Основная информация

Дата опубликования: 12 марта 2020г.
Номер документа: RU52011610202000078
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Вадского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Отменено постановлением администрации от 25.12.2020 № 1086.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г. № 238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 1054

В целях актуализации муниципальной программы «Обеспечение населения Вадского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2024 годы», обеспечения населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реализации мер по эффективному расходованию средств бюджета Вадского муниципального района Нижегородской области Администрация Вадского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 5 декабря 2017 г. № 1054 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Вадского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 29 июня 2018 г. № 528, от 21 сентября 2018 г. № 814, от 25 декабря 2018 г. № 1108, от 29 марта 2019 г. № 259, от 23 августа 2019 г. № 720, от 25 октября 2019 г. № 979, от 25 декабря 2019 № 1208) (далее – постановление) следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Обеспечение населения Вадского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вадского муниципального района Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вадского муниципального района Нижегородской области Романова Д.Б.

Глава администрации

Района

                                                                                                                                            И.А.Ураев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 12 марта 2020 г. № 238

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 5 декабря 2017 г. № 1054

(в редакции постановления администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 12 марта 2020 г. № 238)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2024 гг.»

(далее – Программа, муниципальная программа)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы

Обеспечение населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018 - 2024 гг.

Заказчик – координатор

Программы

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Отдел строительства и ЖКХ)

Соисполнители Программы

Отдел строительства и ЖКХ;

организации жилищно-коммунального комплекса (по согласованию);

потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам (по согласованию)

Финансовое управление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области;

администрации сельсоветов (по согласованию)

Подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма 1. Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 2. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской среды

Цели Программы

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи Программы

- обеспечение населения Вадского района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий;

- снижение расходов организаций и населения на теплоснабжение;

- обеспечение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий благоустройства территорий;

- обеспечение достижения непосредственных результатов реализации настоящей муниципальной программы             

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2024 гг. в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района (в разбивке по подпрограммам и годам)

Программа «Обеспечение населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2024 гг.» по годам (тыс.руб.)

Всего, в том числе:

19090,10381

2018

6517,32636

2019

1732,99928

2020

10103,07817

2021

360,67

2022

376,03

2023

2024

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

11917,37676

2018

2732,27099

2019

734,21877

2020

8457,474

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

4583,23009

2018

3032,35958

2019

377,87051

2020

1173,0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Всего, в том числе:

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»

Всего, в том числе

2731,30579

2018

752,69579

2019

620,91

2020

472,60417

2021

360,67

2022

376,03

2023

0

2024

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»:

- обеспечение водоснабжением вновь построенных жилых комплексов -100%;

- улучшение экологической обстановки в районе, переход на центральное водоотведение-100%;

- обеспечение электроснабжением вновь построенных жилых комплексов-100%

- дальнейшая газификация района-100%.

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»:

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене-95%;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене -70%;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене-90%;

- доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене-10%.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»:

- общая площадь муниципального жилья в многоквартирных домах-34,04 тыс.кв.м.

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»:

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования - 94%;

-доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади посещаемых территорий общего пользования муниципального образования - 94%.

Непосредственные результаты

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»:

- строительство магистрального водопровода-2 ед.;

- строительство распределительного газопровода - 1 ед.;

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»:

- количество модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения – 11 ед;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»:

Доля имущества, соответствующего нормативно-техническим требованиям - 100%

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»:

Благоустроенных дворовых территорий – 30 ед.;

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий – 10 ед.

2.Текст Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Вадский муниципальный район Нижегородской области (далее – район, Вадский район) расположен в центральной части Нижегородской области и граничит с городским округом Перевозский, Дальнеконстантиновским, Арзамасским и Шатковским муниципальными районами.

Площадь района составляет 0,742 тыс. кв. км. (1,0 % от площади Нижегородской области).

На территории района расположено 46 населенных пунктов. Центром является с. Вад.

Район расположен в 100 км от г.Нижний Новгород и имеет следующую транспортную инфраструктуру:

- трасса федерального (республиканского) значения «Нижний Новгород-Саранск» находится в 18 км от районного центра с. Вад,

- железнодорожная ветка «Москва-Казань» (железнодорожные станции «Бобыльская», «Вадок»),

- близость к международному аэропорту – 130,0 км.

Территория Вадского района относится к зоне с умеренно-континентальным климатом, для которой характерна продолжительная холодная, снежная зима и сравнительно недолгое жаркое лето.

По агроклиматическому районированию Нижегородской области территория района относится к четвертому агроклиматическому району - умеренно теплому, умеренно влажному. Гидротермический коэффициент равен 1,2. Сумма температур воздуха за период с температурой выше +100С составляет 2100-2200оС.

Продолжительность периода с температурой выше +100С равна 130-135 дням.

Климат района характеризуется следующими данными:

- среднегодовая температура воздуха - 3,2-3,40С.

- средняя сумма осадков в год - 450-500 мм

- средняя сумма осадков за вегетационный период - 250-300 мм

- продолжительность безморозного периода - 135-140 дней

Общая экологическая обстановка в районе хорошая. Это связано с отсутствием в районе крупных промышленных предприятий и производств, которые осуществляют выброс вредных веществ (продукты горения, переработки, пыль и т.п.) в атмосферу, наземные воды, складирование на поверхности земли. Поэтому стационарные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории района не проводятся. Из не антропогенных факторов, влияющих на состояние экологии, стоит отметить повышенное состояние жесткости воды в районе. По остальным показателям качество питьевой воды удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными факторами, оказывающими отрицательное воздействие на экологическое состояние в районе, являются отвод, очистка и захоронение продуктов жизнедеятельности человека. В связи с высоким износом оборудования, установленного на системах водоотведения и очистных сооружениях, остро стоит вопрос дальнейшей безопасной эксплуатации данных систем. Для решения данной проблемы необходима инвестиционная программа по реконструкции и модернизации объектов водоотведения и очистных сооружений.

Другими причинами неблагоприятной экологической обстановки на территории района являются:

- исторически сложившаяся чересполосица размещения промышленных, коммунально-складских и селитебных районов, природоохранных и рекреационных территорий, что создает множество негативных сторон планировочного, экологического и экономического характера;

- отсутствие объездной дороги;

- несоблюдение санитарно-защитной зоны от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

- отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и предприятий;

- наличие выпуска недостаточно очищенных сточных вод в водоемы и на открытый рельеф местности;

- неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых и токсичных промышленных отходов.

К водоохранным объектам района относится озеро Вадское. Это уникальное природное образование является особо охраняемой природной территорией и относится к государственным памятникам природы Нижегородской области. К отрицательным факторам, влияющим на его экологическое состояние относится антропогенный. Сюда относится захламление мусором берегов озера, сброс сточных вод, поверхностное загрязнение продуктами промышленной деятельности и т.п.

На территории Вадского муниципального района зарегистрированы и действуют 4 организации, оказывающих услуги в сфере ЖКХ: МП «Вадресурс», ООО «Бор Теплогаз», ООО «УК «Вадская», ООО « Ваш Дом с.Вад».

Услуги по водоснабжению и водоотведению в Вадском районе оказывает гарантирующий поставщик МП «Вадресурс». Предприятие обеспечивает водоснабжением и водоотведением более 7000 абонентов жилого фонда и около 100 организаций района. Источником водоснабжения в Вадском районе является водоносная нижнеказанская карбонатовая свита, относящаяся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Забор воды осуществляется из 49 артезианских скважин. Годовое потребление воды составляет 583,56 тыс.м3/год. Далее от артезианских скважин, оборудованных насосами, по магистральным трубопроводам вода подается в водонапорные башни и разводящие сети. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 118,7км. Основная часть была проложена в 1965-1986 годы. Большая часть водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра 32-80мм. Износ водопроводных сетей в среднем составляет около 87%. Потери воды на некоторых участках превышают установленные нормативные 5%. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 16-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0м. Износ водопровода на некоторых домах близок к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке более 5% и не совпадают с расчетом Региональной службы по тарифам.

Существующая система водоснабжения требует срочного капитального ремонта и модернизации, с учетом требований энергосбережения.

Из населенных пунктов района централизованное водоотведение присутствует в с.Вад и п.санатория Бобыльский. Система водоотведения п.санаторий Бобыльский состоит из очистных сооружений и канализационного коллектора принимающего сточные воды от комплекса зданий санатория. Жилые дома поселка оборудованы индивидуальными септиками. В с.Вад система состоит из напорных и самотечных канализационных коллекторов (чугунных, керамических, полиэтиленовых диаметром от 100-300мм), трех канализационных напорных станций (КНС), 2 очистных сооружений, канализационных колодцев. Из жилищного фонда к централизованной системе подключено 51 жилой дом, система ГБУЗ Нижегородской области «Вадская центральная районная больница, ГБУ «Вадский Дом интернат для престарелых и инвалидов», МАОУ «Вадская СОШ», МАДОУ детского сада «Ромашка», Вадского филиала ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». На остальных объектах жилого фонда (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), административно-социальных учреждениях, промышленных предприятий отвод канализационных стоков осуществляется в индивидуальные септики с дальнейшим вывозом на очистные сооружения помощью специализированного автомобильного транспорта. В связи с тем, что основные объекты системы водоотведения в с.Вад построены и введены в эксплуатацию в период с 1976-1989 годов, их износ составляет 10-75%. Канализационные коллекторы (керамические и асбестоцементные) утратили свою пропускную способность (в следствии заиления) и требуют замены. Чугунные участки коллектора потеряли свою несущую способность из-за коррозии. Работы, проводимые на системе водоотведения МП «Вадресурс», позволяют только поддерживать ее в работоспособном состоянии и большей частью являются работами аварийного характера. Очистные сооружения требуют реконструкции в срочном порядке. Поэтому они выполняют свою функцию не в полном объеме. Неочищенные сточные воды, минуя биологические очистные сооружения стекают в овраг и далее в р.Вадок, нанося огромный экологический вред бассейну р.Вадок. С учетом развития жилой застройки с.Вад и подключения дополнительных потребителей к существующей системе водоотведения (строительство жилого комплекса в юго-западной и западной части; а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; ликвидация септиков многоквартирных и индивидуальных жилых домов; объектов социально бытового назначения) необходима модернизация и реконструкция существующих очистных сооружений с целью увеличения их пропускной способности, а также реконструкция системы водоотведения.

Услуги теплоснабжения для населения оказывают ООО «Бор Теплогаз» и МП «Вадресурс». Для выполнения функций по обеспечению теплом жилых домов (51 МКД), объектов соцкульбыта, производственных зданий и объектов, компании используют 6 котельных (суммарной мощностью 26,8Мвт), оборудование (котлы, насосы, счетчики и т.д.), тепловые сети (протяженностью 6,4 км. в двухтрубном исполнении), находящиеся в собственности Вадского муниципального района. 4 котельных (с.Вад) переданы в концессию ООО «Бор Теплогаз», 1 (с.Крутой Майдан) передана МП «Вадресурс» в хозяйственное пользование. Котельная и часть тепловых сетей п.санатория Бобыльский, принадлежит ООО «Атриум Инвест». Оборудование котельных используется только для отопления помещений. Поэтому с целью экономии топлива, котельные в летний период не работают. Исключение составляет котельная с.Вад, ул.Больничная, д.9, которая и в летний период обеспечивает горячей водой комплекс зданий центральной районной больницы. Положение в сфере теплоснабжения можно назвать критичным. Износ тепловых сетей 70%. Тепловые сети, в большинстве случаев, положены прямо в открытый грунт без устройства лотков и внешней теплоизоляции. Также очень высок износ оборудования самих котельных (более 70%). Для частичного решения назревших проблем в 2014 году начаты работы по переводу объектов соцкультбыта (школы, детские сады, Дома культуры и т.д.) и жилого фонда многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. На 01.06.2016 года по объектам соцкультбыта такие работы были завершены. Переведен на индивидуальное газовое отопление жилой фонд многоквартирных домов и ликвидированы убыточные центральные муниципальные газовые котельные в с.Стрелка, с.Зеленые Горы, с.Петлино, с.Дубенское, с.Щедровка. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Вадского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» за счет средств областного, местного бюджета и средств инвестора. 4 центральных котельных, переданных в концессию ООО «Бор Теплогаз» были модернизированы в 2017 году за счет средств инвестиционной программы.

Вывозом твердых бытовых отходов занимается с 01.01.2019г. Региональный оператор.

Услуги газоснабжения на территории района оказывает ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в состав которого входит Вадская районная эксплуатационная газовая служба. Общая протяженность газовых сетей в районе составляет 306 км, в муниципальной собственности находятся 113,2 км газовых сетей. За период с 2014-2016 годов велось строительство магистрального и уличного газопроводов. Введено газовых сетей протяженностью 18 км. Газифицировано 17 многоквартирных домов (240 квартир).

Собственных генерирующих источников электроэнергии район не имеет. Электроэнергия к потребителям поступает централизовано от понизительной подстанции напряжением 110 кВ, являющихся частью энергетической системы ОАО МРСК «Центра и Приволжья». Общая протяженность электросетей составляет 39,6 км, из них муниципальных 18,3 км.

Коммунальную инфраструктуру жилищного фонда обслуживают управляющие компании, в чьем управлении находятся жилые дома. В настоящий момент это ООО «УК «Вадская», ООО «Ваш Дом с.Вад». Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 16-50мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0м. Износ водопровода местами близок к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке более 5% .

Характеристика технического состояния объектов ЖКХ

Наименование

Единица

измерения

Количество, протяженность

Средний

физический износ

Котельные (центральные)

шт.

6

30

Насосные канализационные станции

шт.

3

46

Очистные сооружения (здание)

шт.

2

65

Водозаборные скважины

шт.

49

90

Водонапорные башни

шт.

41

73

Сети:

- тепловые

км.

6,4

95

- водопроводные

км.

118,7

87

- канализационные

км.

14,7

53

- электрические

км.

18,3

83

Полигон для захоронения отходов потребления

тыс. м3 в год

120,97

15

Жилищный фонд (муниципальный)

тыс. м2

143,8

60

2.2. Цели и задачи Программы

2.2.1. Стратегическая цель государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными целями данной Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества аварий на инженерных сетях;

- модернизация и капитальный ремонт многоквартирных домов;

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных в Вадском районе, полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и водоотведением;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);

- обеспечение доступности предоставляемых населению Вадского района, качественных коммунальных услуг;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой.

2.2.2. Для достижения поставленных целей к 2024 году должны быть решены следующие задачи:

2.2.2.1. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

2.2.2.2. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения.

2.2.2.3. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования.

2.2.2.4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.

2.2.2.5. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

2.2.2.6. Формирование эффективной и прозрачной системы тарифного регулирования.

2.2.2.7. Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные услуги.

2.2.2.8. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

2.2.2.9. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

2.3 Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации мероприятий Программы – 7 лет (2018-2024 гг.)

Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

Наименование

мероприятий

Категория расходов

(капвложения,

НИОКР, проч.)

Сроки выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цель муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

6517,32636

1732,99928

10103,07817

360,67

376,03

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

2732,27099

734,21877

8457,474

1.1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения,

в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

605,585

330,6

8106,587

1.2

Мероприятия по развитию системы водоотведения,

в т.ч по обеспечению земельных участков предоставленных многодетным семьям.

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

0

0,0

0,0

1.3

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков предоставленных многодетным семьям.

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

0,0

0,0

0,0

1.4

Мероприятия по развитию системы газоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

2126,68599

403,61877

350,887

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

3032,35958

377,87051

1173,0

2.1

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

1332,43173

0,0

0

2.2

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

1079,02785

377,87051

0

2.3

Мероприятия по модернизации системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

620,9

0,0

0,0

2.4

Мероприятия по модернизации системы электроснабжения с учетом потенциала энергосбережения

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

0

0

0,0

Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

0

0

0

3.1

Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом жилищного фонда

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой (все – по согласованию)

0

0

0

Подпрограмма 4. «Формирование комфортной городской среды»

752,69579

620,91

472,60417

360,67

376,03

0

0

4.1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройству дворовых территорий

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

Финансовое управление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области;

администрации сельсоветов (по согласованию)

94,37936

100,65815

4.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

капвложения

2018-2024

Отдел строительства и ЖКХ;

Финансовое управление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области;

администрации сельсоветов (по согласованию)

658,31643

520,25185

472,60417

12.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2



Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед. изм.

Значение индикатора / непосредственного результата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа «Обеспечение населения Вадского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018 – 2024 годы»

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Индикаторы:

1.1

Обеспечение водоснабжением вновь построенных жилых комплексов, в т.ч. земельных участков, предоставленных многодетным семьям

%

50

60

65

70

75

80

85

1.2

Улучшение экологической обстановки в районе, переход от вывоза ЖБО на центральное водоотведение

%

50

60

65

70

75

80

85

1.3

Обеспечение электроснабжением вновь построенных жилых комплексов

%

50

60

65

70

75

80

85

1.4

Дальнейшая газификация района

%

50

60

65

70

75

80

85

Непосредственные результаты:

1.1

Строительство магистральных водопроводов

ед.

1

2

2

1.2

Строительство канализационных коллекторов с установкой КНС

ед.

-

-

-

1.3

Строительство линий электропередач

ед.

-

-

-

1.4

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давлений

ед.

1

1

2

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

Индикаторы:

2.1

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

%

95

95

95

95

95

95

95

2.2

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

70

70

70

65

65

60

60

2.3

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

90

90

90

80

80

75

75

2.4

Доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене

%

10

10

10

10

10

10

10

Непосредственные результаты:

2.1

Количество, модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

Ед.

10

1

1

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Индикаторы:

3.1

Общая площадь муниципального жилья в многоквартирных домах

тыс.кв.м

34,04

34,04

34,04

34,04

34,04

34,04

34,04

Непосредственные результаты:

3.1

Доля имущества, соответствующего нормативно-техническим требованиям

%.

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»

Индикаторы:

4.1

Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади посещаемых территорий общего пользования муниципального образования

%

%

1,8

1,7

1,2

1,2

1,2

1,2

0,9

Непосредственные результаты:

4.1

Благоустроенные дворовые территории

Ед.

6

8

5

3

3

3

2

4.2

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Ед.

1

1

1

2

2

2

1

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3



Вид правового

акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной

инфраструктуры»

Основное мероприятие 1.1. Разработка органами МСУ изменений в программы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, комплексного развития поселений

Постановления администраций сельсоветов Вадского муниципального района Нижегородской области

Об утверждении изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, комплексного развития

Администрации сельсоветов

(по согласованию)

2018-2024

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной

инфраструктуры»

Основное мероприятие 2.1. Разработка органами МСУ изменений в программы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений.

Постановления администраций сельсоветов Вадского муниципального района Нижегородской области

Об утверждении изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, комплексного развития

Администрации сельсоветов

(по согласованию)

2018-2024

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Принятие правовых актов не требуется

Подпрограмма 4 «Формировапние комфортной городской среды»

Соглашения между администрацией района и сельсоветами о передаче межбюджетных трансфертов.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета района с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета района, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы отражена в таблицах 4 и 5.

2.7.1. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета района

Таблица 4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа «Обеспечение населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018 - 2024 годы»

Всего

6517,32636

1732,99928

10103,07817

360,67

376,03

0

19090,10381

Муниципальный заказчик-координатор: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

6517,32636

1732,99928

10103,07817

0

0

19090,10381

Подпрограмма 1

«Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Всего

2732,27099

734,21877

8457,474

11923,96376

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

2732,27099

734,21877

8457,474

11923,96376

Подпрограмма 2

«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

Всего

3032,35958

377,87051

1173,0

4583,23009

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

3032,35958

377,87051

1173,0

4583,23009

Подпрограмма 3

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Всего

0

0

0

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

0

0

0

Подпрограмма 4

«Формирование комфортной городской среды»

Всего

752,69579

620,91

472,60417

360,67

376,03

2582,90996

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

752,69579

620,91

472,60417

360,67

376,03

2582,9096

Финансирование подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» планируется осуществлять за счет 4 источников: субсидий из федерального и областного бюджетов, местного бюджета и собственных средств граждан. Порядок расхода денежных средств из федерального и областного бюджета будет регламентирован государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств местных бюджетов определяется положением о предоставлении, расходовании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и устанавливается в размере:

- не менее 10% от суммы субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;

- не менее 30% от суммы субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, с число жителей не менее 1000 человек в населенном пункте, в том числе общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий.

              Минимальный перечень работ по благоустройству:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

              Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных Нижегородской областью в качестве субсидии из федерального бюджета:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

Условие о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, определяется муниципальными программами. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Условие о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, определяется муниципальными программами.

Субсидии муниципальным районам и городским округам Нижегородской области предоставляются на основании соглашения, заключенного с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Субсидии поселениям администраций Вадского муниципального района предоставляются также на основании заключенных соглашений.

2.7.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа «Обеспечение населения Вадского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2018 - 2024 гг.»

Всего:

13366,07636

7321,15444

14356,51567

3967,37

4136,33

43147,44647

Расходы областного бюджета

3235,34998

223,52621

170,1375

144,3

150,4

3923,71369

Расходы местных бюджетов

6517,32636

1732,99928

10103,07817

360,67

376,03

19090,10381

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

3613,40002

5364,62895

4083,3

3462,4

3609,9

20133,62897

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Всего:

4100,8209

734,21877

8457,474

13292,51367

Расходы областного бюджета

1368,550

0

0

1368,550

Расходы местных бюджетов

2732,27099

734,21877

8457,474

11923,96376

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Мероприятие 1.1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

605,585

330,6

8106,587

9042,772

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

605,585

330,6

8106,587

9042,772

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 1.2

Мероприятия по развитию системы водоотведения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

0

0

0

0

Расходы областного бюджета

Расходы местных бюджетов

0

0

0

0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 1.3

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

0

0

0

0

Расходы областного бюджета

0

Расходы местных бюджетов

0

0

0

0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 1.4

Мероприятия по развитию системы газоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

3495,23608

403,61877

350,887

4249,74185

Расходы областного бюджета

1368,550

0

0

1368,550

Расходы местных бюджетов

2126,68608

403,61877

350,887

2881,19185

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Модернизация объектов инженерной инфра

Всего:

3032,35958

377,87051

1173,0

4583,23009

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

структуры»

Расходы местных бюджетов

3032,35958

377,87051

1173,0

4583,23009

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 2.1

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

1332,43173

0

0

1332,43173

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

1332,43173

0

0

1332,43173

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 2.2

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

1079,02785

377,87051

1173,0

2629,89836

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

1079,02785

377,87051

1173,0

2629,89836

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 2.3

Мероприятия по модернизации системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

620,9

0

0

886,294

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

620,9

0

0

886,294

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Мероприятие 2.4

Мероприятия по модернизации системы электроснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

0

0

0

0

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

0

0

0

0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Всего:

0

0

0

0

Расходы областного бюджета

0

0

0

0

Расходы местных бюджетов

0

0

0

0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Формирование комфортной городской среды»

Всего:

6232,89579

6209,06516

4726,04167

3967,37

4136,33

0

0

25271,70262

Расходы областного бюджета

1866,79998

223,52621

170,1375

144,3

150,4

0

0

2555,16369

Расходы местных бюджетов

752,69579

620,910

472,60417

360,67

376,03

0

0

2582,90996

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

3613,40002

5364,62895

4083,3

3462,4

3609,9

0

0

20133,62897

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Мероприятие 4.1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройству дворовых территорий

Всего:

943,793

1006,57526

0

1950,36826

Расходы областного бюджета

306,73264

36,23663

0

342,96927

Расходы местных бюджетов

94,37936

100,65815

0

195,03715

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

542,681

869,68048

0

1412,36148

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Всего:

5289,10279

5202,4899

4726,04167

15217,63436

Расходы областного бюджета

1560,06734

187,28958

170,1375

1917,49442

Расходы местных бюджетов

658,31643

520,25185

472,60417

1651,17245

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

3070,71902

4494,94847

4083,3

11648,96749

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

Прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

2.8. Мониторинг реализации Программы и оценка ее эффективности

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Соисполнители муниципальной программы представляют координатору:

- информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы за 1 полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

Координатор на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы за 1 полугодие в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании, итогах реализации, достижении значений индикаторов и оценке эффективности муниципальной программы.

2.9. Анализ рисков реализации Программы

2.9.1. К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

а) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

б) риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местного бюджета в соответствии с соглашениями между заказчиком Программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств местного бюджета;

- с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Программу.

2.9.2. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий;

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры и выделению дополнительных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной Программы можно оценить как умеренный.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной

инфраструктуры» (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Отел строительства и ЖКХ)

Соисполнители Подпрограммы 1

Отдел строительства и ЖКХ;

организации жилищно-коммунального комплекса (по согласованию);

потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам (по согласованию)

Цели Подпрограммы 1

Обеспечение населения Вадского района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий;

Снижение расходов организаций и населения на теплоснабжение

Задачи Подпрограммы 1

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения теплоснабжения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой;

- повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Вадского сельсовета водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения, теплоснабжения водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду             

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2018 - 2024 гг. в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

Всего тыс.руб., в том числе:

3421,75999

2018

2732,27099

2019

734,21877

2020

8457,474

2021

2022

2023

2024

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- обеспечение водоснабжением вновь построенных жилых комплексов, в т.ч. земельных участков предоставленных многодетным семьям;

- улучшение экологической обстановки в районе, переход от вывоза ЖБО на центральное водоотведение;

- обеспечение электроснабжением вновь построенных жилых комплексов, в т.ч. земельных участков предоставленных многодетным семьям;

- дальнейшая газификация района, в т.ч. земельных участков предоставленных многодетным семьям;

В результате реализации Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие непосредственные результаты:

Будет построено:

- магистральных водопроводов - 2 ед.;

- канализационных коллекторов с установкой КНС - 1 ед.;

- линий электропередач – 0 ед.;

- распределительных газопроводов высокого и низкого давлений – 1 ед.

3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Смотри пункт 2.1

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

3.1.2.2.1. Основными целями Подпрограммы 1 являются:

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных в Вадском районе, полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и водоотведением;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);

- обеспечение доступности предоставляемых населению Вадского района, качественных коммунальных услуг;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой.

3.1.2.2.2. Для достижения поставленных целей к 2024 г. должны быть решены следующие задачи:

а) повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе вновь возведенных систем коммунальной инфраструктуры;

б) сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения;

в) формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования;

г) развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования;

д) проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса;

е) снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

              Срок реализации мероприятий Подпрограммы 1 – 7 лет, с 2018 по 2024 гг. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 приведен в таблице 1 Программы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы 1 будут являться отдел строительства и ЖКХ администрация Вадского муниципального района Нижегородской области, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), а также организации, привлекаемые к реализации Подпрограммы 1 в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию).

Исполнители мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивают в соответствии с муниципальными контрактами выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы 1, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отборе мероприятий учитывались:

- актуальность и значимость мероприятий для Вадского района;

- эффективность решения обозначенных проблем с помощью реализуемых мероприятий;

- оценка необходимости реализации мероприятий.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в таблице 6.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 6



Наименование индикатора/

Непосредственного результата

Ед. изм.

Значение индикатора / непосредственного результата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1 «Новое строительство объектов инженерной

инфраструктуры»

1

Индикатор 1. Обеспечение водоснабжением вновь построенных жилых комплексов,

в т.ч. земельных участков, предоставленных многодетным семьям

%

60

85

85

2

Индикатор 2. Улучшение экологической обстановки в районе, переход от вывоза ЖБО на центральное водоотведение

%

60

60

60

3

Индикатор 3. Обеспечение электроснабжением вновь построенных жилых комплексов

%

80

80

80

4

Индикатор 4. Дальнейшая газификация района

%

70

70

70

5

Непосредственный результат 1.1. Строительство магистральных водопроводов

ед.

1

2

3

6

Непосредственный результат 1.2.

ед.

-

-

-

7

Непосредственный результат 1.3.

ед.

-

-

-

8

Непосредственный результат 1.4.

ед.

-

-

-

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вадского района приведено в таблице 7.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 приведена в таблице 8.

Таблица 7

Статус

Подпрограмма Программы/мероприятие

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма

«Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

всего

2732,27099

734,21877

8457,474

Отдел строительства и ЖКХ администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

2732,27099

734,21877

8457,474

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т. ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

605,585

330,60

8106,587

Мероприятия по развитию системы водоотведения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

0

0

0

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

0

0

0

Мероприятия по развитию системы газоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

2126,68599

403,61877

350,887

Объектный перечень приведен в таблице 7.1

Таблица7.1

№п/п

Подпрограмма Программы / мероприятие

Наименование

объекта

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

«Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

всего

4100,82099

734,21877

8457,474

4100,82099

734,21877

8457,474

1.1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

-строительство водопровода ул. Героя Волгина с.Вад

-строительство водопровода по ул.Героя Москвичева с.Вад

-изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул.Героя Волгина и ул.Героя Москвичева с.Вад

-проектно-изыскательские работы по определению источника водозабора для водоснабжения с.Вад

-изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода для водоснабжения с.Вад

-изготовление проектно-сметной документации на строительство системы очистки воды в п.Новый Мир

-изготовление проектно-сметной документации на строительство системы очистки воды в п.Анненковский Карьер

-изготовление проектно-сметной документации на строительство системы очистки воды в с.Умай

605,585

466,324

139,261

330,60

191,339

139,261

8106,587

0

2006,587

500,00

5000,0

200,0

200,0

200,00

1.2

Мероприятия по развитию системы водоотведения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

0

0

0

1.3

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

0

0

0

1.4

Мероприятия по развитию системы газоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям

Всего:

- Распределительные газопроводы жилой застройки для газоснабжения жилых домов (первая очередь) юго-западной части с. Вад, установка ПРГ в Вадском районе Нижегородской области;

-изготовление ПСД для строительства наружного газопровода-ввода к строящемуся мн. дому п.Ан.Карьер, ул.Новая,д.8;

- согласование ПСД на монтаж наружного газопровода-ввода к мн-у дому п.Ан.Карьер, ул.Новая,д.8;

- строительство наружного газопровода-ввода к строящемуся мн-у дому п.Ан.Карьер, ул.Новая,д.8;

-врезка и пуск газа к мн-у дому п.Ан.Карьер, ул.Новая,д.8;

-газопроводы-вводы к 10 жилым домам ул. героя Куренкова;

-врезка, пуск газа, технадзор газопровода ул. героя Куренкова

-разработка проектной документации на газопровод-ввод к 18 квартирному жилому дому с.Крутой Майдан, ул.Микрорайон,д.4;

-разработка проектной документации на газопровод-ввод к 12 квартирному жилому дому с.Стрелка, ул.Микрорайон,д25;

-монтаж газопровод-ввод к 18 квартирному жилому дому с.Крутой Майдан, ул.Микрорайон,д.4;

- монтаж газопровод-ввод к 12 квартирному жилому дому с.Стрелка, ул.Микрорайон,д25;

3495,23599

3355,091

15,00

8,27298

85,00

31,87201

403,61877

0

33,7528

35,461

154,380

180,02497

350,887

350,887

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1

за счет всех источников

Таблица 8

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1

«Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры»

Всего, в т.ч.:

4100,82099

734,21877

8457,474

Расходы областного бюджета

1368,550

0

0

Расходы местного бюджета

2732,27099

734,21877

8457,474

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Риски для всех подпрограмм данной Программы являются общими и приведены в разделе 2.9 Программы.

3.2. ПОДПРОГРАММА 2 «Модернизация объектов инженерной

инфраструктуры»

(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Отдел строительства и ЖКХ)

Соисполнители

Подпрограммы 2

Отдел строительства и ЖКХ;

организации жилищно-коммунального комплекса (по согласованию);

потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам (по согласованию)

Цели Подпрограммы 2

Обеспечение населения Вадского района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий;

Снижение расходов организаций и населения на теплоснабжение

Задачи Подпрограммы 2

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения теплоснабжения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Вадского сельсовета водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения , теплоснабжения водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2018 - 2024 годов в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета района

Всего тыс.руб., в том числе:

3650,62409

2018

3032,35958

2019

377,87051

2020

1173,00

2021

2022

2023

2024

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене.

В результате реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие непосредственные результаты:

- количество, модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения составит 1 ед.

3.2.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Смотри пункт 2.1

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

3.2.2.2.1. Основными целями данной Подпрограммы 2 являются:

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных в Вадском районе, полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и водоотведением;

- увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);

- обеспечение доступности предоставляемых населению Вадского района.

3.2.2.2.2. Для достижения поставленных целей к 2024 году должны быть решены следующие задачи:

а) повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе вновь возведенных систем коммунальной инфраструктуры;

б) сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения;

в) формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования;

г) развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования;

д) проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса;

е) снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Срок реализации мероприятий Подпрограммы 2 – 7 лет, с 2018 по 2024 гг. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в таблице 1 Программы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы 2 будут являться отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), а также организации, привлекаемые к реализации Подпрограммы 2 в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители мероприятий Подпрограммы 2 обеспечивают в соответствии с муниципальными контрактами выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы 2, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отборе мероприятий учитывались:

- актуальность и значимость мероприятий для Вадского района;

- эффективность решения обозначенных проблем с помощью реализуемых мероприятий;

- оценка необходимости реализации мероприятий.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в таблице 9.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 9



Наименование индикатора/

Непосредственного результата

Ед. изм.

Значение индикатора / непосредственного результата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

1

Индикатор 1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

%

95

95

95

2

Индикатор 2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

70

70

70

3

Индикатор 3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

90

90

90

4

Индикатор 4. Доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене

%

10

             

10

10

5

Непосредственный результат 2.1.

Количество, модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

Ед.

10

1

1

3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вадского района приведено в таблице 10.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 приведена в таблице 11.

Таблица 10

Статус

Подпрограмма Программы / мероприятие

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 2

«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

всего

3032,35958

377,87051

1173,0

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

3032,35958

377,87051

0

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

1332.43173

0

0

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

1079,02785

377,87051

1173,0

Мероприятия по модернизации системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

620,9

0

Мероприятия по модернизации системы электроснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

0

0

0

Объектный перечень приведен в таблице 10.1

Таблица 10.1

№п/п

Подпрограмма Программы / мероприятие

Наименование объекта

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

всего

3032,35958

377,87051

1173,0

3032,35958

377,87051

1173,0

1.1

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

ремонт теплотрассы к жилым домам с.Крутой Майдан

приобретение труб и фасонных частей

1332,43173

354,72204

977,70969

0

0

1.2

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

-реконструкция водопроводных сетей по ул.Пешелань в с.Стрелка;

-капитальный ремонт водопровода по ул.Мира, п.Новый Мир;

-приобретение насосного оборудования и станции управления для водозаборных скважин;

-приобретение частотного регулятора на башню ул.Южная, с.Вад;

-капитальный ремонт водопровода по ул.Школьная, п.Новый Мир(к школе и детсаду);

- ремонт водопровода по ул.Школьная, с.Петлино;

-приобретение шкафа управления с погружным насосом марки ЭВЦ-6-16-75 на базе ПЧ INSTART(ШУ-20-Н-ПЧ-IP54 производства ООО «ТМ») датчик давленияDanfoss MBS 1700 10бар

-капитальный ремонт водопровода по ул.Школьная,п.Новый Мир;

-приобретение двух комплектов оборудования для водозаборных скважин в связи с ликвидацией водонапорных башен

-капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Елховка

1079,02785

32,835

423,55485

199,485

99,82

150,00

83,513

89,82

377,87051

278,61209

99,25842

1173,0

0

1173,0

1.3

Мероприятия по модернизации системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

Всего:

- Реконструкция канализационных самотечных сетей по ул.Юбилейная с.Вад

-инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция канализационных сетей ул.Юбилейная с.Вад»

620,9

620,9

0,0

0,0

0

1.4

Мероприятия по модернизации системы электроснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

0

0

0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех

источников

Таблица 11

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 2

«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

Всего, в т.ч.:

3032,35958

377,87051

1173,0

Расходы областного бюджета

0

0

0

Расходы местного бюджета

3032,35958

377,87051

1173,0

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Риски для всех подпрограмм данной программы являются общими и приведены в разделе 2.9 Программы.

3.3. ПОДПРОГРАММА 3 «Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда»

(далее – Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 3

Отдел строительства и ЖКХ администрация Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Отдел строительства и ЖКХ)

Соисполнители

Подпрограммы 3

Отдел строительства и ЖКХ;

организации жилищно-коммунального комплекса (по согласованию);

потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам (по согласованию)

Цели Подпрограммы 3

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи Подпрограммы 3

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий             

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2018 - 2024 гг. в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3за счет средств бюджета района

Всего тыс.руб., в том числе:

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Общая площадь муниципального жилья в многоквартирных домах

В результате реализации Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие непосредственные результаты:

Отремонтировано жилых помещений – 1 ед.

3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Настоящая Подпрограмма 3 включает в себя мероприятия по комплексному капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, направленные на улучшение качества условий жизни населения Вадского муниципального района Нижегородской области.

3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3

Основной целью данной Подпрограммы 3 являются создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения указанной цели требуется решение следующей задачи:

Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Срок реализации мероприятий Подпрограммы 3 – 7 лет, с 2018 по 2024 гг. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в таблице 1 Программы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы 3 будут являться отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, домоуправляющие компании (по согласованию).

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 3

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в таблице 12.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 12



Наименование индикатора/

Непосредственного результата

Ед. изм.

Значение индикатора / непосредственного результата

2018

2019

2020-2024

Подпрограмма 3«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

1

Индикатор 1. Общая площадь муниципального жилья в многоквартирных домах

Тыс.кв.м

34,04

34,04

34,04

2

Непосредственный результат 3.1.

Ед.

0

0

0

3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 3

Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 Программы.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Вадского района приведено в таблице 13.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 приведена в таблице 14.

Таблица 13

Статус

Подпрограмма Программы / мероприятие

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020-2024

Подпрограмма 3

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

всего

0

0

0

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

0

0

0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 14

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020-2024

Подпрограмма 3

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Всего, в т.ч.:

0

0

0

Расходы областного бюджета

0

0

0

Расходы местного бюджета

0

0

0

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Риски для всех подпрограмм данной программы являются общими и приведены в разделе 2.9 Программы».

3.4. ПОДПРОГРАММА 4

«Формирование комфортной городской среды»

(далее – Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 4

Отдел строительства и ЖКХ администрация Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Отдел строительства и ЖКХ)

Соисполнители

Подпрограммы 3

Отдел строительства и ЖКХ;

потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам (по согласованию)

Финансовое управление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области;

администрации сельсоветов (по согласованию)

Цели Подпрограммы 4

Повышение уровня благоустройства на всей территории Вадского муниципального района 2018-2024 гг.

Задачи Подпрограммы 4

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вадского муниципального района, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Вадского муниципального района; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству               территорий района.             

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2018 - 2024 гг. в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3за счет средств бюджета района

Всего тыс.руб., в том числе:

2582,90996

2018

752,69579

2019

620,91

2020

472,60417

2021

360,67

2022

376,03

2023

0

2024

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Увеличение доли обустроенных дворовых территорий на 5% ежегодно

3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Вадского муниципального района.

Современная городская среда должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории Вадского муниципального района и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории Вадского муниципального района - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра села, улиц и создания обустроенных зон отдыха в парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в с.Вад, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 14 процента дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементо-бетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

3.4.2.1. Цели и задачи Подпрограммы 4

Основной целью данной Подпрограммы 4 являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно - коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Подпрограмме 4 будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Подпрограммы 4 и своевременно координировать действия               их исполнителей.

3.4.2.2. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

Информация с составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводятся в таблицах 15,16

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы

Таблица 15



Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателя на

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

6

8

0

4

4

4

4

2

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

20

26

0

13

13

13

13

3

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования

%

1,8

1,7

0

1,2

1,2

1,2

0,9

4

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

ед.

1

1

1

2

2

2

1

5

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

га

0,288

0,1081

0,15

0,2

0,2

0,2

0,15

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы

Таблица 16



п/п

Наименование показателей (индикатора)

Ед.

измерения показа теля

Значения показателей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Благоустройство дворовых территорий

%

20

26

0

13

13

13

13

2.

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

%

11

11

11

20

20

20

7

3.

Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций,

размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации Вадского муниципального района, информационных досках в подъездах многоквартирных домов.

%

20

20

20

20

20

20

20

Оценка результативности реализации Подпрограммы 4 будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Для достижения поставленных целей решения задач необходимо реализовать мероприятия Подпрограммы 4 в 7-летний период (2018-2024 годы). Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

В рамках реализации Подпрограммы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Подпрограммы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий Вадского муниципального района, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 приведен в таблице 17

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Таблица 17             

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый результат

Основные направления реализации

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вадского муниципального района

1.1.

Предоставленных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройству дворовых территорий

Финансовое управление администрации

Вадского муниципального района

2018 г.

2024 г.

Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий Вадского муниципального района.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вадского муниципального района

Количество благоустроенных дворовых территорий

2. Задача: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

2.1.

Предоставленных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Финансовое управление администрации

Вадского муниципального района

2018 г.

2024 г.

Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Вадского муниципальный района

Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Количество наиболее

посещаемых

муниципальных

территорий общего пользования

3. Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вадского муниципального района

3. 1. Проведение

собраний для заинтересованных

граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав

Программы в СМИ, на официальном сайте администрации Вадского муниципального района

Администрации сельсоветов (по согласованию);

Отдел строительства и ЖКХ

2018 г.

2024 г.

Вовлечение

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вадского муниципального района

Количество собраний

Объектный перечень приведен в таблице 18.

Объектный перечень Подпрограммы 4

Таблица 18



п/п

Подпрограмма Программы / мероприятие

Наименование объекта

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

«Формирование комфортной городской среды»

всего

6232,89579

6209,06516

4726,04167

3967,37

4136,33

0

0

4.1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройству дворовых территорий

943,793

1006,57526

0,0

4.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

5289,10279

5202,4899

4726,04167

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих мероприятий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий МКД предусматривает:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включающий :

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий, которое включает а себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

устройство новых пешеходных дорожек;

ремонт существующих пешеходных дорожек;

замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др) ;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Нижегородской области.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома по дополнительному перечню работ благоустройства дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

По каждой дворовой территории, включенной в Подпрограмму 4, подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.

Проведение мероприятий в рамках Подпрограммы 4 осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 19

Наименование показателя

Ед.измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Увеличение доли благоустройства дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД

%

20

26

17

10

10

10

7

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

%

11

11

11

20

20

20

7

3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 4

Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 Программы.

3.4.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Таблица 20

Статус

Подпрограмма Программы / мероприятие

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 4

«Формирование комфортной городской среды»

всего

6232,89579

6209,06516

4726,04167

3967,37

4136,33

0

0

Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

6232,89579

6209,06516

4726,04167

3967,37

4136,33

0

0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4

за счет всех источников

Таблица 21

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 4

«Формирование комфортной городской среды»

Всего, в т.ч.:

6232,89579

6209,06516

4726,04167

3967,37

4136,33

0

0

Расходы областного бюджета

1866,79998

223,52621

170,1375

144,3

150,4

Расходы местного бюджета

752,69579

620,910

472,60417

360,67

376,03

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

3613,40002

5364,62895

4083,3

3462,4

3609,9

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройству дворовых территорий

Всего, в т.ч.:

943,793

1006,57526

0,0

Расходы областного бюджета

306,73264

36,23663

0,0

Расходы местного бюджета

94,37936

100,65815

0,0

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

542,681

869,68048

0,0

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку программ сельских поселений по благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

Всего, в т.ч.:

5289,10279

5202,4899

4726,04167

Расходы областного бюджета

1560,06734

187,28958

170,1375

Расходы местного бюджета

658,31643

520,25185

472,60417

Расходы государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

Федеральный бюджет

3070,71902

4494,94847

4083,3

Средства юридических лиц

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, прочие. Объемы финансирования Подпрограммы 4 носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан, организаций.

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участи в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.

В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект.

Органы местного самоуправления должны обеспечить:

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета;

- реализацию мероприятий по созданию на территории муниципальных образований - получателей субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

- размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Риски для всех подпрограмм данной программы являются общими и приведены в разделе 2.9 Программы.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) от 10.04.2020 не опубликовано
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать