

414541,46

0,00

0,00

67378,63

68052,41

68732,94

69429,26

70123,50

70824,73

Финансирование работы онкологических коек для взрослых (в том числе койки дневных стационаров)

8256530,02

805845,20

811502,58

883450,77

961777,15

1047196,20

1143159,73

1244765,89

1358832,50

Финансирование посещений в АПУ

1662227,89

197017,10

198400,24

201815,67

205289,90

208853,69

213030,77

216742,83

221077,68

Медицинские услуги (маммография, КТ, МРТ, РИЛ)

449723,55

53303,90

53678,12

54602,18

55542,15

56506,35

57636,47

58640,79

59813,60

Повышение заработной платы сотрудников

479027,00

49827,00

52600,00

54700,00

58000,00

61300,00

64300,00

67500,00

70800,00

Содержание учреждения

67176,00

6973,00

7350,00

7730,00

8075,00

8600,00

9048,00

9500,00

9900,00

Увеличение стоимости основных средств

131600,00

13700,00

14500,00

15000,00

16000,00

16800,00

17600,00

18500,00

19500,00

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

288796,10

119500,00

10000,00

23125,30

24405,10

25739,00

27154,70

28648,20

30223,80

Развитие санитарной авиации, в том числе:

288796,10

119500,00

10000,00

23125,30

24405,10

25739,00

27154,70

28648,20

30223,80

строительство 10 вертолетных площадок

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство вертолетной площадки с оборудованием

25500,00

25500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оснащение 2 вертолетных площадок оборудованием

28732,90

28732,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

обучение авиамедицинских бригад отделений санитарной авиации и медицины катастроф

6976,30

0,00

0,00

1012,80

1068,50

1127,30

1189,30

1254,70

1323,70

содержание 16 вертолетных площадок

114423,10

0,00

4206,20

16000,00

16888,00

17808,40

18787,90

19821,20

20911,40

заработная плата медицинского персонала

53163,80

5267,10

5793,80

6112,50

6448,60

6803,30

7177,50

7572,30

7988,70

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1356531,71

0,00

368610,00

4602,04

21330,46

541935,77

0,00

414873,80

5179,64

Закупка санитарного автотранспорта

1356531,71

0,00

368610,00

4602,04

21330,46

541935,77

0,00

414873,80

5179,64

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

2085698,58

144892,49

169475,82

197245,32

229338,43

266210,63

308356,49

357085,68

413093,70

Для оплаты услуг гемодиализа

1879694,17

137369,50

157627,12

180672,93

207607,88

238856,21

274879,24

316951,24

365730,04

Для оплаты услуг перитониального диализа

206004,41

7522,99

11848,71

16572,39

21730,55

27354,42

33477,25

40134,44

47363,66

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

1136288,38

0,00

0,00

42924,88

148673,28

180518,65

215398,16

253548,81

295224,60

Финансирование ВМП

1136288,38

0,00

0,00

42924,88

148673,28

180518,65

215398,16

253548,81

295224,60

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

1209609,36

0,00

151859,42

153080,34

162469,98

171068,81

180376,88

190196,90

200557,03

Организация двукратного типирования антигенов эритроцитов по системам Резус и Келл на образцах крови каждого донора от разных донаций различными методами

47908,96

0,00

4117,61

5490,14

6862,67

7240,12

7638,33

8058,44

8501,65

Организация ПЦР-диагностики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в пулированных образцах крови всех доноров при каждой донации, за исключением забракованных в ходе апробации

587988,51

0,00

71125,68

75037,59

79164,67

83518,73

88112,26

92958,43

98071,15

Организация доставки из филиалов и муниципальных отделений переливания крови в диагностическую лабораторию СПИД и ВГ головного учреждения ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" в г. Казани образцов донорской крови на ПЦР-исследование

11901,89

0,00

915,53

1831,06

1831,06

1831,06

1831,06

1831,06

1831,06

Расширение использования метода карантинизации донорской плазмы

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расширение метода вирусинактивации донорской плазмы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку донорской крови

8426,40

0,00

8426,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение вирусинактивации донорской плазмы, не прошедшей карантин из-за неявки доноров на повторное обследование по истечении срока ее карантинизации в течение 6 месяцев

552507,10

0,00

66833,70

70509,55

74387,58

78478,90

82795,23

87348,97

92153,17

Внедрение системы управления процессами заготовки крови и использования компонентов крови в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан (УПЗКиК)

636,50

0,00

200,50

212,00

224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3394353,60

0,00

1441026,70

1271257,70

566764,50

22454,90

29296,20

30841,50

32712,10

Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи

112900,00

0,00

60000,00

52900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ" (родильное отделение) (2014 г.); капитальный ремонт ГАУЗ "Арская ЦРБ" (родильное отделение), ГАУЗ "Нурлатская ЦРБ" (родильное отделение) (2015 г.)

112900,00

0,00

60000,00

52900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

160092,20

0,00

45524,70

49465,50

10939,10

11911,70

12881,60

14040,60

15329,00

Оборудование для тандемной масспектрометрии

20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пренатальная (дородовая) диагностика, аудиологический, неонатальный скрининг; электрокардиографы для новорожденных (50 штук) (2014 г.); система холтеровского мониторирования с гистратором электрокардиограмм (2014 г. - 2 штуки; 2015 г. - 41 ЦРБ); аппарат ультразвуковой диагностический высокого класса (4 датчика + кардиопакет) (2014 г. - 2 штуки, 2015 г. - 6 штук)

126171,30

0,00

25063,70

48537,90

9533,10

10000,10

10489,90

11003,80

11542,80

Пренатальная (дородовая) диагностика

13920,90

0,00

461,00

927,60

1406,00

1911,60

2391,70

3036,80

3786,20

Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.

81842,40

0,00

13188,60

12746,70

7749,30

7561,20

13136,60

13519,30

13940,70

Неонатальный реанимобиль (7 штук); реанимобиль для транспортировки детей старше 1 мес. (5 штук); реабилитационное оборудование (кровать сухой иммерсии для ранней реабилитации "Сатурн") 2014 г. - 2 шт., 2015 г. - 1 шт., 2016 г. - 1 шт.; фортификатор грудного молока (для выхаживания недоношенных детей, в т.ч. с ЭНМТ и ОНМТ) - годовое обеспечение для 3 учреждений, 2014-2020 гг.

81100,00

0,00

13100,00

12700,00

7700,00

7100,00

13100,00

13500,00

13900,00

Койки ОРН - 41 (2014-2020 гг.)

742,40

0,00

88,60

46,70

49,30

461,20

36,60

19,30

40,70

Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

3039004,70

0,00

1322130,10

1155964,20

548076,10

2982,00

3128,30

3281,60

3442,40

Приобретение диагностического оборудования для онкогематологического отделения ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; создание Центра детской хирургии (оборудование) в гг. Нижнекамске, Альметьевске, Набережные Челны; открытие центра ретинопатии в гг. Казани, Набережные Челны; создание Центра нейроонкологии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; создание республиканского гастроэнтерологического центра на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; проведение реконструкции ГАУЗ "Детская городская больница N 1" г. Казани; создание отделения детей раннего возраста на базе ГАУЗ "Детская городская больница N 8" г. Казани с целью выхаживания детей с заболеваниями ЦНС; строительство детского клинико-диагностического центра на базе ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 7" г. Казани, строительство II очереди инфекционного корпуса ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова"; проведение капитального ремонта инфекционного отделения ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска; проведение строительно-монтажных работ и оснащение медицинским оборудованием ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница"

3039004,70

0,00

1322130,10

1155964,20

548076,10

2982,00

3128,30

3281,60

3442,40

Мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

514,30

0,00

183,30

181,30

0,00

0,00

149,70

0,00

0,00

Создание центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" - женская консультация (2014 г.), "Центр женского здоровья" ГБУЗ "Елабужская городская поликлиника" (2015 г.), ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", женская консультация (2018 г.)

514,30

0,00

183,30

181,30

0,00

0,00

149,70

0,00

0,00

5

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

4646510,00

0,00

665690,10

696683,60

687795,90

724389,40

692837,80

649480,30

529632,90

Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

4646510,00

0,00

665690,10

696683,60

687795,90

724389,40

692837,80

649480,30

529632,90

Организация федерального центра реабилитации для взрослых и детей, в том числе:

1484860,00

0,00

210109,00

227056,00

198195,00

256663,00

177836,00

236613,00

178388,00

реконструкция помещений и зданий на 140 коек;

184860,00

0,00

58648,00

45479,00

34583,00

21358,00

15258,00

5430,00

4104,00

строительство пристроя на 100 коек;

400000,00

0,00

83768,00

68734,00

55374,00

58458,00

56235,00

45585,00

31846,00

оснащение оборудованием

900000,00

0,00

67693,00

112843,00

108238,00

176847,00

106343,00

185598,00

142438,00

Реконструкция стационарных отделений реабилитации

881200,00

0,00

225946,00

168259,60

114356,00

97481,40

92483,00

97140,30

85533,70

Оснащение и дооснащение оборудованием стационарных отделений реабилитации

976770,00

0,00

141654,00

84986,00

122403,90

158773,00

192492,80

163385,00

113075,30

Реконструкция отделений реабилитации поликлиник и санаториев

807180,00

0,00

42138,10

98744,00

196877,00

148689,00

147233,00

73590,00

99908,90

Оснащение и дооснащение оборудованием отделений реабилитации поликлиник и санаториев

496500,00

0,00

45843,00

117638,00

55964,00

62783,00

82793,00

78752,00

52727,00

6

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

206337247,66

2292628,55

7374165,80

12620920,13

19961464,14

31717166,00

37719922,06

43877337,72

50773643,26

Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий (дополнительная потребность на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 по повышению заработной платы)

206337247,66

2292628,55

7374165,80

12620920,13

19961464,14

31717166,00

37719922,06

43877337,72

50773643,26

8

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

60972190,66

4711619,38

5675695,25

6506308,94

7060773,00

7817715,93

8760098,66

9759818,71

10680160,79

Всего

2013

9

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

1607720,93

121490,30

193234,70

214609,60

177183,90

194943,40

223446,20

232029,04

250783,79

Мероприятие 9.1. Продолжение работ по защищенному подключению медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

206198,40

71550,00

16537,50

17364,40

18232,60

19144,20

20101,40

21106,50

22161,80

Мероприятие 9.2. Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9.3. Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

140626,00

11160,00

50268,00

47381,40

11500,40

2625,50

11756,80

2894,60

3039,30

Мероприятие 9.4. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

103600,00

700,00

4200,00

7700,00

11200,00

14700,00

18200,00

21700,00

25200,00

Мероприятие 9.5. Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9.6. Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов

45000,00

0,00

22500,00

22500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9.7. Совершенствование системы обработки вызовов скорой медицинской помощи, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

331602,50

8196,70

17990,40

30040,70

37923,20

52125,30

58291,00

61712,70

65322,50

Мероприятие 9.8. Создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения

28184,00

5420,00

3252,00

3252,00

3252,00

3252,00

3252,00

3252,00

3252,00

Мероприятие 9.9. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением к универсальной электронной карте, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде

752510,03

24463,60

78486,80

86371,10

95075,70

103096,40

111845,00

121363,24

131808,19

10

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"

13450610,15

0,00

80000,00

133000,00

32000,00

7495457,82

3907663,54

1422716,45

379772,34

ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ, завершение строительства

94473,28

0,00

0,00

0,00

0,00

94473,28

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", завершение строительства

68180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68180,00

0,00

0,00

0,00

Детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова", строительство

945000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245000,00

300000,00

400000,00

0,00

ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница", строительство

22750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22750,00

0,00

0,00

0,00

Медицинский пункт (пос. Отары), строительство

3000,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 офисов ВОП (г. Казань)

120000,00

0,00

30000,00

30000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

8 офиса ВОП (г. Нижнекамск)

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

60 офисов ВОП (г. Набережные Челны)

250000,00

0,00

50000,00

100000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

3 офиса ВОП (г. Альметьевск)

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

10000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром", реконструкция

193752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193752,00

0,00

0,00

0,00

Перинатальный центр на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ", строительство

1300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

1000000,00

0,00

0,00

Детский консультативно-диагностический центр "Заречье" ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 7" г. Казани, строительство

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

70000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", строительство

2500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000000,00

500000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", реконструкция

108700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

28700,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница N 2", строительство

2600000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2600000,00

0,00

0,00

0,00

ГАУЗ РТ "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны, строительство

2100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700000,00

900000,00

500000,00

0,00

Создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница N 5" с открытием ПЧКВ-центра

845857,63

0,00

0,00

0,00

0,00

281952,54

281952,54

281952,55

0,00

ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", новое строительство

450900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230900,00

220000,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", реконструкция

102300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

28500,00

23800,00

0,00

ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", капитальный ремонт

468600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169000,00

299600,00

0,00

0,00

ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"

332400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70600,00

187000,00

41500,00

33300,00

ГАУЗ "Детский терапевтический санаторий"

41200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41200,00

Оснащение оборудованием ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"

296995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14900,00

27221,00

71130,00

183744,00

Оснащение оборудованием ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"

180002,24

0,00

0,00

0,00

0,00

25450,00

12690,00

62333,90

79528,34

ГАУЗ "Городская поликлиника N 17" г. Казани, строительство

237500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237500,00

0,00

0,00

0,00

Врачебная амбулатория, г. Казань, пос. Салмачи, строительство

14000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

357374735,84

10983634,07

25264061,69

29222309,25

36491481,18

56528030,15

60668389,97

66057571,32

72159258,20

источник не определен

357374735,84

10983634,07

25264061,69

29222309,25

36491481,18

56528030,15

60668389,97

66057571,32

72159258,20

Приложение N 3

к постановлению КМ РТ

от 10 декабря 2014 г. N 966

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"

N

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа развития здравоохранения Республики Татарстан

1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,0

10,7

10,3

2

Материнская смертность

на 100 тыс. родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

3

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

6,0

4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

750,9

666,3

665,0

660,0

655,0

650,0

645,0

640,0

635,0

630,0

5

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

17,1

17,8

18,3

18,0

17,9

17,7

17,5

17,3

17,1

16,9

6

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

178,4

181,0

182,8

182,7

182,6

182,5

182,4

182,3

182,2

182,1

7

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

8,2

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

8

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

9,6

9,7

9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

9,1

9,0

9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

10

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

11

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения

50,2

48,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

38,0

37,0

36,0

12

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

38,9

36,2

29,2

29,5

29,8

30,1

30,4

30,7

30,7

30,7

13

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,4

1/2,6

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

86,3

103,1

99,0

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

15

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

63,6

64,5

68,0

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

16

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

37,5

37,6

45,0

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

18

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

процентов

61,0

58,7

55,5

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

19

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения соответствующего возраста

527,1

495,7

495,0

494,3

494,0

493,5

493,0

490,5

491,8

491,0

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

0,00

0,00

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

100,0

100,0

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 60

1.3

Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

100,0

100,0

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

1.4

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)

процентов

24,0

23,5

23,4

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

22,9

22,8

1.5

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

1.6

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

38,0

37,0

37,0

36,9

36,8

36,7

36,6

36,5

36,4

36,3

1.7

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

70,0

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

1.8

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

39,5

39,5

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

38,9

38,8

1.9

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

44,0

43,0

1.10

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях

процентов

54,1

54,2

54,3

54,4

54,5

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

1.11

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

93,7

96,7

96,7

96,7

96,8

96,8

96,9

96,9

97,0

97,0

1.12

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,0

0,0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1.13

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

0,0

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.14

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,18

0,39

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,12

0,1

0,08

1.15

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,18

0,03

0,17

0,15

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,05

1.16

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.17

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.18

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.19

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.20

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.22

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

86,0

86,5

86,8

87,1

87,4

87,7

88,0

88,3

88,6

88,9

1.23

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

12,0

12,0

11,9

11,8

11,8

11,6

11,6

11,5

11,4

11,2

1.24

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1.25

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

22,2

17,6

17,6

17,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

17,2

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

42,0

41,0

43,0

48,1

52,5

56,9

61,5

66,0

70,3

75,0

2.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

23,0

30,0

32,0

33,0

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

2.3

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,3

62,3

62,5

63,0

63,2

63,5

63,7

64,3

64,4

64,5

2.4

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

2.5

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

2.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

2.7

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

10,0

2.8

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

21,4

20,6

20,4

20,42

20,27

20,19

20,07

20,04

20,06

20,0

2.9

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

302,2

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6

2.10

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

230,2

214,6

214,1

212,6

210,6

207,6

204,6

200,6

196,1

192,4

2.11

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

53,3

53,5

53,8

53,9

54,1

54,3

54,5

54,7

54,9

55,0

2.12

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

29,2

28,5

28,0

27,5

27,2

26,0

24,7

23,5

22,2

21,0

2.13

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

88,6

88,5

85,0

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

89,1

89,2

2.14

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

2,6

3,4

3,4

3,4

3,38

3,35

3,32

3,32

3,3

3,3

2.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

3.1.

Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий

процентов

2

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов

н/д

60,4

65,0

70,0

73,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

4.2

Охват неонатальным скринингом

доля (процентов) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

99,1

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,5

98,5

4.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,8

97,9

98,0

4.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,9

2,8

2,8

2,7

4.5

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 100 000 населения соответствующего возраста

70,0

80,0

80,0

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

4.6.

Больничная летальность детей

доля (процентов) умерших детей от числа поступивших

0,16

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,2

0,2

0,19

4.7.

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

21,9

23,2

23,1

23,0

22,9

22,9

22,9

22,8

22,8

22,8

4.8.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процентов) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

нет данных

2,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

4.9.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

94,0

95,0

96,4

96,8

97,2

97,6

98,0

98,4

98,8

99,0

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

3,5

8,0

10,0

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

40,0

45,0

5.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

25,0

5.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

60,0

70,0

76,0

77,0

78,0

80,0

82,0

83,0

84,0

85,0

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0,00

0,27

0,54

0,67

1,01

1,28

1,64

1,86

2,08

2,43

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

7253,0

8575,0

8580,0

8590,0

8600,0

8610,0

8620,0

8630,0

8640,0

8650,0

7.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

912,0

916,0

920,0

930,0

940,0

950,0

960,0

970,0

980,0

990,0

7.3

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

человек

1268,0

1272,0

1311,0

1320,0

1330,0

1340,0

1350,0

1360,0

1370,0

1380,0

7.4

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

человек

12835,0

12712,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

7.5

Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных

единиц

0,0

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7.6

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

85,0

159,0

160,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

7.7

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процентов

64,0

69,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.8

Доля аккредитованных специалистов

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

7.9

Количество разработанных профессиональных стандартов

единиц

0,0

0,0

10,0

40,0

46,0

1,0

7,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

99,999

99,998

99,998

99,998

99,998

99,999

99,999

99,999

99,999

99,999

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

9.1.

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процентов

5

5

7

10

15

50

70

90

95

95

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

10.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

10.2.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,0

10,7

10,3

Подпрограмма 11. Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра

11.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

11.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

6,0

11.3.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

11.4.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процентов) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

нет данных

46,5

50,0

50,0

52,0

55,0

60,0

70,0

70,0

70,0

11.5.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акперинатальных центрах

доля (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в перинатальных центрах

нет данных

65,0

65,3

65,3

66,5

70,0

73,0

75,0

75,0

75,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать