Основная информация
Дата опубликования: | 14 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000134 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 14.09.2020 № 654
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 28.08.2020 № 375)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 27.01.2015 № 100, от 12.02.2015 № 178, от 30.03.2015 № 349, от 28.04.2015 № 492, от 23.06.2015 № 675, от 29.07.2015 № 824, от 05.10.2015 № 1075, от 24.11.2015 № 1295, от 14.12.2015 № 1371, от 14.01.2016 № 19, от 17.02.2016 № 174, от 23.03.2016 № 327, от 22.06.2016 № 674, от 18.07.2016 № 763, от 10.08.2016 № 829, от 02.09.2016 № 971, от 31.10.2016 № 1176, от 20.12.2016 № 1318, от 16.01.2017 № 23, от 03.02.2017 № 96, от 17.02.2017 155, от 17.03.2017 № 219, от 24.04.2017 № 319, от 22.05.2017 № 406, от 07.07.2017 № 546, от 07.08.2017 № 659, от 15.09.2017 № 767, от 16.10.2017 № 835, от 03.11.2017 № 880, от 15.12.2017 № 1006, от 19.01.2018 № 21, от 12.02.2018 № 79, от 01.03.2018 № 141, от 24.04.2018 № 285, от 28.05.2018 № 386, от 02.07.2018 № 490, от 10.08.2018 № 633, от 27.08.2018 № 696, от 19.11.2018 № 921, от 24.12.2018 № 989, от 18.01.2019 № 29, от 04.02.2019 № 84, от 04.03.2019 № 143, от 18.03.2019 № 191, от 12.04.2019 № 258, от 27.05.2019 № 337, от 10.06.2019 № 378, от 28.06.2019 № 415, от 15.07.2019 № 457, от 19.08.2019 № 547, от 23.09.2019 № 611, от 14.10.2019 № 660, от 06.11.2019 № 750, от 09.12.2019 № 858, от 20.12.2019 № 909, от 13.01.2020 № 9, от 27.01.2020 № 52, от 10.02.2020 № 92, от 16.03.2020 № 178, от 16.04.2020 № 267, от 12.05.2020 № 329, от 22.06.2020 № 441, от 20.07.2020 № 521, от 31.07.2020 № 550) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 41 629,45402 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
абзац первый изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 27 828,53687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13 693,97916 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 026 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 026 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 14.09.2020 № 654
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего, в том числе:
1 051 469,26247
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
143 389,69808
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
Финансовое управление администрации района
301 197,67984
29 101,84662
29 731,72032
31 364,94955
31 596,58046
33 728,67910
37 543,02251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Комитет по управлению муниципальным имуществом
113 451,10542
6 108,59310
8 254,57549
12 693,13357
14 337,56268
11 221,00638
12 323,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
1 444
1 444
Администрация района
344 961,11663
33 121,12220
30 462,75430
32 620,07133
42 798,97982
48 507,11957
28 188,42321
18 851,32310
18 851,32310
30 520
30 520
30 520
Управление образования администрации района
40
40
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
161 864,45179
11 717,87055
14 673,91883
16 334,2745
19 589,68712
27 826,25563
27 749,74388
21 986,35064
21 986,35064
Муниципальные образования района
35 792,46280
7 620,82177
16 757,40198
11 414,23905
МБУ «Служба заказчика»
17 648,48884
5 585,018
8 173,41097
3 890
МКУ «Организационно-информационный центр»
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
МКУ «Служба заказчика»
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего, в том числе:
343 381,33977
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
47 980,57231
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Финансовое управление администрации района
301 197,67984
29 101,84662
29 731,72032
31 364,94955
31 596,58046
33 728,67910
37 543,02251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Администрация района
11 651,58436
3 809,8480
925,59420
2 199,22863
234,808
2 477,80555
2 004,3
Управление образования администрации района
40
40
Комитет по управлению муниципальным имуществом
221,37998
134,19798
87,182
Муниципальные образования района
30 270,69559
7 121,15179
14 716,29400
8 433,24980
1.1.
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взысания на средства местного бюджета
Всего, в том числе:
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
Администрация района
001
01 13
1040181
800
2 411,20438
2 411,20438
001
01 13
10 4 04 01810
800
816,62092
604,84692
34,808
176,966
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 4 04 01810
800
221,37998
134,19798
87,182
Джалиндинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
341,17427
169,929
102,24527
69
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
480,90025
254,835
226,06525
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
777,25019
234,974
197,53226
344,74393
Неверский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
253,105
253,105
г. Сковородино
002
01 13
10 4 04 01810
500
484,46512
484,46512
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего, в том числе:
50,98601
50,98601
Финансовое управление администрации района
002
13 01
1010171
700
50,98601
50,98601
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности" классификации доходов бюджетов
Всего, в том числе:
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
Финансовое управление администрации района
002
14 01
1010151
500
18 000
18 000
002
14 01
10 1 01 01510
500
56 000
18 000
18 000
20 000
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего, в том числе:
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
100
9 627,26061
9 627,26061
002
01 06
10 1 01 01160
100
113 755,48802
9 646,26061
10 058,78825
10 257,24177
12 344,04864
13 896,05147
12 376,54864
13 376,54864
10 600
10 600
10 600
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
200
771,6
771,6
002
01 06
10 1 01 01160
200
6 521,74568
762,99368
567,492
641,492
675,292
641,492
641,492
641,492
650
650
650
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
800
12
12
002
01 06
10 1 01 01160
800
28,7
12
2
2
0,7
2
2
2
2
2
2
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего, в том числе:
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1011003
100
615
615
002
01 06
10 1 01 10030
100
6 132,47394
568,39627
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1011003
200
25
25
002
01 06
10 0 11 0030
200
41,60373
41,60373
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего, в том числе:
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
Администрация района
001
01 13
1040184
800
1 398,6436
1 398,6436
001
01 13
10 4 04 01840
800
354,40089
320,74728
33,65361
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего, в том числе:
40
40
Управление образования администрации района
003
07 09
1040183
800
40
40
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего, в том числе:
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
Тахтамыгдинский сельсовет
002
08 01
10 1 01 01530
500
525,46803
525,46803
002
01 04
10 1 01 01530
500
174,998
174,99800
002
01 13
10 1 01 01530
500
13 346,522
279,653
2 900
4 853,186
5 313,683
Неверский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
5 308,6825
591,85961
2 011
2 705,82287
Талданский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
203
203
Джалиндинский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
3 015,2974
566,19735
1 313,286
1 135,814
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
4 120,42173
109,86406
1 010,55767
3 000
1.9.
Расходы,связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего, в том числе:
6 390,71457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
Администрация района
001
01 07
10 1 01 10080
800
6 390,71457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта "Открытый муниципалитет-Сковородинский район"
Всего, в том числе:
80
80
Администрация района
001
01 13
10 1 01 10021
200
80
80
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего, в том числе:
881,54228
381,54228
500
Солнечный сельсовет
002
08 01
10 1 01 01540
500
731,166
231,166
500
Тахтамыгдинский сельсовет
002
08 01
10 1 01 01540
500
150,37628
150,37628
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего, в том числе:
200
200
Администрация района
001
01 04
10 1 01 10090
200
200
200
1.13.
Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
Финансовое управление администрации района
002
14 01
10 1 01 S7710
500
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего, в том числе:
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 87720
100
Финансовое управление администрации района
002
14 01
10 1 01 87720
500
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего, в том числе:
3 190,45122
3 190,45122
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 10090
500
740,45058
740,45058
г. Сковородино
002
01 13
10 1 01 10090
500
2 200,00064
2 200,00064
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 1 01 10090
500
250
250
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего, в том числе:
1
1
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 01670
100
1
1
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 10081
500
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего, в том числе:
1 828,03952
676,03952
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 10031
100
1 828,03952
676,03952
576
576
1.19.
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего, в том числе:
Администрация Сковородинского района
001
01 13
10 1 W080690
200
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего, в том числе:
114 157,98598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 451,71468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Администрация района
300,10
300,10
Комитет по управлению муниципальным имуществом
113 229,72544
6 108,59310
8 254,57549
12 558,93559
14 337,56268
11 133,82438
12 323,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Муниципальные образования района
628,160
500
128,160
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего, в том числе:
46 937,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
Администрация района
001
01 13
10 2 02 10040
100
300,10054
300,10054
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1021004
100
1 098,25204
1 098,25204
014
01 13
10 2 02 10040
200
44 652,04491
2 943,86353
6 787,76985
8 238,96881
4 256,86514
4 936,85052
3 493,86353
3 493,86353
3 500
3 500
3 500
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1021004
800
17,1
17,1
014
01 13
10 2 02 10040
800
870,4158
48,126
313,79046
213,12134
1
48,126
48,126
48,126
50
50
50
г. Сковородино
002
01 13
10 2 02 10040
500
500
500
Неверский сельсовет
002
01 13
10 2 02 10040
500
128,16
128,16
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего, в том числе:
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
100
4 727,39080
4 727,39080
014
01 13
10 2 02 01180
100
57 882,64131
5 024,33096
5 219,12028
5 481,50721
6 158,40424
6 686,57816
6 256,35023
6 256,35023
5 600
5 600
5 600
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
200
264,5341
264,5341
014
01 13
10 2 02 01180
200
3 684,50632
234,874
234,874
400,58432
714,174
650
350
350
250
250
250
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
800
1,31616
1,31616
014
01 13
10 2 02 01180
800
31,524
3,381
3,381
3,381
3,381
2
2
2
4
4
4
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 2 02 87630
100
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 2 02 87640
200
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего, в том числе:
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего, в том числе:
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
10 03
10 3 03 10070
200
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего, в том числе:
589 903,93671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 931,41109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
Администрация района
333 009,43173
29 311,27422
29 237,05956
30 420,84270
42 564,17182
46 029,31402
26 184,12321
18 851,32310
18 851,32310
30 520
30 520
30 520
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
161 864,45179
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
27 826,25563
27 749,74388
21 986,35064
21 986,35064
МБУ «Служба заказчика»
17 648,48884
5 585,018
8 173,41097
3 890
МКУ «Организационно-информационный центр»
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
Муниципальные образования района
2 040,77796
499,66998
1 541,1080
270,55
МКУ «Служба заказчика»
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего, в том числе:
3 811,104
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
Администрация района
001
01 11
1040191
800
315,3
315,3
001
01 11
10 4 04 01910
800
3 195,804
334,218
351,931
351,931
351,931
51,931
351,931
351,931
350
350
350
001
03 09
10 4 04 01910
200
300
300
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего, в том числе:
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,91170
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
Администрация района
001
01 04
1040114
100
25 131,42303
25 131,42303
001
01 04
10 4 04 01140
100
230 311,78611
24 899,13083
25 116,37153
26 886,17312
23 680,52669
20 439,55974
16 395,0121
16 395,0121
25 500
25 500
25 500
Администрация района
001
01 04
1040114
200
3 678,50000
3 678,500
001
01 04
10 4 04 01140
200
39 908,66348
3 914,65954
4 341,48898
4 374,26648
5 164,26648
4 825,222
2 044,38
2 044,38
4 400
4 400
4 400
Администрация района
001
01 04
10 4 04 01140
300
52,5
19,5
13
10
10
10
Администрация района
001
01 04
1040114
800
186,05119
186,05119
001
01 04
10 4 04 01140
800
1 721,70477
89,05119
266,05119
265,5512
141,05119
50
50
50
270
270
270
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего, в том числе:
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
001
01 13
1040141
600
11 717,87055
11 717,87055
001
01 13
10 4 04 01410
600
61 111,27369
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего, в том числе:
345
345
Администрация района
001
01 13
10 4 04 01920
200
345
345
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87290
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87290
200
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87360
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87360
200
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 88430
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 88430
200
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего, в том числе:
29 376,06664
11 166,42
18 209,64664
727,96047
Сковородинский район
001
01 13
10 4 04 01930
200
27 792,69915
10 666,75002
16 668,53866
457,41047
Неверский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
700,84046
348,24998
328,58048
24,010
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
710,24803
151,42
312,28803
246,540
п.г.т. Уруша
002
01 13
10 4 04 01930
500
505,23947
505,23947
Албазинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
295
295
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
100
100
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
МБУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01411
600
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
4.10.
Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
001
01 13
10 4 04 S7710
600
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего, в том числе:
39 091,98458
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
100
34 368,97103
8 394,87599
8 458,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
200
4 723,014
1 625,01355
3 098
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
800
3,06724
1,06724
2
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего, в том числе:
22 767,85643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
100
22 057,55643
5 063,08164
5 397,82493
5 798,32493
5 798,32493
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
200
710,3
229,8
280,5
100
100
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
800
0,2
0,2
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
8 825,1
5 825,1
3 000
МБУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01414
600
8 825,1
5 825,1
3 000
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
13 206,42814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
100
12 729,54928
1 457,69776
3 220,57726
4 025,63713
4 025,63713
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
200
476,87886
97,57886
379,3
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
800
0,7
0,7
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осущестлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87340
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87340
200
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего, в том числе:
Администрация района
001
10 03
10 4 04 10620
300
4.17.
Противодействие коррупции
Всего, в том числе:
60
10
50
Администрация района
001
01 13
10 4 04 01940
200
60
10
50
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего, в том числе:
4 026
4 026
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
1 443,72075
1 443,72075
Муниципальные образования района
2 582,27925
2 582,27925
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего, в том числе:
2 756
2 756
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
04 12
10 5 05 01960
200
748,94075
748,94075
п.г.т. Ерофей Павлович
002
04 12
10 5 05 01960
500
600
600
п.г.т. Уруша
002
04 12
10 5 05 01960
500
245
245
Неверский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
592,02
592,02
Джалиндинский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
223,99925
223,99925
Тахтамыгдинский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
152
152
Талданский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
194,04
194,04
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего, в том числе:
1 270
1 270
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
05 05
10 5 05 01961
200
694,78
694,78
п.г.т. Уруша
002
05 05
10 5 05 01961
500
150
150
Неверский сельсовет
002
05 05
10 5 05 01961
500
185,22
185,22
Солнечный сельсовет
002
05 05
10 5 05 01961
500
240
240
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего, в том числе:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
04 12
10 5 05 01962
200
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 14.09.2020 № 654
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 093 098,71649
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
155 659,62844
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
41 629,45402
1 794,97687
5 145,28703
12 269,93036
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 051 469,26247
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
143 389,69808
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
362 776,57664
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
57 438,53231
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 828,53687
1 828,37687
9 457,96
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
343 381,33977
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
47 980,57231
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
26 694,38959
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
26 694,38959
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего
1 660,96
1 660,96
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 660,96
1 660,96
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 264,92397
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 482,77918
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
106,93799
0,03149
31,0645
37,921
37,921
районный бюджет
114 157,98598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 451,71468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 566,07329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 566,07329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
106,907
31,0645
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
106,907
31,0645
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
603 597,91587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
81 712,31695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
589 903,93671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 931,41109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
301 000,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
301 000,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
30 104,02711
11 166,42
18 209,64664
727,96047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
30 104,02711
11 166,42
18 209,64664
727,96047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
4 026
4 026
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 026
4 026
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
2 756
2 756
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 756
2 756
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 14.09.2020 № 654
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 28.08.2020 № 375)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 27.01.2015 № 100, от 12.02.2015 № 178, от 30.03.2015 № 349, от 28.04.2015 № 492, от 23.06.2015 № 675, от 29.07.2015 № 824, от 05.10.2015 № 1075, от 24.11.2015 № 1295, от 14.12.2015 № 1371, от 14.01.2016 № 19, от 17.02.2016 № 174, от 23.03.2016 № 327, от 22.06.2016 № 674, от 18.07.2016 № 763, от 10.08.2016 № 829, от 02.09.2016 № 971, от 31.10.2016 № 1176, от 20.12.2016 № 1318, от 16.01.2017 № 23, от 03.02.2017 № 96, от 17.02.2017 155, от 17.03.2017 № 219, от 24.04.2017 № 319, от 22.05.2017 № 406, от 07.07.2017 № 546, от 07.08.2017 № 659, от 15.09.2017 № 767, от 16.10.2017 № 835, от 03.11.2017 № 880, от 15.12.2017 № 1006, от 19.01.2018 № 21, от 12.02.2018 № 79, от 01.03.2018 № 141, от 24.04.2018 № 285, от 28.05.2018 № 386, от 02.07.2018 № 490, от 10.08.2018 № 633, от 27.08.2018 № 696, от 19.11.2018 № 921, от 24.12.2018 № 989, от 18.01.2019 № 29, от 04.02.2019 № 84, от 04.03.2019 № 143, от 18.03.2019 № 191, от 12.04.2019 № 258, от 27.05.2019 № 337, от 10.06.2019 № 378, от 28.06.2019 № 415, от 15.07.2019 № 457, от 19.08.2019 № 547, от 23.09.2019 № 611, от 14.10.2019 № 660, от 06.11.2019 № 750, от 09.12.2019 № 858, от 20.12.2019 № 909, от 13.01.2020 № 9, от 27.01.2020 № 52, от 10.02.2020 № 92, от 16.03.2020 № 178, от 16.04.2020 № 267, от 12.05.2020 № 329, от 22.06.2020 № 441, от 20.07.2020 № 521, от 31.07.2020 № 550) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 41 629,45402 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
абзац первый изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 27 828,53687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13 693,97916 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 026 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 026 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 14.09.2020 № 654
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего, в том числе:
1 051 469,26247
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
143 389,69808
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
Финансовое управление администрации района
301 197,67984
29 101,84662
29 731,72032
31 364,94955
31 596,58046
33 728,67910
37 543,02251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Комитет по управлению муниципальным имуществом
113 451,10542
6 108,59310
8 254,57549
12 693,13357
14 337,56268
11 221,00638
12 323,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
1 444
1 444
Администрация района
344 961,11663
33 121,12220
30 462,75430
32 620,07133
42 798,97982
48 507,11957
28 188,42321
18 851,32310
18 851,32310
30 520
30 520
30 520
Управление образования администрации района
40
40
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
161 864,45179
11 717,87055
14 673,91883
16 334,2745
19 589,68712
27 826,25563
27 749,74388
21 986,35064
21 986,35064
Муниципальные образования района
35 792,46280
7 620,82177
16 757,40198
11 414,23905
МБУ «Служба заказчика»
17 648,48884
5 585,018
8 173,41097
3 890
МКУ «Организационно-информационный центр»
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
МКУ «Служба заказчика»
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего, в том числе:
343 381,33977
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
47 980,57231
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Финансовое управление администрации района
301 197,67984
29 101,84662
29 731,72032
31 364,94955
31 596,58046
33 728,67910
37 543,02251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
Администрация района
11 651,58436
3 809,8480
925,59420
2 199,22863
234,808
2 477,80555
2 004,3
Управление образования администрации района
40
40
Комитет по управлению муниципальным имуществом
221,37998
134,19798
87,182
Муниципальные образования района
30 270,69559
7 121,15179
14 716,29400
8 433,24980
1.1.
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взысания на средства местного бюджета
Всего, в том числе:
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
Администрация района
001
01 13
1040181
800
2 411,20438
2 411,20438
001
01 13
10 4 04 01810
800
816,62092
604,84692
34,808
176,966
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 4 04 01810
800
221,37998
134,19798
87,182
Джалиндинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
341,17427
169,929
102,24527
69
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
480,90025
254,835
226,06525
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
777,25019
234,974
197,53226
344,74393
Неверский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01810
500
253,105
253,105
г. Сковородино
002
01 13
10 4 04 01810
500
484,46512
484,46512
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего, в том числе:
50,98601
50,98601
Финансовое управление администрации района
002
13 01
1010171
700
50,98601
50,98601
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности" классификации доходов бюджетов
Всего, в том числе:
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
Финансовое управление администрации района
002
14 01
1010151
500
18 000
18 000
002
14 01
10 1 01 01510
500
56 000
18 000
18 000
20 000
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего, в том числе:
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
100
9 627,26061
9 627,26061
002
01 06
10 1 01 01160
100
113 755,48802
9 646,26061
10 058,78825
10 257,24177
12 344,04864
13 896,05147
12 376,54864
13 376,54864
10 600
10 600
10 600
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
200
771,6
771,6
002
01 06
10 1 01 01160
200
6 521,74568
762,99368
567,492
641,492
675,292
641,492
641,492
641,492
650
650
650
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1010116
800
12
12
002
01 06
10 1 01 01160
800
28,7
12
2
2
0,7
2
2
2
2
2
2
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего, в том числе:
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1011003
100
615
615
002
01 06
10 1 01 10030
100
6 132,47394
568,39627
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
1011003
200
25
25
002
01 06
10 0 11 0030
200
41,60373
41,60373
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего, в том числе:
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
Администрация района
001
01 13
1040184
800
1 398,6436
1 398,6436
001
01 13
10 4 04 01840
800
354,40089
320,74728
33,65361
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего, в том числе:
40
40
Управление образования администрации района
003
07 09
1040183
800
40
40
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего, в том числе:
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
Тахтамыгдинский сельсовет
002
08 01
10 1 01 01530
500
525,46803
525,46803
002
01 04
10 1 01 01530
500
174,998
174,99800
002
01 13
10 1 01 01530
500
13 346,522
279,653
2 900
4 853,186
5 313,683
Неверский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
5 308,6825
591,85961
2 011
2 705,82287
Талданский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
203
203
Джалиндинский сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
3 015,2974
566,19735
1 313,286
1 135,814
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 01530
500
4 120,42173
109,86406
1 010,55767
3 000
1.9.
Расходы,связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего, в том числе:
6 390,71457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
Администрация района
001
01 07
10 1 01 10080
800
6 390,71457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта "Открытый муниципалитет-Сковородинский район"
Всего, в том числе:
80
80
Администрация района
001
01 13
10 1 01 10021
200
80
80
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего, в том числе:
881,54228
381,54228
500
Солнечный сельсовет
002
08 01
10 1 01 01540
500
731,166
231,166
500
Тахтамыгдинский сельсовет
002
08 01
10 1 01 01540
500
150,37628
150,37628
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего, в том числе:
200
200
Администрация района
001
01 04
10 1 01 10090
200
200
200
1.13.
Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
Финансовое управление администрации района
002
14 01
10 1 01 S7710
500
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего, в том числе:
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 87720
100
Финансовое управление администрации района
002
14 01
10 1 01 87720
500
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего, в том числе:
3 190,45122
3 190,45122
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 10090
500
740,45058
740,45058
г. Сковородино
002
01 13
10 1 01 10090
500
2 200,00064
2 200,00064
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 1 01 10090
500
250
250
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего, в том числе:
1
1
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 01670
100
1
1
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 1 01 10081
500
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего, в том числе:
1 828,03952
676,03952
576
576
Финансовое управление администрации района
002
01 06
10 1 01 10031
100
1 828,03952
676,03952
576
576
1.19.
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего, в том числе:
Администрация Сковородинского района
001
01 13
10 1 W080690
200
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего, в том числе:
114 157,98598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 451,71468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Администрация района
300,10
300,10
Комитет по управлению муниципальным имуществом
113 229,72544
6 108,59310
8 254,57549
12 558,93559
14 337,56268
11 133,82438
12 323,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
Муниципальные образования района
628,160
500
128,160
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего, в том числе:
46 937,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
Администрация района
001
01 13
10 2 02 10040
100
300,10054
300,10054
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1021004
100
1 098,25204
1 098,25204
014
01 13
10 2 02 10040
200
44 652,04491
2 943,86353
6 787,76985
8 238,96881
4 256,86514
4 936,85052
3 493,86353
3 493,86353
3 500
3 500
3 500
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1021004
800
17,1
17,1
014
01 13
10 2 02 10040
800
870,4158
48,126
313,79046
213,12134
1
48,126
48,126
48,126
50
50
50
г. Сковородино
002
01 13
10 2 02 10040
500
500
500
Неверский сельсовет
002
01 13
10 2 02 10040
500
128,16
128,16
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего, в том числе:
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
100
4 727,39080
4 727,39080
014
01 13
10 2 02 01180
100
57 882,64131
5 024,33096
5 219,12028
5 481,50721
6 158,40424
6 686,57816
6 256,35023
6 256,35023
5 600
5 600
5 600
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
200
264,5341
264,5341
014
01 13
10 2 02 01180
200
3 684,50632
234,874
234,874
400,58432
714,174
650
350
350
250
250
250
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
1020118
800
1,31616
1,31616
014
01 13
10 2 02 01180
800
31,524
3,381
3,381
3,381
3,381
2
2
2
4
4
4
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 2 02 87630
100
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Комитет по управлению муниципальным имуществом
014
01 13
10 2 02 87640
200
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего, в том числе:
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего, в том числе:
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
10 03
10 3 03 10070
200
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего, в том числе:
589 903,93671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 931,41109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
Администрация района
333 009,43173
29 311,27422
29 237,05956
30 420,84270
42 564,17182
46 029,31402
26 184,12321
18 851,32310
18 851,32310
30 520
30 520
30 520
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
161 864,45179
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
27 826,25563
27 749,74388
21 986,35064
21 986,35064
МБУ «Служба заказчика»
17 648,48884
5 585,018
8 173,41097
3 890
МКУ «Организационно-информационный центр»
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
Муниципальные образования района
2 040,77796
499,66998
1 541,1080
270,55
МКУ «Служба заказчика»
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего, в том числе:
3 811,104
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
Администрация района
001
01 11
1040191
800
315,3
315,3
001
01 11
10 4 04 01910
800
3 195,804
334,218
351,931
351,931
351,931
51,931
351,931
351,931
350
350
350
001
03 09
10 4 04 01910
200
300
300
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего, в том числе:
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,91170
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
Администрация района
001
01 04
1040114
100
25 131,42303
25 131,42303
001
01 04
10 4 04 01140
100
230 311,78611
24 899,13083
25 116,37153
26 886,17312
23 680,52669
20 439,55974
16 395,0121
16 395,0121
25 500
25 500
25 500
Администрация района
001
01 04
1040114
200
3 678,50000
3 678,500
001
01 04
10 4 04 01140
200
39 908,66348
3 914,65954
4 341,48898
4 374,26648
5 164,26648
4 825,222
2 044,38
2 044,38
4 400
4 400
4 400
Администрация района
001
01 04
10 4 04 01140
300
52,5
19,5
13
10
10
10
Администрация района
001
01 04
1040114
800
186,05119
186,05119
001
01 04
10 4 04 01140
800
1 721,70477
89,05119
266,05119
265,5512
141,05119
50
50
50
270
270
270
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего, в том числе:
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
001
01 13
1040141
600
11 717,87055
11 717,87055
001
01 13
10 4 04 01410
600
61 111,27369
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего, в том числе:
345
345
Администрация района
001
01 13
10 4 04 01920
200
345
345
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87290
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87290
200
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87360
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87360
200
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 88430
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 88430
200
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего, в том числе:
29 376,06664
11 166,42
18 209,64664
727,96047
Сковородинский район
001
01 13
10 4 04 01930
200
27 792,69915
10 666,75002
16 668,53866
457,41047
Неверский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
700,84046
348,24998
328,58048
24,010
Тахтамыгдинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
710,24803
151,42
312,28803
246,540
п.г.т. Уруша
002
01 13
10 4 04 01930
500
505,23947
505,23947
Албазинский сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
295
295
Солнечный сельсовет
002
01 13
10 4 04 01930
500
100
100
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
МБУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01411
600
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
4.10.
Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»
001
01 13
10 4 04 S7710
600
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего, в том числе:
39 091,98458
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
100
34 368,97103
8 394,87599
8 458,03194
8 758,03191
8 758,03119
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
200
4 723,014
1 625,01355
3 098
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
01 13
10 4 04 01412
800
3,06724
1,06724
2
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего, в том числе:
22 767,85643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
100
22 057,55643
5 063,08164
5 397,82493
5 798,32493
5 798,32493
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
200
710,3
229,8
280,5
100
100
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
001
01 13
10 4 04 01413
800
0,2
0,2
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
8 825,1
5 825,1
3 000
МБУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01414
600
8 825,1
5 825,1
3 000
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего, в том числе:
13 206,42814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
100
12 729,54928
1 457,69776
3 220,57726
4 025,63713
4 025,63713
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
200
476,87886
97,57886
379,3
МКУ «Служба заказчика»
001
01 13
10 4 04 01415
800
0,7
0,7
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осущестлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего, в том числе:
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87340
100
Администрация района
001
01 13
10 4 04 87340
200
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего, в том числе:
Администрация района
001
10 03
10 4 04 10620
300
4.17.
Противодействие коррупции
Всего, в том числе:
60
10
50
Администрация района
001
01 13
10 4 04 01940
200
60
10
50
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего, в том числе:
4 026
4 026
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
1 443,72075
1 443,72075
Муниципальные образования района
2 582,27925
2 582,27925
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего, в том числе:
2 756
2 756
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
04 12
10 5 05 01960
200
748,94075
748,94075
п.г.т. Ерофей Павлович
002
04 12
10 5 05 01960
500
600
600
п.г.т. Уруша
002
04 12
10 5 05 01960
500
245
245
Неверский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
592,02
592,02
Джалиндинский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
223,99925
223,99925
Тахтамыгдинский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
152
152
Талданский сельсовет
002
04 12
10 5 05 01960
500
194,04
194,04
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего, в том числе:
1 270
1 270
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
05 05
10 5 05 01961
200
694,78
694,78
п.г.т. Уруша
002
05 05
10 5 05 01961
500
150
150
Неверский сельсовет
002
05 05
10 5 05 01961
500
185,22
185,22
Солнечный сельсовет
002
05 05
10 5 05 01961
500
240
240
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего, в том числе:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района
001
04 12
10 5 05 01962
200
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 14.09.2020 № 654
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 093 098,71649
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
155 659,62844
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
41 629,45402
1 794,97687
5 145,28703
12 269,93036
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 051 469,26247
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
143 389,69808
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
362 776,57664
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
57 438,53231
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 828,53687
1 828,37687
9 457,96
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
343 381,33977
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
47 980,57231
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 786,10011
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
413,74393
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
26 694,38959
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
26 694,38959
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
8 019,50587
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего
1 660,96
1 660,96
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 660,96
1 660,96
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 264,92397
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 482,77918
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
106,93799
0,03149
31,0645
37,921
37,921
районный бюджет
114 157,98598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 451,71468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 566,07329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 566,07329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 113,13652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
106,907
31,0645
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
106,907
31,0645
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
603 597,91587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
81 712,31695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
589 903,93671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 931,41109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
301 000,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
301 000,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 324,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
30 104,02711
11 166,42
18 209,64664
727,96047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
30 104,02711
11 166,42
18 209,64664
727,96047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 823,38884
5 585,018
2 348,31097
890,05987
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 207,12814
1 555,27662
3 600,57726
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
4 026
4 026
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 026
4 026
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
2 756
2 756
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 756
2 756
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: