Основная информация
Дата опубликования: | 13 июля 2018г. |
Номер документа: | RU52000201800829 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
Постановление
от 13 июля 2018 года № 515
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 июля 2018 года № 515
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы"изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
106 862 918,8
2015 год
10 150 558,10
2016 год
12 083 307,70
2017 год
15 768 681,50
2018 год
15 786 326,30
2019 год
13 901 468,20
2020 год
14 306 511,60
2021 год
12 590 896,70
2022 год
12 275 168,70
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 375 094,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 112 125,7
2019 год
8 739 411,7
2020 год
7 096 817,4
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
27 626 380,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
2 494 730,8
2019 год
1 972 769,2
2020 год
4 008 388,5
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
5 443 041,8
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
1 063 387,0
2019 год
909 767,8
2020 год
921 413,9
2021 год
500 561,2
2022 год
427 960,8
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
7 521 493,4
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 901 280,0
2018 год
497 794,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 512 083,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 539,7
2020 год
55 519,8
2021 год
55 519,8
2022 год
55 519,8
прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
14 384 825,2
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 997 538,1
2018 год
3 566 652,9
2019 год
2 225 979,8
2020 год
2 224 372,0
2021 год
1 802 020,5
2022 год
1 558 892,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,53%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 21,24.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 779,41 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 4 055,05 п. м.;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 14 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 107,10 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 50 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 212,70 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
на конец отчетного года:
- количество лиц, погибших в результате ДТП - 407;
- количество детей, погибших в результате ДТП - 12;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 12,48;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,31.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ мероприятия
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам)областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,8
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
935 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
45 927,5
0,0
0,0
0,0
0,0
45 927,5
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
49 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 000,0
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,1
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
0,0
0,0
2 104 579,1
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
996 516,7
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 862 078,6
Основное мероприятие 2.6.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Капитальные вложения
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
78 213,1
78 213,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,8
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования, науки и молодежной политики НО, УГИБДД*, ОМСУ**, ГКУ Но "ЦБДД"
0,0
0,0
0,0
1 000,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 900,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
0,0
2 160 686,7
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
Приволжское МУГАДН*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
Основное мероприятие 3.18.
Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
Основное мероприятие 3.19.
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,2
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 616,5
1.1.
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2.
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
3.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*, авиакомпании, ОАО "НКД"*
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
3.1.
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
3.2.
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
3.3.
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
3.4.
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
4.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
4.1.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
261 904,0
562 223,9
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
1 840 810,2
5.1.
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
1 522 154,0
5.2.
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
37 094,0***
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
139 223,3
5.3.
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области**
0,0
0,0
70 000,0
43 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113 000,0
5.4.
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
16 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 800,0
5.5.
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
47 632,9
0,0
0,0
0,0
0,0
47 632,9
5.6.
Субсидии на организацию работы колл - центра для сотрудников транспортной сферы
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
6.
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
7.
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558)
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**
0,0
0,0
365 052,5****
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
732 048,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
732 048,0
9.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
10.
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
10.1.
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
3 099,7
3 099,7
10.2.
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
1 696,2
1 696,2
* - по согласованию;
** - при условии участия;
*** - финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839;
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.".
2.2. Позицию "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,53
30,03
30,53
31,03
31,53
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,85
12,57
16,21
17,95
19,61
21,24
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
410,94
607,94
1 152,87
1 637,95
2 115,16
2 343,21
2 562,49
2 779,41
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
436,00
462,00
1 579,90
2 913,46
3 600,05
3 750,05
3 900,05
4 055,05
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности
шт.
3
6
9
11
14
14
14
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,80
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
10 195 192,4
13 867 401,5
15 288 082,2
13 901 018,2
14 306 061,6
11 289 159,7
10 973 431,7
99 340 075,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 350,00
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,40
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,40
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,10
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,80
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 062 937,0
909 317,8
920 963,9
500 561,2
427 960,8
5 441 691,80
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 350,00
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,20
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,20
Таблица 4 Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
21 367 708,1
23 267 811,5
19 312 497,4
14 925 170,8
15 104 080,9
14 191 082,0
14 114 268,1
138 320 582,7
расходы областного бюджета
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,8
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
154 322,7
1 986 131,7
637 115,0
394 706,8
1 598 965,3
1 837 879,4
7 032 559,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,2
7 341 816,8
1 536 481,5
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
24 403 347,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
2 990,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
21 756,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
8 173 432,1
8 988 188,0
8 772 946,7
7 126 788,4
5 354 397,3
5 354 397,3
53 079 456,9
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
56 827,0
76 062,3
33 535,0
29 971,0
357 227,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
2 347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
21 092 002,8
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 462 798,1
1 810 955,6
68 535,0
29 971,0
0,0
0,0
5 206 209,5
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
935 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
56 827,0
75 598,3
33 535,0
29 971,0
351 603,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
577 339,3
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
577 339,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
46 391,5
46 391,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
45 927,5
45 927,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
464,0
464,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации.
Всего
0,0
0,0
0,0
49 000,0
49 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
49 000,0
49 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10 777 289,5
7 902 709,5
2 794 917,0
2 559 775,9
4 622 572,0
3 576 660,9
3 576 660,9
43 278 239,7
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
209 204,7
201 665,1
212 567,0
806 239,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
3 756 902,9
90 981,5
385 341,6
401 616,5
14 845 619,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
6 511 641,5
2 748 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
26 221 627,8
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
450 000,0
0,0
7 572 264,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 410 131,1
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
307 401,5
680 662,9
179 806,5
0,0
0,0
0,0
2 293 553,5
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
2 104 579,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
5 991,5
179,8
0,0
188 974,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
2 818 097,2
4 052 023,1
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 537 158,2
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
996 516,7
627 322,8
0,0
0,0
1 862 078,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
5 675 079,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
823 240,2
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
805 089,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности.
Всего
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
601 396,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Всего
0,0
0,0
0,0
181 787,8
0,0
0,0
0,0
0,0
181 787,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
78 213,1
0,0
0,0
78 213,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
12 593,2
0,0
0,0
12 593,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
90 981,5
0,0
0,0
90 981,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
913 862,2
1 068 226,0
914 606,8
926 252,9
505 227,2
432 626,8
5 820 553,8
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,8
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
29 347,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
1 000,0
450,0
450,0
0,0
0,0
2 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000,0
450,0
450,0
1 900,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
0,0
0,0
0,0
796,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
0,0
2 160 686,7
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
2 160 686,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
367 355,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
28 551,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
Всего
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы областного бюджета
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Модернизация комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Всего
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД
Всего
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.18
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.19
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Всего
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
17 434 776,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
3 041 494,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
17 434 776,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
3 041 494,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной Программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 000 369,0
2 022 581,3
5 221 924,0
2 365 054,2
2 372 921,8
2 095 802,8
2 091 589,3
17 183 075,8
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,2
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
25 043,2
1 655 271,1
139 074,4
148 549,8
293 782,3
532 696,4
2 798 250,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 794,0
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
16 616,5
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
262 855,6
628 124,3
532 696,4
532 696,4
532 696,0
532 696,4
3 021 765,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
261 904,0
562 223,9
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
1 840 810,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
65 900,4
139 074,4
148 549,8
293 782,3
532 696,4
1 180 954,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
192 855,6
474 472,5
489 648,3
489 648,3
489 648,3
489 648,3
2 625 921,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
1 522 154,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
64 152,5
138 138,3
138 138,3
272 738,3
489 648,3
1 103 767,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
37 094,0
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 047,7
43 048,1
215 240,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 094,0*
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
139 223,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
577,1
936,1
10 411,5
21 044,0
43 048,1
76 016,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
70 000,0
43 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113 500,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
70 000,0
43 000,0
0,0
0,0
113 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Всего
0,0
0,0
0,0
16 969,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16 969,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
16 800,0
0,0
0,0
16 800,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
169,7
0,0
0,0
169,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
48 114,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 114,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
47 632,9
0,0
0,0
47 632,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
481,1
0,0
0,0
481,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6
Субсидии на организацию работы колл - центра для сотрудников транспортной сферы
Всего
0,0
0,0
0,0
2 020,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 020,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Всего
0,0
0,0
872,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
872,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет
Всего
0,0
0,0
387 800,0**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
365 052,5**
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
22 747,5
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,7
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
1 301 418,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
732 048,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
569 370,7
0,0
0,0
569 370,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,7
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
1 301 418,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
732 048,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
569 370,7
0,0
0,0
569 370,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
2 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
1 080 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 020 000,0
0,0
0,0
1 020 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
4 795,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
3 099,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
1 696,20
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
1 696,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839;
** финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
50 375 094,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 112 125,7
2019 год
8 739 411,7
2020 год
7 096 817,4
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,53%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 21,24%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 779,41 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 4 055,05.п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 14 шт.
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
27 626 380,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
2 494 730,8
2019 год
1 972 769,2
2020 год
4 008 388,5
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 107,10 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 50 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 212,70 км
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" к подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003- 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 404,75
31 638,37
31 943,85
31 962,38
31 962,38
31 978,46
31 998,46
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
13 001,92
13 033,67
13 035,35
13 050,92
13 050,92
13 066,00
13 084,00
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 604,70
18 908,50
18 911,46
18 911,46
18 912,46
18 914,46
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
245,76
13,40
16,10
30,00
38,83
35,44
28,54
20,69
30,76
16,00
16,00
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
142,54
2,30
6,70
0,20
25,22
9,92
20,71
17,74
30,76
15,00
14,00
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
103,21
11,10
9,40
29,80
13,61
25,51
7,84
2,96
0,00
1,00
2,00
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
598,63
23,50
13,20
30,00
149,73
284,98
20,71
21,41
23,10
16,00
16,00
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
476,60
2,30
6,70
0,20
136,53
266,56
9,23
7,63
18,45
15,00
14,00
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
122,03
21,20
6,50
29,80
13,20
18,42
11,48
13,78
4,65
1,00
2,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
202,02
14,60
27,80
57,55
95,24
126,37
148,37
168,83
196,02
199,02
202,02
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
111,83
2,30
9,00
9,00
33,73
43,42
64,13
81,63
108,83
110,83
111,83
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
90,20
12,30
18,80
48,55
61,51
82,95
84,24
87,20
87,20
88,20
90,20
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
44,87
0,00
2,90
3,08
4,22
8,52
15,07
15,30
18,87
31,87
44,87
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
30,70
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
0,90
1,14
4,70
17,70
30,70
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
14,17
0,00
2,90
2,90
3,55
7,62
14,17
14,17
14,17
14,17
14,17
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
2 918,40
681,79
565,90
549,94
746,94
1 291,86
1 776,95
2 254,16
2 482,20
2 701,48
2 918,40
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 261,00
531,09
337,30
316,70
464,41
895,14
1 301,40
1 722,10
1 921,00
2 091,00
2 261,00
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
657,41
150,70
228,60
233,24
282,53
396,72
475,55
532,06
561,21
610,49
657,41
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 809,40
11 991,31
12 161,94
12 328,79
12 492,39
12 661,94
12 834,50
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 709,40
3 785,20
3 853,26
3 919,15
3 984,36
4 054,37
4 125,36
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
8 100,00
8 206,11
8 308,69
8 409,64
8 508,03
8 607,57
8 709,14
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,40
37,79
38,5
39,21
39,93
40,66
41,41
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,53
30,03
30,53
31,03
31,53
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,20
40,81
43,02
44,01
44,11
44,26
44,47
44,99
45,51
46,04
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год", "2015 год", "2016 год", "2017" годы указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства
с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12 438 793,7
16 913 147,5
17 171 602,4
13 885 948,8
12 235 288,8
12 664 102,4
9 138 631,8
9 138 631,8
103 586 147,2
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
6 848 446,5
10 270 814,4
7 595 308,0
1 551 226,3
1 976 998,8
4 197 438,0
3 576 660,9
3 576 660,9
39 593 553,8
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 337 864,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2 610 557,3
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 666 063,7
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
137 398,0
386 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
524 213,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3 993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
905 898,1
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
887 191,1
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 791 883,8
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
1 232 594,2
701 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 661 458,4
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
882 594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827 467,7
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450 000,0
103
04 09
14 2 07 53900
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
9 038 220,2
6 893 911,5
1 551 226,3
1 976 998,8
4 197 438,0
3 576 660,9
3 576 660,9
34 932 095,4
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 635 858,2
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
16 766 769,6
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 337 864,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2 610 557,3
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 666 063,7
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
137 398,0
386 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
524 213,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3 993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
905 898,1
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
437 191,1
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
964 416,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
3 987 986,8
4 470 169,3
5 710 634,0
7 130 840,9
8 704 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
47 809 654,7
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 524 152,8
2 920 882,9
3 033 729,4
3 135 298,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 715 861,6
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
25 800,0
16 600,0
17 700,0
0,0
0,0
152 326,2
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
104
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
103
04 09
14 1 08 20720
200
49 000,0
49 000,0
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
4 298,0
650,0
650,0
650,0
0,0
0,0
286 997,8
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
1 179 946,9
2 757 093,0
3 429 254,3
5 001 767,8
3 217 122,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 457 870,1
103
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 524 152,8
2 920 882,9
3 033 729,4
3 135 298,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 715 861,6
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
25 800,0
16 600,0
17 700,0
0,0
0,0
152 326,2
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 2.6. Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации
103
04 09
14 1 08 20720
200
49 000,0
49 000,0
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
000
0,0
0,0
797 445,7
1 062 387,0
909 317,8
920 963,9
0,0
0,0
3 690 114,4
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1 100 998,7
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
3 620 930,9
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
169 822,5
172 777,1
179 623,7
186 744,1
165 177,3
165 177,3
1 327 261,6
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
34 663,1
60 598,7
36 497,8
37 245,0
37 223,9
37 223,9
311 615,6
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
189 442,0
12 348,0
12 327,0
12 327,0
5 172,4
5 172,4
1 982 053,7
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
501 361,7
1 171 794,8
2 673 414,3
3 895 770,8
416 112,0
212 567,0
0,0
0,0
8 871 020,6
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
0,0
0,0
2 104 579,1
103
04 09
14 2 04 72220
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
103
04 09
14 2 08 R5670
500
0,0
0,0
0,0
169 194,6
0,0
0,0
0,0
0,0
169 194,6
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
953 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
103
04 09
14 1 04 53900
500
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
103
04 09
14 1 06 72300
500
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
103
04 09
14 1 07 72310
500
0,0
0,0
0,0
45 927,5
0,0
0,0
0,0
0,0
45 927,5
103
04 09
14 7 09 72310
500
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
Основное мероприятие 6 Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 09
14 7 06 20920
800
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
873 704,4
728 888,5
678 445,1
755 990,0
793 673,4
847 907,3
847 907,3
6 112 782,6
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
2 402 415,9
6 980 893,6
4 956 902,9
890 981,5
1 385 341,6
1 401 616,5
1 000 000,0
1 000 000,0
20 018 152,0
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1 000 808,7
2 628 688,6
3 055 506,4
90 981,5
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
7 562 943,3
иные межбюджетные трансферты
04 09
1 401 607,2
4 352 205,0
1 901 396,5
800 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
12 455 208,7
*- по согласованию;
**- при условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
4. Таблицу "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,0
544,9
485,1
477,2
228,0
219,3
216,9
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
5 167,4
5 165,3
5 037,4
3 217,8
1 740,5
1 740,5
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,11
0,09
0,09
0,07
0,13
0,12
".
___________________
Правительство Нижегородской области
Постановление
от 13 июля 2018 года № 515
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 июля 2018 года № 515
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы"изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
106 862 918,8
2015 год
10 150 558,10
2016 год
12 083 307,70
2017 год
15 768 681,50
2018 год
15 786 326,30
2019 год
13 901 468,20
2020 год
14 306 511,60
2021 год
12 590 896,70
2022 год
12 275 168,70
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 375 094,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 112 125,7
2019 год
8 739 411,7
2020 год
7 096 817,4
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
27 626 380,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
2 494 730,8
2019 год
1 972 769,2
2020 год
4 008 388,5
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
5 443 041,8
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
1 063 387,0
2019 год
909 767,8
2020 год
921 413,9
2021 год
500 561,2
2022 год
427 960,8
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
7 521 493,4
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 901 280,0
2018 год
497 794,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 512 083,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 539,7
2020 год
55 519,8
2021 год
55 519,8
2022 год
55 519,8
прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
14 384 825,2
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 997 538,1
2018 год
3 566 652,9
2019 год
2 225 979,8
2020 год
2 224 372,0
2021 год
1 802 020,5
2022 год
1 558 892,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,53%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 21,24.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 779,41 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 4 055,05 п. м.;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 14 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 107,10 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 50 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 212,70 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
на конец отчетного года:
- количество лиц, погибших в результате ДТП - 407;
- количество детей, погибших в результате ДТП - 12;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 12,48;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,31.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ мероприятия
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам)областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,8
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
935 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
45 927,5
0,0
0,0
0,0
0,0
45 927,5
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
49 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 000,0
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,1
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
0,0
0,0
2 104 579,1
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
996 516,7
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 862 078,6
Основное мероприятие 2.6.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Капитальные вложения
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
78 213,1
78 213,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,8
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования, науки и молодежной политики НО, УГИБДД*, ОМСУ**, ГКУ Но "ЦБДД"
0,0
0,0
0,0
1 000,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 900,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
0,0
2 160 686,7
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
Приволжское МУГАДН*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2016-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
Основное мероприятие 3.18.
Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
Основное мероприятие 3.19.
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,2
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 616,5
1.1.
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2.
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
3.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*, авиакомпании, ОАО "НКД"*
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
3.1.
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
3.2.
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
3.3.
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
3.4.
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
4.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
4.1.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
261 904,0
562 223,9
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
1 840 810,2
5.1.
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
1 522 154,0
5.2.
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
37 094,0***
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
139 223,3
5.3.
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области**
0,0
0,0
70 000,0
43 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113 000,0
5.4.
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
16 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 800,0
5.5.
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
47 632,9
0,0
0,0
0,0
0,0
47 632,9
5.6.
Субсидии на организацию работы колл - центра для сотрудников транспортной сферы
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
6.
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
7.
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558)
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**
0,0
0,0
365 052,5****
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
732 048,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода**
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
732 048,0
9.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
10.
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
10.1.
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
3 099,7
3 099,7
10.2.
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
1 696,2
1 696,2
* - по согласованию;
** - при условии участия;
*** - финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839;
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.".
2.2. Позицию "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,53
30,03
30,53
31,03
31,53
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,85
12,57
16,21
17,95
19,61
21,24
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
410,94
607,94
1 152,87
1 637,95
2 115,16
2 343,21
2 562,49
2 779,41
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
436,00
462,00
1 579,90
2 913,46
3 600,05
3 750,05
3 900,05
4 055,05
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности
шт.
3
6
9
11
14
14
14
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,80
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
10 195 192,4
13 867 401,5
15 288 082,2
13 901 018,2
14 306 061,6
11 289 159,7
10 973 431,7
99 340 075,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 350,00
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,40
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,40
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,10
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,80
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 062 937,0
909 317,8
920 963,9
500 561,2
427 960,8
5 441 691,80
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
450,0
0,0
0,0
1 350,00
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,40
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,20
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,20
Таблица 4 Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
21 367 708,1
23 267 811,5
19 312 497,4
14 925 170,8
15 104 080,9
14 191 082,0
14 114 268,1
138 320 582,7
расходы областного бюджета
10 150 558,1
12 083 307,7
15 768 681,5
15 786 326,3
13 901 468,2
14 306 511,6
12 590 896,7
12 275 168,7
106 862 918,8
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
154 322,7
1 986 131,7
637 115,0
394 706,8
1 598 965,3
1 837 879,4
7 032 559,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,2
7 341 816,8
1 536 481,5
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
24 403 347,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
2 990,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
21 756,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
8 173 432,1
8 988 188,0
8 772 946,7
7 126 788,4
5 354 397,3
5 354 397,3
53 079 456,9
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 112 125,7
8 739 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
50 375 094,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
56 827,0
76 062,3
33 535,0
29 971,0
357 227,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
2 347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 946 682,9
3 050 329,4
3 152 998,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 868 187,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
21 092 002,8
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 462 798,1
1 810 955,6
68 535,0
29 971,0
0,0
0,0
5 206 209,5
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
935 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
56 827,0
75 598,3
33 535,0
29 971,0
351 603,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
577 339,3
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
577 339,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
46 391,5
46 391,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
45 927,5
45 927,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
464,0
464,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации.
Всего
0,0
0,0
0,0
49 000,0
49 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
49 000,0
49 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10 777 289,5
7 902 709,5
2 794 917,0
2 559 775,9
4 622 572,0
3 576 660,9
3 576 660,9
43 278 239,7
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
2 494 730,8
1 972 769,2
4 008 388,5
3 576 660,9
3 576 660,9
27 626 380,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
209 204,7
201 665,1
212 567,0
806 239,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
3 756 902,9
90 981,5
385 341,6
401 616,5
14 845 619,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
6 511 641,5
2 748 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
26 221 627,8
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
450 000,0
0,0
7 572 264,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 410 131,1
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
307 401,5
680 662,9
179 806,5
0,0
0,0
0,0
2 293 553,5
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
2 104 579,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
5 991,5
179,8
0,0
188 974,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
2 818 097,2
4 052 023,1
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 537 158,2
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
996 516,7
627 322,8
0,0
0,0
1 862 078,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
5 675 079,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
823 240,2
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
805 089,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности.
Всего
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
601 396,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Всего
0,0
0,0
0,0
181 787,8
0,0
0,0
0,0
0,0
181 787,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
78 213,1
0,0
0,0
78 213,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
12 593,2
0,0
0,0
12 593,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
90 981,5
0,0
0,0
90 981,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
913 862,2
1 068 226,0
914 606,8
926 252,9
505 227,2
432 626,8
5 820 553,8
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
797 445,7
1 063 387,0
909 767,8
921 413,9
500 561,2
427 960,8
5 443 041,8
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
29 347,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
1 000,0
450,0
450,0
0,0
0,0
2 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000,0
450,0
450,0
1 900,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
0,0
0,0
0,0
796,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
139 385,1
193 519,0
318 601,2
318 601,2
318 601,2
318 601,2
1 862 595,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
100 287,8
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
101 692,6
735 642,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 773,6
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
7 667,0
54 456,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
0,0
2 160 686,7
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
408 921,0
645 533,4
365 813,2
377 187,0
72 600,4
2 160 686,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 360,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
367 355,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 446,0
3 446,0
28 551,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
Всего
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы областного бюджета
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Модернизация комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Всего
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
109 969,4
113 975,0
115 543,8
115 816,1
0,0
0,0
499 173,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД
Всего
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
14 100,0
0,0
0,0
0,0
44 650,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.18
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.19
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Всего
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
17 434 776,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
3 041 494,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
17 434 776,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
7 521 493,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
3 041 494,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной Программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 539,7
55 519,8
55 519,8
55 519,8
1 512 083,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 000 369,0
2 022 581,3
5 221 924,0
2 365 054,2
2 372 921,8
2 095 802,8
2 091 589,3
17 183 075,8
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 566 652,9
2 225 979,8
2 224 372,0
1 802 020,5
1 558 892,9
14 384 825,2
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
25 043,2
1 655 271,1
139 074,4
148 549,8
293 782,3
532 696,4
2 798 250,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 794,0
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
16 616,5
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
2 519 932,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
305 364,3
286 195,9
286 218,7
286 100,7
281 740,6
277 526,7
1 723 146,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
236 242,0
220 414,2
224 774,7
228 661,8
228 661,8
228 661,8
1 367 416,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 702,9
8 265,2
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
51 775,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
23 727,9
19 825,0
15 099,0
10 696,0
6 335,9
2 122,0
77 805,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
1 143 697,4
1 073 674,6
1 073 792,6
1 073 792,6
1 073 792,6
6 466 602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
262 855,6
628 124,3
532 696,4
532 696,4
532 696,0
532 696,4
3 021 765,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
261 904,0
562 223,9
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
1 840 810,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
65 900,4
139 074,4
148 549,8
293 782,3
532 696,4
1 180 954,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
192 855,6
474 472,5
489 648,3
489 648,3
489 648,3
489 648,3
2 625 921,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
1 522 154,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
64 152,5
138 138,3
138 138,3
272 738,3
489 648,3
1 103 767,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
37 094,0
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 047,7
43 048,1
215 240,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 094,0*
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
139 223,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
577,1
936,1
10 411,5
21 044,0
43 048,1
76 016,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
70 000,0
43 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113 500,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
70 000,0
43 000,0
0,0
0,0
113 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Всего
0,0
0,0
0,0
16 969,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16 969,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
16 800,0
0,0
0,0
16 800,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
169,7
0,0
0,0
169,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
48 114,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 114,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
47 632,9
0,0
0,0
47 632,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
481,1
0,0
0,0
481,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6
Субсидии на организацию работы колл - центра для сотрудников транспортной сферы
Всего
0,0
0,0
0,0
2 020,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 020,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Всего
0,0
0,0
872,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
872,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет
Всего
0,0
0,0
387 800,0**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
365 052,5**
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
22 747,5
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,7
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
1 301 418,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
732 048,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
569 370,7
0,0
0,0
569 370,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,7
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
1 301 418,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
244 016,0
244 016,0
244 016,0
732 048,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
569 370,7
0,0
0,0
569 370,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
2 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
1 080 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 020 000,0
0,0
0,0
1 020 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
4 795,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
3 099,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
1 696,20
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
1 696,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839;
** финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
50 375 094,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 112 125,7
2019 год
8 739 411,7
2020 год
7 096 817,4
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,53%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 21,24%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 779,41 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 4 055,05.п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 14 шт.
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
27 626 380,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
2 494 730,8
2019 год
1 972 769,2
2020 год
4 008 388,5
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 107,10 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 50 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 212,70 км
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" к подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003- 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 404,75
31 638,37
31 943,85
31 962,38
31 962,38
31 978,46
31 998,46
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
13 001,92
13 033,67
13 035,35
13 050,92
13 050,92
13 066,00
13 084,00
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 604,70
18 908,50
18 911,46
18 911,46
18 912,46
18 914,46
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
245,76
13,40
16,10
30,00
38,83
35,44
28,54
20,69
30,76
16,00
16,00
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
142,54
2,30
6,70
0,20
25,22
9,92
20,71
17,74
30,76
15,00
14,00
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
103,21
11,10
9,40
29,80
13,61
25,51
7,84
2,96
0,00
1,00
2,00
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
598,63
23,50
13,20
30,00
149,73
284,98
20,71
21,41
23,10
16,00
16,00
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
476,60
2,30
6,70
0,20
136,53
266,56
9,23
7,63
18,45
15,00
14,00
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
122,03
21,20
6,50
29,80
13,20
18,42
11,48
13,78
4,65
1,00
2,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
202,02
14,60
27,80
57,55
95,24
126,37
148,37
168,83
196,02
199,02
202,02
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
111,83
2,30
9,00
9,00
33,73
43,42
64,13
81,63
108,83
110,83
111,83
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
90,20
12,30
18,80
48,55
61,51
82,95
84,24
87,20
87,20
88,20
90,20
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
44,87
0,00
2,90
3,08
4,22
8,52
15,07
15,30
18,87
31,87
44,87
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
30,70
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
0,90
1,14
4,70
17,70
30,70
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
14,17
0,00
2,90
2,90
3,55
7,62
14,17
14,17
14,17
14,17
14,17
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
2 918,40
681,79
565,90
549,94
746,94
1 291,86
1 776,95
2 254,16
2 482,20
2 701,48
2 918,40
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 261,00
531,09
337,30
316,70
464,41
895,14
1 301,40
1 722,10
1 921,00
2 091,00
2 261,00
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
657,41
150,70
228,60
233,24
282,53
396,72
475,55
532,06
561,21
610,49
657,41
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 809,40
11 991,31
12 161,94
12 328,79
12 492,39
12 661,94
12 834,50
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 709,40
3 785,20
3 853,26
3 919,15
3 984,36
4 054,37
4 125,36
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
8 100,00
8 206,11
8 308,69
8 409,64
8 508,03
8 607,57
8 709,14
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,40
37,79
38,5
39,21
39,93
40,66
41,41
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,53
30,03
30,53
31,03
31,53
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,20
40,81
43,02
44,01
44,11
44,26
44,47
44,99
45,51
46,04
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год", "2015 год", "2016 год", "2017" годы указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства
с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12 438 793,7
16 913 147,5
17 171 602,4
13 885 948,8
12 235 288,8
12 664 102,4
9 138 631,8
9 138 631,8
103 586 147,2
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
6 848 446,5
10 270 814,4
7 595 308,0
1 551 226,3
1 976 998,8
4 197 438,0
3 576 660,9
3 576 660,9
39 593 553,8
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
18 649 363,8
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 337 864,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2 610 557,3
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 666 063,7
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
137 398,0
386 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
524 213,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3 993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
905 898,1
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
887 191,1
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 791 883,8
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
1 232 594,2
701 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 661 458,4
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
882 594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827 467,7
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450 000,0
103
04 09
14 2 07 53900
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
9 038 220,2
6 893 911,5
1 551 226,3
1 976 998,8
4 197 438,0
3 576 660,9
3 576 660,9
34 932 095,4
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 635 858,2
2 298 933,8
389 029,1
1 011 250,2
3 193 758,7
3 056 660,9
3 056 660,9
16 766 769,6
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
534 874,4
580 407,0
602 062,8
520 000,0
520 000,0
4 309 322,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
627 322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 337 864,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2 610 557,3
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 666 063,7
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
137 398,0
386 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
524 213,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3 993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
905 898,1
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
437 191,1
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
964 416,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
3 987 986,8
4 470 169,3
5 710 634,0
7 130 840,9
8 704 411,7
7 096 817,4
5 354 397,3
5 354 397,3
47 809 654,7
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 524 152,8
2 920 882,9
3 033 729,4
3 135 298,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 715 861,6
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
25 800,0
16 600,0
17 700,0
0,0
0,0
152 326,2
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
3 429 904,3
5 002 417,8
3 217 772,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 744 867,9
104
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
103
04 09
14 1 08 20720
200
49 000,0
49 000,0
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
4 298,0
650,0
650,0
650,0
0,0
0,0
286 997,8
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
1 179 946,9
2 757 093,0
3 429 254,3
5 001 767,8
3 217 122,0
1 740 467,3
1 740 467,3
20 457 870,1
103
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 524 152,8
2 920 882,9
3 033 729,4
3 135 298,7
3 252 400,0
3 252 400,0
22 715 861,6
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
25 800,0
16 600,0
17 700,0
0,0
0,0
152 326,2
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
570 274,9
527 147,5
548 637,4
361 530,0
361 530,0
3 223 124,8
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
134 978,8
124 517,0
177 409,3
0,0
0,0
577 339,3
Основное мероприятие 2.6. Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации
103
04 09
14 1 08 20720
200
49 000,0
49 000,0
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
000
0,0
0,0
797 445,7
1 062 387,0
909 317,8
920 963,9
0,0
0,0
3 690 114,4
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1 100 998,7
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
228 448,5
236 316,1
207 573,6
207 573,6
3 620 930,9
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
169 822,5
172 777,1
179 623,7
186 744,1
165 177,3
165 177,3
1 327 261,6
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
34 663,1
60 598,7
36 497,8
37 245,0
37 223,9
37 223,9
311 615,6
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
189 442,0
12 348,0
12 327,0
12 327,0
5 172,4
5 172,4
1 982 053,7
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
501 361,7
1 171 794,8
2 673 414,3
3 895 770,8
416 112,0
212 567,0
0,0
0,0
8 871 020,6
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
267 443,2
674 671,4
179 626,7
0,0
0,0
0,0
2 104 579,1
103
04 09
14 2 04 72220
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
103
04 09
14 2 08 R5670
500
0,0
0,0
0,0
169 194,6
0,0
0,0
0,0
0,0
169 194,6
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
953 357,3
35 000,0
0,0
0,0
0,0
2 854 606,3
103
04 09
14 1 04 53900
500
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
103
04 09
14 1 06 72300
500
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
103
04 09
14 1 07 72310
500
0,0
0,0
0,0
45 927,5
0,0
0,0
0,0
0,0
45 927,5
103
04 09
14 7 09 72310
500
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
Основное мероприятие 6 Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 09
14 7 06 20920
800
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
873 704,4
728 888,5
678 445,1
755 990,0
793 673,4
847 907,3
847 907,3
6 112 782,6
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
2 402 415,9
6 980 893,6
4 956 902,9
890 981,5
1 385 341,6
1 401 616,5
1 000 000,0
1 000 000,0
20 018 152,0
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1 000 808,7
2 628 688,6
3 055 506,4
90 981,5
385 341,6
401 616,5
0,0
0,0
7 562 943,3
иные межбюджетные трансферты
04 09
1 401 607,2
4 352 205,0
1 901 396,5
800 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
12 455 208,7
*- по согласованию;
**- при условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
4. Таблицу "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,0
544,9
485,1
477,2
228,0
219,3
216,9
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
5 167,4
5 165,3
5 037,4
3 217,8
1 740,5
1 740,5
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,11
0,09
0,09
0,07
0,13
0,12
".
___________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 090.070.000 Транспорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: