Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2020г. |
Номер документа: | RU11023505202000126 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация МО ГО Ухта |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 16.12.2020 № 3547
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 года N 1131
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. N 2074 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО "УХТА" "КУЛЬТУРА"
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденным постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденными постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1634, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Культура", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 07.11.2013 N 2074, изменения следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы (подпрограммы)
Год
Средства федерального бюджета (руб.)
Средства республиканского бюджета (руб.)
Средства местного бюджета (руб.)
Средства от приносящей доход деятельности (руб.)
Всего (руб.)
2014
733 716,00
2 982 000,00
232 657 252,42
0,00
236 372 968,42
2015
49 939,60
969 952,00
184 995 785,02
0,00
186 015 676,62
2016
48 000,00
1 124 040,00
215 292 304,28
0,00
216 464 344,28
2017
5 797 163,20
49 407 128,34
221 178 863,22
0,00
276 383 154,76
2018
75 682,91
56 172 268,99
229 514 665,49
0,00
285 762 617,39
2019
13 695 857,36
79 226 051,48
229 722 960,15
0,00
322 644 868,99
2020
1 031 877,48
71 241 854,90
239 648 160,00
0,00
311 921 892,38
2021
0,00
76 455 803,78
235 691 487,00
0,00
312 147 290,78
2022
0,00
83 504 403,78
233 408 939,00
0,00
316 913 342,78
Итого
21 432 236,55
421 083 503,27
2 022 110 416,58
0,00
2 464 626 156,40
".
1.2. Таблицу 1.2 Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3.1 Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МОГО "Ухта" -
руководитель администрации
МОГО "Ухта"
М.ОСМАНОВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 12 мая 2020 г. N 1131
"Таблица 1.2
Перечень
и сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
N п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения индикатора (показателя)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа "Культура"
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
1
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура
%
36,0
36,0
34,3
31,4
31,4
28,6
-
-
-
-
-
2
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура
%
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
3
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
%
- клубами и учреждениями клубного типа
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
-
-
-
-
-
- библиотеками
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
- парками культуры и отдыха
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
4
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
%
-
-
-
-
-
-
128,9
128,9
128,9
100,0
100,0
5
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
%
-
-
-
-
-
-
109,1
109,1
109,1
100,0
100,0
6
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха
%
-
-
-
-
-
-
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
7
Обеспеченность населения объектами сферы культуры
единиц на 1000 человек населения
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
-
-
-
-
-
8
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
%
14,0
16,0
17,0
19,0
20,0
21,0
22,0
30,0
31,0
32,0
32,0
9
Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
%
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа "Ухта"
10
Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов
%
-
-
-
-
-
33,3
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
11
Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек
человек
-
-
-
-
-
209,6
-
-
-
-
-
12
Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда
%
-
-
-
-
-
29,0
29,0
35,0
35,0
35,0
35,0
13
Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года
%
-
-
-
-
-
-
115,0
116,0
117,0
117,0
117,0
14
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов на территории МОГО "Ухта"
%
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
15
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры в расчете на 1 тыс. человек
%
-
-
-
-
-
-
-
-
55,6
-
-
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
16
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
-
-
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
17
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения
%
17,0
17,5
18,2
18,7
18,7
19,2
30,0
35,0
40,0
40,0
40,0
18
Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО "Ухта"
%
17,0
17,0
17,5
17,5
-
-
-
-
-
-
-
19
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений
%
54,0
54,0
55,5
57,0
58,5
60,0
75,0
80,0
85,0
85,0
85,0
20
Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел
единиц
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
21
Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел
человек
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
22
Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда
%
0
0
0,1
0,5
-
-
-
-
-
-
-
23
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год
%
-
-
-
-
-
-
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
24
Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ "Центральная библиотека МОГО "Ухта")
тыс. посещений
250,7
250,8
250,8
250,9
-
-
-
-
-
-
-
25
Охват населения МОГО "Ухта" библиотечным обслуживанием в год
%
-
-
-
-
-
-
100,0
29,5
29,7
29,7
29,7
26
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством "Интернет", от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО "Ухта"
%
17,1
18,5
20,0
21,0
23,0
25,0
99,4
99,5
100,0
100,0
100,0
27
Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения
экземпляров
-
-
-
7,6
5,0
5,0
5,0
70
70
70
70
28
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
единиц
-
-
-
-
-
1,9
-
-
-
-
-
29
Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных музеев и библиотек
%
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,39
0,39
0,39
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
31
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МОГО "Ухта"
%
5,3
5,3
5,3
5,4
-
-
-
-
-
-
-
32
Количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
-
-
-
-
-
-
320
335
335
335
335
33
Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся
единиц
62,0
65,0
67,0
70,0
71,0
72,0
73,0
100
100
100
100
34
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
-
-
-
-
7
4,1
4,2
10,0
10,0
10,0
10,0
35
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных
%
70,0
69,9
71,0
71,0
71,0
75,0
-
-
-
-
-
36
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
% от числа опрошенных
-
-
-
-
-
-
60,0
65,0
69,9
69,9
69,9
37
Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга
единиц
7900
7910
7915
7920
7925
7930
7935
9000
9000
9000
9000
38
Рост посещений учреждений культуры населением МОГО "Ухта" к уровню 2013 года
%
0
100
0,1
0,2
-
-
-
-
-
-
-
39
Рост посещений учреждений культуры населением МОГО "Ухта" к уровню 2010 года
%
-
-
-
-
-
-
15
15,5
17
17
17
40
Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
41
Доля граждан, признающих навыки достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
-
42
Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей
человек
122
130
125
125
-
-
-
-
-
-
-
43
Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
44
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов
%
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
45
Количество реализованных народных проектов в сфере культуры
единиц
-
-
-
-
-
1
1
1
2
1
1
46
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования
%
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,39
0,39
0,39
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
47
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
%
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,00
100,0
100,0
100,0
48
Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ "Управление культуры"
%
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
49
Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
0
1
-
-
-
50
Наличие визит-центра
да/нет
-
-
-
-
-
-
нет
нет
нет
да
нет
51
Количество публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
52
Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
53
Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма
человек
-
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1
".
Приложение N 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 12 мая 2020 г. N 1131
"Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы
МОГО "Ухта" "Культура"
N
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Расходы (руб.)
источники финансирования
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"
ВСЕГО
216 464 344,28
276 383 154,76
285 762 617,39
322 644 868,99
311 921 892,38
312 147 290,78
316 913 342,78
2 042 237 511,36
Федеральный бюджет
48 000,00
5 797 163,20
75 682,91
13 695 857,36
1 031 877,48
0,00
0,00
20 648 580,95
Бюджет РК
1 124 040,00
49 407 128,34
56 172 268,99
79 226 051,48
71 241 854,90
76 455 803,78
83 504 403,78
417 131 551,27
Бюджет МОГО "Ухта"
215 292 304,28
221 178 863,22
229 514 665,49
229 722 960,15
239 648 160,00
235 691 487,00
233 408 939,00
1 604 457 379,14
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
216 464 344,28
276 124 096,27
285 719 651,90
322 644 868,99
311 921 892,38
312 147 290,78
316 913 342,78
2 041 935 487,38
Федеральный бюджет
48 000,00
5 797 163,20
75 682,91
13 695 857,36
1 031 877,48
0,00
0,00
20 648 580,95
Бюджет РК
1 124 040,00
49 407 128,34
56 172 268,99
79 226 051,48
71 241 854,90
76 455 803,78
83 504 403,78
417 131 551,27
Бюджет МОГО "Ухта"
215 292 304,28
220 919 804,73
229 471 700,00
229 722 960,15
239 648 160,00
235 691 487,00
233 408 939,00
1 604 155 355,16
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ УКС
ВСЕГО
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
МУ "УЖКХ"
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
-
-
-
-
302 023,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
259 058,49
42 965,49
-
-
-
-
302 023,98
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
1.1.
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
13 605 298,57
31 647 711,02
530 043,36
-
-
-
-
45 783 052,95
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
15 418 758,54
0,00
-
-
-
-
15 418 758,54
Бюджет МОГО "Ухта"
13 605 298,57
16 228 952,48
530 043,36
-
-
-
-
30 364 294,41
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
1.2.
Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
4 257 876,49
8 208 153,65
527 443.00
0,00
12 993 473,14
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
4 257 876,49
8 208 153,65
527 443.00
0,00
12 993 473,14
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Строительство, реконструкция, модернизация объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
МУ УКС
ВСЕГО
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
1.4.
Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 094 923,98
18 020 886,67
2 664 893,34
2 343 635,83
5 096 521,75
1 743 053.00
500 000.00
31 463 914,57
Федеральный бюджет
8 900,00
5 711 890,00
36 142,77
282 241,85
1 031 877,48
0,00
0,00
7 071 052,10
Бюджет РК
522 700,00
5 532 237,90
967 893,13
563 383,82
964 431,12
0,00
0,00
8 550 645,97
Бюджет МОГО "Ухта"
563 323,98
6 776 758,77
1 660 857,44
1 498 010,16
3 100 213,15
1 743 053.00
500 000.00
15 842 216,50
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
203 371,20
203 371,20
203 371,20
203 371,20
813 484,80
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
199 303,78
199 303,78
199 303,78
199 303,78
797 215,12
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
4 067,42
4 067,42
4 067,42
4 067,42
16 269,68
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
2.1.
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
1 342,87
0,00
0,00
2 339 704,87
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
1 342,87
0,00
0,00
2 339 704,87
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "УЖКХ"
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
0,00
0,00
0,00
0,00
302 023,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
259 058,49
42 965,49
0,00
0,00
0,00
0,00
302 023,98
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
3.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
10 707 475,00
13 262 087,67
16 089 869,25
17 282 774,18
17 713 976,67
18 244 245.00
18 953 349.00
112 253 776,77
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
2 620 392,00
5 353 823,00
4 726 272,00
6 337 155.00
6 932 308.00
7 551 377.00
33 521 327,00
Бюджет МОГО "Ухта"
10 707 475,00
10 641 695,67
10 736 046,25
12 556 502,18
11 376 821,67
11 311 937.00
11 401 972.00
78 732 449,77
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
24 373 409,00
29 671 291,58
36 043 886,79
38 752 105,09
37 527 439,99
38 864 329.00
40 250 873.00
245 483 334,45
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
4 595 474,77
11 406 435,00
12 003 256,32
13 695 741.00
14 981 978.00
16 319 896.00
73 002 781,09
Бюджет МОГО "Ухта"
24 373 409,00
25 075 816,81
24 637 451,79
26 748 848,77
23 831 698,99
23 882 351.00
23 930 977.00
172 480 553,36
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
491 500,00
488 100,00
488 900,00
936 733,28
902 040,00
449 604.00
0,00
3 756 877,28
Федеральный бюджет
39 100,00
36 700,00
39 540,14
37 526,88
0,00
0,00
0,00
152 867,02
Бюджет РК
226 200,00
225 700,00
224 659,86
449 603,20
451 020,00
0,00
0,00
1 577 183,06
Бюджет МОГО "Ухта"
226 200,00
225 700,00
224 700,00
449 603,20
451 020,00
449 604.00
0,00
2 026 827,20
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
МУ "Управление культуры администрации
ВСЕГО
188 000,00
135 863,00
-
-
-
-
-
323 863,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МОГО "Ухта"
Бюджет МОГО "Ухта"
188 000,00
135 863,00
-
-
-
-
-
323 863,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
3.5.
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
138 849,00
-
-
-
-
138 849,00
Федеральный бюджет
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
138 849,00
-
-
-
-
138 849,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
3.6.
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
149 598,60
156 216.00
162 465.00
168 963.00
637 242,60
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
149 598,60
156 216.00
162 465.00
168 963.00
637 242,60
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.
Организация выставок муниципальными музеями
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Оплата муниципальными музеями и библиотеками расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
20 754,60
48 862,54
19 730.00
19 730.00
109 077,14
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
10 377,30
24 431,27
9 865.00
9 865.00
54 538,57
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
10 377,30
24 431,27
9 865.00
9 865.00
54 538,57
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
4.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
69 909 328,50
82 170 144,40
98 379 694,78
99 629 933,54
90 385 994,92
101 426 712,58
104 816 155,58
646 717 964,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
15 768 523,23
30 225 392,00
30 996 430,00
33 445 204,00
36 586 214,00
39 853 427,00
186 875 190,23
Бюджет МОГО "Ухта"
69 909 328,50
66 401 621,17
68 154 302,78
68 633 503,54
56 940 790,92
64 840 498,58
64 962 728,58
459 842 774,07
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
45 117 761,89
48 957 459,66
56 591 402,02
59 122 612,71
66 768 116,00
68 587 419,00
70 250 820,00
415 395 591,28
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
4 811 300,00
7 577 186,00
13 965 721,00
15 759 000,00
17 356 000,00
19 170 400,00
78 639 607,00
Бюджет МОГО "Ухта"
45 117 761,89
44 146 159,66
49 014 216,02
45 156 891,71
51 009 116,00
51 231 419,00
51 080 420,00
336 755 984,28
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
23 745 099,00
24 820 650,46
49 998 747,69
51 779 755,54
51 401 347,00
52 162 214,00
51 751 870,00
305 659 683,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
13 536 480,00
0,00
0,00
0,00
13 536 480,00
Бюджет МОГО "Ухта"
23 745 099,00
24 820 650,46
49 998 747,69
38 243 275,54
51 401 347,00
52 162 214,00
51 751 870,00
292 123 203,69
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 066 961,00
2 869 361,35
1 904 310,47
7 993 305,85
5 870 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
24 203 938,37
Федеральный бюджет
0,00
48 573,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 573,20
Бюджет РК
0,00
50 861,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 861,90
Бюджет МОГО "Ухта"
1 066 961,00
2 769 926,25
1 904 310,47
7 993 305,85
5 870 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
24 104 503,27
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4.6.
Реализация малых проектов в сфере культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
182 968,00
-
-
-
-
-
-
182 968,00
Федеральный бюджет
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
160 100,00
-
-
-
-
-
-
160 100,00
Бюджет МОГО "Ухта"
22 868,00
-
-
-
-
-
-
22 868,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
4.7.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транс портных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
768 040,00
457 424,00
-
-
-
-
-
1 225 464
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
215 040,00
146 880,00
-
-
-
-
-
361 920,00
Бюджет МОГО "Ухта"
553 000,00
310 544,00
-
-
-
-
-
863 544,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
4.8.
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
406 662,00
391 076,16
432 905,00
454 621,00
476 807,00
2 162 071,16
Федеральный бюджет
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
146 880,00
123 052,80
140 000,00
150 000,00
160 000,00
719 932,80
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
259 782,00
268 023,36
292 905,00
304 621,00
316 807,00
1 442 138,36
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.9.
Реализация народных проектов
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
400 000,00
300 000,00
341 103,00
118 256,20
268 900,00
0,00
1 428 259,20
Федеральный бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
237 000,00
270 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
807 000,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
163 000,00
30 000,00
41 103,00
118 256,20
268 900,00
0,00
621 259,20
Средства от приносящей доход деятельности
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.10
Реализация регионального проекта "Культурная среда"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
8 267 487,19
-
-
-
8 267 487,19
Федеральный бюджет
-
-
-
7 776 088,63
-
-
-
7 776 088,63
Бюджет РК
-
-
-
241 398,56
-
-
-
241 398,56
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
250 000,00
-
-
-
250 000,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,0
-
-
-
0,0
4.11
Реализация регионального проекта "Цифровая культура"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
5 600 000,00
-
-
-
5 600 000,00
Федеральный бюджет
-
-
-
5 600 000,00
-
-
-
5 600 000,00
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
4.12.
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями дополнительного образования (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
2 359 521,71
451 137,46
480 270,00
480 270,00
3 771 199,17
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
2 110 772,70
225 568,73
240 135,00
240 135,00
2 816 611,43
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
248 749,01
225 568,73
240 135,00
240 135,00
954 587,74
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
5.1.
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
23 083 224,02
26 606 211,13
26 552 914,00
26 541 134,00
171 194 210,15
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
23 083 224,02
26 606 211,13
26 552 914,00
26 541 134,00
171 194 210,15
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Мониторинг реализации Программы
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
6.1.
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО "Ухта")
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.
Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры МУ "Управление культуры
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
6.4.
Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5.
Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Утратило силу постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 16.12.2020 № 3547
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 года N 1131
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. N 2074 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО "УХТА" "КУЛЬТУРА"
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденным постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденными постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1634, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Культура", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 07.11.2013 N 2074, изменения следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы (подпрограммы)
Год
Средства федерального бюджета (руб.)
Средства республиканского бюджета (руб.)
Средства местного бюджета (руб.)
Средства от приносящей доход деятельности (руб.)
Всего (руб.)
2014
733 716,00
2 982 000,00
232 657 252,42
0,00
236 372 968,42
2015
49 939,60
969 952,00
184 995 785,02
0,00
186 015 676,62
2016
48 000,00
1 124 040,00
215 292 304,28
0,00
216 464 344,28
2017
5 797 163,20
49 407 128,34
221 178 863,22
0,00
276 383 154,76
2018
75 682,91
56 172 268,99
229 514 665,49
0,00
285 762 617,39
2019
13 695 857,36
79 226 051,48
229 722 960,15
0,00
322 644 868,99
2020
1 031 877,48
71 241 854,90
239 648 160,00
0,00
311 921 892,38
2021
0,00
76 455 803,78
235 691 487,00
0,00
312 147 290,78
2022
0,00
83 504 403,78
233 408 939,00
0,00
316 913 342,78
Итого
21 432 236,55
421 083 503,27
2 022 110 416,58
0,00
2 464 626 156,40
".
1.2. Таблицу 1.2 Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3.1 Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МОГО "Ухта" -
руководитель администрации
МОГО "Ухта"
М.ОСМАНОВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 12 мая 2020 г. N 1131
"Таблица 1.2
Перечень
и сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
N п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения индикатора (показателя)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа "Культура"
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
1
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура
%
36,0
36,0
34,3
31,4
31,4
28,6
-
-
-
-
-
2
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура
%
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
3
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
%
- клубами и учреждениями клубного типа
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
-
-
-
-
-
- библиотеками
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
- парками культуры и отдыха
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
4
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
%
-
-
-
-
-
-
128,9
128,9
128,9
100,0
100,0
5
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
%
-
-
-
-
-
-
109,1
109,1
109,1
100,0
100,0
6
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха
%
-
-
-
-
-
-
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
7
Обеспеченность населения объектами сферы культуры
единиц на 1000 человек населения
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
-
-
-
-
-
8
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
%
14,0
16,0
17,0
19,0
20,0
21,0
22,0
30,0
31,0
32,0
32,0
9
Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
%
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа "Ухта"
10
Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов
%
-
-
-
-
-
33,3
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
11
Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек
человек
-
-
-
-
-
209,6
-
-
-
-
-
12
Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда
%
-
-
-
-
-
29,0
29,0
35,0
35,0
35,0
35,0
13
Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года
%
-
-
-
-
-
-
115,0
116,0
117,0
117,0
117,0
14
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов на территории МОГО "Ухта"
%
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
15
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры в расчете на 1 тыс. человек
%
-
-
-
-
-
-
-
-
55,6
-
-
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
16
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
-
-
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
17
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения
%
17,0
17,5
18,2
18,7
18,7
19,2
30,0
35,0
40,0
40,0
40,0
18
Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО "Ухта"
%
17,0
17,0
17,5
17,5
-
-
-
-
-
-
-
19
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений
%
54,0
54,0
55,5
57,0
58,5
60,0
75,0
80,0
85,0
85,0
85,0
20
Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел
единиц
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
21
Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел
человек
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
22
Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда
%
0
0
0,1
0,5
-
-
-
-
-
-
-
23
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год
%
-
-
-
-
-
-
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
24
Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ "Центральная библиотека МОГО "Ухта")
тыс. посещений
250,7
250,8
250,8
250,9
-
-
-
-
-
-
-
25
Охват населения МОГО "Ухта" библиотечным обслуживанием в год
%
-
-
-
-
-
-
100,0
29,5
29,7
29,7
29,7
26
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством "Интернет", от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО "Ухта"
%
17,1
18,5
20,0
21,0
23,0
25,0
99,4
99,5
100,0
100,0
100,0
27
Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения
экземпляров
-
-
-
7,6
5,0
5,0
5,0
70
70
70
70
28
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
единиц
-
-
-
-
-
1,9
-
-
-
-
-
29
Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных музеев и библиотек
%
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,39
0,39
0,39
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
31
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МОГО "Ухта"
%
5,3
5,3
5,3
5,4
-
-
-
-
-
-
-
32
Количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
-
-
-
-
-
-
320
335
335
335
335
33
Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся
единиц
62,0
65,0
67,0
70,0
71,0
72,0
73,0
100
100
100
100
34
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
-
-
-
-
7
4,1
4,2
10,0
10,0
10,0
10,0
35
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных
%
70,0
69,9
71,0
71,0
71,0
75,0
-
-
-
-
-
36
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
% от числа опрошенных
-
-
-
-
-
-
60,0
65,0
69,9
69,9
69,9
37
Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга
единиц
7900
7910
7915
7920
7925
7930
7935
9000
9000
9000
9000
38
Рост посещений учреждений культуры населением МОГО "Ухта" к уровню 2013 года
%
0
100
0,1
0,2
-
-
-
-
-
-
-
39
Рост посещений учреждений культуры населением МОГО "Ухта" к уровню 2010 года
%
-
-
-
-
-
-
15
15,5
17
17
17
40
Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
41
Доля граждан, признающих навыки достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
-
42
Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей
человек
122
130
125
125
-
-
-
-
-
-
-
43
Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
44
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов
%
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
45
Количество реализованных народных проектов в сфере культуры
единиц
-
-
-
-
-
1
1
1
2
1
1
46
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования
%
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,39
0,39
0,39
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
47
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
%
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,00
100,0
100,0
100,0
48
Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ "Управление культуры"
%
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
49
Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
0
1
-
-
-
50
Наличие визит-центра
да/нет
-
-
-
-
-
-
нет
нет
нет
да
нет
51
Количество публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
52
Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО "Ухта"
единиц
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
53
Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма
человек
-
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1
".
Приложение N 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 12 мая 2020 г. N 1131
"Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы
МОГО "Ухта" "Культура"
N
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Расходы (руб.)
источники финансирования
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"
ВСЕГО
216 464 344,28
276 383 154,76
285 762 617,39
322 644 868,99
311 921 892,38
312 147 290,78
316 913 342,78
2 042 237 511,36
Федеральный бюджет
48 000,00
5 797 163,20
75 682,91
13 695 857,36
1 031 877,48
0,00
0,00
20 648 580,95
Бюджет РК
1 124 040,00
49 407 128,34
56 172 268,99
79 226 051,48
71 241 854,90
76 455 803,78
83 504 403,78
417 131 551,27
Бюджет МОГО "Ухта"
215 292 304,28
221 178 863,22
229 514 665,49
229 722 960,15
239 648 160,00
235 691 487,00
233 408 939,00
1 604 457 379,14
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
216 464 344,28
276 124 096,27
285 719 651,90
322 644 868,99
311 921 892,38
312 147 290,78
316 913 342,78
2 041 935 487,38
Федеральный бюджет
48 000,00
5 797 163,20
75 682,91
13 695 857,36
1 031 877,48
0,00
0,00
20 648 580,95
Бюджет РК
1 124 040,00
49 407 128,34
56 172 268,99
79 226 051,48
71 241 854,90
76 455 803,78
83 504 403,78
417 131 551,27
Бюджет МОГО "Ухта"
215 292 304,28
220 919 804,73
229 471 700,00
229 722 960,15
239 648 160,00
235 691 487,00
233 408 939,00
1 604 155 355,16
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ УКС
ВСЕГО
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
МУ "УЖКХ"
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
-
-
-
-
302 023,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
259 058,49
42 965,49
-
-
-
-
302 023,98
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
1.1.
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
13 605 298,57
31 647 711,02
530 043,36
-
-
-
-
45 783 052,95
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
15 418 758,54
0,00
-
-
-
-
15 418 758,54
Бюджет МОГО "Ухта"
13 605 298,57
16 228 952,48
530 043,36
-
-
-
-
30 364 294,41
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
1.2.
Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
4 257 876,49
8 208 153,65
527 443.00
0,00
12 993 473,14
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
4 257 876,49
8 208 153,65
527 443.00
0,00
12 993 473,14
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Строительство, реконструкция, модернизация объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
МУ УКС
ВСЕГО
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
1.4.
Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 094 923,98
18 020 886,67
2 664 893,34
2 343 635,83
5 096 521,75
1 743 053.00
500 000.00
31 463 914,57
Федеральный бюджет
8 900,00
5 711 890,00
36 142,77
282 241,85
1 031 877,48
0,00
0,00
7 071 052,10
Бюджет РК
522 700,00
5 532 237,90
967 893,13
563 383,82
964 431,12
0,00
0,00
8 550 645,97
Бюджет МОГО "Ухта"
563 323,98
6 776 758,77
1 660 857,44
1 498 010,16
3 100 213,15
1 743 053.00
500 000.00
15 842 216,50
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
203 371,20
203 371,20
203 371,20
203 371,20
813 484,80
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
199 303,78
199 303,78
199 303,78
199 303,78
797 215,12
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
4 067,42
4 067,42
4 067,42
4 067,42
16 269,68
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
2.1.
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
1 342,87
0,00
0,00
2 339 704,87
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
1 342,87
0,00
0,00
2 339 704,87
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "УЖКХ"
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
0,00
0,00
0,00
0,00
302 023,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
259 058,49
42 965,49
0,00
0,00
0,00
0,00
302 023,98
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
3.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
10 707 475,00
13 262 087,67
16 089 869,25
17 282 774,18
17 713 976,67
18 244 245.00
18 953 349.00
112 253 776,77
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
2 620 392,00
5 353 823,00
4 726 272,00
6 337 155.00
6 932 308.00
7 551 377.00
33 521 327,00
Бюджет МОГО "Ухта"
10 707 475,00
10 641 695,67
10 736 046,25
12 556 502,18
11 376 821,67
11 311 937.00
11 401 972.00
78 732 449,77
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
24 373 409,00
29 671 291,58
36 043 886,79
38 752 105,09
37 527 439,99
38 864 329.00
40 250 873.00
245 483 334,45
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
4 595 474,77
11 406 435,00
12 003 256,32
13 695 741.00
14 981 978.00
16 319 896.00
73 002 781,09
Бюджет МОГО "Ухта"
24 373 409,00
25 075 816,81
24 637 451,79
26 748 848,77
23 831 698,99
23 882 351.00
23 930 977.00
172 480 553,36
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
491 500,00
488 100,00
488 900,00
936 733,28
902 040,00
449 604.00
0,00
3 756 877,28
Федеральный бюджет
39 100,00
36 700,00
39 540,14
37 526,88
0,00
0,00
0,00
152 867,02
Бюджет РК
226 200,00
225 700,00
224 659,86
449 603,20
451 020,00
0,00
0,00
1 577 183,06
Бюджет МОГО "Ухта"
226 200,00
225 700,00
224 700,00
449 603,20
451 020,00
449 604.00
0,00
2 026 827,20
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
МУ "Управление культуры администрации
ВСЕГО
188 000,00
135 863,00
-
-
-
-
-
323 863,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МОГО "Ухта"
Бюджет МОГО "Ухта"
188 000,00
135 863,00
-
-
-
-
-
323 863,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
3.5.
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
138 849,00
-
-
-
-
138 849,00
Федеральный бюджет
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
138 849,00
-
-
-
-
138 849,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
3.6.
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
149 598,60
156 216.00
162 465.00
168 963.00
637 242,60
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
149 598,60
156 216.00
162 465.00
168 963.00
637 242,60
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.
Организация выставок муниципальными музеями
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Оплата муниципальными музеями и библиотеками расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
20 754,60
48 862,54
19 730.00
19 730.00
109 077,14
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
10 377,30
24 431,27
9 865.00
9 865.00
54 538,57
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
10 377,30
24 431,27
9 865.00
9 865.00
54 538,57
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
4.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
69 909 328,50
82 170 144,40
98 379 694,78
99 629 933,54
90 385 994,92
101 426 712,58
104 816 155,58
646 717 964,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
15 768 523,23
30 225 392,00
30 996 430,00
33 445 204,00
36 586 214,00
39 853 427,00
186 875 190,23
Бюджет МОГО "Ухта"
69 909 328,50
66 401 621,17
68 154 302,78
68 633 503,54
56 940 790,92
64 840 498,58
64 962 728,58
459 842 774,07
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
45 117 761,89
48 957 459,66
56 591 402,02
59 122 612,71
66 768 116,00
68 587 419,00
70 250 820,00
415 395 591,28
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
4 811 300,00
7 577 186,00
13 965 721,00
15 759 000,00
17 356 000,00
19 170 400,00
78 639 607,00
Бюджет МОГО "Ухта"
45 117 761,89
44 146 159,66
49 014 216,02
45 156 891,71
51 009 116,00
51 231 419,00
51 080 420,00
336 755 984,28
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
23 745 099,00
24 820 650,46
49 998 747,69
51 779 755,54
51 401 347,00
52 162 214,00
51 751 870,00
305 659 683,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
13 536 480,00
0,00
0,00
0,00
13 536 480,00
Бюджет МОГО "Ухта"
23 745 099,00
24 820 650,46
49 998 747,69
38 243 275,54
51 401 347,00
52 162 214,00
51 751 870,00
292 123 203,69
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
1 066 961,00
2 869 361,35
1 904 310,47
7 993 305,85
5 870 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
24 203 938,37
Федеральный бюджет
0,00
48 573,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 573,20
Бюджет РК
0,00
50 861,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 861,90
Бюджет МОГО "Ухта"
1 066 961,00
2 769 926,25
1 904 310,47
7 993 305,85
5 870 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
24 104 503,27
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4.6.
Реализация малых проектов в сфере культуры
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
182 968,00
-
-
-
-
-
-
182 968,00
Федеральный бюджет
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
160 100,00
-
-
-
-
-
-
160 100,00
Бюджет МОГО "Ухта"
22 868,00
-
-
-
-
-
-
22 868,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
4.7.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транс портных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
768 040,00
457 424,00
-
-
-
-
-
1 225 464
Федеральный бюджет
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
Бюджет РК
215 040,00
146 880,00
-
-
-
-
-
361 920,00
Бюджет МОГО "Ухта"
553 000,00
310 544,00
-
-
-
-
-
863 544,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
4.8.
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
406 662,00
391 076,16
432 905,00
454 621,00
476 807,00
2 162 071,16
Федеральный бюджет
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
146 880,00
123 052,80
140 000,00
150 000,00
160 000,00
719 932,80
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
259 782,00
268 023,36
292 905,00
304 621,00
316 807,00
1 442 138,36
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.9.
Реализация народных проектов
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
400 000,00
300 000,00
341 103,00
118 256,20
268 900,00
0,00
1 428 259,20
Федеральный бюджет
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
237 000,00
270 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
807 000,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
163 000,00
30 000,00
41 103,00
118 256,20
268 900,00
0,00
621 259,20
Средства от приносящей доход деятельности
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.10
Реализация регионального проекта "Культурная среда"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
8 267 487,19
-
-
-
8 267 487,19
Федеральный бюджет
-
-
-
7 776 088,63
-
-
-
7 776 088,63
Бюджет РК
-
-
-
241 398,56
-
-
-
241 398,56
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
250 000,00
-
-
-
250 000,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,0
-
-
-
0,0
4.11
Реализация регионального проекта "Цифровая культура"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
5 600 000,00
-
-
-
5 600 000,00
Федеральный бюджет
-
-
-
5 600 000,00
-
-
-
5 600 000,00
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
4.12.
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями дополнительного образования (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
2 359 521,71
451 137,46
480 270,00
480 270,00
3 771 199,17
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
2 110 772,70
225 568,73
240 135,00
240 135,00
2 816 611,43
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
248 749,01
225 568,73
240 135,00
240 135,00
954 587,74
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
5.1.
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
23 083 224,02
26 606 211,13
26 552 914,00
26 541 134,00
171 194 210,15
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
23 083 224,02
26 606 211,13
26 552 914,00
26 541 134,00
171 194 210,15
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Мониторинг реализации Программы
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
6.1.
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО "Ухта")
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.
Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры МУ "Управление культуры
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
6.4.
Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет РК
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5.
Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
ВСЕГО
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Город" № 23 от 16.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: