Основная информация

Дата опубликования: 13 марта 2020г.
Номер документа: RU21034405202000030
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Алатыря Чувашской Республики
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация города Алатыря Чувашской Республики

Постановление

13 марта 2020 года № 193

О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 06.03.2019 г. № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

Постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 28.05.2020 № 321 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», Решением Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва от 13 декабря 2019 года № 73/43-6 «О бюджете города Алатыря на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация города Алатыря Чувашской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 06.03.2019 г. № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» и изложить в следующей редакции:

1.1 Паспорт муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2 Приложение № 2 к Муниципальной программе города Алатыря «Развитие культуры и туризма» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3 Приложение № 3 к Муниципальной программе города Алатыря «Развитие культуры и туризма» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.4 Приложение к подпрограмме «Развитие культуры города Алатыря» муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» изложить в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Алатыря от 15.07.2019 г. № 494 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 06.03.2019 г. № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальника отдела экономики Васягину Е.Е.

Глава администрации города Алатыря - В.И. Степанов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Алатыря Чувашской Республики

от 13.03.2020 № 193

Паспорт

муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель программы

-

Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее – отдел культуры)

Соисполнители программы

-

подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря;

Участники муниципальной программы

-

отдел образования и молодежной

политики администрации города Алатыря;

отдел экономики администрации города Алатыря;

отдел архитектуры, градостроительства,

транспорта, природопользования и ЖКХ

администрации города Алатыря;

отдел информационного обеспечения и

взаимодействия со СМИ администрации

города Алатыря;

социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря.

Подпрограммы муниципальной программы

-

«Развитие культуры в городе Алатыре»;

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»

«Поддержка и развитие чтения»;

«Туризм».

Цели муниципальной программы

-

активизация культурного потенциала города Алатыря;

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

развитие туризма в городе Алатыре.

Задачи муниципальной программы

-

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

повышение интереса к чтению;

развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс;

продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

-

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процентов;

увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процентов по отношению к 2036 году;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2036 году;

количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 14000 человек

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

-

2019-2035годы:

1 этап-2019-2025 годы

2 этап-2026-2030 годы

3 этап – 2031-2035 годы

Объемы финансирования муниципальной программы

-

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 412074.90 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 40459,80 тыс. рублей;

в 2020 году – 53727,60 тыс. рублей;

в 2021 году – 21192,50 тыс. рублей;

в 2022 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2023 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2024году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2025 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 105962,50 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 105962,50 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 12260,60 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 5443,60 тыс. рублей;

в 2020 году – 6817,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2024году- 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 26606,40 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 5550,50 тыс. рублей;

в 2020 году – 21055,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2024году- 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 276272,90 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 24034,70 тыс. рублей;

в 2020 году – 20135,70 тыс. рублей;

в 2021 году – 15473,50 тыс. рублей;

в 2022 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2023 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2024году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2025 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 77367,50 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 77367,50 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 96935,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5431,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 5719,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 5719,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2024году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 28595,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 28595,00 тыс. рублей;

В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации программы

-

внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;

повышение доступности и качества предоставляемых подведомственными отделу культуры учреждениями услуг;

создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р, Стратегией социально-экономического развития города Алатыря до 2035 года.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются:

активизация культурного потенциала города Алатыря;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

развитие туризма в городе Алатыре.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

повышение интереса к чтению;

развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культур­ного достояния в общероссийский туристический комплекс;

продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Реализация Муниципальной программы позволит:

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;

повысить доступность и качество предоставляемых подведомственными Отделу культуры учреждениями услуг;

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.

Государственная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процента по отношению к 2018 году;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 8 раз по отношению к 2018 году.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2018 году;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2018 году.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

Цели Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы

Целевые индикаторы

и показатели Муниципальной программы

Активизация культурного потенциала города Алатыря

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации Муниципальной культурной политики

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

повышение интереса к чтению

увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2018 году

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

Развитие туризма в городе

Алатыре

развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурно­го достояния в общероссийский туристический комплекс;

продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках

количество туристов, обслуженных туристскими организациями в городе Алатыре

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках пяти подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие культуры в городе Алатыре» предусматривает реализацию 11 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-про­светительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.

Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.

Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми.

Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.

Данные мероприятия направлены на формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для участия всего населения в культурной жизни.

Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911г.», который станет одним из основных объектов экскурсионных маршрутов, будучи приспособленным для размещения в нем городского музея.

Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципалитета города Алатыря на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения путем модернизации и реновации учреждений культуры.

В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, детских и кукольных театров, оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.

Основное мероприятие 11. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на оснащение муниципальных детских школ искусств оборудованием (музыкальными инструментами, компьютерным, специальным оборудованием и ученической мебелью для организации учебного процесса) и проведение ремонта зданий.

2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в городе Алатыре, укрепление единства российской нации.

Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия.

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения» предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела.

Мероприятие включает в себя централизованное комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек, осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, реализацию программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов, организацию мероприятий по привлечению населения к чтению, проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения.

Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие чтения в системе образования города Алатыря.

Данное мероприятие включает в себя проведение комплекса мероприятий в дошкольных образовательных организациях, направленных на знакомство детей с книжной культурой, детской литературой и развитие познавательного интереса, повышения квалификации педагогических работников по повышению уровня владения ими эффективными методиками мотивации к чтению детей и молодежи, реализацию мероприятий, направленных на создание в библиотеках образовательных организаций целевых высококачественных разноформатных фондов (печатных, мультимедийных, цифровых), и мероприятий, направленных на популяризацию семейного чтения как элемента ответственного родительства.

4. Подпрограмма «Туризм» предусматривает реализацию четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта города Алатыря.

Мероприятие направлено на формирование конкурентоспособного муниципального туристского продукта и обеспечение проведения целенаправленной работы по его продвижению.

Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма города Алатыря.

Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.

Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры туризма в городе Алатыре.

Мероприятие направлено на обеспечение функционирования единого туристского комплекса города.

Основное мероприятие 4. Развитие сети туристских маршрутов по городу Алатырю.

Мероприятие направлено на:

создание базы данных туристских маршрутов в городе Алатыре с ежегодным обновлением;

модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;

благоустройство туристских маршрутов по городу Алатырю;

широкое использование культурно-исторических и природно-географи­ческих ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов в городе.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;

формирование на территории города современной конкурентоспособной туристской отрасли.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов о бюджете города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 412074,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12260,60 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 26606,60 тыс. рублей, местных бюджетов – 276272,90 тыс. рублей, внебюджетных источников – 96935,00 тыс. рублей.

Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

Бюджет города Алатыря

внебюджетных источников

2019

40459,80

5443,60

5550,50

24034,70

5431,00

2020

53727,60

6817,00

21055,90

20135,70

5719,00

2021

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2022

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2023

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2024

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2025

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2026–2030

105962,50

0,00

0,00

77367,50

28595,00

2031–2035

105962,50

0,00

0,00

77367,50

28595,00

Всего

412074,90

12260,60

26606,40

276272,90

96935,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3–6 к настоящей Муниципальной программе.

_____________

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Алатыря

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

статус

Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия)

Код бюджетной
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

целевая статья расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026- 2030

2031- 2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа города Алатыря

«Развитие культуры и туризма»

х

х

всего:

40 459,8

53 727,6

21 192,5

21 192,5

21 192,5

21 192,5

21 192,5

105 962,5

105 962,5

957

х

федеральный бюджет

5 443,6

6 817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

5 550,5

21 055,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

24 034,7

20 135,7

15 473,5

15 473,5

15 473,5

15 473,5

15 473,5

77 367,5

77 367,5

957

х

внебюджетные средства

5 431,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

28 595,0

28 595,0

Подпрограмма 1

«Развитие культуры в Чувашской республике» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»«

х

х

всего:

39 435,6

52 728,6

20 166,7

20 166,7

20 166,7

20 166,7

20 166,7

100 833,5

100 833,5

957

х

федеральный бюджет

5 443,6

6 817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

5 550,5

21 055,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

23 010,5

19 136,7

14 447,7

14 447,7

14 447,7

14 447,7

14 447,7

72 238,5

72 238,5

957

х

внебюджетные средства

5 431,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

5 719,0

28 595,0

28 595,0

Основное мероприятие 1

«Развитие библиотечного дела» Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

х

х

всего:

5 798,7

4 757,0

4 020,3

4 020,3

4 020,3

4 020,3

4 020,3

20 101,5

20 101,5

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

5 641,7

4 614,0

3 877,3

3 877,3

3 877,3

3 877,3

3 877,3

19 386,5

19 386,5

957

х

внебюджетные средства

157,0

143,0

143,0

143,0

143,0

143,0

143,0

715,0

715,0

Основное мероприятие 2

«Развитие музейного дела» Обеспечение деятельности муниципальных музеев

х

х

всего:

4 710,6

4 034,8

3 687,4

3 687,4

3 687,4

3 687,4

3 687,4

18 437,0

18 437,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

4 474,0

3 927,8

3 580,4

3 580,4

3 580,4

3 580,4

3 580,4

17 902,0

17 902,0

957

х

внебюджетные средства

236,6

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

535,0

535,0

Основное мероприятие 3

«Развитие архивного дела» Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений

х

х

всего:

1 331,4

1 317,0

1 147,9

1 147,9

1 147,9

1 147,9

1 147,9

5 739,5

5 739,5

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

1 285,1

1 277,0

1 107,9

1 107,9

1 107,9

1 107,9

1 107,9

5 539,5

5 539,5

957

х

внебюджетные средства

46,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 4

Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

957

х

всего:

2 328,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

1 816,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

512,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

«Сохранение и развитие народного творчества» Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения

х

х

всего:

15 615,2

13 644,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

56 155,5

56 155,5

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

10 624,1

8 215,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

29 010,5

29 010,5

957

х

внебюджетные средства

4 991,1

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

27 145,0

27 145,0

Основное мероприятие 6

«Поддержка детского и юношеского творчества» Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры

х

х

всего:

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

«Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий

х

х

всего:

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

«Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области» Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

х

х

всего:

8 128,4

8 128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

федеральный бюджет

5 433,2

5 787,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

2 566,8

2 213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

128,4

128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

«Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области» Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

957

х

всего:

1 162,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

556,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

606,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

«Развитие муниципальных учреждений культуры»

х

х

всего:

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

федеральный бюджет

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с укчетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержке отрасли культуры

х

х

всего:

0,0

6 973,2

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

400,0

957

х

федеральный бюджет

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

6 242,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

0,0

700,3

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

400,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Иные межбюджетные трансферты создание виртуальных концентрых залов

х

х

всего:

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13

Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

х

х

всего:

0,0

12 874,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

12 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

0,0

274,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Общепрограммные расходы

х

х

всего:

1 024,2

999,0

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

5 129,0

5 129,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

1 024,2

999,0

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

5 129,0

5 129,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

«Общепрограммные расходы» Обеспечение функций муниципальных органов

957

х

всего:

1 024,2

999,0

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

5 129,0

5 129,0

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

х

местный бюджет

1 024,2

999,0

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

1 025,8

5 129,0

5 129,0

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Алатыря Чувашской Республики

от 13.03.2020 № 193

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Алатыря

«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма

«Развитие культуры в городе Алатыре» муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы



Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее – отдел культуры)

Соисполнители подпрограммы



отдел образования и молодежной политики

администрации города Алатыря;

отдел экономики администрации города Алатыря;

отдел архитектуры, градостроительства,

транспорта, природопользования и ЖКХ

администрации города Алатыря;

отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря;

социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря.

Цель подпрограммы



создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства

Задачи подпрограммы



обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы



к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, – 35,0 про­цента;

прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 120,0 процента по отношению к 2018 году;

прирост посещений музеев – 125,0 процента по отношению к 2018 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий дворца культуры – 180,0 про­центов по отношению к 2018 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2018 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 78,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 100,0 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 42,5 процента.

Сроки и этапы реализации подпрограммы



2019–2035 годы:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации



Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 412074,90 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 40459,80 тыс. рублей;

в 2020 году – 53727,60 тыс. рублей;

в 2021 году – 21192,50 тыс. рублей;

в 2022 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2023 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2024году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2025 году- 21192,50 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 105962,50 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 105962,50 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 12260,60 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 5443,60 тыс. рублей;

в 2020 году – 6817,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2024году- 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 26606,40 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 5550,50 тыс. рублей;

в 2020 году – 21055,90 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2024году- 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 276272,90 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году – 24034,70 тыс. рублей;

в 2020 году – 20135,70 тыс. рублей;

в 2021 году – 15473,50 тыс. рублей;

в 2022 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2023 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2024году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2025 году- 15473,50 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 77367,50 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 77367,50 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 96935,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5431,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 5719,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 5719,00 тыс. рублей;

в 2022 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2023 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2024году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2025 году- 5719,00 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах- 28595,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах- 28595,00 тыс. рублей;

В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами.

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры в городе Алатыре» муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.

Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления города Алатыря в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, поддержкой отрасли культуры.

В рамках реализации подпрограммы бюджету города Алатыря будут предоставлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики:

на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

Сведения

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в городе Алатыре» муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации

%

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

2.

Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках

% по отношению к 2018 году

101,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

111,0

112,0

113,0

114,0

115,0

116,0

117,0

118,0

118,5

119,0

120,0

3.

Прирост посещений музеев

% по отношению к 2018 году

100,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

116,0

118,0

120,0

121,0

122,0

123,0

124,0

125,0

4.

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений

% по отношению к 2018 году

105,0

110,0

115,0

120,0

135,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

171,0

172,0

174,0

175,0

177,0

178,0

180,0

5.

Прирост участников клубных формирований

% по отношению к 2018 году

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

110,0

111,0

112,0

113,0

114,0

115,0

116,0

117,0

118,0

119,0

119,5

120,0

6.

Доля документов муниципальных ар­хивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

50,0

54,0

58,0

60,0

62,0

65,0

68,0

70,0

72,0

75,0

78,0

7.

Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

27,0

27,5

28,0

30,0

31,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

41,0

42,5

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

обеспечение сохранности и использования музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы. К завершению второго этапа должны быть достигнуты целевые индикаторы, предусмотренные подпрограммой на 2030 год.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, – 35,0 процентов;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 120,0 процента по отношению к 2018 году;

прирост посещений музеев – 125,0 процента по отношению к 2018 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2018 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2018 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 78,0 процента;

доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 100,0 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 42,5 процентов.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек города, соответствующих по содержанию задачам публичных библиотек и потребностям читателей.

Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным библиотекам города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.

Мероприятие 3.1. Пополнение фондов муниципального музея города Алатыря.

Мероприятие направлено на целевое комплектование фондов муниципального музея, реставрацию музейных предметов, создание цифровых копий музейных предметов; обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальному музею города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности государственных архивов.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальному архиву города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие 5.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения.

Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории города Алатыря, организацию и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.

Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.

Мероприятие 6.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры.

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организацию участия детей во всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах и творческих акциях.

Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 7.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.

Мероприятие направлено на оснащение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.

Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Мероприятие 8.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений.

Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия, (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911г.», который станет одним из основных объектов экскурсионных маршрутов, будучи приспособленным для размещения в нем городского музея.

В рамках мероприятия также предусматривается проведение ремонтных работ зданий культурно-досуговых учреждений города Алатыря.

Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 9.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципалитета на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 9.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджету города Алатыря на комплектование книжных фондов библиотек города.

Мероприятие 9.3. Обеспечение развития и укрепления материально-тех­нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Мероприятие 10.1. Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств.

В рамках мероприятия планируется оснастить детские школы искусств музыкальными инструментами, специальным оборудованием, компьютерными программами, сценическими костюмами и наглядными пособиями для художественного творчества.

Основное мероприятие 11. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 11.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

Мероприятие направлено на оснащение муниципальных детских школ искусств оборудованием (музыкальными инструментами, компьютерным, специальным оборудованием и ученической мебелью для организации учебного процесса) и проведение ремонта зданий.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 412074,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12260,60 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 26606,60 тыс. рублей, местных бюджетов – 276272,90 тыс. рублей, внебюджетных источников – 96935,00 тыс. рублей.

Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

Бюджет города Алатыря

внебюджетных источников

2019

40459,80

5443,60

5550,50

24034,70

5431,00

2020

53727,60

6817,00

21055,90

20135,70

5719,00

2021

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2022

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2023

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2024

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2025

21192,50

0,00

0,00

15473,50

5719,00

2026–2030

105962,50

0,00

0,00

77367,50

28595,00

2031–2035

105962,50

0,00

0,00

77367,50

28595,00

Всего

412074,90

12260,60

26606,40

276272,90

96935,00

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме.

_____________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Алатыря Чувашской Республики

от 13.03.2020 г. № 193

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие культуры в городе Алатыре» муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

статус

Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия)

Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

группа (подгруппа) вида расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026- 2030

2031- 2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма

«Развитие культуры в Чувашской республике» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»«

Ответственный исполнитель -Отдел культуры города Алатыря;
Соисполнители: подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря.

х

х

х

х

всего:

39 435,60

52 728,60

20 166,70

20 166,70

20 166,70

20 166,70

20 166,70

100 833,50

100 833,50

х

х

х

х

федеральный бюджет

5 443,60

6 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

5 550,50

21 055,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

местный бюджет

23 010,50

19 136,70

14 447,70

14 447,70

14 447,70

14 447,70

14 447,70

72 238,50

72 238,50

х

х

х

х

внебюджетные средства

5 431,00

5 719,00

5 719,00

5 719,00

5 719,00

5 719,00

5 719,00

28 595,00

28 595,00

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, %

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

32,5

35,0

Основное мероприятие 1

«Развитие библиотечного дела»

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

МБУК «АЦБС»

х

х

х

х

всего:

5 798,7

4 757,0

4 020,3

4 020,3

4 020,3

4 020,3

4 020,3

20 101,5

20 101,5

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц410200000

610

местный бюджет

5 641,7

4 614,0

3 877,3

3 877,3

3 877,3

3 877,3

3 877,3

19 386,5

19 386,5

957

0801

Ц410200000

610

внебюджетные средства

157,0

143,0

143,0

143,0

143,0

143,0

143,0

715,0

715,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2

Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2018 году

101,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

111,0

116,0

120,0

Основное мероприятие 2

«Развитие музейного дела»

Обеспечение деятельности муниципальных музеев

МБУК «АКМ»

х

х

х

х

всего:

4 710,6

4 034,8

3 687,4

3 687,4

3 687,4

3 687,4

3 687,4

18 437,0

18 437,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц410300000

610

местный бюджет

4 474,0

3 927,8

3 580,4

3 580,4

3 580,4

3 580,4

3 580,4

17 902,0

17 902,0

957

0801

Ц410300000

610

внебюджетные средства

236,6

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

535,0

535,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3

Прирост посещений музеев, % по отношению к 2018 году

100,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

120,0

125,0

Основное мероприятие 3

«Развитие архивного дела»

Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений

МБУ «Алатырский городской архив»

х

х

х

х

всего:

1 331,4

1 317,0

1 147,9

1 147,9

1 147,9

1 147,9

1 147,9

5 739,5

5 739,5

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0113

Ц410400000

610

местный бюджет

1 285,1

1 277,0

1 107,9

1 107,9

1 107,9

1 107,9

1 107,9

5 539,5

5 539,5

957

0113

Ц410400000

610

внебюджетные средства

46,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4

Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, %

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

50,0

65,0

78,0

Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 4

Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

«Развитие образование в сфере культуры и искусства»

МБУДО «АДШИ»

х

х

х

х

всего:

2 328,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0703

Ц4106S9270

610

республиканский бюджет ЧР

1 816,5

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0703

Ц4106S9270

610

местный бюджет

512,4

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2018 году

105,0

110,0

115,0

120,0

135,0

150,0

155,0

172,0

180,0

Прирост участников клубных формирований, % по отношению к
2018 году

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

110,0

111,0

116,0

120,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения

«Сохранение и развитие народного творчества»

МАУ «АГДК» и АУ «АГПКиО»

х

х

х

х

всего:

15 615,2

13 644,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

11 231,1

56 155,5

56 155,5

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц410700000

620

местный бюджет

10 624,1

8 215,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

5 802,1

29 010,5

29 010,5

957

0801

Ц410700000

620

внебюджетные средства

4 991,1

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

5 429,0

27 145,0

27 145,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % ,

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

27,0

27,5

34,0

42,5

Основное мероприятие 6

«Поддержка детского и юношеского творчества» Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры

Мероприятие по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры

Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь

х

х

х

х

всего:

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

804

Ц410971100

620

местный бюджет

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

94,0

96,0

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году

1,0

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

21,0

25,0

Основное мероприятие 7

«Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий

Организация и проведение фестивалей, конкурсов и иных зрелищных мероприятий.

МАУ «АГДК»

х

х

х

х

всего:

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

801

Ц411071060

620

местный бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 8

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

94,0

96,0

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году

1,0

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

21,0

25,0

Основное мероприятие 8

«Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области» Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.

МБУК «АКМ»

х

х

х

х

всего:

8 128,4

8 128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411400000

610

федеральный бюджет

5 433,2

5 787,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411400000

610

республиканский бюджет ЧР

2 566,8

2 213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411400000

610

местный бюджет

128,4

128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 9

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

94,0

96,0

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году

1,0

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

21,0

25,0

Основное мероприятие 9

«Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области» Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению

Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь

х

х

х

х

всего:

1 162,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411417090

610

республиканский бюджет ЧР

556,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411417090

620

606,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

«Развитие муниципальных учреждений культуры»

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры

МБУК «АЦБС»

х

х

х

х

всего:

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц4115L5193

610

федеральный бюджет

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц4115L5193

610

республиканский бюджет ЧР

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц4115L5193

610

местный бюджет

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

«Развитие муниципальных учреждений культуры»

МБУК «АЦБС»

х

х

х

х

всего:

0,0

6 973,2

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

400,0

957

0801

Ц411500000

610

федеральный бюджет

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411500000

610

республиканский бюджет ЧР

0,0

6 242,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц411500000

610

местный бюджет

0,0

700,3

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

400,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Создание виртуальных концертных залов

МБУДО «АДШИ»

х

х

х

х

всего:

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0801

Ц41А354530

610

федеральный бюджет

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13

Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

МБУДО «АДШИ»

х

х

х

х

всего:

0,0

12 874,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0703

Ц410600000

610

республиканский бюджет ЧР

0,0

12 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957

0703

Ц410600000

610

местный бюджет

0,0

274,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение

к муниципальной программы города Алатыря

«Развитие культуры и туризма» Обеспечение реализации

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

статус

Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия)

Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

группа (подгруппа) вида расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026- 2030

2031- 2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

«Общепрограммные расходы» Обеспечение функций муниципальных органов

Обеспечение функций муниципальных органов

Ответственный исполнитель -Отдел культуры города Алатыря;
Соисполнители: отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря;
Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря;
подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря;
социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря

х

х

х

х

всего:

1 024,20

999,00

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

5 129,00

5 129,00

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

местный бюджет

1 024,20

999,00

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

5 129,00

5 129,00

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Алатыре, %

87,00

88,00

88,10

88,20

88,30

88,40

88,50

89,00

89,50

Цель «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 1

«Общепрограммные расходы»

Обеспечение функций муниципальных органов

х

х

х

х

всего:

1 024,20

999,00

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

5 129,00

5 129,00

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

республиканский бюджет ЧР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

957

0804

Ц4Э0100200

000

местный бюджет

1 024,20

999,00

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

1 025,80

5 129,00

5 129,00

х

х

х

х

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бюллетень города Алатыря Чувашской Республики № 8(292) от 20.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать