Основная информация
Дата опубликования: | 11 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52042612202000066 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Лысковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Финансовый вопрос
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2020№ 194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2018 №72
В связи с уточнением объёма денежных средств, выделяемых на финансирование программных мероприятий запланированных на 2020 год, администрация Лысковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Лысковского района», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области от 05.02.2018 №72 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Лысковского района от 24.09.2018 № 743, от 20.12.2018 № 1018; от 15.10.2019 № 876) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строки «Объёмы бюджетных ассигнований программы за счёт средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» раздела 2.5 «Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» раздела 2.6 «Обоснование объёмов финансовых ресурсов» изложить в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников» раздела 2.6 «Обоснование объёмов финансовых ресурсов» изложить в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.
1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте подпрограммы 3 «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.
1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.
1.10. В паспорте подпрограммы 5 «Противодействие терроризму и экстремизму» по строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счёт средств районного бюджета» слова «за счет средств районного бюджета 257,0 тыс. рублей» заменить словами «за счет средств районного бюджета 223,0 тыс. рублей», слова «2018 год – 140,0 тыс.рублей; 2019 год – 57,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей.» заменить словами «2018 год – 140,0 тыс.рублей; 2019 год – 57,0 тыс.рублей; 2020 год – 26,0 тыс.рублей.».
1.11. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счёт средств районного бюджета» слова «за счет средств районного бюджета 4843,4 тыс. рублей» заменить словами «за счет средств районного бюджета 5404,3 тыс. рублей», слова «2018 год – 1610,6 тыс.рублей; 2019 год – 1616,4 тыс.рублей; 2020 год – 1616,4 тыс.рублей.» заменить словами «2018 год - 1610,6 тыс. рублей; 2019 год – 1921,9 тыс. рублей; 2020 год – 1871,8 тыс. рублей.».
1.12. Раздел 4 «Оценка планируемой эффективности программы» изложить в соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационно-кадровой работы обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального района и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
Лысковского района В.В.Першин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию программы –297641,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 99238,5 тыс. рублей;
2019 год – 97475,1 тыс. рублей;
2020 год – 100927,4 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» - 226980,4 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 76773,4 тыс. рублей;
2019 год – 75188,4 тыс. рублей;
2020 год – 75018,6 тыс. рублей;
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе» - 63735,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 20316,5 тыс. рублей;
2019 год – 19807,8 тыс. рублей;
2020 год – 23611,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района» - 698,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 198,0 тыс. рублей;
2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района» - 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» - 223,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 140,0 тыс. рублей;
2019 год – 57,0 тыс. рублей;
2020 год – 26,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 5404,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1610,6 тыс. рублей;
2019 год – 1921,9 тыс. рублей;
2020 год – 1871,8 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации программы
Увеличение средней заработной платы работников культуры
% по отношению к предыдущему году
6,4
Доля квалифицированных специалистов, от общего числа специалистов в сфере культуры
%
59
Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры
%
100
Непосредственные результаты:
1. Средняя заработная плата работников учреждений культуры вырастет до 25315,5 рублей.
2. Число квалифицированных специалистов в сфере культуры увеличится до 95 человек.
3. Число муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры, составит 7 учреждений.
Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Темп роста участников клубных формирований
% по отношению к предыдущему году
0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)
%
0
Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея
посещений на 1 жителя в год
0,33
Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
% по отношению к предыдущему году
0
Непосредственные результаты:
1. Количество участников клубных формований составит 2485 человек.
2. Число участников культурно-досуговых мероприятий составит 135300 человека.
3. Посещаемость государственного краеведческого музея составит 12275 человек.
4. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составит 382 человека.
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
%
2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района
%
70,8
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,5
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, составит 47265 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.
3. Число пользователей библиотек составит 20520 человек.
Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора
%
89
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности, составит 49 учреждений.
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,16
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,20
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
19,37
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
0
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
м3/чел.
8,50
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
м3/чел
2,28
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
4,72
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
0
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды, составит 20 учреждений.
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Лысковском муниципальном районе Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области от 05.07.2017 г. №523.
%
100
».
подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
1. Увеличение учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
%
86
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности вырастит до 6.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета,
тыс. рублей
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Лысковского района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности отдела культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области, создание условий для реализации программы.
99238,5
97475,1
100927,4
297641,0
1. Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
76773,4
75188,4
75018,6
226980,4
1.1
Субсидия учреждениям культрно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»,
МАУК ЦДсМОКДУ,
МАУК «ЛРДК»
47489,5
44601,2
41536,5
133627,2
1.2
Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУК «ЛГКМ»
1944,5
2022,5
2272,6
6239,6
1.3
Субсидия учреждениям дополнительного образования на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ»,
14886,5
16091,0
18724,0
49701,5
1.4
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МКУ «ЦБУКЛР», МКУ «ХЭСУКЛР»
11772,9
10053,0
11151,5
32977,4
1.5
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКСиА
260,0
573,9
771,0
1604,9
1.6
Газификация сельских учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2020
МАУК ЦДсМОКДУ
-
-
-
-
1.7
Проведение общественно значимых районных мероприятий
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС», ОКРСиТ
387,5
1680,0
400,0
2467,5
1.8
Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МКУ ЦБУКЛР, МКУ ХЭСУКЛР, МБУК «ЛМЦБС», ОКРСиТ
32,5
40,0
60,0
132,5
1.9
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Прочие расходы
2019-2020
МАУК ЦДсМОКДУ
-
92,2
74,0
166,2
1.10
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Прочие расходы
2019-2020
МАУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС»
-
18,1
19,0
37,1
1.11
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Прочие расходы
2019-2020
ОКРСиТ
-
16,5
10,0
26,5
2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
20316,5
19807,8
23611,0
63735,3
2.1
Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
20164,5
19500,0
23481,0
63145,5
2.2
Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
100,0
120,0
130,0
350,0
2.3
Информатизация библиотек
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
50,0
-
-
50,0
2.4
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
2,0
187,8
-
189,8
3. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
198,0
300,0
200,0
698,0
3.1
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС»
198,0
300,0
200,0
698,0
4.
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
200,0
200,0
200,0
600,0
4.1.
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС»
200,0
200,0
200,0
600,0
5.
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
140,0
57,0
26,0
223,0
5.1
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МАУК ЛРДК, МБУК «ЛГКМ», МАУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС»
140,0
57,0
26,0
223,0
6.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1610,6
1921,9
1871,8
5404,3
6.1
Содержание аппарата управления
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ
1610,6
1921,9
1871,8
5404,3
».
1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
.»
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
1
Индикатор 1
Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры
% по отношению к предыдущему году
-
23,2
16,7
9,0
6,4
2
Индикатор 2
Доля квалифицированных специалистов, от общего числа специалистов в сфере культуры
%
55
57
58
59
59
3
Индикатор 3
Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал
%
100
100
100
100
100
4
Непосредственный результат 1
Средняя заработная плата работников культуры
руб.
15150
18667
21815,96
23785,57
25315,50
5
Непосредственный результат 2
Число квалифицированных специалистов в сфере культуры
чел.
89
93
94
95
95
6
Непосредственный результат 3
Число муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал
ед.
7
7
7
7
7
Подпрограмма 1. «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
7
Индикатор 1.1
Темп роста участников клубных формирований
% по отношению к предыдущему году
2,1
2,0
2,1
0,8
0
8
Индикатор 1.2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)
%
6,4
6,5
6,5
1,0
0
9
Индикатор 1.3
Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея
посещений на 1 жителя
в год
0,26
0,29
0,32
0,324
0,33
10
Индикатор 1.4
Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
% по отношению к предыдущему году
1,6
1,6
0,8
-2,6
0
11
Непосредственный результат 1.1
Количество участников клубных формирований
чел.
2365
2413
2464
2484
2485
12
Непосредственный результат 1.2
Число участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
111730
118 990
126724
135237
135300
13
Непосредственный результат 1.3
Посещаемость государственного краеведческого музея
чел.
10062
11170
12228
12267
12275
14
Непосредственный результат 1.4
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования
чел.
381
387
390
382
382
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
15
Индикатор 2.1
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
%
21,5
22,2
22,9
9
2
16
Индикатор 2.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района
%
50
58,3
62,5
67
70,8
17
Индикатор 2.3
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
52,9
53,5
53,7
54,2
54,5
18
Непосредственный результат 2.1
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области
Ед. записей
28282
34559
42475
46339
47265
19
Непосредственный результат 2.2
Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Лысковского района
ед.
12
14
15
16
17
20
Непосредственный результат 2.3
Число пользователей библиотек
чел.
20491
20529
20308
20519
20520
Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
21
Индикатор 3.1
Доля
муниципальных
учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора
%
50
52
57
87
89
22
Непосредственный результат 3.1
Количество учреждений культуры, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности
ед.
28
29
32
48
49
Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
23
Индикатор 4.1
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
24
Индикатор 4.2
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
25
Индикатор 4.3
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
9,33
19,82
19,74
18,75
19,37
26
Индикатор 4.4
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
0
0
0
0
0
27
Индикатор 4.5
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
м3/чел.
6,71
9,03
8,94
8,58
8,50
28
Индикатор 4.6
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
м3/чел
15,79
15,00
8,00
3,54
2,28
29
Индикатор 4.7
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
тыс.м.3/
чел.
5,02
4,93
4,78
3,59
4,72
30
Индикатор 4.8
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
0
0
0
0
0
31
Непосредственный результат 4.1.
Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды
уч.
14
15
16
19
20
Подпрограмма 5. «Противодействие терроризму и экстремизму»
32
Индикатор 5.1
Увеличение учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
%
57
57
57
71
86
33
Непосредственный результат 5.1
Количество учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
ед.
4
4
4
5
6
___________________________________
Л
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
Всего
99238,5
97475,1
100927,4
ОКРСиТ
99238,5
97475,1
100624,614
ОКСиА
-
-
302,786
Подпрограмма 1
«Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Всего
76773,4
75188,4
75018,6
ОКРСиТ
76773,4
75188,4
74715,814
ОКСиА
-
-
302,786
Подпрограмма 2
«Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Всего
20316,5
19807,8
23611,0
ОКРСиТ
20316,5
19807,8
23611,0
Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Всего
198,0
300,0
200,0
ОКРСиТ
198,0
300,0
200,0
Подпрограмма 4
«Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Всего
200,0
200,0
200,0
ОКРСиТ
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 5
«Противодействие терроризму и экстремизму»
Всего
140,0
57,0
26,0
ОКРСиТ
140,0
57,0
26,0
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
1610,6
1921,9
1871,8
ОКРСиТ
1610,6
1921,9
1871,8
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
101400,828
108903,016
121998,881
Расходы областного бюджета
1115,417
10 382,120
16578,585
Расходы районного бюджета
99238,5
97 475,1
100927,4
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
1046,911
1 045,796
4492,896
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 1
«Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Всего, в т.ч.
78656,128
84522,566
96090,081
Расходы областного бюджета
1042,717
8288,370
16578,585
Расходы районного бюджета
76773,4
75 188,4
75018,6
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
840,011
1045,796
4492,896
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
48163,8
51 804,5
56536,5
Расходы областного бюджета
674,3
7 203,3
15000,0
Расходы районного бюджета
47489,5
44 601,2
41536,5
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
1944,5
2 086,95
2272,6
Расходы областного бюджета
-
64,45
-
Расходы районного бюджета
1944,5
2 022,5
2272,6
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
14886,5
16 320,9
18724,0
Расходы областного бюджета
-
229,9
-
Расходы районного бюджета
14886,5
16 091,0
18724,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Всего, в т.ч.
11772,9
10 053,0
11151,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
11772,9
10 053,0
11151,5
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Всего, в т.ч.
1468,428
923,9
5429,243
Расходы областного бюджета
368,417
350,0
1211,143
Расходы районного бюджета
260,0
573,9
771,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
840,011
-
3447,1
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Газификация сельских учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
-
-
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Проведение общественно значимых районных мероприятий
Всего, в т.ч.
387,5
1 680,0
400,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
387,5
1 680,0
400,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов
Всего, в т.ч.
100,1
40,0
60,0
Расходы областного бюджета
17,6
-
-
Расходы районного бюджета
32,5
40,0
60,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
50,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
1300,629
1209,151
Расходы областного бюджета
-
368,417
295,139
Расходы районного бюджета
-
92,2
74,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
840,012
840,012
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Всего, в т.ч.
-
296,187
297,087
Расходы областного бюджета
-
72,303
72,303
Расходы районного бюджета
-
18,1
19,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
205,784
205,784
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.11
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Всего, в т.ч.
-
16,5
10,0
Расходы областного бюджета
-
-
Расходы районного бюджета
-
16,5
10,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
Федеральный бюджет
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
Подпрограмма 2
«Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Всего, в т.ч.
20528,5
21 901,55
23611,0
Расходы областного бюджета
55,1
2 093,75
-
Расходы районного бюджета
20316,5
19 807,8
23611,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
156,9
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
20164,5
21 593,75
23481,0
Расходы областного бюджета
-
2 093,75
-
Расходы районного бюджета
20164,5
19 500,0
23481,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде
Всего, в т.ч.
116,1
120,0
130,0
Расходы областного бюджета
4,2
-
-
Расходы районного бюджета
100,0
120,0
130,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
11,9
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Информатизация библиотек.
Всего, в т.ч.
110,8
-
-
Расходы областного бюджета
15,8
-
-
Расходы районного бюджета
50,0
-
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
45,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.4
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Всего, в т.ч.
137,1
187,8
-
Расходы областного бюджета
35,1
-
-
Расходы районного бюджета
2,0
187,8
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
100,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
198,0
300,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
198,0
300,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры
Всего, в т.ч.
198,0
300,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
198,0
300,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 4
«Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
200,0
200,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 4.1
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры
Всего, в т.ч.
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
200,0
200,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 5
«Противодействие терроризму и экстремизму»
Всего, в т.ч.
140,0
57,0
26,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
140,0
57,0
26,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 5.1
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений культуры
Всего, в т.ч.
140,0
57,0
26,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
140,0
57,0
26,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 6.1
Содержание аппарата управления
Всего, в т.ч.
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 226980,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 76773,4 тыс. рублей;
2019 год – 75188,4 тыс. рублей;
2020 год – 75018,6 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Темп роста участников клубных формирований, 0% по отношению к предыдущему году.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом), 0 %
3. Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея, 0,33 посещений на 1 жителя в год.
4. Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 0%.
Непосредственные результаты:
1. Количество участников клубных формирований составит 2485 человек.
2. Число участников культурно-досуговых мероприятий составит 135300 человек.
3. Посещаемость государственного краеведческого музея составит 12275 человека.
4. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составит 382 человека.
».
___________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 63735,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 20316,5 тыс. рублей;
2019 год – 19807,8 тыс. рублей;
2020 год – 23611,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, 2 % к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района, 70,8% к общему числу библиотек,
3. Охват населения библиотечным обслуживанием 54,5 %.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2.
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, составит 47265 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.
3. Число пользователей библиотек составит 20520 человек.
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 698,0 руб., в том числе по годам:
2018 год - 198,0 тыс. рублей;
2019 год - 300,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора, 89 % к общему количеству учреждений культуры.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3.
1. Количество учреждений, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности, составит 49 учреждений.
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 600,0тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади, 0,16 Гкал/м2.
2. Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади, 0,20 Гкал/м2.
3. Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади, 19,37 кВт/м2.
4. Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади, 0 кВт/м2.
5. Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника, 8,50 м3/чел.
6. Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника, 2,28 м3/чел.
7. Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника, 4,72 тыс.м3/чел.
8. Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника, 0 тыс.м3/чел.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 4.
1. Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды, составит 20.
».
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«4. Оценка планируемой эффективности программы
При условии полного финансирования программы:
1. Выполнение капитального и текущего ремонта в учреждениях и приобретение нового оборудования позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа.
2. Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности населения.
3. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.
4. Возрастет число библиотек подключенных к сети «Интернет» до 17.
5. Возрастет численность посетителей музеев до 12275 человек.
6. Выполнение требований пожарной безопасности сократит количество выдаваемых предписаний контрольными органами и приведет учреждения культуры района в соответствие с нормами пожарной безопасности.
7. Увеличится удовлетворенность населения услугами библиотек, музея и клубно-досуговых учреждений в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступностью до 98,9 %.
Список сокращений
ОКРСиТ
Отдел культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области
МАУК ЦДсМОКДУ
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр Досуга с межпоселенческим объединением культурно-досуговых учреждений»
МБУК «ЛМЦБС»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысковская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
МБУК ЛГКМ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысковский государственный краеведческий музей»
МАУК «ЛРДК»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Лысковский районный Дворец культуры»
МБУК РЦНПРТ «Рассвет»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет»
МБУДО ДМШ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени А.А.Касьянова»
МБУДО ДХШ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»
МКУ «ЦБУКЛР»
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Лысковского района»
МКУ «ХЭСУКЛР»
Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Лысковского района»
ОКСиА
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области
».
______________________________
Финансовый вопрос
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2020№ 194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2018 №72
В связи с уточнением объёма денежных средств, выделяемых на финансирование программных мероприятий запланированных на 2020 год, администрация Лысковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Лысковского района», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области от 05.02.2018 №72 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Лысковского района от 24.09.2018 № 743, от 20.12.2018 № 1018; от 15.10.2019 № 876) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строки «Объёмы бюджетных ассигнований программы за счёт средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» раздела 2.5 «Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» раздела 2.6 «Обоснование объёмов финансовых ресурсов» изложить в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников» раздела 2.6 «Обоснование объёмов финансовых ресурсов» изложить в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.
1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте подпрограммы 3 «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.
1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района» строки «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счёт средств районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.
1.10. В паспорте подпрограммы 5 «Противодействие терроризму и экстремизму» по строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счёт средств районного бюджета» слова «за счет средств районного бюджета 257,0 тыс. рублей» заменить словами «за счет средств районного бюджета 223,0 тыс. рублей», слова «2018 год – 140,0 тыс.рублей; 2019 год – 57,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей.» заменить словами «2018 год – 140,0 тыс.рублей; 2019 год – 57,0 тыс.рублей; 2020 год – 26,0 тыс.рублей.».
1.11. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счёт средств районного бюджета» слова «за счет средств районного бюджета 4843,4 тыс. рублей» заменить словами «за счет средств районного бюджета 5404,3 тыс. рублей», слова «2018 год – 1610,6 тыс.рублей; 2019 год – 1616,4 тыс.рублей; 2020 год – 1616,4 тыс.рублей.» заменить словами «2018 год - 1610,6 тыс. рублей; 2019 год – 1921,9 тыс. рублей; 2020 год – 1871,8 тыс. рублей.».
1.12. Раздел 4 «Оценка планируемой эффективности программы» изложить в соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационно-кадровой работы обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального района и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
Лысковского района В.В.Першин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию программы –297641,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 99238,5 тыс. рублей;
2019 год – 97475,1 тыс. рублей;
2020 год – 100927,4 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» - 226980,4 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 76773,4 тыс. рублей;
2019 год – 75188,4 тыс. рублей;
2020 год – 75018,6 тыс. рублей;
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе» - 63735,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 20316,5 тыс. рублей;
2019 год – 19807,8 тыс. рублей;
2020 год – 23611,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района» - 698,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 198,0 тыс. рублей;
2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района» - 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» - 223,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 140,0 тыс. рублей;
2019 год – 57,0 тыс. рублей;
2020 год – 26,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 5404,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1610,6 тыс. рублей;
2019 год – 1921,9 тыс. рублей;
2020 год – 1871,8 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации программы
Увеличение средней заработной платы работников культуры
% по отношению к предыдущему году
6,4
Доля квалифицированных специалистов, от общего числа специалистов в сфере культуры
%
59
Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры
%
100
Непосредственные результаты:
1. Средняя заработная плата работников учреждений культуры вырастет до 25315,5 рублей.
2. Число квалифицированных специалистов в сфере культуры увеличится до 95 человек.
3. Число муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры, составит 7 учреждений.
Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Темп роста участников клубных формирований
% по отношению к предыдущему году
0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)
%
0
Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея
посещений на 1 жителя в год
0,33
Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
% по отношению к предыдущему году
0
Непосредственные результаты:
1. Количество участников клубных формований составит 2485 человек.
2. Число участников культурно-досуговых мероприятий составит 135300 человека.
3. Посещаемость государственного краеведческого музея составит 12275 человек.
4. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составит 382 человека.
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
%
2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района
%
70,8
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,5
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, составит 47265 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.
3. Число пользователей библиотек составит 20520 человек.
Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора
%
89
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности, составит 49 учреждений.
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,16
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,20
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
19,37
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
0
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
м3/чел.
8,50
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
м3/чел
2,28
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
4,72
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
0
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды, составит 20 учреждений.
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Лысковском муниципальном районе Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области от 05.07.2017 г. №523.
%
100
».
подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
1. Увеличение учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
%
86
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности вырастит до 6.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета,
тыс. рублей
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Лысковского района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности отдела культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области, создание условий для реализации программы.
99238,5
97475,1
100927,4
297641,0
1. Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
76773,4
75188,4
75018,6
226980,4
1.1
Субсидия учреждениям культрно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»,
МАУК ЦДсМОКДУ,
МАУК «ЛРДК»
47489,5
44601,2
41536,5
133627,2
1.2
Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУК «ЛГКМ»
1944,5
2022,5
2272,6
6239,6
1.3
Субсидия учреждениям дополнительного образования на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ»,
14886,5
16091,0
18724,0
49701,5
1.4
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ,
МКУ «ЦБУКЛР», МКУ «ХЭСУКЛР»
11772,9
10053,0
11151,5
32977,4
1.5
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКСиА
260,0
573,9
771,0
1604,9
1.6
Газификация сельских учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2020
МАУК ЦДсМОКДУ
-
-
-
-
1.7
Проведение общественно значимых районных мероприятий
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС», ОКРСиТ
387,5
1680,0
400,0
2467,5
1.8
Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов
Прочие расходы
2018-2020
МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МКУ ЦБУКЛР, МКУ ХЭСУКЛР, МБУК «ЛМЦБС», ОКРСиТ
32,5
40,0
60,0
132,5
1.9
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Прочие расходы
2019-2020
МАУК ЦДсМОКДУ
-
92,2
74,0
166,2
1.10
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Прочие расходы
2019-2020
МАУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС»
-
18,1
19,0
37,1
1.11
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Прочие расходы
2019-2020
ОКРСиТ
-
16,5
10,0
26,5
2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
20316,5
19807,8
23611,0
63735,3
2.1
Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
20164,5
19500,0
23481,0
63145,5
2.2
Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
100,0
120,0
130,0
350,0
2.3
Информатизация библиотек
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
50,0
-
-
50,0
2.4
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «ЛМЦБС»
2,0
187,8
-
189,8
3. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
198,0
300,0
200,0
698,0
3.1
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС»
198,0
300,0
200,0
698,0
4.
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
200,0
200,0
200,0
600,0
4.1.
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС»
200,0
200,0
200,0
600,0
5.
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
140,0
57,0
26,0
223,0
5.1
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2020
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МАУК ЛРДК, МБУК «ЛГКМ», МАУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС»
140,0
57,0
26,0
223,0
6.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1610,6
1921,9
1871,8
5404,3
6.1
Содержание аппарата управления
Прочие расходы
2018-2020
ОКРСиТ
1610,6
1921,9
1871,8
5404,3
».
1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
.»
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
1
Индикатор 1
Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры
% по отношению к предыдущему году
-
23,2
16,7
9,0
6,4
2
Индикатор 2
Доля квалифицированных специалистов, от общего числа специалистов в сфере культуры
%
55
57
58
59
59
3
Индикатор 3
Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал
%
100
100
100
100
100
4
Непосредственный результат 1
Средняя заработная плата работников культуры
руб.
15150
18667
21815,96
23785,57
25315,50
5
Непосредственный результат 2
Число квалифицированных специалистов в сфере культуры
чел.
89
93
94
95
95
6
Непосредственный результат 3
Число муниципальных бюджетных учреждений культуры Лысковского района, имеющих свой информационный портал
ед.
7
7
7
7
7
Подпрограмма 1. «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
7
Индикатор 1.1
Темп роста участников клубных формирований
% по отношению к предыдущему году
2,1
2,0
2,1
0,8
0
8
Индикатор 1.2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)
%
6,4
6,5
6,5
1,0
0
9
Индикатор 1.3
Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея
посещений на 1 жителя
в год
0,26
0,29
0,32
0,324
0,33
10
Индикатор 1.4
Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
% по отношению к предыдущему году
1,6
1,6
0,8
-2,6
0
11
Непосредственный результат 1.1
Количество участников клубных формирований
чел.
2365
2413
2464
2484
2485
12
Непосредственный результат 1.2
Число участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
111730
118 990
126724
135237
135300
13
Непосредственный результат 1.3
Посещаемость государственного краеведческого музея
чел.
10062
11170
12228
12267
12275
14
Непосредственный результат 1.4
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования
чел.
381
387
390
382
382
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
15
Индикатор 2.1
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом).
%
21,5
22,2
22,9
9
2
16
Индикатор 2.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района
%
50
58,3
62,5
67
70,8
17
Индикатор 2.3
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
52,9
53,5
53,7
54,2
54,5
18
Непосредственный результат 2.1
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области
Ед. записей
28282
34559
42475
46339
47265
19
Непосредственный результат 2.2
Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Лысковского района
ед.
12
14
15
16
17
20
Непосредственный результат 2.3
Число пользователей библиотек
чел.
20491
20529
20308
20519
20520
Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
21
Индикатор 3.1
Доля
муниципальных
учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора
%
50
52
57
87
89
22
Непосредственный результат 3.1
Количество учреждений культуры, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности
ед.
28
29
32
48
49
Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
23
Индикатор 4.1
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
24
Индикатор 4.2
Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
Гкал/м2
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
25
Индикатор 4.3
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
9,33
19,82
19,74
18,75
19,37
26
Индикатор 4.4
Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади
кВт/м2
0
0
0
0
0
27
Индикатор 4.5
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника
м3/чел.
6,71
9,03
8,94
8,58
8,50
28
Индикатор 4.6
Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
м3/чел
15,79
15,00
8,00
3,54
2,28
29
Индикатор 4.7
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади
тыс.м.3/
чел.
5,02
4,93
4,78
3,59
4,72
30
Индикатор 4.8
Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника
тыс.м.3/
чел.
0
0
0
0
0
31
Непосредственный результат 4.1.
Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды
уч.
14
15
16
19
20
Подпрограмма 5. «Противодействие терроризму и экстремизму»
32
Индикатор 5.1
Увеличение учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
%
57
57
57
71
86
33
Непосредственный результат 5.1
Количество учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности
ед.
4
4
4
5
6
___________________________________
Л
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
Всего
99238,5
97475,1
100927,4
ОКРСиТ
99238,5
97475,1
100624,614
ОКСиА
-
-
302,786
Подпрограмма 1
«Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Всего
76773,4
75188,4
75018,6
ОКРСиТ
76773,4
75188,4
74715,814
ОКСиА
-
-
302,786
Подпрограмма 2
«Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Всего
20316,5
19807,8
23611,0
ОКРСиТ
20316,5
19807,8
23611,0
Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Всего
198,0
300,0
200,0
ОКРСиТ
198,0
300,0
200,0
Подпрограмма 4
«Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Всего
200,0
200,0
200,0
ОКРСиТ
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 5
«Противодействие терроризму и экстремизму»
Всего
140,0
57,0
26,0
ОКРСиТ
140,0
57,0
26,0
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
1610,6
1921,9
1871,8
ОКРСиТ
1610,6
1921,9
1871,8
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
101400,828
108903,016
121998,881
Расходы областного бюджета
1115,417
10 382,120
16578,585
Расходы районного бюджета
99238,5
97 475,1
100927,4
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
1046,911
1 045,796
4492,896
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 1
«Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»
Всего, в т.ч.
78656,128
84522,566
96090,081
Расходы областного бюджета
1042,717
8288,370
16578,585
Расходы районного бюджета
76773,4
75 188,4
75018,6
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
840,011
1045,796
4492,896
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
48163,8
51 804,5
56536,5
Расходы областного бюджета
674,3
7 203,3
15000,0
Расходы районного бюджета
47489,5
44 601,2
41536,5
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
1944,5
2 086,95
2272,6
Расходы областного бюджета
-
64,45
-
Расходы районного бюджета
1944,5
2 022,5
2272,6
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
14886,5
16 320,9
18724,0
Расходы областного бюджета
-
229,9
-
Расходы районного бюджета
14886,5
16 091,0
18724,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Всего, в т.ч.
11772,9
10 053,0
11151,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
11772,9
10 053,0
11151,5
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Всего, в т.ч.
1468,428
923,9
5429,243
Расходы областного бюджета
368,417
350,0
1211,143
Расходы районного бюджета
260,0
573,9
771,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
840,011
-
3447,1
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Газификация сельских учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
-
-
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Проведение общественно значимых районных мероприятий
Всего, в т.ч.
387,5
1 680,0
400,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
387,5
1 680,0
400,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов
Всего, в т.ч.
100,1
40,0
60,0
Расходы областного бюджета
17,6
-
-
Расходы районного бюджета
32,5
40,0
60,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
50,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
1300,629
1209,151
Расходы областного бюджета
-
368,417
295,139
Расходы районного бюджета
-
92,2
74,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
840,012
840,012
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Всего, в т.ч.
-
296,187
297,087
Расходы областного бюджета
-
72,303
72,303
Расходы районного бюджета
-
18,1
19,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
205,784
205,784
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 1.11
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Всего, в т.ч.
-
16,5
10,0
Расходы областного бюджета
-
-
Расходы районного бюджета
-
16,5
10,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
Федеральный бюджет
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
Подпрограмма 2
«Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
Всего, в т.ч.
20528,5
21 901,55
23611,0
Расходы областного бюджета
55,1
2 093,75
-
Расходы районного бюджета
20316,5
19 807,8
23611,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
156,9
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
Всего, в т.ч.
20164,5
21 593,75
23481,0
Расходы областного бюджета
-
2 093,75
-
Расходы районного бюджета
20164,5
19 500,0
23481,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде
Всего, в т.ч.
116,1
120,0
130,0
Расходы областного бюджета
4,2
-
-
Расходы районного бюджета
100,0
120,0
130,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
11,9
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Информатизация библиотек.
Всего, в т.ч.
110,8
-
-
Расходы областного бюджета
15,8
-
-
Расходы районного бюджета
50,0
-
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
45,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 2.4
Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы
Всего, в т.ч.
137,1
187,8
-
Расходы областного бюджета
35,1
-
-
Расходы районного бюджета
2,0
187,8
-
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
100,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 3
«Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
198,0
300,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
198,0
300,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры
Всего, в т.ч.
198,0
300,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
198,0
300,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 4
«Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района»
Всего, в т.ч.
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
200,0
200,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 4.1
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры
Всего, в т.ч.
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
200,0
200,0
200,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 5
«Противодействие терроризму и экстремизму»
Всего, в т.ч.
140,0
57,0
26,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
140,0
57,0
26,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 5.1
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений культуры
Всего, в т.ч.
140,0
57,0
26,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
140,0
57,0
26,0
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
Основное мероприятие 6.1
Содержание аппарата управления
Всего, в т.ч.
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы областного бюджета
-
-
-
Расходы районного бюджета
1610,6
1 921,9
1871,8
Расходы бюджетов поселений
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 226980,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 76773,4 тыс. рублей;
2019 год – 75188,4 тыс. рублей;
2020 год – 75018,6 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Темп роста участников клубных формирований, 0% по отношению к предыдущему году.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом), 0 %
3. Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея, 0,33 посещений на 1 жителя в год.
4. Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 0%.
Непосредственные результаты:
1. Количество участников клубных формирований составит 2485 человек.
2. Число участников культурно-досуговых мероприятий составит 135300 человек.
3. Посещаемость государственного краеведческого музея составит 12275 человека.
4. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составит 382 человека.
».
___________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 63735,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 20316,5 тыс. рублей;
2019 год – 19807,8 тыс. рублей;
2020 год – 23611,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, 2 % к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского района, 70,8% к общему числу библиотек,
3. Охват населения библиотечным обслуживанием 54,5 %.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2.
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, составит 47265 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.
3. Число пользователей библиотек составит 20520 человек.
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 698,0 руб., в том числе по годам:
2018 год - 198,0 тыс. рублей;
2019 год - 300,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора, 89 % к общему количеству учреждений культуры.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3.
1. Количество учреждений, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности, составит 49 учреждений.
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 600,0тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели.
1. Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади, 0,16 Гкал/м2.
2. Удельный расход тепловой энергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади, 0,20 Гкал/м2.
3. Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади, 19,37 кВт/м2.
4. Удельный расход электроэнергии учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 кв.м. общей площади, 0 кВт/м2.
5. Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника, 8,50 м3/чел.
6. Удельный расход холодной воды учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника, 2,28 м3/чел.
7. Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 работника, 4,72 тыс.м3/чел.
8. Удельный расход природного газа учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются расчетным способом, на 1 работника, 0 тыс.м3/чел.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 4.
1. Количество учреждений культуры, оборудованных приборами учета холодной воды, составит 20.
».
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.03.2020 № 194
«4. Оценка планируемой эффективности программы
При условии полного финансирования программы:
1. Выполнение капитального и текущего ремонта в учреждениях и приобретение нового оборудования позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа.
2. Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности населения.
3. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.
4. Возрастет число библиотек подключенных к сети «Интернет» до 17.
5. Возрастет численность посетителей музеев до 12275 человек.
6. Выполнение требований пожарной безопасности сократит количество выдаваемых предписаний контрольными органами и приведет учреждения культуры района в соответствие с нормами пожарной безопасности.
7. Увеличится удовлетворенность населения услугами библиотек, музея и клубно-досуговых учреждений в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступностью до 98,9 %.
Список сокращений
ОКРСиТ
Отдел культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области
МАУК ЦДсМОКДУ
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр Досуга с межпоселенческим объединением культурно-досуговых учреждений»
МБУК «ЛМЦБС»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысковская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
МБУК ЛГКМ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысковский государственный краеведческий музей»
МАУК «ЛРДК»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Лысковский районный Дворец культуры»
МБУК РЦНПРТ «Рассвет»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет»
МБУДО ДМШ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени А.А.Касьянова»
МБУДО ДХШ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»
МКУ «ЦБУКЛР»
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Лысковского района»
МКУ «ХЭСУКЛР»
Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Лысковского района»
ОКСиА
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области
».
______________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 149 от 11.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: