Основная информация
Дата опубликования: | 13 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU51000201701027 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановление
от 13.12.2017 № 53/16
Мурманск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2018-2020 ГГ.
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45, от 15.01.2020 № 1/1)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 13.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Утвердить федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 гг. согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
Утвердить ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2020 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2017 № 53/16
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45)
Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере водоснабжения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное управление «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б
Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8
Контактный телефон/факс (8152) 242849
Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации
ИНН /КПП 7729314745 / 519043001
ОКПО 08429553
ОГРН 1027700430889
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды в сфере водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
ВНС № 531 г. Североморск в/г 5 – ремонт насоса
2018
90,648
1.2
Поверхностный водозабор в/г 13а п. Кильдинстрой - Восстановление штукатурки, зачистка и обработка антикоррозийными средствами стен, установка дополнительного электрообогревателя, замена арматуры
2018
202,392
1.3
Артезианская скважина в/г 75 н.п. Высокий - замена опорных деревянных столбов, замена проволочного ограждения, замена калитки
2018
491,260
1.4
ВНС № 22 в/г 15 Лапландия - Замена дверных блоков, замена насоса.
2018
2 127,527
1.5
ВНС 2-го подъема в/г 47 н.п. Ревда - ремонт поверхностей ж/б колонн, восстановление разрушенных поверхностей штукатурного покрытия
2018
2 026,005
1.6
ВНС № 158 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, замена дверного блока входной двери
2018
164,862
1.7
ВНС 2-го подъема в/г 88а п. Ревда - замена вентилей, ремонт насоса, ремонт отмостки
2018
208,696
1.8
Водопроводная сеть в/г 18 п. Печенга - замена железобетонных плит перекрытия колодцев
2018
33,060
1.9
Водопроводная сеть в/г 84 н.п. Высокий - замена участка трубопровода
2018
77,190
Итого:
5 421,64
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Итого:
Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
5
2018 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
5 320,84
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 735,07
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 902,6
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
5 320,84
15 563,62
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 171,45
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
803,18
664,72
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
614,98
55,72
2019 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
4 771,38
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 778,35
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 719,84
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
4 771,38
15 603,87
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 174,48
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 051,54
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
1 051,54
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
597,03
277,73
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
454,51
422,71
2020 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
5 320,84
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 735,07
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 902,6
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
5 320,84
15 563,62
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 171,45
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
803,18
664,72
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
614,98
55,72
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
2018 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
190,33
29,41
Электрическая энергия
11 703,00
152,28
Материалы (химреагенты)
782,73
0,00
Ремонтный фонд
10 570,50
5 162,84
Затраты на оплату труда
95 310,50
15 762,66
Отчисления на социальные нужды
28 783,77
4 760,32
Льготный проезд к местам отдыха
3 114,80
462,53
Производственный контроль качества воды
5 823,27
0,00
Цеховые расходы
21 876,52
3 127,31
Общеэксплуатационные расходы
8 492,64
2 642,78
Неподконтрольные расходы
11 380,97
25 868,05
Прочие расходы
28 692,16
1 943,36
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
226 721,19
59 911,55
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
226 721,19
59 911,55
2019 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
1 901,10
3 544,64
Электрическая энергия
13 235,94
85,77
Материалы (химреагенты)
729,81
0,00
Ремонтный фонд
9 855,80
5 495,37
Затраты на оплату труда
88 866,26
16 777,91
Отчисления на социальные нужды
26 837,61
5 066,93
Льготный проезд к местам отдыха
2 904,20
492,32
Производственный контроль качества воды
5 429,54
0,00
Цеховые расходы
20 397,38
3 328,74
Общеэксплуатационные расходы
7 918,43
2 812,99
Неподконтрольные расходы
6 389,77
26 551,88
Прочие расходы
14 596,07
943,48
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
199 061,91
65 100,01
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
199 061,91
65 100,01
2020 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
190,33
29,41
Электрическая энергия
12 731,09
165,66
Материалы (химреагенты)
833,95
0,00
Ремонтный фонд
11 262,20
5 500,68
Затраты на оплату труда
101 547,31
16 794,12
Отчисления на социальные нужды
30 667,29
5 071,82
Льготный проезд к местам отдыха
3 318,62
492,80
Производственный контроль качества воды
6 204,33
0,00
Цеховые расходы
23 308,05
3 331,96
Общеэксплуатационные расходы
9 048,37
2 815,71
Неподконтрольные расходы
12 380,78
27 978,88
Прочие расходы
27 360,39
2 081,63
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
238 852,71
64 262,67
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
238 852,71
64 262,67
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1
2
3
4
5
1.
Объем отпуска в сеть
Тыс.куб.м
5 320,84
5 091,21
2.
Объем на собств. технологические нужды
Тыс.куб.м
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
1 418,16
1 095,5
3.1.
населению
Тыс.куб.м
803,18
625,22
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
614,98
470,28
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс.руб.
%
1.
План
Факт
0
0
Итого
План
Факт
0
0
Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
№ п/п
Показатели
Значение показателя
1
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
0,19
2
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
7%
3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
0,62
4
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
44,8%
5
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
49,3%
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
___________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2017 № 53/16
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45, от 15.01.2020 № 1/1)
Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное управление «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б
Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8
Контактный телефон/факс (8152) 242849
Адрес электронной почты: info-sf@zhky.ru
Реквизиты организации
ИНН /КПП 7729314745 / 770101001
ОКПО 08371977
ОГРН 1027700430889
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
КНС №361 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена насоса СД 250/22,5 с электродвигателем
2018
427,789
КНС № 370 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена кабеля, замена электрооборудования, замена труб, ЗРА
2018
377,903
КНС № 302 в/г 3 н.п. Африканда - Замена арматуры, установка дополнительного электрообогревателя, обустройство охранной зоны водозабора.
2018
70,604
КНС № 221 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, заделка трещин
2018
24,930
Сети водоотведения в/г 13а п. Кильдинстрой - замена участка сети канализации.
2018
296,294
Сети водоотведения в/г 23 п. Молочный - замена участка сети канализации.
2018
159,842
Сети водоотведения в/г 21 п. Печенга - замена ж/б плит перекрытия колодцев
2018
187,902
Итого:
1 545,26
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Итого:
Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
5
2018 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 650,38
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 394,82
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 431,83
4 669,045
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 218,55
725,77
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
936,08
677,23
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
282,47
48,54
2019 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 650,38
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 394,82
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 431,83
4 669,045
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 218,55
725,77
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
936,08
677,23
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
282,47
48,54
2020 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 207,72
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 438,10
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 244,22
5 145,06
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
963,50
293,04
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
963,50
293,04
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
763,55
244,50
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
199,95
48,54
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя по водоотведению
Величина показателя по транспортировке сточных вод
1
2
3
4
2018 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
67,02
18,80
Электрическая энергия
7 829,28
609,70
Материалы (химреагенты)
145,13
0,00
Ремонтный фонд
3 235,96
5 794,49
Затраты на оплату труда
42 748,32
10 110,15
Отчисления на социальные нужды
12 909,99
3 053,26
Льготный проезд к местам отдыха
1 092,00
296,67
Производственный контроль качества воды
845,94
0,00
Цеховые расходы
6 009,41
2 080,10
Общеэксплуатационные расходы
4 039,00
1 134,94
Неподконтрольные расходы
1 618,67
0,00
Прочие расходы
31 305,16
2 473,33
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
111 845,88
25 571,44
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
111 845,88
25 571,44
2019 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
67,02
18,80
Электрическая энергия
8 165,94
635,92
Материалы (химреагенты)
149,81
0,00
Ремонтный фонд
3 340,15
5 998,33
Затраты на оплату труда
44 124,81
10 465,80
Отчисления на социальные нужды
13 325,69
3 160,67
Льготный проезд к местам отдыха
1 127,16
307,10
Производственный контроль качества воды
873,18
0,00
Цеховые расходы
6 202,91
2 153,27
Общеэксплуатационные расходы
4 169,05
1 174,86
Неподконтрольные расходы
1 683,42
0,00
Прочие расходы
23 607,52
1 602,74
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
106 836,67
25 517,49
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
106 836,67
25 517,49
2020 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
457,20
3 400,16
Электрическая энергия
6 713,43
1 072,47
Материалы (химреагенты)
128,79
0,00
Ремонтный фонд
2 871,44
6 438,08
Затраты на оплату труда
37 932,91
11 233,06
Отчисления на социальные нужды
11 455,74
3 392,38
Льготный проезд к местам отдыха
968,99
329,62
Производственный контроль качества воды
750,65
0,00
Цеховые расходы
5 332,48
2 311,13
Общеэксплуатационные расходы
3 584,02
1 260,99
Неподконтрольные расходы
935,51
0,00
Прочие расходы
15 529,88
1 287,11
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
86 661,04
30 725,00
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
86 661,04
30 725,00
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропускаемых сточных вод
Тыс.куб.м
2 650,38
1 350,44
2.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
Тыс.куб.м
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
Тыс.куб.м
1 218,55
849,67
3.1.
населению
Тыс.куб.м
936,08
649,72
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
282,47
199,95
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс.руб.
%
1.
План
Факт
0
0
Итого
План
Факт
0
0
Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
№ п/п
Показатели
Значение показателя
1
Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
0,18
2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
0,57
3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
0
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановление
от 13.12.2017 № 53/16
Мурманск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2018-2020 ГГ.
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45, от 15.01.2020 № 1/1)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 13.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Утвердить федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 гг. согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
Утвердить ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2020 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2017 № 53/16
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45)
Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере водоснабжения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное управление «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б
Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8
Контактный телефон/факс (8152) 242849
Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации
ИНН /КПП 7729314745 / 519043001
ОКПО 08429553
ОГРН 1027700430889
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды в сфере водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
ВНС № 531 г. Североморск в/г 5 – ремонт насоса
2018
90,648
1.2
Поверхностный водозабор в/г 13а п. Кильдинстрой - Восстановление штукатурки, зачистка и обработка антикоррозийными средствами стен, установка дополнительного электрообогревателя, замена арматуры
2018
202,392
1.3
Артезианская скважина в/г 75 н.п. Высокий - замена опорных деревянных столбов, замена проволочного ограждения, замена калитки
2018
491,260
1.4
ВНС № 22 в/г 15 Лапландия - Замена дверных блоков, замена насоса.
2018
2 127,527
1.5
ВНС 2-го подъема в/г 47 н.п. Ревда - ремонт поверхностей ж/б колонн, восстановление разрушенных поверхностей штукатурного покрытия
2018
2 026,005
1.6
ВНС № 158 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, замена дверного блока входной двери
2018
164,862
1.7
ВНС 2-го подъема в/г 88а п. Ревда - замена вентилей, ремонт насоса, ремонт отмостки
2018
208,696
1.8
Водопроводная сеть в/г 18 п. Печенга - замена железобетонных плит перекрытия колодцев
2018
33,060
1.9
Водопроводная сеть в/г 84 н.п. Высокий - замена участка трубопровода
2018
77,190
Итого:
5 421,64
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Итого:
Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
5
2018 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
5 320,84
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 735,07
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 902,6
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
5 320,84
15 563,62
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 171,45
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
803,18
664,72
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
614,98
55,72
2019 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
4 771,38
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 778,35
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 719,84
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
4 771,38
15 603,87
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 174,48
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 051,54
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
1 051,54
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
597,03
277,73
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
454,51
422,71
2020 год
1.
Объем поднятой воды
тыс. куб.м.
5 320,84
0,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м.
0,00
16 735,07
4.
Расход на собственные нужды
тыс. куб.м.
3 902,6
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м.
5 320,84
15 563,62
6.
Потери при транспортировке
тыс. куб.м.
0,00
1 171,45
7.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
1 418,16
700,44
7.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
803,18
664,72
7.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
7.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
614,98
55,72
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
2018 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
190,33
29,41
Электрическая энергия
11 703,00
152,28
Материалы (химреагенты)
782,73
0,00
Ремонтный фонд
10 570,50
5 162,84
Затраты на оплату труда
95 310,50
15 762,66
Отчисления на социальные нужды
28 783,77
4 760,32
Льготный проезд к местам отдыха
3 114,80
462,53
Производственный контроль качества воды
5 823,27
0,00
Цеховые расходы
21 876,52
3 127,31
Общеэксплуатационные расходы
8 492,64
2 642,78
Неподконтрольные расходы
11 380,97
25 868,05
Прочие расходы
28 692,16
1 943,36
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
226 721,19
59 911,55
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
226 721,19
59 911,55
2019 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
1 901,10
3 544,64
Электрическая энергия
13 235,94
85,77
Материалы (химреагенты)
729,81
0,00
Ремонтный фонд
9 855,80
5 495,37
Затраты на оплату труда
88 866,26
16 777,91
Отчисления на социальные нужды
26 837,61
5 066,93
Льготный проезд к местам отдыха
2 904,20
492,32
Производственный контроль качества воды
5 429,54
0,00
Цеховые расходы
20 397,38
3 328,74
Общеэксплуатационные расходы
7 918,43
2 812,99
Неподконтрольные расходы
6 389,77
26 551,88
Прочие расходы
14 596,07
943,48
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
199 061,91
65 100,01
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
199 061,91
65 100,01
2020 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
190,33
29,41
Электрическая энергия
12 731,09
165,66
Материалы (химреагенты)
833,95
0,00
Ремонтный фонд
11 262,20
5 500,68
Затраты на оплату труда
101 547,31
16 794,12
Отчисления на социальные нужды
30 667,29
5 071,82
Льготный проезд к местам отдыха
3 318,62
492,80
Производственный контроль качества воды
6 204,33
0,00
Цеховые расходы
23 308,05
3 331,96
Общеэксплуатационные расходы
9 048,37
2 815,71
Неподконтрольные расходы
12 380,78
27 978,88
Прочие расходы
27 360,39
2 081,63
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
238 852,71
64 262,67
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
238 852,71
64 262,67
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов в сфере водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1
2
3
4
5
1.
Объем отпуска в сеть
Тыс.куб.м
5 320,84
5 091,21
2.
Объем на собств. технологические нужды
Тыс.куб.м
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
1 418,16
1 095,5
3.1.
населению
Тыс.куб.м
803,18
625,22
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
614,98
470,28
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс.руб.
%
1.
План
Факт
0
0
Итого
План
Факт
0
0
Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
№ п/п
Показатели
Значение показателя
1
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
0,19
2
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
7%
3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
0,62
4
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
44,8%
5
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
49,3%
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
___________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2017 № 53/16
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2018 № 51/19, от 18.12.2019 № 55/45, от 15.01.2020 № 1/1)
Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное управление «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б
Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8
Контактный телефон/факс (8152) 242849
Адрес электронной почты: info-sf@zhky.ru
Реквизиты организации
ИНН /КПП 7729314745 / 770101001
ОКПО 08371977
ОГРН 1027700430889
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
КНС №361 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена насоса СД 250/22,5 с электродвигателем
2018
427,789
КНС № 370 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена кабеля, замена электрооборудования, замена труб, ЗРА
2018
377,903
КНС № 302 в/г 3 н.п. Африканда - Замена арматуры, установка дополнительного электрообогревателя, обустройство охранной зоны водозабора.
2018
70,604
КНС № 221 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, заделка трещин
2018
24,930
Сети водоотведения в/г 13а п. Кильдинстрой - замена участка сети канализации.
2018
296,294
Сети водоотведения в/г 23 п. Молочный - замена участка сети канализации.
2018
159,842
Сети водоотведения в/г 21 п. Печенга - замена ж/б плит перекрытия колодцев
2018
187,902
Итого:
1 545,26
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Итого:
Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по водоснабжению
Величина показателя по транспортировке воды
1
2
3
4
5
2018 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 650,38
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 394,82
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 431,83
4 669,045
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 218,55
725,77
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
936,08
677,23
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
282,47
48,54
2019 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 650,38
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 394,82
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 431,83
4 669,045
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
1 218,55
725,77
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
936,08
677,23
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
282,47
48,54
2020 год
1.
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. куб.м.
2 207,72
0,00
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
3.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м.
0,00
5 438,10
4.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. куб.м.
1 244,22
5 145,06
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
963,50
293,04
4.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
963,50
293,04
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
763,55
244,50
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,00
0,00
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
199,95
48,54
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя по водоотведению
Величина показателя по транспортировке сточных вод
1
2
3
4
2018 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
67,02
18,80
Электрическая энергия
7 829,28
609,70
Материалы (химреагенты)
145,13
0,00
Ремонтный фонд
3 235,96
5 794,49
Затраты на оплату труда
42 748,32
10 110,15
Отчисления на социальные нужды
12 909,99
3 053,26
Льготный проезд к местам отдыха
1 092,00
296,67
Производственный контроль качества воды
845,94
0,00
Цеховые расходы
6 009,41
2 080,10
Общеэксплуатационные расходы
4 039,00
1 134,94
Неподконтрольные расходы
1 618,67
0,00
Прочие расходы
31 305,16
2 473,33
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
111 845,88
25 571,44
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
111 845,88
25 571,44
2019 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
67,02
18,80
Электрическая энергия
8 165,94
635,92
Материалы (химреагенты)
149,81
0,00
Ремонтный фонд
3 340,15
5 998,33
Затраты на оплату труда
44 124,81
10 465,80
Отчисления на социальные нужды
13 325,69
3 160,67
Льготный проезд к местам отдыха
1 127,16
307,10
Производственный контроль качества воды
873,18
0,00
Цеховые расходы
6 202,91
2 153,27
Общеэксплуатационные расходы
4 169,05
1 174,86
Неподконтрольные расходы
1 683,42
0,00
Прочие расходы
23 607,52
1 602,74
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
106 836,67
25 517,49
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
106 836,67
25 517,49
2020 год
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
Амортизация
457,20
3 400,16
Электрическая энергия
6 713,43
1 072,47
Материалы (химреагенты)
128,79
0,00
Ремонтный фонд
2 871,44
6 438,08
Затраты на оплату труда
37 932,91
11 233,06
Отчисления на социальные нужды
11 455,74
3 392,38
Льготный проезд к местам отдыха
968,99
329,62
Производственный контроль качества воды
750,65
0,00
Цеховые расходы
5 332,48
2 311,13
Общеэксплуатационные расходы
3 584,02
1 260,99
Неподконтрольные расходы
935,51
0,00
Прочие расходы
15 529,88
1 287,11
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
86 661,04
30 725,00
3.
Прибыль
4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
86 661,04
30 725,00
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропускаемых сточных вод
Тыс.куб.м
2 650,38
1 350,44
2.
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
Тыс.куб.м
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
Тыс.куб.м
1 218,55
849,67
3.1.
населению
Тыс.куб.м
936,08
649,72
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
282,47
199,95
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс.руб.
%
1.
План
Факт
0
0
Итого
План
Факт
0
0
Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
№ п/п
Показатели
Значение показателя
1
Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
0,18
2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
0,57
3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
0
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.110 Соглашение между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района о передаче полномочий по регулированию тарифов (см. также 010.060.000), 050.040.120 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: