Основная информация
Дата опубликования: | 12 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52000202000363 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 г. № 194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 296
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 296.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 12 марта 2020 г. № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Управление государственными финансами
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 296
1. В паспорте Программы:
1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы
2014-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 166 485 525,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 12 467 155,3 тыс. рублей;
2016 год - 13 264 770,1 тыс. рублей;
2017 год - 13 968 148,3 тыс. рублей;
2018 год - 13 463 702,1 тыс. рублей;
2019 год - 17 603 435,9 тыс. рублей;
2020 год - 18 920 815,3 тыс. рублей;
2021 год - 18 769 285,2 тыс. рублей;
2022 год - 18 769 665,1 тыс. рублей;
2023 год - 19 323 684,1тыс. рублей;
2024 год - 19 899 863,9 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей;
2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей;
2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей;
2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей;
2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей;
2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей;
2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей;
2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей;
2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей;
2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей;
2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2016 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 39 507,0 тыс. рублей;
2018 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2019 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2020 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2021 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 507,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 351 179,7 тыс. рублей;
2016 год - 358 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 391 606,7 тыс. рублей;
2018 год - 388 074,1 тыс. рублей;
2019 год - 382 880,6 тыс. рублей;
2020 год - 410 646,5 тыс. рублей;
2021 год - 393 704,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2023 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2024 год - 394 023,8 тыс. рублей
".
1.2. Абзац третий позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"- отношение объема государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 45%;".
2. Раздел I "Текущее состояние сферы реализации Программы" после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"развитие нормативного правового регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на основе нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями, субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, нормирования затрат на обеспечение функций государственных органов и подведомственным им казенных учреждений;".
3. Раздел II "Цели и задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"4. Реализация основных задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".".
4. В разделе III "Сроки реализации Программы":
слова "в течение 2014-2021 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов";
слова "в течение 2015-2021 годов" заменить словами "в течение 2015-2024 годов";
слова "в течение 2014-2020 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов" .
5. Абзац четвертый раздела V "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"- снижение уровня государственного долга по отношению к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;".
6. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "105 476 628,3" заменить цифрами "166 485 525,3";
цифры "108 340 541,8" заменить цифрами "170 315 127,2".
7. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. В позиции "Задачи Подпрограммы" паспорта Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок".
7.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей;
2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей;
2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей;
2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей;
2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей;
2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей;
2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей
".
7.1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"- доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более 5%;
- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более 20%;".
2) абзац тринадцатый исключить.
7.2. Подраздел "Текущее состояние и проблемы в области управления государственными финансами" после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15 июля 2015 г. № 452 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Нижегородской области на долгосрочный период" разрабатывается бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период, который ежегодно корректируется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период.".
7.3. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
7.3.1. В абзаце первом слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412," заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области, ежегодно утверждаемыми на среднесрочный период,".
7.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля в сфере закупок.".
7.3.3. В абзаце десятом слова "в 2015-2021 годах" заменить словами "в 2015-2024 годах".
7.4. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
7.4.1. В части "Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области" задачи "Своевременное и качественное планирование областного бюджета":
1) абзацы третий и пятый исключить;
2) в абзаце шестом слова "проводимых органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" исключить;
3) после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания;
"В настоящее время оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по платежам в консолидированный бюджет Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2007 г. № 146.
Сведения о результатах указанной оценки публикуются на официальном сайте министерства финансов Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
На федеральном и региональном уровнях разработаны новые единые подходы к проведению оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов).
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетных кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ, оценка налоговых расходов областного бюджета и местных бюджетов будет осуществляться ежегодно в порядке, установленном Правительством и администрациями муниципальных образований Нижегородской области с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Результаты ежегодной оценки будут учитываться при формировании на областном и местном уровнях основных направлений бюджетной и налоговой политики, ежегодно утверждаемых на среднесрочный период, а также при проведении оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.";
4) в абзаце десятом после слов "налоговых льгот" дополнить словами "(налоговых расходов)";
5) абзац четырнадцатый исключить;
6) в абзаце пятнадцатом слова "осуществляемых органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" исключить.
7.4.2. В задаче "Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства":
7.4.2.1. В части "Основное мероприятие "Организация исполнения областного бюджета":
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"1. Кассовое обслуживание получателей средств областного бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, которое включает в себя:";
2) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"- ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";
- открытие и ведение лицевых счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в министерстве финансов Нижегородской области и проведение кассовых выплат указанных учреждений и организаций со счета министерства финансов Нижегородской области, предусмотренного для учета средств государственных бюджетных и автономных учреждений, иных юридических лиц, что позволяет аккумулировать средства учреждений на едином счете;";
3) абзац одиннадцатый исключить;
4) в абзаце четырнадцатом слова "государственных контрактов" заменить словами "государственных (муниципальных) контрактов.";
5) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;";
6) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"- расходы на обслуживание, размещение и выкуп облигаций, на обеспечение государственных гарантий Нижегородской области;".
7.4.2.2. В части "Основное мероприятие "Формирование и предоставление бюджетной отчетности Нижегородской области" абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка порядков приема годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области;
- формирование годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области;
- формирование годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;".
7.4.3. В части "Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области" задачи "Эффективное управление государственным долгом":
1) в абзацах шестнадцатом и двадцать третьем слово "международными" исключить;
2) абзац двадцатый исключить.
7.4.4. В задаче "Повышение эффективности государственного контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг":
7.4.4.1. Наименование задачи изложить в следующей редакции:
"Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок".
7.4.4.2. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю":
1) абзац четырнадцатый исключить;
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- актуализация классификатора нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере;";
3) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- направление объектам контроля представлений о выявленных бюджетных нарушениях, предписаний об устранении бюджетных нарушений;".
7.4.4.3. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг":
1) в абзацах первом, втором и шестом слова "товаров, работ, услуг" исключить;
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка актуальной редакции Порядка осуществления министерством финансов области полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области;".
7.5. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" абзац шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;".
7.6. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "37 293 121,0" заменить цифрами "49 982 809,6".
7.7. Подраздел "Анализ рисков реализации Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"При реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также возникновением технических рисков в работе информационных систем, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.".
8. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. В позиции "Задачи Подпрограммы" абзац четвертый исключить.
8.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей;
2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей;
2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей;
2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей;
2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей
".
8.1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1) в абзаце первом цифры "80" заменить цифрами "60";
2) в абзаце втором:
слова "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений," исключить;
цифры "14,5" заменить цифрами "12";
3) абзац третий исключить.
8.2. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
8.2.1. Абзац восьмой исключить.
8.2.2. В абзаце десятом слова "2015-2021 годов" заменить словами "2015-2024 годов".
8.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
8.3.1. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
1) абзац шестой исключить;
2) абзацы четырнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"- расчет модельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем при расчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на выплату заработной платы с начислениями на нее;
- подготовка изменений в Закон "О межбюджетных отношениях" в части совершенствования методик формирования модельных расходов муниципальных образований и распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В результате решения данной задачи:
- повысится эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
- повысится объективность распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет определения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;
- будет обеспечено своевременное предоставление муниципальным образованиям финансовых средств, необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.".
8.3.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" задачи "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области":
8.3.2.1. Наименование части изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений".
8.3.2.2. Абзац девятый исключить;
8.3.2.3. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- расчет модельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем при расчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;".
8.3.2.4. Абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- проведение анализа использования субвенций муниципальным районам Нижегородской области на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям;
- подготовка изменений Закон "О межбюджетных отношениях" в части совершенствования методики распределения субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям между муниципальными районами Нижегородской области.
В результате решения данной задачи:
- повысится объективность распределения межбюджетных трансфертов между поселениями за счет определения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения,
- снизится дифференциация бюджетной обеспеченности поселений из разных муниципальных районов.".
8.3.3. Позиции "Задача "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов и повышение эффективности реализации приоритетов областной бюджетной политики на местном уровне" и "Задача "Мотивация органов местного самоуправления к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы" исключить.
8.3.4. В части "Основное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
1) абзацы пятый и девятый исключить.
2) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, министерством финансов осуществляется привлечение к административной ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, допустивших нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований невозможно без организации и осуществления муниципального финансового контроля. В целях повышения качества внутреннего муниципального финансового контроля министерством финансов осуществляется мониторинг, методическая и консультативная помощь органам внутреннего муниципального контроля, созданным местными администрациями муниципальных образований Нижегородской области, по вопросам его организации и осуществления.";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- заключение соглашений о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, получающих за счет средств областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее;";
3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В результате решения данной задачи повысятся финансовая дисциплина муниципальных образований и эффективность внутреннего муниципального контроля, будут своевременно применяться меры бюджетного принуждения ко всем муниципальным образованиям и привлечение лиц к административной ответственности, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов.".
8.4. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
8.4.1. В абзаце третьем слова "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и" исключить.
8.4.2. Абзац шестой исключить.
8.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "65 228 243,0" заменить цифрами "112 196 269,7";
цифры "68 092 156,5" заменить цифрами " 116 025 871,6".
8.6. В подразделе "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы":
в абзаце втором слова "2014 года" заменить словами "2019 года";
в абзаце третьем слова "в 2021 году" заменить словами "в 2024 году";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- состояние муниципального долга, удовлетворяющее условиям соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов, заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;".
9. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. Позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных учреждений (в рамках обеспечения повышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг)".
9.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2016 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 39 507,0 тыс. рублей;
2018 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2019 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2020 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2021 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 507,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета, составляет не менее 90%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 98%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 97%;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, составляет более 96%;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, составляет более 96%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, составляет 100%;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составляет менее 30%;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, составляет не менее 10%;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году составляет не менее 5%;
- удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок, составляет 100%
".
9.2. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи подпрограммы":
9.2.1. В первом абзаце слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412" заменить словами "необходимостью реализации основных задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области, ежегодно утверждаемыми на среднесрочный период.".
9.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"6. Совершенствование механизмов ведомственного контроля за использованием бюджетных средств.".
9.2.3. В абзаце двенадцатом слова "в течение 2014-2021 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов".
9.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
9.3.1. Части "Основное мероприятие "Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг", "Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания", "Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг" и "Основное мероприятие "Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление государственных услуг" задачи "Обеспечение повышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение оптимизации предоставления
государственных услуг путем формирования и ведения
регионального перечня государственных (муниципальных) услуг".
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Нижегородской области подготовлена нормативная правовая база по формированию регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ Нижегородской области:
- постановление Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 943 "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области";
- приказ министерства финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. № 283 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области".
Органами исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области проведена инвентаризация и приняты необходимые дополнительные нормативные правовые (правовые) акты, устанавливающие основания для предоставления государственных и муниципальных услуг государственными и муниципальными учреждениями.
Ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется с использованием единой комплексной системы управления бюджетным процессом "Государственная информационная система управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области" (далее - ГИС Управление общественными финансами).
Региональный перечень размещается на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Мероприятия:
- поддержание в актуальном состоянии регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ в соответствии с изменениями существенной информации об услуге, работе, в том числе в случае изменений нормативных правовых актов, являющихся основаниями для включения государственной (муниципальной) услуги или работы в Региональный перечень и на основании предложений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области;
- ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ (далее - Региональный перечень) в электронном виде в ГИС Управление общественными финансами;
- размещение Регионального перечня на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
В результате реализации мероприятия:
- будет обеспечиваться реализация прав граждан на получение государственных (муниципальных) услуг и работ установленного качества на всей территории Нижегородской области вне зависимости от места получения такой услуги;
- повысится эффективность деятельности учреждений за счет формирования государственных (муниципальных) заданий учреждениям на основе нормативно закрепленных характеристик содержания, условий и качества предоставляемых услуг (выполняемых работ).
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных
заданий максимальным количеством государственных учреждений
Нижегородской области, которым установлены государственные задания".
Органы исполнительной власти Нижегородской области на основе утвержденных перечней государственных услуг разрабатывают государственные задания на их оказание. Государственные задания содержат категории и количество потребителей услуг, имеющих право на их получение, показатели, характеризующие качество и объем оказываемой услуги, а также порядок оказания услуги. Также задания содержат требования к соблюдению стандарта услуги и основных процедур ее оказания. В случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено предоставление государственных услуг в рамках государственных заданий на платной основе, в государственное задание включаются предельные цены (тарифы) на оплату услуг.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" предусмотрен контроль за выполнением государственного задания.
Контроль за выполнением государственного задания государственными учреждениями, осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных или государственных автономных учреждений, и главные распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения, а также органы государственного финансового контроля Нижегородской области.
Мероприятия по контролю за выполнением государственного задания государственными учреждениями направлены на обеспечение полного выполнения государственного задания в части требований к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ).
По отчету органов исполнительной власти Нижегородской области за 2018 год доля учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, составила 97%, чем подтверждается эффективность действующей в области системы контроля за выполнением показателей государственных заданий.
Предварительная оценка выполнения государственного задания в соответствии с планируемыми объемами и качеством является основанием для пересмотра и корректировки показателей государственного задания, как в течение текущего финансового года, так и на очередной финансовый год.
Кроме того, существенным элементом в процессе обеспечения выполнения государственных заданий является обязанность размещения государственного задания и отчета о его выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru, а также размещение результатов контроля на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru или на официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области.
Мероприятия:
- осуществление контроля выполнения государственных заданий, пересмотр и корректировка показателей государственного задания текущего финансового года и на очередной финансовый год и плановый период по результатам проведенного контроля;
- размещение государственного задания и отчета о его выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru,
- размещение результатов контроля выполнения государственных заданий на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.government-nnov.ru или на официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области.
В результате реализации мероприятия:
- будет обеспечено выполнение параметров государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений Нижегородской области;
- повысится ответственность органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области за нарушение условий выполнения государственных заданий.
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего качества
оказания государственных услуг".
В органах исполнительной власти Нижегородской области реализуется практика проведения мониторинга оценки соответствия качества фактически предоставленных государственными учреждениями государственных услуг утвержденным требованиям к качеству с соответствующим изучением мнения населения. В сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта оценка качества государственных услуг производится в соответствии с Порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 212.
Результаты изучения мнения населения публикуются на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего такую оценку, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 сентября 2013 г. № 1844-р "О формировании в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" в органах власти Нижегородской области ежегодно проводится работа по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.
С 2018 года в области проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации социальной сферы, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
Информация о проведении независимой оценки размещается всеми органами исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.bus.gov.ru, а также на сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего такую оценку.
Мероприятия:
- проведение мониторинга соответствия качества фактически предоставленных государственных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых государственных услуг, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы Нижегородской области;
- формирование плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания.
В результате реализации мероприятия:
- будут выявлены проблемы в предоставлении отдельных государственных услуг с последующим внесением необходимых изменений в стандарты и регламенты предоставления государственных услуг;
- будут созданы условия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставления государственных услуг и формирования планов по решению выявленных проблем;
- будут обеспечены условия повышения уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами;
- будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Основное мероприятие "Осуществление нормативного
финансирования оказания государственных услуг
государственными учреждениями".
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение основных видов деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели.
При этом размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также затрат на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" предусмотрено, что объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на приобретение такого имущества.
Вместе с тем расчет стоимости государственных услуг производится в основном по индивидуальным нормативам, устанавливаемых для отдельного учреждения, что не обеспечивает сопоставимости затрат учреждений на предоставление услуг. Соответственно такой норматив не является инструментом повышения эффективности деятельности учреждений по предоставлению услуг.
В связи с этим перед органами исполнительной власти Нижегородской области стоит задача совершенствования расчетов нормативных финансовых затрат с поэтапным переходом от индивидуальных нормативов к формированию объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий на основе единых (с учетом корректирующих коэффициентов) нормативов с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, с учетом региональной и отраслевой специфики.
В ходе реализации Подпрограммы необходимо также обеспечить сохранение достигнутого уровня и положительную динамику доли расходов областного бюджета на финансовое обеспечение оказания государственными бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений, обеспечивают ежегодное утверждение отраслевыми правовыми актами нормативных затрат на предоставление государственных услуг, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и размещение их на официальных сайтах органов исполнительной власти.
Мероприятия:
- ежегодное утверждение нормативных затрат на предоставление государственных услуг на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
В результате основного мероприятия:
- будут формироваться условия для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание государственных услуг;
- повысится открытость расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечит конкурентность деятельности государственных учреждений Нижегородской области и качество оказания услуг населению.".
9.3.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области и руководителей государственных учреждений Нижегородской области от результатов их профессиональной деятельности" задачи "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности его обеспечения":
1) в абзаце четвертом слова "основных элементов" исключить;
2) в абзаце шестом слова "должны устанавливаться в ведомственных" заменить на слова "устанавливаются в локальных";
3) в абзаце девятом слова "перечня должностей и" исключить.
9.3.3. Часть "Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" задачи "Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Повышение эффективности
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита".
К полномочиям главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, который осуществляется в целях:
- оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;
- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
- повышения качества финансового менеджмента.
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ) возложено на Федеральное казначейство.
В рамках реализации основного мероприятия предполагается создание и функционирование системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах государственной власти Нижегородской области в целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Мероприятия:
- осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В результате основного мероприятия:
- будет организована система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах государственной власти Нижегородской области;
- будет повышено качество, надежность и эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в целях повышения качества финансового менеджмента.".
9.3.4. В части "Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетном процессе" задачи "Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления государственных услуг":
1) после абзаца девятого дополнить абзацем следующе содержания:
"Начиная с 2018 года, в соответствии приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации формируется, размещается, публикуется финансовая и иная информация о бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области.";
2) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- размещение и публикация финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет");".
9.4. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" абзацы второй - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году;
- удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок.".
9.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "277 535,0" заменить цифрами "447 563,0".
10. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 351 179,7 тыс. рублей;
2016 год - 358 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 391 606,7 тыс. рублей;
2018 год - 388 074,1 тыс. рублей;
2019 год - 382 880,6 тыс. рублей;
2020 год - 410 646,5 тыс. рублей;
2021 год - 393 704,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2023 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2024 год - 394 023,8 тыс. рублей
".
11. Приложения 1, 2, 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Срок исполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
208 924,2
418 858,4
541 381,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 169 164,4
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга)
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
331 584,00
532 471,30
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Прочие расходы
2015-2019
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
35 000,0
43507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Прочие расходы
2015-2024
министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Прочие расходы
Ежеквартально
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
9 000,0
18 507,00
0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
351 179,70
358 720,00
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
351 179,70
358 720,00
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения
об индикаторах и непосредственных
результатах 2013-2024 годы
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
1.
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
тыс. рублей
>42
>45
>46
>47
>48
>50
>56
>58
>60
>60
>60
>60
2.
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
16
25
50
60
60
>70
>75
>80
>80
>80
>80
>80
3.
Отношение объёма государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
<75
<75
<75
<75
<75
<62
<60
<58
<54
<51
<48
<45
4.
Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации
да/нет
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
да (1 степень качества (высокое качество управления))
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1.1.
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
1.3.
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
не более 15
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
1.4.
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
%
не менее 3
не менее 3
не менее 3
не менее 2
не менее 3
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
1.5.
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
не более 5,0
не более 5,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
1.6.
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств
%
не более 35,0
не более 35,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
X
X
X
X
X
1.7.
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ
%
X
X
X
X
X
X
X
не более 20
не более 20
не более 20
не более 20
не более 20
1.8.
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.11.
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.13.
Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.14.
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году
%
100
100
100
100
100
100
100
X
X
X
X
X
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1.1.
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.4.
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2.1.
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
67,0
15,9
не менее 18,9
не менее 22,0
не менее 50,0
не менее 55,0
не менее 65,0
не менее 55,0
не менее 55,0
не менее 55,0
не менее 60,0
не менее 60,0
2.2.
Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
0,2
0,085
не менее 5,0
не менее 8,0
не менее 11,0
не менее 11,5
не менее 12,0
не менее 10,0
не менее 10,5
не менее 11,0
не менее 11,5
не менее 12,0
2.3.
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
ед.
52
50
50
50
не более 30
X
X
X
X
X
X
X
2.4..
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
X
X
X
X
X
X
X
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2.1.
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
ед.
3,0
3,0
не более 2,0
не более 1,9
не более 1,8
не более 1,7
не более 1,6
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
2.2.
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
X
X
X
X
X
2.3.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3.1.
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета
%
13
40
80
85
90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
3.2.
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
X
80
90
95
97
97
>97
>98
>98
>98
>98
>98
3.3
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
X
50
85
95
97
97
>97
>97-
>97-
>97-
>97-
>97-
3.4.
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
%
X
55
65
80
92
93
>93
>96
>96
>96
>96
>96
3.5.
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области
%
X
70
90
95
95
95
>95
>95
>95
>95
>96
>96
3.6.
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области
%
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
3.8.
Удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами
%
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
3.9.
Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок
%
X
X
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10.
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
%
X
5
10
10
10
не менее 10
не менее 10
не менее 8
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3.1.
Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период
да/нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.2.
Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.3.
Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ)
да/нет
X
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.4.
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
X
нет
да
да
да
да
да
X
X
X
X
X
3.5.
Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
да/нет
X
X
X
X
X
X
X
да
да
да
да
да
3.6.
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.7.
Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.8.
Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций
да/нет
X
X
X
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.9.
Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
X
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения целей подпрограммы
4.1.
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области
%
X
X
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
"Приложение 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы "Управление государственными
финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
соисполнители
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы "Управление государственными
финансами Нижегородской области"
за счет всех источников 2014-2024 годы
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего,
в том числе:
35 000,0
12901 733,3
13724 966,0
14380 556,6
13902 829,4
18022 576,3
19300 649,0
19106 109,9
19085 496,3
19639 515,3
20215 695,1
170315 127,2
расходы областного бюджета
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
расходы федерального бюджета
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
расходы областного бюджета
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
208 924,2
418 858,4
541 381,8
-
-
-
-
-
-
-
1 169 164,4
расходы областного бюджета
0,0
208 924,2
418 858,4
541 381,8
-
-
-
-
-
-
-
1 169 164,4
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация исполнения областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
расходы областного бюджета
0,0
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга)
Всего,
в том числе:
0,0
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
расходы областного бюджета
0,0
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
6 789 515,4
7 250 202,5
7 846 922,0
8 844 110,9
12694 376,0
14230 308,7
14187 299,7
14166 306,2
14720 325,2
15296 505,0
116025 871,6
расходы областного бюджета
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
расходы федерального бюджета
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение муниципальных районов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего,
в том числе:
0,0
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
расходы областного бюджета
0,0
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего,
в том числе:
0,0
331 584,0
532 471,3
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
расходы областного бюджета
0,0
331 584,0
532 471,3
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
расходы областного бюджета
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Всего,
в том числе:
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
расходы областного бюджета
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
расходы федерального бюджета
Основное мероприятие 3.11
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Всего,
в том числе:
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
расходы областного бюджета
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами
Всего,
в том числе:
9 000,0
18 507,0
0,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
расходы областного бюджета
9 000,0
18 507,0
0,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16.
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего,
в том числе:
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы областного бюджета
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы областного бюджета
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Подпрограмма государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
итого
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
295 951,6
303 492,0
353 462,7
348 767,7
343 028,8
353 229,0
353 229,0
353 229,0
353 229,0
353 229,0
3 410 847,8
93
0106
1740100190
200
54 837,2
54 837,1
37 529,0
38 725,7
39 026,8
56 592,5
39 650,0
39 969,8
39 969,8
39 969,8
441 107,7
93
0106
1740100190
850
390,9
390,9
615,0
580,7
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
6 927,5
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
93
0106
1740100190
100
37 275,8
32 011,5
44 519,5
42 610,2
43 205,3
44 490,0
44 490,0
44 490,0
44 490,0
44 490,0
422 072,4
93
0106
1740100190
200
5 784,0
5 784,0
4 615,0
4 741,3
4 915,5
7 128,0
4 994,0
5 034,3
5 034,3
5 034,3
53 064,7
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
93
0106
1740100190
100
48 197,8
43 572,8
57 563,9
55 294,5
55 864,7
57 525,9
57 525,9
57 525,9
57 525,9
57 525,9
548 123,1
93
0106
1740100190
200
7 873,1
7 873,0
6 007,1
6 169,7
6 355,8
9 216,5
6 457,3
6 509,4
6 509,4
6 509,4
69 480,6
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
15 255,6
16 113,9
18 220,2
17 855,2
17 682,3
18 208,1
18 208,1
18 208,1
18 208,1
18 208,1
176 167,7
93
0106
1740100190
200
2 911,6
2 911,6
1 918,4
1 953,7
2 011,7
2 917,2
2 043,9
2 060,3
2 060,3
2 060,3
22 849,2
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
30 229,3
32 733,9
36 103,7
35 654,2
35 037,9
36 079,8
36 079,8
36 079,8
36 079,8
36 079,8
350 158,2
93
0106
1740100190
200
5 914,6
5 914,6
3 839,0
3 958,0
3 986,3
5 780,5
4 050,0
4 082,6
4 082,6
4 082,6
45 690,9
Основное мероприятие 1.5.
Организация исполнения областного бюджета
93
0106
1740100190
100
61 410,0
80 425,3
73 343,5
76 366,9
71 178,5
73 295,0
73 295,0
73 295,0
73 295,0
73 295,0
729 199,2
93
0106
1740100190
200
14 531,9
14 531,9
8 115,6
8 563,7
8 098,1
11 742,9
8 227,4
8 293,7
8 293,7
8 293,7
98 692,7
93
0106
1740100190
850
390,9
390,9
615,0
580,7
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
6 927,5
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
27 058,4
34 901,6
32 316,6
31 562,5
31 362,6
32 295,2
32 295,2
32 295,2
32 295,2
32 295,2
318 677,9
93
0106
1740100190
200
6 306,3
6 306,3
3 441,1
3 497,2
3 568,2
5 174,2
3 625,1
3 654,4
3 654,4
3 654,4
42 881,5
Основное мероприятие 1.7.
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
10 675,4
10 513,8
12 749,9
12 536,0
12 373,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
122 556,0
93
0106
1740100190
200
1 899,7
1 899,7
1 345,2
1 354,7
1 407,8
2 041,4
1 430,2
1 441,8
1 441,8
1 441,8
15 704,0
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
10 675,4
10 513,8
12 749,9
12 536,0
12 373,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
122 556,0
93
0106
1740100190
200
1 899,7
1 899,7
1 345,2
1 354,7
1 407,8
2 041,4
1 430,2
1 441,8
1 441,8
1 441,8
15 704,0
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
93
0106
1740100190
100
20 188,1
21 352,7
24 111,2
24 197,3
23 399,5
24 095,3
24 095,3
24 095,3
24 095,3
24 095,3
233 725,1
93
0106
1740100190
200
3 858,2
3 858,2
2 568,0
2 667,9
2 662,2
3 860,4
2 704,7
2 726,5
2 726,5
2 726,5
30 359,1
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
93
0106
1740100190
100
34 985,7
21 352,7
41 784,3
40 155,0
40 550,9
41 756,7
41 756,7
41 756,7
41 756,7
41 756,7
387 612,2
93
0106
1740100190
200
3 858,2
3 858,2
4 334,4
4 464,9
4 613,5
6 690,0
4 687,2
4 725,0
4 725,0
4 725,0
46 681,5
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 г. № 194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 296
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 296.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 12 марта 2020 г. № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Управление государственными финансами
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 296
1. В паспорте Программы:
1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы
2014-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 166 485 525,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 12 467 155,3 тыс. рублей;
2016 год - 13 264 770,1 тыс. рублей;
2017 год - 13 968 148,3 тыс. рублей;
2018 год - 13 463 702,1 тыс. рублей;
2019 год - 17 603 435,9 тыс. рублей;
2020 год - 18 920 815,3 тыс. рублей;
2021 год - 18 769 285,2 тыс. рублей;
2022 год - 18 769 665,1 тыс. рублей;
2023 год - 19 323 684,1тыс. рублей;
2024 год - 19 899 863,9 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей;
2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей;
2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей;
2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей;
2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей;
2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей;
2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей;
2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей;
2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей;
2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей;
2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2016 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 39 507,0 тыс. рублей;
2018 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2019 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2020 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2021 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 507,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 351 179,7 тыс. рублей;
2016 год - 358 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 391 606,7 тыс. рублей;
2018 год - 388 074,1 тыс. рублей;
2019 год - 382 880,6 тыс. рублей;
2020 год - 410 646,5 тыс. рублей;
2021 год - 393 704,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2023 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2024 год - 394 023,8 тыс. рублей
".
1.2. Абзац третий позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"- отношение объема государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 45%;".
2. Раздел I "Текущее состояние сферы реализации Программы" после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"развитие нормативного правового регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на основе нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями, субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, нормирования затрат на обеспечение функций государственных органов и подведомственным им казенных учреждений;".
3. Раздел II "Цели и задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"4. Реализация основных задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".".
4. В разделе III "Сроки реализации Программы":
слова "в течение 2014-2021 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов";
слова "в течение 2015-2021 годов" заменить словами "в течение 2015-2024 годов";
слова "в течение 2014-2020 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов" .
5. Абзац четвертый раздела V "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"- снижение уровня государственного долга по отношению к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;".
6. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "105 476 628,3" заменить цифрами "166 485 525,3";
цифры "108 340 541,8" заменить цифрами "170 315 127,2".
7. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. В позиции "Задачи Подпрограммы" паспорта Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок".
7.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей;
2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей;
2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей;
2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей;
2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей;
2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей;
2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей;
2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей
".
7.1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"- доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более 5%;
- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более 20%;".
2) абзац тринадцатый исключить.
7.2. Подраздел "Текущее состояние и проблемы в области управления государственными финансами" после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15 июля 2015 г. № 452 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Нижегородской области на долгосрочный период" разрабатывается бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период, который ежегодно корректируется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период.".
7.3. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
7.3.1. В абзаце первом слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412," заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области, ежегодно утверждаемыми на среднесрочный период,".
7.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля в сфере закупок.".
7.3.3. В абзаце десятом слова "в 2015-2021 годах" заменить словами "в 2015-2024 годах".
7.4. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
7.4.1. В части "Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области" задачи "Своевременное и качественное планирование областного бюджета":
1) абзацы третий и пятый исключить;
2) в абзаце шестом слова "проводимых органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" исключить;
3) после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания;
"В настоящее время оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по платежам в консолидированный бюджет Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2007 г. № 146.
Сведения о результатах указанной оценки публикуются на официальном сайте министерства финансов Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
На федеральном и региональном уровнях разработаны новые единые подходы к проведению оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов).
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетных кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ, оценка налоговых расходов областного бюджета и местных бюджетов будет осуществляться ежегодно в порядке, установленном Правительством и администрациями муниципальных образований Нижегородской области с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Результаты ежегодной оценки будут учитываться при формировании на областном и местном уровнях основных направлений бюджетной и налоговой политики, ежегодно утверждаемых на среднесрочный период, а также при проведении оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.";
4) в абзаце десятом после слов "налоговых льгот" дополнить словами "(налоговых расходов)";
5) абзац четырнадцатый исключить;
6) в абзаце пятнадцатом слова "осуществляемых органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" исключить.
7.4.2. В задаче "Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства":
7.4.2.1. В части "Основное мероприятие "Организация исполнения областного бюджета":
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"1. Кассовое обслуживание получателей средств областного бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, которое включает в себя:";
2) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"- ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";
- открытие и ведение лицевых счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в министерстве финансов Нижегородской области и проведение кассовых выплат указанных учреждений и организаций со счета министерства финансов Нижегородской области, предусмотренного для учета средств государственных бюджетных и автономных учреждений, иных юридических лиц, что позволяет аккумулировать средства учреждений на едином счете;";
3) абзац одиннадцатый исключить;
4) в абзаце четырнадцатом слова "государственных контрактов" заменить словами "государственных (муниципальных) контрактов.";
5) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;";
6) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"- расходы на обслуживание, размещение и выкуп облигаций, на обеспечение государственных гарантий Нижегородской области;".
7.4.2.2. В части "Основное мероприятие "Формирование и предоставление бюджетной отчетности Нижегородской области" абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка порядков приема годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области;
- формирование годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области;
- формирование годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;".
7.4.3. В части "Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области" задачи "Эффективное управление государственным долгом":
1) в абзацах шестнадцатом и двадцать третьем слово "международными" исключить;
2) абзац двадцатый исключить.
7.4.4. В задаче "Повышение эффективности государственного контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг":
7.4.4.1. Наименование задачи изложить в следующей редакции:
"Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок".
7.4.4.2. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю":
1) абзац четырнадцатый исключить;
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- актуализация классификатора нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере;";
3) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- направление объектам контроля представлений о выявленных бюджетных нарушениях, предписаний об устранении бюджетных нарушений;".
7.4.4.3. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг":
1) в абзацах первом, втором и шестом слова "товаров, работ, услуг" исключить;
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка актуальной редакции Порядка осуществления министерством финансов области полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области;".
7.5. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" абзац шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;".
7.6. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "37 293 121,0" заменить цифрами "49 982 809,6".
7.7. Подраздел "Анализ рисков реализации Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"При реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также возникновением технических рисков в работе информационных систем, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.".
8. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. В позиции "Задачи Подпрограммы" абзац четвертый исключить.
8.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей;
2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей;
2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей;
2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей;
2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей;
2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей
".
8.1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1) в абзаце первом цифры "80" заменить цифрами "60";
2) в абзаце втором:
слова "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений," исключить;
цифры "14,5" заменить цифрами "12";
3) абзац третий исключить.
8.2. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
8.2.1. Абзац восьмой исключить.
8.2.2. В абзаце десятом слова "2015-2021 годов" заменить словами "2015-2024 годов".
8.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
8.3.1. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
1) абзац шестой исключить;
2) абзацы четырнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"- расчет модельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем при расчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на выплату заработной платы с начислениями на нее;
- подготовка изменений в Закон "О межбюджетных отношениях" в части совершенствования методик формирования модельных расходов муниципальных образований и распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В результате решения данной задачи:
- повысится эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
- повысится объективность распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет определения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;
- будет обеспечено своевременное предоставление муниципальным образованиям финансовых средств, необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.".
8.3.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" задачи "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области":
8.3.2.1. Наименование части изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений".
8.3.2.2. Абзац девятый исключить;
8.3.2.3. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- расчет модельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем при расчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;".
8.3.2.4. Абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- проведение анализа использования субвенций муниципальным районам Нижегородской области на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям;
- подготовка изменений Закон "О межбюджетных отношениях" в части совершенствования методики распределения субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям между муниципальными районами Нижегородской области.
В результате решения данной задачи:
- повысится объективность распределения межбюджетных трансфертов между поселениями за счет определения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения,
- снизится дифференциация бюджетной обеспеченности поселений из разных муниципальных районов.".
8.3.3. Позиции "Задача "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов и повышение эффективности реализации приоритетов областной бюджетной политики на местном уровне" и "Задача "Мотивация органов местного самоуправления к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы" исключить.
8.3.4. В части "Основное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
1) абзацы пятый и девятый исключить.
2) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, министерством финансов осуществляется привлечение к административной ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, допустивших нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований невозможно без организации и осуществления муниципального финансового контроля. В целях повышения качества внутреннего муниципального финансового контроля министерством финансов осуществляется мониторинг, методическая и консультативная помощь органам внутреннего муниципального контроля, созданным местными администрациями муниципальных образований Нижегородской области, по вопросам его организации и осуществления.";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- заключение соглашений о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, получающих за счет средств областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее;";
3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В результате решения данной задачи повысятся финансовая дисциплина муниципальных образований и эффективность внутреннего муниципального контроля, будут своевременно применяться меры бюджетного принуждения ко всем муниципальным образованиям и привлечение лиц к административной ответственности, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов.".
8.4. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
8.4.1. В абзаце третьем слова "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и" исключить.
8.4.2. Абзац шестой исключить.
8.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "65 228 243,0" заменить цифрами "112 196 269,7";
цифры "68 092 156,5" заменить цифрами " 116 025 871,6".
8.6. В подразделе "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы":
в абзаце втором слова "2014 года" заменить словами "2019 года";
в абзаце третьем слова "в 2021 году" заменить словами "в 2024 году";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- состояние муниципального долга, удовлетворяющее условиям соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов, заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;".
9. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. Позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных учреждений (в рамках обеспечения повышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг)".
9.1.2. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2016 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 39 507,0 тыс. рублей;
2018 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2019 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2020 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2021 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 507,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 507,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета, составляет не менее 90%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 98%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 97%;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, составляет более 96%;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, составляет более 96%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, составляет 100%;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составляет менее 30%;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, составляет не менее 10%;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году составляет не менее 5%;
- удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок, составляет 100%
".
9.2. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи подпрограммы":
9.2.1. В первом абзаце слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412" заменить словами "необходимостью реализации основных задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области, ежегодно утверждаемыми на среднесрочный период.".
9.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"6. Совершенствование механизмов ведомственного контроля за использованием бюджетных средств.".
9.2.3. В абзаце двенадцатом слова "в течение 2014-2021 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов".
9.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
9.3.1. Части "Основное мероприятие "Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг", "Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания", "Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг" и "Основное мероприятие "Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление государственных услуг" задачи "Обеспечение повышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение оптимизации предоставления
государственных услуг путем формирования и ведения
регионального перечня государственных (муниципальных) услуг".
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Нижегородской области подготовлена нормативная правовая база по формированию регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ Нижегородской области:
- постановление Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 943 "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области";
- приказ министерства финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. № 283 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области".
Органами исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области проведена инвентаризация и приняты необходимые дополнительные нормативные правовые (правовые) акты, устанавливающие основания для предоставления государственных и муниципальных услуг государственными и муниципальными учреждениями.
Ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется с использованием единой комплексной системы управления бюджетным процессом "Государственная информационная система управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области" (далее - ГИС Управление общественными финансами).
Региональный перечень размещается на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Мероприятия:
- поддержание в актуальном состоянии регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ в соответствии с изменениями существенной информации об услуге, работе, в том числе в случае изменений нормативных правовых актов, являющихся основаниями для включения государственной (муниципальной) услуги или работы в Региональный перечень и на основании предложений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области;
- ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ (далее - Региональный перечень) в электронном виде в ГИС Управление общественными финансами;
- размещение Регионального перечня на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
В результате реализации мероприятия:
- будет обеспечиваться реализация прав граждан на получение государственных (муниципальных) услуг и работ установленного качества на всей территории Нижегородской области вне зависимости от места получения такой услуги;
- повысится эффективность деятельности учреждений за счет формирования государственных (муниципальных) заданий учреждениям на основе нормативно закрепленных характеристик содержания, условий и качества предоставляемых услуг (выполняемых работ).
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных
заданий максимальным количеством государственных учреждений
Нижегородской области, которым установлены государственные задания".
Органы исполнительной власти Нижегородской области на основе утвержденных перечней государственных услуг разрабатывают государственные задания на их оказание. Государственные задания содержат категории и количество потребителей услуг, имеющих право на их получение, показатели, характеризующие качество и объем оказываемой услуги, а также порядок оказания услуги. Также задания содержат требования к соблюдению стандарта услуги и основных процедур ее оказания. В случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено предоставление государственных услуг в рамках государственных заданий на платной основе, в государственное задание включаются предельные цены (тарифы) на оплату услуг.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" предусмотрен контроль за выполнением государственного задания.
Контроль за выполнением государственного задания государственными учреждениями, осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных или государственных автономных учреждений, и главные распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения, а также органы государственного финансового контроля Нижегородской области.
Мероприятия по контролю за выполнением государственного задания государственными учреждениями направлены на обеспечение полного выполнения государственного задания в части требований к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ).
По отчету органов исполнительной власти Нижегородской области за 2018 год доля учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, составила 97%, чем подтверждается эффективность действующей в области системы контроля за выполнением показателей государственных заданий.
Предварительная оценка выполнения государственного задания в соответствии с планируемыми объемами и качеством является основанием для пересмотра и корректировки показателей государственного задания, как в течение текущего финансового года, так и на очередной финансовый год.
Кроме того, существенным элементом в процессе обеспечения выполнения государственных заданий является обязанность размещения государственного задания и отчета о его выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru, а также размещение результатов контроля на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru или на официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области.
Мероприятия:
- осуществление контроля выполнения государственных заданий, пересмотр и корректировка показателей государственного задания текущего финансового года и на очередной финансовый год и плановый период по результатам проведенного контроля;
- размещение государственного задания и отчета о его выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru,
- размещение результатов контроля выполнения государственных заданий на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.government-nnov.ru или на официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области.
В результате реализации мероприятия:
- будет обеспечено выполнение параметров государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений Нижегородской области;
- повысится ответственность органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области за нарушение условий выполнения государственных заданий.
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего качества
оказания государственных услуг".
В органах исполнительной власти Нижегородской области реализуется практика проведения мониторинга оценки соответствия качества фактически предоставленных государственными учреждениями государственных услуг утвержденным требованиям к качеству с соответствующим изучением мнения населения. В сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта оценка качества государственных услуг производится в соответствии с Порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 212.
Результаты изучения мнения населения публикуются на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего такую оценку, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 сентября 2013 г. № 1844-р "О формировании в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" в органах власти Нижегородской области ежегодно проводится работа по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.
С 2018 года в области проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации социальной сферы, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
Информация о проведении независимой оценки размещается всеми органами исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.bus.gov.ru, а также на сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего такую оценку.
Мероприятия:
- проведение мониторинга соответствия качества фактически предоставленных государственных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых государственных услуг, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы Нижегородской области;
- формирование плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания.
В результате реализации мероприятия:
- будут выявлены проблемы в предоставлении отдельных государственных услуг с последующим внесением необходимых изменений в стандарты и регламенты предоставления государственных услуг;
- будут созданы условия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставления государственных услуг и формирования планов по решению выявленных проблем;
- будут обеспечены условия повышения уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами;
- будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Основное мероприятие "Осуществление нормативного
финансирования оказания государственных услуг
государственными учреждениями".
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение основных видов деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели.
При этом размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также затрат на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" предусмотрено, что объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на приобретение такого имущества.
Вместе с тем расчет стоимости государственных услуг производится в основном по индивидуальным нормативам, устанавливаемых для отдельного учреждения, что не обеспечивает сопоставимости затрат учреждений на предоставление услуг. Соответственно такой норматив не является инструментом повышения эффективности деятельности учреждений по предоставлению услуг.
В связи с этим перед органами исполнительной власти Нижегородской области стоит задача совершенствования расчетов нормативных финансовых затрат с поэтапным переходом от индивидуальных нормативов к формированию объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий на основе единых (с учетом корректирующих коэффициентов) нормативов с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, с учетом региональной и отраслевой специфики.
В ходе реализации Подпрограммы необходимо также обеспечить сохранение достигнутого уровня и положительную динамику доли расходов областного бюджета на финансовое обеспечение оказания государственными бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений, обеспечивают ежегодное утверждение отраслевыми правовыми актами нормативных затрат на предоставление государственных услуг, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и размещение их на официальных сайтах органов исполнительной власти.
Мероприятия:
- ежегодное утверждение нормативных затрат на предоставление государственных услуг на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
В результате основного мероприятия:
- будут формироваться условия для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание государственных услуг;
- повысится открытость расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечит конкурентность деятельности государственных учреждений Нижегородской области и качество оказания услуг населению.".
9.3.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области и руководителей государственных учреждений Нижегородской области от результатов их профессиональной деятельности" задачи "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности его обеспечения":
1) в абзаце четвертом слова "основных элементов" исключить;
2) в абзаце шестом слова "должны устанавливаться в ведомственных" заменить на слова "устанавливаются в локальных";
3) в абзаце девятом слова "перечня должностей и" исключить.
9.3.3. Часть "Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" задачи "Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Повышение эффективности
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита".
К полномочиям главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, который осуществляется в целях:
- оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;
- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
- повышения качества финансового менеджмента.
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ) возложено на Федеральное казначейство.
В рамках реализации основного мероприятия предполагается создание и функционирование системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах государственной власти Нижегородской области в целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Мероприятия:
- осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В результате основного мероприятия:
- будет организована система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах государственной власти Нижегородской области;
- будет повышено качество, надежность и эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в целях повышения качества финансового менеджмента.".
9.3.4. В части "Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетном процессе" задачи "Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления государственных услуг":
1) после абзаца девятого дополнить абзацем следующе содержания:
"Начиная с 2018 года, в соответствии приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации формируется, размещается, публикуется финансовая и иная информация о бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области.";
2) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- размещение и публикация финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет");".
9.4. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" абзацы второй - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году;
- удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок.".
9.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "277 535,0" заменить цифрами "447 563,0".
10. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 351 179,7 тыс. рублей;
2016 год - 358 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 391 606,7 тыс. рублей;
2018 год - 388 074,1 тыс. рублей;
2019 год - 382 880,6 тыс. рублей;
2020 год - 410 646,5 тыс. рублей;
2021 год - 393 704,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2023 год - 394 023,8 тыс. рублей;
2024 год - 394 023,8 тыс. рублей
".
11. Приложения 1, 2, 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Срок исполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
208 924,2
418 858,4
541 381,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 169 164,4
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга)
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
331 584,00
532 471,30
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Прочие расходы
2015-2019
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
35 000,0
43507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Прочие расходы
2015-2024
министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг
Прочие расходы
2015-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями
Прочие расходы
Ежегодно
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Прочие расходы
2015-2024
министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Прочие расходы
Ежеквартально
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
9 000,0
18 507,00
0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2024
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Прочие расходы
2014-2024
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
351 179,70
358 720,00
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
351 179,70
358 720,00
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения
об индикаторах и непосредственных
результатах 2013-2024 годы
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
1.
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
тыс. рублей
>42
>45
>46
>47
>48
>50
>56
>58
>60
>60
>60
>60
2.
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
16
25
50
60
60
>70
>75
>80
>80
>80
>80
>80
3.
Отношение объёма государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
<75
<75
<75
<75
<75
<62
<60
<58
<54
<51
<48
<45
4.
Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации
да/нет
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления))
да (1 степень качества (высокое качество управления))
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1.1.
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
1.3.
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
не более 15
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
1.4.
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
%
не менее 3
не менее 3
не менее 3
не менее 2
не менее 3
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
1.5.
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
не более 5,0
не более 5,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 7,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
1.6.
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств
%
не более 35,0
не более 35,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
X
X
X
X
X
1.7.
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ
%
X
X
X
X
X
X
X
не более 20
не более 20
не более 20
не более 20
не более 20
1.8.
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.11.
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.13.
Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.14.
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году
%
100
100
100
100
100
100
100
X
X
X
X
X
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1.1.
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.4.
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2.1.
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
67,0
15,9
не менее 18,9
не менее 22,0
не менее 50,0
не менее 55,0
не менее 65,0
не менее 55,0
не менее 55,0
не менее 55,0
не менее 60,0
не менее 60,0
2.2.
Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
0,2
0,085
не менее 5,0
не менее 8,0
не менее 11,0
не менее 11,5
не менее 12,0
не менее 10,0
не менее 10,5
не менее 11,0
не менее 11,5
не менее 12,0
2.3.
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
ед.
52
50
50
50
не более 30
X
X
X
X
X
X
X
2.4..
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
X
X
X
X
X
X
X
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2.1.
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
ед.
3,0
3,0
не более 2,0
не более 1,9
не более 1,8
не более 1,7
не более 1,6
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
не более 1,5
2.2.
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
X
X
X
X
X
2.3.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3.1.
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета
%
13
40
80
85
90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
3.2.
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
X
80
90
95
97
97
>97
>98
>98
>98
>98
>98
3.3
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
X
50
85
95
97
97
>97
>97-
>97-
>97-
>97-
>97-
3.4.
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
%
X
55
65
80
92
93
>93
>96
>96
>96
>96
>96
3.5.
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области
%
X
70
90
95
95
95
>95
>95
>95
>95
>96
>96
3.6.
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области
%
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
3.8.
Удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами
%
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
3.9.
Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок
%
X
X
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10.
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
%
X
5
10
10
10
не менее 10
не менее 10
не менее 8
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3.1.
Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период
да/нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.2.
Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.3.
Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ)
да/нет
X
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.4.
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
X
нет
да
да
да
да
да
X
X
X
X
X
3.5.
Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
да/нет
X
X
X
X
X
X
X
да
да
да
да
да
3.6.
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.7.
Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.8.
Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций
да/нет
X
X
X
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.9.
Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
X
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения целей подпрограммы
4.1.
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области
%
X
X
X
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
"Приложение 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы "Управление государственными
финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
соисполнители
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы "Управление государственными
финансами Нижегородской области"
за счет всех источников 2014-2024 годы
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего,
в том числе:
35 000,0
12901 733,3
13724 966,0
14380 556,6
13902 829,4
18022 576,3
19300 649,0
19106 109,9
19085 496,3
19639 515,3
20215 695,1
170315 127,2
расходы областного бюджета
35 000,0
12467 155,3
13264 770,1
13968 148,3
13463 702,1
17603 435,9
18920 815,3
18769 285,2
18769 665,1
19323 684,1
19899 863,9
166485 525,3
расходы федерального бюджета
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
расходы областного бюджета
0,0
5 717 531,2
6 091 043,5
6 102 520,9
4 627 137,4
4 901 812,7
4 616 186,8
4 481 599,2
4 481 659,3
4 481 659,3
4 481 659,3
49982 809,6
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
208 924,2
418 858,4
541 381,8
-
-
-
-
-
-
-
1 169 164,4
расходы областного бюджета
0,0
208 924,2
418 858,4
541 381,8
-
-
-
-
-
-
-
1 169 164,4
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация исполнения областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
расходы областного бюджета
0,0
381 736,7
218 823,4
319 478,6
195 176,6
225 578,3
240 481,1
242 278,6
244 199,8
244 199,8
244 199,8
2 556 152,7
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга)
Всего,
в том числе:
0,0
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
расходы областного бюджета
0,0
5 126 870,3
5 453 361,7
5 241 660,5
4 431 960,8
4 676 234,4
4 375 705,7
4 239 320,6
4 237 459,5
4 237 459,5
4 237 459,5
46257 492,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
6 789 515,4
7 250 202,5
7 846 922,0
8 844 110,9
12694 376,0
14230 308,7
14187 299,7
14166 306,2
14720 325,2
15296 505,0
116025 871,6
расходы областного бюджета
0,0
6 354 937,4
6 790 006,6
7 434 513,7
8 404 983,6
12275 235,6
13850 475,0
13850 475,0
13850 475,0
14404 494,0
14980 673,8
112196 269,7
расходы федерального бюджета
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение муниципальных районов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего,
в том числе:
0,0
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
расходы областного бюджета
0,0
6 023 353,4
6 257 535,3
6 524 574,5
7 188 747,7
10728 000,9
12476 227,4
12464 773,9
12425 922,9
12855 617,2
13284 385,1
100229 138,3
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
434 578,0
460 195,9
412 408,3
439 127,3
419 140,4
379 833,7
336 824,7
315 831,2
315 831,2
315 831,2
3 829 601,9
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего,
в том числе:
0,0
331 584,0
532 471,3
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
расходы областного бюджета
0,0
331 584,0
532 471,3
909 939,2
1 216 235,9
1 547 234,7
1 374 247,6
1 385 701,1
1 424 552,1
1 548 876,8
1 696 288,7
11 967 131,4
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
расходы областного бюджета
35 000,0
43 507,0
25 000,0
39 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
43 507,0
447 563,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Всего,
в том числе:
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
расходы областного бюджета
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
166 000,0
расходы федерального бюджета
Основное мероприятие 3.11
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Всего,
в том числе:
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
расходы областного бюджета
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
106 000,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами
Всего,
в том числе:
9 000,0
18 507,0
0,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
расходы областного бюджета
9 000,0
18 507,0
0,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
18 507,0
175 563,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16.
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего,
в том числе:
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы областного бюджета
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы областного бюджета
0,0
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Подпрограмма государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
итого
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
351 179,7
358 720,0
391 606,7
388 074,1
382 880,6
410 646,5
393 704,0
394 023,8
394 023,8
394 023,8
3 858 883,0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
295 951,6
303 492,0
353 462,7
348 767,7
343 028,8
353 229,0
353 229,0
353 229,0
353 229,0
353 229,0
3 410 847,8
93
0106
1740100190
200
54 837,2
54 837,1
37 529,0
38 725,7
39 026,8
56 592,5
39 650,0
39 969,8
39 969,8
39 969,8
441 107,7
93
0106
1740100190
850
390,9
390,9
615,0
580,7
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
6 927,5
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
93
0106
1740100190
100
37 275,8
32 011,5
44 519,5
42 610,2
43 205,3
44 490,0
44 490,0
44 490,0
44 490,0
44 490,0
422 072,4
93
0106
1740100190
200
5 784,0
5 784,0
4 615,0
4 741,3
4 915,5
7 128,0
4 994,0
5 034,3
5 034,3
5 034,3
53 064,7
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
93
0106
1740100190
100
48 197,8
43 572,8
57 563,9
55 294,5
55 864,7
57 525,9
57 525,9
57 525,9
57 525,9
57 525,9
548 123,1
93
0106
1740100190
200
7 873,1
7 873,0
6 007,1
6 169,7
6 355,8
9 216,5
6 457,3
6 509,4
6 509,4
6 509,4
69 480,6
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
15 255,6
16 113,9
18 220,2
17 855,2
17 682,3
18 208,1
18 208,1
18 208,1
18 208,1
18 208,1
176 167,7
93
0106
1740100190
200
2 911,6
2 911,6
1 918,4
1 953,7
2 011,7
2 917,2
2 043,9
2 060,3
2 060,3
2 060,3
22 849,2
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
30 229,3
32 733,9
36 103,7
35 654,2
35 037,9
36 079,8
36 079,8
36 079,8
36 079,8
36 079,8
350 158,2
93
0106
1740100190
200
5 914,6
5 914,6
3 839,0
3 958,0
3 986,3
5 780,5
4 050,0
4 082,6
4 082,6
4 082,6
45 690,9
Основное мероприятие 1.5.
Организация исполнения областного бюджета
93
0106
1740100190
100
61 410,0
80 425,3
73 343,5
76 366,9
71 178,5
73 295,0
73 295,0
73 295,0
73 295,0
73 295,0
729 199,2
93
0106
1740100190
200
14 531,9
14 531,9
8 115,6
8 563,7
8 098,1
11 742,9
8 227,4
8 293,7
8 293,7
8 293,7
98 692,7
93
0106
1740100190
850
390,9
390,9
615,0
580,7
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
825,0
6 927,5
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
27 058,4
34 901,6
32 316,6
31 562,5
31 362,6
32 295,2
32 295,2
32 295,2
32 295,2
32 295,2
318 677,9
93
0106
1740100190
200
6 306,3
6 306,3
3 441,1
3 497,2
3 568,2
5 174,2
3 625,1
3 654,4
3 654,4
3 654,4
42 881,5
Основное мероприятие 1.7.
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
10 675,4
10 513,8
12 749,9
12 536,0
12 373,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
122 556,0
93
0106
1740100190
200
1 899,7
1 899,7
1 345,2
1 354,7
1 407,8
2 041,4
1 430,2
1 441,8
1 441,8
1 441,8
15 704,0
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
93
0106
1740100190
100
10 675,4
10 513,8
12 749,9
12 536,0
12 373,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
12 741,5
122 556,0
93
0106
1740100190
200
1 899,7
1 899,7
1 345,2
1 354,7
1 407,8
2 041,4
1 430,2
1 441,8
1 441,8
1 441,8
15 704,0
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
93
0106
1740100190
100
20 188,1
21 352,7
24 111,2
24 197,3
23 399,5
24 095,3
24 095,3
24 095,3
24 095,3
24 095,3
233 725,1
93
0106
1740100190
200
3 858,2
3 858,2
2 568,0
2 667,9
2 662,2
3 860,4
2 704,7
2 726,5
2 726,5
2 726,5
30 359,1
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
93
0106
1740100190
100
34 985,7
21 352,7
41 784,3
40 155,0
40 550,9
41 756,7
41 756,7
41 756,7
41 756,7
41 756,7
387 612,2
93
0106
1740100190
200
3 858,2
3 858,2
4 334,4
4 464,9
4 613,5
6 690,0
4 687,2
4 725,0
4 725,0
4 725,0
46 681,5
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: