Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 12.05.2020 № 327
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 24.04.2020 № 335)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 21.01.2015 № 57, от 12.02.2015 № 180, от 30.03.2015 № 350, от 24.04.2015 № 478, от 23.06.2015 № 672, от 29.07.2015 № 829, от 05.10.2015 № 1074, от 24.11.2015 № 1296, от 14.12.2015 № 1372, от 14.01.2016 № 20, от 15.02.2016 № 150, от 23.03.2016 № 323, от 15.04.2016 № 407, от 22.06.2016 № 678, от 10.08.2016 № 833, от 02.09.2016 № 975, от 31.10.2016 № 1173, от 12.12.2016 № 1301, от 16.01.2017 № 24, от 03.02.2017 № 110, от 17.03.2017 № 215, от 24.04.2017 № 316, от 22.05.2017 № 409, от 07.07.2017 № 541, от 07.08.2017 № 651, от 15.09.2017 № 764, от 16.10.2017 № 844, от 15.12.2017 № 1009, от 19.01.2018 № 15, от 12.02.2018 № 80, от 01.03.2018 № 140, от 24.04.2018 № 286, от 28.05.2018 № 392, от 02.07.2018 № 491, от 10.08.2018 № 628, от 27.08.2018 № 690, от 21.09.2018 № 763, от 19.11.2018 № 922, от 24.12.2018 № 993, от 18.01.2019 № 23, от 04.02.2019 № 73, от 04.03.2019 № 151, от 12.04.2019 № 261, от 27.05.2019 № 340, от 10.06.2019 № 373, от 15.07.2019 № 461, от 19.08.2019 № 556, от 14.10.2019 № 654, от 06.11.2019 № 744, от 09.12.2019 № 862, от 20.12.2019 № 903, от 27.01.2020 № 40, от 10.02.2020 № 88, от 16.03.2020 № 182, от 16.04.2020 № 273) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 361 569,15323 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 000,85505 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 62 324,55689 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 361 569,15323 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 000,85505 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 28 769,84801 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 1 444,18553 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 257,21689 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 28 769,84801 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 1 444,18553 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.».
1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 12.05.2020 № 327
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сковородинского района»
Всего
423 893,71012
7 186,32991
25 769,82925
40 283,01913
58 543,87160
55 538,85423
64 984,73668
37 493,53466
40 493,53466
31 100
31 150
31 350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
62 324,55689
11 885,101
7 047,941
3 064
13 983,88163
11 671,81663
14 671,81663
районный бюджет
361 569,15323
7 186,32991
13 884,72825
40 283,01913
51 495,93060
52 474,85423
51 000,85505
25 821,71803
25 821,71803
31 100
31 150
31 350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
34 027,06490
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
3 196,59116
4 202,40563
4 202,40563
2 850
2 900
3 050
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 257,21689
1 752,40563
1 752,40563
1 752,40563
районный бюджет
28 769,84801
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
1 444,18553
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Приобретение автобусов для развития перевозок
Всего
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок
Всего
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом
Всего
276,495
276,495
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
276,495
276,495
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок
Всего
118,82
26,9
91,92
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
118,82
26,9
91,92
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Приобретение и установка автобусных остановок
Всего
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах
Всего
736,63768
736,63768
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
736,63768
736,63768
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры
Всего
248,27702
248,27702
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
248,27702
248,27702
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок
Всего
4,05
4,05
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4,05
4,05
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
Всего
0,013
0,0042
0,0088
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0,013
0,0042
0,0088
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего
10 251,39362
2 746,58236
3 752,40563
3 752,40563
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 257,21689
1 752,40563
1 752,40563
1 752,40563
районный бюджет
4 994,17673
994,17673
2 000
2 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»
Всего
7 976,44223
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
1 160,775
460
1 960
750
750
800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 210,775
710,775
1 500
районный бюджет
5 765,66723
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
450
460
460
750
750
800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Строительство и оснащение детских автоплощадок
Всего
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Создания «Класса безопасности дорожного движения»
Всего
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Организация и проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»
Всего
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Совершенствование пешеходных переходов
Всего
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.5.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями
Всего
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.6.
Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего
151
76
75
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
151
76
75
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.7.
Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения
Всего
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Всего
397 490,20299
21 108,82723
20 428,01360
34 716,54977
55 983,32958
54 963,85423
60 627,37052
32 831,12903
34 331,12903
27 500
27 500
27 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
49 117,743
15 600
11 885,101
7 047,941
3 064
11 520,701
9 919,411
11 419,411
районный бюджет
327 033,63799
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
227 671,98490
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,877
31 922,23341
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
227 671,98490
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,877
31 922,23341
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.3.
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
67 645,05669
20 230,0
5 052,13968
6 684
5 649,538
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 485,101
15 600,0
11 885,1010
районный бюджет
52 045,05669
4 630,0
5 052,13968
6 684
5 649,538
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.4.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строитеьстве объектов «Магистральный гзопровод «Сила Сибири»
Всего
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.5.
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
Всего
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.6.
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений
Всего
44 580,57141
7 633,27839
3 281,26302
13 827,208
9 919,411
9 919,411
федеральный бюджет
0
областной бюджет
40 696,689
7 047,941
3 000
10 809,926
9 919,411
9 919,411
районный бюджет
3 883,88241
585,33739
281,26302
3 017,282
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.7.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
Всего
2 574,775
314
760,775
1 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 274,775
64
710,775
1 500
районный бюджет
300
250
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.8.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 12.05.2020 № 327
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 24.04.2020 № 335)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 21.01.2015 № 57, от 12.02.2015 № 180, от 30.03.2015 № 350, от 24.04.2015 № 478, от 23.06.2015 № 672, от 29.07.2015 № 829, от 05.10.2015 № 1074, от 24.11.2015 № 1296, от 14.12.2015 № 1372, от 14.01.2016 № 20, от 15.02.2016 № 150, от 23.03.2016 № 323, от 15.04.2016 № 407, от 22.06.2016 № 678, от 10.08.2016 № 833, от 02.09.2016 № 975, от 31.10.2016 № 1173, от 12.12.2016 № 1301, от 16.01.2017 № 24, от 03.02.2017 № 110, от 17.03.2017 № 215, от 24.04.2017 № 316, от 22.05.2017 № 409, от 07.07.2017 № 541, от 07.08.2017 № 651, от 15.09.2017 № 764, от 16.10.2017 № 844, от 15.12.2017 № 1009, от 19.01.2018 № 15, от 12.02.2018 № 80, от 01.03.2018 № 140, от 24.04.2018 № 286, от 28.05.2018 № 392, от 02.07.2018 № 491, от 10.08.2018 № 628, от 27.08.2018 № 690, от 21.09.2018 № 763, от 19.11.2018 № 922, от 24.12.2018 № 993, от 18.01.2019 № 23, от 04.02.2019 № 73, от 04.03.2019 № 151, от 12.04.2019 № 261, от 27.05.2019 № 340, от 10.06.2019 № 373, от 15.07.2019 № 461, от 19.08.2019 № 556, от 14.10.2019 № 654, от 06.11.2019 № 744, от 09.12.2019 № 862, от 20.12.2019 № 903, от 27.01.2020 № 40, от 10.02.2020 № 88, от 16.03.2020 № 182, от 16.04.2020 № 273) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 361 569,15323 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 000,85505 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 62 324,55689 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 361 569,15323 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 000,85505 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 28 769,84801 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 1 444,18553 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 257,21689 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 28 769,84801 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 1 444,18553 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.».
1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 12.05.2020 № 327
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сковородинского района»
Всего
423 893,71012
7 186,32991
25 769,82925
40 283,01913
58 543,87160
55 538,85423
64 984,73668
37 493,53466
40 493,53466
31 100
31 150
31 350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
62 324,55689
11 885,101
7 047,941
3 064
13 983,88163
11 671,81663
14 671,81663
районный бюджет
361 569,15323
7 186,32991
13 884,72825
40 283,01913
51 495,93060
52 474,85423
51 000,85505
25 821,71803
25 821,71803
31 100
31 150
31 350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
34 027,06490
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
3 196,59116
4 202,40563
4 202,40563
2 850
2 900
3 050
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 257,21689
1 752,40563
1 752,40563
1 752,40563
районный бюджет
28 769,84801
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
1 444,18553
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Приобретение автобусов для развития перевозок
Всего
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок
Всего
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом
Всего
276,495
276,495
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
276,495
276,495
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок
Всего
118,82
26,9
91,92
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
118,82
26,9
91,92
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Приобретение и установка автобусных остановок
Всего
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах
Всего
736,63768
736,63768
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
736,63768
736,63768
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры
Всего
248,27702
248,27702
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
248,27702
248,27702
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок
Всего
4,05
4,05
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4,05
4,05
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
Всего
0,013
0,0042
0,0088
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0,013
0,0042
0,0088
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего
10 251,39362
2 746,58236
3 752,40563
3 752,40563
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 257,21689
1 752,40563
1 752,40563
1 752,40563
районный бюджет
4 994,17673
994,17673
2 000
2 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»
Всего
7 976,44223
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
1 160,775
460
1 960
750
750
800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 210,775
710,775
1 500
районный бюджет
5 765,66723
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
450
460
460
750
750
800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Строительство и оснащение детских автоплощадок
Всего
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Создания «Класса безопасности дорожного движения»
Всего
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Организация и проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»
Всего
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Совершенствование пешеходных переходов
Всего
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.5.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями
Всего
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.6.
Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего
151
76
75
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
151
76
75
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.7.
Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения
Всего
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Всего
397 490,20299
21 108,82723
20 428,01360
34 716,54977
55 983,32958
54 963,85423
60 627,37052
32 831,12903
34 331,12903
27 500
27 500
27 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
49 117,743
15 600
11 885,101
7 047,941
3 064
11 520,701
9 919,411
11 419,411
районный бюджет
327 033,63799
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
227 671,98490
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,877
31 922,23341
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
227 671,98490
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,877
31 922,23341
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.3.
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
67 645,05669
20 230,0
5 052,13968
6 684
5 649,538
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 485,101
15 600,0
11 885,1010
районный бюджет
52 045,05669
4 630,0
5 052,13968
6 684
5 649,538
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.4.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строитеьстве объектов «Магистральный гзопровод «Сила Сибири»
Всего
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.5.
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
Всего
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.6.
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений
Всего
44 580,57141
7 633,27839
3 281,26302
13 827,208
9 919,411
9 919,411
федеральный бюджет
0
областной бюджет
40 696,689
7 047,941
3 000
10 809,926
9 919,411
9 919,411
районный бюджет
3 883,88241
585,33739
281,26302
3 017,282
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.7.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
Всего
2 574,775
314
760,775
1 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 274,775
64
710,775
1 500
районный бюджет
300
250
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.8.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: