Основная информация
Дата опубликования: | 12 февраля 2016г. |
Номер документа: | RU08000201600048 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
Принявший орган: | Правительство Республики Калмыкия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Республики Калмыкия
постановление
от 12 февраля 2016 г. № 40 г. Элиста
О внесении изменений в Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 274
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 12 февраля 2016 г. № 40
Изменения,
которые вносятся в постановление Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от
6 июня 2013 г. № 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. В паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 69 583,8 тыс. руб.;
2015 год - 81 269,0 тыс. руб.;
2016 год - 79 453,8 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;
2016 год - 49 253,8 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 24 306,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 83 670,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 22 514,5 тыс. руб.;
РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.;
РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 19 134,6 тыс. руб.;
2015 год - 31 786,7 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 161 206,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 176 412,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 21 318,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета
по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 10 000,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб.
».
2. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках: подпрограммы «Открытый регион»;
подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»».
Мероприятия подпрограммы «Открытый регион» направлены на развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий, предупреждения угроз, возникающих в информационном обществе, и обеспечивают решение следующих задач государственной программы:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Мероприятия подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» реализуются в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и направлены на решение задачи государственной программы по созданию в Республике Калмыкия сети МФЦ.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» направлены на достижение цели и решение задач государственной программы на основе эффективной деятельности ответственного исполнителя государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении № 2.
В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ: «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. № 388, «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. № 341.
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год, по действующим расходным обязательствам составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;
2016 год - 49 253,8 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 19 134,6 тыс. руб.;
2015 год - 31 786,7 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 69 583,8 тыс. руб.;
2015 год - 81 269,0 тыс. руб.;
2016 год - 79 453,8 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в Приложении № 6.
Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия. ».
3. В подпрограмме «Открытый регион»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 512,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 27 099,0 тыс. руб.;
2016 год - 35 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 24 306,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 000,0 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 161 206,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 20 793,0 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
»;
б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:
1. Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в том числе:
обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи;
сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия;
перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений);
развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;
создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
развитие автоматизированной системы МФЦ;
обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений;
внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;
развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации. В данном мероприятии предполагается участие Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия;
реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;
создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа.
2. Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества, в том числе:
принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия;
реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов.
3. Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе:
развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;
создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ;
создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;
интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112;
обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112;
первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112;
организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112.
Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по развитию и использованию информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет действующих расходных обязательств составляет 24 306,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 000,0 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы из республиканского бюджета составляет – 161 206,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 20 793,0 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет – 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы составляет – 195 512,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 27 099,0 тыс. руб.;
2016 год - 35 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в Приложении № 6. ».
4. В подпрограмме «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 274 535,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;
2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 670,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 176 412,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;
2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год – 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
»;
б) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание сети МФЦ в Республике Калмыкия путем открытия отделов АУ «МФЦ» в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия и дополнительного отдела АУ «МФЦ» в г. Элиста, а также создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) АУ «МФЦ» в сельских муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ, в том числе:
материальное обеспечение сети МФЦ;
информатизация сети МФЦ.
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2 к настоящей государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по созданию и развитию сети МФЦ в Республике Калмыкия в 2013 – 2020 годах, а также за счет средств межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета в бюджет Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 – 2015 годах.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 670,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.
При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 176 412,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;
2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год – 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы составляет 274 535,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;
2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении № 6. ».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 832,5 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2017 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета составляет 22 514,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 21 318,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5329,5 тыс. руб.
»;
б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» предполагается выполнение следующих мероприятий:
осуществление полномочий в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом Главы Республики Калмыкия от 24 марта 2010 года № 95;
ведение бюджетного учета исполнения сметы Управления;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Управления и пр.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 832,5 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2017 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 22 514,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 21 318,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5329,5 тыс. руб.
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2013-2020 годах приведено в Приложении № 6.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. ».
6. Приложения №№ 2, 5, 6 изложить в следующей редакции согласно Приложению.
1
Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 40
"Приложение № 2
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начало реализации
окончание реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Открытый регион»
Основное мероприятие
1.1.
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий*
УРЭП РК
2013
2020
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия
Функционирование Правительства Республики Калмыкия без внедрения современных информационных технологий
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.1.
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи*
УРЭП РК
2013
2020
Организация СМЭВ
Отсутствие подключения к СМЭВ
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.2.
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2013
2020
Создание архитектуры электронного правительсвтва Республики Калмыкия
Отсутствие возможности формирования электронного правительства Республики Калмыкия
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие1.1.3.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений)*
УРЭП РК
2013
2020
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организация взааимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взааимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.4.
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия*
УРЭП РК
2013
2020
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.5.
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2014
2020
Создание единого портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия, отвечающего требованиям федерального и республиканского законодательства
Снижение доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия вследствие децентрализованного управления сайтами
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.6.
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечение населения универсальными электронными картами; интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферу здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства
Прекращение выдачи и обслуживания универсальных электронных карт
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты
Мероприятие
1.1.7.
Развитие автоматизированной системы МФЦ*
УРЭП РК
2014
2020
Автоматизация процессов предоставления услуг в МФЦ
Низкий уровень качества и доступности предоставления услуг в МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.8.
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений*
УРЭП РК
2016
2020
Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами исполнительной власти Республики Калмыкия решений в сфере государственного управления
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.1.9.
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления*
УРЭП РК
2014
2020
Сокращение случаев использования нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, сокращение затрат на закупку проприетарного программного обеспечения
Использование нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, высокие затраты на закупку проприетарного программного обеспечения
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.1.10.
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации*
УРЭП РК, ЦССИ ФСО РФ в РК
2016
2020
Обеспечение свободного, бесплатного, круглосуточного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам
Отсутствие свободного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.11.
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности*
УРЭП РК
2015
2020
Повышение уровня владения современными компьютерными технологиями и информационными системами должностных лиц и государственных гражданских служащих
Продолжительное время на изучение новых информационных систем при исполнении своих должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.12.
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2016
2020
Автоматизация контроля в сфере образования за состоянием обучающихся, этапов обучения и востребованности образовательных программ
Нагрузка на преподавателей по заполнению различных форм отчетности об обучающихся
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.13.
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкии, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа*
УРЭП РК
2016
2020
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде об автомобильном и городском наземном транспорте Республики Калмыкия
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Основное мероприятие
1.2.
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества*
УРЭП РК
2013
2020
Обеспечение защиты информационных систем и ресурсов Республики Калмыкия
Существование информационно-технологических угроз
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.2.1.
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия**
УРЭП РК
2013
2020
Формирование законодательной базы в части обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия
Отсутствие механизмов защиты информационных ресурсов от информационно-технологических угроз
Мероприятие
1.2.2.
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов*
УРЭП РК
2014
2020
Создание и обеспечение защиты республиканских информационных систем и ресурсов
Сохранение рисков доступа и искажения информационных ресурсов, содержащихся в республиканских информационных системах
Основное мероприятие
1.3.
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечена возможность оперативного, скоординированного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру «112».
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом;
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Мероприятие
1.3.1.
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования*
УРЭП РК
2014
2020
Проектирование и ввод в эксплуатацию линий связи объектов системы-112
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Мероприятие
1.3.2.
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ*
УРЭП РК
2014
2020
Ввод в действие центра обработки вызовов системы-112
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»,
Мероприятие
1.3.3.
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ*
УРЭП РК
2017
2020
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру «112».
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов
Мероприятие
1.3.4.
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112*
УРЭП РК
2014
2020
Разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Калмыкия
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия; Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме
Мероприятие1.3.5.
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом
Отсутствие квалифицированного преподавательского состава для обучения персонала системы-112
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве
Мероприятие
1.3.6.
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспеченность центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 квалифицированным персоналом
Низкий уровень квалификации персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112
Мероприятие
1.3.7.
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112**
УРЭП РК
2015
2020
Информирование населения о создании и функционировании системы-112
Неосведомленность населения о функционировании системы-112
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Подпрограмма 2
«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
Основное мероприятие
2.1.
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ*
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание материально-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Количество открываемых отделов АУ «МФЦ»;
Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия;
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
2.1.1.
Материальное обеспечение сети МФЦ*
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание материальной базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Мероприятие 2.1.2.
Информатизация сети МФЦ*
УРЭП РК,АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание информационно-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Основное мероприятие
2.2.
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов**
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2013
2020
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»»
Основное мероприятие
3.1.
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»**
УРЭП РК
2013
2020
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Отсутствие условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации
Приложение № 5
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы Автономным учреждением Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП
Значение показателя объема услуги, ед.
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
с учетом доп. ср.
базовый вариант
с учетом доп. ср.
базовый вариант
с учетом доп. ср.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование услуги и ее содержание:
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
Количество услуг (ед.):
-
65948
91920
134430
165260
175400
175400
175400
0
13817,4
30928,7
41922,4
38924,3
38924,3
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
РЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»
Количество услуг (ед.):
22836
-
-
-
-
-
-
-
6696,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего, в т.ч. по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
544715,7
36593,9
69583,8
81269,0
79453,8
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Федеральный бюджет
х
х
х
х
24452,2
0,0
17606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
520263,5
36593,9
51977,4
74423,2
79453,8
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
161327,0
36593,9
32842,8
42636,5
49253,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
358936,5
0,0
19134,6
31786,7
30200,0
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
263484,5
29897,8
38438,4
32500,8
40529,5
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
253484,5
29897,8
28438,4
32500,8
40529,5
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
70960,5
29897,8
19025,4
11707,8
10329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
182524,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
281231,2
6696,1
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
266779,0
6696,1
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
90366,5
6696,1
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
1
«Открытый регион»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
195512,0
0,0
32413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
185512,0
0,0
22413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
24306,0
0,0
13000,0
6306,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
161206,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
195512,0
0,0
32413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
185512,0
0,0
22413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
24306,0
0,0
13000,0
6306,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
161206,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
155052,0
0,0
28383,0
17919,0
27950,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
145052,0
0,0
18383,0
17919,0
27950,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
20056,0
0,0
11000,0
6306,0
2750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
124996,0
0,0
7383,0
11613,0
25200,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
30906,5
0,0
2253,0
2955,5
5298,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
30906,5
0,0
2253,0
2955,5
5298,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
1900,5
0,0
1000,0
702,5
198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
29006,0
0,0
1253,0
2253,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2.
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
39768,0
0,0
3500,0
11268,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
39768,0
0,0
3500,0
11268,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5268,0
0,0
0,0
5268,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
34500,0
0,0
3500,0
6000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений)
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
22350,0
0,0
11000,0
1000,0
4350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
17350,0
0,0
6000,0
1000,0
4350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5850,0
0,0
5000,0
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
1000,0
1000,0
3500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4.
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5.
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
1355,5
0,0
520,0
335,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
1355,5
0,0
520,0
335,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
335,5
0,0
0,0
335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1020,0
0,0
520,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6.
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7.
Развитие автоматизированной системы МФЦ
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
15800,0
0,0
10000,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
10800,0
0,0
5000,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
5800,0
0,0
0,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8.
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9.
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10.
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации
Всего,в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11.
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12.
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12350,0
0,0
0,0
0,0
4350,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12350,0
0,0
0,0
0,0
4350,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.13.
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12352,0
0,0
0,0
0,0
4352,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12352,0
0,0
0,0
0,0
4352,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
852,0
0,0
0,0
0,0
852,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
6260,0
0,0
630,0
630,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1.
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2.
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
6260,0
0,0
630,0
630,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
33950,0
0,0
3400,0
8550,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
33950,0
0,0
3400,0
8550,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
4000,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
29950,0
0,0
1400,0
8550,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1.
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.2.
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
29050,0
0,0
2000,0
5050,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
29050,0
0,0
2000,0
5050,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
4000,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
25050,0
0,0
0,0
5050,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.3.
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружениев, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.4.
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.5.
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.6.
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.7.
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
х
х
х
х
274535,1
0,0
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
260082,9
0,0
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
83670,4
0,0
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
274535,1
0,0
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
260082,9
0,0
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
83670,4
0,0
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1.
Материальное обеспечение сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
214340,6
0,0
22183,9
37535,2
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
8411,2
0,0
6000,0
2411,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
205929,4
0,0
16183,9
35124,0
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
70072,2
0,0
11906,7
27241,2
30924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
135857,2
0,0
4277,2
7882,8
0,0
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.
Информатизация сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
х
х
х
х
60194,5
0,0
8961,5
11233,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
6041,0
0,0
1606,4
4434,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
54153,5
0,0
7355,1
6798,4
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
13598,2
0,0
1910,7
3687,5
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
40555,3
0,0
5444,4
3110,9
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
22514,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
21318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Действующие расходные обязательства
628
0401
1730100110
х
22514,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
120
21979,1
5527,4
5885,1
5319,4
5247,2
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
240
505,8
201,8
139,3
82,4
82,3
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
850
29,6
28,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
21318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 – 2014 годы»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
РЦП
Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Действующие расходные обязательства
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
".
1
Правительство Республики Калмыкия
постановление
от 12 февраля 2016 г. № 40 г. Элиста
О внесении изменений в Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 274
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 12 февраля 2016 г. № 40
Изменения,
которые вносятся в постановление Государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от
6 июня 2013 г. № 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. В паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 69 583,8 тыс. руб.;
2015 год - 81 269,0 тыс. руб.;
2016 год - 79 453,8 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;
2016 год - 49 253,8 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 24 306,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 83 670,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 22 514,5 тыс. руб.;
РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.;
РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 19 134,6 тыс. руб.;
2015 год - 31 786,7 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 161 206,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 176 412,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 21 318,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета
по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 10 000,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб.
».
2. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках: подпрограммы «Открытый регион»;
подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»».
Мероприятия подпрограммы «Открытый регион» направлены на развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий, предупреждения угроз, возникающих в информационном обществе, и обеспечивают решение следующих задач государственной программы:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Мероприятия подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» реализуются в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и направлены на решение задачи государственной программы по созданию в Республике Калмыкия сети МФЦ.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» направлены на достижение цели и решение задач государственной программы на основе эффективной деятельности ответственного исполнителя государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении № 2.
В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ: «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. № 388, «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. № 341.
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год, по действующим расходным обязательствам составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;
2016 год - 49 253,8 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 19 134,6 тыс. руб.;
2015 год - 31 786,7 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 69 583,8 тыс. руб.;
2015 год - 81 269,0 тыс. руб.;
2016 год - 79 453,8 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в Приложении № 6.
Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия. ».
3. В подпрограмме «Открытый регион»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 512,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 27 099,0 тыс. руб.;
2016 год - 35 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 24 306,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 000,0 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 161 206,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 20 793,0 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
»;
б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:
1. Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в том числе:
обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи;
сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия;
перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений);
развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;
создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
развитие автоматизированной системы МФЦ;
обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений;
внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;
развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации. В данном мероприятии предполагается участие Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия;
реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;
создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа.
2. Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества, в том числе:
принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия;
реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов.
3. Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе:
развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;
создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ;
создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;
интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112;
обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112;
первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112;
организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112.
Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по развитию и использованию информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет действующих расходных обязательств составляет 24 306,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 000,0 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы из республиканского бюджета составляет – 161 206,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 20 793,0 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет – 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы составляет – 195 512,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 27 099,0 тыс. руб.;
2016 год - 35 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в Приложении № 6. ».
4. В подпрограмме «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 274 535,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;
2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 670,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 176 412,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;
2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год – 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
»;
б) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание сети МФЦ в Республике Калмыкия путем открытия отделов АУ «МФЦ» в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия и дополнительного отдела АУ «МФЦ» в г. Элиста, а также создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) АУ «МФЦ» в сельских муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ, в том числе:
материальное обеспечение сети МФЦ;
информатизация сети МФЦ.
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2 к настоящей государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по созданию и развитию сети МФЦ в Республике Калмыкия в 2013 – 2020 годах, а также за счет средств межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета в бюджет Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 – 2015 годах.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 670,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.
При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 176 412,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;
2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год – 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы составляет 274 535,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;
2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении № 6. ».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 832,5 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2017 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета составляет 22 514,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 21 318,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5329,5 тыс. руб.
»;
б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»» предполагается выполнение следующих мероприятий:
осуществление полномочий в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом Главы Республики Калмыкия от 24 марта 2010 года № 95;
ведение бюджетного учета исполнения сметы Управления;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Управления и пр.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 832,5 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2017 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 22 514,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 21 318,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5329,5 тыс. руб.
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2013-2020 годах приведено в Приложении № 6.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. ».
6. Приложения №№ 2, 5, 6 изложить в следующей редакции согласно Приложению.
1
Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 40
"Приложение № 2
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начало реализации
окончание реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Открытый регион»
Основное мероприятие
1.1.
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий*
УРЭП РК
2013
2020
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия
Функционирование Правительства Республики Калмыкия без внедрения современных информационных технологий
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.1.
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи*
УРЭП РК
2013
2020
Организация СМЭВ
Отсутствие подключения к СМЭВ
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.2.
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2013
2020
Создание архитектуры электронного правительсвтва Республики Калмыкия
Отсутствие возможности формирования электронного правительства Республики Калмыкия
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие1.1.3.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений)*
УРЭП РК
2013
2020
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организация взааимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взааимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.4.
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия*
УРЭП РК
2013
2020
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.5.
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2014
2020
Создание единого портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия, отвечающего требованиям федерального и республиканского законодательства
Снижение доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия вследствие децентрализованного управления сайтами
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.6.
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечение населения универсальными электронными картами; интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферу здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства
Прекращение выдачи и обслуживания универсальных электронных карт
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты
Мероприятие
1.1.7.
Развитие автоматизированной системы МФЦ*
УРЭП РК
2014
2020
Автоматизация процессов предоставления услуг в МФЦ
Низкий уровень качества и доступности предоставления услуг в МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.8.
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений*
УРЭП РК
2016
2020
Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами исполнительной власти Республики Калмыкия решений в сфере государственного управления
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.1.9.
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления*
УРЭП РК
2014
2020
Сокращение случаев использования нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, сокращение затрат на закупку проприетарного программного обеспечения
Использование нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, высокие затраты на закупку проприетарного программного обеспечения
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.1.10.
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации*
УРЭП РК, ЦССИ ФСО РФ в РК
2016
2020
Обеспечение свободного, бесплатного, круглосуточного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам
Отсутствие свободного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.11.
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности*
УРЭП РК
2015
2020
Повышение уровня владения современными компьютерными технологиями и информационными системами должностных лиц и государственных гражданских служащих
Продолжительное время на изучение новых информационных систем при исполнении своих должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
1.1.12.
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия*
УРЭП РК
2016
2020
Автоматизация контроля в сфере образования за состоянием обучающихся, этапов обучения и востребованности образовательных программ
Нагрузка на преподавателей по заполнению различных форм отчетности об обучающихся
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Мероприятие
1.1.13.
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкии, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа*
УРЭП РК
2016
2020
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде об автомобильном и городском наземном транспорте Республики Калмыкия
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Основное мероприятие
1.2.
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества*
УРЭП РК
2013
2020
Обеспечение защиты информационных систем и ресурсов Республики Калмыкия
Существование информационно-технологических угроз
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 1.2.1.
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия**
УРЭП РК
2013
2020
Формирование законодательной базы в части обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия
Отсутствие механизмов защиты информационных ресурсов от информационно-технологических угроз
Мероприятие
1.2.2.
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов*
УРЭП РК
2014
2020
Создание и обеспечение защиты республиканских информационных систем и ресурсов
Сохранение рисков доступа и искажения информационных ресурсов, содержащихся в республиканских информационных системах
Основное мероприятие
1.3.
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечена возможность оперативного, скоординированного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру «112».
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом;
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Мероприятие
1.3.1.
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования*
УРЭП РК
2014
2020
Проектирование и ввод в эксплуатацию линий связи объектов системы-112
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Мероприятие
1.3.2.
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ*
УРЭП РК
2014
2020
Ввод в действие центра обработки вызовов системы-112
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»,
Мероприятие
1.3.3.
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ*
УРЭП РК
2017
2020
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру «112».
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов
Мероприятие
1.3.4.
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112*
УРЭП РК
2014
2020
Разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Калмыкия
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру «112»
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия; Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме
Мероприятие1.3.5.
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом
Отсутствие квалифицированного преподавательского состава для обучения персонала системы-112
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве
Мероприятие
1.3.6.
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112*
УРЭП РК
2014
2020
Обеспеченность центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 квалифицированным персоналом
Низкий уровень квалификации персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112
Мероприятие
1.3.7.
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112**
УРЭП РК
2015
2020
Информирование населения о создании и функционировании системы-112
Неосведомленность населения о функционировании системы-112
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
Подпрограмма 2
«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
Основное мероприятие
2.1.
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ*
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание материально-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Количество открываемых отделов АУ «МФЦ»;
Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия;
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие
2.1.1.
Материальное обеспечение сети МФЦ*
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание материальной базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Мероприятие 2.1.2.
Информатизация сети МФЦ*
УРЭП РК,АУ «МФЦ»
2014
2020
Создание информационно-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Основное мероприятие
2.2.
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов**
УРЭП РК,
АУ «МФЦ»
2013
2020
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»»
Основное мероприятие
3.1.
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»**
УРЭП РК
2013
2020
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Отсутствие условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации
Приложение № 5
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы Автономным учреждением Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП
Значение показателя объема услуги, ед.
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
с учетом доп. ср.
базовый вариант
с учетом доп. ср.
базовый вариант
с учетом доп. ср.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование услуги и ее содержание:
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
Количество услуг (ед.):
-
65948
91920
134430
165260
175400
175400
175400
0
13817,4
30928,7
41922,4
38924,3
38924,3
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
РЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»
Количество услуг (ед.):
22836
-
-
-
-
-
-
-
6696,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к государственной программе «Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. № 274
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего, в т.ч. по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
544715,7
36593,9
69583,8
81269,0
79453,8
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Федеральный бюджет
х
х
х
х
24452,2
0,0
17606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
520263,5
36593,9
51977,4
74423,2
79453,8
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
161327,0
36593,9
32842,8
42636,5
49253,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
358936,5
0,0
19134,6
31786,7
30200,0
69453,8
69453,8
69453,8
69453,8
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
263484,5
29897,8
38438,4
32500,8
40529,5
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
253484,5
29897,8
28438,4
32500,8
40529,5
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
70960,5
29897,8
19025,4
11707,8
10329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
182524,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
30529,5
30529,5
30529,5
30529,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
281231,2
6696,1
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
266779,0
6696,1
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
90366,5
6696,1
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
1
«Открытый регион»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
195512,0
0,0
32413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
185512,0
0,0
22413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
24306,0
0,0
13000,0
6306,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
161206,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
195512,0
0,0
32413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
185512,0
0,0
22413,0
27099,0
35200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
24306,0
0,0
13000,0
6306,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
161206,0
0,0
9413,0
20793,0
30200,0
25200,0
25200,0
25200,0
25200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
155052,0
0,0
28383,0
17919,0
27950,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
145052,0
0,0
18383,0
17919,0
27950,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
20056,0
0,0
11000,0
6306,0
2750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
124996,0
0,0
7383,0
11613,0
25200,0
20200,0
20200,0
20200,0
20200,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
30906,5
0,0
2253,0
2955,5
5298,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
30906,5
0,0
2253,0
2955,5
5298,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
1900,5
0,0
1000,0
702,5
198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
29006,0
0,0
1253,0
2253,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2.
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
39768,0
0,0
3500,0
11268,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
39768,0
0,0
3500,0
11268,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5268,0
0,0
0,0
5268,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
34500,0
0,0
3500,0
6000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений)
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
22350,0
0,0
11000,0
1000,0
4350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
17350,0
0,0
6000,0
1000,0
4350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5850,0
0,0
5000,0
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
1000,0
1000,0
3500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4.
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
220,0
0,0
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5.
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
1355,5
0,0
520,0
335,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
1355,5
0,0
520,0
335,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
335,5
0,0
0,0
335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1020,0
0,0
520,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6.
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
16400,0
0,0
1000,0
400,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7.
Развитие автоматизированной системы МФЦ
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
15800,0
0,0
10000,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
628
0410
1710150280
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
10800,0
0,0
5000,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
5800,0
0,0
0,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8.
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9.
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10.
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации
Всего,в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11.
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
3550,0
0,0
0,0
1050,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12.
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12350,0
0,0
0,0
0,0
4350,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12350,0
0,0
0,0
0,0
4350,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.13.
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12352,0
0,0
0,0
0,0
4352,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710124010
240
12352,0
0,0
0,0
0,0
4352,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710124010
240
852,0
0,0
0,0
0,0
852,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
11500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
6260,0
0,0
630,0
630,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1.
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2.
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710224010
240
6510,0
0,0
630,0
630,0
1250,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710224010
240
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
6260,0
0,0
630,0
630,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
33950,0
0,0
3400,0
8550,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
33950,0
0,0
3400,0
8550,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
4000,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
29950,0
0,0
1400,0
8550,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1.
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
3300,0
0,0
800,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.2.
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
29050,0
0,0
2000,0
5050,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
29050,0
0,0
2000,0
5050,0
6000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
4000,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
25050,0
0,0
0,0
5050,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.3.
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружениев, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.4.
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.5.
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.6.
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.7.
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
1710324010
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
х
х
х
х
274535,1
0,0
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
260082,9
0,0
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
83670,4
0,0
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
274535,1
0,0
31145,4
48768,2
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
14452,2
0,0
7606,4
6845,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
260082,9
0,0
23539,0
41922,4
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
83670,4
0,0
13817,4
30928,7
38924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
176412,5
0,0
9721,6
10993,7
0,0
38924,3
38924,3
38924,3
38924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1.
Материальное обеспечение сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
214340,6
0,0
22183,9
37535,2
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
8411,2
0,0
6000,0
2411,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
205929,4
0,0
16183,9
35124,0
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
70072,2
0,0
11906,7
27241,2
30924,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
135857,2
0,0
4277,2
7882,8
0,0
30924,3
30924,3
30924,3
30924,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.
Информатизация сети МФЦ
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
х
х
х
х
60194,5
0,0
8961,5
11233,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Федеральный бюджет
628
0113
1720153920
620
6041,0
0,0
1606,4
4434,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0113
1720100140
620
54153,5
0,0
7355,1
6798,4
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Действующие расходные обязательства
628
0113
1720100140
620
13598,2
0,0
1910,7
3687,5
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
40555,3
0,0
5444,4
3110,9
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов
АУ «МФЦ», всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
22514,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
21318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
43832,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Действующие расходные обязательства
628
0401
1730100110
х
22514,5
5757,8
6025,4
5401,8
5329,5
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
120
21979,1
5527,4
5885,1
5319,4
5247,2
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
240
505,8
201,8
139,3
82,4
82,3
0,0
0,0
0,0
0,0
628
0401
1730100110
850
29,6
28,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
21318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5329,5
5329,5
5329,5
5329,5
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 – 2014 годы»
УРЭП РК, всего,в т.ч.:
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
5225300
240
24040,0
24040,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
РЦП
Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»
Всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
6796,1
6796,1
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
УРЭП РК, всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Действующие расходные обязательства
628
0401
5223900
240
100,0
100,0
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
АУ «МФЦ», всего,в т.ч.:
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Республиканский бюджет
всего,
в т.ч.:
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Действующие расходные обязательства
628
0401
5223900
620
6696,1
6696,1
Дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
".
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.000.000 Информация и информатизация, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 120.030.000 Информационные ресурсы. Пользование информационными ресурсами, 120.030.080 Предоставление информации. Информационные услуги (см. также 080.120.070, 110.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: