Основная информация
Дата опубликования: | 13 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU63000201801397 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Самарская область |
Принявший орган: | Правительство Самарской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2018 № 776
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 № 623 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 623, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 14.11.2013 № 623 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в государственной программе Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений»
на 2014 – 2020 годы (далее – Государственная программа):
в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в паспорте Государственной программы:
в разделе «Наименование Государственной программы» слова
«на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации» слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации» слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
–
общий объем финансирования Государственной программы составит 81 769,3 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 584,8 млн. рублей;
в 2015 году – 11 191,1 млн. рублей;
в 2016 году – 11 297,5 млн. рублей;
в 2017 году – 10 015,2 млн. рублей;
в 2018 году – 10 020,2 млн. рублей;
в 2019 году – 10 067,5 млн. рублей;
в 2020 году – 9 307,0 млн. рублей;
в 2021 году – 9 286,0 млн. рублей»;
в тексте Государственной программы:
в абзацах со второго по шестой раздела III «Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включенных в Государственную программу» слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе IV «Сроки и этапы реализации Государственной программы» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по
2021 год»;
в подпрограмме «Долгосрочная финансовая устойчивость»
на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
в разделе «Наименование подпрограммы 1» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
в тексте подпрограммы 1:
в абзаце четвертом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
в разделе «Наименование подпрограммы 2» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
–
общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 33 860,4 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 3 606,6 млн. рублей;
в 2015 году – 4 539,4 млн. рублей;
в 2016 году – 5 245,4 млн. рублей;
в 2017 году – 4 383,9 млн. рублей;
в 2018 году – 3 910,3 млн. рублей;
в 2019 году – 4 136,9 млн. рублей;
в 2020 году – 4 137,2 млн. рублей;
в 2021 году – 3 900,7 млн. рублей»;
в разделе «Результаты реализации подпрограммы 2»:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2021 году – не более 35%;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для роста
с 2020 года международных кредитных рейтингов до уровней BB+/Ba2 и национального кредитного рейтинга до уровня AA(RU)»;
в тексте подпрограммы 2:
в абзаце первом раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2» слова «Начиная с 2018 года законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период данное ограничение установлено в размере, не превышающем 37% в 2018 году, 36% в 2019 году и 35% в 2020 году от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений» заменить словами «Между Самарской областью и Министерством финансов Российской Федерации 25 декабря 2017 года заключены соглашения, предусматривающие реструктуризацию обязательств (задолженности) Самарской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в рамках которых регионом приняты обязательства по поэтапному снижению уровня долговой нагрузки по рыночным заимствованиям: на 01.01.2019 – 37%,
на 01.01.2020 – 36%, на 01.01.2021 – 35%, на 01.01.2022 – 35%. Аналогичные ограничения утверждаются законом Самарской области на очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце шестом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
в разделе «Наименование подпрограммы 3» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 3» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 43 770,8 млн.рублей, в том числе:
в 2014 году – 6 432,2 млн. рублей;
в 2015 году – 6 117,4 млн. рублей;
в 2016 году – 5 571,2 млн. рублей;
в 2017 году – 5 167,5 млн. рублей;
в 2018 году – 5 640,0 млн. рублей;
в 2019 году – 5 395,0 млн. рублей;
в 2020 году – 4 616,0 млн. рублей;
в 2021 году – 4 831,5 млн. рублей»;
в тексте подпрограммы 3:
в абзаце шестом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
в разделе «Наименование подпрограммы 4» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 4» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
–
общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 2 715,1 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 349,9 млн. рублей;
в 2015 году – 299,8 млн. рублей;
в 2016 году – 310,5 млн. рублей;
в 2017 году – 301,8 млн. рублей;
в 2018 году – 338,9 млн. рублей;
в 2019 году – 365,6 млн. рублей;
в 2020 году – 374,8 млн. рублей;
в 2021 году – 373,8 млн. рублей»;
в тексте подпрограммы 4:
в абзаце десятом раздела II «Цель и задачи подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
в разделе «Наименование подпрограммы 5» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 5» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
–
общий объем финансирования подпрограммы 5 составит 1 423,0 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 196,1 млн. рублей;
в 2015 году – 234,5 млн. рублей;
в 2016 году – 170,5 млн. рублей;
в 2017 году – 161,9 млн. рублей;
в 2018 году – 131,1 млн. рублей;
в 2019 году – 170,0 млн. рублей;
в 2020 году – 178,9 млн. рублей;
в 2021 году – 179,9 млн.рублей»;
в тексте подпрограммы 5:
в абзаце шестом раздела II «Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
приложение 1, 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно;
в наименовании приложения 3 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы».
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству управления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
Волгина 3321120
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от _________________ №______
ПЕРЕЧЕНЬ
тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный
ход и итоги реализации государственной программы Самарской области
«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование цели, задачи,
тактического показателя
(индикатора)
Единица
измерения
Значение тактического показателя (индикатора) по годам
2012 (отчет)
2013 (оценка)
плановый период (прогноз)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2021 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза
социально-экономического развития Самарской области
1.
Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период1
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
2.
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений5
%
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок1
0 – нет
1 – есть
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
4.
Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений
%
27,68
30,69
50
50
50
50
37
36
35
35
5.
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
%
1,97
2,23
5
5
5
5
5
5
5
5
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам
нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
6.
Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
11,74
11,41
15
15
15
15
15
15
15
15
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА(RU)
7.
Кредитный рейтинг Самарской области по международным и национальной шкалам кредитных рейтинговых агентств3
уровень кредитного рейтинга
BB+ Ba1
BB+
Ba1
BB+ Ba1
BB Ba3
BB Ba3
BB
Ba3
А+
(RU)
BB
Ba3
АA-
(RU)
BB
Ba3
АA-
(RU)
BB+
Ba2
АА
(RU)
BB+
Ba2
АА
(RU)
Подпрограмма «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития
муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной
обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
8.
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности
раз
1,4
1,3
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
9.
Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов4
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
10.
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
%
14,7
23,9
25
40
45
50
55
60
65
67
11.
Уровень долговой нагрузки местных бюджетов
%
-
-
-
-
55
60
60
55
50
49
12.
Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года1
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13.
Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года1
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2021 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения
областного бюджета
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
14.
Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок2
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного
бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее – министерство),
направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
15.
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
16.
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
17.
Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее – акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым
открыты в министерстве
18.
Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета
%
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
19.
Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской
отчётности Самарской области
20.
Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
21.
Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями
средств областного бюджета
22.
Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства
0 – нет
1 – да
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета4
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным
бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2021 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами
Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости,
прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов
исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
24.
Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчётов об исполнении областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25.
Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления
эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи,
телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления
консолидированным бюджетом Самарской области
26.
Коэффициент продуктивности программного обеспечения
%
99,9
99,87
99,87
99,9
99,92
99,92
99,92
99,92
99,92
99,92
27.
Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
28.
Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства
%
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
Примечание – Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 3, 4, 5 Государственной программы тактический показатель (индикатор) 18 применяется начиная с 2015 года, тактические показатели (индикаторы) 1, 11, 15, 16, 19, 25 применяются с 2016 года, тактические показатели (индикаторы) 27, 28 применяются с 2017 года, тактический показатель (индикатор) 21 применяется с 2020 года.[i]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от _________________ №______
Перечень основных мероприятий государственной программы Самарской области
«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнители мероприятия
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
Подпрограмма «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2021 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
1.
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
Министерство управления финансами Самарской области (далее – МУФ СО)
2016
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы (далее – Государственная программа)
2.
Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета
в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 2 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 3 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 3 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Подпрограмма «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
1.
Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
3 594,7
4 529,8
5 234,7
4 370,0
3 895,3
4 127,4
4 127,3
3 891,8
33 771,1
Показатель – п. 5 приложения 1 к Государственной программе
2.
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 4 приложения 1 к Государственной программе
3.
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам
нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
4.
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
МУФ СО
2014 –2021
9,6
7,2
9,8
12,3
13,3
7,7
8,2
7,2
75,3
Показатель – п. 6 приложения 1 к Государственной программе
5.
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА-(RU)
6.
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
МУФ СО
2014 –2021
2,3
2,3
0,9
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
13,9
Показатель – п. 7 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
3 606,6
4 539,4
5 245,4
4 383,9
3 910,3
4 136,9
4 137,2
3 900,7
33 860,4
Подпрограмма «Внутрирегиональные межбюджетные отношения» на 2014 – 2021 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления
муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
1.
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
МУФ СО
2014
4 162,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 162,2
2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований
МУФ СО
2015 –2021
0,0
3 997,5
3 448,9
3 171,0
3 644,4
3 389,6
3 610,3
3 826,0
25 087,7
Показатель – п. 9 приложения 1 к Государственной программе
3.
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
МУФ СО
2014 –2021
1 944,9
1 944,9
1 945,0
1 945,1
1 945,5
1945,5
945,7
945,5
13 562,2
Показатель – п. 8 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
4.
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
МУФ СО
2014 –2021
325,0
175,0
177,2
51,4
50,0
60,0
60,0
60,0
958,6
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
5.
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
6 432,2
6 117,4
5 571,2
5 167,5
5 640,0
5 395,0
4 616,0
4 831,5
43 770,8
Подпрограмма «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2021 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
1.
Обеспечение бюджетного процесса
МУФ СО
2014 –2021
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
365,6
374,8
373,8
2 715,1
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
2.
Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
3.
Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное
на повышение эффективности бюджетных расходов
5.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
6.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предо-ставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
7.
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
8.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
9.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
10.
Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
11.
Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 15 приложения 1 к Государственной программе
12.
Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 16 приложения 1 к Государственной программе
13.
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее – акт о приоритетности)
МУФ СО
2016 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 17 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее – клиенты)
14.
Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
15.
Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности
МУФ СО
2016 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 19 приложения 1 к Государственной программе
16.
Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
17.
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
18.
Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
19.
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
20.
Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
21.
Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
22.
Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа «Расходное расписание»
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
23.
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт
МУФ СО
2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
24.
Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
25.
Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
26.
Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
27.
Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов
МУФ СО
2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 21 приложения 1 к Государственной программе
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
28.
Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
365,6
374,8
373,8
2 715,1
Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2021 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных
и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
1.
Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
МУФ СО
2014 –2016
3
0,5
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,6
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного
и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
193,1
233,95
166,4
159,8
131,1
170,0
178,9
179,9
1 413,3
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе
3.
Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО
МУФ СО
2017
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
Показатель – п. 28 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
196,1
234,5
170,5
161,9
131,1
170,0
178,9
179,9
1 423,0
ВСЕГО
10 584,8
11 191,1
11 297,5
10 015,2
10 020,2
10 067,5
9 307,0
9 286,0
81 769,3
[i]1 В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающего документа тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в противном случае считать тактический показатель (индикатор) недостигнутым.
2 В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считать тактический показатель (индикатор) недостигнутым.
3 В случае снижения уровня кредитного рейтинга тактический показатель (индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтинга запланированному или в случае его превышения считать тактический показатель (индикатор) исполненным на 100%.
4 В случае отсутствия кредиторской задолженности тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторской задолженности тактический показатель (индикатор) считать недостигнутым.
5 В случае отсутствия дефицита областного бюджета тактический показатель (индикатор) считать исполненным.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2018 № 776
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 № 623 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 623, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 14.11.2013 № 623 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в государственной программе Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений»
на 2014 – 2020 годы (далее – Государственная программа):
в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в паспорте Государственной программы:
в разделе «Наименование Государственной программы» слова
«на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации» слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации» слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
–
общий объем финансирования Государственной программы составит 81 769,3 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 584,8 млн. рублей;
в 2015 году – 11 191,1 млн. рублей;
в 2016 году – 11 297,5 млн. рублей;
в 2017 году – 10 015,2 млн. рублей;
в 2018 году – 10 020,2 млн. рублей;
в 2019 году – 10 067,5 млн. рублей;
в 2020 году – 9 307,0 млн. рублей;
в 2021 году – 9 286,0 млн. рублей»;
в тексте Государственной программы:
в абзацах со второго по шестой раздела III «Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включенных в Государственную программу» слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе IV «Сроки и этапы реализации Государственной программы» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по
2021 год»;
в подпрограмме «Долгосрочная финансовая устойчивость»
на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
в разделе «Наименование подпрограммы 1» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
в тексте подпрограммы 1:
в абзаце четвертом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
в разделе «Наименование подпрограммы 2» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
–
общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 33 860,4 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 3 606,6 млн. рублей;
в 2015 году – 4 539,4 млн. рублей;
в 2016 году – 5 245,4 млн. рублей;
в 2017 году – 4 383,9 млн. рублей;
в 2018 году – 3 910,3 млн. рублей;
в 2019 году – 4 136,9 млн. рублей;
в 2020 году – 4 137,2 млн. рублей;
в 2021 году – 3 900,7 млн. рублей»;
в разделе «Результаты реализации подпрограммы 2»:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2021 году – не более 35%;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для роста
с 2020 года международных кредитных рейтингов до уровней BB+/Ba2 и национального кредитного рейтинга до уровня AA(RU)»;
в тексте подпрограммы 2:
в абзаце первом раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2» слова «Начиная с 2018 года законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период данное ограничение установлено в размере, не превышающем 37% в 2018 году, 36% в 2019 году и 35% в 2020 году от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений» заменить словами «Между Самарской областью и Министерством финансов Российской Федерации 25 декабря 2017 года заключены соглашения, предусматривающие реструктуризацию обязательств (задолженности) Самарской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в рамках которых регионом приняты обязательства по поэтапному снижению уровня долговой нагрузки по рыночным заимствованиям: на 01.01.2019 – 37%,
на 01.01.2020 – 36%, на 01.01.2021 – 35%, на 01.01.2022 – 35%. Аналогичные ограничения утверждаются законом Самарской области на очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце шестом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
в разделе «Наименование подпрограммы 3» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 3» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 43 770,8 млн.рублей, в том числе:
в 2014 году – 6 432,2 млн. рублей;
в 2015 году – 6 117,4 млн. рублей;
в 2016 году – 5 571,2 млн. рублей;
в 2017 году – 5 167,5 млн. рублей;
в 2018 году – 5 640,0 млн. рублей;
в 2019 году – 5 395,0 млн. рублей;
в 2020 году – 4 616,0 млн. рублей;
в 2021 году – 4 831,5 млн. рублей»;
в тексте подпрограммы 3:
в абзаце шестом раздела II «Цель, задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
в разделе «Наименование подпрограммы 4» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 4» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
–
общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 2 715,1 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 349,9 млн. рублей;
в 2015 году – 299,8 млн. рублей;
в 2016 году – 310,5 млн. рублей;
в 2017 году – 301,8 млн. рублей;
в 2018 году – 338,9 млн. рублей;
в 2019 году – 365,6 млн. рублей;
в 2020 году – 374,8 млн. рублей;
в 2021 году – 373,8 млн. рублей»;
в тексте подпрограммы 4:
в абзаце десятом раздела II «Цель и задачи подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
в подпрограмме «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
в разделе «Наименование подпрограммы 5» слова «на 2014 –
2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
в разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы 5» слова
«2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
–
общий объем финансирования подпрограммы 5 составит 1 423,0 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году – 196,1 млн. рублей;
в 2015 году – 234,5 млн. рублей;
в 2016 году – 170,5 млн. рублей;
в 2017 году – 161,9 млн. рублей;
в 2018 году – 131,1 млн. рублей;
в 2019 году – 170,0 млн. рублей;
в 2020 году – 178,9 млн. рублей;
в 2021 году – 179,9 млн.рублей»;
в тексте подпрограммы 5:
в абзаце шестом раздела II «Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и этапов ее реализации» слова «с 2014 по 2020 год» заменить словами «с 2014 по 2021 год»;
приложение 1, 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно;
в наименовании приложения 3 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы».
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству управления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
Волгина 3321120
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от _________________ №______
ПЕРЕЧЕНЬ
тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный
ход и итоги реализации государственной программы Самарской области
«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование цели, задачи,
тактического показателя
(индикатора)
Единица
измерения
Значение тактического показателя (индикатора) по годам
2012 (отчет)
2013 (оценка)
плановый период (прогноз)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2021 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза
социально-экономического развития Самарской области
1.
Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период1
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
2.
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений5
%
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок1
0 – нет
1 – есть
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
4.
Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений
%
27,68
30,69
50
50
50
50
37
36
35
35
5.
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
%
1,97
2,23
5
5
5
5
5
5
5
5
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам
нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
6.
Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
11,74
11,41
15
15
15
15
15
15
15
15
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА(RU)
7.
Кредитный рейтинг Самарской области по международным и национальной шкалам кредитных рейтинговых агентств3
уровень кредитного рейтинга
BB+ Ba1
BB+
Ba1
BB+ Ba1
BB Ba3
BB Ba3
BB
Ba3
А+
(RU)
BB
Ba3
АA-
(RU)
BB
Ba3
АA-
(RU)
BB+
Ba2
АА
(RU)
BB+
Ba2
АА
(RU)
Подпрограмма «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития
муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной
обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
8.
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности
раз
1,4
1,3
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
9.
Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов4
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
10.
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
%
14,7
23,9
25
40
45
50
55
60
65
67
11.
Уровень долговой нагрузки местных бюджетов
%
-
-
-
-
55
60
60
55
50
49
12.
Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года1
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13.
Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года1
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2021 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения
областного бюджета
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
14.
Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок2
0 – нет
1 – да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного
бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее – министерство),
направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
15.
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
16.
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
17.
Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее – акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым
открыты в министерстве
18.
Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета
%
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
19.
Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской
отчётности Самарской области
20.
Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
21.
Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета
0 – нет
1 – да
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями
средств областного бюджета
22.
Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства
0 – нет
1 – да
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета4
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным
бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2021 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами
Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости,
прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов
исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
24.
Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчётов об исполнении областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25.
Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления
эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи,
телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления
консолидированным бюджетом Самарской области
26.
Коэффициент продуктивности программного обеспечения
%
99,9
99,87
99,87
99,9
99,92
99,92
99,92
99,92
99,92
99,92
27.
Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
28.
Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства
%
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
Примечание – Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 3, 4, 5 Государственной программы тактический показатель (индикатор) 18 применяется начиная с 2015 года, тактические показатели (индикаторы) 1, 11, 15, 16, 19, 25 применяются с 2016 года, тактические показатели (индикаторы) 27, 28 применяются с 2017 года, тактический показатель (индикатор) 21 применяется с 2020 года.[i]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от _________________ №______
Перечень основных мероприятий государственной программы Самарской области
«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнители мероприятия
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
Подпрограмма «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2021 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
1.
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
Министерство управления финансами Самарской области (далее – МУФ СО)
2016
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2021 годы (далее – Государственная программа)
2.
Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета
в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 2 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 3 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 3 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Подпрограмма «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2021 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
1.
Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
3 594,7
4 529,8
5 234,7
4 370,0
3 895,3
4 127,4
4 127,3
3 891,8
33 771,1
Показатель – п. 5 приложения 1 к Государственной программе
2.
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 4 приложения 1 к Государственной программе
3.
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам
нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
4.
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
МУФ СО
2014 –2021
9,6
7,2
9,8
12,3
13,3
7,7
8,2
7,2
75,3
Показатель – п. 6 приложения 1 к Государственной программе
5.
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА-(RU)
6.
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
МУФ СО
2014 –2021
2,3
2,3
0,9
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
13,9
Показатель – п. 7 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
3 606,6
4 539,4
5 245,4
4 383,9
3 910,3
4 136,9
4 137,2
3 900,7
33 860,4
Подпрограмма «Внутрирегиональные межбюджетные отношения» на 2014 – 2021 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления
муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
1.
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
МУФ СО
2014
4 162,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 162,2
2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований
МУФ СО
2015 –2021
0,0
3 997,5
3 448,9
3 171,0
3 644,4
3 389,6
3 610,3
3 826,0
25 087,7
Показатель – п. 9 приложения 1 к Государственной программе
3.
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
МУФ СО
2014 –2021
1 944,9
1 944,9
1 945,0
1 945,1
1 945,5
1945,5
945,7
945,5
13 562,2
Показатель – п. 8 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
4.
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
МУФ СО
2014 –2021
325,0
175,0
177,2
51,4
50,0
60,0
60,0
60,0
958,6
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
5.
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
6 432,2
6 117,4
5 571,2
5 167,5
5 640,0
5 395,0
4 616,0
4 831,5
43 770,8
Подпрограмма «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2021 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
1.
Обеспечение бюджетного процесса
МУФ СО
2014 –2021
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
365,6
374,8
373,8
2 715,1
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
2.
Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
3.
Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное
на повышение эффективности бюджетных расходов
5.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
6.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предо-ставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
7.
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
8.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
9.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
10.
Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
11.
Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 15 приложения 1 к Государственной программе
12.
Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 16 приложения 1 к Государственной программе
13.
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее – акт о приоритетности)
МУФ СО
2016 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 17 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее – клиенты)
14.
Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
15.
Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности
МУФ СО
2016 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 19 приложения 1 к Государственной программе
16.
Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
17.
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
18.
Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
19.
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014 –2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
20.
Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
21.
Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
22.
Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа «Расходное расписание»
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
23.
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт
МУФ СО
2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
24.
Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
25.
Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
26.
Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 20 приложения 1 к Государственной программе
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
27.
Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов
МУФ СО
2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель – п. 21 приложения 1 к Государственной программе
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
28.
Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
МУФ СО
2014 –2021
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
365,6
374,8
373,8
2 715,1
Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2021 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных
и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного
самоуправления в Самарской области
1.
Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
МУФ СО
2014 –2016
3
0,5
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,6
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного
и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области
МУФ СО
2014 –2021
193,1
233,95
166,4
159,8
131,1
170,0
178,9
179,9
1 413,3
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе
3.
Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО
МУФ СО
2017
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
Показатель – п. 28 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
196,1
234,5
170,5
161,9
131,1
170,0
178,9
179,9
1 423,0
ВСЕГО
10 584,8
11 191,1
11 297,5
10 015,2
10 020,2
10 067,5
9 307,0
9 286,0
81 769,3
[i]1 В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающего документа тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в противном случае считать тактический показатель (индикатор) недостигнутым.
2 В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считать тактический показатель (индикатор) недостигнутым.
3 В случае снижения уровня кредитного рейтинга тактический показатель (индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтинга запланированному или в случае его превышения считать тактический показатель (индикатор) исполненным на 100%.
4 В случае отсутствия кредиторской задолженности тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторской задолженности тактический показатель (индикатор) считать недостигнутым.
5 В случае отсутствия дефицита областного бюджета тактический показатель (индикатор) считать исполненным.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: