Основная информация

Дата опубликования: 13 июля 2020г.
Номер документа: RU24060417202000150
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Боготола Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»___07___2020 г.        г. Боготол                      № 0711-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 11.11.2019 № 1343-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 11.11.2019 № 1343-п) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. в приложении № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Боготола с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы города Боготола»» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. в приложении № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Боготола за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.4. в приложении № 3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы город Боготола (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5. в приложении № 4 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6. в приложении № 1 Паспорта подпрограммы 1     «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»     «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы » изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.1.7. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 1    «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.1.8. в приложении № 5 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.1.9. в приложении № 1 Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.1.10. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.1.11. в приложении № 6 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.1.12. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.1.13. в приложении № 7 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.1.14. в приложении № 1 Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.1.15. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.1.16. в приложении № 8 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.1.17. в приложении № 1 Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.1.18. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.

1.1.19. в приложении № 9 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.

1.1.20. в приложении № 1 Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению

1.1.21. в приложении № 2 Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»___07____2020 г. № 0711-п

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 845 685,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 102 072,2 тыс. рублей

2015 год - 115 480,0 тыс. рублей

2016 год - 98 600,2 тыс. рублей;

2017 год - 93 047,1 тыс. рублей;

2018 год - 82 997,0 тыс. рублей;

2019 год - 88 764,2 тыс. рублей;

2020 год - 90 527,5 тыс. рублей;

2021 год - 87 063,8 тыс. рублей

2022 год - 87 133,8 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 4 506,2 тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 156,0 тыс. рублей

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 350,2 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. рублей

- краевого бюджета 610 652,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 87 270,2 тыс. рублей;

2015 год - 99 194,4 тыс. рублей;

2016 год - 81 797,0 тыс. рублей;

2017 год - 68 027,6 тыс. рублей;

2018 год - 55 730,5 тыс. рублей;

2019 год - 59 601,3 тыс. рублей;

2020 год - 53 625,1 тыс. рублей;

2021 год - 52 703,4 тыс. рублей

2022 год - 52 703,4 тыс. рублей

- местного бюджета – 229 985,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 14 802,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 285,6 тыс. рублей;

2016 год - 16 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 20 322,3 тыс. рублей;

2018 год - 27 266,5 тыс. рублей;

2019 год - 28 812,7 тыс. рублей;

2020 год - 36 902,4 тыс. рублей;

2021 год - 34 360,4 тыс. рублей

2022 год - 34 430,4 тыс. рублей

- средства заинтересованных лиц - 541,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей

2017 год - 541,2 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020 г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА



п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы

Единица измерения

Год, предшествующий реализации муниципальной программы

(2013)

Годы реализации муниципальной программы города Боготола

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

годы до конца реализации муниципальной программы города Боготола в пятилетнем интервале

2025

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

муниципальная программа «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической

эффективности;  благоустройство территории города»

1

Цель 1:  Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

1

Целевой показатель 1

доля инженерных сетей нуждающихся в замене

%

48

45

40

35

35

27,8

30

33

33

33

31

29

Цель 2 Создание условий для комфортного проживания населения города;

2

Целевой показатель 2

общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта

тыс. кв.м.

-

-

-

235,6

251,7

239,4

232,8

10 974,8

7 133,0

10 974,8

10 974,8

36 028,6

Цель 3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

3

Целевой показатель 3

отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами

%

x

29,41

29,3

28,8

28,8

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,3

27,7

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»___07___2020 г. № 0711-п

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

тыс. рублей



п/п

Статус

(муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных  средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

1

Муниципальная программа

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

90 527,5

87 063,8

87 133,8

264 725,1

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

2 604,8

2 166,0

2 236,0

7 006,8

МКУ Служба «Заказчика         ЖКУ и МЗ г. Боготола

117

Х

Х

Х

85 801,9

83 647,3

83 647,3

253 096,5

МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола

117

Х

Х

Х

2 120,8

1 250,5

1 250,5

4 621,8

2

Подпрограмма 1

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

130,0

60,0

130,0

320,0

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

130,0

60,0

130,0

320,0

3

Подпрограмма 2

Капитальный ремонт жилищного фонда города

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 597,8

1 047,8

1 047,8

3 693,4

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

1 597,8

1 047,8

1 047,8

3 693,4

4

Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

11,3

11,3

11,3

33,9

МКУ Служба «Заказчика         ЖКУ и МЗ г. Боготола

117

Х

Х

Х

11,3

11,3

11,3

33,9

5

Подпрограмма 4

«Благоустройство территорий города»

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

15 372,3

13 207,8

13 207,8

41 787,9

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

Х

Х

Х

13 598,6

12 290,1

12 290,1

38 178,8

МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола

117

Х

Х

Х

1 773,7

917,7

917,7

3 609,1

6

Подпрограмма 5

«Обращение с отходами»

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

830,5

1 018,0

1 018,0

2 866,5

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

237,1

424,6

424,6

1 086,3

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

Х

Х

Х

593,4

593,4

593,4

1 780,2

7

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

Всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

20 028,2

19 167,8

19 167,8

58 363,8

МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола

117

Х

Х

Х

347,1

332,8

332,8

1 012,7

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

Х

Х

Х

19 681,1

18 835,0

18 835,0

57 351,1

8

Мероприятие 1

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

Всего,

в том числе

Х

Х

Х

Х

51 917,5

51 917,5

51 917,5

155 752,5

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

Х

Х

Х

51 917,5

51 917,5

51 917,5

155 752,5

9

Мероприятие 1

Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань

Всего,

в том числе

Х

Х

Х

Х

639,9

633,6

633,6

1 907,1

Администрация  г.Боготола

117

Х

Х

Х

639,9

633,6

633,6

1 907,1

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

Х

Х

Х

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

№ п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого

2020

2021

2022

1

2

3

5

6

7

8

1

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»

Всего

90 527,5

87 063,8

87 133,8

264 725,1

в том числе:

Бюджет города

36 902,4

34 360,4

34 430,4

105 693,2

Краевой бюджет

53 625,1

52 703,4

52 703,4

159 031,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Всего

130,0

60,0

130,0

320,0

в том числе:

Бюджет города

130,

60,0

130,0

320,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

3

Подпрограмма 2

Капитальный ремонт жилищного фонда города

Всего

1 597,8

1 047,8

1 047,8

3 693,4

в том числе:

Бюджет города

1 597,8

1 047,8

1 047,8

3 693,4

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

4

Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»

Всего

11,3

11,3

11,3

33,9

в том числе:

Бюджет города

11,3

11,3

11,3

33,9

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

5

Подпрограмма 4

Благоустройство территорий города

Всего

13 372,3

13 207,8

13 207,8

41 787,9

в том числе:

Бюджет города

14 472,3

12 421,9

12 421,9

39 315,9

Краевой бюджет

900,2

785,9

785,9

2 472,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

6

Подпрограмма 5

Обращение с отходами

Всего

830,5

1 018,0

1 018,0

2 866,5

в том числе:

Бюджет города

830,5

1 018,0

1 018,0

2 866,5

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

8

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего

20 028,2

19 167,8

19 167,8

58 363,8

в том числе:

Бюджет города

19 220,8

19 167,8

19 167,8

57 556,4

Краевой бюджет

807,4

0,0

0,0

807,4

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

9

Мероприятие 1

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

Всего

51 917,5

51 917,5

51 917,5

155 752,5

в том числе:

Бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

51 917,5

51 917,5

51 917,5

155 752,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Мероприятие 2

Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань

Всего

639,9

633,6

633,6

1 907,1

в том числе:

Бюджет города

639,9

633,6

633,6

1 907,1

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 1 составит 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 130,0 тыс. рублей

2021 год -   60,0 тыс. рублей

2022 год - 130,0 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 320,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 130,0 тыс. рублей

2021 год -   60,0 тыс. рублей

2022 год - 130,0 тыс. рублей

краевой бюджет – 0 ,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тыс. рублей

2021 год - 0,0 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Цель: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

1

Задача 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях

1.1

Показатель результативности 1

Доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

Государственная статистическая отчетность

59,0

59,0

58,5

58,5

1.2

Показатель результативности 2

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

Государственная статистическая отчетность

83,4

83,4

83,4

83,4

2

Задача 2: обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.

2.1

Показатель результативности 3

Доля потерь холодной воды в инженерных сетях

%

Государственная статистическая отчетность

8,90

17,4

17,2

17,2

2.2

Показатель результативности 4

Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях

%

Государственная статистическая отчетность

16,73

15,5

15,5

15,5

2.3

Показатель результативности 5

Объем отремонтированных водопроводных сетей

км

Государственная статистическая отчетность

1,483

0,5

0,5

0,5

2.4

Показатель результативности 6

Объем отремонтированных канализационных сетей

км

Государственная статистическая отчетность

0,0

0,1

0,1

0,2

2.5

Показатель результативности 7

Объем отремонтированных тепловых сетей

км

Государственная статистическая отчетность

0,636

0,4

0,5

0,5

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020 г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, годы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

1

Цель подпрограммы: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2

Задача 1,2: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях ; обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.

4

Мероприятие 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей, коммунальных объектов

Администрация  г.Боготола

117

0502

0610062860

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем отремонтированных инженерных сетей, снижение потерь энергоресурсов в инженерных

сетях (8-10%)

5

Мероприятие 2 Капитальный ремонт тепловых  сетей и источников теплоснабжения

Администрация  г.Боготола

117

0505

0610075710

243

0,0

0,0

0,0

0,0

0505

0610075720

414

0,0

0,0

0,0

0,0

0505

06100S5710

243

70,0

0,0

70,0,0

140,0

0505

06100S5720

414

60,0

60,0

60,0

180,0

6

Мероприятие 3 Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города

Администрация  г.Боготола

117

0409

0610064230

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Надежность работы системы, протяженность сетей вводимых в эксплуатацию, качество и эффективность работы систем водоснабжения и водоотведения (100%)

7

ИТОГО

130,0

60,0

130,0

320,0

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит – 3 693,4 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 597,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 047,8 тыс. рублей;

2022 год – 1 047,8 тыс. рублей;

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07_2020 г. № 0711-п

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»

Цель: создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

1

Задача: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда

1.1

Показатель результативности 1

Количество отремонтированных квартир в муниципальном жилищном фонде

ед.

Отраслевой показатель

3

7

7

7

1.2

Показатель результативности 2

Доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования

%

Отраслевой показатель

3,6

12,7

12,7

12,7

1.3

Показатель результативности 3

Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования

ед.

Отраслевой показатель

1

5

5

5

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020 г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации подпрограммы

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»

Цель: создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

Задача 1: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде

Администрация  г.Боготола

117

0501

0620063010

244

170,0

120,0

120,0

410,0

Количество отремонтированных квартир

Мероприятие 2 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Администрация  г.Боготола

117

0501

0620063020

244

1 412,9

912,9

912,9

3 238,7

Оплата   обязательных взносов на капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда

Мероприятие 3 Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде

Администрация  г.Боготола

117

0501

0620063030

244

14,8

14,8

14,8

44,4

Установка  ИПУ в муниципальном жилищном фонде

ИТОГО

1 597,8

1 047,8

1 047,8

3 693,4

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020 г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 3 составит 33,9 тыс. рублей, числе по годам:

2020 год - 11,3 тыс. рублей

2021 год - 11,3 тыс. рублей

2022 год - 11,3 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 11,3 тыс. рублей

2021 год - 11,3 тыс. рублей

2022 год - 11,3 тыс. рублей

краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тыс. рублей

2021 год - 0,0 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации подпрограммы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение   энергетической эффективности на   территории города»

Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле.

Мероприятие 1 Замена существующих светильников на эффективные   линиий уличного освещения

Администрация города Боготола

Мероприятие 2 Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений

Администрация города Боготола

Мероприятие 3 Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением

МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ

117

0503

0630063240

244

11,3

11,3

11,3

33,3

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

ИТОГО

11,3

11,3

11,3

33,9

.

Приложение № 13

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 41 787,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2020 год - 15 372,3 тыс. рублей;

2021 год - 13 207,8 тыс. рублей;

2022 год - 13 207,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств местного бюджета – 39 315,9 тыс. руб.:

2020 год - 14 472,3 тыс. рублей;

2021 год - 12 421,9 тыс. рублей;

2022 год - 12 421,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 2 472,0 тыс. руб.:

2020 год - 900,2 тыс. рублей;

2021 год - 785,9 тыс. рублей;

2022 год - 785,9 тыс. рублей;

Приложение № 14

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»___07__2020 г. № 0711-п

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4. «Благоустройство территории города»

Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.

1

Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии;

Задача 2: снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

1.1

Показатель результативности 1

Доля протяженности освященных частей улиц

%

Государственная статистическая отчетность

64,7

49,2

49,2

49,2

Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города

2

Задача 3: содержание объектов благоустройства

2.1

Показатель результативности 2

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты

га

Статистика               № 1-КХ

2422,0

2422,0

2422,0

2422,0

3

Задача 4: исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.

3.1

Показатель результативности 3

количество мест захоронения останков погибших при защите Отечества

ед.

Ведомственная отчетность

56

0

0

0

Приложение № 15

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации подпрограммы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Подпрограмма 4. «Благоустройство  территории города»

Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.

Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии; Задача 2:снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

Оплата электроэнергии потребленной линиями уличного освещения

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0640063510

244

8 235,6

8 254,0

8 254,0

24 743,6

Обеспечение комфортного проживания населе ния  города

(100%)

Содержание и реконструкция линий уличного освещения

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0640063520

244

1 250,0

1 000,0

1 000,0

3 250,0

Обеспечение развития уличного освещения

(100%)

Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города

Задача 3: содержание объектов благоустройства

Озеленение

территории  города

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0640063530

244

400,0

400,0

400,0

1 200,0

Снос старых насаждений подрезка и культививация зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (60%)

Организация работ по водоотведению

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0640063540

244

470,0

320,0

320,0

1 110,0

Снижение уровня паводковых вод

(11%)

Содержание площадей, бульваров, скверов, парков

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0640063550

244

1 166,9

1 354,2

1 354,2

3 875,3

Санитарное содер жание подготовка мест для проведения праздников, уборка и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий (100%)

Обслуживание стелы на въезд в город

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ

117

0503

0640063560

244

16,0

16,0

16,0

48,0

Соответствующее техническое состояние и бесперебойная работа

(100%)

Содержание и обслуживание фонтана

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ

117

0503

0640063570

244

160,0

160,0

160,0

480,0

Реализация мероприятий по благоустройству территории парка  «Сфера»

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ

117

0503

0640063620

244

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

благоустройство зоны отдыха для населения

Отлов, учет  содержание безнадзорных домашних животных

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ

117

0412

0640075180

244

785,9

785,9

785,9

2 357,7

предупреждения и ликвидации болезней животных, за щиты населения от болезней, общих для человека и животных (48%)

0603

0640075180

110

40,8

0,0

0,0

40,8

063

0640075180

244

73,5

0,0

0,0

73,5

Задача 4:исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.

Содержание и благоустройство кладбищ

МКУ Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола

117

0503

0640063610

244

1 275,6

419,6

419,6

2 114,8

исполнения санитарных и экологических требований мест погребения (32%)

111

382,6

382,6

382,6

1 147,8

119

115,6

115,5

115,5

346,6

15 372,3

13 207,8

13 207,8

41 787,9

Приложение № 16

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 5  составит 2 866,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2020 год -   830,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств местного бюджета – 2 866,5 тыс. руб.:

2020 год -   830,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

Приложение № 17

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»

Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения города

1

Задача 1: Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города

1.1

Показатель результативности 1

Площадь ликвидированных несанкционированных свалок

га

Ведомственная отчетность

7,057

3,4

3,4

3,4

2

Задача 2: Обустройство санкционированных мест размещения ТБО на территории города

2.1

Показатель результативности 2

Объем отходов, принятых на санкционированный полигон

тыс.м3

Ведомственная отчетность

30,4

15,7

15,7

15,7

Приложение № 18

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации подпрограммы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»

Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения города

Задача 1: Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города

Мероприятие 1 Вывоз мусора несанкционированных  свалок

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0503

0650063720

244

593,4

593,4

593,4

1 780,2

ликвидировано порядка 95% несанкционированных свалок на территории города

Администрация г.Боготола

117

0503

0650063720

244

224,6

424,6

424,6

1 073,8

Задача 2: Обустройство санкционированных мест размещения ТБО на территории города

Мероприятие 2 Приобретение и содержание

контейнерного оборудования для сбора ТБО

Администрация г.Боготола

117

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечение  районов индивидуальной жилой застройки контейнерным

оборудованием для сбора ТБО

Мероприятие 3 Организация (строительство) площадок накопления отходов потребления и контейнерных площадок

Администрация г.Боготола

117

0605

0650074630

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнение санитарных и экологических норм требований в области обращения с отходами

117

0605

06500S4630

244

12,5

0,0

0,0

12,5

ИТОГО

830,5

1 018,0

1 018,0

2 866,5

Приложение № 19

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 6 составит 58 363,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 20 028,2 тыс. рублей;

2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;

2022 год - 19 167,8 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 57 556,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 19 220,8 тыс. рублей;

2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;

2022 год - 19 167,8 тыс. рублей

краевой бюджет – 807,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год -   807,4 тыс. рублей;

2021 год -       0,0 тыс. рублей;

2022 год -       0,0 тыс. рублей

Приложение № 20

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07__2020г. № 0711-п

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»»

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

1

Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения

1.1

Показатель результативности 1

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

%

Ведомственная отчетность

92,6

100

100

100

Приложение № 21

к постановлению администрации

города Боготола

от «_13_»__07_2020 г. № 0711-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы

тыс. рублей



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации подпрограммы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

ГРБС,

ПБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»»

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения

1

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола

117

0505

0660063910

110,

244,

852

4 664,8

294,7

1,0

4 663,0

258,7

1,0

4 663,0

258,7

1,0

13 990,8

812,1

3,0

0660067000

110

16,1

16,1

16,1

48,3

0660010490

110

20,1

0,0

0,0

20,1

117

0113

0660063910

110

11 938,4

11 496,7

11 496,7

34 931,8

117

0113

0660067000

110

1 843,4

1 791,0

1 791,0

5 425,4

117

0113

0660010490

110

787,3

0,0

0,0

787,3

117

0113

0660075110

110

117

0113

0660063910

244

115,3

608,7

608,7

1 332,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»  г. Боготола

Администрация города Боготола

117

0412

0660063920

110,

244

333,4

13,7

319,1

13,7

319,1

13,7

971,6

41,1

ИТОГО

20 028,2

19 167,8

19 167,8

58 363,8

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Земля Боготольская № 30 от 22.07.2020
Рубрики правового классификатора: 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать