Основная информация

Дата опубликования: 11 сентября 2015г.
Номер документа: RU28000201500514
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2015 года №437

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 10.08.2015 № 378), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности

губернатора Амурской области

А.А.Козлов

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 11.09.2015 №437

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

1. В паспорте государственной программы:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а)              в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:

слова «Всего: 31 394 675,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 399 305,4 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета: 2 433 917,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 438 547,5 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 258 506,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 263 136,2 тыс. рублей;»;

б)              в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

слова «Всего: 62 128 139,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 62 121 309,4 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета: 9 378 085Д тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 371 254,7 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 1 378 206,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 371 375,6 тыс. рублей;»;

в)              в позиции «Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

слова «Всего: 5 547 639,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 548 397,8 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета: 934 142,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 934 900,4 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 129 003,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 129 761,3 тыс. рублей;»; г)              в позиции «Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

слова «Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 989,2 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 61 989,2 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 9 071,7 тыс. рублей;»;

д)              в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

слова «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 876 840,2 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета: 35 356 250,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 357 575,2 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 5 088360,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 089 685,0 тыс. рублей;».

1. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а)              слова «Всего: 31 394 675,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 399 305,4 тыс. рублей, из них:»;

б)              слова «средства областного бюджета: 2 433 917,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 438 547,5 тыс. рублей, из них:»;

в)              слова «2015 год - 258 506,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 263 136,2 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а)              в абзаце первом сумму «31 394 675,4 тыс. рублей» заменить суммой «31 399 305,4 тыс. рублей»;

б)              в абзаце третьем сумму «2 433 917,5 тыс. рублей» заменить суммой «2 438 547,5 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

0,1

0,1

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

0,09

0,1

-

-

0,12

0,12

0,14

1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов ВиС

0,09

0,1

0,12

1.5.

Реализация отдельных

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации «Развитие

здравоохранения»

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов ВиС

0,09

0,1

0,12

1.7.

Совершенствование

механизмов

обеспечения

населения

лекарственными

препаратами,

медицинскими

изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.8.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов

0,09

1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0,09

0,1

0,12

1.11.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,09

0,1

0,12

0,12

1.12.

Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности

0,12

0,12

0,14

«.

2. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а)              слова «Всего: 62 128 139,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 62 121 309,4 тыс. рублей, из них:»;

б)              слова «средства областного бюджета: 9 378 085,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 371 254,7 тыс. рублей, из них:»;

в)              слова «2015 год - 1 378 206,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 371 375,6 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а)              в абзаце первом сумму «62 128 139,8 тыс. рублей» заменить суммой «62 121 309,4 тыс. рублей»;

б)              в абзаце третьем сумму «9 378 085,1 тыс. рублей» заменить суммой «9 371 254,7 тыс. рублей».

2. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а)              слова «Всего: 5 547 639,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 548 397,8 тыс. рублей, из них:»;

б)              слова «средства областного бюджета: 934 142,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 934 900,4 тыс. рублей, из них:»;

в)              слова «2015 год - 129 003,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 129 761,3 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а)              в абзаце первом сумму «5 547 639,6 тыс. рублей» заменить суммой «5 548 397,8 тыс. рублей»;

б)              в абзаце втором сумму «934 142,2 тыс. рублей» заменить суммой «934 900,4 тыс. рублей».

3. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а)              слова «Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 989,2 тыс. рублей, из них:»;

б)              слова «средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 61 989,2 тыс. рублей, из них:»;

в)              слова «2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 9 071,7 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а)              в абзаце первом сумму «61 871,9 тыс. рублей» заменить суммой «61 989,2 тыс. рублей»;

б)              в абзаце втором сумму сумму «61 871,9 тыс. рублей» заменить суммой «61 989,2 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а)              слова «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 876 840,2 тыс. рублей, из них:»;

б)              слова «средства областного бюджета: 35 356250,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 357 575,2 тыс. рублей, из них:»;

в)              слова «2015 год - 5 088 360Д тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 089 685,0 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а)              в абзаце первом сумму «36 875 515,3 тыс. рублей» заменить суммой «36 876 840,2 тыс. рублей»;

б)              в абзаце втором сумму сумму «35 356 250,3 тыс. рублей» заменить суммой «35 357 575,2 тыс. рублей».

5. В приложении № 1 к государственной программе:

1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;

2) пункт 1.5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям;

3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

8. Приложения № 3, 4, 5, 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6, 7 соответственно к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

21.1.

Основное

мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

898

910

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

114391

113114

113114

113114

113114

113114

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

281309

277696

364696

364696

364696

364696

-

Услуги по

проведению

флюорографических

исследований

(количество

исследований)

-

-

34492

87000

-

-

-

-

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество обращений)

-

-

42

-

-

-

-

-

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество посещений)

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

1.5.

Основное

мероприятие 1.5

Реализация отдельных

мероприятий

государственной

программы

Российской Федерации

«Развитие

здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения

Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции

925

223

63

93

43

134

142

150

16

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

22.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

48045

52146

52145

52145

52145

52145

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

56576

55868

55868

55868

55868

55868

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

-

-

1333

1475

1475

1475

1475

1475

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

10900

12453

12453

12453

12453

12453

-

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно­авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

-

-

1300

1300

1300

1300

1300

1300

-

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед).

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Патологическая анатомия (ед.)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто -дней)

556620

53912

-

-

-

-

-

-

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775

625076

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно- авиационной) (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

Скорая медицинская помощь, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (вызовов)

-

-

309

-

-

-

-

-

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество пациентов)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники го сударственной программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗ Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

49121638,4

6799947,6

6993801,3

6496755,5

5718646,7

7558589,0

7711218,5

7842679,8

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

49105298,51

6792607,7

6993801,3

6496755,5

5718646,7

7555589,0

7708218,5

7839679,8

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5479,1

5479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2438547,5

389528,0

263136,2

267243,3

145396,9

431898,0

463004,8

478340,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2434042,4

385022,9

263136,2

267243,3

145396,9

431898,0

463004,8

478340,3

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4505,1

4505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1621321,2

265031,0

181702,5

199263,5

93653,9

277077,0

294119,1

310474,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

54082,0

9859,0

2711,1

6832,00

3211,00

9889,5

10497,8

11081,6

918

0902

0611059

600

1418920,6

233758,8

160037,8

174249,40

81897,30

241661,7

256525,5

270790,1

918

0909

0611059

600

148318,6

21413,2

18953,6

18182,10

8545,60

25525,8

27095,8

28602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5678,9

1200,0

850,0

0,0

0,0

1140,4

1210,6

1277,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

200

4478,9

0,0

850,0

0,0

0,0

1140,4

1210,6

1277,9

918

0909

0611133

600

1200,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе;

X

X

X

X

236995,6

34000,0

34000,0

28560,0

13423,2

39915,4

42370,5

44726,5

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611134

200

236995,6

34000,0

34000,0

28560,0

13423,2

39915,4

42370,5

44726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4921,2

1500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611135

200

4921,2

1500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298544,6

78694,3

44457,7

37344,5

37344,5

31647,5

33594,0

35462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

298544,6

78694,3

44457,7

37344,5

37344,5

31647,5

33594,0

35462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковиецндозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14643,4

2476,1

819,4

1607,8

755,6

2823,5

2997,2

3163,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611137

200

14643,4

2476,1

819,4

1607,8

755,6

2823,5

2997,2

3163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19528,7

6626,6

750,0

0,0

0,0

3234,2

8917,9

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4505,1

4505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611101

400

15023,6

2121,5

750,0

0,0

0,0

3234,2

8917,9

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75375,7

79069,1

82469,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611182

400

236913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75375,7

79069,1

82469,1

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9371254,8

1757321,6

1371375,7

946844,8

452522,8

1520781,9

1616320,4

1706087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9370504,8

1756571,6

1371375,7

946844,8

452522,8

1520781,9

1616320,4

1706087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8766857,7

1561340,9

1260278,3

889271,4

417957,5

1456186,7

1547875,2

1633947,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621059

600

6973675,6

1247047,0

964652,8

709773,3

333593,4

1167252,5

1241169,5

1310187,1

918

0902

0621059

600

701890,2

90358,3

94340,6

86796,9

40794,6

122437,1

129967,8

137194,9

918

0903

0621059

600

104007,3

16628,2

13871,7

11816,9

5553,9

17641,7

18726,8

19768,1

918

0904

0621059

600

577327,7

147556,3

133719,1

35988,8

16914,7

76412,8

81112,8

85623,2

918

0906

0621059

600

409956,9

59751,1

53694,1

44895,5

21100,9

72442,6

76898,3

81174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37798,4

37429,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

37798,4

37429,1

369,3

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111397,8

13800,5

14161,8

14161,8

14161,8

17319,7

18385,0

19407,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0627059

300

4205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104312,9

13329,7

13477,8

13477,8

13477,8

15886,0

16863,1

17800,7

918

0909

0627059

300

2879,4

1,7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63847,4

10000,0

9480,5

7963,6

3742,9

10264,0

10895,3

11501,1

Министерство здравоохранения области

918

0909

0621138

200

63847,4

10000,0

9480,5

7963,6

3742,9

10264,0

10895,3

11501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

272860,7

52144,1

57200,0

35448,0

16660,6

35011,5

37164,9

39231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

272860,7

52144,1

57200,0

35448,0

16660,6

35011,5

37164,9

39231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

44988,0

26098,6

12889,4

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621140

600

18889,4

0,0

12889,4

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

918

0909

0621140

600

26098,6

26098,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Софннанснрованне расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования*

Всего,» том числе:

X

X

X

X

71859,1

55276,3

16582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

71859,1

55276,3

16582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в той числе:

X

X

X

X

1645,7

1232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621101

400

895,7

482,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

738893,6

106679,1

105377,0

92389,7

43423,1

125375,3

130577,2

135072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

738669,6

106455,1

105377,0

92389,7

43423,1

125375,3

130577,2

135072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

685859,6

100255,1

94513,2

83264,1

39134,0

115866,9

122993,5

129832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

21983,4

2518,7

2344,3

2316,7

1088,8

4310,1

4575,2

4829,6

918

0909

0631059

600

663876,2

97736,4

92168,9

80947,4

38045,2

111556,8

118418,3

125003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной дородовой)диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18710,9

2000,0

4229,9

3553,1

1670,0

2280,9

2421,2

2555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631142

200

18710,9

2000,0

4229,9

3553,1

1670,0

2280,9

2421,2

2555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико- генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14090,3

2000,0

2000,0

1680,0

789,6

2394,9

2542,2

2683,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14090,3

2000,0

2000,0

1680,0

789,6

2394,9

2542,2

2683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной а муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12555,9

2200,0

4633,9

3892,5

1829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

12555,9

2200,0

4633,9

3892,5

1829,5

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4832,6

2620,3

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631101

400

7452,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4832,6

2620,3

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

934900,4

154207,5

129761,3

117067,5

95945,1

137622,0

146086,9

154210,1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

934900,4

154207,5

129761,3

117067,5

95945,1

137622,0

146086,9

154210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

773552,8

117383,0

101361,3

93211,5

84732,8

118434,7

125719,4

132710,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0905

0641059

600

658749,2

100739,9

85590,3

79963,8

78506,4

98662,7

104731,2

110554,9

918

0909

0641059

600

114803,6

16643,1

15771,0

13247,7

6226,4

19772,0

20988,2

22155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161347,6

36824,5

28400,0

23856,0

11212,3

19187,3

20367,5

21500,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0641144

200

161347,6

36824,5

28400,0

23856,0

11212,3

19187,3

20367,5

21500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

112943,5

21500,0

11000,0

0,0

0,0

26710,7

26815,9

26916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

112943,5

21500,0

11000,0

0,0

0,0

26710,7

26815,9

26916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,7

1815,9

1916,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,7

1815,9

1916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных

выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

105500,0

20500,0

10000,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

25000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

105500,0

20500,0

10000,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

25000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657084

300

2000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0661059

600

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35357575,2

4337004,8

5089685,0

5054453,0

4972542,9

5290015,5

5300801,6

5313072,4

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

35357575,2

4337004,8

5089685,0

5054453,0

4972542,9

5290015,5

5300801,6

5313072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

317252,5

43774,1

44924,1

42237,7

42237,7

45278,8

48063,7

50736,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671019

100

260238,0

34562,4

32704,6

33262,8

33262,8

39737,2

42181,3

44526,9

918

0909

0671019

200

56786,6

9178,5

12213,5

8940,9

8940,9

5503,7

5842,1

6167,0

918

0909

0671019

800

227,9

33,2

6,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4092043,4

4092043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0904

0678735

500

383116,9

383116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

3708926,5

3708926,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

687455,4

104654,9

98109,2

86129,5

29877,0

115864,3

122990,7

129829,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671059

100

124751,4

18554,8

18554,8

15586,1

4721,5

21160,7

22462,2

23711,3

918

0909

0671059

200

147002,1

25044,9

25120,6

19370,9

1104,4

23997,6

25473,6

26890,1

918

0909

0671059

600

409003,0

60180,0

53518,7

50437,4

23705,6

69503,0

73777,9

77880,4

918

0909

0671059

800

6698,9

875,2

915,1

735,1

345,5

1203,0

1277,0

1348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132001,2

17308,8

17293,4

17293,4

17293,4

19739,6

20953,7

22118,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678736

500

132001,2

17308,8

17293,4

17293,4

17293,4

19739,6

20953,7

22118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

213182,2

59197,2

41360,9

26180,4

522,8

27001,9

28662,6

30256,4

Министерство здраво охранения области

918

0901

0671145

200

190931,7

51860,7

39000,0

23421,0

184,1

24030,5

25508,5

26926,9

918

0909

0671145

200

22250,5

7336,5

2360,9

2759,4

338,7

2971,4

3154,1

3329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

27411,8

20026,4

5385,4

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

27411,8

20026,4

5385,4

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29888228,7

0,0

4882612,0

4882612,0

4882612,0

5080130,9

5080130,9

5080130,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678735

500

29888228,7

0,0

4882612,0

4882612,0

4882612,0

5080130,9

5080130,9

5080130,9

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы иа обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17598,9

2860,8

791,8

649,3

305,2

4254,5

4331,6

4405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1331,6

1405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1331,6

1405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1331,6

1405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

* В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Приложение №5

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014-2020 годы

Всего

138258359,9

18163310,7

18356760,5

18428229,6

18958605,2

20753165,2

21554027,5

22044261,2

федеральный бюджет

2089493,8

1205766,5

211464,3

149883,2

149883,2

153269,5

219227,1

0,0

областной бюджет

49121638,3

6799947,6

6993801,2

6496755,5

5718646,7

7558589,0

7711218,5

7842679,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80476370,3

9392366,0

10331684,4

10906564,8

12156143,9

12042907,4

12563804,0

13082899,8

юридические лица*

6568915,9

764743,5

819810,6

875026,1

933931,4

997914,4

1059293,1

1118196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи

Всего

31399305,4

4075639,1

3992575,2

4199968,2

4534303,0

4637497,1

4963765,1

4995557,7

федеральный бюджет

901931,9

340905,4

113749,0

108193,0

108193,0

61450,5

169441,0

0,0

областной бюджет

2438547,5

389528,0

263136,2

267243,3

145396,9

431898,01

463004,8

478340,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26243500,0

3133868,1

3389134,6

3582717,6

4022620,3

3868374,0

4038582,7

4208202,7

юридические лица

1815326,0

211337,6

226555,4

241814,3

258092,8

275774,6

292736,6

309014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждении

Всего

29680147,2

3610236,7

3797392,5

4023795,4

4374367,0

4421225,6

4625438,4

4827691,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1621321,2

265031,0

181702,5

199263,5

93653,9

277077,0

294119,1

310474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26243500,0

3133868,1

3389134,6

3582717,6

4022620,3

3868374,0

4038582,7

4208202,7

юридические лица

1815326,0

211337,6

226555,4

241814,3

258092,8

275774,6

292736,6

309014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населення, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

5678,9

1200,0

850,0

0,0

0,0

1140,4

1210,6

1277,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5678,9

1200,0

850,0

0,0

0,0

1140,4

1210,6

1277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3

Профилактика инфекционных заболеваний,

включая иммунопрофилактику

Всего

236995,6

34000,0

34000,0

28560,0

13423,2

39915,4

42370,5

44726,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236995,6

34000,0

34000,0

28560,0

13423,2

39915,4

42370,5

44726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие1.4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

4844,1

935,6

2115,5

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4844,1

935,6

2115,5

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5

Реализация отдельных мероприятий

государственной программы Российской

Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

10386,9

4015,1

3507,2

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

5465,7

2515,1

2950,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4921,2

1500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

22635,1

5545,3

5706,2

5691,8

5691,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22635,1

5545,3

5706,2

5691,8

5691,8

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

298544,6

78694,3

44457,7

37344,5

37344,5

31647,5

33594,0

35462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

298544,6

78694,3

44457,7

37344,5

37344,5

31647,5

33594,0

35462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

41829,5

9593,6

7134,8

8484,4

7632,2

2823,5

2997,2

3163,8

федеральный бюджет

27186,1

7117,5

6315,4

6876,6

6876,6

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14643,4

2476,1

819,4

1607,8

755,6

2823,5

2997,2

3163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217170,5

217170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217170,5

217170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

393738,9

107621,4

96661,3

94728,1

94728,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

393738,9

107621,4

96661,3

94728,1

94728,1

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

250420,2

6626,6

750,0

0,0

0,0

64684,7

178358,9

0,0

федеральный бюджет

230891,5

0,0

0,0

0,0

0,0

61450,5

169441,0

0,0

областной бюджет

19528,7

6626,6

750,0

0,0

0,0

3234,2

8917,9

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.

Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

Всего

236913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75375,7

79069,1

82469,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75375,7

79069,1

82469,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

62121309,4

8563862,7

8036962,2

7932688,2

8187081,1

9351607,0

9803062,7

10246045,5

федеральный бюджет

1026720,2

853709,4

95206,2

38902,3

38902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9371254,7

1757321,6

1371375,6

946844,8

452522,8

1520781,9

1616320,4

1706087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47451584,3

5455520,9

6037259,5

6377913,7

7088322,7

7181883,7

7497886,6

7812797,2

юридические лица

4271750,2

497310,8

533120,9

569027,4

607333,3

648941,4

688855,7

727160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы иа обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60490192,1

7514172,6

7830658,6

7836212,5

8113613,5

9287011,8

9734617,5

10173905,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8766857,6

1561340,9

1260278,2

889271,4

417957,5

1456186,7

1547875,2

1633947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47451584,3

5455520,9

6037259,5

6377913,7

7088322,7

7181883,7

7497886,6

7812797,2

юридические лица

4271750,2

497310,8

533120,9

569027,4

607333,3

648941,4

688855,7

727160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

54695,1

54325,8

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16896,7

16896,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

37798,4

37429,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

111397,8

13800,5

14161,8

14161,8

14161,8

17319,7

18385,0

19407,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

111397,8

13800,5

14161,8

14161,8

14161,8

17319,7

18385,0

19407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

159488,3

41987,4

39696,3

38902,3

38902,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

159488,3

41987,4

39696,3

38902,3

38902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63847,4

10000,0

9480,5

7963,6

3742,9

10264,0

10895,3

11501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63847,4

10000,0

9480,5

7963,6

3742,9

10264,0

10895,3

11501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего

272860,7

52144,1

57200,0

35448,0

16660,6

35011,5

37164,9

39231,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

272860,7

52144,1

57200,0

35448,0

16660,6

35011,5

37164,9

39231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего

44988,0

26098,6

12889,4

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44988,0

26098,6

12889,4

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования****

Всего

87065,1

65992,0

21073,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

15206,0

10715,7

4490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

71859,1

55276,3

16582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

836774,9

785341,7

51433,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

835129,2

784109,6

51019,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1645,7

1232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1993639,9

240144,8

240495,1

236190,6

203351,0

389846,6

360649,9

322961,9

федеральный бюджет

149968,9

8363,8

0,0

0,0

0,0

91819,0

49786,1

0,0

областной бюджет

738893,6

106679,1

105377,0

92389,7

43423,1

125375,3

130577,2

135072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1090615,5

123453,2

133350,7

141914,4

157914,4

170500,9

178002,9

185479,0

юридические лица

14161,9

1648,7

1767,4

1886,5

2013,5

2151,4

2283,7

2410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1790637,0

225357,0

229631,3

227065,0

199061,9

288519,2

303280,1

317722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

685859,6

100255,1

94513,2

83264,1

39134,0

115866,9

122993,5

129832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1090615,5

123453,2

133350,7

141914,4

157914,4

170500,9

178002,9

185479,0

юридические лица

14161,9

1648,7

1767,4

1886,5

2013,5

2151,4

2283,7

2410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

23240,8

6529,9

4229,9

3553,1

1670,0

2280,9

2421,2

2555,8

федеральный бюджет

4529,9

4529,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

18710,9

2000,0

4229,9

3553,1

1670,0

2280,9

2421,2

2555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

14090,3

2000,0

2000,0

1680,0

789,6

2394,9

2542,2

2683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14090,3

2000,0

2000,0

1680,0

789,6

2394,9

2542,2

2683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16389,8

6033,9

4633,9

3892,5

1829,5

0,0

_0,0

0,0

федеральный бюджет

3833,9

3833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12555,9

2200,0

4633,9

3892,5

1829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.S Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

149282,0

224,0

0,0

0,0

0,0

96651,6

52406,4

0,0

федеральный бюджет

141605,1

0,0

0,0

0,0

0,0

91819,0

49786,1

0,0

областной бюджет

7676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4832,6

2620,3

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5548397,8

670760,5

750458,1

767062,9

819941,4

808029,8

846913,7

885231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

934900,4

154207,5

129761,3

117067,5

95945,1

137622,0

146086,9

154210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4267179,1

476235,1

577475,8

603863,4

674758,7

617797,0

644980,0

672069,1

юридические лица

346318,3

40317,9

43221,0

46132,0

49237,6

52610,8

55846,8

58952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждении

Всего

5387050,2

633936,0

722058,1

743206,9

808729,1

788842,5

826546,2

863731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

773552,8

117383,0

101361,3

93211,5

84732,8

118434,7

125719,4

132710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4267179,1

476235,1

577475,8

603863,4

674758,7

617797,0

644980,0

672069,1

юридические лица

346318,3

40317,9

43221,0

46132,0

49237,6

52610,8

55846,8

58952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Развитие медицинской реабилитации,

в том числе детям

Всего

161347,6

36824,5

28400,0

23856,0

11212,3

19187,3

20367,5

21500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161347,6

36824,5

28400,0

23856,0

11212,3

19187,3

20367,5

21500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

133443,5

42000,0

11000,0

0,0

0,0

26710,7

26815,9

26916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

112943,5

21500,0

11000,0

0,0

0,0

26710,7

26815,9

26916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20500,0

20500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

5443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,7

1815,9

1916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,7

1815,9

1916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

126000,0

41000,0

10000,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

25000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

105500,0

20500,0

10000,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

25000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20500,0

20500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

2000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61989,2

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61871,9

14643,6

9071,7

7521,7

3535,2

8553,3

9079,4

9584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36876840,2

4534852,0

5299812,1

5271436,7

5202843,9

5510379,2

5522150,2

5535366,1

федеральный бюджет

10872,8

2787,9

2509,1

2787,9

2787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35357575,2

4337004,8

5089685,0

5054453,0

4972542,9

5290015,5

5300801,6

5313072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1402991,4

182788,7

194463,8

200155,7

212527,8

204351,8

204351,8

204351,8

юридические лица

105400,8

12270,6

13154,2

14040,1

14985,3

16011,9

16996,8

17941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1720243,9

226562,8

239387,9

242393,4

254765,5

249630,6

252415,5

255088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

317252,5

43774,1

44924,1

42237,7

42237,7

45278,8

48063,7

50736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1402991,4

182788,7

194463,8

200155,7

212527,8

204351,8

204351,8

204351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

4092043,4

4092043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4092043,4

4092043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

792856,2

116925,5

111263,4

100169,6

44862,3

131876,2

139987,5

147771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

687455,4

104654,9

98109,2

86129,5

29877,0

115864,3

122990,7

129829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105400,8

12270,6

13154,2

14040,1

14985,3

16011,9

16996,8

17941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132001,2

17308,8

17293,4

17293,4

17293,4

19739,6

20953,7

22118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132001,2

17308,8

17293,4

17293,4

17293,4

19739,6

20953,7

22118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

213182,2

59197,2

41360,9

26180,4

522,8

27001,9

28662,6

30256,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

213182,2

59197,2

41360,9

26180,4

522,8

27001,9

28662,6

30256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6

Осуществление переданных органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

10872,8

2787,9

2509,1

2787,9

2787,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10872,8

2787,9

2509,1

2787,9

2787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7

Капитальные вложения в объекты

государственной собственности

Всего

27411,8

20026,4

5385,4

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27411,8

20026,4

5385,4

0,01

0,0

2000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное мероприятие 7.8

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего

населения

Всего

29888228,7

0,0

4882612,0

4882612,0

4882612,0

5080130,9

5080130,9

5080130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29888228,7

0,0

4882612,0

4882612,0

4882612,0

5080130,9

5080130,9

5080130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

103894,0

18060,1

15594,3

12712,0

7244,4

15802,1

16774,2

17706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15958,7

1857,9

1991,7

2125,8

2268,9

2424,3

2573,5

2716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

103894,0

18060,1

15594,3

12712,0

7244,4

15802,1

16774,2

17706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87935,3

16202,2

13602,6

10586,2

4975,5

13377,8

14200,7

14990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15958,7

1857,9

1991,7

2125,8

2268,9

2424,3

2573,5

2716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

19540,5

3347,9

791,8

649,3

305,2

4739,4

4816,4

4890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

17598,9

2860,8

791,8

649,3

305,2

4254,5

4331,6

4405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике

первичного употребления наркотиков

Всего

6738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1331,6

1405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1331,6

1405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления

наркотиков

Всего

12802,4

2347,9

0,0

0,0

0,0

3484,9

3484,8

3484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

**** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Приложение №6

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

N п/п

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1.2.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные посещения

662583

175701,2

1.3.

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9932,0

8592,2

8730,7

1.4.

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1317,5

1317,5

1106,7

1.5.

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД

врачебные посещения

898

910

910

9284,1

9043,9

8344,7

1.6.

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9859,0

2711,1

6832,0

1.7.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество обращений

114391

113114

60126,4

87457,2

1.8.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество посещений

281309

277696

70753,5

80401,5

1.9.

Услуги по проведению флюорографических исследований

количество исследований

34492

87000

2494,0

5846,4

1.10.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению

количество обращений

42

8,4

1.11.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению

количество посещений

2

0,3

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2.1.1.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество обращений

48045

52146

64244,6

63562,0

2.1.2.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество посещений

56576

55868

27343,4

23234,9

2.1.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество пациентов

1333

1475

13871,7

11816,9

2.1.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов

10900

12453

721766,0

639423,5

2.1.5.

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1300

1300

86528,2

35988,8

2.1.6.

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ед.

1

1

1

59680,1

52909,2

44895,5

2.1.7.

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество исследований

70000

70000

70000

8350,9

5600,0

4704,0

2.1.8.

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76344,8

64318,3

2.1.9.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные посещения

225240

90358,3

2.1.10.

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациентодни

53912

16628,2

2.1.11.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койкодни

625076

981333,6

2.1.12.

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

99245,8

2.1.13.

Скорая медицинская помощь, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению

вызов

309

326,4

2.1.14.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению

количество пациентов

1

12,0

2.2.

Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <**>

2.2.1.

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению <*>

количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

465

115

65992,0

21073,1

3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

3.2.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

койкодни

37800

38000

90238,7

80947,4

3.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

173

175

2176,8

2316,7

3.4.

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койкодни

37960

95101,8

3.5.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койкодни

615

2518,7

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

4.2.

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество человек

1130

1050

31542,3

34177,8

4.3.

Санаторно-курортное лечение детей

количество человек

1400

1400

53551,1

45786,0

4.4.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество посещений

30000

30000

15771,0

13247,7

4.5.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койкодни

21278

40822,4

4.6.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койкодни

29253

52433,4

4.7.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслуживаемых лиц

35000

16273,7

5.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

5.2.

Паллиативная медицинская помощь

количество пациентов

405

405

9071,7

7521,7

5.3.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койкодни

5706

14643,6

6.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

6.1.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

6.2.

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

53503,1

50424,3

6.3.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

26828,0

6.4.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

26828,0

6.5.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5208,7

7.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

7.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

7.2.

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

14833,5

13475,1

10586,2

* С учетом средств федерального бюджета.

** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Приложение №7

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области 2014-2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области

N п/п

Наименование основного мероприятия/

объекта

капитального строительства

(объекта

недвижимого имущества)

Направление инвестирования (строительство, реконструкция,

техническое перевооружение, приобретение)

Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта

Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)

Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)

Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию

год

общий объем финансирования, тыс. рублей

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

всего

в т.ч. расходы на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе

264689,55

Всего по мероприятию за весь период его реализации

268644,81

3134,24

230891,5

37753,31

0,0

2014 год

6626,62

2360,64

0,0

6626,62

0,0

2015 год

750,0

750,0

0,0

750,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

750,0

750,0

0,0

750,0

0,0

2018 год

64684,7

0,0

61450,5

3234,2

0,0

2019 год

178358,9

0,0

169441,0

8917,9

0,0

1.1.

Реконструкция здания учебного корпуса (литера 11А12А13А) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 1

Реконструкция

Отсутствует

221689,55

I квартал 2014 года

Всего по объекту за весь период его реализации

245915,1

2871,5

230891,5

15023,6

2019 год

2014 год

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

2015 год

750,0

750,0

0,0

750,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

64684,7

0,0

61450,5

3234,2

0,0

2019 год

178358,9

0,0

169441,0

8917,9

0,0

1.2.

Реконструкция здания школы под размещение ГБУЗ АО «Соловьевская участковая больница», Тындинский район, с. Соловьевск

Реконструкция

34 койкоместа

Имеется

43000,0

II квартал 2013 года

Всего по объекту за весь период его реализации

22729,71

262,74

0,0

22729,71

0,0

2014 год

4505,12

239,14

0,0

4505,12

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе

2258977,15

Всего по объекту за весь период его реализации

3141376,51

25834,20

2705991,68

409550,63

0,0

2014 год

785341,724

0,0

784109,634 *

1232,09

0,0

2015 год

51433,2

0,0

51019,6 <*>

413,6 <**>

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница»

Строительство

250 коек

Имеется

2258495,06

IV квартал 2005 года

Всего по объекту за весь период его реализации

3140480,82

25834,20

2705991,68

408654,94

0,0

2014 год

2014 год

784859,634

0,0

784109,634 <*>

750,0

0,0

2015 год

51019,6 *

0,0

51019,6 <*>

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Строительство навеса для холодильного комплекса «Камера сборная теплоизоляционная для хранения препаратов крови», расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Луговая, 5

Строительство

42,3 кв. м

Имеется

482,09

IV квартал 2014 года

Всего по объекту за весь период его реализации

895,69

0,0

0,0

859,69

0,0

2014 год

2014 год

482,09

0,0

0,0

482,09

0,0

2015 год

413,6 **

0,0

0,0

413,6 <**>

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе

264689,55

Всего по мероприятию за весь период его реализации

165944,78

40,8

141605,1

24339,68

2014 год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

96651,6

0,0

91819,0

4832,6

0,0

2019 год

4832,6

0,0

49786,1

2620,3

0,0

3.1.

Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сут. и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ «Амурский областной детский санаторий «Василек»

Строительство/реконструкция

60 куб. м/сутки

Имеется

15143,05

I квартал 2010 года

Всего по объекту за весь период его реализации

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014 год

2014 год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

3.2.

Реконструкция здания акушерского отделения МЛПУ «Белогорская городская больница»

Реконструкция

30 койкомест

Имеется

III квартал 2014 года

Всего по объекту за весь период его реализации

149058,0

141605,1

7452,9

0,0

2019 год

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

96651,6

0,0

91819,0

4832,6

0,0

2019 год

4832,6

0,0

49786,1

2620,3

0,0

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

4.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе

Реконструкция

1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки

Имеется

111995,39

2013

Всего по мероприятию за весь период его реализации

27411,8

0,0

0,0

27411,8

0,0

2014 год

20026,4

0,0

0,0

20026,4

0,0

2015 год

5385,4 **

0,0

0,0

5385,4 <**>

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

2000,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

4.1.

Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорной, 4

Реконструкция

1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки

Имеется

111995,39

2013

Всего по объекту за весь период его реализации

27411,8

0,0

0,0

27411,8

0,0

2018 год

2014 год

20026,4

0,0

0,0

20026,4

0,0

2015 год

5385,4 **

0,0

0,0

5385,4 <**>

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

2000,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

* Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.

** Предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.09.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать