Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600564 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2016 г. № 437-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной,
научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1096-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной,
научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнитель Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Государственной программы
1) развитие научной и научно-технической деятельности;
2) развитие инновационной деятельности
Задачи Государственной программы
1) создание в Ямало-Ненецком автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса;
2) повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) ускоренное развитие приоритетных направлений науки;
4) развитие в Ямало-Ненецком автономном округе инновационно-технологического комплекса;
5) социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества;
6) кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году.
2. Повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа до 200% от средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года.
4. Повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность
к 2020 году до 2%.
5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Подпрограммы Государственной программы
1) подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»;
2) подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии»;
3) подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»;
4) подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;
5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Государственной
программы – 3 446 476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 711 978)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3 446 476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 510 800
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 255 835)
510 800
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 617 325
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 364 763)
617 325
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 715 823
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 462 288)
715 823
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
1) увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году;
2) повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа до 200% от средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе;
3) увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года;
4) повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность
к 2020 году до 2%;
5) увеличение доли лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации,
к 2020 году до 30%
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
Цели Государственной программы:
1) развитие научной и научно-технической деятельности;
2) развитие инновационной деятельности.
Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих задач:
1) создание в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса;
2) повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа;
3) ускоренное развитие приоритетных направлений науки;
4) развитие в автономном округе инновационно-технологического комплекса;
5) социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества;
6) кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.
Мероприятия, нацеленные на достижение задач, связанных с созданием в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса, повышением роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа, включены в подпрограмму 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности» (далее – Подпрограмма 1).
Ускоренное развитие приоритетных направлений науки предполагает развитие научных направлений, по которым у автономного округа есть существенный научный задел, которые представляют интерес в плане геополитического позиционирования Ямала и включены в перечень приоритетных направлений реализации на территории автономного округа государственной научно-технической политики. Цель частично достигается подпрограммой 2 «Развитие научной деятельности в области археологии» (далее – Подпрограмма 2).
Достижение задачи, связанной с развитием в автономном округе инновационно-технологического комплекса, предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие инновационной деятельности» (далее – Подпрограмма 3). Исполнение Подпрограммы 3 позволит создать благоприятные условий для развития инновационной деятельности в автономном округе, развития и обеспечения деятельности инновационной инфраструктуры, оказать реальное содействие в реализации на территории автономного округа инвестиционных и инновационных проектов, внедрению новаторских технологий.
Мероприятия подпрограммы 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» (далее – Подпрограмма 4) направлены на достижение задачи по формированию регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 5) предусматривает кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.
Структура Государственной программы представлена в приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Источником финансирования мероприятий Государственной программы являются средства окружного бюджета.
Реализация мероприятий Государственной программы может осуществляться с привлечением федеральных средств и внебюджетных источников финансирования.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм за 2014 год Государственной программы представлен в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.
Перечень мероприятий в области науки и инноваций на 2016 год, детализирующий перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы утверждён постановлением Правительства автономного округа от 18 марта 2016 года № 221-П.».
3. Раздел III дополнить таблицей М-5 следующего содержания:
«Таблица М-5
5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, к общему числу лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Алгоритм формирования показателя
ДЛ = КЛНН * 100/ОЧЛ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Условием выполнения показателя является достижение показателя.
При выполнении указанного условия показатель считается выполненным (100%), в противном случае – невыполненным
Доля лиц
ДЛ
Количество лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет
КЛНН
Общее число лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
ОЧЛ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
».
4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Результаты реализации Государственной программы:
1) увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году;
2) повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений автономного округа до 200% от средней заработной платы в автономном округе;
3) увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;
4) повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность к 2020 году до 2%;
5) увеличение доли лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации, к 2020 году до 30%.
Реализация Государственной программы окажет мультипликативный эффект на развитие автономного округа. Научная эффективность будет выражаться в решении ряда задач фундаментальной и прикладной науки, кадровом обеспечении научного комплекса автономного округа; социальная эффективность – в приобщении молодежи к научно-исследовательской деятельности и закреплении в науке молодых кадров, повышении статуса ученых и усиление их социальной защищенности; в снижении уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, количества лиц, страдающих наркотической и иными зависимостями; экономическая эффективность – в усилении лидирующих позиций автономного округа в Арктике, развитии сотрудничества с арктическими регионами России и мира, привлечении в автономный округ инвестиций и росте благосостояния его населения.».
5. Таблицу 3 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
3.
Ведомственные расходы
266 653
37 919
28 954
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
4.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 279 662
169 332
181 120
185 842
185 842
185 842
185 842
185 842
5.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 5
296 583*
46 823*
31 848*
28 287*
47 406*
47 406*
47 406*
47 406*
6.
Основное мероприятие 1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности научной инфраструктуры
1 256 107
192 429
194 468
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
7.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
1 256 107
192 429
194 468
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
8.
Ведомственные расходы
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
9.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 201 333
160 829
171 294
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
10.
В том числе расходы на обеспечение уставных видов деятельности ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 201 333
160 829
171 294
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
11.
Мероприятие 1.1. Субсидии некоммерческому партнерству «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» на организацию научной деятельности
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
12.
Ведомственные расходы
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
13.
Основное мероприятие 2. Содействие в реализации научных и научно-технических программ, проектов и мероприятий
290 208
14 822
15 606
51 956
51 956
51 956
51 956
51 956
14.
Ответственный исполнитель –департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
290 208
14 822
15 606
51 956
51 956
51 956
51 956
51 956
15.
Ведомственные расходы
211 879
6 319
5 780
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
16.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
78 329
8 503
9 826
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
17.
Мероприятие 2.1. Проведение научных исследований и мероприятий согласно научному плану автономного округа
158 549
13 503
14 826
26 044
26 044
26 044
26 044
26 044
18.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
158 549
13 503
14 826
26 044
26 044
26 044
26 044
26 044
19.
Ведомственные расходы
80 220
5 000
5 000
14 044
14 044
14 044
14 044
14 044
20.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
78 329
8 503
9 826
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
21.
Мероприятие 2.2. Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности в автономном
округе
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
22.
Ответственный исполнитель –
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
23.
Ведомственные расходы
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
24.
Мероприятие 2.3. Субсидии некоммерческому партнерству «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» на организацию научной деятельности
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
25.
Ответственный исполнитель –департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
26.
Ведомственные расходы
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
27.
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе автономного округа
3 000
0
0
600
600
600
600
600
28.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
3 000
0
0
600
600
600
600
600
29.
Ведомственные расходы
3 000
0
0
600
600
600
600
600
30.
Мероприятие 2.5. Субсидии субъектам научной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на научно-исследовательскую деятельность совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
31.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
32.
Ведомственные расходы
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
33.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере научной, научно-технической деятельности в автономном округе
118 632*
18 730*
12 739*
11 315*
18 962*
18 962*
18 962*
18 962*
34.
Мероприятие 4. Организация проведения мониторинга научной, научно-технической деятельности в автономном округе
59 316*
9 364*
6 370*
5 658*
9 481*
9 481*
9 481*
9 481*
35.
Мероприятие 5. Формирование научного плана
29 660*
4 682*
3 185*
2 829*
4 741*
4 741*
4 741*
4 741*
36.
Мероприятие 6. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственных учреждений
88 975*
14 047*
9 554*
8 486*
14 222*
14 222*
14 222*
14 222*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
6. Таблицу 4 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности
в области археологии»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
3.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
4.
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 5
10 744*
2 198*
1 017*
977*
1 638*
1 638*
1 638*
1 638*
5.
Основное мероприятие 1. Осуществление научных исследований в области археологии, а также их пропаганда и популяризация
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
6.
Мероприятие 1.1. Научные исследования: комплексные археологические и разведочные работы
53 736
8 028
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
7.
Мероприятие 1.2. Популяризация научной деятельности в области археологии
1 700
1 700
0
0
0
0
0
0
8.
Мероприятие 2. Координация научных исследований в области археологии
10 744*
2 198*
1 017*
977*
1 638*
1 638*
1 638*
1 638*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
1
7. В Подпрограмме 3:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 1 085 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 085 470)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 1 085 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 199 685
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 199 685)
199 685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 319 275
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 319 275)
319 275
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 355 302
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 355 302)
355 302
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в абзаце одиннадцатом слова «, а также некоммерческим организациям на поддержку внедрения новых, перспективных технологий реабилитации алко- и наркозависимых граждан» исключить;
7.2.2. в абзаце двенадцатом слова:
«и внедрению новых технологий в социальную реабилитацию и ресоциализацию отдельных категорий граждан», исключить.
7.2.3. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Также планируется субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы. Реализация мероприятия предполагается за счет привлеченных средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».»;
7.3. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
3.
Ведомственные расходы (всего)
837 764
156 400
280 114
322 250
19 750
19 750
19 750
19 750
4.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
5.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал» (всего)
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
6.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5
182 370*
45 115*
48 403*
44 512*
11 085*
11 085*
11 085*
11 085*
7.
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Основное мероприятие 1. Развитие и государственная поддержка инновационной деятельности в автономном округе
392 970
49 685
79 275
54 802
52 302
52 302
52 302
52 302
9.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
392 970
49 685
79 275
54 802
52 302
52 302
52 302
52 302
10.
Ведомственные расходы
145 264
6 400
40 114
21 750
19 250
19 250
19 250
19 250
11.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
12.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
13.
Мероприятие 1.1. Государственная поддержка организаций, образующих инновационную инфраструктуру
363 220
49 685
78 275
49 052
46 552
46 552
46 552
46 552
14.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
том числе
363 220
49 685
78 275
49 052
46 552
46 552
46 552
46 552
15.
Ведомственные расходы
115 514
6 400
39 114
16 000
13 500
13 500
13 500
13 500
16.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
17.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал» на реализацию государственного задания
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
18.
Мероприятие 1.2. Организация предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности.
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
19.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
20.
Ведомственные расходы
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
21.
Мероприятие 1.3. Организация и проведение публичных мероприятий, направленных на популяризацию инновационной деятельности и государственную поддержку субъектов инновационной деятельности
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
22.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
23.
Ведомственные расходы
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
24.
Основное мероприятие 2.
Организация разработки, экспертизы и реализация инновационных программ и проектов
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
25.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
26.
Ведомственные расходы
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
27.
Мероприятие 2.1. Формирование инновационного плана автономного округа, организация разработки инновационных программ и проектов, их экспертизы и организация реализации инновационных программ и проектов
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
28.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
29.
Ведомственные расходы
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
30.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере инновационной деятельности в автономном округе
45 592*
11 279*
12 101*
11 128*
2 771*
2 771*
2 771*
2 771*
31.
Мероприятие 4. Организация проведения мониторинга инновационной деятельности в автономном округе
36 474*
9 023*
9 681*
8 902*
2 217*
2 217*
2 217*
2 217*
32.
Мероприятие 5. Формирование инновационного плана
27 356*
6 767*
7 260*
6 677*
1 663*
1 663*
1 663*
1 663*
33.
Мероприятие 6. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственных учреждений
45 592*
11 279*
12 101*
11 128*
2 771*
2 771*
2 771*
2 771*
34.
Мероприятие 7. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный федеральным законодательством и законодательством автономного округа срок
5 472*
1 353*
1 452*
1 335*
333*
333*
333*
333*
35.
Мероприятие 8. Обеспечение исполнения условий соглашений, заключенных от имени Правительства автономного округа с предприятиями ТЭК
9 118*
2 256*
2 420*
2 226*
554*
554*
554*
554*
36.
Мероприятие 9. Обеспечение деятельности координационных и совещательных органов в сфере развития инновационной деятельности
12 766*
3 158*
3 388*
3 116*
776*
776*
776*
776*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
1
8. Подпрограмму 4 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент по науке и инновациям автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества
Задачи Подпрограммы 4
формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
Сроки реализации Подпрограммы 4
2016 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 4
1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемые в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в программы социальной реабилитации и ресоциализации
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы – 226 090 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 226 090)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 226 090
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2016 год – 47 230
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 47 230)
47 230
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4
- увеличение количества мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
Целях, до 40;
- увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых
в программы социальной реабилитации и ресоциализации, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, до 100
I. Характеристика текущего состояния социальной реабилитации
и ресоциализации в автономном округе
Автономный округ в силу своего географического положения и социально-экономического потенциала в полной мере испытывает на себе растущую наркоугрозу. Сравнительно высокий уровень жизни и устойчивая покупательская способность населения обуславливают привлекательность региона для наркопреступности в качестве рынка сбыта наркотических средств и/или психотропных веществ. Вследствие этого интенсивность наркопотоков направлена на расширение масштабов распространения незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в значительной части автономного округа.
Отечественный и мировой опыт показывает, что повысить эффективность помощи в прекращении потребления наркотических средств и/или психотропных веществ представляется возможным, если после прохождения курса медицинского лечения потребитель наркотических средств и/или психотропных веществ пройдет долгосрочный курс социальной реабилитации и ресоциализации.
Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и/или психотропных веществ – это совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, общественными организациями, направленными на восстановление физического, психического и духовного здоровья лица, ранее допускавшего немедицинское употребление наркотических средств и/или психотропных веществ, его личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада в социальное, экономическое и культурное развитие территорий России.
Региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и/или психотропных веществ, представляет собой комплекс программных, законодательных, организационно-управленческих, финансово-бюджетных и иных мер и институтов, принимаемых и создаваемых в целях кардинального сдвига в решении проблемы деградации человеческого потенциала региона в результате наркомании, алкоголизма и иных видов зависимостей (далее – региональный сегмент национальной системы). Он основывается на региональной сети учреждений всех форм собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и/или психотропных веществ (далее – наркопотребители).
Создание регионального сегмента национальной системы приведет к снижению уровня немедицинского потребления наркотических средств и/или психотропных веществ, количества лиц, страдающих наркотической и иными зависимостями, и снижению уровня смертности среди населения автономного округа.
Государственные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителям в настоящее время в автономном округе не оказываются. Полностью отсутствуют государственные реабилитационные центры. В государственных медицинских учреждениях наркопотребители получают медико-социальную реабилитацию, которая не может заменить собой социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
На сегодняшний день деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе осуществляют некоммерческие организации. Для достижения устойчивых результатов необходимо развитие и поддержка данных некоммерческих организаций.
Социальная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей как организованная система с устойчивой государственной поддержкой является новым направлением в автономном округе, новой технологией. Подведомственное департаменту по науке и инновациям автономного округа государственное автономное учреждение автономного округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» определено постановлением Правительства автономного округа от 17 июля 2015 года № 634-П Координационным центром по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей (далее – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации», Координационный центр).
Координационный центр является организатором новейших, инновационных разработок и новых технологий в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Учитывая значимость, масштаб и комплексный характер проблемы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, для успешного осуществления работы по созданию, развитию и поддержанию системы социальной реабилитации и ресоциализации необходимы единая государственная политика и применение программно-целевого метода.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является социализация лиц, потреблявших наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и/или психотропные вещества путем создания регионального сегмента национальной системы с использованием инновационных подходов и новых технологий.
Достижение заданной цели будет осуществляться путем реализации следующей задачи: формирование регионального сегмента национальной системы.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством выполнения перечня мероприятий Подпрограммы 4.
Основное мероприятие 1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
Мероприятие 1.1. Организация квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в региональный сегмент национальной системы.
Квалификационный отбор будет проводиться в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа. В региональный сегмент национальной системы должны войти лучшие реабилитационные центры автономного округа, а главным критерием отбора таких центров должны быть качество предоставляемых услуг, эффективность и безопасность процессов социальной реабилитации.
Мероприятие 1.2. Координация деятельности организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Мероприятием предусмотрено выделение субсидии на государственное задание Координационному центру.
В рамках данного государственного задания будут организованы проведение научных, научно-технических исследований и инновационных разработок в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; проведение конкурса, которым будет осуществлена поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов и внедрение новых технологий в социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей; организовано повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; осуществлено информирование населения, о сущности и методах социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, об организациях, осуществляющих деятельность в данном направлении; а также возмещение наркопотребителям транспортных расходов на проезд к месту прохождения социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и обратно.
Основное мероприятие 2. Создание системы выявления и мотивирования наркопотребителей к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
Мероприятие 2.1. Организация деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий устанавливается постановлением Правительства автономного округа.
Мероприятие 2.2. Создание, оснащение и обеспечение деятельности амбулаторных кабинетов, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей для организации работы амбулаторных кабинетов.
Создание амбулаторных кабинетов в муниципальных образованиях в автономном округе расширит границы и повысит эффективность проведения реабилитационных мероприятий в автономном округе и качество оказания услуг (в том числе и в постреабилитационный период), позволит увеличить количество лиц, прошедших курс социальной реабилитации.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе.
Мероприятие направлено на осуществление деятельности по совершенствованию нормативно-правовой и методологической базы в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе, планируется участие в подготовке замечаний и предложений к проектам окружных и федеральных законов, относящихся к данной сфере деятельности.
Мероприятие 4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями.
В рамках мероприятия планируется осуществление контроля за соблюдением нормативно-правовых актов и выполнением плановых показателей в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей подведомственным департаменту по науке и инновациям автономного округа учреждением ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации».
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 приведен в таблице 6.
1
Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
3.
Ведомственные расходы (всего)
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
4.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
5.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5
43 469*
0*
0*
5 917*
9 388*
9 388*
9 388*
9 388*
6.
Основное мероприятие 1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
7.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
8.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
9.
Мероприятие 1.2. Координация деятельности организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ и поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
10.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
11.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
12.
Основное мероприятие 2. Создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
13.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
14.
Ведомственные расходы
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
15.
Мероприятие 2.1. Организация деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
16.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
17.
Ведомственные расходы
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
18.
Мероприятие 2.2. Создание, оснащение и обеспечение деятельности амбулаторных кабинетов, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
19.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
20.
Ведомственные расходы
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
21.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
30 430*
0*
0*
4 142*
6 572*
6 572*
6 572*
6 572*
22.
Мероприятие 4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями
13 039*
0*
0*
1 775*
2 816*
2 816*
2 816*
2 816*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).
1
III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 4
1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в систему социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется суммарным количеством мест организаций. Учитывается с нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Фактическое Км
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мест
Км
Выполнение планового значения показателя, является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
2. Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение определяется количеством лиц, потребляющих ПАВ, включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Алгоритм формирования показателя
Фактическое Кл
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Условием выполнения показателя является достижение показателя При выполнении указанного условия показатель считается выполненным (100%),
в противном случае – невыполненным
Количество наркопотребителей, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Кл
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных
на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках Подпрограммы 4 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение количества мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, до 40;
2) увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы, до 100.».
9. Дополнить Подпрограммой 5 следующего содержания
«Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент по науке и инновациям автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
отсутствуют
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 5
кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
Задачи Подпрограммы 5
1) совершенствование кадрового потенциала ответственного исполнителя Государственной программы;
2) осуществление эффективного нормативно-правового, документационного, информационного и финансового обеспечения ответственного исполнителя Государственной программы;
3) формирование полной и достоверной информации о деятельности ответственного исполнителя Государственной программы;
4) обеспечение сохранности имущества, исполнение обязательств, эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов ответственного исполнителя Государственной программы в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами деятельности
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 5
отсутствуют
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 533 165
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый
к утверждению, – 533 165
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 94 136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
94 136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 81 268
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
81 268
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 79 693
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 693
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7.
1
Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
3.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
1
III. Перечень показателей Подпрограммы 5
Учитывая характер Подпрограммы 5 (обеспечение реализации Государственной программы), необходимость в утверждении перечня целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 5, отсутствует. Эффективность её реализации подлежит оценке в составе иных подпрограмм Государственной программы.
IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Реализация Подпрограммы 5 обеспечит:
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.».
10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие научной, научно-технической
и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
3 446 476
510 800
617 325
715 823
400 632
400 632
400 632
400 632
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
3 446 476
510 800
617 325
715 823
400 632
400 632
400 632
400 632
Ведомственные расходы
1 813 523
288 455
390 336
477 840
164 223
164 223
164 223
164 223
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 335 098
179 060
187 828
193 642
193 642
193 642
193 642
193 642
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
69 072
10 000
8 923
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
Соисполнитель Государственной программы департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
Ведомственные расходы
266 653
37 919
28 954
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 279 662
169 332
181 120
185 842
185 842
185 842
185 842
185 842
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
Ведомственные расходы
837 764
156 400
280 114
322 250
19 750
19 750
19 750
19 750
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
Ведомственные расходы
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по науке и инновациям автономного округа
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
Ведомственные расходы
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
».
11. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П)
1
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), наименование показателя
Номер мероприятия, влияющего на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зате-ля
2016 год
вес пока-зате-ля
2017
год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-ля
2019
год
вес пока-зате-ля
2020 год
вес по-ка-за-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
Цель 1. Развитие научной и научно-технической деятельности
Показатель 1. Увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году
пункты 1.1, 1.2, 2.1
Подпрограм-
мы 1;
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 2
%
30
0,25
60
0,25
90
0,4
120
0,4
150
0,4
180
0,4
200
0,4
Показатель 2. Повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений автономного округа до 200% от средней заработной платы в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597)
пункт 1.1 Подпрограммы 1
%
140
0,25
150
0,25
170
0,3
185
0,3
200
0,2
200
0,2
200
0,2
Цель 2. Развитие инновационной деятельности
Показатель 3. Увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации,
к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года
пункты 1.1, 1.2 Подпрограммы 3
%
100
0,25
105
0,25
110
0,3
115
0,3
120
0,2
125
0,2
130
0,2
Показатель 4. Повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность к 2020 году до 2% (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
Государственная программа в целом
%
1
0,25
1,5
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,2
25
0,2
30
0,2
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности», весовое значение 0,3
Цель 1. Создание в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса
Задача 1. Развитие и обеспечение деятельности научной и научно-технической инфраструктуры
Показатель 2. Количество субъектов научной и научно-технической деятельности автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.1, 1.2 Подпрограммы 1
ед.
25
0,3
30
0,3
35
0,3
30
0,3
30
0,3
30
0,3
30
0,3
Цель 2. Повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа
Задача 2. Реализация научных и научно-технических программ, проектов и мероприятий по приоритетным направлениям реализации на территории автономного округа государственной научно-технической политики
Показатель 1. Число публикаций ямальских авторов в индексируемых научных журналах в расчете
на 100 исследователей (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599)
пункт 1.1 Подпрограммы 1
ед.
3
0,3
4
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
Показатель 3. Количество научных и научно-технических мероприятий
пункт 1.1. Подпрограм- мы 1;
пункт 2.2 Подпрограммы 2
ед.
8
0,4
9
0,4
10
0,4
11
0,4
12
0,4
14
0,4
16
0,4
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии», весовое значение 0,2
Цель. Ускоренное развитие приоритетных направлений науки
Задача 1. Развитие научной деятельности в области археологии в автономном округе
Показатель 1. Доля описанных находок-артефактов от общего числа находок
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Показатель 2. Доля площади фактически вскрытого культурного слоя от произведения количества исследуемых памятников археологии за отчетный год на среднюю площадь вскрытого культурного слоя на одно археологическое исследование
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Показатель 3. Доля закартированных археологических памятников от общего числа разведанных археологических памятников
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
Показатель 4. Доля площади разведанной территории в отчетном году от произведения количества запланированных разведочных экспедиций к средней площади разведанной территории при реализации одного мероприятия
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
Показатель 5. Количество изданных научных монографий, статей и научно-популярной литературы и продукции
пункт 2.1 Подпрограм-
мы 1;
пункт 1.2 Подпрограммы 2
%
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельност», весовое значение 0,3
Цель 1. Развитие в автономном округе инновационно-технологического комплекса
Задача 1. Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности
Показатель 1. Количество объектов инновационной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункт 1.1 Подпрограммы 3;
пункт 1.2
Подпрограммы 4
ед.
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
12
0,4
Показатель 2. Количество субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на территории автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункт 1.2 Подпрограммы 3
ед.
≥ 45
0,4
≥ 45
0,4
≥ 50
0,3
≥ 65
0,3
≥ 70
0,3
≥ 75
0,3
≥ 80
0,3
Задача 2. Содействие в реализации на территории автономного округа инновационных программ и проектов
Показатель 3. Коэффициент изобретательской активности (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.2, 1.3 Подпрограммы 3
ед.
≥ 0,5
0,2
≥ 0,5
0,1
≥ 0,5
0,1
≥ 0,6
0,1
≥ 0,6
0,1
≥ 0,65
0,1
≥ 0,7
0,1
Показатель 4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг объектов инновационной инфраструктуры (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.1, 2.1 Подпрограммы 3
ед.
-
-
0,35
0,1
0,40
0,1
0,40
0,1
0,45
0,1
0,45
0,1
0,50
0,1
Показатель 5. Ввод в эксплуатацию и вывод на проектную мощность рыбоводного завода на реке Собь
пункт 2.1 Подпрограммы 3
ед. молоди сиго-вых рыб
-
-
-
-
≥100000
0,1
≥300000
0,1
≥4000000
0,1
≥800000
0,1
≥1000000
0,1
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», весовое значение 0,2 (с 2016 года)
Цель 1. Социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества
Задача 1. Формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях
Показатель 1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
пункты 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
ед.
-
-
-
-
20
0,3
20
0,3
20
0,3
30
0,3
40
0,3
Показатель 2. Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в программы социальной реабилитации и ресоциализации
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
ед.
-
-
-
-
80
0,7
85
0,7
90
0,7
95
0,7
100
0,7
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2016 г. № 437-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной,
научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1096-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной,
научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнитель Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Государственной программы
1) развитие научной и научно-технической деятельности;
2) развитие инновационной деятельности
Задачи Государственной программы
1) создание в Ямало-Ненецком автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса;
2) повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) ускоренное развитие приоритетных направлений науки;
4) развитие в Ямало-Ненецком автономном округе инновационно-технологического комплекса;
5) социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества;
6) кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году.
2. Повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа до 200% от средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года.
4. Повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность
к 2020 году до 2%.
5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Подпрограммы Государственной программы
1) подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»;
2) подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии»;
3) подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»;
4) подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;
5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Государственной
программы – 3 446 476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 711 978)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3 446 476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 510 800
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 255 835)
510 800
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 617 325
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 364 763)
617 325
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 715 823
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 462 288)
715 823
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 400 632
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 157 273)
400 632
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
1) увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году;
2) повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа до 200% от средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе;
3) увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года;
4) повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность
к 2020 году до 2%;
5) увеличение доли лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации,
к 2020 году до 30%
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
Цели Государственной программы:
1) развитие научной и научно-технической деятельности;
2) развитие инновационной деятельности.
Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих задач:
1) создание в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса;
2) повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа;
3) ускоренное развитие приоритетных направлений науки;
4) развитие в автономном округе инновационно-технологического комплекса;
5) социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества;
6) кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.
Мероприятия, нацеленные на достижение задач, связанных с созданием в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса, повышением роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа, включены в подпрограмму 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности» (далее – Подпрограмма 1).
Ускоренное развитие приоритетных направлений науки предполагает развитие научных направлений, по которым у автономного округа есть существенный научный задел, которые представляют интерес в плане геополитического позиционирования Ямала и включены в перечень приоритетных направлений реализации на территории автономного округа государственной научно-технической политики. Цель частично достигается подпрограммой 2 «Развитие научной деятельности в области археологии» (далее – Подпрограмма 2).
Достижение задачи, связанной с развитием в автономном округе инновационно-технологического комплекса, предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие инновационной деятельности» (далее – Подпрограмма 3). Исполнение Подпрограммы 3 позволит создать благоприятные условий для развития инновационной деятельности в автономном округе, развития и обеспечения деятельности инновационной инфраструктуры, оказать реальное содействие в реализации на территории автономного округа инвестиционных и инновационных проектов, внедрению новаторских технологий.
Мероприятия подпрограммы 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» (далее – Подпрограмма 4) направлены на достижение задачи по формированию регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 5) предусматривает кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.
Структура Государственной программы представлена в приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Источником финансирования мероприятий Государственной программы являются средства окружного бюджета.
Реализация мероприятий Государственной программы может осуществляться с привлечением федеральных средств и внебюджетных источников финансирования.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм за 2014 год Государственной программы представлен в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.
Перечень мероприятий в области науки и инноваций на 2016 год, детализирующий перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы утверждён постановлением Правительства автономного округа от 18 марта 2016 года № 221-П.».
3. Раздел III дополнить таблицей М-5 следующего содержания:
«Таблица М-5
5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, к общему числу лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
Алгоритм формирования показателя
ДЛ = КЛНН * 100/ОЧЛ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Условием выполнения показателя является достижение показателя.
При выполнении указанного условия показатель считается выполненным (100%), в противном случае – невыполненным
Доля лиц
ДЛ
Количество лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет
КЛНН
Общее число лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
ОЧЛ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
».
4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Результаты реализации Государственной программы:
1) увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году;
2) повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений автономного округа до 200% от средней заработной платы в автономном округе;
3) увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;
4) повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность к 2020 году до 2%;
5) увеличение доли лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации, к 2020 году до 30%.
Реализация Государственной программы окажет мультипликативный эффект на развитие автономного округа. Научная эффективность будет выражаться в решении ряда задач фундаментальной и прикладной науки, кадровом обеспечении научного комплекса автономного округа; социальная эффективность – в приобщении молодежи к научно-исследовательской деятельности и закреплении в науке молодых кадров, повышении статуса ученых и усиление их социальной защищенности; в снижении уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, количества лиц, страдающих наркотической и иными зависимостями; экономическая эффективность – в усилении лидирующих позиций автономного округа в Арктике, развитии сотрудничества с арктическими регионами России и мира, привлечении в автономный округ инвестиций и росте благосостояния его населения.».
5. Таблицу 3 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
3.
Ведомственные расходы
266 653
37 919
28 954
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
4.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 279 662
169 332
181 120
185 842
185 842
185 842
185 842
185 842
5.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 5
296 583*
46 823*
31 848*
28 287*
47 406*
47 406*
47 406*
47 406*
6.
Основное мероприятие 1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности научной инфраструктуры
1 256 107
192 429
194 468
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
7.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
1 256 107
192 429
194 468
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
8.
Ведомственные расходы
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
9.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 201 333
160 829
171 294
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
10.
В том числе расходы на обеспечение уставных видов деятельности ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 201 333
160 829
171 294
173 842
173 842
173 842
173 842
173 842
11.
Мероприятие 1.1. Субсидии некоммерческому партнерству «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» на организацию научной деятельности
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
12.
Ведомственные расходы
54 774
31 600
23 174
0
0
0
0
0
13.
Основное мероприятие 2. Содействие в реализации научных и научно-технических программ, проектов и мероприятий
290 208
14 822
15 606
51 956
51 956
51 956
51 956
51 956
14.
Ответственный исполнитель –департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
290 208
14 822
15 606
51 956
51 956
51 956
51 956
51 956
15.
Ведомственные расходы
211 879
6 319
5 780
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
16.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
78 329
8 503
9 826
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
17.
Мероприятие 2.1. Проведение научных исследований и мероприятий согласно научному плану автономного округа
158 549
13 503
14 826
26 044
26 044
26 044
26 044
26 044
18.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
158 549
13 503
14 826
26 044
26 044
26 044
26 044
26 044
19.
Ведомственные расходы
80 220
5 000
5 000
14 044
14 044
14 044
14 044
14 044
20.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
78 329
8 503
9 826
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
21.
Мероприятие 2.2. Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности в автономном
округе
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
22.
Ответственный исполнитель –
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
23.
Ведомственные расходы
4 599
1 319
780
500
500
500
500
500
24.
Мероприятие 2.3. Субсидии некоммерческому партнерству «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» на организацию научной деятельности
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
25.
Ответственный исполнитель –департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
26.
Ведомственные расходы
109 060
0
0
21 812
21 812
21 812
21 812
21 812
27.
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе автономного округа
3 000
0
0
600
600
600
600
600
28.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
3 000
0
0
600
600
600
600
600
29.
Ведомственные расходы
3 000
0
0
600
600
600
600
600
30.
Мероприятие 2.5. Субсидии субъектам научной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на научно-исследовательскую деятельность совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
31.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
32.
Ведомственные расходы
15 000
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
33.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере научной, научно-технической деятельности в автономном округе
118 632*
18 730*
12 739*
11 315*
18 962*
18 962*
18 962*
18 962*
34.
Мероприятие 4. Организация проведения мониторинга научной, научно-технической деятельности в автономном округе
59 316*
9 364*
6 370*
5 658*
9 481*
9 481*
9 481*
9 481*
35.
Мероприятие 5. Формирование научного плана
29 660*
4 682*
3 185*
2 829*
4 741*
4 741*
4 741*
4 741*
36.
Мероприятие 6. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственных учреждений
88 975*
14 047*
9 554*
8 486*
14 222*
14 222*
14 222*
14 222*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
6. Таблицу 4 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности
в области археологии»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
3.
Подведомственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
4.
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 5
10 744*
2 198*
1 017*
977*
1 638*
1 638*
1 638*
1 638*
5.
Основное мероприятие 1. Осуществление научных исследований в области археологии, а также их пропаганда и популяризация
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
6.
Мероприятие 1.1. Научные исследования: комплексные археологические и разведочные работы
53 736
8 028
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
7.
Мероприятие 1.2. Популяризация научной деятельности в области археологии
1 700
1 700
0
0
0
0
0
0
8.
Мероприятие 2. Координация научных исследований в области археологии
10 744*
2 198*
1 017*
977*
1 638*
1 638*
1 638*
1 638*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
1
7. В Подпрограмме 3:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 1 085 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 085 470)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 1 085 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 199 685
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 199 685)
199 685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 319 275
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 319 275)
319 275
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 355 302
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 355 302)
355 302
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 52 802
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 52 802)
52 802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в абзаце одиннадцатом слова «, а также некоммерческим организациям на поддержку внедрения новых, перспективных технологий реабилитации алко- и наркозависимых граждан» исключить;
7.2.2. в абзаце двенадцатом слова:
«и внедрению новых технологий в социальную реабилитацию и ресоциализацию отдельных категорий граждан», исключить.
7.2.3. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Также планируется субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы. Реализация мероприятия предполагается за счет привлеченных средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».»;
7.3. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
3.
Ведомственные расходы (всего)
837 764
156 400
280 114
322 250
19 750
19 750
19 750
19 750
4.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
5.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал» (всего)
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
6.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5
182 370*
45 115*
48 403*
44 512*
11 085*
11 085*
11 085*
11 085*
7.
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Основное мероприятие 1. Развитие и государственная поддержка инновационной деятельности в автономном округе
392 970
49 685
79 275
54 802
52 302
52 302
52 302
52 302
9.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
392 970
49 685
79 275
54 802
52 302
52 302
52 302
52 302
10.
Ведомственные расходы
145 264
6 400
40 114
21 750
19 250
19 250
19 250
19 250
11.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
12.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
13.
Мероприятие 1.1. Государственная поддержка организаций, образующих инновационную инфраструктуру
363 220
49 685
78 275
49 052
46 552
46 552
46 552
46 552
14.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
том числе
363 220
49 685
78 275
49 052
46 552
46 552
46 552
46 552
15.
Ведомственные расходы
115 514
6 400
39 114
16 000
13 500
13 500
13 500
13 500
16.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
17.
Подведомственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал» на реализацию государственного задания
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
18.
Мероприятие 1.2. Организация предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности.
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
19.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
20.
Ведомственные расходы
17 250
0
1 000
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
21.
Мероприятие 1.3. Организация и проведение публичных мероприятий, направленных на популяризацию инновационной деятельности и государственную поддержку субъектов инновационной деятельности
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
22.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
23.
Ведомственные расходы
12 500
-
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
24.
Основное мероприятие 2.
Организация разработки, экспертизы и реализация инновационных программ и проектов
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
25.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
26.
Ведомственные расходы
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
27.
Мероприятие 2.1. Формирование инновационного плана автономного округа, организация разработки инновационных программ и проектов, их экспертизы и организация реализации инновационных программ и проектов
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
28.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего),
в том числе
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
29.
Ведомственные расходы
692 500
150 000
240 000
300 500
500
500
500
500
30.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере инновационной деятельности в автономном округе
45 592*
11 279*
12 101*
11 128*
2 771*
2 771*
2 771*
2 771*
31.
Мероприятие 4. Организация проведения мониторинга инновационной деятельности в автономном округе
36 474*
9 023*
9 681*
8 902*
2 217*
2 217*
2 217*
2 217*
32.
Мероприятие 5. Формирование инновационного плана
27 356*
6 767*
7 260*
6 677*
1 663*
1 663*
1 663*
1 663*
33.
Мероприятие 6. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственных учреждений
45 592*
11 279*
12 101*
11 128*
2 771*
2 771*
2 771*
2 771*
34.
Мероприятие 7. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный федеральным законодательством и законодательством автономного округа срок
5 472*
1 353*
1 452*
1 335*
333*
333*
333*
333*
35.
Мероприятие 8. Обеспечение исполнения условий соглашений, заключенных от имени Правительства автономного округа с предприятиями ТЭК
9 118*
2 256*
2 420*
2 226*
554*
554*
554*
554*
36.
Мероприятие 9. Обеспечение деятельности координационных и совещательных органов в сфере развития инновационной деятельности
12 766*
3 158*
3 388*
3 116*
776*
776*
776*
776*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).».
1
8. Подпрограмму 4 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент по науке и инновациям автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества
Задачи Подпрограммы 4
формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
Сроки реализации Подпрограммы 4
2016 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 4
1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемые в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в программы социальной реабилитации и ресоциализации
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы – 226 090 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 226 090)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 226 090
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2016 год – 47 230
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 47 230)
47 230
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 44 715
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 44 715)
44 715
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4
- увеличение количества мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
Целях, до 40;
- увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых
в программы социальной реабилитации и ресоциализации, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, до 100
I. Характеристика текущего состояния социальной реабилитации
и ресоциализации в автономном округе
Автономный округ в силу своего географического положения и социально-экономического потенциала в полной мере испытывает на себе растущую наркоугрозу. Сравнительно высокий уровень жизни и устойчивая покупательская способность населения обуславливают привлекательность региона для наркопреступности в качестве рынка сбыта наркотических средств и/или психотропных веществ. Вследствие этого интенсивность наркопотоков направлена на расширение масштабов распространения незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в значительной части автономного округа.
Отечественный и мировой опыт показывает, что повысить эффективность помощи в прекращении потребления наркотических средств и/или психотропных веществ представляется возможным, если после прохождения курса медицинского лечения потребитель наркотических средств и/или психотропных веществ пройдет долгосрочный курс социальной реабилитации и ресоциализации.
Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и/или психотропных веществ – это совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, общественными организациями, направленными на восстановление физического, психического и духовного здоровья лица, ранее допускавшего немедицинское употребление наркотических средств и/или психотропных веществ, его личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада в социальное, экономическое и культурное развитие территорий России.
Региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и/или психотропных веществ, представляет собой комплекс программных, законодательных, организационно-управленческих, финансово-бюджетных и иных мер и институтов, принимаемых и создаваемых в целях кардинального сдвига в решении проблемы деградации человеческого потенциала региона в результате наркомании, алкоголизма и иных видов зависимостей (далее – региональный сегмент национальной системы). Он основывается на региональной сети учреждений всех форм собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и/или психотропных веществ (далее – наркопотребители).
Создание регионального сегмента национальной системы приведет к снижению уровня немедицинского потребления наркотических средств и/или психотропных веществ, количества лиц, страдающих наркотической и иными зависимостями, и снижению уровня смертности среди населения автономного округа.
Государственные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителям в настоящее время в автономном округе не оказываются. Полностью отсутствуют государственные реабилитационные центры. В государственных медицинских учреждениях наркопотребители получают медико-социальную реабилитацию, которая не может заменить собой социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
На сегодняшний день деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе осуществляют некоммерческие организации. Для достижения устойчивых результатов необходимо развитие и поддержка данных некоммерческих организаций.
Социальная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей как организованная система с устойчивой государственной поддержкой является новым направлением в автономном округе, новой технологией. Подведомственное департаменту по науке и инновациям автономного округа государственное автономное учреждение автономного округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» определено постановлением Правительства автономного округа от 17 июля 2015 года № 634-П Координационным центром по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей (далее – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации», Координационный центр).
Координационный центр является организатором новейших, инновационных разработок и новых технологий в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Учитывая значимость, масштаб и комплексный характер проблемы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, для успешного осуществления работы по созданию, развитию и поддержанию системы социальной реабилитации и ресоциализации необходимы единая государственная политика и применение программно-целевого метода.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является социализация лиц, потреблявших наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и/или психотропные вещества путем создания регионального сегмента национальной системы с использованием инновационных подходов и новых технологий.
Достижение заданной цели будет осуществляться путем реализации следующей задачи: формирование регионального сегмента национальной системы.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством выполнения перечня мероприятий Подпрограммы 4.
Основное мероприятие 1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
Мероприятие 1.1. Организация квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в региональный сегмент национальной системы.
Квалификационный отбор будет проводиться в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа. В региональный сегмент национальной системы должны войти лучшие реабилитационные центры автономного округа, а главным критерием отбора таких центров должны быть качество предоставляемых услуг, эффективность и безопасность процессов социальной реабилитации.
Мероприятие 1.2. Координация деятельности организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Мероприятием предусмотрено выделение субсидии на государственное задание Координационному центру.
В рамках данного государственного задания будут организованы проведение научных, научно-технических исследований и инновационных разработок в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; проведение конкурса, которым будет осуществлена поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов и внедрение новых технологий в социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей; организовано повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; осуществлено информирование населения, о сущности и методах социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, об организациях, осуществляющих деятельность в данном направлении; а также возмещение наркопотребителям транспортных расходов на проезд к месту прохождения социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и обратно.
Основное мероприятие 2. Создание системы выявления и мотивирования наркопотребителей к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
Мероприятие 2.1. Организация деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий устанавливается постановлением Правительства автономного округа.
Мероприятие 2.2. Создание, оснащение и обеспечение деятельности амбулаторных кабинетов, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей для организации работы амбулаторных кабинетов.
Создание амбулаторных кабинетов в муниципальных образованиях в автономном округе расширит границы и повысит эффективность проведения реабилитационных мероприятий в автономном округе и качество оказания услуг (в том числе и в постреабилитационный период), позволит увеличить количество лиц, прошедших курс социальной реабилитации.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе.
Мероприятие направлено на осуществление деятельности по совершенствованию нормативно-правовой и методологической базы в области социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в автономном округе, планируется участие в подготовке замечаний и предложений к проектам окружных и федеральных законов, относящихся к данной сфере деятельности.
Мероприятие 4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями.
В рамках мероприятия планируется осуществление контроля за соблюдением нормативно-правовых актов и выполнением плановых показателей в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей подведомственным департаменту по науке и инновациям автономного округа учреждением ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации».
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 приведен в таблице 6.
1
Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
3.
Ведомственные расходы (всего)
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
4.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
5.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5
43 469*
0*
0*
5 917*
9 388*
9 388*
9 388*
9 388*
6.
Основное мероприятие 1. Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
7.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
8.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
9.
Мероприятие 1.2. Координация деятельности организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ и поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
10.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
11.
Подведомственное учреждение –
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» (всего)
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
12.
Основное мероприятие 2. Создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
13.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
14.
Ведомственные расходы
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
15.
Мероприятие 2.1. Организация деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
16.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
17.
Ведомственные расходы
171 941
0
0
31 941
35 000
35 000
35 000
35 000
18.
Мероприятие 2.2. Создание, оснащение и обеспечение деятельности амбулаторных кабинетов, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
19.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
20.
Ведомственные расходы
4 000
0
0
4 000
0
0
0
0
21.
Мероприятие 3. Нормативное, правовое и методическое обеспечение в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
30 430*
0*
0*
4 142*
6 572*
6 572*
6 572*
6 572*
22.
Мероприятие 4. Разработка и реализация мероприятий, связанных с вопросами управления подведомственными учреждениями
13 039*
0*
0*
1 775*
2 816*
2 816*
2 816*
2 816*
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 7).
1
III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 4
1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в систему социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется суммарным количеством мест организаций. Учитывается с нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Фактическое Км
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мест
Км
Выполнение планового значения показателя, является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
2. Число наркопотребителей, ежегодно включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение определяется количеством лиц, потребляющих ПАВ, включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Алгоритм формирования показателя
Фактическое Кл
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Условием выполнения показателя является достижение показателя При выполнении указанного условия показатель считается выполненным (100%),
в противном случае – невыполненным
Количество наркопотребителей, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Кл
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент по науке и инновациям автономного округа
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных
на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках Подпрограммы 4 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение количества мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, до 40;
2) увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства и/или психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в программы социальной реабилитации и ресоциализации, реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы, до 100.».
9. Дополнить Подпрограммой 5 следующего содержания
«Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент по науке и инновациям автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
отсутствуют
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 5
кадровое, информационное, нормативно-правовое, документационное и финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
Задачи Подпрограммы 5
1) совершенствование кадрового потенциала ответственного исполнителя Государственной программы;
2) осуществление эффективного нормативно-правового, документационного, информационного и финансового обеспечения ответственного исполнителя Государственной программы;
3) формирование полной и достоверной информации о деятельности ответственного исполнителя Государственной программы;
4) обеспечение сохранности имущества, исполнение обязательств, эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов ответственного исполнителя Государственной программы в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами деятельности
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 5
отсутствуют
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 533 165
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый
к утверждению, – 533 165
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 94 136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
94 136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 81 268
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
81 268
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 79 693
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 693
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 69 517
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 517
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7.
1
Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
2.
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
3.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
1
III. Перечень показателей Подпрограммы 5
Учитывая характер Подпрограммы 5 (обеспечение реализации Государственной программы), необходимость в утверждении перечня целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 5, отсутствует. Эффективность её реализации подлежит оценке в составе иных подпрограмм Государственной программы.
IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Реализация Подпрограммы 5 обеспечит:
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.».
10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие научной, научно-технической
и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
3 446 476
510 800
617 325
715 823
400 632
400 632
400 632
400 632
Ответственный исполнитель – департамент по науке и инновациям автономного округа (всего), в том числе
3 446 476
510 800
617 325
715 823
400 632
400 632
400 632
400 632
Ведомственные расходы
1 813 523
288 455
390 336
477 840
164 223
164 223
164 223
164 223
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 335 098
179 060
187 828
193 642
193 642
193 642
193 642
193 642
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
69 072
10 000
8 923
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
Соисполнитель Государственной программы департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности»
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
1 546 315
207 251
210 074
225 798
225 798
225 798
225 798
225 798
Ведомственные расходы
266 653
37 919
28 954
39 956
39 956
39 956
39 956
39 956
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
1 279 662
169 332
181 120
185 842
185 842
185 842
185 842
185 842
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
55 436
9 728
6 708
7 800
7 800
7 800
7 800
7 800
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
1 085 470
199 685
319 275
355 302
52 802
52 802
52 802
52 802
Ведомственные расходы
837 764
156 400
280 114
322 250
19 750
19 750
19 750
19 750
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
18 923
10 000
8 923
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»
228 783
33 285
30 238
33 052
33 052
33 052
33 052
33 052
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 – департамент по науке и инновациям автономного округа, в том числе
226 090
0
0
47 230
44 715
44 715
44 715
44 715
Ведомственные расходы
175 941
0
0
35 941
35 000
35 000
35 000
35 000
Подведомственное государственное учреждение – ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
50 149
0
0
11 289
9 715
9 715
9 715
9 715
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по науке и инновациям автономного округа
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
Ведомственные расходы
533 165
94 136
81 268
79 693
69 517
69 517
69 517
69 517
».
11. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 мая 2016 года № 437-П)
1
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), наименование показателя
Номер мероприятия, влияющего на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зате-ля
2016 год
вес пока-зате-ля
2017
год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-ля
2019
год
вес пока-зате-ля
2020 год
вес по-ка-за-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа автономного округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы»
Цель 1. Развитие научной и научно-технической деятельности
Показатель 1. Увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году
пункты 1.1, 1.2, 2.1
Подпрограм-
мы 1;
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 2
%
30
0,25
60
0,25
90
0,4
120
0,4
150
0,4
180
0,4
200
0,4
Показатель 2. Повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений автономного округа до 200% от средней заработной платы в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597)
пункт 1.1 Подпрограммы 1
%
140
0,25
150
0,25
170
0,3
185
0,3
200
0,2
200
0,2
200
0,2
Цель 2. Развитие инновационной деятельности
Показатель 3. Увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации,
к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года
пункты 1.1, 1.2 Подпрограммы 3
%
100
0,25
105
0,25
110
0,3
115
0,3
120
0,2
125
0,2
130
0,2
Показатель 4. Повышение доли затрат окружного бюджета на научную и инновационную деятельность к 2020 году до 2% (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
Государственная программа в целом
%
1
0,25
1,5
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 5. Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации и ресоциализации
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,2
25
0,2
30
0,2
Подпрограмма 1 «Развитие научной и научно-технической деятельности», весовое значение 0,3
Цель 1. Создание в автономном округе Арктического научно-инновационного комплекса
Задача 1. Развитие и обеспечение деятельности научной и научно-технической инфраструктуры
Показатель 2. Количество субъектов научной и научно-технической деятельности автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.1, 1.2 Подпрограммы 1
ед.
25
0,3
30
0,3
35
0,3
30
0,3
30
0,3
30
0,3
30
0,3
Цель 2. Повышение роли науки и научно-технической деятельности в социально-экономическом развитии автономного округа
Задача 2. Реализация научных и научно-технических программ, проектов и мероприятий по приоритетным направлениям реализации на территории автономного округа государственной научно-технической политики
Показатель 1. Число публикаций ямальских авторов в индексируемых научных журналах в расчете
на 100 исследователей (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599)
пункт 1.1 Подпрограммы 1
ед.
3
0,3
4
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
Показатель 3. Количество научных и научно-технических мероприятий
пункт 1.1. Подпрограм- мы 1;
пункт 2.2 Подпрограммы 2
ед.
8
0,4
9
0,4
10
0,4
11
0,4
12
0,4
14
0,4
16
0,4
Подпрограмма 2 «Развитие научной деятельности в области археологии», весовое значение 0,2
Цель. Ускоренное развитие приоритетных направлений науки
Задача 1. Развитие научной деятельности в области археологии в автономном округе
Показатель 1. Доля описанных находок-артефактов от общего числа находок
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Показатель 2. Доля площади фактически вскрытого культурного слоя от произведения количества исследуемых памятников археологии за отчетный год на среднюю площадь вскрытого культурного слоя на одно археологическое исследование
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Показатель 3. Доля закартированных археологических памятников от общего числа разведанных археологических памятников
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
Показатель 4. Доля площади разведанной территории в отчетном году от произведения количества запланированных разведочных экспедиций к средней площади разведанной территории при реализации одного мероприятия
пункт 1.1 Подпрограммы 2
%
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,15
Показатель 5. Количество изданных научных монографий, статей и научно-популярной литературы и продукции
пункт 2.1 Подпрограм-
мы 1;
пункт 1.2 Подпрограммы 2
%
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
98
0,2
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельност», весовое значение 0,3
Цель 1. Развитие в автономном округе инновационно-технологического комплекса
Задача 1. Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности
Показатель 1. Количество объектов инновационной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункт 1.1 Подпрограммы 3;
пункт 1.2
Подпрограммы 4
ед.
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
11
0,4
12
0,4
Показатель 2. Количество субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на территории автономного округа (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункт 1.2 Подпрограммы 3
ед.
≥ 45
0,4
≥ 45
0,4
≥ 50
0,3
≥ 65
0,3
≥ 70
0,3
≥ 75
0,3
≥ 80
0,3
Задача 2. Содействие в реализации на территории автономного округа инновационных программ и проектов
Показатель 3. Коэффициент изобретательской активности (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.2, 1.3 Подпрограммы 3
ед.
≥ 0,5
0,2
≥ 0,5
0,1
≥ 0,5
0,1
≥ 0,6
0,1
≥ 0,6
0,1
≥ 0,65
0,1
≥ 0,7
0,1
Показатель 4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг объектов инновационной инфраструктуры (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО)
пункты 1.1, 2.1 Подпрограммы 3
ед.
-
-
0,35
0,1
0,40
0,1
0,40
0,1
0,45
0,1
0,45
0,1
0,50
0,1
Показатель 5. Ввод в эксплуатацию и вывод на проектную мощность рыбоводного завода на реке Собь
пункт 2.1 Подпрограммы 3
ед. молоди сиго-вых рыб
-
-
-
-
≥100000
0,1
≥300000
0,1
≥4000000
0,1
≥800000
0,1
≥1000000
0,1
Подпрограмма 4 «Развитие социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», весовое значение 0,2 (с 2016 года)
Цель 1. Социализация лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в общество и существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества
Задача 1. Формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях
Показатель 1. Количество мест круглосуточного пребывания в организациях, входящих в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
пункты 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
ед.
-
-
-
-
20
0,3
20
0,3
20
0,3
30
0,3
40
0,3
Показатель 2. Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в региональный сегмент национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в программы социальной реабилитации и ресоциализации
пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Подпрограммы 4
ед.
-
-
-
-
80
0,7
85
0,7
90
0,7
95
0,7
100
0,7
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.020.000 Наука (см. также 150.080.000, 200.160.040), 130.020.020 Управление в сфере научной и научно- технической деятельности (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: