Основная информация
Дата опубликования: | 11 октября 2013г. |
Номер документа: | RU38000201302067 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Правительство Иркутской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление правительства
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 года № 422-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
указ Губернатора Иркутской области от 30.12.2013 № 497-уг}
В соответствии пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования из областного бюджета на период 2011 - 2016 годов составляет 152842,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 20922,0 тыс. рублей;
2012 год - 18560,0 тыс. рублей;
2013 год - 34204,16 тыс. рублей;
2014 год - 36822,0 тыс. рублей;
2015 год - 21112,0 тыс. рублей;
2016 год - 21222,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета на период 2011 - 2016 годов составляет 13925,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 6650,0 тыс. рублей;
2012 год - 7275,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из местных бюджетов на период 2011 - 2016 годов составляет 4641,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1810,0 тыс. рублей;
2012 год - 1957,0 тыс. рублей;
2013 год – 52,06 тыс. рублей;
2014 год – 677,3 тыс. рублей;
2015 год – 74,3 тыс. рублей;
2016 год – 71,2 тыс. рублей.
»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности паспорта Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к 2016 году:
а) увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, до 920,1 тыс. человек;
б) увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 3376275,3 тыс. рублей;
в) увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, до 1166612,3 тыс. рублей;
г) привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 521900 тыс. рублей;
д) эффективно вовлечь в хозяйственный оборот основные туристические активы Иркутской области;
е) создать конкурентоспособный туристический комплекс, привлекательный для туристов и инвесторов из Иркутской области, других субъектов Российской Федерации и стран мира.
».
2) в Программе:
в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» абзацы второй-десятый изложить в следующей редакции:
«Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 152842,16 тыс. рублей.
В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета – 13925,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 4641,86 тыс. рублей, а также внебюджетных источников финансирования – 1598400,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации.
Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы составляет 1769809,02 тыс. рублей.
Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:
средства федерального бюджета (13925,0 тыс. рублей) будут направлены на прочие расходы;
средства областного бюджета (152842,16 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (60264,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (3419,16 тыс. рублей), на прочие расходы (89159,0 тыс. рублей);
средства местного бюджета (4641,86 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (858,8 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (16,06 тыс. рублей) и на прочие расходы (3767,0 тыс. рублей);
внебюджетные средства (1598400,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструктуры (1590700,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (7700,0 тыс. рублей).»;
3) приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. Измерения
Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год)
Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы
за весь
период реализации Программы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Цель Программы: создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса
1.1
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область
тыс. чел.
744,6
4929,1
750
780
800
819
860
920,1
2.
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
2.1
Объем платных услуг коллективных средств размещения
тыс. руб.
6701400
26696446
6750000
7020000
3089770,2
3182463,3
3277937,2
3376275,3
3.
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории
3.1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами
тыс. руб.
1329445
7262720,9
1339086
1392649
1099324,8
1121311,3
1143737,5
1166612,3
4.
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
4.1
Объем инвестиций в основной капитал объектов туристской инфраструктуры
тыс. руб.
521900
1598400,0
829280
769120
0,0
0,0
0,0
0,0
».
Заместитель Губернатора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
Дополнительная информация, характеризующая мероприятие
Срок реализаций мероприятий Программы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель мероприятия Программы
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса
Всего по Цели
2011-2016 годы, в т.ч.
152842,16
13925,0
4641,86
1598400,0
2011 год
20922,0
6650,0
1810,0
829280,0
2012 год
18560,0
7275,0
1957,0
769120,0
2013 год
34204,16
0,0
52,06
0,0
2014 год
36822,0
0,0
677,3
0,0
2015 год
21112,0
0,0
74,3
0,0
2016 год
21222,0
0,0
71,2
0,0
1.
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
Всего по задаче 1
2011-2016 годы, в т.ч.
72913,96
0,0
2014,86
1590700,0
2011 год
7110,0
0,0
540,0
825580,0
2012 год
7951,8
0,0
600,0
765120,0
2013 год
9062,16
0,0
52,06
0,0
2014 год
26700,0
0,0
677,3
0,0
2015 год
10990,0
0,0
74,3
0,0
2016 год
11100,0
0,0
71,2
0,0
1.1. Создание базовой инфраструктуры
1.1.1
Разработка проектной и сметной документации на строительство причального сооружения в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
25100,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
5310,0
2012 год
Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)
2012 год
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
2013 год
0,0
2014 год
4000,0
2015 год
7790,0
2016 год
8000,0
1.1.2
Работы по водоснабжению зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
4500,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
4500,0
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.3
Проведение дноуглубительных работ (2012 год). Установка плавучего причального сооружения на период навигации, его техническое обслуживание и демонтаж (2012-2016 годы) (Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2900,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
2011 год
2012 год
2900,0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.4
Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
17508,5
0,0
541,5
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Ольхонский район»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
17508,5
541,5
2015 год
2016 год
1.1.5
Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса «Сибирское Сафари»
(г. Братск)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
1627,0
0,0
50,3
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование
города Братск
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1627,0
50,3
2015 год
2016 год
1.1.6
Работы по благоустройству территории этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
6328,5
0,0
195,8
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
2011 год
2012 год
2013 год
1164,0
36,0
2014 год
2764,5
85,5
2015 год
2400,0
74,3
2016 год
1.1.7
Разработка проектной и сметной документации на строительство причального сооружения на территории зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
519,16
0,0
16,06
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
519,16
16,06
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.8
Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2300,0
0,0
71,2
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Усть-Удинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2300,0
71,2
1.1.9
Обустройство туристских троп и зон активного отдыха вокруг Байкала с привлечением студенческих отрядов
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
1379,0
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
1379,0
2014 год
2015 год
2016 год
1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках
1.2.1
Создание Ольхонского туристского центра на Малом море озера Байкал
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
248200,0
Инвесторы
2011 год
118200,0
2012 год
130000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.2
Создание туристского центра (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
210000,0
Инвесторы
2011 год
100000,0
2012 год
110000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.3
Создание физкультурно-оздоровительного парка «Никола» (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
380000,0
Инвесторы
2011 год
200000,0
2012 год
180000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.4
Создание санаторно-курортного центра «Электра» (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
13500,0
Инвесторы
2011 год
5500,0
2012 год
8000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.5
Создание музейно-туристического комплекса «Казачий острог» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
456200,0
Инвесторы
2011 год
217200,0
2012 год
239000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.6
Международный многофункциональный бизнес-центр «У озера» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
72600,0
Инвесторы
2011 год
72600,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.7
Строительство туристического объекта – ледяной бани «Лед и пламя» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
900,0
Инвесторы
2011 год
900,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.8
Центр комплексных услуг (станция технического обслуживания автомобилей, гостиница, кафе и др.)
(г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
3800,0
Инвесторы
2011 год
3800,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.9
Строительство трех гостиниц (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
89500,0
Инвесторы
2011 год
61500,0
2012 год
28000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.10
Создание зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
10000,0
Инвесторы
2011 год
5000,0
2012 год
5000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.11
Создание этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
16500,0
Инвесторы
2011 год
1500,0
2012 год
15000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.12
Создание туристского комплекса «Сибирское Сафари» (г. Братск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
89500,0
Инвесторы
2011 год
39380,0
2012 год
50120,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.3 Развитие системы мониторинга
1.3.1
Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований туристской отрасли Иркутской области
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
2900,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
2012 год
400,0
2013 год
500,0
2014 год
500,0
2015 год
500,0
2016 год
500,0
1.3.2
Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы туризма
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4 Проведение тематических конференций, семинаров
1.4.1
Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4.2
Организация проведения и участие в форумах, семинарах, конференциях, круглых столов, совещаниях, презентаций и т. д.
Содействие развитию региональной системы подготовки кадров для туристско-рекреационной отрасли
2011-2016 годы, в т.ч.
7851,8
0,0
1140,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
1300,0
540,0
2012 год
4651,8
600,0
2013 год
1000,0
0,0
2014 год
300,0
0,0
2015 год
300,0
0,0
2016 год
300,0
0,0
1.5 Повышение транспортной доступности Иркутской области
1.5.1
Проведение в установленном законодательством порядке работы, направленной на снижение транспортных тарифов на пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом
Повышение туристской доступности региона
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории
Всего по задаче 2
2011-2016 годы, в т.ч.
70738,2
13925,0
2627,0
7700,0
2011 год
11122,0
6650,0
1270,0
3700,0
2012 год
10608,2
7275,0
1357,0
4000,0
2013 год
18642,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие круглогодичного туризма
Сбалансированность сезонности туристического продукта
2011-2016 годы, в т.ч.
14022,4
4600,0
0,0
5200,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
1632,0
2200,0
2500,0
2012 год
1440,4
2400,0
2700,0
2013 год
3750,0
0,0
0,0
2014 год
2400,0
0,0
0,0
2015 год
2400,0
0,0
0,0
2016 год
2400,0
0,0
0,0
2.2
Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация рекламных туров, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)
Популяризация туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
4004,2
1575,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
720,0
750,0
2012 год
224,2
825,0
2013 год
1500,0
0,0
2014 год
520,0
0,0
2015 год
520,0
0,0
2016 год
520,0
0,0
2.3
Участие в российских и международных туристских выставках
Продвижение туристских возможностей Иркутской области на российских и международных туристских выставках
2011-2016 годы, в т.ч.
30676,8
6800,0
1350,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
6059,0
3250,0
650,0
2012 год
7009,8
3550,0
700,0
2013 год
4402,0
0,0
0,0
2014 год
4402,0
0,0
0,0
2015 год
4402,0
0,0
0,0
2016 год
4402,0
0,0
0,0
2.4
Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»
Организация и участи в российских и международных туристских выставках
2011-2016 годы, в т.ч.
4100,2
950,0
0,0
2500,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
611,0
450,0
1200,0
2012 год
689,2
500,0
1300,0
2013 год
700,0
0,0
0,0
2014 год
700,0
0,0
0,0
2015 год
700,0
0,0
0,0
2016 год
700,0
0,0
0,0
2.5
Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской области в средствах массовой информации
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
2815,0
0,0
504,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
240,0
2012 год
315,0
264,0
2013 год
500,0
0,0
2014 год
500,0
0,0
2015 год
500,0
0,0
2016 год
500,0
0,0
2.6
Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)
Продвижение туристских возможностей региона
2011-2016 годы, в т.ч.
4146,0
0,0
273,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
600,0
130,0
2012 год
546,0
143,0
2013 год
1200,0
0,0
2014 год
600,0
0,0
2015 год
600,0
0,0
2016 год
600,0
0,0
2.7
Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
3300,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
2012 год
0,0
2013 год
1300,0
2014 год
500,0
2015 год
500,0
2016 год
500,0
2.8
Изготовление и приобретение сувенирной продукции
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
3673,6
0,0
500,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
250,0
2012 год
383,6
250,0
2013 год
1290,0
0,0
2014 год
500,0
0,0
2015 год
500,0
0,0
2016 год
500,0
0,0
2.9
Создание и обеспечение функционирования мультимедийного информационного ресурса о туристских возможностях Иркутской области
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
4000,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
4000,0
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
Всего по задаче 3
2011-2016 годы, в т.ч.
9190,0
0,0
0,0
0,0
2011 год
2690,0
2012 год
2013 год
6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
3.1
Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Иркутской области
Совершенствование земельной политики, оценка современного состояния объектов туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2690,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2690,0
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
3.2
Проведение работ по формированию и созданию на территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции (бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная оценка эффективности и др.)
Создание благоприятных инвестиционных условий в сфере туризма
2011-2016 годы, в т.ч.
6500,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
»».
Заместитель Губернатора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»
Источники
Объем финансирования, тыс. руб.
финансирования
Всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
За счет средств всех источников финансирования
ВСЕГО, в том числе:
1 769 809,02
858 662,00
796 912,00
34 256,22
37 499,30
21 186,30
21 293,20
НИОКР
3 435,22
500,00
400,00
1 035,22
500,00
500,00
500,00
Капитальные вложения
1 651 822,80
830 890,00
768 020,00
5 700,00
26 577,30
10 264,30
10 371,20
Прочие
114 551,00
27 272,00
28 492,00
27 521,00
10 422,00
10 422,00
10 422,00
За счет средств федерального бюджета
ВСЕГО, в том числе:
13 925,00
6 650,00
7 275,00
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Прочие
13 925,00
6 650,00
7 275,00
0
0
0
0
За счет средств областного бюджета
ВСЕГО, в том числе:
152 842,16
20 992,00
18 560,00
34 204,16
36 882,00
21 112,00
21 222,00
НИОКР
3 419,16
500,00
400,00
1 019,16
500,00
500,00
500,00
Капитальные вложения
60 264,00
5 310,00
2 900
5 664,00
25 900,00
10 190,00
10 300,00
Прочие
89 159,00
15 112,00
15 260,00
27 521,00
10 422,00
10 422,00
10 422,00
За счет средств местного бюджета
ВСЕГО, в том числе:
4 641,86
1 810,00
1 957,00
52,06
677,30
74,30
71,20
НИОКР
16,06
0
0
16,06
0
0
0
Капитальные вложения
858,80
36,00
677,30
74,30
71,20
Прочие
3 767,00
1 810,00
1 957,00
0
0
0
0
За счет средств внебюджетных источников
ВСЕГО, в том числе:
1 598 400,00
829 280,00
769 120,00
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения
1 590 700,00
825 580,00
765 120,00
0
0
0
0
Прочие
7 700,00
3 700,00
4 000,00
0
0
0
0
Заместитель Губерантора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 4
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»
N
Цели, задачи, показатели результатов
Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (5 = 3 / 4)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность(8 = 6 / 7)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (11 = 9 / 10)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (14 = 12 / 13)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (17 = 15 / 16)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (20 = 18 / 19)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель Программы: повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм
1
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область
858662
750
1145
796912
780
1022
34256,22
800
42,820
37499,3
819
45,787
21186,3
860
24,635
21293,2
920,1
23,142
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
1.1.
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения
833230
7E+06
0,1
773671,8
7E+06
0,1
9114
3E+06
0,003
27377,3
3E+06
0,009
11064,3
3E+06
0,003
11171,2
3E+06
0,003
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области
2.1.
Объем платных туристских услуг,оказанных населению туроператорами и турагентами
22742
1E+06
0,02
23240,2
1E+06
0,02
18642
1E+06
0,017
10122
1E+06
0,009
10122
1E+06
0,009
10122
1E+06
0,009
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
3.1.
Увеличение объема инвестиции в основной капитал объектов туристской инфраструктуры
2690
829280
0
0
769120
0
6500
387174
0,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
Заместитель Губерантора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Постановление правительства
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 года № 422-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
указ Губернатора Иркутской области от 30.12.2013 № 497-уг}
В соответствии пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования из областного бюджета на период 2011 - 2016 годов составляет 152842,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 20922,0 тыс. рублей;
2012 год - 18560,0 тыс. рублей;
2013 год - 34204,16 тыс. рублей;
2014 год - 36822,0 тыс. рублей;
2015 год - 21112,0 тыс. рублей;
2016 год - 21222,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета на период 2011 - 2016 годов составляет 13925,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 6650,0 тыс. рублей;
2012 год - 7275,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из местных бюджетов на период 2011 - 2016 годов составляет 4641,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1810,0 тыс. рублей;
2012 год - 1957,0 тыс. рублей;
2013 год – 52,06 тыс. рублей;
2014 год – 677,3 тыс. рублей;
2015 год – 74,3 тыс. рублей;
2016 год – 71,2 тыс. рублей.
»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности паспорта Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к 2016 году:
а) увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, до 920,1 тыс. человек;
б) увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 3376275,3 тыс. рублей;
в) увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, до 1166612,3 тыс. рублей;
г) привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 521900 тыс. рублей;
д) эффективно вовлечь в хозяйственный оборот основные туристические активы Иркутской области;
е) создать конкурентоспособный туристический комплекс, привлекательный для туристов и инвесторов из Иркутской области, других субъектов Российской Федерации и стран мира.
».
2) в Программе:
в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» абзацы второй-десятый изложить в следующей редакции:
«Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 152842,16 тыс. рублей.
В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета – 13925,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 4641,86 тыс. рублей, а также внебюджетных источников финансирования – 1598400,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации.
Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы составляет 1769809,02 тыс. рублей.
Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:
средства федерального бюджета (13925,0 тыс. рублей) будут направлены на прочие расходы;
средства областного бюджета (152842,16 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (60264,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (3419,16 тыс. рублей), на прочие расходы (89159,0 тыс. рублей);
средства местного бюджета (4641,86 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (858,8 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (16,06 тыс. рублей) и на прочие расходы (3767,0 тыс. рублей);
внебюджетные средства (1598400,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструктуры (1590700,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (7700,0 тыс. рублей).»;
3) приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. Измерения
Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год)
Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы
за весь
период реализации Программы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Цель Программы: создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса
1.1
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область
тыс. чел.
744,6
4929,1
750
780
800
819
860
920,1
2.
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
2.1
Объем платных услуг коллективных средств размещения
тыс. руб.
6701400
26696446
6750000
7020000
3089770,2
3182463,3
3277937,2
3376275,3
3.
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории
3.1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами
тыс. руб.
1329445
7262720,9
1339086
1392649
1099324,8
1121311,3
1143737,5
1166612,3
4.
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
4.1
Объем инвестиций в основной капитал объектов туристской инфраструктуры
тыс. руб.
521900
1598400,0
829280
769120
0,0
0,0
0,0
0,0
».
Заместитель Губернатора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
Дополнительная информация, характеризующая мероприятие
Срок реализаций мероприятий Программы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель мероприятия Программы
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса
Всего по Цели
2011-2016 годы, в т.ч.
152842,16
13925,0
4641,86
1598400,0
2011 год
20922,0
6650,0
1810,0
829280,0
2012 год
18560,0
7275,0
1957,0
769120,0
2013 год
34204,16
0,0
52,06
0,0
2014 год
36822,0
0,0
677,3
0,0
2015 год
21112,0
0,0
74,3
0,0
2016 год
21222,0
0,0
71,2
0,0
1.
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
Всего по задаче 1
2011-2016 годы, в т.ч.
72913,96
0,0
2014,86
1590700,0
2011 год
7110,0
0,0
540,0
825580,0
2012 год
7951,8
0,0
600,0
765120,0
2013 год
9062,16
0,0
52,06
0,0
2014 год
26700,0
0,0
677,3
0,0
2015 год
10990,0
0,0
74,3
0,0
2016 год
11100,0
0,0
71,2
0,0
1.1. Создание базовой инфраструктуры
1.1.1
Разработка проектной и сметной документации на строительство причального сооружения в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
25100,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
5310,0
2012 год
Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)
2012 год
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
2013 год
0,0
2014 год
4000,0
2015 год
7790,0
2016 год
8000,0
1.1.2
Работы по водоснабжению зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
4500,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
4500,0
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.3
Проведение дноуглубительных работ (2012 год). Установка плавучего причального сооружения на период навигации, его техническое обслуживание и демонтаж (2012-2016 годы) (Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2900,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
2011 год
2012 год
2900,0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.4
Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
17508,5
0,0
541,5
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Ольхонский район»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
17508,5
541,5
2015 год
2016 год
1.1.5
Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса «Сибирское Сафари»
(г. Братск)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
1627,0
0,0
50,3
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование
города Братск
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1627,0
50,3
2015 год
2016 год
1.1.6
Работы по благоустройству территории этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
6328,5
0,0
195,8
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
2011 год
2012 год
2013 год
1164,0
36,0
2014 год
2764,5
85,5
2015 год
2400,0
74,3
2016 год
1.1.7
Разработка проектной и сметной документации на строительство причального сооружения на территории зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
519,16
0,0
16,06
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Осинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
519,16
16,06
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.8
Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2300,0
0,0
71,2
0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование «Усть-Удинский район»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2300,0
71,2
1.1.9
Обустройство туристских троп и зон активного отдыха вокруг Байкала с привлечением студенческих отрядов
Развитие базовой инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
1379,0
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
1379,0
2014 год
2015 год
2016 год
1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках
1.2.1
Создание Ольхонского туристского центра на Малом море озера Байкал
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
248200,0
Инвесторы
2011 год
118200,0
2012 год
130000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.2
Создание туристского центра (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
210000,0
Инвесторы
2011 год
100000,0
2012 год
110000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.3
Создание физкультурно-оздоровительного парка «Никола» (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
380000,0
Инвесторы
2011 год
200000,0
2012 год
180000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.4
Создание санаторно-курортного центра «Электра» (Иркутский район)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
13500,0
Инвесторы
2011 год
5500,0
2012 год
8000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.5
Создание музейно-туристического комплекса «Казачий острог» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
456200,0
Инвесторы
2011 год
217200,0
2012 год
239000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.6
Международный многофункциональный бизнес-центр «У озера» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
72600,0
Инвесторы
2011 год
72600,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.7
Строительство туристического объекта – ледяной бани «Лед и пламя» (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
900,0
Инвесторы
2011 год
900,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.8
Центр комплексных услуг (станция технического обслуживания автомобилей, гостиница, кафе и др.)
(г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
3800,0
Инвесторы
2011 год
3800,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.9
Строительство трех гостиниц (г. Байкальск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
89500,0
Инвесторы
2011 год
61500,0
2012 год
28000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.10
Создание зоны отдыха «Золотые пески» (Осинский район УОБО)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
10000,0
Инвесторы
2011 год
5000,0
2012 год
5000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.11
Создание этно-туристского комплекса «Бурятская деревня» (п. Усть-Ордынский УОБО)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
16500,0
Инвесторы
2011 год
1500,0
2012 год
15000,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.2.12
Создание туристского комплекса «Сибирское Сафари» (г. Братск)
Развитие туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
89500,0
Инвесторы
2011 год
39380,0
2012 год
50120,0
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
1.3 Развитие системы мониторинга
1.3.1
Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований туристской отрасли Иркутской области
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
2900,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
2012 год
400,0
2013 год
500,0
2014 год
500,0
2015 год
500,0
2016 год
500,0
1.3.2
Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы туризма
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4 Проведение тематических конференций, семинаров
1.4.1
Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма
Развитие системы мониторинга процессов, происходящих в туристическом секторе
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4.2
Организация проведения и участие в форумах, семинарах, конференциях, круглых столов, совещаниях, презентаций и т. д.
Содействие развитию региональной системы подготовки кадров для туристско-рекреационной отрасли
2011-2016 годы, в т.ч.
7851,8
0,0
1140,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
1300,0
540,0
2012 год
4651,8
600,0
2013 год
1000,0
0,0
2014 год
300,0
0,0
2015 год
300,0
0,0
2016 год
300,0
0,0
1.5 Повышение транспортной доступности Иркутской области
1.5.1
Проведение в установленном законодательством порядке работы, направленной на снижение транспортных тарифов на пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом
Повышение туристской доступности региона
2011-2016 годы, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории
Всего по задаче 2
2011-2016 годы, в т.ч.
70738,2
13925,0
2627,0
7700,0
2011 год
11122,0
6650,0
1270,0
3700,0
2012 год
10608,2
7275,0
1357,0
4000,0
2013 год
18642,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
10122,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие круглогодичного туризма
Сбалансированность сезонности туристического продукта
2011-2016 годы, в т.ч.
14022,4
4600,0
0,0
5200,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
1632,0
2200,0
2500,0
2012 год
1440,4
2400,0
2700,0
2013 год
3750,0
0,0
0,0
2014 год
2400,0
0,0
0,0
2015 год
2400,0
0,0
0,0
2016 год
2400,0
0,0
0,0
2.2
Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация рекламных туров, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)
Популяризация туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
4004,2
1575,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
720,0
750,0
2012 год
224,2
825,0
2013 год
1500,0
0,0
2014 год
520,0
0,0
2015 год
520,0
0,0
2016 год
520,0
0,0
2.3
Участие в российских и международных туристских выставках
Продвижение туристских возможностей Иркутской области на российских и международных туристских выставках
2011-2016 годы, в т.ч.
30676,8
6800,0
1350,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
6059,0
3250,0
650,0
2012 год
7009,8
3550,0
700,0
2013 год
4402,0
0,0
0,0
2014 год
4402,0
0,0
0,0
2015 год
4402,0
0,0
0,0
2016 год
4402,0
0,0
0,0
2.4
Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»
Организация и участи в российских и международных туристских выставках
2011-2016 годы, в т.ч.
4100,2
950,0
0,0
2500,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
611,0
450,0
1200,0
2012 год
689,2
500,0
1300,0
2013 год
700,0
0,0
0,0
2014 год
700,0
0,0
0,0
2015 год
700,0
0,0
0,0
2016 год
700,0
0,0
0,0
2.5
Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской области в средствах массовой информации
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
2815,0
0,0
504,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
240,0
2012 год
315,0
264,0
2013 год
500,0
0,0
2014 год
500,0
0,0
2015 год
500,0
0,0
2016 год
500,0
0,0
2.6
Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)
Продвижение туристских возможностей региона
2011-2016 годы, в т.ч.
4146,0
0,0
273,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
600,0
130,0
2012 год
546,0
143,0
2013 год
1200,0
0,0
2014 год
600,0
0,0
2015 год
600,0
0,0
2016 год
600,0
0,0
2.7
Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
3300,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
2012 год
0,0
2013 год
1300,0
2014 год
500,0
2015 год
500,0
2016 год
500,0
2.8
Изготовление и приобретение сувенирной продукции
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
3673,6
0,0
500,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
500,0
250,0
2012 год
383,6
250,0
2013 год
1290,0
0,0
2014 год
500,0
0,0
2015 год
500,0
0,0
2016 год
500,0
0,0
2.9
Создание и обеспечение функционирования мультимедийного информационного ресурса о туристских возможностях Иркутской области
Продвижение туристских возможностей Иркутской области
2011-2016 годы, в т.ч.
4000,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
4000,0
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
Всего по задаче 3
2011-2016 годы, в т.ч.
9190,0
0,0
0,0
0,0
2011 год
2690,0
2012 год
2013 год
6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
3.1
Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Иркутской области
Совершенствование земельной политики, оценка современного состояния объектов туристской инфраструктуры
2011-2016 годы, в т.ч.
2690,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2690,0
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
3.2
Проведение работ по формированию и созданию на территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции (бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная оценка эффективности и др.)
Создание благоприятных инвестиционных условий в сфере туризма
2011-2016 годы, в т.ч.
6500,0
0,0
0,0
0,0
Агентство по туризму Иркутской области
2011 год
2012 год
2013 год
6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
»».
Заместитель Губернатора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»
Источники
Объем финансирования, тыс. руб.
финансирования
Всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
За счет средств всех источников финансирования
ВСЕГО, в том числе:
1 769 809,02
858 662,00
796 912,00
34 256,22
37 499,30
21 186,30
21 293,20
НИОКР
3 435,22
500,00
400,00
1 035,22
500,00
500,00
500,00
Капитальные вложения
1 651 822,80
830 890,00
768 020,00
5 700,00
26 577,30
10 264,30
10 371,20
Прочие
114 551,00
27 272,00
28 492,00
27 521,00
10 422,00
10 422,00
10 422,00
За счет средств федерального бюджета
ВСЕГО, в том числе:
13 925,00
6 650,00
7 275,00
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Прочие
13 925,00
6 650,00
7 275,00
0
0
0
0
За счет средств областного бюджета
ВСЕГО, в том числе:
152 842,16
20 992,00
18 560,00
34 204,16
36 882,00
21 112,00
21 222,00
НИОКР
3 419,16
500,00
400,00
1 019,16
500,00
500,00
500,00
Капитальные вложения
60 264,00
5 310,00
2 900
5 664,00
25 900,00
10 190,00
10 300,00
Прочие
89 159,00
15 112,00
15 260,00
27 521,00
10 422,00
10 422,00
10 422,00
За счет средств местного бюджета
ВСЕГО, в том числе:
4 641,86
1 810,00
1 957,00
52,06
677,30
74,30
71,20
НИОКР
16,06
0
0
16,06
0
0
0
Капитальные вложения
858,80
36,00
677,30
74,30
71,20
Прочие
3 767,00
1 810,00
1 957,00
0
0
0
0
За счет средств внебюджетных источников
ВСЕГО, в том числе:
1 598 400,00
829 280,00
769 120,00
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения
1 590 700,00
825 580,00
765 120,00
0
0
0
0
Прочие
7 700,00
3 700,00
4 000,00
0
0
0
0
Заместитель Губерантора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 октября 2013 года № 422-пп
«Приложение 4
к долгосрочной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области (2011-
2016 годы)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)»
N
Цели, задачи, показатели результатов
Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (5 = 3 / 4)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность(8 = 6 / 7)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (11 = 9 / 10)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (14 = 12 / 13)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (17 = 15 / 16)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
Эффективность (20 = 18 / 19)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель Программы: повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм
1
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область
858662
750
1145
796912
780
1022
34256,22
800
42,820
37499,3
819
45,787
21186,3
860
24,635
21293,2
920,1
23,142
Задача 1. Повышение качества туристских услуг
1.1.
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения
833230
7E+06
0,1
773671,8
7E+06
0,1
9114
3E+06
0,003
27377,3
3E+06
0,009
11064,3
3E+06
0,003
11171,2
3E+06
0,003
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области
2.1.
Объем платных туристских услуг,оказанных населению туроператорами и турагентами
22742
1E+06
0,02
23240,2
1E+06
0,02
18642
1E+06
0,017
10122
1E+06
0,009
10122
1E+06
0,009
10122
1E+06
0,009
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
3.1.
Увеличение объема инвестиции в основной капитал объектов туристской инфраструктуры
2690
829280
0
0
769120
0
6500
387174
0,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
Заместитель Губерантора
Иркутской области
С.И. Дубровин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Областная № 122 (1143) от 30.10.2013 с. 3-4 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: