Основная информация
Дата опубликования: | 11 декабря 2007г. |
Номер документа: | ru39000200700465 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Калининградская область |
Принявший орган: | Правительство Калининградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2007 г. N 799
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Калининградской области от 8 февраля 2007 года
N 51 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное
развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы"
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 20 июня 2008 года N 391>
В целях обеспечения финансирования мероприятий целевой Программы Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы", в соответствии со статьей 12 Закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области", статьей 30 Закона Калининградской области "О правовых актах органов государственной власти Калининградской области" Правительство Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 8 февраля 2007 года N 51 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы" (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Калининградской области от 12 апреля 2007 года N 170, Постановлением Правительства Калининградской области от 8 июня 2007 года N 340) следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем финансирования Программы в 2007-2010 годах составляет 744,639 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 189,028 млн. руб.,
областной бюджет - 272,463 млн. руб.,
местные бюджеты - 148,341 млн. руб.,
внебюджетные источники - 134,807 руб.";
2) подпункты 2-4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"2) ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности общей площадью 29,6 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 16,9 тыс. кв. метров;
3) обеспечение развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация, электрификация): строительство 118,5 км водопроводов, 46,2 км газопроводов;
4) сохранение и создание 496 дополнительных рабочих мест.";
3) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
"ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности в количестве 519 квартир (жилых домов), общей площадью 29,6 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 302 квартиры (жилых дома) общей площадью 16,9 тыс. кв. метров, считая приоритетным направлением строительство быстровозводимого малоэтажного жилья";
4) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
"строительство (реконструкция) 118,5 км водопроводов в 41 населенном пункте с численностью населения свыше 20 тыс. человек";
5) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
"строительство 46,2 км газопроводов в 13 населенных пунктах с численностью населения свыше 4 тыс. человек";
6) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
"улучшение электроснабжения и создание комфортных социально-бытовых условий жизни в 11 населенных пунктах с численностью проживающего населения около 2,5 тыс. человек";
7) название главы 5 раздела II изложить в следующей редакции: "Направление развития информационно-консультационного обслуживания в сельской местности";
8) пункты 25-27 изложить в следующей редакции:
"25. Цель направления: развитие и совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского населения путем создания информационно-консультационных центров.
26. Направление предусматривает создание и открытие информационно-консультационных центров с высококвалифицированными консультантами-организаторами.
27. Ожидаемые результаты реализации направления:
создание условий для повышения образовательного уровня и получения сельским населением необходимой информации независимо от места проживания.";
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Общий объем финансирования Программы в 2007-2010 годах составляет 744,639 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 189,028 млн. руб., областной бюджет - 272,463 млн. руб., местные бюджеты - 148,341 млн. руб., внебюджетные источники - 134,807 млн. руб.";
10) в подпункте 1 пункта 29 слова "электрических и телекоммуникационных сетей" заменить словами "электрических сетей и информационно-консультационного обслуживания";
11) таблицы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 изложить в редакции согласно приложению;
12) таблицы 20, 24, 25, 26, 27 исключить.
2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе) обеспечить опубликование данного Постановления в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Калининградской области
Г.В. Боос
Приложение
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 11 декабря 2007 г. N 799
Объемы финансирования Программы по направлениям реализации
Таблица 1
----T----------------------T-----------------------------------------¬
¦ N ¦ Направления ¦Объемы финансирования по годам, млн. руб.¦
¦п/п¦ +---------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2007-2010¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦ Развитие жилищного ¦ 449,354¦ 49,354¦120,000¦130,000¦150,000¦
¦ ¦ строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 134,807¦ 14,807¦ 36,000¦ 39,000¦ 45,000¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 179,740¦ 19,740¦ 48,000¦ 52,000¦ 60,000¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 134,807¦ 14,807¦ 36,000¦ 39,000¦ 45,000¦
¦ ¦ и (или) внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2.¦ Развитие ¦ 171,553¦ 48,489¦ 15,400¦ 53,345¦ 54,319¦
¦ ¦ водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 25,812¦ 1,200¦ 3,080¦ 10,669¦ 10,863¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 55,518¦ 28,211¦ 7,800¦ 9,476¦ 10,031¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 90,223¦ 19,078¦ 4,520¦ 33,200¦ 33,425¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3.¦ Развитие газификации,¦ 107,770¦ 25,056¦ 9,608¦ 35,619¦ 37,487¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 24,389¦ 3,710¦ 2,402¦ 8,905¦ 9,372¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 33,232¦ 9,651¦ 2,882¦ 9,401¦ 11,298¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 50,149¦ 11,695¦ 4,324¦ 17,313¦ 16,817¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦ Развитие ¦ 14,156¦ 1,556¦ ¦ 5,900¦ 6,700¦
¦ ¦ электрических сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 2,520¦ 0,000¦ ¦ 1,180¦ 1,340¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 3,810¦ 1,009¦ ¦ 1,290¦ 1,511¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 7,826¦ 0,547¦ ¦ 3,430¦ 3,849¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦ Развитие ¦ 1,806¦ ¦ ¦ 1,806¦ ¦
¦ ¦ информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 1,500¦ ¦ ¦ 1,500¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 0,163¦ ¦ ¦ 0,163¦ ¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 0,143¦ ¦ ¦ 0,143¦ ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6.¦ Всего по Программе, ¦ 744,639¦124,455¦145,008¦226,670¦248,506¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 189,028¦ 19,717¦ 41,482¦ 61,254¦ 66,575¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 272,463¦ 58,611¦ 58,682¦ 72,330¦ 82,840¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 283,148¦ 46,127¦ 44,844¦ 93,086¦ 99,091¦
¦ ¦ и (или) внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+---------+-------+-------+-------+--------
Раздел IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
----T------------------------------T-------T------T------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/п¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 1.¦ Строительство (приобретение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жилья в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. кв. метров ¦ 29,6 ¦ 5,3 ¦ 7,8¦ 7,9 ¦ 8,6 ¦
¦ ¦ квартир (жилых домов), ¦ 519 ¦ 70 ¦ 144 ¦146 ¦159 ¦
¦ ¦ в том числе для молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ семей (молодых специалистов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. кв. метров ¦ 16,9 ¦ 2,3 ¦ 4,7¦ 4,7 ¦ 5,2 ¦
¦ ¦ квартир (жилых домов) ¦ 302 ¦ 33 ¦ 86 ¦ 88 ¦ 95 ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 2.¦ Строительство (реконструкция)¦ 118,5 ¦ 43,4 ¦ 5,7¦ 37,1 ¦ 32,3 ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 3.¦ Строительство сетей ¦ 46,2 ¦ 14,1 ¦ 3,7¦ 13,5 ¦ 14,9 ¦
¦ ¦ газификации, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 4.¦ Количество сельских ¦ 11 ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ обеспечиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 5.¦ Количество создаваемых ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦ ¦ информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+-------+------+------+------+-------
Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития жилищного строительства в сельской местности
на 2007-2010 годы
Таблица 3
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных
источников и (или)
бюджетов муниципальных
образований
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
1.
Багратионовский
городской округ
58,766
17,628
6,403
11,225
23,510
8,540
14,970
17,628
6,403
11,225
2.
Гвардейский
район
37,292
11,188
4,950
6,238
14,916
6,599
8,317
11,188
4,950
6,238
3.
Гурьевский
городской округ
83,888
25,167
10,131
15,036
33,554
13,507
20,047
25,167
10,131
15,036
4.
Гусевский
городской округ
20,496
6,149
2,558
3,591
8,198
3,410
4,788
6,149
2,558
3,591
5.
Зеленоградский
район
40,046
12,014
4,439
7,575
16,018
5,918
10,100
12,014
4,439
7,575
6.
Краснознаменский
городской округ
19,040
5,712
2,103
3,609
7,616
2,804
4,812
5,712
2,103
3,609
7.
Неманский
городской округ
19,173
5,752
1,740
4,012
7,669
2,320
5,349
5,752
1,740
4,012
8.
Нестеровский
городской округ
27,253
8,176
3,069
5,107
10,901
4,092
6,809
8,176
3,069
5,107
9.
Озерский
городской округ
22,303
6,691
2,407
4,284
8,921
3,209
5,712
6,691
2,407
4,284
10.
Полесский
городской округ
25,594
7,678
3,093
4,585
10,238
4,124
6,114
7,678
3,093
4,585
11.
Правдинский
район
25,055
7,517
2,391
5,126
10,021
3,187
6,834
7,517
2,391
5,126
12.
Славский
городской округ
36,532
10,960
4,040
6,920
14,612
5,386
9,226
10,960
4,040
6,920
13.
Черняховский
городской округ
33,916
10,175
4,263
5,912
13,566
5,684
7,882
10,175
4,263
5,912
14.
Итого
449,354
134,807
51,587
83,220
179,740
68,780
110,960
134,807
51,587
83,220
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития жилищного строительства в сельской местности
на 2007 год
Таблица 4
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных
источников и (или)
бюджетов муниципальных
образований
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
1.
Багратионовский
городской округ
5,500
1,650
0,750
0,900
2,200
1,000
1,200
1,650
0,750
0,900
2.
Гвардейский
район
7,666
2,300
1,035
1,265
3,066
1,379
1,687
2,300
1,035
1,265
3.
Гурьевский
городской округ
9,456
2,837
1,648
1,189
3,782
2,197
1,585
2,837
1,648
1,189
4.
Гусевский
городской округ
2,750
0,825
0,600
0,225
1,100
0,800
0,300
0,825
0,600
0,225
5.
Зеленоградский
район
2,010
0,603
0,219
0,384
0,804
0,292
0,512
0,603
0,219
0,384
6.
Краснознаменский
городской округ
1,220
0,366
0,276
0,090
0,488
0,368
0,120
0,366
0,276
0,090
7.
Неманский
городской округ
1,133
0,340
0,000
0,340
0,453
0,000
0,453
0,340
0,000
0,340
8.
Нестеровский
городской округ
3,253
0,976
0,459
0,517
1,301
0,612
0,689
0,976
0,459
0,517
9.
Озерский
городской округ
0,483
0,145
0,145
0,000
0,193
0,193
0,000
0,145
0,145
0,000
10.
Полесский
городской округ
2,614
0,784
0,483
0,301
1,046
0,644
0,402
0,784
0,483
0,301
11.
Правдинский
район
1,299
0,390
0,390
0,000
0,519
0,519
0,000
0,390
0,390
0,000
12.
Славский
городской округ
3,476
1,043
0,473
0,570
1,390
0,630
0,760
1,043
0,473
0,570
13.
Черняховский
городской округ
8,494
2,548
1,609
0,939
3,398
2,146
1,252
2,548
1,609
0,939
14.
Итого
49,354
14,807
8,087
6,720
19,740
10,780
8,960
14,807
8,087
6,720
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2007-2010 годы
Таблица 8
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гвардейский
район
7,500
14,804
2,961
2,625
9,218
4
35
2.
Гурьевский
городской округ
19,000
33,768
4,418
9,088
20,262
9
80
3.
Гусевский
городской округ
13,255
20,173
2,788
4,724
12,661
6
48
4.
Зеленоградский
район
14,100
18,200
3,640
2,460
12,100
5
43
5.
Нестеровский
городской округ
1,800
2,757
0,551
1,278
0,928
0
7
6.
Озерский
городской округ
22,061
17,442
2,004
7,069
8,369
4
41
7.
Полесский
городской округ
2,800
3,802
0,760
1,521
1,521
1
9
8.
Правдинский
район
9,232
19,079
3,770
9,185
6,124
4
28
9.
Славский
городской округ
15,120
25,835
3,100
12,942
9,793
9
68
10.
Черняховский
городской округ
13,659
15,693
1,820
4,626
9,247
5
37
11.
Итого
118,527
171,553
25,812
55,518
90,223
47
396
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2007 год
Таблица 9
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской ¦ 5,900¦ 11,677 ¦ 0,000 ¦ 4,822 ¦ 6,855 ¦ 3 ¦ 28 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 5,900¦ 11,677 ¦ 0,000 ¦ 4,822 ¦ 6,855 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сооружений и сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселка Маршальское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гусевский городской ¦ 3,755¦ 6,233 ¦ 0,000 ¦ 3,740 ¦ 2,493 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,755¦ 6,233 ¦ 0,000 ¦ 3,740 ¦ 2,493 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличной водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сети в пос. Маяковское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Озерский городской ¦15,361¦ 7,422 ¦ 0,000 ¦ 5,518 ¦ 1,904 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 5,275¦ 0,639 ¦ 0,000 ¦ 0,371 ¦ 0,268 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Мальцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 5,094¦ 4,135 ¦ 0,000 ¦ 3,305 ¦ 0,830 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Чистополье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 4,992¦ 2,648 ¦ 0,000 ¦ 1,842 ¦ 0,806 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Новогурьевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Правдинский район, ¦ 5,732¦ 6,229 ¦ 1,200 ¦ 3,017 ¦ 2,012 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 3,024¦ 0,853 ¦ 0,000 ¦ 0,512 ¦ 0,341 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водовода в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Гоголево - Липняки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,708¦ 5,376 ¦ 1,200 ¦ 2,505 ¦ 1,671 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Славский городской ¦ 5,520¦ 10,335 ¦ 0,000 ¦ 8,267 ¦ 2,068 ¦ 3 ¦ 24 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 3,492¦ 6,637 ¦ 0,000 ¦ 5,310 ¦ 1,327 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Тимирязево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 2,028¦ 3,698 ¦ 0,000 ¦ 2,957 ¦ 0,741 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Бережки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Черняховский городской¦ 7,159¦ 6,593 ¦ 0,000 ¦ 2,847 ¦ 3,746 ¦ 2 ¦ 16 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 7,159¦ 6,593 ¦ 0,000 ¦ 2,847 ¦ 3,746 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Привольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Итого ¦43,427¦ 48,489 ¦ 1,200 ¦28,211 ¦ 19,078 ¦ 14 ¦ 116 ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2008 год
Таблица 10
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ объектов ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Правдинский район, ¦ 3,500¦ 12,850 ¦ 2,570 ¦ 6,168 ¦ 4,112 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,500¦ 12,850 ¦ 2,570 ¦ 6,168 ¦ 4,112 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Поречье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Правдинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ городского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Славский городской ¦ 2,200¦ 2,550 ¦ 0,510 ¦ 1,632 ¦ 0,408 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,150 ¦ 0,230 ¦ 0,736 ¦ 0,184 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,200¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,896 ¦ 0,224 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Гастеллово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Итого ¦ 5,700¦ 15,400 ¦ 3,080 ¦ 7,800 ¦ 4,520 ¦ 4 ¦ 26 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2009 год
Таблица 11
----T----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 4,500¦ 6,804 ¦ 1,361 ¦ 1,202 ¦ 4,241 ¦ 2 ¦ 16 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,500¦ 6,804 ¦ 1,361 ¦ 1,202 ¦ 4,241 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Комсомольске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ по ул. Новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Озерковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской ¦ 5,300¦ 8,601 ¦ 1,720 ¦ 1,925 ¦ 4,956 ¦ 2 ¦ 20 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 2,300¦ 3,731 ¦ 0,746 ¦ 0,837 ¦ 2,148 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Рассвет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 3,000¦ 4,870 ¦ 0,974 ¦ 1,088 ¦ 2,808 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Гусевский городской ¦ 5,500¦ 7,740 ¦ 1,548 ¦ 0,444 ¦ 5,748 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 5,500¦ 7,740 ¦ 1,548 ¦ 0,444 ¦ 5,748 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Кубановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Зеленоградский район,¦ 8,700¦ 10,640 ¦ 2,128 ¦ 1,295 ¦ 7,217 ¦ 3 ¦ 25 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,400¦ 3,360 ¦ 0,672 ¦ 0,375 ¦ 2,313 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Поваровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Красноторовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,100¦ 4,200 ¦ 0,840 ¦ 0,470 ¦ 2,890 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Мельниково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ковровского сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,800¦ 2,520 ¦ 0,504 ¦ 0,450 ¦ 1,566 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Колосовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 0,400¦ 0,560 ¦ 0,112 ¦ 0,000 ¦ 0,448 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Откосово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Нестеровский ¦ 0,800¦ 1,160 ¦ 0,232 ¦ 0,557 ¦ 0,371 ¦ 0 ¦ 3 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 0,800¦ 1,160 ¦ 0,232 ¦ 0,557 ¦ 0,371 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода в поселке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Пригородное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Озерский городской ¦ 3,600¦ 5,250 ¦ 1,050 ¦ 0,693 ¦ 3,507 ¦ 1 ¦ 12 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 3,600¦ 5,250 ¦ 1,050 ¦ 0,693 ¦ 3,507 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Олехово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Полесский городской ¦ 1,500¦ 2,000 ¦ 0,400 ¦ 0,800 ¦ 0,800 ¦ 1 ¦ 5 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 2,000 ¦ 0,400 ¦ 0,800 ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ системы водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Славянское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦ Славский городской ¦ 3,200¦ 5,550 ¦ 1,110 ¦ 1,746 ¦ 2,694 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,150 ¦ 0,230 ¦ 0,736 ¦ 0,184 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Хрустальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,200¦ 4,400 ¦ 0,880 ¦ 1,010 ¦ 2,510 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Октябрьское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и Ржевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 9.¦ Черняховский ¦ 4,000¦ 5,600 ¦ 1,120 ¦ 0,814 ¦ 3,666 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 4,000¦ 5,600 ¦ 1,120 ¦ 0,814 ¦ 3,666 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Каменское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦10.¦ Итого ¦37,100¦ 53,345 ¦ 10,669 ¦ 9,476 ¦ 33,200 ¦ 15 ¦ 125 ¦
L---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2010 год
Таблица 12
----T--------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ объектов ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 3,000¦ 8,000 ¦ 1,600 ¦ 1,423 ¦ 4,977 ¦ 2 ¦ 19 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,000¦ 8,000 ¦ 1,600 ¦ 1,423 ¦ 4,977 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Славинске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Славинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский ¦ 7,800¦ 13,490 ¦ 2,698 ¦ 2,341 ¦ 8,451 ¦ 4 ¦ 32 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,800¦ 3,120 ¦ 0,624 ¦ 0,542 ¦ 1,954 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Добрино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 6,000¦ 10,370 ¦ 2,074 ¦ 1,799 ¦ 6,497 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Некрасово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Гусевский городской¦ 4,000¦ 6,200 ¦ 1,240 ¦ 0,540 ¦ 4,420 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 4,000¦ 6,200 ¦ 1,240 ¦ 0,540 ¦ 4,420 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Майское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Зеленоградский ¦ 5,400¦ 7,560 ¦ 1,512 ¦ 1,165 ¦ 4,883 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ район, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,400¦ 1,960 ¦ 0,392 ¦ 0,310 ¦ 1,258 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Павлинино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 1,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,310 ¦ 1,370 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Грачевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Красноторовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,500¦ 3,500 ¦ 0,700 ¦ 0,545 ¦ 2,255 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Муромское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ковровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Нестеровский ¦ 1,000¦ 1,597 ¦ 0,319 ¦ 0,721 ¦ 0,557 ¦ 0 ¦ 4 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,597 ¦ 0,319 ¦ 0,721 ¦ 0,557 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Илюшино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Озерский городской ¦ 3,100¦ 4,770 ¦ 0,954 ¦ 0,858 ¦ 2,958 ¦ 1 ¦ 11 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,100¦ 4,770 ¦ 0,954 ¦ 0,858 ¦ 2,958 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Львовское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Полеский городской ¦ 1,300¦ 1,802 ¦ 0,360 ¦ 0,721 ¦ 0,721 ¦ 0 ¦ 4 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,300¦ 1,802 ¦ 0,360 ¦ 0,721 ¦ 0,721 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Ивановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦ Славский городской ¦ 4,200¦ 7,400 ¦ 1,480 ¦ 1,297 ¦ 4,623 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,200¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,896 ¦ 0,224 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Заповедное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,000¦ 6,000 ¦ 1,200 ¦ 0,401 ¦ 4,399 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Большаково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 9.¦ Черняховский ¦ 2,500¦ 3,500 ¦ 0,700 ¦ 0,965 ¦ 1,835 ¦ 1 ¦ 8 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,840 ¦ 0,840 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Тельманово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,125 ¦ 0,995 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Свобода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦10.¦ Итого ¦32,300¦ 54,319 ¦ 10,863 ¦10,031 ¦ 33,425 ¦ 14 ¦ 129 ¦
L---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2007-2010 годы
Таблица 13
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гвардейский
район
6,000
14,400
3,600
6,810
3,990
4
2.
Гурьевский
городской округ
25,720
63,688
13,366
16,450
33,872
18
3.
Зеленоградский
район
10,592
20,582
5,148
5,991
9,443
6
4.
Краснознаменский
городской округ
2,000
5,000
1,250
1,875
1,875
1
5.
Славский
городской округ
1,900
4,100
1,025
2,106
0,969
1
6.
Итого
46,212
107,770
24,389
33,232
50,149
30
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2008 год
Таблица 15
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газоснабжение ¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ правобережной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Ушаково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Итого ¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ 4 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2009 год
Таблица 16
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 4,000¦ 10,000 ¦ 2,500 ¦ 4,500 ¦ 3,000 ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,000¦ 10,000 ¦ 2,500 ¦ 4,500 ¦ 3,000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Славинске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Славинского сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской ¦ 7,000¦ 19,869 ¦ 4,967 ¦ 4,471 ¦ 10,431 ¦ ¦ 5 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 7,000¦ 19,869 ¦ 4,967 ¦ 4,471 ¦ 10,431 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Малинники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Зеленоградский район, ¦ 2,500¦ 5,750 ¦ 1,438 ¦ 0,430 ¦ 3,882 ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство второй¦ 2,500¦ 5,750 ¦ 1,438 ¦ 0,430 ¦ 3,882 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ очереди газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Лесном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Куршская коса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Итого ¦13,500¦ 35,619 ¦ 8,905 ¦ 9,401 ¦ 17,313 ¦ ¦ 10 ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2010 год
Таблица 17
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦ обла- ¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦стного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 2,000¦ 4,400 ¦ 1,100 ¦ 2,310 ¦ 0,990 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 2,000¦ 4,400 ¦ 1,100 ¦ 2,310 ¦ 0,990 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Знаменске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Знаменского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской¦ 9,000¦ 23,987 ¦ 5,997 ¦ 5,007 ¦ 12,983 ¦ ¦ 6 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 9,000¦ 23,987 ¦ 5,997 ¦ 5,007 ¦ 12,983 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Пирогово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Краснознаменский ¦ 2,000¦ 5,000 ¦ 1,250 ¦ 1,875 ¦ 1,875 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - распределительный ¦ 2,000¦ 5,000 ¦ 1,250 ¦ 1,875 ¦ 1,875 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Острогожское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Славский городской ¦ 1,900¦ 4,100 ¦ 1,025 ¦ 2,106 ¦ 0,969 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 1,900¦ 4,100 ¦ 1,025 ¦ 2,106 ¦ 0,969 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Октябрьское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и Ржевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Итого ¦14,900¦ 37,487 ¦ 9,372 ¦11,298 ¦ 16,817 ¦ ¦ 9 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности
на 2007-2010 годы
Таблица 18
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км,
шт.
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гурьевский
городской
округ
7,700
1
6,300
1,260
1,418
3,622
9
2.
Гусевский
городской
округ
2,400
1,180
0,000
0,708
0,472
2
3.
Зеленоградский
район
1
2,300
0,460
0,369
1,471
4
4.
Озерский
городской
округ
0,700
0,376
0,000
0,301
0,075
1
5.
Правдинский
район
6,500
4,000
0,800
1,014
2,186
7
6.
Итого
17,300
2
14,156
2,520
3,810
7,826
23
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности на 2009 год
Таблица 21
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км, ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ шт. ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский ¦ 2,000¦ 2,900 ¦ 0,580 ¦ 0,676 ¦ 1,644 ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ТП и ¦ 0,700¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,504 ¦ 1,176 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ линии электроснабжения¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ квартала жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Ново-Дорожный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 400 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - уличное освещение ¦ 1,300¦ 0,800 ¦ 0,160 ¦ 0,172 ¦ 0,468 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Васильково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (ул. Западная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ново-Западная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ К. Либкнехта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Цветочная, Ферганская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Новая, Артемовская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Калининградская), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 10 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Правдинский район, ¦ 5,000¦ 3,000 ¦ 0,600 ¦ 0,614 ¦ 1,786 ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 5,000¦ 3,000 ¦ 0,600 ¦ 0,614 ¦ 1,786 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Каштановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Итого ¦ 7,000¦ 5,900 ¦ 1,180 ¦ 1,290 ¦ 3,430 ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности на 2010 год
Таблица 22
----T----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км, ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов¦ шт. ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской ¦ 5,700¦ 3,400 ¦ 0,680 ¦ 0,742 ¦ 1,978 ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство сетей¦ 2,200¦ 1,300 ¦ 0,260 ¦ 0,312 ¦ 0,728 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Рыбное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 250 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство сетей¦ 3,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,430 ¦ 1,250 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Добрино, 400 кВт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Зеленоградский ¦ 1 ¦ 2,300 ¦ 0,460 ¦ 0,369 ¦ 1,471 ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦ район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 1 ¦ 2,300 ¦ 0,460 ¦ 0,369 ¦ 1,471 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ТП мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Откосово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 500 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Правдинский район, ¦ 1,500¦ 1,000 ¦ 0,200 ¦ 0,400 ¦ 0,400 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 1,000 ¦ 0,200 ¦ 0,400 ¦ 0,400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Новостроево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Итого ¦ 7,200¦ 6,700 ¦ 1,340 ¦ 1,511 ¦ 3,849 ¦ 11 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития информационно-консультационного обслуживания
в сельской местности на 2009 год
Таблица 23
----T-----------------------------T----------T---------T-------------------------¬
¦ N ¦ Наименование муниципального ¦Количество¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦
¦п/п¦ образования, наименование ¦ информа- ¦ финанси-¦ средств ¦
¦ ¦ населенных пунктов ¦ ционно- ¦ рования,+--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦консульта-¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦
¦ ¦ ¦ ционных ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦
¦ ¦ ¦ центров, ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦
¦ ¦ ¦ единиц ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 1.¦ Багратионовский городской ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,061 ¦ 0,041 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,061 ¦ 0,041 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 2.¦ Гвардейский муниципальный ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 3.¦ Гусевский городской округ, ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 4.¦ Итого ¦ 3 ¦ 1,806 ¦ 1,500 ¦ 0,163 ¦ 0,143 ¦
L---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+---------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2007 г. N 799
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Калининградской области от 8 февраля 2007 года
N 51 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное
развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы"
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 20 июня 2008 года N 391>
В целях обеспечения финансирования мероприятий целевой Программы Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы", в соответствии со статьей 12 Закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области", статьей 30 Закона Калининградской области "О правовых актах органов государственной власти Калининградской области" Правительство Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 8 февраля 2007 года N 51 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы" (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Калининградской области от 12 апреля 2007 года N 170, Постановлением Правительства Калининградской области от 8 июня 2007 года N 340) следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем финансирования Программы в 2007-2010 годах составляет 744,639 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 189,028 млн. руб.,
областной бюджет - 272,463 млн. руб.,
местные бюджеты - 148,341 млн. руб.,
внебюджетные источники - 134,807 руб.";
2) подпункты 2-4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"2) ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности общей площадью 29,6 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 16,9 тыс. кв. метров;
3) обеспечение развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация, электрификация): строительство 118,5 км водопроводов, 46,2 км газопроводов;
4) сохранение и создание 496 дополнительных рабочих мест.";
3) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
"ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности в количестве 519 квартир (жилых домов), общей площадью 29,6 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 302 квартиры (жилых дома) общей площадью 16,9 тыс. кв. метров, считая приоритетным направлением строительство быстровозводимого малоэтажного жилья";
4) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
"строительство (реконструкция) 118,5 км водопроводов в 41 населенном пункте с численностью населения свыше 20 тыс. человек";
5) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
"строительство 46,2 км газопроводов в 13 населенных пунктах с численностью населения свыше 4 тыс. человек";
6) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
"улучшение электроснабжения и создание комфортных социально-бытовых условий жизни в 11 населенных пунктах с численностью проживающего населения около 2,5 тыс. человек";
7) название главы 5 раздела II изложить в следующей редакции: "Направление развития информационно-консультационного обслуживания в сельской местности";
8) пункты 25-27 изложить в следующей редакции:
"25. Цель направления: развитие и совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского населения путем создания информационно-консультационных центров.
26. Направление предусматривает создание и открытие информационно-консультационных центров с высококвалифицированными консультантами-организаторами.
27. Ожидаемые результаты реализации направления:
создание условий для повышения образовательного уровня и получения сельским населением необходимой информации независимо от места проживания.";
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Общий объем финансирования Программы в 2007-2010 годах составляет 744,639 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 189,028 млн. руб., областной бюджет - 272,463 млн. руб., местные бюджеты - 148,341 млн. руб., внебюджетные источники - 134,807 млн. руб.";
10) в подпункте 1 пункта 29 слова "электрических и телекоммуникационных сетей" заменить словами "электрических сетей и информационно-консультационного обслуживания";
11) таблицы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 изложить в редакции согласно приложению;
12) таблицы 20, 24, 25, 26, 27 исключить.
2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе) обеспечить опубликование данного Постановления в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Калининградской области
Г.В. Боос
Приложение
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 11 декабря 2007 г. N 799
Объемы финансирования Программы по направлениям реализации
Таблица 1
----T----------------------T-----------------------------------------¬
¦ N ¦ Направления ¦Объемы финансирования по годам, млн. руб.¦
¦п/п¦ +---------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2007-2010¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦ Развитие жилищного ¦ 449,354¦ 49,354¦120,000¦130,000¦150,000¦
¦ ¦ строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 134,807¦ 14,807¦ 36,000¦ 39,000¦ 45,000¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 179,740¦ 19,740¦ 48,000¦ 52,000¦ 60,000¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 134,807¦ 14,807¦ 36,000¦ 39,000¦ 45,000¦
¦ ¦ и (или) внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2.¦ Развитие ¦ 171,553¦ 48,489¦ 15,400¦ 53,345¦ 54,319¦
¦ ¦ водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 25,812¦ 1,200¦ 3,080¦ 10,669¦ 10,863¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 55,518¦ 28,211¦ 7,800¦ 9,476¦ 10,031¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 90,223¦ 19,078¦ 4,520¦ 33,200¦ 33,425¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3.¦ Развитие газификации,¦ 107,770¦ 25,056¦ 9,608¦ 35,619¦ 37,487¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 24,389¦ 3,710¦ 2,402¦ 8,905¦ 9,372¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 33,232¦ 9,651¦ 2,882¦ 9,401¦ 11,298¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 50,149¦ 11,695¦ 4,324¦ 17,313¦ 16,817¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦ Развитие ¦ 14,156¦ 1,556¦ ¦ 5,900¦ 6,700¦
¦ ¦ электрических сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 2,520¦ 0,000¦ ¦ 1,180¦ 1,340¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 3,810¦ 1,009¦ ¦ 1,290¦ 1,511¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 7,826¦ 0,547¦ ¦ 3,430¦ 3,849¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦ Развитие ¦ 1,806¦ ¦ ¦ 1,806¦ ¦
¦ ¦ информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 1,500¦ ¦ ¦ 1,500¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 0,163¦ ¦ ¦ 0,163¦ ¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 0,143¦ ¦ ¦ 0,143¦ ¦
+---+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6.¦ Всего по Программе, ¦ 744,639¦124,455¦145,008¦226,670¦248,506¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный бюджет ¦ 189,028¦ 19,717¦ 41,482¦ 61,254¦ 66,575¦
¦ ¦ областной бюджет ¦ 272,463¦ 58,611¦ 58,682¦ 72,330¦ 82,840¦
¦ ¦ местные бюджеты ¦ 283,148¦ 46,127¦ 44,844¦ 93,086¦ 99,091¦
¦ ¦ и (или) внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+---------+-------+-------+-------+--------
Раздел IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
----T------------------------------T-------T------T------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/п¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 1.¦ Строительство (приобретение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жилья в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. кв. метров ¦ 29,6 ¦ 5,3 ¦ 7,8¦ 7,9 ¦ 8,6 ¦
¦ ¦ квартир (жилых домов), ¦ 519 ¦ 70 ¦ 144 ¦146 ¦159 ¦
¦ ¦ в том числе для молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ семей (молодых специалистов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. кв. метров ¦ 16,9 ¦ 2,3 ¦ 4,7¦ 4,7 ¦ 5,2 ¦
¦ ¦ квартир (жилых домов) ¦ 302 ¦ 33 ¦ 86 ¦ 88 ¦ 95 ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 2.¦ Строительство (реконструкция)¦ 118,5 ¦ 43,4 ¦ 5,7¦ 37,1 ¦ 32,3 ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 3.¦ Строительство сетей ¦ 46,2 ¦ 14,1 ¦ 3,7¦ 13,5 ¦ 14,9 ¦
¦ ¦ газификации, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 4.¦ Количество сельских ¦ 11 ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ обеспечиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+------+------+------+
¦ 5.¦ Количество создаваемых ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦ ¦ информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+-------+------+------+------+-------
Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития жилищного строительства в сельской местности
на 2007-2010 годы
Таблица 3
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных
источников и (или)
бюджетов муниципальных
образований
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
1.
Багратионовский
городской округ
58,766
17,628
6,403
11,225
23,510
8,540
14,970
17,628
6,403
11,225
2.
Гвардейский
район
37,292
11,188
4,950
6,238
14,916
6,599
8,317
11,188
4,950
6,238
3.
Гурьевский
городской округ
83,888
25,167
10,131
15,036
33,554
13,507
20,047
25,167
10,131
15,036
4.
Гусевский
городской округ
20,496
6,149
2,558
3,591
8,198
3,410
4,788
6,149
2,558
3,591
5.
Зеленоградский
район
40,046
12,014
4,439
7,575
16,018
5,918
10,100
12,014
4,439
7,575
6.
Краснознаменский
городской округ
19,040
5,712
2,103
3,609
7,616
2,804
4,812
5,712
2,103
3,609
7.
Неманский
городской округ
19,173
5,752
1,740
4,012
7,669
2,320
5,349
5,752
1,740
4,012
8.
Нестеровский
городской округ
27,253
8,176
3,069
5,107
10,901
4,092
6,809
8,176
3,069
5,107
9.
Озерский
городской округ
22,303
6,691
2,407
4,284
8,921
3,209
5,712
6,691
2,407
4,284
10.
Полесский
городской округ
25,594
7,678
3,093
4,585
10,238
4,124
6,114
7,678
3,093
4,585
11.
Правдинский
район
25,055
7,517
2,391
5,126
10,021
3,187
6,834
7,517
2,391
5,126
12.
Славский
городской округ
36,532
10,960
4,040
6,920
14,612
5,386
9,226
10,960
4,040
6,920
13.
Черняховский
городской округ
33,916
10,175
4,263
5,912
13,566
5,684
7,882
10,175
4,263
5,912
14.
Итого
449,354
134,807
51,587
83,220
179,740
68,780
110,960
134,807
51,587
83,220
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития жилищного строительства в сельской местности
на 2007 год
Таблица 4
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных
источников и (или)
бюджетов муниципальных
образований
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
всего
субси-
дии
граж-
данам
субси-
дии
молодым
специа-
листам
1.
Багратионовский
городской округ
5,500
1,650
0,750
0,900
2,200
1,000
1,200
1,650
0,750
0,900
2.
Гвардейский
район
7,666
2,300
1,035
1,265
3,066
1,379
1,687
2,300
1,035
1,265
3.
Гурьевский
городской округ
9,456
2,837
1,648
1,189
3,782
2,197
1,585
2,837
1,648
1,189
4.
Гусевский
городской округ
2,750
0,825
0,600
0,225
1,100
0,800
0,300
0,825
0,600
0,225
5.
Зеленоградский
район
2,010
0,603
0,219
0,384
0,804
0,292
0,512
0,603
0,219
0,384
6.
Краснознаменский
городской округ
1,220
0,366
0,276
0,090
0,488
0,368
0,120
0,366
0,276
0,090
7.
Неманский
городской округ
1,133
0,340
0,000
0,340
0,453
0,000
0,453
0,340
0,000
0,340
8.
Нестеровский
городской округ
3,253
0,976
0,459
0,517
1,301
0,612
0,689
0,976
0,459
0,517
9.
Озерский
городской округ
0,483
0,145
0,145
0,000
0,193
0,193
0,000
0,145
0,145
0,000
10.
Полесский
городской округ
2,614
0,784
0,483
0,301
1,046
0,644
0,402
0,784
0,483
0,301
11.
Правдинский
район
1,299
0,390
0,390
0,000
0,519
0,519
0,000
0,390
0,390
0,000
12.
Славский
городской округ
3,476
1,043
0,473
0,570
1,390
0,630
0,760
1,043
0,473
0,570
13.
Черняховский
городской округ
8,494
2,548
1,609
0,939
3,398
2,146
1,252
2,548
1,609
0,939
14.
Итого
49,354
14,807
8,087
6,720
19,740
10,780
8,960
14,807
8,087
6,720
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2007-2010 годы
Таблица 8
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гвардейский
район
7,500
14,804
2,961
2,625
9,218
4
35
2.
Гурьевский
городской округ
19,000
33,768
4,418
9,088
20,262
9
80
3.
Гусевский
городской округ
13,255
20,173
2,788
4,724
12,661
6
48
4.
Зеленоградский
район
14,100
18,200
3,640
2,460
12,100
5
43
5.
Нестеровский
городской округ
1,800
2,757
0,551
1,278
0,928
0
7
6.
Озерский
городской округ
22,061
17,442
2,004
7,069
8,369
4
41
7.
Полесский
городской округ
2,800
3,802
0,760
1,521
1,521
1
9
8.
Правдинский
район
9,232
19,079
3,770
9,185
6,124
4
28
9.
Славский
городской округ
15,120
25,835
3,100
12,942
9,793
9
68
10.
Черняховский
городской округ
13,659
15,693
1,820
4,626
9,247
5
37
11.
Итого
118,527
171,553
25,812
55,518
90,223
47
396
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2007 год
Таблица 9
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской ¦ 5,900¦ 11,677 ¦ 0,000 ¦ 4,822 ¦ 6,855 ¦ 3 ¦ 28 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 5,900¦ 11,677 ¦ 0,000 ¦ 4,822 ¦ 6,855 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сооружений и сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселка Маршальское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гусевский городской ¦ 3,755¦ 6,233 ¦ 0,000 ¦ 3,740 ¦ 2,493 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,755¦ 6,233 ¦ 0,000 ¦ 3,740 ¦ 2,493 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличной водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сети в пос. Маяковское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Озерский городской ¦15,361¦ 7,422 ¦ 0,000 ¦ 5,518 ¦ 1,904 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 5,275¦ 0,639 ¦ 0,000 ¦ 0,371 ¦ 0,268 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Мальцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 5,094¦ 4,135 ¦ 0,000 ¦ 3,305 ¦ 0,830 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Чистополье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 4,992¦ 2,648 ¦ 0,000 ¦ 1,842 ¦ 0,806 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Новогурьевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Правдинский район, ¦ 5,732¦ 6,229 ¦ 1,200 ¦ 3,017 ¦ 2,012 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 3,024¦ 0,853 ¦ 0,000 ¦ 0,512 ¦ 0,341 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водовода в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Гоголево - Липняки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,708¦ 5,376 ¦ 1,200 ¦ 2,505 ¦ 1,671 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Славский городской ¦ 5,520¦ 10,335 ¦ 0,000 ¦ 8,267 ¦ 2,068 ¦ 3 ¦ 24 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 3,492¦ 6,637 ¦ 0,000 ¦ 5,310 ¦ 1,327 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Тимирязево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 2,028¦ 3,698 ¦ 0,000 ¦ 2,957 ¦ 0,741 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Бережки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Черняховский городской¦ 7,159¦ 6,593 ¦ 0,000 ¦ 2,847 ¦ 3,746 ¦ 2 ¦ 16 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей ¦ 7,159¦ 6,593 ¦ 0,000 ¦ 2,847 ¦ 3,746 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Привольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Итого ¦43,427¦ 48,489 ¦ 1,200 ¦28,211 ¦ 19,078 ¦ 14 ¦ 116 ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2008 год
Таблица 10
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ объектов ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Правдинский район, ¦ 3,500¦ 12,850 ¦ 2,570 ¦ 6,168 ¦ 4,112 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,500¦ 12,850 ¦ 2,570 ¦ 6,168 ¦ 4,112 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Поречье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Правдинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ городского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Славский городской ¦ 2,200¦ 2,550 ¦ 0,510 ¦ 1,632 ¦ 0,408 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,150 ¦ 0,230 ¦ 0,736 ¦ 0,184 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,200¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,896 ¦ 0,224 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Гастеллово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Итого ¦ 5,700¦ 15,400 ¦ 3,080 ¦ 7,800 ¦ 4,520 ¦ 4 ¦ 26 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2009 год
Таблица 11
----T----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 4,500¦ 6,804 ¦ 1,361 ¦ 1,202 ¦ 4,241 ¦ 2 ¦ 16 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,500¦ 6,804 ¦ 1,361 ¦ 1,202 ¦ 4,241 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Комсомольске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ по ул. Новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Озерковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской ¦ 5,300¦ 8,601 ¦ 1,720 ¦ 1,925 ¦ 4,956 ¦ 2 ¦ 20 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 2,300¦ 3,731 ¦ 0,746 ¦ 0,837 ¦ 2,148 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Рассвет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 3,000¦ 4,870 ¦ 0,974 ¦ 1,088 ¦ 2,808 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Гусевский городской ¦ 5,500¦ 7,740 ¦ 1,548 ¦ 0,444 ¦ 5,748 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 5,500¦ 7,740 ¦ 1,548 ¦ 0,444 ¦ 5,748 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Кубановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Зеленоградский район,¦ 8,700¦ 10,640 ¦ 2,128 ¦ 1,295 ¦ 7,217 ¦ 3 ¦ 25 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,400¦ 3,360 ¦ 0,672 ¦ 0,375 ¦ 2,313 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Поваровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Красноторовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,100¦ 4,200 ¦ 0,840 ¦ 0,470 ¦ 2,890 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Мельниково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ковровского сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,800¦ 2,520 ¦ 0,504 ¦ 0,450 ¦ 1,566 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Колосовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 0,400¦ 0,560 ¦ 0,112 ¦ 0,000 ¦ 0,448 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Откосово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Нестеровский ¦ 0,800¦ 1,160 ¦ 0,232 ¦ 0,557 ¦ 0,371 ¦ 0 ¦ 3 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 0,800¦ 1,160 ¦ 0,232 ¦ 0,557 ¦ 0,371 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода в поселке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Пригородное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Озерский городской ¦ 3,600¦ 5,250 ¦ 1,050 ¦ 0,693 ¦ 3,507 ¦ 1 ¦ 12 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 3,600¦ 5,250 ¦ 1,050 ¦ 0,693 ¦ 3,507 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Олехово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Полесский городской ¦ 1,500¦ 2,000 ¦ 0,400 ¦ 0,800 ¦ 0,800 ¦ 1 ¦ 5 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 2,000 ¦ 0,400 ¦ 0,800 ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ системы водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Славянское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦ Славский городской ¦ 3,200¦ 5,550 ¦ 1,110 ¦ 1,746 ¦ 2,694 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,150 ¦ 0,230 ¦ 0,736 ¦ 0,184 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Хрустальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,200¦ 4,400 ¦ 0,880 ¦ 1,010 ¦ 2,510 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Октябрьское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и Ржевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 9.¦ Черняховский ¦ 4,000¦ 5,600 ¦ 1,120 ¦ 0,814 ¦ 3,666 ¦ 2 ¦ 13 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция сетей¦ 4,000¦ 5,600 ¦ 1,120 ¦ 0,814 ¦ 3,666 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Каменское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦10.¦ Итого ¦37,100¦ 53,345 ¦ 10,669 ¦ 9,476 ¦ 33,200 ¦ 15 ¦ 125 ¦
L---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития водоснабжения в сельской местности на 2010 год
Таблица 12
----T--------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ объектов ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 3,000¦ 8,000 ¦ 1,600 ¦ 1,423 ¦ 4,977 ¦ 2 ¦ 19 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,000¦ 8,000 ¦ 1,600 ¦ 1,423 ¦ 4,977 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Славинске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Славинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский ¦ 7,800¦ 13,490 ¦ 2,698 ¦ 2,341 ¦ 8,451 ¦ 4 ¦ 32 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,800¦ 3,120 ¦ 0,624 ¦ 0,542 ¦ 1,954 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Добрино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 6,000¦ 10,370 ¦ 2,074 ¦ 1,799 ¦ 6,497 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Некрасово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Гусевский городской¦ 4,000¦ 6,200 ¦ 1,240 ¦ 0,540 ¦ 4,420 ¦ 2 ¦ 15 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - водоснабжение ¦ 4,000¦ 6,200 ¦ 1,240 ¦ 0,540 ¦ 4,420 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Майское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Зеленоградский ¦ 5,400¦ 7,560 ¦ 1,512 ¦ 1,165 ¦ 4,883 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ район, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,400¦ 1,960 ¦ 0,392 ¦ 0,310 ¦ 1,258 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Павлинино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 1,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,310 ¦ 1,370 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Грачевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Красноторовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 2,500¦ 3,500 ¦ 0,700 ¦ 0,545 ¦ 2,255 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Муромское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ковровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Нестеровский ¦ 1,000¦ 1,597 ¦ 0,319 ¦ 0,721 ¦ 0,557 ¦ 0 ¦ 4 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,597 ¦ 0,319 ¦ 0,721 ¦ 0,557 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Илюшино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦ Озерский городской ¦ 3,100¦ 4,770 ¦ 0,954 ¦ 0,858 ¦ 2,958 ¦ 1 ¦ 11 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,100¦ 4,770 ¦ 0,954 ¦ 0,858 ¦ 2,958 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Львовское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦ Полеский городской ¦ 1,300¦ 1,802 ¦ 0,360 ¦ 0,721 ¦ 0,721 ¦ 0 ¦ 4 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,300¦ 1,802 ¦ 0,360 ¦ 0,721 ¦ 0,721 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Ивановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦ Славский городской ¦ 4,200¦ 7,400 ¦ 1,480 ¦ 1,297 ¦ 4,623 ¦ 2 ¦ 18 ¦
¦ ¦ округ, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,200¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,896 ¦ 0,224 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Заповедное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 3,000¦ 6,000 ¦ 1,200 ¦ 0,401 ¦ 4,399 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Большаково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 9.¦ Черняховский ¦ 2,500¦ 3,500 ¦ 0,700 ¦ 0,965 ¦ 1,835 ¦ 1 ¦ 8 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,840 ¦ 0,840 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Тельманово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,000¦ 1,400 ¦ 0,280 ¦ 0,125 ¦ 0,995 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сетей водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Свобода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦10.¦ Итого ¦32,300¦ 54,319 ¦ 10,863 ¦10,031 ¦ 33,425 ¦ 14 ¦ 129 ¦
L---+--------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2007-2010 годы
Таблица 13
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гвардейский
район
6,000
14,400
3,600
6,810
3,990
4
2.
Гурьевский
городской округ
25,720
63,688
13,366
16,450
33,872
18
3.
Зеленоградский
район
10,592
20,582
5,148
5,991
9,443
6
4.
Краснознаменский
городской округ
2,000
5,000
1,250
1,875
1,875
1
5.
Славский
городской округ
1,900
4,100
1,025
2,106
0,969
1
6.
Итого
46,212
107,770
24,389
33,232
50,149
30
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2008 год
Таблица 15
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газоснабжение ¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ правобережной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Ушаково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Итого ¦ 3,731¦ 9,608 ¦ 2,402 ¦ 2,882 ¦ 4,324 ¦ ¦ 4 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2009 год
Таблица 16
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 4,000¦ 10,000 ¦ 2,500 ¦ 4,500 ¦ 3,000 ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 4,000¦ 10,000 ¦ 2,500 ¦ 4,500 ¦ 3,000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Славинске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Славинского сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской ¦ 7,000¦ 19,869 ¦ 4,967 ¦ 4,471 ¦ 10,431 ¦ ¦ 5 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 7,000¦ 19,869 ¦ 4,967 ¦ 4,471 ¦ 10,431 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Малинники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Зеленоградский район, ¦ 2,500¦ 5,750 ¦ 1,438 ¦ 0,430 ¦ 3,882 ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство второй¦ 2,500¦ 5,750 ¦ 1,438 ¦ 0,430 ¦ 3,882 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ очереди газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Лесном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Куршская коса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Итого ¦13,500¦ 35,619 ¦ 8,905 ¦ 9,401 ¦ 17,313 ¦ ¦ 10 ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития газификации в сельской местности на 2010 год
Таблица 17
----T---------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦наименование объектов¦ ¦млн. руб.¦ феде- ¦ обла- ¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦стного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гвардейский район, ¦ 2,000¦ 4,400 ¦ 1,100 ¦ 2,310 ¦ 0,990 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 2,000¦ 4,400 ¦ 1,100 ¦ 2,310 ¦ 0,990 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Знаменске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Знаменского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Гурьевский городской¦ 9,000¦ 23,987 ¦ 5,997 ¦ 5,007 ¦ 12,983 ¦ ¦ 6 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 9,000¦ 23,987 ¦ 5,997 ¦ 5,007 ¦ 12,983 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Пирогово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Краснознаменский ¦ 2,000¦ 5,000 ¦ 1,250 ¦ 1,875 ¦ 1,875 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - распределительный ¦ 2,000¦ 5,000 ¦ 1,250 ¦ 1,875 ¦ 1,875 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Острогожское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Славский городской ¦ 1,900¦ 4,100 ¦ 1,025 ¦ 2,106 ¦ 0,969 ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - газификация ¦ 1,900¦ 4,100 ¦ 1,025 ¦ 2,106 ¦ 0,969 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Октябрьское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и Ржевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦ Итого ¦14,900¦ 37,487 ¦ 9,372 ¦11,298 ¦ 16,817 ¦ ¦ 9 ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности
на 2007-2010 годы
Таблица 18
N
п/п
Наименование
муниципального
образования
Мощ-
ность,
км,
шт.
Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет)
В том числе за счет
средств
Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
феде-
рального
бюджета
област-
ного
бюджета
бюджета
муници-
пального
образо-
вания
1.
Гурьевский
городской
округ
7,700
1
6,300
1,260
1,418
3,622
9
2.
Гусевский
городской
округ
2,400
1,180
0,000
0,708
0,472
2
3.
Зеленоградский
район
1
2,300
0,460
0,369
1,471
4
4.
Озерский
городской
округ
0,700
0,376
0,000
0,301
0,075
1
5.
Правдинский
район
6,500
4,000
0,800
1,014
2,186
7
6.
Итого
17,300
2
14,156
2,520
3,810
7,826
23
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности на 2009 год
Таблица 21
----T-----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км, ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов ¦ шт. ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский ¦ 2,000¦ 2,900 ¦ 0,580 ¦ 0,676 ¦ 1,644 ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦ городской округ, ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ТП и ¦ 0,700¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,504 ¦ 1,176 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ линии электроснабжения¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ квартала жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Ново-Дорожный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 400 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - уличное освещение ¦ 1,300¦ 0,800 ¦ 0,160 ¦ 0,172 ¦ 0,468 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Васильково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (ул. Западная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ново-Западная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ К. Либкнехта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Цветочная, Ферганская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Новая, Артемовская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Калининградская), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 10 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Правдинский район, ¦ 5,000¦ 3,000 ¦ 0,600 ¦ 0,614 ¦ 1,786 ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 5,000¦ 3,000 ¦ 0,600 ¦ 0,614 ¦ 1,786 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Каштановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Итого ¦ 7,000¦ 5,900 ¦ 1,180 ¦ 1,290 ¦ 3,430 ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития электрических сетей в сельской местности на 2010 год
Таблица 22
----T----------------------T------T---------T-------------------------T-------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Мощ- ¦ Объемы ¦ В том числе за счет ¦ Коли- ¦ Коли- ¦
¦п/п¦ муниципального ¦ность,¦ финанси-¦ средств ¦ чество¦ чество¦
¦ ¦ образования, ¦ км, ¦ рования,+--------T-------T--------+ сохра-¦ созда-¦
¦ ¦ наименование объектов¦ шт. ¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦ няемых¦ ваемых¦
¦ ¦ строительства ¦ ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦рабочих¦рабочих¦
¦ ¦ (реконструкции) ¦ ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦ мест, ¦ мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦ единиц¦ единиц¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦ Гурьевский городской ¦ 5,700¦ 3,400 ¦ 0,680 ¦ 0,742 ¦ 1,978 ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство сетей¦ 2,200¦ 1,300 ¦ 0,260 ¦ 0,312 ¦ 0,728 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Рыбное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 250 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство сетей¦ 3,500¦ 2,100 ¦ 0,420 ¦ 0,430 ¦ 1,250 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электроснабжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Добрино, 400 кВт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦ Зеленоградский ¦ 1 ¦ 2,300 ¦ 0,460 ¦ 0,369 ¦ 1,471 ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦ район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - строительство ¦ 1 ¦ 2,300 ¦ 0,460 ¦ 0,369 ¦ 1,471 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ТП мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в пос. Откосово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Переславского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского поселения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 500 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦ Правдинский район, ¦ 1,500¦ 1,000 ¦ 0,200 ¦ 0,400 ¦ 0,400 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - реконструкция ¦ 1,500¦ 1,000 ¦ 0,200 ¦ 0,400 ¦ 0,400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пос. Новостроево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦ Итого ¦ 7,200¦ 6,700 ¦ 1,340 ¦ 1,511 ¦ 3,849 ¦ 11 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+------+---------+--------+-------+--------+-------+--------
Планируемые объемы финансирования мероприятий направления
развития информационно-консультационного обслуживания
в сельской местности на 2009 год
Таблица 23
----T-----------------------------T----------T---------T-------------------------¬
¦ N ¦ Наименование муниципального ¦Количество¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦
¦п/п¦ образования, наименование ¦ информа- ¦ финанси-¦ средств ¦
¦ ¦ населенных пунктов ¦ ционно- ¦ рования,+--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦консульта-¦млн. руб.¦ феде- ¦област-¦ бюджета¦
¦ ¦ ¦ ционных ¦(в ценах ¦рального¦ ного ¦ муници-¦
¦ ¦ ¦ центров, ¦ соответ-¦ бюджета¦бюджета¦пального¦
¦ ¦ ¦ единиц ¦ ствующих¦ ¦ ¦ образо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ вания ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 1.¦ Багратионовский городской ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,061 ¦ 0,041 ¦
¦ ¦ округ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,061 ¦ 0,041 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 2.¦ Гвардейский муниципальный ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 3.¦ Гусевский городской округ, ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - создание и открытие ¦ 1 ¦ 0,602 ¦ 0,500 ¦ 0,051 ¦ 0,051 ¦
¦ ¦ межрайонного информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ консультационного центра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудования: электронно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вычислительной и оргтехники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств связи, теле-, фото-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ киноаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+--------+
¦ 4.¦ Итого ¦ 3 ¦ 1,806 ¦ 1,500 ¦ 0,163 ¦ 0,143 ¦
L---+-----------------------------+----------+---------+--------+-------+---------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН НЕ БЫЛ от 16.01.2008, газета "Калининградская правда" № 244 от 26.12.2007 с. 5 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: