Основная информация

Дата опубликования: 12 февраля 2020г.
Номер документа: RU89000202000162
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2020 г. № 127-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1098-П

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2021 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1098-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года, а в части объемов финансирования 2019 года – с 19 декабря 2019 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 февраля 2020 года № 127-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1098-П

              1. В наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024».

              2. В пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2024».

              3. Пункт 2 признать утратившим силу.

              4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:

              4.1. в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

              4.2. в паспорте Государственной программы:

              4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается

»;

              4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 36280106

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 36280106

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Объем внебюджетных средств – 0,00

2014 год – 2160041

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2160041

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2015 год – 2151060

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2151060

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2016 год – 2181624

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2181624

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2017 год – 2557413

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2557413

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2018 год – 2755872

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2755872

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2019 год – 3144158

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

3144158

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2020 год – 4544595

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

4544595

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2021 год – 4426035

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

4426035

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2022 год – 5655890

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

5655890

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2023 год – 3351709

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

3351709

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2024 год – 3351709

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

3351709

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

                                                                                                                                                                                      »;

              4.3. в абзаце сорок первом раздела I цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

              4.4. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Структура Государственной программы

Целями Государственной программы являются создание условий для эффективного функционирования органов государственной власти автономного округа, а также повышение эффективного управления жилищным фондом автономного округа.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Государственной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1) «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2) «Обеспечение реализации Государственной программы».

Финансовое обеспечение Государственной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и составляет 36 280 106 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 160 041 тыс. руб.,

2015 год – 2 151 060 тыс. руб.,

2016 год – 2 181 624 тыс. руб.,

2017 год – 2 557 413 тыс. руб.,

2018 год – 2 755 872 тыс. руб.,

2019 год – 3 144 158 тыс. руб.,

2020 год – 4 544 595 тыс. руб.;

2021 год – 4 426 035 тыс. руб.

2022 год – 5 655 890 тыс. руб.

2023 год – 3 351 709тыс. руб.

2024 год – 3 351 709тыс. руб.

Структура Государственной программы с распределением финансовых ресурсов по годам реализации Государственной программы представлена в приложении № 1 к настоящей Государственной программе, детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год представлен в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Государственной программы.

Детализированные перечни мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015, 2017 – 2019 годы утверждаются соответствующими постановлениями Правительства автономного округа.

Детализированные перечни мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016, 2020 годы утверждены соответствующими приказами управления делами Правительства автономного округа.»;

4.5. в наименовании раздела IV слова «Условия предоставления и методика расчета» заменить словами «Порядок предоставления и распределения»;

              4.6. в Подпрограмме 1:

              4.6.1. в паспорте Подпрограммы 1:

              4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается

»;

              4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 34057592

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 34057592

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Объем внебюджетных средств – 0,00

2014 год – 2003498

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2003498

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2015 год – 1989510

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

1989510

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2016 год – 1997642

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

1997642

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2017 год – 2357672

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2357672

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2018 год – 2525456

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2525456

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2019 год – 2924830

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

2924830

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2020 год – 4341734

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

4341734

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2021 год – 4215335

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

4215335

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2022 год – 5436759

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

5436759

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2023 год – 3132578

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

3132578

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2024 год – 3132578

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

3132578

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

»;

              4.6.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Цели Подпрограммы 1 – развитие материально-технического потенциала деятельности органов государственной власти автономного округа и обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда автономного округа граждан, признанных нуждающимися в получении жилых помещений жилищного фонда автономного округа.

Достижение заданных целей и решение поставленных задач осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование материально-технического потенциала деятельности государственных органов.

В целях реализации указанного мероприятия осуществляется следующая деятельность:

1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа (Задача 1. Осуществление мер поддержки и развития материально-технической базы органов государственной власти автономного округа).

Материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа решается путем оснащения и содержания административных зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении, жилых помещений жилищного фонда автономного округа, обеспечения необходимыми материально-техническими средствами органов государственной власти автономного округа, включая транспортное обеспечение.

Планируется проведение мероприятий по содержанию помещений и оборудования, обеспечению бесперебойной работы инженерных систем и оборудования, обеспечению поставки водоснабжения и водоотведения, электрической и тепловой энергии, механизированной уборке, благоустройству, озеленению и уборке территорий, праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, дератизации и дезинсекции помещений, централизованной охране объектов, обеспечению пожарной безопасности и техническому обслуживанию систем противопожарной сигнализации, систем доступа и видеонаблюдения, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту лифтов, а также материально-техническому обеспечению деятельности органов государственной власти автономного округа транспортом, мебелью, инвентарем, предметами интерьера, компьютерной и организационной техникой, программным обеспечением, администрированием и поддержкой локально-вычислительных сетей и автоматизированных информационных систем, стационарной, сотовой радиотелефонной и спутниковой связью, бытовой техникой, запасными частями, оборудованием и расходными материалами.

При этом данный перечень не является исчерпывающим и может быть актуализирован в ходе реализации Подпрограммы 1.

1.2. Осуществление текущего и капитального ремонта административных зданий и сооружений (Задача 2. Обеспечение сохранности фонда зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении и жилищного фонда автономного округа).

Осуществляя функции заказчика-застройщика при выполнении работ капитального и текущего ремонта, обеспечивается обследование технического состояния конструктивных элементов зданий и производится текущий ремонт. В рамках мероприятия разрабатывается проектно-сметная документация для ремонта фасадов зданий, строений и сооружений и обеспечивается проведение ремонтных работ внутренних помещений административных зданий и сооружений, переданных в оперативное управление ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа (Задача 3. Повышение качества и эффективности обеспечения протокольных и иных мероприятий, а также совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа).

Осуществляется материально-техническое обеспечение протокольных и иных мероприятий с участием и/или по поручению Губернатора автономного округа, вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа, заместителей Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых государственными органами, в том числе обеспечение органов государственной власти автономного округа флористической продукцией, сувенирно-презентационной продукцией, формирование фонда сувенирно-презентационной продукции, организация культурно-экскурсионного обслуживания, обеспечение автотранспортом участников официальных и иных мероприятий, делегаций, в том числе иностранных, и отдельных лиц, прибывающих в автономный округ.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть актуализирован в ходе реализации Подпрограммы 1.

1.4. Организация питания, гостиничного, административного и бытового обеспечения официальных и иных мероприятий, проводимых органами государственной власти автономного округа (Задача 3. Повышение качества и эффективности обеспечения протокольных и иных мероприятий, а также совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа).

Включает в себя организацию гостиничного обслуживания (организация и ведение гостиничного хозяйства), обеспечение организации и проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых встреч и т.п., организацию культурно-массовых мероприятий, организацию делового досуга, организацию питания, буфетного обслуживания, бытового обслуживания, организацию, эксплуатацию и содержание объектов гостиничного назначения.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть актуализирован в ходе реализации Подпрограммы 1.

2. Управление, распоряжение, организация государственного учета объектов жилищного фонда автономного округа.

В целях реализации указанного мероприятия осуществляется следующая деятельность:

2.1. Оценка, инвентаризация и кадастровый учет объектов жилищного фонда автономного округа (Задача 4. Развитие жилищного фонда автономного округа).

2.2. Содержание и обслуживание объектов жилищного фонда автономного округа (Задача 4. Развитие жилищного фонда автономного округа).

Указанная деятельность направлена на содержание объектов государственного жилищного фонда автономного округа, не находящихся во владении и пользовании юридических лиц и граждан, в т.ч. осуществление оплаты за содержание и ремонт жилых помещений, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оплаты за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплаты за коммунальные услуги, а также на оснащение (замену) приборами учета энергоресурсов жилых помещений государственного жилищного фонда с целью повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения коммунальных ресурсов.

3. Строительство (реконструкция) объектов (Задача 1. Осуществление мер поддержки и развития материально-технической базы органов государственной власти автономного округа).

В рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа осуществляется строительство следующих объектов:

- административное здание исполнительных органов государственной власти автономного округа, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- отапливаемый стояночный бокс на 250 машино-мест с зоной технического обслуживания и мойки автомобилей, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- административное здание Счетной палаты автономного округа, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного бюджета и составляет 34 057 592 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 003 498 тыс. руб.,

2015 год – 1 989 510 тыс. руб.,

2016 год – 1 997 642 тыс. руб.,

2017 год – 2 357 672 тыс. руб.,

2018 год – 2 525 456 тыс. руб.;

2019 год – 2 924 830 тыс. руб.;

2020 год – 4 341 734 тыс. руб.;

2021 год – 4 215 335 тыс. руб.

2022 год – 5 436 759 тыс. руб.

2023 год – 3 132 578тыс. руб.

2024 год – 3 132 578тыс. руб.

Сводный перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 1 (всего)

34 057 592,0

2 003 498,0

1 989 510,0

1 997 642,0

2 357 672,0

2 525 456,0

2 924 830,0

4 341 734,0

4 215 335,0

5 436 759,0

3 132 578,0

3 132 578,0

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами (всего), в том числе

28 829 579,0

2 003 498,0

1 977 282,0

1 996 757,0

2 054 121,0

2 454 995,0

2 868 853,0

3 061 004,0

3 015 335,0

3 132 578,0

3 132 578,0

3 132 578,0

3

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

18 373 961,0

1 218 018,0

1 274 945,0

1 402 512,0

1 410 763,0

1 726 353,0

1 815 792,0

1 879 867,0

1 855 753,0

1 929 986,0

1 929 986,0

1 929 986,0

4

ГКУ ЯНАО «Гостиница "Юрибей" (всего)

3 920 581,0

316 764,0

310 371,0

331 220,0

328 804,0

379 395,0

365 217,0

367 441,0

369 264,0

384 035,0

384 035,0

384 035,0

5

ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский»

2 088 058,0

-

-

-

-

-

337 464,0

338 307,0

345 244,0

355 681,0

355 681,0

355 681,0

6

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 2 <*>

1 290 282,0

-

-

-

-

-

219 328,0

202 861,0

210 700,0

219 131,0

219 131,0

219 131,0

7

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

5 228 013,0

-

12 228,0

885,0

303 551,0

70 461,0

55 977,0

1 280 730,0

1 200 000,0

2 304 181,0

0,0

0,0

8

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 228 013,0

-

12 228,0

885,0

303 551,0

70 461,0

55 977,0

1 280 730,0

1 200 000,0

2 304 181,0

0,0

0,0

9

Основное мероприятие 1. Совершенствование материально-технического потенциала деятельности государственных органов

27 376 514,0

2 003 498,0

1 983 816,0

1 975 589,0

2 025 664,0

2 411 936,0

2 694 074,0

2 828 864,0

2 782 326,0

2 890 249,0

2 890 249,0

2 890 249,0

10

Мероприятие 1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа

20 811 789,6

1 635 460,4

1 642 315,0

1 606 014,0

1 650 425,5

1 986 116,0

1 914 874,7

2 018 262,0

2 028 505,0

2 109 939,0

2 109 939,0

2 109 939,0

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

20 799 561,6

1 635 460,4

1 630 087,0

1 606 014,0

1 650 425,5

1 986 116,0

1 914 874,7

2 018 262,0

2 028 505,0

2 109 939,0

2 109 939,0

2 109 939,0

12

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 718 499,5

1 200 489,6

1 265 513,0

1 373 073,0

1 357 709,8

1 660 184,0

1 593 963,1

1 580 897,0

1 622 976,0

1 687 898,0

1 687 898,0

1 687 898,0

13

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

12 228,0

12 228,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

12 228,0

12 228,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Мероприятие 1.2. Осуществление текущего и капитального ремонта административных зданий и сооружений

227 164,6

23 191,9

4 726,0

12 856,0

32 657,3

26 864,0

56 617,4

70 252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

227 164,6

23 191,9

4 726,0

12 856,0

32 657,3

26 864,0

56 617,4

70 252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

192 942,5

17 528,4

4 705,0

8 442,0

24 686,2

23 290,0

47 237,9

67 053,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей»

34 222,1

5 663,5

21,0

4 414,0

7 971,1

3 574,0

9 379,5

3 199,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

288 612,5

26 199,4

19 483,0

24 941,0

15 953,7

17 135,0

22 124,3

30 801,0

32 033,0

33 314,0

33 314,0

33 314,0

20

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами

288 612,5

26 199,4

19 483,0

24 941,0

15 953,7

17 135,0

22 124,3

30 801,0

32 033,0

33 314,0

33 314,0

33 314,0

21

Мероприятие 1.4. Организация питания, гостиничного, административного и бытового обеспечения официальных и иных мероприятий, проводимых органами государственной власти автономного округа

6 048 947,3

318 646,3

317 292,0

331 778,0

326 627,5

381 821,0

700 457,5

709 549,0

721 788,0

746 996,0

746 996,0

746 996,0

22

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

6 035 815,6

318 646,3

318 646,3

317 292,0

326 627,5

381 821,0

700 457,5

709 549,0

721 788,0

746 996,0

746 996,0

746 996,0

23

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей»

6 660 653,4

311 100,5

311 100,5

3 100 350,0

320 832,9

375 821,0

355 837,5

364 242,0

369 264,0

384 035,0

384 035,0

384 035,0

24

ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский»

2 088 058,0

-

-

-

-

-

337 464,0

338 307,0

345 244,0

355 681,0

355 681,0

355 681,0

25

Основное мероприятие 2. Управление, распоряжение, организация государственного учета объектов жилищного фонда автономного округа

1 465 293,0

-

5 694,0

21 168,0

28 457,0

43 059,0

174 779,0

232 140,0

233 009,0

242 329,0

242 329,0

242 329,0

26

Мероприятие 2.1. Приобретение, оценка, инвентаризация и кадастровый учет объектов жилищного фонда автономного округа

2 774,0

-

967,0

171,0

90,0

180,0

188,0

223,0

232,0

241,0

241,0

241,0

27

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами

2 774,0

-

967,0

171,0

90,0

180,0

188,0

223,0

232,0

241,0

241,0

241,0

28

Мероприятие 2.2. Содержание и обслуживание объектов жилищного фонда автономного округа

1 462 519,0

-

4 727,0

20 997,0

28 367,0

42 879,0

174 591,0

231 917,0

232 777,0

242 088,0

242 088,0

242 088,0

29

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

1 462 519,0

-

4 727,0

20 997,0

28 367,0

42 879,0

174 591,0

231 917,0

232 777,0

242 088,0

242 088,0

242 088,0

30

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 462 519,0

-

4 727,0

20 997,0

28 367,0

42 879,0

174 591,0

231 917,0

232 777,0

242 088,0

242 088,0

242 088,0

31

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов

5 215 785,0

-

-

885,0

303 551,0

70 461,0

55 977,0

1 280 730,0

1 200 000,0

2 304 181,0

0,0

0,0

32

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

5 215 785,0

-

-

885,0

303 551,0

70 461,0

55 977,0

1 280 730,0

1 200 000,0

2 304 181,0

0,0

0,0

33

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 215 785,0

-

-

885,0

303 551,0

70 461,0

55 977,0

1 280 730,0

1 200 000,0

2 304 181,0

0,0

0,0

34

Мероприятие 4. Совершенствование материально-технического потенциала деятельности государственных органов <*>

662 352,0

-

-

-

-

-

109 328,0

102 331,0

106 350,0

114 781,0

114 781,0

114 781,0

35

Мероприятие 5. Управление, распоряжение, организация государственного учета объектов жилищного фонда автономного округа <*>

627 930,0

-

-

-

-

-

110 000,0

100 530,0

104 350,0

104 350,0

104 350,0

104 350,0

--------------------------------

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 2. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 2 (таблица 2).»;

4.6.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок предоставления и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей,

соответствующих Государственной программе

В рамках Подпрограммы 1 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.»;

4.7. в Подпрограмме 2:

              4.7.1. в паспорте Подпрограммы 2:

              4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2024 годы

»;

              4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2222514

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2222514

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Объем внебюджетных средств – 0,00

2014 год – 156543

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

156543

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2015 год – 161550

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

161550

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2016 год – 183982

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

183982

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2017 год – 199741

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

199741

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2018 год – 230416

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

230416

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2019 год – 219328

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

219328

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2020 год – 202861

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

202861

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2021 год – 210700

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

210700

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2022 год – 219131

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

219131

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2022 год – 219131

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

219131

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

2024 год – 219131

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

219131

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

»;

              4.7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Решение задач, поставленных Подпрограммой 2, предполагается по следующему основному направлению: руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти.

Данное основное направление включает в себя следующие мероприятия:

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя Государственной программы;

- повышение квалификации государственных гражданских служащих;

- проведение экспертизы правовых актов, консультирование по вопросам правоприменительной практики;

- представление и защита интересов ответственного исполнителя Государственной программы в судебных и иных органах;

- мониторинг правового пространства автономного округа в установленной сфере деятельности;

- контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям;

- хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда ответственного исполнителя Государственной программы;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

- обеспечение эффективности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных ответственному исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление функций главного администратора доходов окружного бюджета;

- организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с порядком, установленным Правительством автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

«Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 2 (всего)

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами (всего)

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

3

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

»;

4.8. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

«Организационно-техническое оснащение

государственного управления на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 февраля 2020 года № 127-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2024 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа (всего)

36 280 106

2 160 041

2 151 060

2 181 624

2 557 413

2 755 872

3 144 158

4 544 595

4 426 035

5 655 890

3 351 709

3 351 709

2.

Ответственный исполнитель – управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – управление делами) (всего), в том числе

31 052 093

2 160 041

2 138 832

2 180 739

2 253 862

2 685 411

3 088 181

3 263 865

3 226 035

3 351 709

3 351 709

3 351 709

3.

Государственное учреждение «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

18 373 961

1 218 018

1 274 945

1 402 512

1 410 763

1 726 353

1 815 792

1 879 867

1 855 753

1 929 986

1 929 986

1 929 986

4.

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Гостиница «Юрибей» (всего)

3 920 581

316 764

310 371

331 220

328 804

379 395

365 217

367 441

369 264

384 035

384 035

384 035

5.

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский»

2 088 058

-

-

-

-

-

337 464

338 307

345 244

355 681

355 681

355 681

6.

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), в том числе

5 228 013

-

12 228

885

303 551

70 461

55 977

1 280 730

1 200 000

2 304 181

0

0

7.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 228 013

-

12 228

885

303 551

70 461

55 977

1 280 730

1 200 000

2 304 181

0

0

8.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 1)

34 057 592

2 003 498

1 989 510

1 997 642

2 357 672

2 525 456

2 924 830

4 341 734

4 215 335

5 436 759

3 132 578

3 132 578

9.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

28 829 579

2 003 498

1 977 282

1 996 757

2 054 121

2 454 995

2 868 853

3 061 004

3 015 335

3 132 578

3 132 578

3 132 578

10.

Государственное учреждение «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

18 373 961

1 218 018

1 274 945

1 402 512

1 410 763

1 726 353

1 815 792

1 879 867

1 855 753

1 929 986

1 929 986

1 929 986

11.

Государственное казенное учреждение автономного округа «Гостиница «Юрибей»

3 920 581

316 764

310 371

331 220

328 804

379 395

365 217

367 441

369 264

384 035

384 035

384 035

12.

Государственное казенное учреждение автономного округа «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский»

2 088 058

-

-

-

-

-

337 464

338 307

345 244

355 681

355 681

355 681

13.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

5 228 013

-

12 228

885

303 551

70 461

55 977

1 280 730

1 200 000

2 304 181

0

0

14.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 228 013

-

12 228

885

303 551

70 461

55 977

1 280 730

1 200 000

2 304 181

0

0

15.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 2)

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

16.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами

2 222 514

156 543

161 550

183 982

199 741

230 416

219 328

202 861

210 700

219 131

219 131

219 131

»;

4.9. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

«Организационно-техническое оснащение

государственного управления на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 февраля 2020 года № 127-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/ме-ропри-ятий, влияю-щих на показа-тель

Едини-ца изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

2021 год

вес показателя

2022 год

вес показателя

2023 год

вес показателя

2024 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

Государственная программа

2.

Цели Государствен-ной программы:

1) обеспечение эффективного функциониро-вания деятельности Губернатора автономного округа, вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа, заместителей Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, иных органов государственной власти автономного округа и государствен-ных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами автономного округа, договорами, соглашениями

2) повышение эффективности управления жилищным фондом автономного округа

3.

1. Общая материально-техническая обеспеченность органов государственной власти автономного округа в соответствии с утвержденными нормативами

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

%

100

1

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4.

2. Удельный вес жилых помещений жилищного фонда автономного округа, в которых установлены приборы учета расходования потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений государствен-ного жилищного фонда автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета

основ-ное меро-прия-тие 2, меро-прия-тие 2.2

%

-

-

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

3. Удельный вес граждан, обеспеченных жилыми помещениями жилищного фонда автономного округа, в числе граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых помещений жилищного фонда автономного округа

основ-ное меро-прия-тие 2

%

-

-

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» (вес по годам)

%

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

7.

Цели Подпрограммы 1

1) развитие материально-технического потенциала деятельности органов государственной власти автономного округа

2) обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда автономного округа граждан, признанных нуждающимися в получении жилых помещений жилищного фонда автономного округа

8.

Задача 1. Осуществление мер поддержки и развития материально-технической базы органов государственной власти автономного округа

9.

1.1. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных мебелью, инвентарем, предметами интерьера (%)

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тие 1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

1.2. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных компьютерной техникой, оргтехникой, средствами связи, программным обеспечением (%)

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тие 1.1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

1.3. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных товарно-материальными запасами (канцелярские товары, бытовая химия, детали, узлы, запасные части) (%)

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тие 1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

1.4. Доля объектов, предназначен-ных для обеспечения деятельности органов государственной власти автономного округа, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде (%)

основ-ное меро-прия-тие 3

%

-

-

100

0,05

100

0,05

0

0

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Задача 2. Обеспечение сохранности фонда зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении

14.

2.1. Коэф-фициент выполнения плана ремонтных работ объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении, от общего числа подлежащих ремонту объектов

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,6

100

0,6

100

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

15.

Задача 3. Повышение качества и эффективности обеспечения протокольных и иных мероприятий, а также совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

16.

3.1. Уровень обеспечения мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тие 1.3

%

100

0,3

100

0,15

100

0,15

100

0,2

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

3.2. Доля участников мероприятий, воспользовав-шихся гостиничными услугами, от заявленного объема

основ-ное меро-прия-тие 1, меро-прия-тие 1.4

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

3.3. Доля участников мероприятий, воспользовав-шихся услугами питания, от заявленного объема

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Задача 4. Развитие жилищного фонда автономного округа

20.

4.1. Удельный вес семей, отселенных из жилых помещений жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах, в числе семей, проживающих в жилых помещениях жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах

основ-ное меро-прия-тие 2

%

-

-

100

0,05

100

0,05

100

0,1

100

0,1

100

0,4

100

0,4

100

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

21.

4.2. Доля площади жилых помещений, приобретенных в государствен-ную собствен-ность автономного округа

основ-ное меро-прия-тие 2

%

-

-

100

0,05

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государствен-ной программы» (вес по годам)

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

23.

Цель Под-программы 2. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государствен-ной программы

24.

Задача 1. Совершенство-вание кадрового потенциала

25.

1.1. Укомплектован-ность кадрами

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

1.2. Доля государствен-ных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональ-ное образование в течение последних 3-х лет

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документацион-ного обеспечения

основ-ное меро-прия-тие 1

28.

2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

2.2. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательст-вом автономно-го округа сроки, от общего количества обращений

основ-ное меро-прия-тие 1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»;

              4.10. в приложении № 3 к Государственной программе:

              4.10.1. нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Организационно-техническое оснащение государственного управления

на 2014 – 2024 годы»;

              4.10.2. наименование изложить в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2024 годы» на 2014 год».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.02.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать