Основная информация
Дата опубликования: | 13 августа 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900993 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 АВГУСТА 2019 Г. № 557
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 273
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Содействие занятости населения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 августа 2019 г. № 557
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Содействие занятости населения Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273
1. Позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) ", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
2015-2024 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составит 4098548,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" - 398083,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" - 54027,3 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" - 3091879,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 554558,9 тыс. рублей
Годы
Всего по программе
Средств областного бюджета
в том числе по подпрограммам
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Подпрограмма 4
2015
388 925,4
43 865,5
7 676,4
285 942,5
51 441,0
2016
419 966,8
34 057,2
46 350,9
289 111,0
50 447,7
2017
390 966,7
34 057,2
-
300 627,8
56 281,7
2018
402 620,5
34 057,2
-
312 017,2
56 546,1
2019
436 182,0
59 607,1
-
319 934,5
56 640,4
2020
411 971,9
38 487,9
-
316 843,6
56 640,4
2021
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2022
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2023
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2024
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
Итого
4 098 548,9
398 083,7
54 027,3
3 091 879,0
554 558,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
удельный расход электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 36,30 кВт.ч/кв. м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 0,18 Гкал/кв. м;
удельный расход холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 6,24 куб. м/чел.;
удельный расход горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 4,78 куб. м/чел.;
удельный расход природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 1295,51 куб. м/чел.;
доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений - обеспечение ежегодно 100%;
уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее - МОТ) в среднем за год - обеспечение в 2024 году не выше 4,3%;
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы;
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение ежегодно не менее 71%;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - обеспечение в 2024 году не выше 4,5%;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - обеспечение в 2024 году не выше 2,3%;
удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - обеспечение в 2024 году не выше 1,5%;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости - не менее 90% ежегодно в 2019-2024 годах;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019 - 2024 годах;
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - обеспечение к концу 2024 года не менее 82,1%;
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5 человек на 1 вакансию;
уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%.
Показатели непосредственных результатов:
профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 55,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - обеспечение в 2024 году не менее 11,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - обеспечение в 2024 году не менее 214 человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - обеспечение в 2024 году не менее 80 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - обеспечение в 2024 году не менее 600 человек;
количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - обеспечение в 2024 году не менее 200 человек;
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места - 16 человек в 2019 году;
численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 4344 человек к концу 2024 года;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 7038 человек к концу 2024 года;
количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 12 единиц к концу 2024 года;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование - обеспечение обучения 952 человек ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах;
обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников):
- 11,5 тыс. человек в 2015 году;
- 7,3 тыс. человек в 2016 году;
опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан:
- 2,1 тыс. человек в 2015 году;
- 4,5 тыс. человек в 2016 году;
возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан - 0,1 тыс. человек в 2016 году;
численность работников, находящихся под риском увольнения на конец 2016 года, не более 6,1 тыс. человек;
количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение в 2024 году не менее 12 единиц;
выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В абзаце первом слова "от 19 апреля 1991 года" заменить словами "от 19 апреля 1991 г.".
2.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"В период реализации государственной программы более 905,4 тысяч граждан обратятся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Служба занятости позволит удовлетворить потребность в рабочей силе для 160 тысяч работодателей. Потребность в профессиональном обучении и дополнительном образовании будет реализована для 20 тысяч безработных граждан. Кроме того, в рамках государственной программы будут реализованы меры, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, № 596, - содействие трудоустройству 323 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.".
2.1.3. Абзац первый части "Приоритеты государственной политики в сфере занятости населения" изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, постановлением Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 59 "О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)" основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной государственной программы являются:".
2.2. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в 2015-2024 годах в один этап.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель государственной программы: Создание правовых, экономических и социальных условий, способствующих эффективному развитию занятости населения
Подпрограмма 1 государственной программы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
398 083,7
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
147 391,6
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
215 003,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 179,7
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
2 936,5
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Прочие расходы
2019
УТЗН НО
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
2 297,7
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,2
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
24 086,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 973,7
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 государственной программы "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
54 027,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
22 195,9
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
30 858,4
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Прочие расходы
2016
УТЗН НО
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
973,0
Подпрограмма 3 государственной программы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
1
Индикатор 1
Удельный расход электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
кВт.ч/кв. м
-
36,30
37,72
34,96
36,30
36,30
36,30
36,30
36,30
36,30
2
Индикатор 2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
Гкал/кв. м
-
0,18
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
3
Индикатор 3
Удельный расход холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
6,24
6,15
5,78
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
4
Индикатор 4
Удельный расход горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
4,78
2,68
3,25
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
5
Индикатор 5
Удельный расход природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
1295,51
1265,03
1447,92
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
6
Индикатор 6
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений
%
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
7
Индикатор 1.1
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год
%
4,3
4,3
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
8
Индикатор 1.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
9
Индикатор 1.3
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
73
77
77
77
71
71
71
71
71
71
10
Индикатор 1.4
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
%
3,5
5,0
5,4
4,1
5,0
4,9
4,5
4,5
4,5
4,5
11
Индикатор 1.5
Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование
%
3,7
2,4
2,5
1,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
12
Индикатор 1.6
Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости
%
-
1
1
1
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
13
Индикатор 1.7
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
73,2
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
14
Индикатор 1.8
Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
75,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
15
Индикатор 1.9
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости
%
-
-
-
-
90
90
90
90
90
90
16
Индикатор 1.10
Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
17
Индикатор 1.11
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
18
Индикатор 1.12
Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
19
Индикатор 1.13
Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
20
Индикатор 1.14
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
%
-
-
-
-
80,1
80,5
80,9
81,3
81,7
82,1
21
Непосредственный результат 1.1
Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан
тыс. чел.
46,9
47,2
59,2
58,3
57,4
55,3
55,3
55,3
55,3
55,3
22
Непосредственный результат 1.2
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
тыс. чел.
2,3
2,2
2,0
2,0
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
23
Непосредственный результат 1.3
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
тыс. чел.
13,9
12,6
13,2
11,0
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
24
Непосредственный результат 1.4
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
чел.
276
241
218
225
216
214
214
214
214
214
25
Непосредственный результат 1.5
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
чел.
115
85
83
95
86
80
80
80
80
80
26
Непосредственный результат 1.6
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
тыс. чел.
2,4
2,8
2,7
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
27
Непосредственный результат 1.7
Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
ед.
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Непосредственный результат 1.8
Количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве
чел.
-
-
-
714
600
600
600
600
600
600
29
Непосредственный результат 1.9
Количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты
чел.
-
-
-
220
200
200
200
200
200
200
30
Непосредственный результат 1.10
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
чел.
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
31
Непосредственный результат 1.11
Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
724
1448
2172
2896
3620
4344
32
Непосредственный результат 1.12
Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
1173
2346
3519
4692
5865
7038
33
Непосредственный результат 1.13
Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты
ед.
-
-
-
-
2
4
6
8
10
12
34
Непосредственный результат 1.14
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
чел.
-
-
-
-
-
952
952
1190
1190
1190
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
35
Индикатор 2.1
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года
чел./вак.
0,73
0,6
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
36
Индикатор 2.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
37
Непосредственный результат 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
тыс. чел.
11,5
7,3
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Непосредственный результат 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
тыс. чел.
2,1
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Непосредственный результат 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
тыс. чел.
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
40
Непосредственный результат 2.4
Численность работников, находящихся под риском увольнения на конец года
тыс. чел.
-
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
41
Индикатор 3.1
Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42
Непосредственный результат 3.1
Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН
ед.
-
-
17
13
12
12
12
12
12
12
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
43
Выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
2.5. В таблице 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
2.6. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус
Наименование подпрограммы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
всего
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
всего
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
всего
7 676,4
46 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
7 676,4
46 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
5 175,6
17 020,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
2 500,8
28 357,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
0,0
973,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1037 792,6
1007 171,9
801 642,3
722 735,3
1 136 760,3
1026 330,4
1027 233,0
1027 233,0
1027 233,0
1027 233,0
расходы областного бюджета
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
648 867,2
587 205,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
546 881,0
513 110,3
444 732,8
354 172,0
760 185,4
652 846,4
653 742,0
653 742,0
653 742,0
653 742,0
расходы областного бюджета
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
503 015,5
479 053,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Всего, в т.ч.
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы областного бюджета
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Всего, в т.ч.
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы областного бюджета
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Всего, в т.ч.
23 484,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
1 179,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
22 304,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Всего, в т.ч.
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы областного бюджета
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
2297,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
2297,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
64 283,4
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3 214,2
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
61 069,2
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
расходы областного бюджета
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
39 473,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 973,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
37 500,0
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
Всего, в т.ч.
153 528,1
154 502,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
145 851,7
108 152,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Всего, в т.ч.
102 203,4
56 734,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
97 027,8
39 714,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Всего, в т.ч.
51 324,7
94 525,1
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
48 823,9
66 167,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Всего, в т.ч.
-
3 243,5
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
2 270,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего, в т.ч.
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
расходы областного бюджета
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 398083,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 43865,5 тыс. рублей;
2016 год - 34057,2 тыс. рублей;
2017 год - 34057,2 тыс. рублей;
2018 год - 34057,2 тыс. рублей;
2019 год - 59607,1 тыс. рублей;
2020 год - 38487,9 тыс. рублей;
2021 год - 38487,9 тыс. рублей;
2022 год - 38487,9 тыс. рублей;
2023 год - 38487,9 тыс. рублей;
2024 год - 38487,9 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее - МОТ) в среднем за год - обеспечение в 2024 году не выше 4,3%;
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы;
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение ежегодно не менее 71%;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - обеспечение в 2024 году не выше 4,5%;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - обеспечение в 2024 году не выше 2,3%;
удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - обеспечение в 2024 году не выше 1,5%;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости - не менее 90% ежегодно в 2019-2024 годах;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019 - 2024 годах;
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - обеспечение к концу 2024 года не менее 82,1%;
Показатели непосредственных результатов:
профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 55,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - обеспечение в 2024 году не менее 11,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - обеспечение в 2024 году не менее 214 человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - обеспечение в 2024 году не менее 80 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - обеспечение в 2024 году не менее 600 человек;
количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - обеспечение в 2024 году не менее 200 человек;
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места - 16 человек в 2019 году;
численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 4344 человек к концу 2024 года;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 7038 человек к концу 2024 года;
количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 12 единиц к концу 2024 года;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование - обеспечение обучения 952 человек ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
3.1.2.1. Подпункт 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В 2019 году государственная политика в области содействия занятости реализуется в Нижегородской области в рамках государственной программы.
За январь - июнь 2019 г. в службу занятости обратились за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы 45,2 тыс. человек. Уровень трудоустройства составил 77,5%.
Во временных работах приняли участие 0,2 тыс. безработных граждан, в общественных работах приняли участие 1,3 тыс. безработных граждан. Временно трудоустроены в свободное от учебы время 7,9 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. К профессиональному обучению по направлению органов службы занятости приступили 1,3 тыс. безработных граждан. Услуги по профориентации и психологической поддержке оказаны 32,4 тыс. человек. Услуга по самозанятости оказана 0,7 тыс. безработных граждан. Государственная услуга по социальной адаптации предоставлена 1,3 тыс. человек.
Проинформировано о положении на рынке труда 58,7 тыс. граждан и 11,3 тыс. работодателей. Проведено 112 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Социальная поддержка оказана 16,8 тыс. граждан, в том числе в виде пособий по безработице для 16,7 тыс. безработных граждан.
Приоритетной целью работы службы занятости населения Нижегородской области является повышение числа занятых инвалидов на территории Нижегородской области.
По состоянию на 1 мая 2019 г. общая численность инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, составила 289,4 тыс. чел.
Из общей численности инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, 67,6 тыс. чел. находятся в трудоспособном возрасте, 17,2 тыс. чел. (25,4%) из них работают.
За январь - июнь 2019 г. в Нижегородскую службу занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве 1475 инвалидов, из них 619 человек - инвалиды молодого возраста. Из общей численности обратившихся инвалидов трудоустроены 1130 чел. (76,6%), в том числе 501 чел. (80,9%) - инвалиды молодого возраста. Численность инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, за январь - июнь 2019 года составила 620 чел., из которых 332 чел. (53,5%) были трудоустроены.
По данным органов государственной статистики, численность рабочей силы региона за 2 квартал 2019 г. составила 1752,3 тыс. человек. Уровень занятости - 68,6%. Занятость в области достаточно диверсифицирована по различным отраслям, что придает определенную устойчивость областному рынку труда.
Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) в среднем за 2 квартал 2019 г. составила 70,7 тыс. чел. Уровень общей безработицы во 2 квартале 2019 г. составил 4,0%.
Регистрируемый рынок труда в январе - марте 2019 г. характеризовался ростом, в апреле - июне 2019 г. - снижением численности безработных граждан.
На 1 июля 2019 г. в службе занятости состояли на учете 7,6 тыс. безработных граждан, или 0,4% от численности рабочей силы. Количество вакансий составило 41,3 тыс. единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда региона - 0,2 незанятых граждан на одну вакансию.
По данным мониторинга высвобождений и неполной занятости, на 26 июня 2019 г. работодатели заявили о высвобождении 1,9 тыс. работников.
В 2019 году продолжались процессы перехода предприятий на неполную занятость. Масштабы неполной занятости (занятые неполное рабочее время по инициативе работодателя, находящиеся в простое по вине работодателя и в отпусках без сохранения заработной платы) по состоянию на 26 июня 2019 г. составили 2,1 тыс. человек.
Значения уровня регистрируемой безработицы на 1 февраля 2019 г. в 12 монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) не превышают среднероссийский уровень. Монопрофильные муниципальные образования (моногорода) области не входят в категорию с наиболее сложным социально-экономическим положением (согласно перечню моногородов России, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р). Наибольший уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 г. отмечен в г.Княгинино (0,82%).
С 2018 года идет работа по достижению целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204, по 12 направлениям социально-экономического развития. Для этого были разработаны национальные проекты, которые затронули и сферу занятости региона.
Национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости" планируется рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Для обеспечения роста этого показателя регионом будут проводиться системные меры по поддержке занятости на нижегородских предприятиях, а также по повышению эффективности рынка труда путем модернизации службы занятости населения.
Переобучение (повышение квалификации) сотрудников предприятий в рамках программы позволит повысить эффективность работы и снизить издержки рабочего процесса, работник же повысит свою конкурентоспособность как внутри предприятия, так и в целом на рынке труда.
В рамках мероприятия по модернизации службы занятости населения предполагается создать модельный центр занятости нового типа. Нововведения в 2019 году будут апробированы на двух пилотных центрах занятости. Затем модель и опыт их работы будут тиражированы на всю региональную сеть органов занятости населения.
С 2019 года планируется организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Старшее поколение".
Мероприятия направлены на поддержку занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда Нижегородской области. Обучение планируется проводить по востребованным в экономике навыкам и компетенциям.
С 2020 года планируется организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".
Профессиональное обучение женщин по направлению службы занятости даст возможность вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. ".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах в один этап. ".
3.1.2.3. Таблицу 6 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции.
"Таблица 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
"Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в области содействия занятости и защиты от безработицы
Подпрограмма 1 государственной программы
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
398 083,7
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
147 391,6
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
215 003,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 179,7
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
2 936,5
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Прочие расходы
2019
УТЗН НО
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
2 297,7
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,2
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
24 086,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 973,7
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.1.2.4. Таблицу 7 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 1 "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
1
Индикатор 1.1
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год
%
4,3
4,3
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2
Индикатор 1.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
Индикатор 1.3
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
73
77
77
77
71
71
71
71
71
71
4
Индикатор 1.4
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
%
3,5
5,0
5,4
4,1
5,0
4,9
4,5
4,5
4,5
4,5
5
Индикатор 1.5
Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование
%
3,7
2,4
2,5
1,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
6
Индикатор 1.6
Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости
%
-
1
1
1
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7
Индикатор 1.7
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
73,2
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
8
Индикатор 1.8
Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
75,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
9
Индикатор 1.9
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости
%
-
-
-
-
90
90
90
90
90
90
10
Индикатор 1.10
Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
11
Индикатор 1.11
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
12
Индикатор 1.12
Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
13
Индикатор 1.13
Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
14
Индикатор 1.14
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
%
-
-
-
-
80,1
80,5
80,9
81,3
81,7
82,1
15
Непосредственный результат 1.1
Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан
тыс. чел.
46,9
47,2
59,2
58,3
57,4
55,3
55,3
55,3
55,3
55,3
16
Непосредственный результат 1.2
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
тыс. чел.
2,3
2,2
2,0
2,0
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
17
Непосредственный результат 1.3
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
тыс. чел.
13,9
12,6
13,2
11,0
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
18
Непосредственный результат 1.4
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
чел.
276
241
218
225
216
214
214
214
214
214
19
Непосредственный результат 1.5
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
чел.
115
85
83
95
86
80
80
80
80
80
20
Непосредственный результат 1.6
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
тыс. чел.
2,4
2,8
2,7
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
21
Непосредственный результат 1.7
Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
ед.
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Непосредственный результат 1.8
Количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве
чел.
-
-
-
714
600
600
600
600
600
600
23
Непосредственный результат 1.9
Количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты
чел.
-
-
-
220
200
200
200
200
200
200
24
Непосредственный результат 1.10
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
чел.
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
25
Непосредственный результат 1.11
Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
724
1 448
2 172
2 896
3 620
4 344
26
Непосредственный результат 1.12
Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
1 173
2 346
3 519
4 692
5 865
7 038
27
Непосредственный результат 1.13
Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты
ед.
-
-
-
-
2
4
6
8
10
12
28
Непосредственный результат 1.14
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
чел.
-
-
-
-
-
952
952
1 190
1 190
1 190
".
3.1.2.5. В Таблице 8 "Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.1.2.6. Таблицу 9 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" за счет средств областного бюджета" и таблицу 10 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" за счет всех источников" подпункта 3.1.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
"Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан" за счет средств
областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
всего
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
государственный заказчик - координатор - УГСЗН НО
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан"
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
546 881,0
513 110,3
444 732,8
354 172,0
760 185,4
652 846,4
653 742,0
653 742,0
653 742,0
653 742,0
расходы областного бюджета
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
503 015,5
479 053,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Всего, в т.ч.
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы областного бюджета
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Всего, в т.ч.
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы областного бюджета
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Всего, в т.ч.
23 484,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
1 179,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
22 304,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Всего, в т.ч.
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы областного бюджета
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
64 283,4
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3 214,2
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
61 069,2
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
расходы областного бюджета
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
39 473,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 973,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
37 500,0
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области":
3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5 человек на 1 вакансию (в 2016 году - 0,6);
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы (в 2016 году - 0,6%)".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области":
3.2.2.1. Таблицу 11 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подпункта 3.2.2.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 11. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
"Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Предотвращение роста напряженности на рынке труда
Подпрограмма 2 государственной программы
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
54 027,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
22 195,9
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
30 858,4
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Прочие расходы
2016
УТЗН НО
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
973,0
".
3.2.2.2. Таблицу 12 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подпункта 3.2.2.6 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
2
Индикатор 2.1
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года
человек/ вакансий
0,73
0,6
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
Индикатор 2.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
Непосредственный результат 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
тыс. чел.
11,5
7,3
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Непосредственный результат 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
тыс. чел.
2,1
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Непосредственный результат 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
тыс. чел.
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Непосредственный результат 2.4
Численность работников, находящихся под риском увольнения на конец года
тыс. чел.
-
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.2.2.3. Таблицу 14 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" за счет средств областного бюджета и таблицу 15 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" за счет всех источников подпункта 3.2.2.10 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
"Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области" за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
всего
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
государственный заказчик - координатор - УТЗН НО
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке
труда Нижегородской области" за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
Всего, в т.ч.
153 528,1
154 502,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
145 851,7
108 152,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Всего, в т.ч.
102 203,4
56 734,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
97 027,8
39 714,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Всего, в т.ч.
51 324,7
94 525,1
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
48 823,9
66 167,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Всего, в т.ч.
-
3 243,5
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
2 270,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
3.3.1.Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 3091879 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 285942,5 тыс. рублей;
2016 год - 289111,0 тыс. рублей;
2017 год - 300627,8 тыс. рублей;
2018 год - 312017,2 тыс. рублей;
2019 год - 319934,5 тыс. рублей;
2020 год - 316843,6 тыс. рублей;
2021 год - 316850,6 тыс. рублей;
2022 год - 316850,6 тыс. рублей;
2023 год - 316850,6 тыс. рублей;
2024 год - 316850,6 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%
Показатели непосредственных результатов:
количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение в 2024 году 12 единиц
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":
3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах в один этап.".
3.3.2.2. Таблицу 16 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости
Подпрограмма 3 государственной программы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
".
3.3.2.3. Таблицу 17 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 17. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1
Индикатор 3.1
Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Непосредственный результат 3.1
Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН
Ед.
-
-
17
13
12
12
12
12
12
12
".
3.3.2.4. В таблице 18 "Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.3.2.5. Таблицу 19 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств областного бюджета" и таблицу 20 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет всех источников" подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений" за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.4. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 554558,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 51441,0 тыс. рублей;
2016 год - 50447,7 тыс. рублей;
2017 год - 56281,7 тыс. рублей;
2018 год - 56546,1 тыс. рублей;
2019 год - 56640,4 тыс. рублей;
2020 год - 56640,4 тыс. рублей;
2021 год - 56640,4 тыс. рублей;
2022 год - 56640,4 тыс. рублей;
2023 год - 56640,4 тыс. рублей;
2024 год - 56640,4 тыс. рублей.
".
3.4.2. Таблицу 21 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.) " изложить в следующей редакции:
"Таблица 21. Аналитическое распределение средств
областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
151
0401
0640100190
000
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
151
0401
0640100190
100
48 081,7
47 142,1
53 090,7
53 511,1
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
151
0401
0640100190
200
3 355,9
33 01,6
3 186,8
3 034,5
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
151
0401
0640100190
800
3,4
4,0
4,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
151
0401
0640100190
000
40 175,5
38 794,3
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
151
0401
0640100190
100
37 551,8
36 252,3
53 090,7
53 511,1
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
151
0401
0640100190
200
2 621,0
2 538,9
3 186,8
3 034,5
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
151
0401
0640100190
800
2,7
3,1
4,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
151
0401
0640100190
000
11 265,5
11 653,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
100
10 529,9
10 889,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
200
734,9
762,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
800
0,7
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
151
0401
0640100190
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. Раздел 4 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" после абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Программы позволит достичь в 2024 году:
удельного расхода электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 36,30 кВт.ч/кв. м;
удельного расхода тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 0,18 Гкал/кв. м;
удельного расхода холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 6,24 куб. м/чел.;
удельного расхода горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 4,78 куб. м/чел.;
удельного расхода природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 1295,51 куб. м/чел.;
доли государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений - ежегодно 100%;
уровня безработицы по методологии МОТ в среднем за год - не выше 4,3%;
уровня регистрируемой безработицы на конец года - не выше 0,5% рабочей силы;
коэффициента напряженности на рынке труда на конец года - не выше 0,5 человек на 1 вакансию;
доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска походящей работы, - ежегодно не менее 71%;
удельного веса численности безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - не выше 4,5%;
удельного веса численности граждан, признанных безработными в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - не выше 2,3%;
удельного веса численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - не выше 1,5%;
доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - не менее 60%;
доли трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - не менее 60%;
доли трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости, - не менее 90% ежегодно в 2019 - 2024 годах;
доли занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, - ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доли сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - ежегодно не менее 85 % в 2019 - 2024 годах;
доли соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - не менее 90%;
доли работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - не менее 90%;
уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - не менее 82,1%;
уровня кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 100%;
профессиональной ориентации граждан и психологической поддержки безработных граждан - не менее 55,3 тыс. человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан - не менее 1,9 тыс. человек;
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - не менее 11,3 тыс. человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - не менее 214 человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - не менее 80 человек;
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда - не менее 1,9 тыс. человек;
количества оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количества инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - не менее 600 человек;
количества инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - не менее 200 человек;
численности инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, - 16 человек в 2019 году;
численности работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта), - не менее 4344 человек;
численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта), - не менее 7038 человек;
количества центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты, - не менее 12 единиц;
численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, - 952 человека ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах;
обеспечения временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), - 11,5 тыс. человек в 2015 году, 7,3 тыс. человек в 2016 году;
опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под риском увольнения, - 2,1 тыс. человек в 2015 году;
опережающего профессионального обучения и стажировки (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан - 4,5 тыс. человек в 2016 году;
возмещения работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан - 0,1 тыс. человек в 2016 году;
численности работников, находящихся под риском увольнения на конец 2016 года, - не более 6,1 тыс. человек;
количества проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - не менее 12 единиц. ".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 АВГУСТА 2019 Г. № 557
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 273
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Содействие занятости населения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 августа 2019 г. № 557
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Содействие занятости населения Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273
1. Позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) ", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
2015-2024 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составит 4098548,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" - 398083,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" - 54027,3 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" - 3091879,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 554558,9 тыс. рублей
Годы
Всего по программе
Средств областного бюджета
в том числе по подпрограммам
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Подпрограмма 4
2015
388 925,4
43 865,5
7 676,4
285 942,5
51 441,0
2016
419 966,8
34 057,2
46 350,9
289 111,0
50 447,7
2017
390 966,7
34 057,2
-
300 627,8
56 281,7
2018
402 620,5
34 057,2
-
312 017,2
56 546,1
2019
436 182,0
59 607,1
-
319 934,5
56 640,4
2020
411 971,9
38 487,9
-
316 843,6
56 640,4
2021
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2022
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2023
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
2024
411 978,9
38 487,9
-
316 850,6
56 640,4
Итого
4 098 548,9
398 083,7
54 027,3
3 091 879,0
554 558,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
удельный расход электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 36,30 кВт.ч/кв. м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 0,18 Гкал/кв. м;
удельный расход холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 6,24 куб. м/чел.;
удельный расход горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 4,78 куб. м/чел.;
удельный расход природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - обеспечение в 2024 году не выше 1295,51 куб. м/чел.;
доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений - обеспечение ежегодно 100%;
уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее - МОТ) в среднем за год - обеспечение в 2024 году не выше 4,3%;
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы;
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение ежегодно не менее 71%;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - обеспечение в 2024 году не выше 4,5%;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - обеспечение в 2024 году не выше 2,3%;
удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - обеспечение в 2024 году не выше 1,5%;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости - не менее 90% ежегодно в 2019-2024 годах;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019 - 2024 годах;
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - обеспечение к концу 2024 года не менее 82,1%;
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5 человек на 1 вакансию;
уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%.
Показатели непосредственных результатов:
профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 55,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - обеспечение в 2024 году не менее 11,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - обеспечение в 2024 году не менее 214 человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - обеспечение в 2024 году не менее 80 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - обеспечение в 2024 году не менее 600 человек;
количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - обеспечение в 2024 году не менее 200 человек;
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места - 16 человек в 2019 году;
численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 4344 человек к концу 2024 года;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 7038 человек к концу 2024 года;
количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 12 единиц к концу 2024 года;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование - обеспечение обучения 952 человек ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах;
обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников):
- 11,5 тыс. человек в 2015 году;
- 7,3 тыс. человек в 2016 году;
опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан:
- 2,1 тыс. человек в 2015 году;
- 4,5 тыс. человек в 2016 году;
возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан - 0,1 тыс. человек в 2016 году;
численность работников, находящихся под риском увольнения на конец 2016 года, не более 6,1 тыс. человек;
количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение в 2024 году не менее 12 единиц;
выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В абзаце первом слова "от 19 апреля 1991 года" заменить словами "от 19 апреля 1991 г.".
2.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"В период реализации государственной программы более 905,4 тысяч граждан обратятся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Служба занятости позволит удовлетворить потребность в рабочей силе для 160 тысяч работодателей. Потребность в профессиональном обучении и дополнительном образовании будет реализована для 20 тысяч безработных граждан. Кроме того, в рамках государственной программы будут реализованы меры, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, № 596, - содействие трудоустройству 323 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.".
2.1.3. Абзац первый части "Приоритеты государственной политики в сфере занятости населения" изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, постановлением Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 59 "О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)" основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной государственной программы являются:".
2.2. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в 2015-2024 годах в один этап.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель государственной программы: Создание правовых, экономических и социальных условий, способствующих эффективному развитию занятости населения
Подпрограмма 1 государственной программы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
398 083,7
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
147 391,6
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
215 003,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 179,7
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
2 936,5
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Прочие расходы
2019
УТЗН НО
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
2 297,7
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,2
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
24 086,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 973,7
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 государственной программы "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
54 027,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
22 195,9
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
30 858,4
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Прочие расходы
2016
УТЗН НО
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
973,0
Подпрограмма 3 государственной программы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
1
Индикатор 1
Удельный расход электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
кВт.ч/кв. м
-
36,30
37,72
34,96
36,30
36,30
36,30
36,30
36,30
36,30
2
Индикатор 2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
Гкал/кв. м
-
0,18
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
3
Индикатор 3
Удельный расход холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
6,24
6,15
5,78
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
4
Индикатор 4
Удельный расход горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
4,78
2,68
3,25
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78
5
Индикатор 5
Удельный расход природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений
куб. м/чел.
-
1295,51
1265,03
1447,92
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
1295,51
6
Индикатор 6
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений
%
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
7
Индикатор 1.1
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год
%
4,3
4,3
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
8
Индикатор 1.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
9
Индикатор 1.3
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
73
77
77
77
71
71
71
71
71
71
10
Индикатор 1.4
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
%
3,5
5,0
5,4
4,1
5,0
4,9
4,5
4,5
4,5
4,5
11
Индикатор 1.5
Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование
%
3,7
2,4
2,5
1,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
12
Индикатор 1.6
Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости
%
-
1
1
1
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
13
Индикатор 1.7
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
73,2
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
14
Индикатор 1.8
Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
75,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
15
Индикатор 1.9
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости
%
-
-
-
-
90
90
90
90
90
90
16
Индикатор 1.10
Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
17
Индикатор 1.11
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
18
Индикатор 1.12
Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
19
Индикатор 1.13
Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
20
Индикатор 1.14
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
%
-
-
-
-
80,1
80,5
80,9
81,3
81,7
82,1
21
Непосредственный результат 1.1
Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан
тыс. чел.
46,9
47,2
59,2
58,3
57,4
55,3
55,3
55,3
55,3
55,3
22
Непосредственный результат 1.2
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
тыс. чел.
2,3
2,2
2,0
2,0
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
23
Непосредственный результат 1.3
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
тыс. чел.
13,9
12,6
13,2
11,0
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
24
Непосредственный результат 1.4
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
чел.
276
241
218
225
216
214
214
214
214
214
25
Непосредственный результат 1.5
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
чел.
115
85
83
95
86
80
80
80
80
80
26
Непосредственный результат 1.6
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
тыс. чел.
2,4
2,8
2,7
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
27
Непосредственный результат 1.7
Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
ед.
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Непосредственный результат 1.8
Количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве
чел.
-
-
-
714
600
600
600
600
600
600
29
Непосредственный результат 1.9
Количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты
чел.
-
-
-
220
200
200
200
200
200
200
30
Непосредственный результат 1.10
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
чел.
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
31
Непосредственный результат 1.11
Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
724
1448
2172
2896
3620
4344
32
Непосредственный результат 1.12
Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
1173
2346
3519
4692
5865
7038
33
Непосредственный результат 1.13
Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты
ед.
-
-
-
-
2
4
6
8
10
12
34
Непосредственный результат 1.14
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
чел.
-
-
-
-
-
952
952
1190
1190
1190
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
35
Индикатор 2.1
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года
чел./вак.
0,73
0,6
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
36
Индикатор 2.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
37
Непосредственный результат 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
тыс. чел.
11,5
7,3
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Непосредственный результат 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
тыс. чел.
2,1
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Непосредственный результат 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
тыс. чел.
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
40
Непосредственный результат 2.4
Численность работников, находящихся под риском увольнения на конец года
тыс. чел.
-
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
41
Индикатор 3.1
Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42
Непосредственный результат 3.1
Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН
ед.
-
-
17
13
12
12
12
12
12
12
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
43
Выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
2.5. В таблице 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
2.6. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус
Наименование подпрограммы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
всего
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
всего
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
всего
7 676,4
46 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
7 676,4
46 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
5 175,6
17 020,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
2 500,8
28 357,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
0,0
973,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1037 792,6
1007 171,9
801 642,3
722 735,3
1 136 760,3
1026 330,4
1027 233,0
1027 233,0
1027 233,0
1027 233,0
расходы областного бюджета
388 925,4
419 966,8
390 966,7
402 620,5
436 182,0
411 971,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
411 978,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
648 867,2
587 205,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
546 881,0
513 110,3
444 732,8
354 172,0
760 185,4
652 846,4
653 742,0
653 742,0
653 742,0
653 742,0
расходы областного бюджета
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
503 015,5
479 053,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Всего, в т.ч.
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы областного бюджета
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Всего, в т.ч.
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы областного бюджета
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Всего, в т.ч.
23 484,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
1 179,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
22 304,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Всего, в т.ч.
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы областного бюджета
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
2297,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
2297,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
64 283,4
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3 214,2
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
61 069,2
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
расходы областного бюджета
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
39 473,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 973,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
37 500,0
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
Всего, в т.ч.
153 528,1
154 502,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
145 851,7
108 152,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Всего, в т.ч.
102 203,4
56 734,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
97 027,8
39 714,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Всего, в т.ч.
51 324,7
94 525,1
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
48 823,9
66 167,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Всего, в т.ч.
-
3 243,5
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
2 270,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего, в т.ч.
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
расходы областного бюджета
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 398083,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 43865,5 тыс. рублей;
2016 год - 34057,2 тыс. рублей;
2017 год - 34057,2 тыс. рублей;
2018 год - 34057,2 тыс. рублей;
2019 год - 59607,1 тыс. рублей;
2020 год - 38487,9 тыс. рублей;
2021 год - 38487,9 тыс. рублей;
2022 год - 38487,9 тыс. рублей;
2023 год - 38487,9 тыс. рублей;
2024 год - 38487,9 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее - МОТ) в среднем за год - обеспечение в 2024 году не выше 4,3%;
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы;
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение ежегодно не менее 71%;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - обеспечение в 2024 году не выше 4,5%;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - обеспечение в 2024 году не выше 2,3%;
удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - обеспечение в 2024 году не выше 1,5%;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение в 2024 году не менее 60%;
доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости - не менее 90% ежегодно в 2019-2024 годах;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - обеспечение ежегодно не менее 85% в 2019 - 2024 годах;
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - обеспечение в 2024 году не менее 90%;
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - обеспечение к концу 2024 года не менее 82,1%;
Показатели непосредственных результатов:
профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 55,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - обеспечение в 2024 году не менее 11,3 тыс. человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - обеспечение в 2024 году не менее 214 человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - обеспечение в 2024 году не менее 80 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - обеспечение в 2024 году не менее 1,9 тыс. человек;
количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - обеспечение в 2024 году не менее 600 человек;
количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - обеспечение в 2024 году не менее 200 человек;
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места - 16 человек в 2019 году;
численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 4344 человек к концу 2024 года;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта) - обеспечение обучения не менее 7038 человек к концу 2024 года;
количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 12 единиц к концу 2024 года;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование - обеспечение обучения 952 человек ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
3.1.2.1. Подпункт 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В 2019 году государственная политика в области содействия занятости реализуется в Нижегородской области в рамках государственной программы.
За январь - июнь 2019 г. в службу занятости обратились за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы 45,2 тыс. человек. Уровень трудоустройства составил 77,5%.
Во временных работах приняли участие 0,2 тыс. безработных граждан, в общественных работах приняли участие 1,3 тыс. безработных граждан. Временно трудоустроены в свободное от учебы время 7,9 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. К профессиональному обучению по направлению органов службы занятости приступили 1,3 тыс. безработных граждан. Услуги по профориентации и психологической поддержке оказаны 32,4 тыс. человек. Услуга по самозанятости оказана 0,7 тыс. безработных граждан. Государственная услуга по социальной адаптации предоставлена 1,3 тыс. человек.
Проинформировано о положении на рынке труда 58,7 тыс. граждан и 11,3 тыс. работодателей. Проведено 112 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Социальная поддержка оказана 16,8 тыс. граждан, в том числе в виде пособий по безработице для 16,7 тыс. безработных граждан.
Приоритетной целью работы службы занятости населения Нижегородской области является повышение числа занятых инвалидов на территории Нижегородской области.
По состоянию на 1 мая 2019 г. общая численность инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, составила 289,4 тыс. чел.
Из общей численности инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, 67,6 тыс. чел. находятся в трудоспособном возрасте, 17,2 тыс. чел. (25,4%) из них работают.
За январь - июнь 2019 г. в Нижегородскую службу занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве 1475 инвалидов, из них 619 человек - инвалиды молодого возраста. Из общей численности обратившихся инвалидов трудоустроены 1130 чел. (76,6%), в том числе 501 чел. (80,9%) - инвалиды молодого возраста. Численность инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, за январь - июнь 2019 года составила 620 чел., из которых 332 чел. (53,5%) были трудоустроены.
По данным органов государственной статистики, численность рабочей силы региона за 2 квартал 2019 г. составила 1752,3 тыс. человек. Уровень занятости - 68,6%. Занятость в области достаточно диверсифицирована по различным отраслям, что придает определенную устойчивость областному рынку труда.
Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) в среднем за 2 квартал 2019 г. составила 70,7 тыс. чел. Уровень общей безработицы во 2 квартале 2019 г. составил 4,0%.
Регистрируемый рынок труда в январе - марте 2019 г. характеризовался ростом, в апреле - июне 2019 г. - снижением численности безработных граждан.
На 1 июля 2019 г. в службе занятости состояли на учете 7,6 тыс. безработных граждан, или 0,4% от численности рабочей силы. Количество вакансий составило 41,3 тыс. единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда региона - 0,2 незанятых граждан на одну вакансию.
По данным мониторинга высвобождений и неполной занятости, на 26 июня 2019 г. работодатели заявили о высвобождении 1,9 тыс. работников.
В 2019 году продолжались процессы перехода предприятий на неполную занятость. Масштабы неполной занятости (занятые неполное рабочее время по инициативе работодателя, находящиеся в простое по вине работодателя и в отпусках без сохранения заработной платы) по состоянию на 26 июня 2019 г. составили 2,1 тыс. человек.
Значения уровня регистрируемой безработицы на 1 февраля 2019 г. в 12 монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) не превышают среднероссийский уровень. Монопрофильные муниципальные образования (моногорода) области не входят в категорию с наиболее сложным социально-экономическим положением (согласно перечню моногородов России, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р). Наибольший уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 г. отмечен в г.Княгинино (0,82%).
С 2018 года идет работа по достижению целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204, по 12 направлениям социально-экономического развития. Для этого были разработаны национальные проекты, которые затронули и сферу занятости региона.
Национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости" планируется рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Для обеспечения роста этого показателя регионом будут проводиться системные меры по поддержке занятости на нижегородских предприятиях, а также по повышению эффективности рынка труда путем модернизации службы занятости населения.
Переобучение (повышение квалификации) сотрудников предприятий в рамках программы позволит повысить эффективность работы и снизить издержки рабочего процесса, работник же повысит свою конкурентоспособность как внутри предприятия, так и в целом на рынке труда.
В рамках мероприятия по модернизации службы занятости населения предполагается создать модельный центр занятости нового типа. Нововведения в 2019 году будут апробированы на двух пилотных центрах занятости. Затем модель и опыт их работы будут тиражированы на всю региональную сеть органов занятости населения.
С 2019 года планируется организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Старшее поколение".
Мероприятия направлены на поддержку занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда Нижегородской области. Обучение планируется проводить по востребованным в экономике навыкам и компетенциям.
С 2020 года планируется организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".
Профессиональное обучение женщин по направлению службы занятости даст возможность вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. ".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах в один этап. ".
3.1.2.3. Таблицу 6 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции.
"Таблица 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
"Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в области содействия занятости и защиты от безработицы
Подпрограмма 1 государственной программы
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
398 083,7
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
147 391,6
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
215 003,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 179,7
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
2 936,5
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Прочие расходы
2019
УТЗН НО
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
2 297,7
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,2
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
24 086,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 973,7
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Прочие расходы
2019 - 2024
УТЗН НО
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.1.2.4. Таблицу 7 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 1 "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
1
Индикатор 1.1
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год
%
4,3
4,3
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2
Индикатор 1.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
Индикатор 1.3
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
73
77
77
77
71
71
71
71
71
71
4
Индикатор 1.4
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
%
3,5
5,0
5,4
4,1
5,0
4,9
4,5
4,5
4,5
4,5
5
Индикатор 1.5
Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование
%
3,7
2,4
2,5
1,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
6
Индикатор 1.6
Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости
%
-
1
1
1
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7
Индикатор 1.7
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
73,2
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
8
Индикатор 1.8
Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
%
-
-
-
75,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
9
Индикатор 1.9
Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости
%
-
-
-
-
90
90
90
90
90
90
10
Индикатор 1.10
Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
11
Индикатор 1.11
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение
%
-
-
-
-
85
85
85
85
85
85
12
Индикатор 1.12
Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
13
Индикатор 1.13
Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
%
-
-
-
-
60
65
75
80
85
90
14
Индикатор 1.14
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
%
-
-
-
-
80,1
80,5
80,9
81,3
81,7
82,1
15
Непосредственный результат 1.1
Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан
тыс. чел.
46,9
47,2
59,2
58,3
57,4
55,3
55,3
55,3
55,3
55,3
16
Непосредственный результат 1.2
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
тыс. чел.
2,3
2,2
2,0
2,0
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
17
Непосредственный результат 1.3
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
тыс. чел.
13,9
12,6
13,2
11,0
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
18
Непосредственный результат 1.4
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
чел.
276
241
218
225
216
214
214
214
214
214
19
Непосредственный результат 1.5
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
чел.
115
85
83
95
86
80
80
80
80
80
20
Непосредственный результат 1.6
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
тыс. чел.
2,4
2,8
2,7
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
21
Непосредственный результат 1.7
Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
ед.
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Непосредственный результат 1.8
Количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве
чел.
-
-
-
714
600
600
600
600
600
600
23
Непосредственный результат 1.9
Количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты
чел.
-
-
-
220
200
200
200
200
200
200
24
Непосредственный результат 1.10
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
чел.
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
25
Непосредственный результат 1.11
Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
724
1 448
2 172
2 896
3 620
4 344
26
Непосредственный результат 1.12
Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
чел.
-
-
-
-
1 173
2 346
3 519
4 692
5 865
7 038
27
Непосредственный результат 1.13
Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты
ед.
-
-
-
-
2
4
6
8
10
12
28
Непосредственный результат 1.14
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
чел.
-
-
-
-
-
952
952
1 190
1 190
1 190
".
3.1.2.5. В Таблице 8 "Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" подпункта 3.1.2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.1.2.6. Таблицу 9 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" за счет средств областного бюджета" и таблицу 10 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" за счет всех источников" подпункта 3.1.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
"Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан" за счет средств
областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
всего
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
государственный заказчик - координатор - УГСЗН НО
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
1 179,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
0,0
0,0
0,0
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
-
-
-
-
3 214,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
-
-
-
-
1 973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан"
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
546 881,0
513 110,3
444 732,8
354 172,0
760 185,4
652 846,4
653 742,0
653 742,0
653 742,0
653 742,0
расходы областного бюджета
43 865,5
34 057,2
34 057,2
34 057,2
59 607,1
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
38 487,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
503 015,5
479 053,1
410 675,6
320 114,8
700 578,3
614 358,5
615 254,1
615 254,1
615 254,1
615 254,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
Всего, в т.ч.
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы областного бюджета
18 878,3
13 545,7
13 545,7
13 182,1
20 440,3
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
13 559,9
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
Всего, в т.ч.
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы областного бюджета
23 807,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
27 104,4
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
20 511,5
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Всего, в т.ч.
23 484,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
1 179,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
22 304,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Социальная поддержка безработных граждан
Всего, в т.ч.
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
480 710,6
479 053,1
410 675,6
320 114,8
525 734,7
538 084,1
538 979,7
538 979,7
538 979,7
538 979,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
Всего, в т.ч.
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы областного бюджета
-
-
-
363,6
562,4
402,1
402,1
402,1
402,1
402,1
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
2 297,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
64 283,4
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3 214,2
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
61 069,2
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
80 288,8
расходы областного бюджета
-
-
-
-
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
76 274,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9
Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
39 473,7
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 973,7
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
37 500,0
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области":
3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5 человек на 1 вакансию (в 2016 году - 0,6);
уровень регистрируемой безработицы на конец года - обеспечение в 2024 году не выше 0,5% рабочей силы (в 2016 году - 0,6%)".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области":
3.2.2.1. Таблицу 11 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подпункта 3.2.2.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 11. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
"Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Предотвращение роста напряженности на рынке труда
Подпрограмма 2 государственной программы
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
54 027,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
22 195,9
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Прочие расходы
2015 - 2016
УТЗН НО
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
30 858,4
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Прочие расходы
2016
УТЗН НО
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
973,0
".
3.2.2.2. Таблицу 12 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подпункта 3.2.2.6 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
2
Индикатор 2.1
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года
человек/ вакансий
0,73
0,6
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
Индикатор 2.2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года
%
0,62
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
Непосредственный результат 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
тыс. чел.
11,5
7,3
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Непосредственный результат 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
тыс. чел.
2,1
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Непосредственный результат 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
тыс. чел.
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Непосредственный результат 2.4
Численность работников, находящихся под риском увольнения на конец года
тыс. чел.
-
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.2.2.3. Таблицу 14 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" за счет средств областного бюджета и таблицу 15 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" за счет всех источников подпункта 3.2.2.10 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
"Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области" за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
всего
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
государственный заказчик - координатор - УТЗН НО
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
-
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке
труда Нижегородской области" за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
Всего, в т.ч.
153 528,1
154 502,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
7 676,4
46 350,9
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
145 851,7
108 152,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
Всего, в т.ч.
102 203,4
56 734,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
5 175,6
17 020,3
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
97 027,8
39 714,0
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан
Всего, в т.ч.
51 324,7
94 525,1
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
2 500,8
28 357,6
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
48 823,9
66 167,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
Всего, в т.ч.
-
3 243,5
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
973,0
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
2 270,5
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
3.3.1.Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 3091879 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 285942,5 тыс. рублей;
2016 год - 289111,0 тыс. рублей;
2017 год - 300627,8 тыс. рублей;
2018 год - 312017,2 тыс. рублей;
2019 год - 319934,5 тыс. рублей;
2020 год - 316843,6 тыс. рублей;
2021 год - 316850,6 тыс. рублей;
2022 год - 316850,6 тыс. рублей;
2023 год - 316850,6 тыс. рублей;
2024 год - 316850,6 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%
Показатели непосредственных результатов:
количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение в 2024 году 12 единиц
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":
3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах в один этап.".
3.3.2.2. Таблицу 16 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель подпрограммы
Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости
Подпрограмма 3 государственной программы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Прочие расходы
2015 - 2024
УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
3 091 879,0
".
3.3.2.3. Таблицу 17 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 17. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений"
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1
Индикатор 3.1
Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Непосредственный результат 3.1
Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН
Ед.
-
-
17
13
12
12
12
12
12
12
".
3.3.2.4. В таблице 18 "Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.6 "Меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.3.2.5. Таблицу 19 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств областного бюджета" и таблицу 20 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет всех источников" подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
государственный заказчик-координатор - УТЗН НО
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений" за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего, в т.ч.
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы областного бюджета
285 942,5
289 111,0
300 627,8
312 017,2
319 934,5
316 843,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
316 850,6
расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
".
3.4. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 554558,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 51441,0 тыс. рублей;
2016 год - 50447,7 тыс. рублей;
2017 год - 56281,7 тыс. рублей;
2018 год - 56546,1 тыс. рублей;
2019 год - 56640,4 тыс. рублей;
2020 год - 56640,4 тыс. рублей;
2021 год - 56640,4 тыс. рублей;
2022 год - 56640,4 тыс. рублей;
2023 год - 56640,4 тыс. рублей;
2024 год - 56640,4 тыс. рублей.
".
3.4.2. Таблицу 21 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.) " изложить в следующей редакции:
"Таблица 21. Аналитическое распределение средств
областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"
151
0401
0640100190
000
51 441,0
50 447,7
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
151
0401
0640100190
100
48 081,7
47 142,1
53 090,7
53 511,1
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
151
0401
0640100190
200
3 355,9
33 01,6
3 186,8
3 034,5
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
151
0401
0640100190
800
3,4
4,0
4,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
151
0401
0640100190
000
40 175,5
38 794,3
56 281,7
56 546,1
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
56 640,4
151
0401
0640100190
100
37 551,8
36 252,3
53 090,7
53 511,1
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
53 449,5
151
0401
0640100190
200
2 621,0
2 538,9
3 186,8
3 034,5
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
3 190,9
151
0401
0640100190
800
2,7
3,1
4,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области
151
0401
0640100190
000
11 265,5
11 653,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
100
10 529,9
10 889,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
200
734,9
762,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
800
0,7
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
151
0401
0640100190
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
0401
0640100190
800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. Раздел 4 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" после абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Программы позволит достичь в 2024 году:
удельного расхода электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 36,30 кВт.ч/кв. м;
удельного расхода тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 0,18 Гкал/кв. м;
удельного расхода холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 6,24 куб. м/чел.;
удельного расхода горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 4,78 куб. м/чел.;
удельного расхода природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений - не выше 1295,51 куб. м/чел.;
доли государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений - ежегодно 100%;
уровня безработицы по методологии МОТ в среднем за год - не выше 4,3%;
уровня регистрируемой безработицы на конец года - не выше 0,5% рабочей силы;
коэффициента напряженности на рынке труда на конец года - не выше 0,5 человек на 1 вакансию;
доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска походящей работы, - ежегодно не менее 71%;
удельного веса численности безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - не выше 4,5%;
удельного веса численности граждан, признанных безработными в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, - не выше 2,3%;
удельного веса численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости - не выше 1,5%;
доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - не менее 60%;
доли трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - не менее 60%;
доли трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости, - не менее 90% ежегодно в 2019 - 2024 годах;
доли занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, - ежегодно не менее 85% в 2019-2024 годах;
доли сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - ежегодно не менее 85 % в 2019 - 2024 годах;
доли соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - не менее 90%;
доли работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - не менее 90%;
уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - не менее 82,1%;
уровня кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 100%;
профессиональной ориентации граждан и психологической поддержки безработных граждан - не менее 55,3 тыс. человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан - не менее 1,9 тыс. человек;
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - не менее 11,3 тыс. человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - не менее 214 человек;
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - не менее 80 человек;
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда - не менее 1,9 тыс. человек;
количества оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;
количества инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках договоров о сопровождении инвалидов при трудоустройстве, - не менее 600 человек;
количества инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты, - не менее 200 человек;
численности инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, - 16 человек в 2019 году;
численности работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта), - не менее 4344 человек;
численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом с начала реализации проекта), - не менее 7038 человек;
количества центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты, - не менее 12 единиц;
численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, - 952 человека ежегодно в 2020-2021 годах, 1190 человек ежегодно в 2022-2024 годах;
обеспечения временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), - 11,5 тыс. человек в 2015 году, 7,3 тыс. человек в 2016 году;
опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под риском увольнения, - 2,1 тыс. человек в 2015 году;
опережающего профессионального обучения и стажировки (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан - 4,5 тыс. человек в 2016 году;
возмещения работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан - 0,1 тыс. человек в 2016 году;
численности работников, находящихся под риском увольнения на конец 2016 года, - не более 6,1 тыс. человек;
количества проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - не менее 12 единиц. ".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.09.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.010.000 Трудоустройство и занятость населения (см. также 200.160.020) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: