Основная информация

Дата опубликования: 11 октября 2013г.
Номер документа: RU38000201302067
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Правительство Иркутской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление правительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2013 года № 422-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)"

{УТРАТИЛ СИЛУ:

указ Губернатора Иркутской области от 30.12.2013 № 497-уг}

В соответствии пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования из областного  бюджета  на период 2011 - 2016 годов составляет 152842,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 20922,0 тыс. рублей;

2012 год - 18560,0 тыс. рублей;

2013 год - 34204,16 тыс. рублей;

2014 год - 36822,0 тыс. рублей;

2015 год - 21112,0 тыс. рублей;

2016 год - 21222,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального  бюджета  на период 2011 - 2016 годов составляет 13925,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 6650,0 тыс. рублей;

2012 год - 7275,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из местных бюджетов  на период 2011 - 2016 годов составляет 4641,86 тыс. рублей, в  том числе по годам:

2011 год - 1810,0 тыс. рублей;

2012 год - 1957,0 тыс. рублей;

2013 год – 52,06 тыс. рублей;

2014 год – 677,3 тыс. рублей;

2015 год – 74,3 тыс. рублей;

2016 год – 71,2 тыс. рублей.

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности паспорта Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к 2016 году:

а) увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, до 920,1 тыс. человек;

б) увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 3376275,3 тыс. рублей;

в) увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, до 1166612,3 тыс. рублей;

г) привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 521900 тыс. рублей;

д) эффективно вовлечь в хозяйственный оборот основные туристические активы Иркутской области;

е) создать конкурентоспособный туристический комплекс, привлекательный для туристов и инвесторов из Иркутской области, других субъектов Российской Федерации и стран мира.

».

2) в Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» абзацы второй-десятый изложить в следующей редакции:

«Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 152842,16 тыс. рублей.

В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета – 13925,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 4641,86 тыс. рублей, а также внебюджетных источников финансирования – 1598400,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации.

Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы составляет 1769809,02 тыс. рублей.

Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:

средства федерального бюджета (13925,0 тыс. рублей) будут направлены на прочие расходы;

средства областного бюджета (152842,16 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (60264,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (3419,16 тыс. рублей), на прочие расходы (89159,0 тыс. рублей);

средства местного бюджета (4641,86 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (858,8 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (16,06 тыс. рублей) и на прочие расходы (3767,0 тыс. рублей);

внебюджетные средства (1598400,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструктуры (1590700,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (7700,0 тыс. рублей).»;

3) приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного

туризма в Иркутской области (2011-

2016 годы)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы

Ед. Измерения

Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год)

Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации   Программы

за весь

период реализации Программы    

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Цель Программы: создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного   комплекса

1.1

Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область

тыс. чел.

744,6

4929,1

750

780

800

819

860

920,1

2.

Задача 1. Повышение качества туристских услуг

2.1

Объем платных  услуг коллективных средств размещения

тыс. руб.

6701400

26696446

6750000

7020000

3089770,2

3182463,3

3277937,2

3376275,3

3.

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

3.1

Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами

тыс. руб.

1329445

7262720,9

1339086

1392649

1099324,8

1121311,3

1143737,5

1166612,3

4.

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

4.1

Объем инвестиций в основной капитал объектов туристской инфраструктуры

тыс. руб.

521900

1598400,0

829280

769120

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного

туризма в Иркутской области (2011-

2016 годы)»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



п/п

Цели, задачи, мероприятия Программы

Дополнительная информация, характеризующая мероприятие

Срок реализаций мероприятий Программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель мероприятия Программы

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса

Всего по Цели

2011-2016 годы, в т.ч.

152842,16

13925,0

4641,86

1598400,0

2011 год

20922,0

6650,0

1810,0

829280,0

2012 год

18560,0

7275,0

1957,0

769120,0

2013 год

34204,16

0,0

52,06

0,0

2014 год

36822,0

0,0

677,3

0,0

2015 год

21112,0

0,0

74,3

0,0

2016 год

21222,0

0,0

71,2

0,0

1.

Задача 1. Повышение качества туристских услуг

Всего по задаче 1

2011-2016 годы, в т.ч.

72913,96

0,0

2014,86

1590700,0

2011 год

7110,0

0,0

540,0

825580,0

2012 год

7951,8

0,0

600,0

765120,0

2013 год

9062,16

0,0

52,06

0,0

2014 год

26700,0

0,0

677,3

0,0

2015 год

10990,0

0,0

74,3

0,0

2016 год

11100,0

0,0

71,2

0,0

1.1. Создание базовой инфраструктуры

1.1.1

Разработка проектной и сметной документации на строительство  причального сооружения в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

25100,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

5310,0

2012 год

Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)

2012 год

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

2013 год

0,0

2014 год

4000,0

2015 год

7790,0

2016 год

8000,0

1.1.2

Работы по водоснабжению зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

4500,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»

2011 год

2012 год

2013 год

4500,0

2014 год

2015 год

2016 год

1.1.3

Проведение дноуглубительных работ (2012 год). Установка плавучего причального сооружения на период навигации, его техническое обслуживание и демонтаж (2012-2016 годы) (Иркутское областное государственное автономное  учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

2900,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутское областное государственное автономное  учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

2011 год

2012 год

2900,0

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.1.4

Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

17508,5

0,0

541,5

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Ольхонский район»

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

17508,5

541,5

2015 год

2016 год

1.1.5

Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса «Сибирское Сафари»

(г. Братск)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

1627,0

0,0

50,3

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование

города Братск

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1627,0

50,3

2015 год

2016 год

1.1.6

Работы по благоустройству территории этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

6328,5

0,0

195,8

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

2011 год

2012 год

2013 год

1164,0

36,0

2014 год

2764,5

85,5

2015 год

2400,0

74,3

2016 год

1.1.7

Разработка проектной и сметной документации на строительство причального сооружения на территории зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

519,16

0,0

16,06

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»

2011 год

2012 год

2013 год

519,16

16,06

2014 год

2015 год

2016 год

1.1.8

Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

2300,0

0,0

71,2

0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2300,0

71,2

1.1.9

Обустройство туристских троп и зон активного отдыха вокруг Байкала с привлечением студенческих отрядов

Развитие базовой инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

1379,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

1379,0

2014 год

2015 год

2016 год

1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках

1.2.1

Создание Ольхонского туристского центра на Малом море озера Байкал

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

248200,0

Инвесторы

2011 год

118200,0

2012 год

130000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.2

Создание туристского центра (Иркутский район)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

210000,0

Инвесторы

2011 год

100000,0

2012 год

110000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.3

Создание физкультурно-оздоровительного парка «Никола»  (Иркутский район)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

380000,0

Инвесторы

2011 год

200000,0

2012 год

180000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.4

Создание санаторно-курортного центра «Электра»  (Иркутский район)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

13500,0

Инвесторы

2011 год

5500,0

2012 год

8000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.5

Создание музейно-туристического комплекса «Казачий острог» (г. Байкальск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

456200,0

Инвесторы

2011 год

217200,0

2012 год

239000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.6

Международный многофункциональный бизнес-центр «У озера» (г. Байкальск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

72600,0

Инвесторы

2011 год

72600,0

2012 год

0,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.7

Строительство туристического объекта – ледяной бани «Лед и пламя»  (г. Байкальск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

900,0

Инвесторы

2011 год

900,0

2012 год

0,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.8

Центр комплексных услуг (станция технического обслуживания автомобилей, гостиница, кафе и др.)

(г. Байкальск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

3800,0

Инвесторы

2011 год

3800,0

2012 год

0,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.9

Строительство трех гостиниц (г. Байкальск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

89500,0

Инвесторы

2011 год

61500,0

2012 год

28000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.10

Создание зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

10000,0

Инвесторы

2011 год

5000,0

2012 год

5000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.11

Создание этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

16500,0

Инвесторы

2011 год

1500,0

2012 год

15000,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.2.12

Создание туристского комплекса «Сибирское Сафари» (г. Братск)

Развитие туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

89500,0

Инвесторы

2011 год

39380,0

2012 год

50120,0

2013 год

0,0

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

1.3 Развитие системы мониторинга

1.3.1

Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований туристской отрасли  Иркутской области

Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе

2011-2016 годы, в т.ч.

2900,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

500,0

2012 год

400,0

2013 год

500,0

2014 год

500,0

2015 год

500,0

2016 год

500,0

1.3.2

Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы туризма

Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.4 Проведение тематических конференций, семинаров

1.4.1

Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма

Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.4.2

Организация проведения и участие в  форумах, семинарах, конференциях, круглых столов, совещаниях, презентаций и т. д.

Содействие развитию региональной системы подготовки кадров для туристско-рекреационной отрасли

2011-2016 годы, в т.ч.

7851,8

0,0

1140,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

1300,0

540,0

2012 год

4651,8

600,0

2013 год

1000,0

0,0

2014 год

300,0

0,0

2015 год

300,0

0,0

2016 год

300,0

0,0

1.5 Повышение транспортной доступности Иркутской области

1.5.1

Проведение в установленном законодательством порядке работы, направленной на снижение транспортных тарифов на пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом

Повышение туристской доступности региона

2011-2016 годы, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

Всего по задаче 2

2011-2016 годы, в т.ч.

70738,2

13925,0

2627,0

7700,0

2011 год

11122,0

6650,0

1270,0

3700,0

2012 год

10608,2

7275,0

1357,0

4000,0

2013 год

18642,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

10122,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

10122,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

10122,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие круглогодичного туризма

Сбалансированность сезонности туристического продукта

2011-2016 годы, в т.ч.

14022,4

4600,0

0,0

5200,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

1632,0

2200,0

2500,0

2012 год

1440,4

2400,0

2700,0

2013 год

3750,0

0,0

0,0

2014 год

2400,0

0,0

0,0

2015 год

2400,0

0,0

0,0

2016 год

2400,0

0,0

0,0

2.2

Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация рекламных туров, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)

Популяризация туристских возможностей Иркутской области

2011-2016 годы, в т.ч.

4004,2

1575,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

720,0

750,0

2012 год

224,2

825,0

2013 год

1500,0

0,0

2014 год

520,0

0,0

2015 год

520,0

0,0

2016 год

520,0

0,0

2.3

Участие в российских и международных туристских выставках

Продвижение туристских возможностей Иркутской области на российских и международных туристских выставках

2011-2016 годы, в т.ч.

30676,8

6800,0

1350,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

6059,0

3250,0

650,0

2012 год

7009,8

3550,0

700,0

2013 год

4402,0

0,0

0,0

2014 год

4402,0

0,0

0,0

2015 год

4402,0

0,0

0,0

2016 год

4402,0

0,0

0,0

2.4

Организация и проведение  выставки туристских услуг «Байкалтур»

Организация и участи в российских и международных туристских выставках

2011-2016 годы, в т.ч.

4100,2

950,0

0,0

2500,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

611,0

450,0

1200,0

2012 год

689,2

500,0

1300,0

2013 год

700,0

0,0

0,0

2014 год

700,0

0,0

0,0

2015 год

700,0

0,0

0,0

2016 год

700,0

0,0

0,0

2.5

Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской области в средствах массовой информации

Продвижение туристских возможностей Иркутской области

2011-2016 годы, в т.ч.

2815,0

0,0

504,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

500,0

240,0

2012 год

315,0

264,0

2013 год

500,0

0,0

2014 год

500,0

0,0

2015 год

500,0

0,0

2016 год

500,0

0,0

2.6

Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)

Продвижение туристских возможностей региона

2011-2016 годы, в т.ч.

4146,0

0,0

273,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

600,0

130,0

2012 год

546,0

143,0

2013 год

1200,0

0,0

2014 год

600,0

0,0

2015 год

600,0

0,0

2016 год

600,0

0,0

2.7

Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)

Продвижение туристских возможностей Иркутской области

2011-2016 годы, в т.ч.

3300,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

500,0

2012 год

0,0

2013 год

1300,0

2014 год

500,0

2015 год

500,0

2016 год

500,0

2.8

Изготовление и приобретение сувенирной продукции

Продвижение туристских возможностей Иркутской области

2011-2016 годы, в т.ч.

3673,6

0,0

500,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

500,0

250,0

2012 год

383,6

250,0

2013 год

1290,0

0,0

2014 год

500,0

0,0

2015 год

500,0

0,0

2016 год

500,0

0,0

2.9

Создание и обеспечение функционирования мультимедийного информационного ресурса о туристских возможностях Иркутской области

Продвижение туристских возможностей Иркутской области

2011-2016 годы, в т.ч.

4000,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

4000,0

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

Всего по задаче 3

2011-2016 годы, в т.ч.

9190,0

0,0

0,0

0,0

2011 год

2690,0

2012 год

2013 год

6500,0

2014 год

2015 год

2016 год

3.1

Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Иркутской области

Совершенствование земельной политики, оценка современного состояния объектов туристской инфраструктуры

2011-2016 годы, в т.ч.

2690,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2690,0

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3.2

Проведение работ по формированию и созданию на территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции (бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная оценка эффективности и др.)

Создание благоприятных инвестиционных условий в сфере туризма

2011-2016 годы, в т.ч.

6500,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по туризму Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

6500,0

2014 год

2015 год

2016 год

»».

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 3

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного

туризма в Иркутской области (2011-

2016 годы)»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»

Источники

Объем финансирования, тыс. руб.

финансирования

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

За счет средств всех источников финансирования

ВСЕГО, в том числе:

1 769 809,02

858 662,00

796 912,00

34 256,22

37 499,30

21 186,30

21 293,20

НИОКР

3 435,22

500,00

400,00

1 035,22

500,00

500,00

500,00

Капитальные вложения

1 651 822,80

830 890,00

768 020,00

5 700,00

26 577,30

10 264,30

10 371,20

Прочие

114 551,00

27 272,00

28 492,00

27 521,00

10 422,00

10 422,00

10 422,00

За счет средств федерального бюджета

ВСЕГО, в том числе:

13 925,00

6 650,00

7 275,00

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

0

Капитальные вложения

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

13 925,00

6 650,00

7 275,00

0

0

0

0

За счет средств областного бюджета

ВСЕГО, в том числе:

152 842,16

20 992,00

18 560,00

34 204,16

36 882,00

21 112,00

21 222,00

НИОКР

3 419,16

500,00

400,00

1 019,16

500,00

500,00

500,00

Капитальные вложения

60 264,00

5 310,00

2 900

5 664,00

25 900,00

10 190,00

10 300,00

Прочие

89 159,00

15 112,00

15 260,00

27 521,00

10 422,00

10 422,00

10 422,00

За счет средств местного бюджета

ВСЕГО, в том числе:

4 641,86

1 810,00

1 957,00

52,06

677,30

74,30

71,20

НИОКР

16,06

0

0

16,06

0

0

0

Капитальные вложения

858,80

36,00

677,30

74,30

71,20

Прочие

3 767,00

1 810,00

1 957,00

0

0

0

0

За счет средств внебюджетных источников

ВСЕГО, в том числе:

1 598 400,00

829 280,00

769 120,00

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

0

Капитальные вложения

1 590 700,00

825 580,00

765 120,00

0

0

0

0

Прочие

7 700,00

3 700,00

4 000,00

0

0

0

0

Заместитель Губерантора

Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 4

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного

туризма в Иркутской области (2011-

2016 годы)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»



Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность (5 = 3 / 4)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность(8 = 6 / 7)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность (11 = 9 / 10)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность (14 = 12 / 13)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность (17 = 15 / 16)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Плановое значение целевого индикатора,  показателя результативности

Эффективность (20 = 18 / 19)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель Программы: повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм

1

Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область

858662

750

1145

796912

780

1022

34256,22

800

42,820

37499,3

819

45,787

21186,3

860

24,635

21293,2

920,1

23,142

Задача 1. Повышение качества туристских услуг

1.1.

Объем платных  услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения

833230

7E+06

0,1

773671,8

7E+06

0,1

9114

3E+06

0,003

27377,3

3E+06

0,009

11064,3

3E+06

0,003

11171,2

3E+06

0,003

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области

2.1.

Объем платных туристских услуг,оказанных  населению туроператорами и турагентами

22742

1E+06

0,02

23240,2

1E+06

0,02

18642

1E+06

0,017

10122

1E+06

0,009

10122

1E+06

0,009

10122

1E+06

0,009

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

3.1.

Увеличение объема инвестиции в основной капитал объектов  туристской инфраструктуры

2690

829280

0

0

769120

0

6500

387174

0,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

».

Заместитель Губерантора

Иркутской области

С.И. Дубровин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Областная № 122 (1143) от 30.10.2013 с. 3-4
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать