Основная информация
Дата опубликования: | 12 сентября 2018г. |
Номер документа: | RU64000201801423 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 776-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 510-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 644-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» следующие изменения:
в наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в пункте 1 слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от
12 сентября 2018 года № 510-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
1. В наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
2. В паспорте государственной программы:
в позиции «Наименование государственной программы» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения государственной программы
объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 399 896,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 757 480,5 тыс. рублей;
2019 год – 16 884 832,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 083 740,4 тыс. рублей;
2021 год – 17 084 487,5 тыс. рублей;
2022 год – 17 085 355,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 122 136 332,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 560 483,9 тыс. рублей;
2019 год – 14 719 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 865 107,1 тыс. рублей;
2021 год – 14 866 147,2 тыс. рублей;
2022 год – 14 867 014,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24 074 735,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 183 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» –
104 835 768,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» –
37 920 480,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 152 427,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 42 390,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» –
53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 395 248,0 тыс. рублей
3. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации государственной программы
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» разработана
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 214-П, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П, Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 года № 610-П, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 218-П.
Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной поддержке, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.
Среди факторов, характеризующих целевую направленность развития отрасли, наибольшее значение имеют следующие:
демографическая ситуация, в том числе изменение возрастной структуры населения области;
уровень жизни населения;
состояние здоровья населения;
уровень семейного неблагополучия;
уровень финансовой обеспеченности социальной политики.
В рамках решения задачи по повышению эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям области реализуются мероприятия по следующим направлениям:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;
внедрение системы социальных контрактов;
совершенствование законодательства области в области социальной поддержки отдельных категорий граждан;
переориентация деятельности системы органов социальной защиты населения Саратовской области преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
В рамках решения задачи по повышению качества предоставляемых социальных услуг и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию многопрофильных современных учреждений социального обслуживания населения, повышению средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и развитию рынка социальных услуг.
Для внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты предоставления социальных услуг и реестры получателей социальных услуг.
В рамках решения задачи по развитию и использованию потенциала общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций области реализуются мероприятия, направленные на расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг.».
4. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце четвертом слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году».
5. Часть вторую раздела 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.».
6. В части первой раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
7. Абзац третий части пятнадцатой раздела 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
«привлечение институтов гражданского общества к принятию и реализации управленческих решений в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;».
8. Часть первую раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 399 896,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 757 480,5 тыс. рублей;
2019 год – 16 884 832,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 083 740,4 тыс. рублей;
2021 год – 17 084 487,5 тыс. рублей;
2022 год – 17 085 355,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 122 136 332,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 560 483,9 тыс. рублей;
2019 год – 14 719 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 865 107,1 тыс. рублей;
2021 год – 14 866 147,2 тыс. рублей;
2022 год – 14 867 014,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24 074 735,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 183 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» – 104 835 768,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» – 37 920 480,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» –3 152 427,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 42 390,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» – 53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 395 248,0 тыс. рублей.».
9. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 104 835 768,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 544 138,2 тыс. рублей;
2015 год – 10 896 926,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 171 003,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 539 823,4 тыс. рублей;
2018 год – 12 534 591,8 тыс. рублей;
2019 год – 11 737 810,4 тыс. рублей;
2020 год – 11 803 824,7 тыс. рублей;
2021 год – 11 803 824,7 тыс. рублей;
2022 год – 11 803 824,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 80 979 352,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 351 775,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 683 081,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 332 126,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 917 607,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 355 720,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 575 193,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
2021 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
2022 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 23 856 415,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 192 362,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 213 844,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 838 877,6 тыс. рублей
2017 год – 2 622 215,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 178 871,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки формируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Данные вопросы находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры социальной поддержки, условия их предоставления определены федеральными
и областными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Подпрограмма разработана в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
3) Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;
4) Законами Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
5) Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 24 апреля 2008 год № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
6) Законами Саратовской области от 3 июня 1996 года «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области», от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области», от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях», от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области», от 2 декабря 1999 года № 62-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», от 29 июня 2000 года № 38-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы», от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО
«О государственной гражданской службе Саратовской области», от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО
«О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области», от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава», от 25 декабря 2009 года № 214-ЗСО «О государственной социальной помощи в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области», от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратовской области», от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области», от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», от 3 августа 2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области»,
от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей»,
от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью», от 28 марта 2012 года № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции», от 26 ноября 2010 года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года», от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО
«О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области», от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»,
от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО
«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,
а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области»,
от 27 сентября 2011 года № 107-ЗСО «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской области», Закон Саратовской области
от 30 сентября 2009 года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области», от 25 марта 2008 года № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской области», от 27 февраля 2008 года № 45-ЗСО «О материальном обеспечении вдовы погибшего
при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева», от 9 ноября 2007 года № 263-ЗСО «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий»,
от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте».
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни)
и социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания);
национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, состояние социальной инфраструктуры и прочее)
и иных факторов;
локальный характер – связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан являются:
преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам;
дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом особых заслуг перед государством; в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций; в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию; в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач);
адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества).
Действующая система социальной поддержки граждан базируется
на принципиальном положении – безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущению снижения уровня и ухудшению условий
их предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации
в стране и в области, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.»;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 84,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 84,0 процента в 2022 году»;
в абзаце четвертом слова «до 24,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 12,3 процента в 2022 году»;
в абзаце пятом слова «до 21900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 4000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 37 920 480,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 704 693,5 тыс. рублей;
2015 год – 4 015 177,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 483 545,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 617 573,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 749 739,9 тыс. рублей;
2019 год – 4 719 913,3 тыс. рублей;
2020 год – 4 876 612,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 876 612,3 тыс. рублей;
2022 год – 4 876 612,3 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Социальное обслуживание граждан – это деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, направленная на оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину
в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля
2011 года № 369-П утверждена Концепция развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года.
При разработке подпрограммы учтены основные принципы Конвенции ООН о правах инвалидов, Мадридского международного плана действий
по проблемам старения, Конвенции ООН о правах ребенка, Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод.
Подпрограмма разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской области.
Право на социальное обслуживание имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы в случае наличия следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Формы предоставления социального обслуживания:
стационарная форма;
полустационарная форма;
форма социального обслуживания на дому.
Подпрограмма направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия, оптимизацию ресурсов при решении проблем социальной защиты населения.»;
в абзаце десятом части четвертой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» слова «центрах социальной защиты населения» заменить словами «комплексных центрах социального обслуживания населения»;
в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 10800 чел. в 2017 году» заменить словами «до 11000 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце восьмом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами «до 85,5 процента в 2022 году»;
в абзаце девятом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами
«до 86 процентов в 2022 году»;
в абзаце двадцать втором цифры «55,5» заменить цифрами «68»;
в абзаце двадцать четвертом слова «ежегодно с 2015 года» заменить словами «ежегодно с 2015 по 2018 годы»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы –
3 152 427,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 204 969,1 тыс. рублей;
2015 год – 256 034,0 тыс. рублей;
2016 год – 377 876,0 тыс. рублей;
2017 год – 357 881,4 тыс. рублей;
2018 год – 442 496,3 тыс. рублей;
2019 год – 395 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 371 541,8 тыс. рублей;
2021 год – 372 581,9 тыс. рублей;
2022 год – 373 449,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 2 945 775,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142 869,9 тыс. рублей;
2015 год – 225 672,6 тыс. рублей;
2016 год – 308 381,1 тыс. рублей;
2017 год – 318 161,3 тыс. рублей;
2018 год – 437 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 395 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 371 541,8 тыс. рублей;
2021 год – 372 581,9 тыс. рублей;
2022 год – 373 449,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 198 894,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 62 099,2 тыс. рублей;
2015 год – 26 246,2 тыс. рублей;
2016 год – 69 494,9 тыс. рублей;
2017 год – 36 076,7 тыс. рублей;
2018 год – 4 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Одними из основных направлений социальной политики являются: создание доступной среды жизнедеятельности для граждан, организация отдыха и оздоровления детей, повышение социальной значимости мероприятий, направленных на поддержание социального статуса работников социальной защиты, граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, а также укрепление материально-технической и технологической базы учреждений социальной защиты населения.
В рамках указанных направлений в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий.
Использование новых технологий отечественного и зарубежного опыта социальной работы, перестройка работы учреждений социального обслуживания семьи и детей требуют постоянного обновления знаний специалистов, повышения их профессионального уровня.
В связи с этим в рамках программы планируется обеспечить научно-методическое сопровождение специалистов системы профилактики безнадзорности.
Одним из важнейших составляющих государственной семейной политики, традиционным направлением программных мероприятий является пропаганда семейных традиций, лучшего опыта семейного воспитания, формирование в обществе уважения к материнству и детству в рамках ежегодных областных акций по чествованию семей, достойно воспитывающих своих и приемных детей.
В рамках социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, запланированы различные праздничные мероприятия.
Одним из направлений социальной поддержки детей, нуждающихся
в особой заботе государства, и в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемом в рамках подпрограммы, является организация отдыха и оздоровления детей.
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов.
Для достижения данной цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки
и социального обслуживания населения Саратовской области невозможно без применения современных информационных технологий и развития материально-технической базы. Обеспечение реализации данных направлений предусмотрено в рамках подпрограммы.»;
в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции «Целевые показатели подпрограммы» слова «до 20,4 места на 10 тыс. населения в 2020 году» заменить словами «до 20,8 места на 10 тыс. населения в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств областного бюджета – 42 390,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 153,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма представляет собой комплекс приоритетов социальной политики, направленных на повышение качества жизни пожилых людей Саратовской области.
Повышение качества жизни предполагает комплексный подход к решению основных проблем, присущих людям пожилого возраста, в частности, таких как низкий уровень доходов, ухудшение состояния здоровья, некотируемость на рынке труда, снижение социальной активности.
Реализация указанного подхода в современных условиях является
не просто удовлетворением индивидуальных потребностей пожилых граждан,
но и приведет к укреплению человеческого потенциала области.
Подпрограмма разработана в соответствии с основными положениями Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области
на 2013-2018 годы».
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной
и срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц
к самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому.»;
абзац пятый части четырнадцатой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» признать утратившим силу;
в подпрограмме 5 «Развитие институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 2900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 3200 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором слова «2020 года» заменить словами «2022 года
(за исключением 2017 года)»;
в абзаце третьем слова «до 30 ед. в 2020 году» заменить словами «до 32 ед. в 2022 году»;
абзац четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 18 ед. в 2022 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед.
в 2012 году до 270 ед. в 2022 году;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: 53 582,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 961,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 755,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 858,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 858,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 815,6 тыс. рублей;
2022 год – 2 815,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 13 343,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 670,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 300,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 350,6 тыс. рублей;
2019 год – 350,6 тыс. рублей;
2020 год – 350,6 тыс. рублей;
2021 год – 350,6 тыс. рублей;
2022 год – 350,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 19 426,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма является согласованным по целям, задачам, мероприятиям
и средствам механизмом реализации государственной политики в сфере развития институтов гражданского общества, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечения представителей гражданского общества к обсуждению принимаемых органами государственной власти области решений, повышению степени участия региональных организаций в решение социальных задач на территории области.
Подпрограмма отражает современные подходы к развитию гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций
и предполагает комплексное взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти федерального, регионального и муниципального уровней в решении проблем развития области. Подпрограмма сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Подпрограмма своим действием охватывает сферу государственно-общественных отношений. Объектом подпрограммы являются процессы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области
с органами местного самоуправления области, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с гражданами и иными юридическими
и физическими лицами по вопросам развития общественных инициатив
и институтов гражданского общества. Подпрограмма направлена на активное включение исполнительных органов государственной власти области в процессы совершенствования и усиления действий принципов государственно-общественного управления в социально-экономическом развитии области. Результатом действия подпрограммы становится внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества в выработке стратегических и тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Саратовской области и муниципальных образований области.
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы является оказание поддержки органами государственной власти социально ориентированным некоммерческим организациям в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.»;
в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в паспорте подпрограммы:
абзац первый позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество пожилых граждан и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения,
в 2014 году – 1669 чел., в 2015 году – 1122 чел., в 2016 году – 871 чел.,
в 2017 году – 511 чел.; в 2018 году – 530 чел.; в 2019 году – 400 чел.;
в 2020 году – 450 чел.; в 2021 году – 450 чел.; в 2022 году – 450 чел.;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 395 248,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 106 721,1 тыс. рублей;
2015 год – 139 972,4 тыс. рублей;
2016 год – 20 894,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2019 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 25 300,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 234 990,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 386,4 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 4 596,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 820,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 001,1 тыс. рублей;
2019 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 25 300,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
С 2000 года в Саратовской области совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуются ежегодные социальные программы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках подпрограммы на условиях софинансирования привлекаются средства Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение качества и условий жизни неработающих пенсионеров;
соблюдение стандартов качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг;
модернизация сектора социального обслуживания пожилых граждан
и инвалидов;
эффективное использование бюджетных средств.»;
часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей подпрограммы предусматривается разработка и принятие правового акта области, устанавливающего порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области.»;
части четвертую-шестую раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» признать утратившими силу.
10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
2012 год (базовый)
2013 год (оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
процентов
18
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,0
98,2
98,4
100
99
99
99,5
99,7
100
100
100
3.
Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
чел.
20000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
4.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
80,0
82,0
86,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
1.1.
Численность граждан, получивших меры социальной поддержки
тыс. чел.
1366
1667
1623
723
711
703
703
703
703
703
703
1.2.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
процентов
-
95,0
96,0
92,8
70,0
95,0
95,0
1.3.
Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг
чел.
102150
61440
62054
69221
71473
71473
71473
65221
65874
65874
65874
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
2.1.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
86,0 *
90,0
98,0
98,7
99,0
99,5
100
100
100
2.2.
Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
18,7
19
22,1
18
18
18
18
18
18
18
18
2.3.
Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных
в биологические семьи
процентов
80
80
83
83,5
82
83,0
83,5
83,5
84,0
84,0
84,0
2.4.
Удельный вес социально ориентированных негосударственных организаций социального обслуживания, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
процентов
8,8
7,6
8,6
9,5
10,5
12,3
2.5.
Количество граждан, получивших социальные услуги в социально ориентированных негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области
чел.
200
400
1000
1500
2500
4000
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
3.1.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности
чел.
8554
9550
10277
10779
10786
10800
10800
10800
10800
11000
11000
3.2.
Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами
в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей
с ограниченными возможностями
процентов
56,0
60,0
65,0
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
3.3.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования
и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Саратовской области
процентов
80 *
85
3.5.
Доля приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Саратовской области
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов
процентов
72,1 *
90
90 *
100
100
100
100
3.6.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
процентов
83,4 *
100
100 *
100
100
100
100
3.7.
Доля доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
процентов
-
41,4
42,5 *
65,7
75,1
81,1
85,0
85,2
85,5
3.8
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты
процентов
15 *
15 *
67,2
78,7
82,0
85,0
85,5
86,0
3.9.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
14,5 *
15
15,2 *
55,0
68,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
процентов
15,2 *
17,5
3.11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей, получивших данные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
31,1 *
35
3.12.
Охват детей-инвалидов инклюзивными культурно-спортивными мероприятиями
человек
-
170
170 *
170
170
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения
процентов
26,9 *
26,9 *
55,2
68,9
3.14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
процентов
96 *
97
98
3.15.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
30 *
35
40
3.16.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
процентов
16 *
17
17,5
3.17.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
80 *
85
90
3.18.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций
процентов
21,4 *
22
22,3
3.19.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
процентов
62,4
3.20.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
процентов
-
-
50
64,3
3.21.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
процентов
57,1 *
57,1 *
64,6
70,8
3.22.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере физической культуры и спорта
процентов
45,2 *
45,2 *
57,8
71,1
3.23.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
процентов
7,0 *
12,6
0,0 *
12,1
8,3 *
25,6
3.24.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов,
в общей численности опрошенных граждан
процентов
-
-
45,1
48,3
3.25.
Доля учреждений социальной защиты населения области, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование, инвентарь и автотранспорт в рамках государственной программы
процентов
19
10
10
10
10
10
10
3.26.
Уровень обеспечения бесперебойного функционирования центра обработки данных министерства социального развития области
процентов
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
4.1.
Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях
чел.
2750
2700
2700
2550
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
4.2.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов
мест
на 10 тыс. населения
18,6
18,7
18,9
19,5
19,7
19,9
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций области в Саратовской области»
5.1.
Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области
чел.
2300
2350
2370
2500
2550
2650
2700
2800
2900
3100
3200
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов
ед.
46
48
40
40
40
40
40
40
50
54
5.3.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти
ед.
8
11
15
19
21
23
25
27
30
30
32
5.4.
Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов
ед.
7
8
10
10
12
12
14
14
15
16
18
5.5.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций
ед.
90
110
130
150
155
160
170
180
200
250
270
5.6.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных
в Саратовской области за год
ед.
70
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
6.1.
Количество пожилых граждан
и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения
чел.
1263
654
1669
1122
871
511
530
400
450
450
450
6.2.
Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов
по газификации жилых помещений
чел.
362
145
321
6.3.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности
чел.
4000
1500
1500
1418
6.4.
Количество граждан, обслуженных мобильными бригадами
чел.
15000
* базовое значение показателя.».
11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»
1.
Постановление Правительства
Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам области
на обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
2.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
3.
Постановление Правительства Саратовской области
об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(июль)
4.
Постановление Правительства Саратовской области
об утверждении Положения о порядке определения объема
и предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для возмещения затрат по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
5.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для занесения на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
6.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для награждения Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
7.
Распоряжение Правительства Саратовской области
вопросы приобретения автотранспорта, оборудованного
для перевозки детей до мест отдыха и обратно
министерство социального развития области
2016 год
(февраль)
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
8.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области на проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
министерство социального развития области
2015 год
(первое полугодие)
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области»
Основное мероприятие 5.1 «Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям,
связанных в реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
9.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок определения объема и предоставления субсидии
на финансовое обеспечение реализации общественно полезных (социальных) проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, управление делами Правительства области (плательщик)
2014-2022 годы
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
10.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2015 год
(второе полугодие)
».
12. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в графе пятой пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 2-13, 15-22, 24, 26-27 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Старшее поколение» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» цифры «2020» заменить цифрами «2022».
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего,
тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Саратовской области»
всего
146 399 896,6
15 580 133,2
15 334 235,4
15 057 662,2
15 531 969,4
16 757 480,5
16 884 832,9
17 083 740,4
17 084 487,5
17 085 355,1
областной бюджет
122 136 332,1
12 260 166,0
12 007 752,0
12 130 374,0
12 859 579,6
13 560 483,9
14 719 707,5
14 865 107,1
14 866 147,2
14 867 014,8
федеральный бюджет (прогнозно)
24 074 735,7
3 264 174,5
3 249 804,0
2 908 372,5
2 658 292,6
3 183 848,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
160 257,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
138 583 173,1
14 751 148,3
14 403 742,8
14 259 264,4
14 703 654,2
15 902 193,1
16 012 500,8
16 183 556,5
16 183 556,5
16 183 556,5
областной бюджет
114 519 812,6
11 490 195,0
11 167 452,8
11 335 576,1
12 061 381,5
12 712 280,2
13 849 883,4
13 967 681,2
13 967 681,2
13 967 681,2
федеральный бюджет (прогнозно)
23 991 628,0
3 242 408,7
3 217 251,2
2 908 372,5
2 633 179,2
3 180 173,1
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
71 732,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
506 294,6
55 404,6
54 454,3
55 624,7
51 327,7
53 393,3
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
486 579,5
44 279,0
48 652,0
54 642,8
50 422,4
52 493,3
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
15 980,5
11 125,6
4 854,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики,
спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
185 323,8
10 807,2
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
областной бюджет
182 246,7
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 077,1
927,2
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
37 028,4
10 333,0
10 723,0
180,0
4 039,4
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
14 223,3
620,0
772,0
180,0
898,3
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
22 805,1
9 713,0
9 951,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 816 788,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
762 535,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
областной бюджет
6 816 788,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
762 535,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
184 176,4
73 571,9
109 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
99 386,3
38 781,8
59 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
области
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
всего
104 835 768,4
11 544 138,2
10 896 926,7
11 171 003,8
11 539 823,4
12 534 591,8
11 737 810,4
11 803 824,7
11 803 824,7
11 803 824,7
областной бюджет
80 979 352,7
8 351 775,9
7 683 081,9
8 332 126,2
8 917 607,5
9 355 720,0
9 575 193,0
9 587 949,4
9 587 949,4
9 587 949,4
федеральный бюджет (прогнозно)
23 856 415,7
3 192 362,3
3 213 844,8
2 838 877,6
2 622 215,9
3 178 871,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
98 004 601,5
10 856 737,2
10 186 335,9
10 454 458,5
10 818 553,2
11 772 856,3
10 949 880,8
10 988 593,2
10 988 593,2
10 988 593,2
областной бюджет
74 163 364,3
7 676 427,7
6 975 616,8
7 615 580,9
8 196 337,3
8 593 984,5
8 787 263,4
8 772 717,9
8 772 717,9
8 772 717,9
федеральный бюджет (прогнозно)
23 841 237,2
3 180 309,5
3 210 719,1
2 838 877,6
2 622 215,9
3 178 871,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 815 988,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
761 735,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
областной бюджет
6 815 988,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
761 735,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸
спорта и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление
и ремонт протезно-ортопедических изделий»
министерство социального развития области
всего
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2 «Региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»
министерство социального развития области
всего
2 025 709,8
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
227 303,0
234 912,1
235 778,2
235 778,2
235 778,2
областной бюджет
2 025 709,8
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
227 303,0
234 912,1
235 778,2
235 778,2
235 778,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство социального развития области
всего
30 180 166,1
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 018 070,0
3 123 758,6
3 232 221,0
3 232 221,0
3 232 221,0
областной бюджет
30 180 166,1
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 018 070,0
3 123 758,6
3 232 221,0
3 232 221,0
3 232 221,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
министерство социального развития области
всего
7 923 026,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
820 053,7
836 607,8
836 560,4
836 560,4
836 560,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 923 026,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
820 053,7
836 607,8
836 560,4
836 560,4
836 560,4
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»
министерство социального развития области
всего
612 322,9
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
63 761,5
79 356,3
80 655,3
80 655,3
80 655,3
областной бюджет
612 322,9
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
63 761,5
79 356,3
80 655,3
80 655,3
80 655,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»
министерство социального развития области
всего
19 152 460,7
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 362 413,6
2 361 523,0
2 347 213,2
2 347 213,2
2 347 213,2
областной бюджет
19 152 460,7
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 362 413,6
2 361 523,0
2 347 213,2
2 347 213,2
2 347 213,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7 «Государственная поддержка граждан в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет»
министерство социального развития области
всего
6 555 181,3
444 988,7
735 077,7
936 211,9
961 534,0
974 331,2
625 747,9
625 763,3
625 763,3
625 763,3
областной бюджет
4 519 185,7
150 375,5
299 192,0
455 580,9
529 172,8
581 826,7
625 747,9
625 763,3
625 763,3
625 763,3
федеральный бюджет (прогнозно)
2 035 995,6
294 613,2
435 885,7
480 631,0
432 361,2
392 504,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
министерство социального развития области
всего
175 377,3
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
17 653,2
18 347,9
19 382,6
19 382,6
19 382,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
175 377,3
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
17 653,2
18 347,9
19 382,6
19 382,6
19 382,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9 «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
министерство социального развития области
всего
927 130,1
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
106 017,7
110 263,2
110 263,2
110 263,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927 130,1
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
106 017,7
110 263,2
110 263,2
110 263,2
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10 «Выплата государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней»
министерство социального развития области
всего
203,8
80,0
14,1
14,1
14,9
15,3
15,9
16,5
16,5
16,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
203,8
80,0
14,1
14,1
14,9
15,3
15,9
16,5
16,5
16,5
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
министерство социального развития области
всего
9 009,9
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 009,9
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки
семей и детей»
министерство социального развития области
всего
13 105 468,1
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 629 069,6
1 666 716,4
1 511 521,1
1 511 521,1
1 511 521,1
областной бюджет
13 105 468,1
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 629 069,6
1 666 716,4
1 511 521,1
1 511 521,1
1 511 521,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13 «Оказание других видов социальной поддержки»
министерство социального развития области
всего
1 019 690,8
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
121 233,1
116 746,0
119 746,7
119 746,7
119 746,7
областной бюджет
1 019 690,8
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
121 233,1
116 746,0
119 746,7
119 746,7
119 746,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.14 «Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам»
министерство социального развития области
всего
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий
по уходу
за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального развития области
всего
9 123 513,4
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
1 018 700,0
1 059 911,3
1 102 307,3
1 102 307,3
1 102 307,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 123 513,4
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
1 018 700,0
1 059 911,3
1 102 307,3
1 102 307,3
1 102 307,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального развития области
всего
939 378,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
101 190,6
104 049,0
108 210,9
108 210,9
108 210,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
939 378,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
101 190,6
104 049,0
108 210,9
108 210,9
108 210,9
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,6
4,8
4,8
4,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,6
4,8
4,8
4,8
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
111,5
1,2
0,0
0,0
0,0
20,8
21,7
22,6
22,6
22,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
111,5
1,2
0,0
0,0
0,0
20,8
21,7
22,6
22,6
22,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.19 «Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи»
министерство социального развития области
всего
24 950,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
областной бюджет
24 950,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 426 458,5
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
717 930,1
743 775,6
769 807,7
769 807,7
769 807,7
областной бюджет
6 426 458,5
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
717 930,1
743 775,6
769 807,7
769 807,7
769 807,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.21 «Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области,
органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
379 298,2
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 930,0
44 199,8
44 199,8
44 199,8
областной бюджет
379 298,2
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 930,0
44 199,8
44 199,8
44 199,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.22 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных
с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
10 231,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 224,0
1 224,0
1 224,0
1 224,0
областной бюджет
10 231,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 224,0
1 224,0
1 224,0
1 224,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения»
всего
333 327,2
124 472,4
184 770,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
323 702,2
119 642,4
179 975,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию), иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
318 148,7
112 419,6
181 645,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
308 523,7
107 589,6
176 850,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸
спорта и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.24 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»
министерство социального развития области
всего
274 752,3
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
32 499,4
36 636,5
38 102,0
38 102,0
38 102,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
274 752,3
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
32 499,4
36 636,5
38 102,0
38 102,0
38 102,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.25 «Единовременное денежное поощрение
при награждении орденом «Родительская слава»
министерство социального развития области
всего
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.26 «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме»
министерство социального развития области
всего
35 758,7
0,0
0,0
621,6
14 585,0
10 653,9
2 388,0
2 503,4
2 503,4
2 503,4
областной бюджет
14 589,4
0,0
0,0
0,0
2 422,8
2 268,4
2 388,0
2 503,4
2 503,4
2 503,4
федеральный бюджет (прогнозно)
21 169,3
0,0
0,0
621,6
12 162,2
8 385,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.27 «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
министерство социального развития области
всего
3 499 195,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
584 038,6
572 115,1
613 315,7
613 315,7
613 315,7
областной бюджет
3 499 195,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
584 038,6
572 115,1
613 315,7
613 315,7
613 315,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.28 «Выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального развития области
всего
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
всего
37 920 480,3
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 749 739,9
4 719 913,3
4 876 612,3
4 876 612,3
4 876 612,3
областной бюджет
37 920 480,3
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 749 739,9
4 719 913,3
4 876 612,3
4 876 612,3
4 876 612,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»
министерство социального развития области
всего
36 660 036,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 714 735,9
4 544 893,3
4 526 572,3
4 526 572,3
4 526 572,3
областной бюджет
36 660 036,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 714 735,9
4 544 893,3
4 526 572,3
4 526 572,3
4 526 572,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Оказание государственных услуг населению негосударственными организациями, предоставляющими социальные услуги»
министерство социального развития области, общественные
и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
1 260 444,3
0,0
0,0
0,0
300,3
35 004,0
175 020,0
350 040,0
350 040,0
350 040,0
областной бюджет
1 260 444,3
0,0
0,0
0,0
300,3
35 004,0
175 020,0
350 040,0
350 040,0
350 040,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение поддержки
и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
министерство социального развития области, общественные
и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие системы социальной защиты граждан»
всего
3 152 427,6
204 969,1
256 034,0
377 876,0
357 881,4
442 496,3
395 597,6
371 541,8
372 581,9
373 449,5
областной бюджет
2 945 775,0
142 869,9
225 672,6
308 381,1
318 161,3
437 519,3
395 597,6
371 541,8
372 581,9
373 449,5
федеральный бюджет (прогнозно)
198 894,0
62 099,2
26 246,2
69 494,9
36 076,7
4 977,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
2 411 329,6
150 180,1
160 942,5
299 900,3
253 402,1
363 756,9
314 053,7
289 698,0
289 698,0
289 698,0
областной бюджет
2 260 938,8
88 080,9
154 410,4
230 405,4
242 438,8
362 455,6
314 053,7
289 698,0
289 698,0
289 698,0
федеральный бюджет (прогнозно)
150 390,8
62 099,2
6 532,1
69 494,9
10 963,3
1 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
486 575,1
44 279,0
49 433,8
54 365,9
50 167,0
52 239,4
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
484 845,9
44 279,0
47 704,6
54 365,9
50 167,0
52 239,4
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
184 396,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
областной бюджет
182 246,7
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
области
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1 «Методическое
и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения
и министерства социального развития Саратовской области»
министерство социального развития области
всего
10 049,5
962,3
606,5
189,9
1 225,9
1 400,0
1 409,1
1 418,6
1 418,6
1 418,6
областной бюджет
10 049,5
962,3
606,5
189,9
1 225,9
1 400,0
1 409,1
1 418,6
1 418,6
1 418,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально-значимых мероприятий»
всего
256 121,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
32 092,1
32 132,6
27 632,6
27 632,6
областной бюджет
256 121,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
32 092,1
32 132,6
27 632,6
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
242 621,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
27 592,1
27 632,6
27 632,6
27 632,6
областной бюджет
242 621,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
27 592,1
27 632,6
27 632,6
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
13 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4 «Организация
и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
всего
2 264 404,8
173 211,6
193 974,6
293 149,1
230 427,9
264 664,4
271 312,1
275 375,3
280 711,1
281 578,7
областной бюджет
2 132 810,7
111 112,4
193 974,6
223 654,2
230 427,9
264 664,4
271 312,1
275 375,3
280 711,1
281 578,7
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
1 606 332,4
122 922,6
127 046,1
217 873,4
159 689,8
190 055,0
194 363,9
198 127,2
198 127,2
198 127,2
областной бюджет
1 474 738,3
60 823,4
127 046,1
148 378,5
159 689,8
190 055,0
194 363,9
198 127,2
198 127,2
198 127,2
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
470 604,8
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
52 239,4
54 522,5
54 522,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
470 604,8
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
52 239,4
54 522,5
54 522,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
181 097,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
21 695,7
21 995,6
22 831,4
23 699,0
областной бюджет
181 097,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
21 695,7
21 995,6
22 831,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5 «Проведение социологических исследований, паспортизация объектов, наполнение
и актуализация областной карты доступности»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство
и адаптация зданий, сооружений
и территорий
для инвалидов
и других маломобильных групп населения»
всего
73 478,0
0,0
28 498,5
4 528,4
23 898,1
5 683,2
2 615,3
2 615,3
2 819,6
2 819,6
областной бюджет
26 711,9
0,0
4 458,2
4 528,4
4 689,7
2 165,8
2 615,3
2 615,3
2 819,6
2 819,6
федеральный бюджет (прогнозно)
42 674,7
0,0
19 948,9
0,0
19 208,4
3 517,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
31 751,8
0,0
4 123,3
1 828,4
12 928,5
2 793,2
2 519,6
2 519,6
2 519,6
2 519,6
областной бюджет
17 757,5
0,0
1 237,0
1 828,4
2 765,8
1 847,9
2 519,6
2 519,6
2 519,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
13 994,3
0,0
2 886,3
0,0
10 162,7
945,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
4 316,7
0,0
517,3
1 260,0
1 669,4
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 946,8
0,0
155,2
1 260,0
435,9
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
2 470,3
0,0
2 470,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
741,1
0,0
741,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
13 637,9
0,0
13 637,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 546,5
0,0
9 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
3 299,0
0,0
0,0
0,0
1 637,6
870,0
95,7
95,7
300,0
300,0
областной бюджет
1 149,1
0,0
0,0
0,0
262,0
95,7
95,7
95,7
300,0
300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании
по формированию
у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных
на преодоление социальной разобщенности
и социальной изоляции детей
и подростков
с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения
к проблемам инвалидов»
всего
6 247,8
0,0
5 287,8
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 515,9
0,0
3 701,5
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
6 168,3
0,0
5 208,3
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 460,2
0,0
3 645,8
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
органы местного самоуправления области
(по согласованию),
министерство социального развития области
всего
79,5
0,0
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
55,7
0,0
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10 «Обеспечение беспрепятственного доступа
к объектам транспортной инфраструктуры для инвалидов
и других маломобильных групп населения»
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11 «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий государственных учреждений социальной защиты населения»
министерство социального развития области
всего
391 254,3
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
89 398,2
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
областной бюджет
391 254,3
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
89 398,2
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение
в государственную собственность области нежилых помещений
по адресу: Саратовская область, г.Калининск, ул.Заводская, д.25»
министерство социального развития области
всего
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14 «Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации»
министерство социального развития области
всего
393,1
0,0
0,0
0,0
153,1
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,9
0,0
0,0
0,0
24,5
26,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
342,2
0,0
0,0
0,0
128,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15 «Содействие реализации мероприятий муниципальных районов, городских округов, поселений области в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области(
по согласованию)
всего
22 771,6
0,0
0,0
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
16 067,7
0,0
0,0
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3 643,4
0,0
0,0
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства социального развития области и подведомственных учреждений»
министерство социального развития области
всего
120 438,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 269,0
38 169,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
областной бюджет
120 438,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 269,0
38 169,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Старшее поколение»
всего
42 390,3
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
4 153,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
областной бюджет
42 390,3
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
4 153,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
26 562,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
областной бюджет
26 562,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2 «Мониторинг социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Укрепление здоровья пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
областной бюджет
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5 «Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей»
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
26 184,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
областной бюджет
26 184,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7 «Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания
на основе контроля и оценки качества работы»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8 «Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области
всего
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10 «г.Ершов. Центр реабилитации ветеранов войны и труда «Чапаевский»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
1 450,0
0,0
0,0
0,0
650,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 450,0
0,0
0,0
0,0
650,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области»
всего
53 582,0
12 791,0
12 961,0
2 618,0
755,0
12 858,6
2 858,6
3 108,6
2 815,6
2 815,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
в том числе по исполнителям:
управление делами Правительства области
всего
32 769,0
10 333,0
10 383,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных
с реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
47 933,0
12 266,0
12 316,0
1 933,0
0,0
12 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
областной бюджет
13 043,0
620,0
670,0
0,0
0,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
15 464,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
0,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
Основное мероприятие 5.2 «Организация подготовки
и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций
по вопросам разработки
и реализации социальных проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 5.3 «Проведение социологического исследования результативности и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4 «Разработка
и издание информационных материалов
по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5 «Организация
и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий
в рамках Гражданского форума области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6 «Проведение социологических исследований
по оценке состояния гражданского общества
в Саратовской области и рейтинга доверия населения к органам государственной власти области, общественным объединениям
с привлечением специализированных исследовательских центров»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7 «Организация встреч Губернатора области
с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 «Организация участия
в мероприятиях
в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области
с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар
и т.п.)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.9 «Оказание содействия
в подготовке
и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России
и публичных мероприятий
в связи с памятными датами России»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.10 «Посещение памятных мест
в рамках
«Вахты памяти» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
(по согласованию)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 5.11 «Поддержка информационного Интернет-портала «Гражданское общество
в Саратовской области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
Основное мероприятие 5.12 «Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение
в средствах массовой информации материалов
о деятельности институтов гражданского общества»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости
и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
395 248,0
106 721,1
139 972,4
20 894,5
12 819,1
13 640,9
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
234 990,8
53 386,4
69 986,2
4 596,8
2 820,3
3 001,1
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
160 257,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
220 199,6
37 140,9
38 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
148 467,1
18 596,3
19 038,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
71 732,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
169 580,2
69 580,2
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1 «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
208 220,3
26 161,6
37 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
142 451,6
13 080,8
18 538,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
65 768,7
13 080,8
18 538,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Приобретение оборудования
и предметов длительного пользования
для учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 479,3
6 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 265,5
3 265,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
Частичное возмещение расходов
по газификации жилых помещений
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 427,6
6 427,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы
на доставку
и пересылку
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
69 580,2
69 580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5 «Приобретение автомобильного транспорта
для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6 «Строительство спальных корпусов
с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области
«Центр реабилитации «Пещера Монаха». Хвалынский район, пос.Санаторий «Черемшаны-1»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»
Наимено-вание государст-венной услуги (работы), показателя объема государст-венной услуги (работы), основного мероприя-тия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях
социального обслуживания населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день / 1 услуга / чел.
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме – всего,
в том числе:
13459172
29799544
30126051
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населению учреж-дениями социальной защиты»
13459172
29799544
30126051
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
136000
80539
64482,2
67273,2
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населению учреж-дениями социальной защиты»
136000
80539
64482,2
67273,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населе-нию учреж-дениями соци-альной защиты»
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
9710785
9494064
236300,2
265355,8
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населе-нию учреж-дениями соци-альной защиты»
9710785
9494064
236300,2
265355,8
Итого
по услугам (работам):
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3704693,5
4015177,6
3397320,0
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-обложе-ния
по которым призна-ется имущест-во учреж-дений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34013,6
33849,1
36483,6
36483,6
36483,6
36483,6
36483,6
Затраты на содер-жание имущест-ва учреж-дений,
не исполь-зуемого для оказания государст-венных услуг (выпол-нения работ)
и для
обще-хозяйст-венных нужд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52212,0
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
Всего
по под-прог-рамме:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3704693,5
4015177,6
3483545,6
3617273,2
3714735,9
4544893,3
4526572,3
4526572,3
4526572,3
.
».
15. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Развитие системы социальной защиты граждан»
Наимено-вание государст-венной услуги (работы), показателя объема государст-венной услуги (работы), основного меро-приятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государст-венной услуги
по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51153,9
52040,8
52253,7
52253,7
52253,7
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51153,9
52040,8
52253,7
52253,7
52253,7
Наименование государственной услуги (работы) – «Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. рублей
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
8951,0
8951,0
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
8951,0
8951,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности»
Единицы измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
673
8154,0
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
673
8154,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – число человеко-дней пребывания
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19283,6
19577,3
20321,2
21093,4
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19283,6
19577,3
20321,2
21093,4
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация оздоровления детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
27330
63980
47226
46177
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39885,7
39020,1
39159,4
41428,1
42228,1
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
27330
63980
47226
43955
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39885,7
39020,1
39159,4
41428,1
42228,1
Итого
по услугам (работам):
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27144,6
68136,3
106507,9
99612,1
109774,7
110344,5
110990,4
114003,0
115575,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-обложения по которым признается имущество учреждений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2218,9
1971,4
2015,5
2015,5
2015,5
2015,5
2015,5
Затраты на содер-жание имущества учреждений, не исполь-зуемого для оказания государст-венных услуг (выпол-нения работ)
и для обще-хозяйст-венных нужд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
553,6
1519,4
1088,8
1126,0
1162,6
980,8
980,8
Всего
по подпрог-рамме:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27144,6
68136,3
109280,4
103102,9
112879,0
113486,0
114168,5
116999,3
118571,5
.
».
16. Приложение № 7 к государственной программе признать утратившим силу.
17. В приложении № 8 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
18. В приложении № 9 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
Утратило силу постановлением Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 776-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 510-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 644-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» следующие изменения:
в наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в пункте 1 слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от
12 сентября 2018 года № 510-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
1. В наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
2. В паспорте государственной программы:
в позиции «Наименование государственной программы» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения государственной программы
объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 399 896,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 757 480,5 тыс. рублей;
2019 год – 16 884 832,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 083 740,4 тыс. рублей;
2021 год – 17 084 487,5 тыс. рублей;
2022 год – 17 085 355,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 122 136 332,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 560 483,9 тыс. рублей;
2019 год – 14 719 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 865 107,1 тыс. рублей;
2021 год – 14 866 147,2 тыс. рублей;
2022 год – 14 867 014,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24 074 735,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 183 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» –
104 835 768,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» –
37 920 480,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 152 427,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 42 390,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» –
53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 395 248,0 тыс. рублей
3. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации государственной программы
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» разработана
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 214-П, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П, Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 года № 610-П, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 218-П.
Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной поддержке, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.
Среди факторов, характеризующих целевую направленность развития отрасли, наибольшее значение имеют следующие:
демографическая ситуация, в том числе изменение возрастной структуры населения области;
уровень жизни населения;
состояние здоровья населения;
уровень семейного неблагополучия;
уровень финансовой обеспеченности социальной политики.
В рамках решения задачи по повышению эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям области реализуются мероприятия по следующим направлениям:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;
внедрение системы социальных контрактов;
совершенствование законодательства области в области социальной поддержки отдельных категорий граждан;
переориентация деятельности системы органов социальной защиты населения Саратовской области преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
В рамках решения задачи по повышению качества предоставляемых социальных услуг и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию многопрофильных современных учреждений социального обслуживания населения, повышению средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и развитию рынка социальных услуг.
Для внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты предоставления социальных услуг и реестры получателей социальных услуг.
В рамках решения задачи по развитию и использованию потенциала общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций области реализуются мероприятия, направленные на расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг.».
4. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце четвертом слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году».
5. Часть вторую раздела 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.».
6. В части первой раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
7. Абзац третий части пятнадцатой раздела 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
«привлечение институтов гражданского общества к принятию и реализации управленческих решений в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;».
8. Часть первую раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 399 896,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 757 480,5 тыс. рублей;
2019 год – 16 884 832,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 083 740,4 тыс. рублей;
2021 год – 17 084 487,5 тыс. рублей;
2022 год – 17 085 355,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 122 136 332,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 560 483,9 тыс. рублей;
2019 год – 14 719 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 865 107,1 тыс. рублей;
2021 год – 14 866 147,2 тыс. рублей;
2022 год – 14 867 014,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24 074 735,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 183 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» – 104 835 768,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» – 37 920 480,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» –3 152 427,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 42 390,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» – 53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 395 248,0 тыс. рублей.».
9. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 104 835 768,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 544 138,2 тыс. рублей;
2015 год – 10 896 926,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 171 003,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 539 823,4 тыс. рублей;
2018 год – 12 534 591,8 тыс. рублей;
2019 год – 11 737 810,4 тыс. рублей;
2020 год – 11 803 824,7 тыс. рублей;
2021 год – 11 803 824,7 тыс. рублей;
2022 год – 11 803 824,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 80 979 352,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 351 775,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 683 081,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 332 126,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 917 607,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 355 720,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 575 193,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
2021 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
2022 год – 9 587 949,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 23 856 415,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 192 362,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 213 844,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 838 877,6 тыс. рублей
2017 год – 2 622 215,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 178 871,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 162 617,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 215 875,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 215 875,3 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки формируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Данные вопросы находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры социальной поддержки, условия их предоставления определены федеральными
и областными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Подпрограмма разработана в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
3) Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;
4) Законами Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
5) Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 24 апреля 2008 год № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
6) Законами Саратовской области от 3 июня 1996 года «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области», от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области», от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях», от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области», от 2 декабря 1999 года № 62-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», от 29 июня 2000 года № 38-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы», от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО
«О государственной гражданской службе Саратовской области», от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО
«О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области», от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава», от 25 декабря 2009 года № 214-ЗСО «О государственной социальной помощи в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области», от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратовской области», от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области», от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», от 3 августа 2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области»,
от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей»,
от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью», от 28 марта 2012 года № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции», от 26 ноября 2010 года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года», от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО
«О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области», от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»,
от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО
«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,
а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области»,
от 27 сентября 2011 года № 107-ЗСО «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской области», Закон Саратовской области
от 30 сентября 2009 года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области», от 25 марта 2008 года № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской области», от 27 февраля 2008 года № 45-ЗСО «О материальном обеспечении вдовы погибшего
при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева», от 9 ноября 2007 года № 263-ЗСО «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий»,
от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте».
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни)
и социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания);
национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, состояние социальной инфраструктуры и прочее)
и иных факторов;
локальный характер – связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан являются:
преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам;
дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом особых заслуг перед государством; в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций; в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию; в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач);
адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества).
Действующая система социальной поддержки граждан базируется
на принципиальном положении – безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущению снижения уровня и ухудшению условий
их предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации
в стране и в области, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.»;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 84,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 84,0 процента в 2022 году»;
в абзаце четвертом слова «до 24,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 12,3 процента в 2022 году»;
в абзаце пятом слова «до 21900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 4000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 37 920 480,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 704 693,5 тыс. рублей;
2015 год – 4 015 177,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 483 545,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 617 573,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 749 739,9 тыс. рублей;
2019 год – 4 719 913,3 тыс. рублей;
2020 год – 4 876 612,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 876 612,3 тыс. рублей;
2022 год – 4 876 612,3 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Социальное обслуживание граждан – это деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, направленная на оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину
в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля
2011 года № 369-П утверждена Концепция развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года.
При разработке подпрограммы учтены основные принципы Конвенции ООН о правах инвалидов, Мадридского международного плана действий
по проблемам старения, Конвенции ООН о правах ребенка, Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод.
Подпрограмма разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской области.
Право на социальное обслуживание имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы в случае наличия следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Формы предоставления социального обслуживания:
стационарная форма;
полустационарная форма;
форма социального обслуживания на дому.
Подпрограмма направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия, оптимизацию ресурсов при решении проблем социальной защиты населения.»;
в абзаце десятом части четвертой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» слова «центрах социальной защиты населения» заменить словами «комплексных центрах социального обслуживания населения»;
в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 10800 чел. в 2017 году» заменить словами «до 11000 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце восьмом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами «до 85,5 процента в 2022 году»;
в абзаце девятом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами
«до 86 процентов в 2022 году»;
в абзаце двадцать втором цифры «55,5» заменить цифрами «68»;
в абзаце двадцать четвертом слова «ежегодно с 2015 года» заменить словами «ежегодно с 2015 по 2018 годы»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы –
3 152 427,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 204 969,1 тыс. рублей;
2015 год – 256 034,0 тыс. рублей;
2016 год – 377 876,0 тыс. рублей;
2017 год – 357 881,4 тыс. рублей;
2018 год – 442 496,3 тыс. рублей;
2019 год – 395 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 371 541,8 тыс. рублей;
2021 год – 372 581,9 тыс. рублей;
2022 год – 373 449,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 2 945 775,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142 869,9 тыс. рублей;
2015 год – 225 672,6 тыс. рублей;
2016 год – 308 381,1 тыс. рублей;
2017 год – 318 161,3 тыс. рублей;
2018 год – 437 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 395 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 371 541,8 тыс. рублей;
2021 год – 372 581,9 тыс. рублей;
2022 год – 373 449,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 198 894,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 62 099,2 тыс. рублей;
2015 год – 26 246,2 тыс. рублей;
2016 год – 69 494,9 тыс. рублей;
2017 год – 36 076,7 тыс. рублей;
2018 год – 4 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Одними из основных направлений социальной политики являются: создание доступной среды жизнедеятельности для граждан, организация отдыха и оздоровления детей, повышение социальной значимости мероприятий, направленных на поддержание социального статуса работников социальной защиты, граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, а также укрепление материально-технической и технологической базы учреждений социальной защиты населения.
В рамках указанных направлений в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий.
Использование новых технологий отечественного и зарубежного опыта социальной работы, перестройка работы учреждений социального обслуживания семьи и детей требуют постоянного обновления знаний специалистов, повышения их профессионального уровня.
В связи с этим в рамках программы планируется обеспечить научно-методическое сопровождение специалистов системы профилактики безнадзорности.
Одним из важнейших составляющих государственной семейной политики, традиционным направлением программных мероприятий является пропаганда семейных традиций, лучшего опыта семейного воспитания, формирование в обществе уважения к материнству и детству в рамках ежегодных областных акций по чествованию семей, достойно воспитывающих своих и приемных детей.
В рамках социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, запланированы различные праздничные мероприятия.
Одним из направлений социальной поддержки детей, нуждающихся
в особой заботе государства, и в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемом в рамках подпрограммы, является организация отдыха и оздоровления детей.
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов.
Для достижения данной цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки
и социального обслуживания населения Саратовской области невозможно без применения современных информационных технологий и развития материально-технической базы. Обеспечение реализации данных направлений предусмотрено в рамках подпрограммы.»;
в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции «Целевые показатели подпрограммы» слова «до 20,4 места на 10 тыс. населения в 2020 году» заменить словами «до 20,8 места на 10 тыс. населения в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств областного бюджета – 42 390,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 153,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 353,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма представляет собой комплекс приоритетов социальной политики, направленных на повышение качества жизни пожилых людей Саратовской области.
Повышение качества жизни предполагает комплексный подход к решению основных проблем, присущих людям пожилого возраста, в частности, таких как низкий уровень доходов, ухудшение состояния здоровья, некотируемость на рынке труда, снижение социальной активности.
Реализация указанного подхода в современных условиях является
не просто удовлетворением индивидуальных потребностей пожилых граждан,
но и приведет к укреплению человеческого потенциала области.
Подпрограмма разработана в соответствии с основными положениями Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области
на 2013-2018 годы».
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной
и срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц
к самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому.»;
абзац пятый части четырнадцатой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» признать утратившим силу;
в подпрограмме 5 «Развитие институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 2900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 3200 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором слова «2020 года» заменить словами «2022 года
(за исключением 2017 года)»;
в абзаце третьем слова «до 30 ед. в 2020 году» заменить словами «до 32 ед. в 2022 году»;
абзац четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 18 ед. в 2022 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед.
в 2012 году до 270 ед. в 2022 году;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)» изложить в следующей редакции:
«
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: 53 582,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 961,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 755,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 858,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 858,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 815,6 тыс. рублей;
2022 год – 2 815,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 13 343,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 670,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 300,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 350,6 тыс. рублей;
2019 год – 350,6 тыс. рублей;
2020 год – 350,6 тыс. рублей;
2021 год – 350,6 тыс. рублей;
2022 год – 350,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 19 426,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма является согласованным по целям, задачам, мероприятиям
и средствам механизмом реализации государственной политики в сфере развития институтов гражданского общества, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечения представителей гражданского общества к обсуждению принимаемых органами государственной власти области решений, повышению степени участия региональных организаций в решение социальных задач на территории области.
Подпрограмма отражает современные подходы к развитию гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций
и предполагает комплексное взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти федерального, регионального и муниципального уровней в решении проблем развития области. Подпрограмма сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Подпрограмма своим действием охватывает сферу государственно-общественных отношений. Объектом подпрограммы являются процессы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области
с органами местного самоуправления области, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с гражданами и иными юридическими
и физическими лицами по вопросам развития общественных инициатив
и институтов гражданского общества. Подпрограмма направлена на активное включение исполнительных органов государственной власти области в процессы совершенствования и усиления действий принципов государственно-общественного управления в социально-экономическом развитии области. Результатом действия подпрограммы становится внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества в выработке стратегических и тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Саратовской области и муниципальных образований области.
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы является оказание поддержки органами государственной власти социально ориентированным некоммерческим организациям в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.»;
в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в паспорте подпрограммы:
абзац первый позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество пожилых граждан и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения,
в 2014 году – 1669 чел., в 2015 году – 1122 чел., в 2016 году – 871 чел.,
в 2017 году – 511 чел.; в 2018 году – 530 чел.; в 2019 году – 400 чел.;
в 2020 году – 450 чел.; в 2021 году – 450 чел.; в 2022 году – 450 чел.;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 395 248,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 106 721,1 тыс. рублей;
2015 год – 139 972,4 тыс. рублей;
2016 год – 20 894,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2019 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 25 300,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 234 990,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 386,4 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 4 596,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 820,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 001,1 тыс. рублей;
2019 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 25 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 25 300,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 160 257,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
С 2000 года в Саратовской области совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуются ежегодные социальные программы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках подпрограммы на условиях софинансирования привлекаются средства Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение качества и условий жизни неработающих пенсионеров;
соблюдение стандартов качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг;
модернизация сектора социального обслуживания пожилых граждан
и инвалидов;
эффективное использование бюджетных средств.»;
часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей подпрограммы предусматривается разработка и принятие правового акта области, устанавливающего порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области.»;
части четвертую-шестую раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» признать утратившими силу.
10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
2012 год (базовый)
2013 год (оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
процентов
18
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,0
98,2
98,4
100
99
99
99,5
99,7
100
100
100
3.
Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
чел.
20000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
4.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
80,0
82,0
86,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
1.1.
Численность граждан, получивших меры социальной поддержки
тыс. чел.
1366
1667
1623
723
711
703
703
703
703
703
703
1.2.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
процентов
-
95,0
96,0
92,8
70,0
95,0
95,0
1.3.
Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг
чел.
102150
61440
62054
69221
71473
71473
71473
65221
65874
65874
65874
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
2.1.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
86,0 *
90,0
98,0
98,7
99,0
99,5
100
100
100
2.2.
Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
18,7
19
22,1
18
18
18
18
18
18
18
18
2.3.
Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных
в биологические семьи
процентов
80
80
83
83,5
82
83,0
83,5
83,5
84,0
84,0
84,0
2.4.
Удельный вес социально ориентированных негосударственных организаций социального обслуживания, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
процентов
8,8
7,6
8,6
9,5
10,5
12,3
2.5.
Количество граждан, получивших социальные услуги в социально ориентированных негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области
чел.
200
400
1000
1500
2500
4000
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
3.1.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности
чел.
8554
9550
10277
10779
10786
10800
10800
10800
10800
11000
11000
3.2.
Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами
в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей
с ограниченными возможностями
процентов
56,0
60,0
65,0
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
3.3.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования
и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Саратовской области
процентов
80 *
85
3.5.
Доля приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Саратовской области
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов
процентов
72,1 *
90
90 *
100
100
100
100
3.6.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
процентов
83,4 *
100
100 *
100
100
100
100
3.7.
Доля доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
процентов
-
41,4
42,5 *
65,7
75,1
81,1
85,0
85,2
85,5
3.8
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты
процентов
15 *
15 *
67,2
78,7
82,0
85,0
85,5
86,0
3.9.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
14,5 *
15
15,2 *
55,0
68,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
процентов
15,2 *
17,5
3.11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей, получивших данные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
31,1 *
35
3.12.
Охват детей-инвалидов инклюзивными культурно-спортивными мероприятиями
человек
-
170
170 *
170
170
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения
процентов
26,9 *
26,9 *
55,2
68,9
3.14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
процентов
96 *
97
98
3.15.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
30 *
35
40
3.16.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
процентов
16 *
17
17,5
3.17.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
80 *
85
90
3.18.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций
процентов
21,4 *
22
22,3
3.19.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
процентов
62,4
3.20.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
процентов
-
-
50
64,3
3.21.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
процентов
57,1 *
57,1 *
64,6
70,8
3.22.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере физической культуры и спорта
процентов
45,2 *
45,2 *
57,8
71,1
3.23.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
процентов
7,0 *
12,6
0,0 *
12,1
8,3 *
25,6
3.24.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов,
в общей численности опрошенных граждан
процентов
-
-
45,1
48,3
3.25.
Доля учреждений социальной защиты населения области, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование, инвентарь и автотранспорт в рамках государственной программы
процентов
19
10
10
10
10
10
10
3.26.
Уровень обеспечения бесперебойного функционирования центра обработки данных министерства социального развития области
процентов
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
4.1.
Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях
чел.
2750
2700
2700
2550
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
4.2.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов
мест
на 10 тыс. населения
18,6
18,7
18,9
19,5
19,7
19,9
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций области в Саратовской области»
5.1.
Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области
чел.
2300
2350
2370
2500
2550
2650
2700
2800
2900
3100
3200
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов
ед.
46
48
40
40
40
40
40
40
50
54
5.3.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти
ед.
8
11
15
19
21
23
25
27
30
30
32
5.4.
Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов
ед.
7
8
10
10
12
12
14
14
15
16
18
5.5.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций
ед.
90
110
130
150
155
160
170
180
200
250
270
5.6.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных
в Саратовской области за год
ед.
70
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
6.1.
Количество пожилых граждан
и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения
чел.
1263
654
1669
1122
871
511
530
400
450
450
450
6.2.
Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов
по газификации жилых помещений
чел.
362
145
321
6.3.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности
чел.
4000
1500
1500
1418
6.4.
Количество граждан, обслуженных мобильными бригадами
чел.
15000
* базовое значение показателя.».
11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»
1.
Постановление Правительства
Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам области
на обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
2.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
3.
Постановление Правительства Саратовской области
об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(июль)
4.
Постановление Правительства Саратовской области
об утверждении Положения о порядке определения объема
и предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для возмещения затрат по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
5.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для занесения на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
6.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для награждения Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
7.
Распоряжение Правительства Саратовской области
вопросы приобретения автотранспорта, оборудованного
для перевозки детей до мест отдыха и обратно
министерство социального развития области
2016 год
(февраль)
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
8.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области на проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
министерство социального развития области
2015 год
(первое полугодие)
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области»
Основное мероприятие 5.1 «Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям,
связанных в реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
9.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок определения объема и предоставления субсидии
на финансовое обеспечение реализации общественно полезных (социальных) проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, управление делами Правительства области (плательщик)
2014-2022 годы
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
10.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2015 год
(второе полугодие)
».
12. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в графе пятой пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 2-13, 15-22, 24, 26-27 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Старшее поколение» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» цифры «2020» заменить цифрами «2022».
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего,
тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Саратовской области»
всего
146 399 896,6
15 580 133,2
15 334 235,4
15 057 662,2
15 531 969,4
16 757 480,5
16 884 832,9
17 083 740,4
17 084 487,5
17 085 355,1
областной бюджет
122 136 332,1
12 260 166,0
12 007 752,0
12 130 374,0
12 859 579,6
13 560 483,9
14 719 707,5
14 865 107,1
14 866 147,2
14 867 014,8
федеральный бюджет (прогнозно)
24 074 735,7
3 264 174,5
3 249 804,0
2 908 372,5
2 658 292,6
3 183 848,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
160 257,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
138 583 173,1
14 751 148,3
14 403 742,8
14 259 264,4
14 703 654,2
15 902 193,1
16 012 500,8
16 183 556,5
16 183 556,5
16 183 556,5
областной бюджет
114 519 812,6
11 490 195,0
11 167 452,8
11 335 576,1
12 061 381,5
12 712 280,2
13 849 883,4
13 967 681,2
13 967 681,2
13 967 681,2
федеральный бюджет (прогнозно)
23 991 628,0
3 242 408,7
3 217 251,2
2 908 372,5
2 633 179,2
3 180 173,1
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
71 732,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
506 294,6
55 404,6
54 454,3
55 624,7
51 327,7
53 393,3
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
486 579,5
44 279,0
48 652,0
54 642,8
50 422,4
52 493,3
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
15 980,5
11 125,6
4 854,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики,
спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
185 323,8
10 807,2
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
областной бюджет
182 246,7
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 077,1
927,2
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
37 028,4
10 333,0
10 723,0
180,0
4 039,4
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
14 223,3
620,0
772,0
180,0
898,3
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
22 805,1
9 713,0
9 951,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 816 788,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
762 535,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
областной бюджет
6 816 788,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
762 535,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
184 176,4
73 571,9
109 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
99 386,3
38 781,8
59 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
области
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
всего
104 835 768,4
11 544 138,2
10 896 926,7
11 171 003,8
11 539 823,4
12 534 591,8
11 737 810,4
11 803 824,7
11 803 824,7
11 803 824,7
областной бюджет
80 979 352,7
8 351 775,9
7 683 081,9
8 332 126,2
8 917 607,5
9 355 720,0
9 575 193,0
9 587 949,4
9 587 949,4
9 587 949,4
федеральный бюджет (прогнозно)
23 856 415,7
3 192 362,3
3 213 844,8
2 838 877,6
2 622 215,9
3 178 871,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
98 004 601,5
10 856 737,2
10 186 335,9
10 454 458,5
10 818 553,2
11 772 856,3
10 949 880,8
10 988 593,2
10 988 593,2
10 988 593,2
областной бюджет
74 163 364,3
7 676 427,7
6 975 616,8
7 615 580,9
8 196 337,3
8 593 984,5
8 787 263,4
8 772 717,9
8 772 717,9
8 772 717,9
федеральный бюджет (прогнозно)
23 841 237,2
3 180 309,5
3 210 719,1
2 838 877,6
2 622 215,9
3 178 871,8
2 162 617,4
2 215 875,3
2 215 875,3
2 215 875,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 815 988,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
761 735,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
областной бюджет
6 815 988,4
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
761 735,5
787 929,6
815 231,5
815 231,5
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸
спорта и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление
и ремонт протезно-ортопедических изделий»
министерство социального развития области
всего
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2 «Региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»
министерство социального развития области
всего
2 025 709,8
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
227 303,0
234 912,1
235 778,2
235 778,2
235 778,2
областной бюджет
2 025 709,8
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
227 303,0
234 912,1
235 778,2
235 778,2
235 778,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство социального развития области
всего
30 180 166,1
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 018 070,0
3 123 758,6
3 232 221,0
3 232 221,0
3 232 221,0
областной бюджет
30 180 166,1
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 018 070,0
3 123 758,6
3 232 221,0
3 232 221,0
3 232 221,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
министерство социального развития области
всего
7 923 026,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
820 053,7
836 607,8
836 560,4
836 560,4
836 560,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 923 026,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
820 053,7
836 607,8
836 560,4
836 560,4
836 560,4
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»
министерство социального развития области
всего
612 322,9
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
63 761,5
79 356,3
80 655,3
80 655,3
80 655,3
областной бюджет
612 322,9
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
63 761,5
79 356,3
80 655,3
80 655,3
80 655,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»
министерство социального развития области
всего
19 152 460,7
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 362 413,6
2 361 523,0
2 347 213,2
2 347 213,2
2 347 213,2
областной бюджет
19 152 460,7
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 362 413,6
2 361 523,0
2 347 213,2
2 347 213,2
2 347 213,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7 «Государственная поддержка граждан в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет»
министерство социального развития области
всего
6 555 181,3
444 988,7
735 077,7
936 211,9
961 534,0
974 331,2
625 747,9
625 763,3
625 763,3
625 763,3
областной бюджет
4 519 185,7
150 375,5
299 192,0
455 580,9
529 172,8
581 826,7
625 747,9
625 763,3
625 763,3
625 763,3
федеральный бюджет (прогнозно)
2 035 995,6
294 613,2
435 885,7
480 631,0
432 361,2
392 504,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
министерство социального развития области
всего
175 377,3
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
17 653,2
18 347,9
19 382,6
19 382,6
19 382,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
175 377,3
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
17 653,2
18 347,9
19 382,6
19 382,6
19 382,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9 «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
министерство социального развития области
всего
927 130,1
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
106 017,7
110 263,2
110 263,2
110 263,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927 130,1
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
106 017,7
110 263,2
110 263,2
110 263,2
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10 «Выплата государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней»
министерство социального развития области
всего
203,8
80,0
14,1
14,1
14,9
15,3
15,9
16,5
16,5
16,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
203,8
80,0
14,1
14,1
14,9
15,3
15,9
16,5
16,5
16,5
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
министерство социального развития области
всего
9 009,9
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 009,9
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
1 005,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки
семей и детей»
министерство социального развития области
всего
13 105 468,1
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 629 069,6
1 666 716,4
1 511 521,1
1 511 521,1
1 511 521,1
областной бюджет
13 105 468,1
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 629 069,6
1 666 716,4
1 511 521,1
1 511 521,1
1 511 521,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13 «Оказание других видов социальной поддержки»
министерство социального развития области
всего
1 019 690,8
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
121 233,1
116 746,0
119 746,7
119 746,7
119 746,7
областной бюджет
1 019 690,8
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
121 233,1
116 746,0
119 746,7
119 746,7
119 746,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.14 «Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам»
министерство социального развития области
всего
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий
по уходу
за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального развития области
всего
9 123 513,4
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
1 018 700,0
1 059 911,3
1 102 307,3
1 102 307,3
1 102 307,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 123 513,4
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
1 018 700,0
1 059 911,3
1 102 307,3
1 102 307,3
1 102 307,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального развития области
всего
939 378,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
101 190,6
104 049,0
108 210,9
108 210,9
108 210,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
939 378,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
101 190,6
104 049,0
108 210,9
108 210,9
108 210,9
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,6
4,8
4,8
4,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,6
4,8
4,8
4,8
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
111,5
1,2
0,0
0,0
0,0
20,8
21,7
22,6
22,6
22,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
111,5
1,2
0,0
0,0
0,0
20,8
21,7
22,6
22,6
22,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.19 «Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи»
министерство социального развития области
всего
24 950,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
областной бюджет
24 950,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 426 458,5
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
717 930,1
743 775,6
769 807,7
769 807,7
769 807,7
областной бюджет
6 426 458,5
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
717 930,1
743 775,6
769 807,7
769 807,7
769 807,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.21 «Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области,
органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
379 298,2
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 930,0
44 199,8
44 199,8
44 199,8
областной бюджет
379 298,2
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 930,0
44 199,8
44 199,8
44 199,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.22 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных
с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
10 231,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 224,0
1 224,0
1 224,0
1 224,0
областной бюджет
10 231,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 224,0
1 224,0
1 224,0
1 224,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения»
всего
333 327,2
124 472,4
184 770,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
323 702,2
119 642,4
179 975,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию), иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
318 148,7
112 419,6
181 645,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
308 523,7
107 589,6
176 850,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸
спорта и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.24 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»
министерство социального развития области
всего
274 752,3
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
32 499,4
36 636,5
38 102,0
38 102,0
38 102,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
274 752,3
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
32 499,4
36 636,5
38 102,0
38 102,0
38 102,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.25 «Единовременное денежное поощрение
при награждении орденом «Родительская слава»
министерство социального развития области
всего
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.26 «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме»
министерство социального развития области
всего
35 758,7
0,0
0,0
621,6
14 585,0
10 653,9
2 388,0
2 503,4
2 503,4
2 503,4
областной бюджет
14 589,4
0,0
0,0
0,0
2 422,8
2 268,4
2 388,0
2 503,4
2 503,4
2 503,4
федеральный бюджет (прогнозно)
21 169,3
0,0
0,0
621,6
12 162,2
8 385,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.27 «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
министерство социального развития области
всего
3 499 195,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
584 038,6
572 115,1
613 315,7
613 315,7
613 315,7
областной бюджет
3 499 195,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
584 038,6
572 115,1
613 315,7
613 315,7
613 315,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.28 «Выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального развития области
всего
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
всего
37 920 480,3
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 749 739,9
4 719 913,3
4 876 612,3
4 876 612,3
4 876 612,3
областной бюджет
37 920 480,3
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 749 739,9
4 719 913,3
4 876 612,3
4 876 612,3
4 876 612,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»
министерство социального развития области
всего
36 660 036,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 714 735,9
4 544 893,3
4 526 572,3
4 526 572,3
4 526 572,3
областной бюджет
36 660 036,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 714 735,9
4 544 893,3
4 526 572,3
4 526 572,3
4 526 572,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Оказание государственных услуг населению негосударственными организациями, предоставляющими социальные услуги»
министерство социального развития области, общественные
и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
1 260 444,3
0,0
0,0
0,0
300,3
35 004,0
175 020,0
350 040,0
350 040,0
350 040,0
областной бюджет
1 260 444,3
0,0
0,0
0,0
300,3
35 004,0
175 020,0
350 040,0
350 040,0
350 040,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение поддержки
и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
министерство социального развития области, общественные
и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие системы социальной защиты граждан»
всего
3 152 427,6
204 969,1
256 034,0
377 876,0
357 881,4
442 496,3
395 597,6
371 541,8
372 581,9
373 449,5
областной бюджет
2 945 775,0
142 869,9
225 672,6
308 381,1
318 161,3
437 519,3
395 597,6
371 541,8
372 581,9
373 449,5
федеральный бюджет (прогнозно)
198 894,0
62 099,2
26 246,2
69 494,9
36 076,7
4 977,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
2 411 329,6
150 180,1
160 942,5
299 900,3
253 402,1
363 756,9
314 053,7
289 698,0
289 698,0
289 698,0
областной бюджет
2 260 938,8
88 080,9
154 410,4
230 405,4
242 438,8
362 455,6
314 053,7
289 698,0
289 698,0
289 698,0
федеральный бюджет (прогнозно)
150 390,8
62 099,2
6 532,1
69 494,9
10 963,3
1 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
486 575,1
44 279,0
49 433,8
54 365,9
50 167,0
52 239,4
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
484 845,9
44 279,0
47 704,6
54 365,9
50 167,0
52 239,4
59 022,5
59 022,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
184 396,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
областной бюджет
182 246,7
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
21 791,4
22 091,3
23 131,4
23 999,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
области
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1 «Методическое
и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения
и министерства социального развития Саратовской области»
министерство социального развития области
всего
10 049,5
962,3
606,5
189,9
1 225,9
1 400,0
1 409,1
1 418,6
1 418,6
1 418,6
областной бюджет
10 049,5
962,3
606,5
189,9
1 225,9
1 400,0
1 409,1
1 418,6
1 418,6
1 418,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально-значимых мероприятий»
всего
256 121,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
32 092,1
32 132,6
27 632,6
27 632,6
областной бюджет
256 121,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
32 092,1
32 132,6
27 632,6
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
242 621,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
27 592,1
27 632,6
27 632,6
27 632,6
областной бюджет
242 621,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 441,5
27 592,1
27 632,6
27 632,6
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
13 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4 «Организация
и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
всего
2 264 404,8
173 211,6
193 974,6
293 149,1
230 427,9
264 664,4
271 312,1
275 375,3
280 711,1
281 578,7
областной бюджет
2 132 810,7
111 112,4
193 974,6
223 654,2
230 427,9
264 664,4
271 312,1
275 375,3
280 711,1
281 578,7
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
1 606 332,4
122 922,6
127 046,1
217 873,4
159 689,8
190 055,0
194 363,9
198 127,2
198 127,2
198 127,2
областной бюджет
1 474 738,3
60 823,4
127 046,1
148 378,5
159 689,8
190 055,0
194 363,9
198 127,2
198 127,2
198 127,2
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
470 604,8
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
52 239,4
54 522,5
54 522,5
59 022,5
59 022,5
областной бюджет
470 604,8
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
52 239,4
54 522,5
54 522,5
59 022,5
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
181 097,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
21 695,7
21 995,6
22 831,4
23 699,0
областной бюджет
181 097,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
21 695,7
21 995,6
22 831,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5 «Проведение социологических исследований, паспортизация объектов, наполнение
и актуализация областной карты доступности»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство
и адаптация зданий, сооружений
и территорий
для инвалидов
и других маломобильных групп населения»
всего
73 478,0
0,0
28 498,5
4 528,4
23 898,1
5 683,2
2 615,3
2 615,3
2 819,6
2 819,6
областной бюджет
26 711,9
0,0
4 458,2
4 528,4
4 689,7
2 165,8
2 615,3
2 615,3
2 819,6
2 819,6
федеральный бюджет (прогнозно)
42 674,7
0,0
19 948,9
0,0
19 208,4
3 517,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
31 751,8
0,0
4 123,3
1 828,4
12 928,5
2 793,2
2 519,6
2 519,6
2 519,6
2 519,6
областной бюджет
17 757,5
0,0
1 237,0
1 828,4
2 765,8
1 847,9
2 519,6
2 519,6
2 519,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
13 994,3
0,0
2 886,3
0,0
10 162,7
945,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
4 316,7
0,0
517,3
1 260,0
1 669,4
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 946,8
0,0
155,2
1 260,0
435,9
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
2 470,3
0,0
2 470,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
741,1
0,0
741,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
13 637,9
0,0
13 637,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 546,5
0,0
9 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики
и спорта области
всего
3 299,0
0,0
0,0
0,0
1 637,6
870,0
95,7
95,7
300,0
300,0
областной бюджет
1 149,1
0,0
0,0
0,0
262,0
95,7
95,7
95,7
300,0
300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании
по формированию
у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных
на преодоление социальной разобщенности
и социальной изоляции детей
и подростков
с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения
к проблемам инвалидов»
всего
6 247,8
0,0
5 287,8
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 515,9
0,0
3 701,5
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
6 168,3
0,0
5 208,3
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 460,2
0,0
3 645,8
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
органы местного самоуправления области
(по согласованию),
министерство социального развития области
всего
79,5
0,0
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
55,7
0,0
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10 «Обеспечение беспрепятственного доступа
к объектам транспортной инфраструктуры для инвалидов
и других маломобильных групп населения»
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
4 948,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 248,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11 «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий государственных учреждений социальной защиты населения»
министерство социального развития области
всего
391 254,3
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
89 398,2
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
областной бюджет
391 254,3
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
89 398,2
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение
в государственную собственность области нежилых помещений
по адресу: Саратовская область, г.Калининск, ул.Заводская, д.25»
министерство социального развития области
всего
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14 «Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации»
министерство социального развития области
всего
393,1
0,0
0,0
0,0
153,1
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,9
0,0
0,0
0,0
24,5
26,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
342,2
0,0
0,0
0,0
128,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15 «Содействие реализации мероприятий муниципальных районов, городских округов, поселений области в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области(
по согласованию)
всего
22 771,6
0,0
0,0
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
16 067,7
0,0
0,0
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3 643,4
0,0
0,0
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства социального развития области и подведомственных учреждений»
министерство социального развития области
всего
120 438,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 269,0
38 169,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
областной бюджет
120 438,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 269,0
38 169,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Старшее поколение»
всего
42 390,3
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
4 153,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
областной бюджет
42 390,3
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
4 153,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
26 562,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
областной бюджет
26 562,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2 «Мониторинг социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Укрепление здоровья пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
областной бюджет
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5 «Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей»
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
министерство социального развития области
всего
26 184,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
областной бюджет
26 184,1
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
3 290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7 «Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания
на основе контроля и оценки качества работы»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8 «Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области
всего
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10 «г.Ершов. Центр реабилитации ветеранов войны и труда «Чапаевский»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
1 450,0
0,0
0,0
0,0
650,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 450,0
0,0
0,0
0,0
650,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области»
всего
53 582,0
12 791,0
12 961,0
2 618,0
755,0
12 858,6
2 858,6
3 108,6
2 815,6
2 815,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
в том числе по исполнителям:
управление делами Правительства области
всего
32 769,0
10 333,0
10 383,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных
с реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
47 933,0
12 266,0
12 316,0
1 933,0
0,0
12 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
областной бюджет
13 043,0
620,0
670,0
0,0
0,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
15 464,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
0,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
Основное мероприятие 5.2 «Организация подготовки
и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций
по вопросам разработки
и реализации социальных проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 5.3 «Проведение социологического исследования результативности и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4 «Разработка
и издание информационных материалов
по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5 «Организация
и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий
в рамках Гражданского форума области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6 «Проведение социологических исследований
по оценке состояния гражданского общества
в Саратовской области и рейтинга доверия населения к органам государственной власти области, общественным объединениям
с привлечением специализированных исследовательских центров»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7 «Организация встреч Губернатора области
с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 «Организация участия
в мероприятиях
в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области
с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар
и т.п.)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.9 «Оказание содействия
в подготовке
и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России
и публичных мероприятий
в связи с памятными датами России»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.10 «Посещение памятных мест
в рамках
«Вахты памяти» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
(по согласованию)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 5.11 «Поддержка информационного Интернет-портала «Гражданское общество
в Саратовской области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик)
всего
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
Основное мероприятие 5.12 «Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение
в средствах массовой информации материалов
о деятельности институтов гражданского общества»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области – плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости
и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
395 248,0
106 721,1
139 972,4
20 894,5
12 819,1
13 640,9
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
234 990,8
53 386,4
69 986,2
4 596,8
2 820,3
3 001,1
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
160 257,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
220 199,6
37 140,9
38 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
148 467,1
18 596,3
19 038,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
71 732,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
169 580,2
69 580,2
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1 «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
208 220,3
26 161,6
37 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
областной бюджет
142 451,6
13 080,8
18 538,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
25 300,0
25 300,0
25 300,0
25 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
65 768,7
13 080,8
18 538,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Приобретение оборудования
и предметов длительного пользования
для учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 479,3
6 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 265,5
3 265,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
Частичное возмещение расходов
по газификации жилых помещений
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 427,6
6 427,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы
на доставку
и пересылку
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
69 580,2
69 580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5 «Приобретение автомобильного транспорта
для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6 «Строительство спальных корпусов
с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области
«Центр реабилитации «Пещера Монаха». Хвалынский район, пос.Санаторий «Черемшаны-1»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»
Наимено-вание государст-венной услуги (работы), показателя объема государст-венной услуги (работы), основного мероприя-тия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях
социального обслуживания населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день / 1 услуга / чел.
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме – всего,
в том числе:
13459172
29799544
30126051
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населению учреж-дениями социальной защиты»
13459172
29799544
30126051
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
38627094
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
136000
80539
64482,2
67273,2
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населению учреж-дениями социальной защиты»
136000
80539
64482,2
67273,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населе-нию учреж-дениями соци-альной защиты»
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государст-венной услуги
по подпрог-рамме - всего,
в том числе:
9710785
9494064
236300,2
265355,8
в рамках основного меро-приятия 2.1 «Оказание государст-венных
и соци-альных услуг населе-нию учреж-дениями соци-альной защиты»
9710785
9494064
236300,2
265355,8
Итого
по услугам (работам):
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3704693,5
4015177,6
3397320,0
3531134,2
3625962,4
4456119,8
4437798,8
4437798,8
4437798,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-обложе-ния
по которым призна-ется имущест-во учреж-дений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34013,6
33849,1
36483,6
36483,6
36483,6
36483,6
36483,6
Затраты на содер-жание имущест-ва учреж-дений,
не исполь-зуемого для оказания государст-венных услуг (выпол-нения работ)
и для
обще-хозяйст-венных нужд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52212,0
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
52289,9
Всего
по под-прог-рамме:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3704693,5
4015177,6
3483545,6
3617273,2
3714735,9
4544893,3
4526572,3
4526572,3
4526572,3
.
».
15. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Развитие системы социальной защиты граждан»
Наимено-вание государст-венной услуги (работы), показателя объема государст-венной услуги (работы), основного меро-приятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
всего
в том числе за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государст-венной услуги
по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51153,9
52040,8
52253,7
52253,7
52253,7
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51153,9
52040,8
52253,7
52253,7
52253,7
Наименование государственной услуги (работы) – «Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. рублей
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
8951,0
8951,0
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
8951,0
8951,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности»
Единицы измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
673
8154,0
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
673
8154,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – число человеко-дней пребывания
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19283,6
19577,3
20321,2
21093,4
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19283,6
19577,3
20321,2
21093,4
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация оздоровления детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государст-венной услуги по под-прог-рамме – всего,
в том числе:
27330
63980
47226
46177
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39885,7
39020,1
39159,4
41428,1
42228,1
в рамках основного меро-приятия 3.4 «Органи-зация
и обеспе-чение отдыха
и оздоров-ления детей»
27330
63980
47226
43955
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39885,7
39020,1
39159,4
41428,1
42228,1
Итого
по услугам (работам):
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27144,6
68136,3
106507,9
99612,1
109774,7
110344,5
110990,4
114003,0
115575,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-обложения по которым признается имущество учреждений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2218,9
1971,4
2015,5
2015,5
2015,5
2015,5
2015,5
Затраты на содер-жание имущества учреждений, не исполь-зуемого для оказания государст-венных услуг (выпол-нения работ)
и для обще-хозяйст-венных нужд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
553,6
1519,4
1088,8
1126,0
1162,6
980,8
980,8
Всего
по подпрог-рамме:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27144,6
68136,3
109280,4
103102,9
112879,0
113486,0
114168,5
116999,3
118571,5
.
».
16. Приложение № 7 к государственной программе признать утратившим силу.
17. В приложении № 8 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
18. В приложении № 9 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.09.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 160.040.080 Санитарно-эпидемиологическая безопасность (см. также 140.010.110) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: