Основная информация

Дата опубликования: 14 февраля 2017г.
Номер документа: RU45000201700105
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Курганская область
Принявший орган: Правительство Курганской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

г. Курган

В целях уточнения содержания и объемов финансирования государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября  013 года № 508, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» следующие изменения:

1) в разделе I:

слова «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;» заменить словами «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»;»;

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 81 758 700,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;

2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;

2016 год - 10 921 245,0 тысячи рублей;

2017 год - 11 649 985,7 тысячи рублей;

2018 год - 12 141 971,2 тысячи рублей;

2019 год - 12 583 898,8 тысячи рублей;

2020 год - 13 025 069,4 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 417 765,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;

2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;

2016 год - 264 002,2 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 14 784 043,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;

2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;

2016 год - 2 015 143,5 тысячи рублей;

2017 год - 2 005 143,5 тысячи рублей;

2018 год - 2 043 821,5 тысячи рублей;

2019 год - 2 041 430,5 тысячи рублей;

2020 год - 2 039 817,5 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 65 556 891,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;

2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;

2016 год - 8 642 099,3 тысячи рублей;

2017 год - 9 644 842,2 тысячи рублей;

2018 год - 10 098 149,7 тысячи рублей;

2019 год - 10 542 468,3 тысячи рублей;

2020 год - 10 985 251,9 тысячи рублей»;

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 98 358 603,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;

2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;

2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;

2017 год - 15 316 486,8 тысячи рублей;

2018 год - 16 262 827,4 тысячи рублей;

2019 год - 16 777 047,8 тысячи рублей;

2020 год - 12 529 164,6 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 332 464,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;

2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;

2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;

2017 год - 450 206,7 тысячи рублей;

2018 год - 100 796,1 тысячи рублей;

2019 год - 98 629,9 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 31 676 897,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;

2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;

2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;

2017 год - 6 204 557,4 тысячи рублей;

2018 год - 6 048 757,4 тысячи рублей;

2019 год - 6 039 757,4 тысячи рублей;

2020 год - 1 890 504,1 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 64 349 241,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;

2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;

2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;

2017 год - 8 661 722,7 тысячи рублей;

2018 год - 10 113 273,9 тысячи рублей;

2019 год - 10 638 660,5 тысячи рублей;

2020 год - 10 638 660,5 тысячи рублей.»;

2) в разделе II слова

«Медицинские организации 1 уровня

21 центральная районная больница (ГБУ «Альменевская центральная районная больница», ГБУ «Белозерская центральная районная больница», ГБУ «Варгашинская центральная районная больница», ГБУ «Глядянская центральная районная больница», ГБУ «Далматовская центральная районная больница», ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница», ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной», ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Кетовская центральная районная больница», ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина», ГБУ «Лебяжьевская центральная районная больница», ГБУ «Мишкинская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Половинская центральная районная больница», ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница», ГБУ «Частоозерская центральная районная больница», ГБУ «Шатровская центральная районная больница», ГБУ «Щучанская центральная районная больница», ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»);

ГБУ «Курганская больница №1»;

ГБУ «Курганская больница №5»;

ГБУ «Курганская поликлиника №3»;

ГБУ «Курганская поликлиника №4»;

ГБУ «Курганская детская поликлиника»;

ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»;

ГБУ «Шадринская городская больница»;

ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»;

МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (по согласованию);

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области» (по согласованию).

Медицинские организации 2 уровня

ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»;

ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница»;

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»;

ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница»;

ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»;

ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики»;

ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»;

ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»;

ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер»;

ГБУ «Шадринский областной психоневрологический диспансер»;

ГБУ «Шадринская детская больница»;

ГБУ «Шумихинская ЦРБ»;

ГБУ «Макушинская ЦРБ»;

ГБУ «Шадринская ЦРБ».

Медицинские организации 3 уровня

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

ГБУ «Курганская областная клиническая больница»;

ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста»;

ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»;

ГБУ «Курганская больница №2»;

ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»;

ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер».» заменить словами

«Медицинские организации 1 уровня

21 центральная районная больница (ГБУ «Альменевская центральная районная больница», ГБУ «Белозерская центральная районная больница», ГБУ «Варгашинская центральная районная больница», ГБУ «Глядянская центральная районная больница», ГБУ «Далматовская центральная районная больница», ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница», ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной», ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Кетовская центральная районная больница», ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина», ГБУ «Лебяжьевская центральная районная больница», ГБУ «Мишкинская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Половинская центральная районная больница», ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница», ГБУ «Частоозерская центральная районная больница», ГБУ «Шатровская центральная районная больница», ГБУ «Щучанская центральная районная больница», ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»);

ГБУ «Курганская больница №1»;

ГБУ «Курганская больница №5»;

ГБУ «Курганская поликлиника №3»;

ГБУ «Курганская поликлиника №4»;

ГБУ «Курганская детская поликлиника»;

ГБУ «Шадринская городская больница»;

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (по согласованию);

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области» (по согласованию).

Медицинские организации 2 уровня

ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница»;

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»;

ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница»;

ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»;

ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики»;

ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»;

ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»;

ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»;

ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер»;

ГБУ «Шадринский областной психоневрологический диспансер»;

ГБУ «Шадринская детская больница»;

ГБУ «Шумихинская ЦРБ»;

ГБУ «Макушинская ЦРБ»;

ГБУ «Шадринская ЦРБ»;

ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»;

МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию).

Медицинские организации 3 уровня

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

ГБУ «Курганская областная клиническая больница»;

ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста»;

ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер»;

ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»;

ГБУ «Курганская больница №2»;

ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»;

ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер»;

ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи».»;

3) раздел III после слов «распоряжении Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 46-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области».» дополнить словами «Реализуемые в рамках Программы приоритетные направления развития здравоохранения также соответствуют постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 634-СФ «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации».»;

4) раздел V дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)» (приложение 41 к Программе), направленная на:

создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем;

строительство вертолетных площадок при медицинских организациях;

внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций);»;

5) раздел VIII дополнить абзацем следующего содержания:

«Реализация мероприятий по обеспечению больных лекарственными препаратами, средствами самоконтроля, расходными материалами, приобретению для медицинских организаций медицинского и технологического оборудования, расходных материалов, медицинской мебели, санитарных автомобилей, автомобильного транспорта для хозяйственных нужд, проведение проектно-сметных, общестроительных работ и капитальных ремонтов в медицинских организациях осуществляется посредством проведения аукционов и заключения договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

6) в разделе IX слова

«

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

Процент

196,4

181,9

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы

в Курганской области

Процент

93,7

86,8

86,3

100,0

100,0

100,0

100

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

и средней заработной платы в Курганской области

Процент

47,4

43,9

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

»

заменить словами

«

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций,

имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

Процент

196,4

181,9

210,4

201,3

200,0

200,0

200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

Процент

93,7

86,8

99,3

95,0

100,0

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

Процент

47,4

43,9

55,6

80,0

100,0

100,0

100,0

»;

7) раздел X изложить в следующей редакции:

«Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию).

Планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 98 358 603,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;

2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;

2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;

2017 год - 15 316 486,8 тысячи рублей;

2018 год - 16 262 827,4 тысячи рублей;

2019 год - 16 777 047,8 тысячи рублей;

2020 год - 12 529 164,6 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 332 464,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;

2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;

2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;

2017 год - 450 206,7 тысячи рублей;

2018 год - 100 796,1 тысячи рублей;

2019 год - 98 629,9 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 31 676 897,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;

2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;

2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;

2017 год - 6 204 557,4 тысячи рублей;

2018 год - 6 048 757,4тысячи рублей;

2019 год - 6 039 757,4 тысячи рублей;

2020 год - 1 890 504,1 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 64 349 241,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;

2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;

2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;

2017 год - 8 661 722,7 тысячи рублей;

2018 год - 10 113 273,9 тысячи рублей;

2019 год - 10 638 660,5 тысячи рублей;

2020 год - 10 638 660,5 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, включая мероприятия подпрограмм, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Программе.»;

8) приложение 1 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» дополнить разделом II1в следующей редакции:

«

Раздел II1. Подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»

1.Организация оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем

ДЗО,

медицинские организации, муниципальные образования Курганской области (по согласованию),

авиационные компании (по согласованию)

2017-2020 годы

Создание в Курганской области благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг

2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях

3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского

консультирования

»;

9) приложение 2 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

10) в приложении 3 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 27 304 501,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;

2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 583 814,7 тысячи рублей;

2017 год - 3 991 204,6 тысячи рублей;

2018 год - 4 175 372,4 тысячи рублей;

2019 год - 4 355 888,2 тысячи рублей;

2020 год - 4 535 780,4 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;

2015 год - 207,5 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 482 951,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;

2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;

2016 год - 72 741,0 тысячи рублей;

2017 год - 72 741,0 тысячи рублей;

2018 год - 72 741,0 тысячи рублей;

2019 год - 72 741,0 тысячи рублей;

2020 год - 72 741,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 26 818 274,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;

2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 511 073,7 тысячи рублей;

2017 год - 3 918 463,6 тысячи рублей;

2018 год - 4 102 631,4 тысячи рублей;

2019 год - 4 283 147,2 тысячи рублей;

2020 год - 4 463 039,4 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 26 136 033,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;

2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;

2017 год - 3 467 096,7 тысячи рублей;

2018 год - 4 034 705,9 тысячи рублей;

2019 год - 4 240 151,1 тысячи рублей;

2020 год - 4 240 151,1 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;

2015 год - 207,5 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 547 354,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;

2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;

2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;

2017 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2018 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2019 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2020 год - 80 049,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 25 585 403,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;

2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;

2017 год - 3 387 047,7 тысячи рублей;

2018 год - 3 954 656,9 тысячи рублей;

2019 год - 4 160 102,1 тысячи рублей;

2020 год - 4 160 102,1 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 26 136 033,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;

2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;

2017 год - 3 467 096,7 тысячи рублей;

2018 год - 4 034 705,9 тысячи рублей;

2019 год - 4 240 151,1 тысячи рублей;

2020 год - 4 240 151,1 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;

2015 год - 207,5 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 547 354,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;

2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;

2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;

2017 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2018 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2019 год - 80 049,0 тысячи рублей;

2020 год - 80 049,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 25 585 403,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;

2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;

2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;

2017 год - 3 387 047,7 тысячи рублей;

2018 год - 3 954 656,9 тысячи рублей;

2019 год - 4 160 102,1 тысячи рублей;

2020 год - 4 160 102,1 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до

2020 года» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

11) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» :

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 191 651,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;

2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;

2016 год - 4 483 036,5 тысячи рублей;

2017 год - 4 784 624,9 тысячи рублей;

2018 год - 4 998 045,0 тысячи рублей;

2019 год - 5 207 233,1 тысячи рублей;

2020 год - 5 415 698,5 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 554 603,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;

2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;

2016 год - 170 509,7 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 1 939 670,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;

2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;

2016 год - 243 769,0 тысячи рублей;

2017 год - 243 769,0 тысячи рублей;

2018 год - 243 769,0 тысячи рублей;

2019 год - 243 769,0 тысячи рублей;

2020 год - 243 769,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 697 377,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;

2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;

2016 год - 4 068 757,8 тысячи рублей;

2017 год - 4 540 855,9 тысячи рублей;

2018 год - 4 754 276,0 тысячи рублей;

2019 год - 4 963 464,1 тысячи рублей;

2020 год - 5 171 929,5 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 428 253,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;

2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;

2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;

2017 год - 4 472 263,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 172 647,7 тысячи рублей;

2019 год - 5 426 127,1 тысячи рублей;

2020 год - 5 403 677,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 623 440,5 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;

2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;

2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;

2017 год - 24 321,4 тысячи рублей;

2018 год - 22 948,9 тысячи рублей;

2019 год - 22 450,1 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 066 199,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;

2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;

2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;

2017 год - 260 761,0 тысячи рублей;

2018 год - 260 821,0 тысячи рублей;

2019 год - 260 821,0 тысячи рублей;

2020 год - 260 821,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 738 614,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;

2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;

2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;

2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;

2018 год - 4 888 877,8 тысячи рублей;

2019 год - 5 142 856,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 142 856,0 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 428 253,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;

2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;

2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;

2017 год - 4 472 263,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 172 647,7 тысячи рублей;

2019 год - 5 426 127,1 тысячи рублей;

2020 год - 5 403 677,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 623 440,5 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;

2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;

2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;

2017 год - 24 321,4 тысячи рублей;

2018 год - 22 948,9 тысячи рублей;

2019 год - 22 450,1 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 066 199,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;

2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;

2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;

2017 год - 260 761,0 тысячи рублей;

2018 год - 260 821,0 тысячи рублей;

2019 год - 260 821,0 тысячи рублей;

2020 год - 260 821,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 738 614,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;

2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;

2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;

2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;

2018 год - 4 888 877,8 тысячи рублей;

2019 год - 5 142 856,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 142 856,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

12) дополнить приложением 41 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

13) в приложении 6 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 741 215,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;

2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 011 548,5 тысячи рублей;

2017 год - 1 128 512,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 181 387,9 тысячи рублей;

2019 год - 1 233 215,0 тысячи рублей;

2020 год - 1 284 863,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 82 949,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;

2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;

2016 год - 3 500,0 тысячи рублей;

2017 год - 3 500,0 тысячи рублей;

2018 год - 3 500,0 тысячи рублей;

2019 год - 3 500,0 тысячи рублей;

2020 год - 3 500,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 649 582,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;

2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 008 048,5 тысячи рублей;

2017 год - 1 125 012,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 177 887,9 тысячи рублей;

2019 год - 1 229 715,0 тысячи рублей;

2020 год - 1 281 363,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 671 861,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;

2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;

2017 год - 1 026 645,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 198 206,0 тысячи рублей;

2019 год - 1 260 302,1 тысячи рублей;

2020 год - 1 260 302,1 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 79 095,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;

2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;

2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;

2017 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2018 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 584 082,5 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;

2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;

2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 195 301,0 тысячи рублей;

2019 год - 1 257 397,1 тысячи рублей;

2020 год - 1 257 397,1 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 671 861,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;

2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;

2017 год - 1 026 645,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 198 206,0 тысячи рублей;

2019 год - 1 260 302,1 тысячи рублей;

2020 год - 1 260 302,1 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 79 095,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;

2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;

2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;

2017 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2018 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;

2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 584 082,5 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;

2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;

2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;

2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;

2018 год - 1 195 301,0 тысячи рублей;

2019 год - 1 257 397,1 тысячи рублей;

2020 год - 1 257 397,1 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

14) в приложении 7 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 391 657,6 тысячи рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию), в том числе по годам:

2014 год - 26 541,8 тысячи рублей;

2015 год - 51 969,7 тысячи рублей;

2016 год - 54 219,3 тысячи рублей;

2017 год - 60 510,4 тысячи рублей;

2018 год - 63 354,4 тысячи рублей;

2019 год - 66 142,0 тысячи рублей;

2020 год - 68 920,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 441 141,4 тысячи рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию), в том числе по годам:

2014 год - 26 541,8 тысячи рублей;

2015 год - 51 969,7 тысячи рублей;

2016 год - 67 827,0 тысячи рублей;

2017 год - 63 754,1 тысячи рублей;

2018 год - 74 438,2 тысячи рублей;

2019 год - 78 305,3 тысячи рублей;

2020 год - 78 305,3 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 441 141,4 тысячи рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию), в том числе по годам:

2014 год - 26 541,8 тысячи рублей;

2015 год - 51 969,7 тысячи рублей;

2016 год - 67 827,0 тысячи рублей;

2017 год - 63 754,1 тысячи рублей;

2018 год - 74 438,2 тысячи рублей;

2019 год - 78 305,3 тысячи рублей;

2020 год - 78 305,3 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

15) в приложении 9 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 360 689,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;

2016 год - 195 042,0 тысячи рублей;

2017 год - 185 042,0 тысячи рублей;

2018 год - 175 042,0 тысячи рублей;

2019 год - 175 042,0 тысячи рублей;

2020 год - 175 042,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 41 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 1 319 189,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;

2016 год - 195 042,0 тысячи рублей;

2017 год - 185 042,0 тысячи рублей;

2018 год - 175 042,0 тысячи рублей;

2019 год - 175 042,0 тысячи рублей;

2020 год - 175 042,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 353 169,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;

2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;

2017 год - 205 805,0 тысячи рублей;

2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2020 год - 158 805,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;

2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;

2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 1 257 669,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;

2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;

2017 год - 178 805,0 тысячи рублей;

2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2020 год - 158 805,0 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 1 353 169,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;

2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;

2017 год - 205 805,0 тысячи рублей;

2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2020 год - 158 805,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;

2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;

2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 1 257 669,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;

2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;

2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;

2017 год - 178 805,0 тысячи рублей;

2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;

2020 год - 158 805,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

16) в приложении 10 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 2 535 156,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;

2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;

2016 год - 341 726,8 тысячи рублей;

2017 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2018 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2019 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2020 год - 250 300,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 803 276,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;

2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;

2016 год - 91 426,8 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 1 731 880,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;

2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;

2016 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2017 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2018 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2019 год - 250 300,0 тысячи рублей;

2020 год - 250 300,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;

2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;

2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;

2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;

2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;

2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;

2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;

2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;

2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;

2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;

2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;

2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;

2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;

2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;

2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;

2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;

2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;

2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;

2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;

2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;

2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;

2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;

2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;

2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;

2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;

2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;

2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

17) в приложении 11 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 62 459,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2017 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2020 год - 7 000,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;

2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 810,0 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составляет 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;

2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 810,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

18) в приложении 12 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:

слова

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 139 639,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 48 678,0 тысячи рублей;

2019 год - 46 287,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.»

заменить словами

«Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.»;

приложение 2 к подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор

Курганской области                                                                                                  А.Г. Кокорин

Приложение 1 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе

Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к государственной программе Курганской

области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий государственной программы Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Программа)

Мероприятие, задача целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финан-сирова-ния

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Задача: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе

у детей:

ДЗО

Всего

209 585,9

25 532,5

24 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

ФБ (по

согласо-ванию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

206 878,4

22 825,0

24 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин,

а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины

ДЗО

ОБ

204 537,9

22 200,0

23 485,7

38 852,2

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 340,5

625,0

625,0

94,5

249,0

249,0

249,0

249,0

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:

ДЗО

Всего

341 044,1

23 272,7

49 606,3

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

ФБ (по

согласо-ванию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

приобретение

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

оказание первичной медико-санитарной помощи больным

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

4 299 381,7

487 277,1

554 692,7

578 704,0

579 297,9

676 378,0

711 516,0

711 516,0

Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

-

Всего

26 136 033,1

3 223 329,8

3 439 111,2

3 491 487,3

3 467 096,7

4 034 705,9

4 240 151,1

4 240 151,1

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

3 276,0

3 068,5

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

547 354,0

45 736,7

73 509,5

107 911,8

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

25 585 403,1

3 174 524,6

3 365 394,2

3 383 575,5

3 387 047,7

3 954 656,9

4 160 102,1

4 160 102,1

II. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Задачи: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Совершенствование системы оказания

медицинской помощи

больным

туберкулезом:

ДЗО

Всего

301 491,0

75 429,6

60 781,2

62 960,2

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

ФБ (по

согласо-ванию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов

В и С:

ДЗО

Всего

590 469,7

121 059,5

180 742,4

161 007,4

38 761,4

37 448,9

36 950,1

14 500,0

ФБ (по

согласо-ванию)

483 431,7

106 559,5

166 242,4

140 909,4

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

107 038,0

14 500,0

14 500,0

20 098,0

14 440,0

14 500,0

14 500,0

14 500,0

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

ДЗО

ОБ

49 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

103 090,7

9 165,9

12 540,2

11 664,2

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов

ДЗО

ОБ

58 038,0

7 500,0

7 500,0

13 098,0

7 440,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов B и C

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

375 595,2

96 473,7

151 659,3

127 462,2

-

-

-

-

реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

4 745,8

919,9

2 042,9

1 783,0

-

-

-

-

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами

и расстройствами поведения:

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

4.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями:

-

Всего

3 100 627,2

362 041,0

403 515,8

418 809,0

416 815,0

483 680,8

507 882,8

507 882,8

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:

-

Всего

3 837 909,8

387 684,0

434 286,0

540 042,9

536 112,8

625 117,9

657 333,1

657 333,1

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

8. Совершенствова-ние системы

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:

-

Всего

4 386 839,5

668 092,2

577 497,4

550 922,2

564 090,0

653 772,3

686 232,7

686 232,7

ДЗО

ОБ

413 990,3

222 481,8

43 947,2

31 817,3

28 936,0

28 936,0

28 936,0

28 936,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой

медицинской помощи и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд медицинских организаций

ДЗО

ОБ

108 244,2

42 513,0

23 131,2

9 400,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи

ДЗО

ОБ

270 178,9

176 009,9

15 601,0

18 024,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

35 567,2

3 958,9

5 215,0

4 393,3

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

9. Совершенствова-ние системы

оказания

медицинской помощи

пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях:

-

ТФОМС (по согласо-ванию

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

10. Совершенствова-ние

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами

-

Всего

2 767 266,0

119 998,3

134 677,6

456 278,6

444 922,4

519 205,3

546 091,9

546 091,9

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

оказание гражданам Курганской области специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, за пределами Курганской области

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

11. Развитие службы крови:

ДЗО

Всего

597 400,0

119 779,7

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

ФБ (по

согласо-ванию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

12. Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:

-

Всего

15 914 931,3

1 845 985,0

2 246 964,1

2 081 181,8

2 111 028,2

2 459 235,4

2 585 268,4

2 585 268,4

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

приобретение медицинского оборудования в медицинские организации для дооснащения их

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

оказание медицинской помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

-

Всего

33 428 253,9

3 926 044,3

4 376 968,8

4 650 526,0

4 472 263,0

5 172 647,7

5 426 127,1

5 403 677,0

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

623 440,5

186 509,7

197 583,6

169 626,8

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

2 066 199,2

441 379,9

279 446,0

302 149,3

260 761,0

260 821,0

260 821,0

260 821,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

30 738 614,2

3 298 154,7

3 899 939,2

4 178 749,9

4 187 180,6

4 888 877,8

5 142 856,0

5 142 856,0

III. Подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»

Задача: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Организация оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем

ДЗО

Всего

133 621,7

-

-

-

114 421,7

9 600,0

9 600,0

-

ФБ (по

согласо-ванию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

31 111,0

-

-

-

11 911,0

9 600,0

9 600,0

-

2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях

ДЗО

ОБ

12 000,0

-

-

-

5 000,0

7 000,0

-

-

3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования

ДЗО

ОБ

2 189,0

-

-

-

189,0

2 000,0

-

-

Итого по подпрограмме «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,

проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»:

ДЗО

Всего

147 810,7

-

-

-

119 610,7

18 600,0

9 600,0

-

ФБ (по

согласо-ванию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

45 300,0

-

-

-

17 100,0

18 600,0

9 600,0

-

IV. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Задача: повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): материнская смертность; младенческая смертность

1. Совершенствование службы

родовспоможения

путем формирования

трехуровневой

системы оказания

медицинской помощи

на основе развития

сети перинатальных

центров

ДЗО

Всего

5 868 183,0

675 375,1

756 174,3

787 804,1

789 488,7

921 306,2

969 017,3

969 017,3

ФБ (по согласо-ванию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

ДЗО

Всего

7 220,2

4 720,2

2 500,0

-

-

-

-

-

ФБ (по согласо-ванию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

174 380,3

10 559,0

11 844,8

26 999,8

27 027,5

31 556,8

33 196,2

33 196,2

4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:

-

Всего

1 622 078,1

222 057,0

218 458,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

-

Всего

7 671 861,6

912 711,3

988 977,2

1 024 717,6

1 026 645,3

1 198 206,0

1 260 302,1

1 260 302,1

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

8 683,3

8 683,3

-

-

-

-

-

-

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

79 095,8

42 695,0

22 754,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

7 584 082,5

861 333,0

966 223,2

1 022 690,8

1 023 740,3

1 195 301,0

1 257 397,1

1 257 397,1

V. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Задача: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

VI. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Задача: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

5 800,0

5 800,0

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

ДЗО

ОБ

5 800,0

5 800,0

-

-

-

-

-

-

VII. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Задача: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): обеспеченность врачами; количество средних медицинских работников на одного врача; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

1. Совершенствование

системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:

ДЗО

ОБ

739 927,5

112 227,0

120 051,1

123 989,4

95 915,0

95 915,0

95 915,0

95 915,0

обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов

ДЗО

ОБ

4 838,0

800,0

800,0

750,0

622,0

622,0

622,0

622,0

стипендии

ДЗО

ОБ

41 501,7

6 012,0

6 455,3

6 950,4

5 521,0

5 521,0

5 521,0

5 521,0

меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области

ДЗО

ОБ

57 609,4

5 316,0

7 748,4

8 105,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

6 864,5

750,0

1 000,0

1 378,5

934,0

934,0

934,0

934,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций

ДЗО

ОБ

589 184,4

92 148,0

97 315,6

100 920,8

74 700,0

74 700,0

74 700,0

74 700,0

повышение квалификации и переподготовка медицинских работников

ДЗО

ОБ

39 929,5

7 201,0

6 731,8

5 884,7

5 028,0

5 028,0

5 028,0

5 028,0

2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника:

ДЗО

Всего

613 241,9

109 919,0

113 282,0

101 480,9

109 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

ФБ (по согласо-ванию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

517 741,9

89 919,0

91 782,0

74 480,9

82 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций

ДЗО

ОБ

180 576,8

23 006,0

27 865,8

26 785,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

ДЗО

ОБ

18 514,3

11 513,0

7 001,3

-

-

-

-

-

премия

имени Я.Д. Витебского

ДЗО

ОБ

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам

ДЗО

ОБ

58 750,0

9 950,0

6 650,0

6 350,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам

ДЗО

ОБ

11 267,9

1 458,0

1 519,9

1 850,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке

ДЗО

ОБ

49 662,9

3 192,0

6 108,0

8 686,9

7 919,0

7 919,0

7 919,0

7 919,0

моральное стимулирование кадров системы здравоохранения

ДЗО

ОБ

4 670,0

700,0

1 037,0

609,0

581,0

581,0

581,0

581,0

расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов

ДЗО

ОБ

63 000,0

20 000,0

20 000,0

13 000,0

10 000,0

-

-

-

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

130 600,0

20 000,0

21 500,0

17 100,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита

ДЗО

ОБ

10 000,0

-

-

-

10 000,0

-

-

-

Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

ДЗО

Всего

1 353 169,4

222 146,0

233 333,1

225 470,3

205 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

ФБ (по согласо-ванию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

1 257 669,4

202 146,0

211 833,1

198 470,3

178 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

VIII. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Задачи: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; медико-биологическое

охраны здоровья населения.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по

согласо-ванию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-ции органов и (или) тканей

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию

16 583,9

9 629,9

4 738,5

2 215,5

-

-

-

-

ОБ

2 196,0

300,0

300,0

600,0

249,0

249,0

249,0

249,0

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

843 547,0

196 706,9

207 447,2

222 456,3

216 936,6

-

-

-

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

535 498,7

87 760,9

111 998,2

105 704,2

78 294,8

76 704,0

75 036,6

-

иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

93 568,0

-

93 568,0

-

-

-

-

-

обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

ДЗО

ОБ

2 020 711,6

249 740,0

230 040,0

608 583,6

233 087,0

233 087,0

233 087,0

233 087,0

Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по

согласо-ванию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

IX. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций»

Задача: обеспечение системности организации охраны здоровья.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

проведение мероприятий по противопожарной безопасности

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

проведение мероприятий по антитеррористической безопасности

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

Итого по подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области,

в условиях чрезвычайных ситуаций»:

ДЗО

ОБ

57 233,2

14 000,0

13 459,0

6 534,2

5 810,0

5 810,0

5 810,0

5 810,0

X. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

Задача: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях;

создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;

создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения

ДЗО

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»:

ДЗО

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

XI. Подпрограмма «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»

Задача: медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

1. Проведение акарицидных обработок территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области

ДЗО

ОБ

885,8

429,3

456,5

-

-

-

-

-

2. Проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности грызунов

ДЗО

ОБ

200,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»:

ДЗО

ОБ

1 085,8

529,3

556,5

-

-

-

-

-

XII. Дополнительные мероприятия

Задачи: обеспечение системности организации охраны здоровья; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Мероприятия по реализации ТПГГ:

ДЗО

ОБ

8 123 306,8

1 247 962,1

1 235 875,7

1 334 708,6

1 076 310,1

1 076 150,1

1 076 150,1

1 076 150,1

меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области

ДЗО

ОБ

2 938,8

-

-

608,8

830,0

500,0

500,0

500,0

формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

ДЗО

ОБ

6 113,6

1 236,0

343,2

704,4

830,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций

ДЗО

ОБ

7 655 766,4

1 199 608,0

1 176 119,5

1 271 238,5

1 002 200,1

1 002 200,1

1 002 200,1

1 002 200,1

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

458 488,0

47 118,1

59 413,0

62 156,9

72 450,0

72 450,0

72 450,0

72 450,0

2. Иные мероприятия:

ДЗО

Всего

17 426 127,9

213 480,9

111 504,3

4 295 715,2

4 350 624,5

4 213 424,5

4 213 424,5

27 954,0

ФБ (по

согласо-ванию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

ОБ

17 416 271,3

211 185,3

109 438,6

4 293 649,5

4 349 481,3

4 212 281,3

4 212 281,3

27 954,0

обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области

ДЗО

ОБ

230 196,6

37 072,0

41 663,6

39 645,0

27 954,0

27 954,0

27 954,0

27 954,0

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии

ДЗО

ОБ

7 760,0

3 880,0

3 880,0

-

-

-

-

-

строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских организаций

ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

419361,6

170 233,3

63 895,0

48 033,3

137 200,0

-

-

-

страховые взносы на обязательное медицинское страхование

ДЗО

ОБ

16 758 953,1

-

-

4 205 971,2

4 184 327,3

4 184 327,3

4 184 327,3

-

Итого по дополнительным мероприятиям:

ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

Всего

25 549 434,7

1 461 443,0

1 347 380,0

5 630 423,8

5 426 934,6

5 289 574,6

5 289 574,6

1 104 104,1

ФБ (по

согласо-ванию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

ОБ

25 539 578,1

1 459 147,4

1 345 314,3

5 628 358,1

5 425 791,4

5 288 431,4

5 288 431,4

1 104 104,1

Итого по Программе:

-

Всего

98 358 603,0

10 336 683,2

11 099 847,4

16 036 545,8

15 316 486,8

16 262 827,4

16 777 047,8

12 529 164,6

ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ФБ (по

согласо-ванию)

2 332 464,7

514 654,8

639 108,7

529 068,5

450 206,7

100 796,1

98 629,9

-

ОБ

31 676 897,1

2 461 474,3

2 177 212,4

6 854 634,1

6 204 557,4

6 048 757,4

6 039 757,4

1 890 504,1

-

ТФОМС (по согласо-ванию)

64 349 241,2

7360554,1

8 283 526,3

8 652 843,2

8 661 722,7

10 113 273,9

10 638 660,5

10 638 660,5

Примечание.

В приложении 2 к Программе используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;

ТПГГ - Территориальная программа бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи;

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».

Приложение 2 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе

Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи»

государственной программы Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: увеличение уровня информированности населения и медицинских работников о факторах риска неинфекционных заболеваний, здоровом образе жизни и способах устранения факторов риска; создание условий для формирования здорового образа жизни; снижение распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курения, нерационального питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем) среди населения Курганской области; снижение преждевременной смертности населения Курганской области от неинфекционных заболеваний, в первую очередь от болезней системы кровообращения.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на квадратный метр): 25,0 процента ежегодно;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения: 30,0 процента к 2020 году;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения: 40,0 процента к 2020 году;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения: 36,0 процента к 2020 году;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения: 40,0 процента к 2020 году;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения: 56,0 процента к 2020 году;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года: 18,0 процента к 2020 году;

доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года: 30,0 процента к 2020 году;

смертность от суицидов: 15,6 случая на 100 тысяч населения к 2020 году

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе

у детей:

ДЗО

Всего

209 585,9

25 532,5

24 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

ФБ (по

согласова-нию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

206 878,4

22 825,0

24 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины

ДЗО

ОБ

204 537,9

22 200,0

23 485,7

38 852,2

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения

ДЗО

ФБ (по

согласова-нию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 340,5

625,0

625,0

94,5

249,0

249,0

249,0

249,0

Задачи: совершенствование методов иммунопрофилактики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики; совершенствование методов проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

заболеваемость дифтерией: 0,2 случая на 100 тысяч населения ежегодно;

заболеваемость корью: 1,0 случая на 1 миллион населения ежегодно;

заболеваемость краснухой: 1,0 случая на 100 тысяч населения ежегодно;

заболеваемость эпидемическим паротитом: 1,0 случая на 100 тысяч населения ежегодно;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В: 1,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки: 95,0 процента ежегодно;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки: 96,5 процента ежегодно;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки: 96,8 процента ежегодно;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:

ДЗО

Всего

341 044,1

23 272,7

49 606,3

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

ФБ (по

согласова-нию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

приобретение иммунобиологических лекарственных

препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний

ДЗО

ФБ (по

согласова-нию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

Задача: усовершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-санитарной помощи.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 99,0 процента к 2020 году;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 100,0 процента ежегодно;

охват диспансеризацией подростков: 100,0 процента ежегодно;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях: 56,0 процента к 2020 году;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез: 75,0 процента ежегодно

3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:

-

ТФОМС (по согла-сованию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

оказание первичной медико-санитарной помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согла-сованию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

ТФОМС (по согла-сованию)

4 299 381,7

487 277,1

554 692,7

578 704,0

579 297,9

676 378,0

711 516,0

711 516,0

Итого по Подпрограмме:

-

Всего

26 136 033,1

3 223 329,8

3 439 111,2

3 491 487,3

3 467 096,7

4 034 705,9

4 240 151,1

4 240 151,1

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

3 276,0

3 068,5

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

547 354,0

45 736,7

73 509,5

107 911,8

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

-

ТФОМС (по согла-сованию)

25 585 403,1

3 174 524,6

3 365 394,2

3 383 575,5

3 387 047,7

3 954 656,9

4 160 102,1

4 160 102,1

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ОБ - областной бюджет.».

Приложение 3 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной

программе Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации» государственной программы

Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением: 47,0 процента к 2020 году

1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом:

ДЗО

Всего

301 491,0

75 429,6

60 781,2

62 960,2

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

ФБ (по

согласо-ванию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ и вирусами гепатитов B и C; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц: 78,5 процента к 2020 году;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете: 23,5 процента к 2020 году;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами: 65,7 года к 2020 году

2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов

В и С:

ДЗО

Всего

590 469,7

121 059,5

180 742,4

161 007,4

38 761,4

37 448,9

36 950,1

14 500,0

ФБ (по

согласо-ванию)

483 431,7

106 559,5

166 242,4

140 909,4

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

107 038,0

14 500,0

14 500,0

20 098,0

14 440,0

14 500,0

14 500,0

14 500,0

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

ДЗО

ОБ

49 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

103 090,7

9 165,9

12 540,2

11 664,2

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов

ДЗО

ОБ

58 038,0

7 500,0

7 500,0

13 098,0

7 440,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов

B и C

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

375 595,2

96 473,7

151 659,3

127 462,2

-

-

-

-

реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов

B и C

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

4 745,8

919,9

2 042,9

1 783,0

-

-

-

-

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года: 10,9 процента к 2020 году

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами

и расстройствами поведения:

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

оказание медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

смертность от ишемической болезни сердца: 307,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;

смертность от цереброваскулярных заболеваний: 208,4 случая на 100 тысяч населения к 2020 году

4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями:

-

Всего

3 100 627,2

362 041,0

403 515,8

418 809,0

416 815,0

483 680,8

507 882,8

507 882,8

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более: 54,4 процента к 2020 году;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями: 27,6 процента к 2020 году

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:

-

Всего

3 837 909,8

387 684,0

434 286,0

540 042,9

536 112,8

625 117,9

657 333,1

657 333,1

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля осложнений при сахарном диабете: 30,0 процента ежегодно;

заболеваемость сифилисом: 38,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году

6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут: 92,2 процента к 2020 году

8. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной,

и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:

-

Всего

4 386 839,5

668 092,2

577 497,4

550 922,2

564 090,0

653 772,3

686 232,7

686 232,7

ДЗО

ОБ

413 990,3

222 481,8

43 947,2

31 817,3

28 936,0

28 936,0

28 936,0

28 936,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой

медицинской помощи

и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд медицинских организаций

ДЗО

ОБ

108 244,2

42 513,0

23 131,2

9 400,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи

ДЗО

ОБ

270 178,9

176 009,9

15 601,0

18 024,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

-

ТФОМС (по согла-сованию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

35 567,2

3 958,9

5 215,0

4 393,3

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Целевые индикаторы (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия: 3,9 процента к 2020 году

9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях:

-

ТФОМС (по согла-сованию)

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согла-сованию)

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

10. Совершенствование специализированной,

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,

в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами:

-

Всего

2 767 266,0

119 998,3

134 677,6

456 278,6

444 922,4

519 205,3

546 091,9

546 091,9

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

-

ТФОМС (по согла-сованию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

оказание гражданам Курганской области специализированной,

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,

за пределами Курганской области

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

оказание специализированной,

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,

в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи

и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согла-сованию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

11. Развитие службы крови:

ДЗО

Всего

597 400,0

119 779,7

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

ФБ (по

согласо-ванию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

12. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:

-

Всего

15 914 931,3

1 845 985,0

2 246 964,1

2 081 181,8

2 111 028,2

2 459 235,4

2 585 268,4

2 585 268,4

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

приобретение медицинского оборудования

в медицинские организации для дооснащения их

в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

оказание медицинской помощи больным

в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

Итого по Подпрограмме:

-

Всего

33 428 253,9

3 926 044,3

4 376 968,8

4 650 526,0

4 472 263,0

5 172 647,7

5 426 127,1

5 403 677,0

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

623 440,5

186 509,7

197 583,6

169 626,8

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

2 066 199,2

441 379,9

279 446,0

302 149,3

260 761,0

260 821,0

260 821,0

260 821,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

30 738 614,2

3 298 154,7

3 899 939,2

4 178 749,9

4 187 180,6

4 888 877,8

5 142 856,0

5 142 856,0

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВИЧ-инфицированные лица - лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека;

ВИЧ-инфекция - инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека.».

Приложение 4 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе

Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 41

к государственной программе Курганской

области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Подпрограмма

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области

(развитие санитарной авиации)»

Раздел I. Паспорт

подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»

Наименование:

подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)» (далее - Подпрограмма).

Ответственный

исполнитель:

Департамент здравоохранения Курганской области.

Соисполнители:

медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области (далее - медицинские организации);

муниципальные образования Курганской области (по согласованию);

авиационные компании (по согласованию).

Цель:

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток.

Задачи:

создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем;

строительство вертолетных площадок при медицинских организациях;

внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).

Целевые индикаторы:

младенческая смертность (случай на 1 тыс. родившихся живыми);

смертность населения в трудоспособном возрасте (случай на 100 тысяч населения), в том числе:

от болезней системы кровообращения (случай на 100 тысяч населения);

от травм (случай на 100 тысяч населения);

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток (процент),

в том числе по нозологиям:

острое нарушение мозгового кровообращения (процент);

инфаркт миокарда (процент);

неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи (процент);

комбустиология (процент);

травмы различной этиологии (процент),

в том числе при дорожно-транспортных происшествиях (процент);

хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи (процент);

количество вертолетных площадок при медицинских организациях (единица);

количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (единица),

в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора (единица).

Сроки и этапы реализации:

сроки реализации Подпрограммы — 2017 - 2020 годы.

Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2017 - 2020 годах 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;

2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;

2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;

2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;

2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты реализации:

повышение доступности экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области;

снижение смертности населения;

формирование условий для создания новых рабочих мест.

Раздел II. Характеристика текущего состояния организации

экстренной медицинской помощи на территории Курганской области

с указанием проблем, на решение которых направлена Подпрограмма

Население Курганской области продолжает ежегодно уменьшаться и изменить эту негативную тенденцию пока не удается. За период с 1 января 2013 года по 1 января 2016 года население Курганской области уменьшилось на 23 863 человека, или на 2,7 %.

Численность населения Курганской области на начало 2015 года составляла 869 814 человек. Среди них 535 331 человек (61,5 %) - жители городов, 334 483 (38,5 %) - жители сельской местности.

Годы

Численность наличного населения на начало года (тыс. чел.)

Удельный вес в общей численности (%)

Темп прироста/убыли населения (%)

Всего

Городское

Сельское

Городское

Сельское

Городское

Сельское

2000

1097,5

609,3

488,2

55,5

44,5

-0,67

-0,35

2001

1087,1

601,6

485,5

55,5

44,5

-1,26

-0,55

2002

1074,4

594,4

480,0

55,3

44,7

-1,20

-1,13

2003

1062,1

587,1

475,0

55,3

44,7

-1,23

-1,04

2004

1004,0

567,0

437,0

56,5

43,5

-3,42

-8,00

2005

992,1

560,4

431,7

56,4

43,5

-1,16

-1,21

2006

979,9

554,4

425,5

56,5

43,2

-1,07

-1,44

2007

969,3

548,8

420,5

56,6

43,4

-1,01

-1,18

2008

960,4

544,3

416,1

56,7

43,3

-0,82

-1,05

2009

952,7

540,9

411,8

56,8

43,2

-0,63

-1,0

2010

947,6

539,4

408,1

56,9

43,1

-0,28

-0,91

2011

910,8

548,8

361,9

60,2

39,7

-3,08

-2,87

2012

896,2

541,0

355,2

60,3

39,6

-1,65

-2,75

2013

885,8

537,7

348,0

60,7

39,3

-1,19

-3,33

2014

877,1

536,3

340,9

61,1

38,9

-0,26

-2,07

2015

869,8

535,3

334,4

61,5

38,4

-0,19

-1,91

2016

861,9

532,6

329,3

61,8

38,2

-0,50

-1,53

В 2015 году продолжает сохраняться естественная убыль населения. Рост показателя естественной убыли населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом составляет 21,7 % (с 2,3 в 2014 году до 2,8 в 2015 году).

При оценке возрастно-половой структуры населения отмечено, что в Курганской области сохраняется характерное для всей России превышение численности женщин над численностью мужчин. В гендерном составе жителей доля мужского населения составила 46,0 %, женщин — 54,0 %.

Уровень общей заболеваемости жителей Курганской области, регистрируемый по данным обращаемости населения за медицинской помощью, в 2015 году вырос на 0,6 % и составил 1 731,9 случая на 1 000 жителей (в 2014 году - 1721,3 случая на 1 000 жителей).

За 2015 год рост общей заболеваемости взрослого населения составил 2,4 %, болезненность детей за этот период снизилась на 2,1 %, достигнув уровня 1 495,4 и 2661,0 случая на 1000 населения соответствующего возраста.

В городах Курган и Шадринск общая заболеваемость снизилась на 2,5 %, показатель составил 1 598,0 случая на 1 000 жителей против 1 639,9 случая на 1 000 жителей в 2014 году. В сельской местности болезненность выросла за год на 3,2 % до уровня 1394,7 случая на 1 000 населения.

В муниципальных образованиях Курганской области отмечается большая разница в уровнях заболеваемости, что связано с доступностью медицинской помощи, в том числе обеспеченностью узкими врачами-специалистами.

В структуре общей заболеваемости традиционно ведущее место занимают болезни органов дыхания (23,3 %), показатель составил 402,9 случая на 1 000 населения (2014 год по Уральскому федеральному округу (далее - УФО) - 395,6 случая на 1 000 населения, по Российской Федерации - 381,9), на втором месте - болезни системы кровообращения (12,6 %), в показателе - 218,5 случая на 1 000 населения (2014 год по УФО - 166,5 случая на 1 000 населения, по Российской Федерации - 232,5).

В классе болезней системы кровообращения преобладают болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (50,3 %), и ишемическая болезнь сердца (17,5 %). По сравнению с 2014 годом наблюдается рост заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, - на 7,9 % и ростом заболеваемости ишемической болезнью сердца - на 0,6 %.

Третье место принадлежит классу болезней глаза и его придаточного аппарата — 8,5 %, в показателе - 147,0 случая на 1 000 населения (в 2014 году показатель в Курганской области составил 156,8 случая на 1 000 населения, показатель 2014 года в УФО – 104,8, по Российской Федерации - 110,3).

В городах Курган и Шадринск общая заболеваемость взрослого населения повысилась на 0,3 %, показатель достиг уровня 1 282,1 случая на 1 000 жителей, против 1 278,2 в 2014 году. В сельской местности болезненность выросла на 4,4 %, до уровня 1 276,7 на 1 000 жителей (1 222,3 - в 2014 году).

Регистрируется в 2015 году снижение общей заболеваемости детей по сравнению с предыдущим годом на 2,1 %, показатель - 2 661,0 случая на 1 000 населения (в 2014 году - 2 719,2 случая на 1 000 населения).

Демографическая обстановка в Курганской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом (по оперативным данным) характеризуется:

- снижением уровня смертности населения на 1,9 % (с 16,1 до 15,8 случая на 1 000 населения), умерло на 434 человека меньше:

Число умерших на 1 000 населения

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

13,3

13,1

13,1

13,1

12,9

Уральский федеральный округ

12,6

12,4

12,4

12,5

12,3

Курганская область

15,9

16,1

15,9

16,1

15,8

- снижением уровня рождаемости на 6,8 % (с 13,3 до 12,4 случая на 1 000 населения), родилось на 899 человек меньше:

Число родившихся на 1 000 населения

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

13,3

13,2

13,3

13,3

12,9

Уральский федеральный округ

15,1

15,1

15,2

14,9

14,2

Курганская область

13,9

14,0

13,6

13,3

12,4

- снижением удельного веса смертности в трудоспособном возрасте с 26,66 % до 22,7 %;

- ростом младенческой смертности на 12,1 % (с 5,8 до 6,5 случая на 1000 родившихся живыми):

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

8,6

8,2

7,4

6,5

6,0

Уральский федеральный округ

7,5

7,4

6,4

5,8

5,5

Курганская область

8,7

8,5

8,8

5,8

6,5

За 2005 - 2015 годы показатель смертности детей первого года жизни снизился в 2,4 раза - с 14,0 до 5,8 случая на 1 000 родившихся живыми.

Ведущими причинами смерти детей на первом году жизни являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, - 47,1 %, врожденные аномалии развития — 16,2 %, травмы и отравления — 14,7 %;

- в 2016 году отмечен 1 случай материнской смертности, показатель составил 8,6 случая на 100 тысяч родившихся живыми (в 2015 году случаев материнской смертности не зарегистрировано, в 2014 году - 2 случая, показатель составил 16,8 случая на 100 тысяч родившихся живыми):

Материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

11,6

11,3

10,8

н/д

н/д

Уральский федеральный округ

13,0

12,5

9,7

н/д

н/д

Курганская область

16,1

8,1

16,8

0,0

8,6

С целью снижения материнской и младенческой смертности в Курганской области действует реанимационно-консультативный центр для новорожденных детей (далее - РКЦ), имеющий выездную бригаду, оказывающий консультативную помощь врачам медицинских организаций; специалисты РКЦ проводят интенсивную терапию на месте и осуществляют межгоспитальную транспортировку детей, требующих интенсивной терапии;

- снижением смертности от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 22,9 % (с 21,4 до 16,5 случая на 100 тысяч населения):

Число умерших от ДТП на 100 тысяч населения

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

14,4

14,1

14,0

12,1

10,8

Уральский федеральный округ

16,4

14,8

14,8

12,5

10,4

Курганская область

31,2

30,1

24,0

21,4

16,5

Число погибших на месте ДТП и до приезда бригады скорой медицинской помощи (при выполнении норматива времени доезда - до 20 минут) составляет 76,5 % от всех погибших - по причине тяжести травм, несовместимых с жизнью;

81 % умерших от ДТП - лица трудоспособного возраста;

с целью уменьшения смертности от дорожно-транспортных происшествий:

в Курганской области на автодорогах в местах повышенной аварийности функционируют в круглосуточном режиме шесть трассовых медицинских пунктов;

приобретено 77 санитарных автомобилей (в том числе: в 2015 году - 5, в 2016 году - 4);

отлажена схема маршрутизации пациентов, пострадавших в ДТП;

работают два травматологических центра 2 уровня и 2 региональных травматологических центра;

81,6 % пострадавших при ДТП в 2016 году госпитализированы в травмоцентры 1 и 2 уровня, обеспеченные высокопрофессиональными специалистами и современным оборудованием (целевой показатель — 82 %);

количество пострадавших при ДТП, умерших в стационарах, сократилось в 1,3 раза;

в результате проводимых мероприятий смертность от ДТП за 2012 - 2015 годы сократилась в 1,9 раза;

- снижением смертности от болезней системы кровообращения на 0,4 % (с 603,5 до 601,3 случая на 100 тысяч населения):

Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

737,1

700,0

653,7

631,8

614,1

Уральский федеральный округ

659,5

633,3

581,1

575,8

566,2

Курганская область

774,5

716,9

591,8

603,5

601,3

За 2011 - 2016 годы изменился подход к оказанию медицинской помощи при заболеваниях системы кровообращения: помощь больным с острыми инфарктами и инсультами оказывается в региональном сосудистом центре (на базе областной клинической больницы), сосудистом центре (на базе областного кардиологического диспансера), первичных сосудистых отделениях (в больницах скорой медицинской помощи городов Кургана и Шадринска), оснащенных современным медицинским оборудованием и подготовленными высококвалифицированными специалистами;

автомобили скорой медицинской помощи оснащены дефибрилляторами и цифровыми дистанционными ЭКГ-передатчиками, позволяющими максимально быстро передать электрокардиограмму на кардиопульт Курганской больницы скорой медицинской помощи и получить квалифицированную консультацию специалиста-кардиолога;

в круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь в части проведения коронароангиографий и стентирования сосудов, ранее в остром периоде не проводившаяся:

доля чрезкожных коронарных вмешательств (стентирований коронарных артерий), проведенных больным с острым коронарным синдромом составляет 27,8 % (целевой показатель 25-30 %), отмечается рост показателя в 3 раза;

активно внедряется тромболитическая терапия:

доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах) – 30 % (при целевом показателе – 25 %), в сравнении с 2014 годом данный показатель увеличен на 20 %;

также в 3 раза увеличилось количество больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис (с 0,7 % до 2,2 %).

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения по Курганской области приближается к среднероссийскому уровню, составляя 69,03 года (по Российской Федерации - 71,39 года, по УФО - 70,38 года).

В структуре смертности населения Курганской области, по-прежнему, лидируют болезни системы кровообращения — 37,5 %, на втором месте - новообразования (в том числе злокачественные) — 15,9 %, на третьем месте - несчастные случаи, травмы и отравления — 10,7 %.

Среди внешних причин наиболее распространенными явились: суициды — 23,3 %, транспортные несчастные случаи — 13,8 %, отравления алкоголем — 13,3 % (от числа умерших от внешних причин).

Показатель смертности лиц трудоспособного возраста незначительно вырос на 1,3 %: - с 7,7 до 7,8 случая на 1 000 населения соответствующего возраста.

В структуре смертности лиц трудоспособного возраста доминируют смерти от несчастных случаев, травм и отравлений, составляя 29,0 %, на втором месте - болезни системы кровообращения (22,5 %), на третьем месте - злокачественные новообразования (17,0 %).

Общая сеть медицинских организаций по состоянию на 1 января 2016 года составила 62 медицинских организации (юридические лица).

Стационарную помощь оказывают 44 медицинских организации, из них: 1 центр, 10 областных лечебно-профилактических учреждений, 2 специализированных больницы, 7 городских лечебно-профилактических учреждений, 24 центральных районных больниц; амбулаторно-поликлиническую помощь оказывает 51 медицинская организация, из них 7 самостоятельных поликлиник.

Скорую медицинскую помощь оказывают 24 отделения скорой медицинской помощи.

В Курганской области завершена работа по организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи больным различными заболеваниями.

Работают региональные и межмуниципальные центры оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистой патологии (сосудистые центры и первичные сосудистые отделения), при травмах (региональный центр политравмы Курганской больницы №2 и региональный травматологический центр для детей в областной детской клинической больнице имени Красного Креста), амбулаторно-поликлинической помощи детям, областной перинатальный центр, 6 центров здоровья, в том числе 2 детских (включая 1 мобильный), 3 из них – в г. Шадринске, р.п. Мишкино и Лебяжье.

Число больничных коек составило: в 2013 году - 7 394, в 2014 году - 7 108, в 2015 году - 6 887, в 2016 году - 6 556.

Количество врачей: в 2013 году - 2 030 человек, в 2014 году - 2 043 человек, в 2015 году - 1 995 человек, в 2016 году - 1 967 человек.

Количество среднего медицинского персонала: в 2013 году - 8 493 человек, в 2014 году - 8 453 человека, в 2015 году - 8 237 человек, в 2016 году - 8 069 человек.

Укомплектованность:

врачами: в 2013 году — 42,1 %, в 2014 году — 44,4 %, в 2015 году — 42,3 %, в 2016 году — 41,7 %;

средним медицинским персоналом: в 2013 году — 68,7 %, в 2014 году — 67,5 %, в 2015 году — 64,1 %, в 2016 году — 63,1 %.

Коэффициент совместительства:

врачи: в 2013 году - 2,1, в 2014 году - 1,9, в 2015 году - 2,0, в 2016 году - 2,0;

средний медицинский персонал: в 2013 году - 1,4, в 2014 году - 1,3, в 2015 году - 1,4, в 2016 году - 1,4.

Показатели обеспеченности (на 10 тысяч населения):

врачами: в 2013 году - 22,9, в 2014 году - 23,3, в 2015 году - 22,9, в 2016 году - 23,0;

средним медицинским персоналом: в 2013 году - 95,9, в 2014 году - 96,4, в 2015 году - 94,7, в 2016 году - 92,9.

Размер финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи (далее - ТПГГ) ежегодно увеличивается:

утвержденная стоимость ТПГГ на 2016 год составляет 11 491,9 млн. руб. (в 2015 году – 11 184,8 млн. руб., рост на 2,7 %), в том числе стоимость программы ОМС на 2016 год - 8 475,1 млн. руб. (73,8 % от стоимости всей ТПГГ);

утвержденная стоимость ТПГГ за счет средств областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Курганской области) на финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2016 году составляет 3 016,8 млн. руб., что выше на 136 млн. руб. предусмотренных средств в 2015 году.

Мощность медицинских организаций (на основании проведенного анализа) соответствует уровню и структуре заболеваемости населения Курганской области по соответствующим профилям.

Сроки ожидания гражданами получения медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях соответствуют срокам ожидания оказания плановой медицинской помощи, установленным ТПГГ, и составляют:

при оказании первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (консультации врачей-специалистов медицинских организаций по направлению врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) - не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

при проведении диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения;

при проведении компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 30 календарных дней со дня назначения;

при оказании специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи - не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

Количество жителей Курганской области, которым для получения медицинской помощи необходимо обращаться в населенные пункты за пределами их постоянного проживания, составляет 6 585 человек, или 0,8 % всего населения Курганской области.

Показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в Курганской области (по данным ежегодно проводимого анкетирования пациентов в медицинских организациях Курганской области) составляет: 2013 год — 75,0 %, 2014 год — 75,5 %, 2015 год — 67,8 %.

За 2013 - 2015 годы отмечена тенденция к сокращению медицинских эвакуаций, проведенных специализированными бригадами Государственного бюджетного учреждения (далее - ГБУ) «Курганский областной центр медицины катастроф» и увеличению эвакуаций, осуществленных бригадами скорой медицинской помощи медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, расположенных за пределами города Кургана.

Сведения о количестве выездов, совершаемых силами ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»:

Годы

2013

2014

2015

Выезды всего,

в том числе:

756

778

600

- оказание экстренной медицинской помощи,

в том числе на:

219

293

199

хирургические операции;

135

166

130

анестезиологические пособия и реанимационные мероприятия;

85

132

69

инструментальные исследования;

35

37

24

- консультации с выездом на место;

189

175

107

- эвакуация пациентов,

348

310

294

из них в другие регионы

30

28

31

Для дальнейшего снижения уровня смертности населения, увеличения доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, необходимо осуществление мероприятий по обеспечению оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, с использованием санитарной авиации.

В настоящее время в Курганской области отсутствуют вертолетные площадки, расположенные на территории медицинских организаций или в непосредственной близости от медицинской организации. В целях сокращения времени осуществления медицинской эвакуации необходимо строительство 9 вертолетных площадок в пределах 15 минутной транспортной доступности от медицинской организации. Базирование воздушного судна предполагается на территории аэропорта города Кургана, аэропорта села Логоушка Кетовского района Курганской области.

В целях устранения дефицита специалистов авиамедицинских бригад в 2017 году планируется обучение специалистов на цикле, организуемом Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита».

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере оказания экстренной медицинской помощи

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной политики, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294:

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Реализуемые в рамках Подпрограммы приоритетные направления развития здравоохранения также соответствуют постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 634-СФ «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации».

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Раздел IV. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток.

Задачами Подпрограммы являются:

создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области , в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем;

строительство вертолетных площадок при медицинских организациях;

внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).

Достижение указанной цели и решение поставленных задач будет осуществляется путем:

совершенствования организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации;

приведения материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;

обустройства вертолетных площадок при медицинских организациях, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства;

заключения соглашений на закупку авиационной услуги (выполнение в целях оказания экстренной медицинской помощи полетов гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем) для осуществления медицинской эвакуации в течение трех лет;

развития телемедицинского консультирования.

Раздел V. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы — 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

повышение доступности экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области;

снижение смертности населения;

формирование условий для создания новых рабочих мест.

Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы

На основе проведенного анализа системы оказания медицинской помощи в Курганской области определен перечень медицинских организаций, планируемых к участию в реализации Подпрограммы.

В 2017 году планируется устройство четырех вертолетных площадок: одной площадки в городе Кургане, по одной площадке при ГБУ «Макушинская центральная районная больница», ГБУ «Шумихинская центральная районная больница», ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи».

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» полномочия государственных заказчиков на выполнение работ по устройству вертолетных площадок осуществляет ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф».

Обустройство вертолетных площадок при ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница», ГБУ «Шатровская центральная районная больница» запланировано на 2018 год, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Создание указанных вертолетных площадок позволит осуществлять медицинскую эвакуацию пациентов из вышеуказанных медицинских организаций, а также из медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных районов Курганской области, ближайших к ним, путем транспортировки пациентов специализированным транспортом до вертолетной площадки.

Разработаны и утверждены схемы маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях. Использование воздушного судна для медицинской эвакуации не потребует изменения утвержденных схем маршрутизации пациентов. В соответствии с данными схемами предусмотрено проведение дистанционных медицинских консультаций при помощи системы видео-конференц-связи с целью принятия решения о медицинской эвакуации из медицинских организаций, расположенных на удалении более 100 км от областного центра, в медицинские организации регионального уровня, оснащенные в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи.

В 2011 году в Курганской области осуществлен ввод в эксплуатацию Регионального комплекса управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2013 - 2014 годах осуществлены мероприятия по внедрению телемедицинских технологий в Курганской области. Приобретены и введены в эксплуатацию в 24 отделениях скорой медицинской помощи медицинских организаций автоматизированные информационно-управляющие системы, интегрированные с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оборудование для проведения дистанционных медицинских консультаций при помощи системы видео-конференц-связи и программное обеспечение региональной телемедицинской системы.

В 2015 году на базе 11 медицинских организаций (ГБУ «Курганская областная клиническая больница», ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста», ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн», ГБУ «Курганская больница №2», ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница», ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер», ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер», ГКУ «Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи», ГБУ «Курганский областной перинатальный центр») организованы телемедицинские центры региональной телемедицинской системы, являющиеся консультирующими для медицинских организаций. Также организованы телемедицинские пункты в 24 центральных районных больницах, позволяющие врачам подготовить телемедицинские консультации.

Региональная телемедицинская система Курганской области включает следующие компоненты:

- сервер коммутации видеосоединений с выделенным высокоскоростным каналом выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- сервер обработки и хранения запросов на консультацию;

- система видео-конференц-связи высокой четкости;

- система стационарной спутниковой связи;

- автоматизированные рабочие места, оснащенные устройствами ввода и вывода аудио- и видеоинформации, расположенные в медицинских учреждениях;

- мобильные комплексы для администрирования телемедицинской системы и обеспечения организационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

- программное обеспечение телемедицинской системы для проведения дистанционных консультаций.

Региональная телемедицинская система Курганской области создана в целях:

- проведения дистанционных медицинских консультаций при помощи системы видео-конференц-связи и программного обеспечения региональной телемедицинской системы;

- организационно-технического управления региональной системой экстренной телемедицинской консультативной помощи, поддержания системы в рабочем состоянии, администрирования доступа к телемедицинским запросам, сопровождения региональной системы хранения данных телемедицинских консультаций;

- организационно-технического управления системой видео-конференц-связи на территории области и технических консультаций пользователей системы;

- информационного взаимодействия руководителей Департамента здравоохранения Курганской области с территориальным центром медицины катастроф, штабом Всероссийской службы медицины катастроф и медицинскими организациями при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

- организации экстренных телемедицинских консультаций пациентов, госпитализированных в медицинские организации.

В 2016 году приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 15 июня 2016 года № 631 «Об организации и проведении телемедицинских консультаций в информационной системе «Экстренная телемедицинская консультативная помощь (Курганская область)» утвержден регламент проведения телемедицинских консультаций.

В целях координации работ и выполнения коммуникационного и организационного функционирования региональной телемедицинской системы в ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» создан Региональный координационно-технический центр, обеспечивающий видео-конференц-связь между медицинскими организациями, осуществление телемедицинских консультаций, а также проведение дистанционных образовательных циклов и семинаров.

В настоящее время все медицинские организации охвачены телемедицинской системой видео-конференц-связи, включающей 150 абонентов.

Для создания регионального сегмента информационной системы, содержащего данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении здравоохранения, наполнение которого осуществляется медицинскими организациями на основании первичных данных, необходимо провести мероприятия по интеграции региональной телемедицинской системы с Единой региональной медицинской информационной системой.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей, приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы

Наименование

целевого индикатора

Единица измерения

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Младенческая смертность

Случай

на 1 тысячу родившихся живыми

8,4

8,1

7,8

7,4

7,0

6,7

6,5

Смертность населения в трудоспособном возрасте,

в том числе:

Случай на 100 тысяч населения

-

-

802,4

795,5

790,0

784,5

779,0

от болезней системы кровообращения

Случай на 100 тысяч населения

-

-

180,4

178,9

176,5

175,0

173,5

от травм

Случай на 100 тысяч населения

-

-

36,8

35,0

33,5

32,0

31,5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток,

в том числе по нозологиям:

Процент

-

-

45,0

65,0

71,0

83,5

90,0

острое нарушение мозгового кровообращения

Процент

-

-

78,0

80,0

82,5

85,0

90,0

инфаркт миокарда

Процент

-

-

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи

Процент

95,0

96,0

97,0

98,0

100,0

комбустиология

Процент

-

-

85,0

90,0

95,0

96,5

98,0

травмы различной этиологии,

в том числе:

Процент

-

-

82,8

84,0

86,5

88,0

90,0

при дорожно-транспортных происшествиях

Процент

-

-

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи

Процент

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

100,0

Количество вертолетных площадок при медицинских организациях

Единица

-

-

0

0

4

9

9

Количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи,

в том числе:

Единица

-

-

4

4

4

5

6

по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора

Единица

-

-

4

4

4

5

6

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;

2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;

2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей,

из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;

2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;

2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей.

С 2020 года финансовое обеспечение организации оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем, осуществляется за счет средств бюджета Курганской области в полном объеме.

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курганской области на реализацию Подпрограммы, а также в рамках бюджетных ассигнований бюджета Курганской области, выделенных на эти цели.

Для получения субсидии за счет средств федерального бюджета, а также бюджетных ассигнований бюджета Курганской области, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы, отобраны медицинские организации на основании следующих критериев:

- участие медицинской организации в реализации ТПГГ;

- участие медицинской организации в оказании экстренной консультативной скорой медицинской помощи и осуществлении медицинской эвакуации;

- наличие в структуре медицинской организации координационного технического центра региональной телемедицинской системы;

- наличие у медицинской организации полномочий оператора информационных систем здравоохранения Курганской области.

Денежные средства до государственных заказчиков доводятся Департаментом здравоохранения Курганской области в виде субсидии на иные цели.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственными заказчиками мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

Распределение субсидий между государственными заказчиками подлежит уточнению в случае изменения размера субсидий из федерального бюджета и (или) бюджета Курганской области на каждый финансовый год.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета государственных заказчиков, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и товаров, работ, услуг для государственных нужд, заключаемых медицинскими организациями, участвующими в реализации Подпрограммы, являющимися государственными заказчиками.

Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика Подпрограммы и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление государственным заказчиком Подпрограммы контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.

Государственные заказчики Подпрограммы сообщают в Департамент здравоохранения Курганской области о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Подпрограммы государственных контрактах (договорах), финансирующихся за счет федерального бюджета и бюджета Курганской области, в том числе на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Средства на реализацию Подпрограммы из федерального бюджета и бюджетных ассигнований бюджета Курганской области, полученные в результате экономии при проведении конкурсных процедур, будут использованы на цели, предусмотренные Подпрограммой в соответствующих медицинских организациях в порядке, установленном законодательством, с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

Не использованные по состоянию на начало текущего финансового года остатки средств федерального бюджета подлежат возврату в федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение

своевременности оказания

экстренной медицинской помощи гражданам,

проживающим в труднодоступных районах

Курганской области (развитие санитарной

авиации)» государственной

программы Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

Перечень

мероприятий подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Срок

реализации

Ожидаемый конечный результат

1. Организация оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем

ДЗО,

медицинские организации,

муниципальные образования Курганской области (по согласованию),

авиационные компании (по согласованию)

2017-2020 годы

Повышение доступности экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области;

снижение смертности населения;

формирование условий для создания новых рабочих мест

2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях

ДЗО,

медицинские организации,

муниципальные образования Курганской области (по согласованию),

авиационные компании (по согласованию)

3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования

ДЗО,

медицинские организации

Примечание:

Мероприятия Подпрограммы (с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей) приведены в приложении 1 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».

В приложении 1 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области.».

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение

своевременности оказания

экстренной медицинской помощи гражданам,

проживающим в труднодоступных районах

Курганской области (развитие санитарной

авиации)» государственной

программы Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

Информация по ресурсному обеспечению

мероприятий подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,

проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»

государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоряди-тель средств областного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем; строительство вертолетных площадок при медицинских организациях; внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): младенческая смертность: 6,5 случая на 1 тысячу родившихся живыми к 2020 году; смертность населения в трудоспособном возрасте: 779,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, в том числе: от болезней системы кровообращения: 173,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, от травм: 31,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 90,0 процента к 2020 году, в том числе по нозологиям: острое нарушение мозгового кровообращения: 90,0 процента к 2020 году, инфаркт миокарда: 97,0 процента к 2020 году неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году, комбустиология: 98,0 процента к 2020 году, травмы различной этиологии: 90,0 процента к 2020 году, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях: 97,0 процента к 2020 году, хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году; количество вертолетных площадок при медицинских организациях: 9 единиц к 2020 году; количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи: 6 единиц к 2020 году, в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора: 6 единиц к 2020 году

1. Организация оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем

ДЗО

Всего

133 621,7

-

-

-

114 421,7

9 600,0

9 600,0

-

ФБ (по

согласо-ванию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

31 111,0

-

-

-

11 911,0

9 600,0

9 600,0

-

2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях

ДЗО

ОБ

12 000,0

-

-

-

5 000,0

7 000,0

-

-

3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования

ДЗО

ОБ

2 189,0

-

-

-

189,0

2 000,0

-

-

Итого по Подпрограмме:

ДЗО

Всего

147 810,7

-

-

-

119 610,7

18 600,0

9 600,0

-

ФБ (по

согласо-ванию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

45 300,0

-

-

-

17 100,0

18 600,0

9 600,0

-

Примечание:

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет.

Приложение 5 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной

программе Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Охрана здоровья матери

и ребенка» государственной программы

Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»

государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задача: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах: 75,0 процента к 2020 году;

ранняя неонатальная смертность: 2,9 случая на 1000 родившихся живыми к 2020 году

1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

-

Всего

5 868 183,0

675 375,1

756 174,3

787 804,1

789 488,7

921 306,2

969 017,3

969 017,3

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

2. Создание системы раннего выявления

и коррекции нарушений развития ребенка

ДЗО

Всего

7 220,2

4 720,2

2 500,0

-

-

-

-

-

ФБ (по согласо-ванию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

раннее выявление

и коррекция нарушений развития ребенка

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

3. Выхаживание детей

с экстремально низкой массой тела

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

174 380,3

10 559,0

11 844,8

26 999,8

27 027,5

31 556,8

33 196,2

33 196,2

Задача: развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет: 77,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста к 2020 году;

больничная летальность у детей: 0,2 процента к 2020 году

4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:

-

Всего

1 622 078,1

222 057,0

218 458,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

-

ТФОМС (по согла-сованию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Задача: увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар мать-дитя в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

охват пар мать-дитя химиопрофилактикой: 99,0 процента к 2020 году

Итого по Подпрограмме:

-

Всего

7 671 861,6

912 711,3

988 977,2

1 024 717,6

1 026 645,3

1 198 206,0

1 260 302,1

1 260 302,1

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

8 683,3

8 683,3

-

-

-

-

-

-

ДЗО,

Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы

и ЖКХ

Курган-ской области

ОБ

79 095,8

42 695,0

22 754,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС

(по согла-сованию)

7 584 082,5

861 333,0

966 223,2

1022690,8

1 023 740,3

1 195 301,0

1 257 397,1

1 257 397,1

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».

Приложение 6 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе Курганской

области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детей» государственной

программы Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоряди-тель средств областного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: организация работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации, специализированных профильных отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь;

организация отделений реабилитации при многопрофильных медицинских организациях, оказывающих стационарную медицинскую помощь;

организация отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, и санаториях.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов: 30,0 процента к 2020 году;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся: 92,5 процента к 2020 году;

охват санаторно-курортным лечением пациентов: 17,0 процента к 2020 году;

число инвалидов: 72 962 человек к 2020 году

Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей,

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согла-сованию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

Итого по Подпрограмме:

-

ТФОМС (по согла-сованию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ОБ - областной бюджет;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области.».

Приложение 7 к постановлению

Правительства Курганской области

От 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной

программе Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения» государственной программы

Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения Курганской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования с помощью мониторинга обеспеченности медицинских организаций медицинскими кадрами; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками путем привлечения врачей на работу в Курганскую область из других регионов и совершенствования механизмов и условий целевого приема жителей Курганской области в образовательные организации высшего образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства; регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Курганской области с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

обеспеченность врачами сельского населения: 7,6 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;

обеспеченность средним медицинским персоналом: 106,4 человека на 10 тысяч населения к 2020 году;

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения: 46,9 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;

обеспеченность врачами клинических специальностей: 16,2 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций врачами: 95,5 процента к 2020 году;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций средним медицинским персоналом: 97,0 процента к 2020 году;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 71,0 процента к 2020 году;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь: 91,5 процента к 2020 году;

темп прироста численности врачей по дефицитным в Курганской области специальностям: 1,8 процента к 2020 году;

темп прироста численности среднего медицинского персонала по дефицитным в Курганской области специальностям: 2,6 процента к 2020 году;

дефицит врачей в медицинских организациях: 2 081 человек к 2020 году;

в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 611 человек;

в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 505 человек к 2020 году;

дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях: 1 777 человек к 2020 году;

в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 244 человека к 2020 году;

в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 534 человека к 2020 году;

число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по образовательным программам профессионального обучения:

образовательная организация высшего образования: 110 человек ежегодно;

профессиональная образовательная организация: в 2014 году - 405 человек, далее - 410 человек ежегодно;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки для нужд Курганской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации:

образовательная организация высшего образования: 79,0 процента к 2020 году;

профессиональная образовательная организация: 96,0 процента к 2020 году;

число бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: от 405 до 410 единиц ежегодно;

соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: 2,3 к 2020 году;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших профессиональные образовательные организации, подведомственные ДЗО: от 440 до 490 человек ежегодно;

количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования: от 700 до 800 человек ежегодно;

количество подготовленных специалистов по программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования: от 60 до 85 человек ежегодно;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях: 2200 человек к 2020 году;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию: 70,0 процента к 2020 году;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: 77,0 процента к 2020 году;

доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации: 100,0 процента к 2020 году;

доля лиц, получивших медицинское и иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющих свидетельство об аккредитации, из общего числа врачей: 60,0 процента к 2020 году;

доля лиц, получивших медицинское и иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющих свидетельство об аккредитации, из общего числа средних медицинских работников: 60,0 процента к 2020 году

1. Совершенствование системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:

ДЗО

ОБ

739 927,5

112 227,0

120 051,1

123 989,4

95 915,0

95 915,0

95 915,0

95 915,0

обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов

ДЗО

ОБ

4 838,0

800,0

800,0

750,0

622,0

622,0

622,0

622,0

стипендии

ДЗО

ОБ

41 501,7

6 012,0

6 455,3

6 950,4

5 521,0

5 521,0

5 521,0

5 521,0

меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области

ДЗО

ОБ

57 609,4

5 316,0

7 748,4

8 105,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

6 864,5

750,0

1 000,0

1 378,5

934,0

934,0

934,0

934,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций

ДЗО

ОБ

589 184,4

92 148,0

97 315,6

100 920,8

74 700,0

74 700,0

74 700,0

74 700,0

повышение квалификации и переподготовка медицинских работников

ДЗО

ОБ

39 929,5

7 201,0

6 731,8

5 884,7

5 028,0

5 028,0

5 028,0

5 028,0

Задачи: обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, а также путем осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из общего их числа: 100,0 процента ежегодно;

доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками: 100,0 процента к 2020 году;

доля врачей, получивших жилье, из числа врачей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий: 32,0 процента к 2020 году;

доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Курганскую область: 100,0 процента ежегодно;

доля врачей, которыми приобретены квартиры на основе льготного кредитования, из числа врачей, которыми приобретены квартиры на общих условиях кредитования: 32,0 процента к 2020 году;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Курганской области: 10 единиц к 2020 году;

число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область: 25 человек ежегодно

2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника:

ДЗО

Всего

613 241,9

109 919,0

113 282,0

101 480,9

109 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

ФБ (по согласо-ванию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

517 741,9

89 919,0

91 782,0

74 480,9

82 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций

ДЗО

ОБ

180 576,8

23 006,0

27 865,8

26 785,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

ДЗО

ОБ

18 514,3

11 513,0

7 001,3

-

-

-

-

-

премия им. Я.Д. Витебского

ДЗО

ОБ

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам

ДЗО

ОБ

58 750,0

9 950,0

6 650,0

6 350,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам

ДЗО

ОБ

11 267,9

1 458,0

1 519,9

1 850,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке

ДЗО

ОБ

49 662,9

3 192,0

6 108,0

8 686,9

7 919,0

7 919,0

7 919,0

7 919,0

моральное стимулирование кадров системы здравоохранения

ДЗО

ОБ

4 670,0

700,0

1 037,0

609,0

581,0

581,0

581,0

581,0

расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов

ДЗО

ОБ

63 000,0

20 000,0

20 000,0

13 000,0

10 000,0

-

-

-

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

ДЗО

ФБ (по согласо-ванию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

130 600,0

20 000,0

21 500,0

17 100,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита

ДЗО

ОБ

10 000,0

-

-

-

10 000,0

-

-

-

Итого по Подпрограмме:

ДЗО

Всего

1 353 169,4

222 146,0

233 333,1

225 470,3

205 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

ФБ (по согласо-ванию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

1 257 669,4

202 146,0

211 833,1

198 470,3

178 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет.».

Приложение 8 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 508

«О государственной программе

Курганской области «Развитие

здравоохранения до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Совершенствование

системы лекарственного обеспечения,

в том числе в амбулаторных условиях»

государственной программы Курганской

области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств областного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: гарантированное обеспечение населения Курганской области качественной и доступной лекарственной помощью на основе установленных стандартов оказания медицинской помощи; организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обеспечение доступными, качественными и эффективными лекарственными препаратами населения Курганской области; применение системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов; эффективное управление системой лекарственного обеспечения; реализация системы ведомственного контроля обоснованности назначений и качества лекарственной помощи населению Курганской области.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги: 96,0 процента к 2020 году;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей: 96,0 процента к 2020 году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета: 90,0 процента к 2020 году;

удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи: 65,0 процента к 2020 году;

удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения: 65,0 процента к 2020 году

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по

согласо-ванию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

16 583,9

9 629,9

4 738,5

2 215,5

-

-

-

-

ОБ

2 196,0

300,0

300,0

600,0

249,0

249,0

249,0

249,0

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

843 547,0

196 706,9

207 447,2

222 456,3

216 936,6

-

-

-

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

535 498,7

87 760,9

111 998,2

105 704,2

78 294,8

76 704,0

75 036,6

-

иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

ДЗО

ФБ (по

согласо-ванию)

93 568,0

-

93 568,0

-

-

-

-

-

обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

ДЗО

ОБ

2 020 711,6

249 740,0

230 040,0

608 583,6

233 087,0

233 087,0

233 087,0

233 087,0

Итого по Подпрограмме:

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по

согласо-ванию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет.».

Приложение 9 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области от 14 октября

2013 года № 508 «О государственной программе

Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы

медицинских организаций, подведомственных

Департаменту здравоохранения Курганской

области, в условиях чрезвычайных ситуаций»

государственной программы Курганской области

«Развитие здравоохранения до 2020 года»

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств областного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: создание условий для реализации мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья, а также устойчивое функционирование системы здравоохранения Курганской области при чрезвычайных ситуациях.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

удельный вес медицинских организаций, допустивших возникновение чрезвычайных и террористических ситуаций: 0,0 процента ежегодно;

размер ущерба и потерь в медицинских организациях в результате чрезвычайных ситуаций: 0,0 рубля ежегодно

1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

проведение мероприятий по противопожарной безопасности

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

проведение мероприятий по антитеррористической безопасности

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

Итого по Подпрограмме:

ДЗО

ОБ

57 233,2

14 000,0

13 459,0

6 534,2

5 810,0

5 810,0

5 810,0

5 810,0

Примечание.

В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;

ОБ - областной бюджет.».

Приложение 10 к постановлению

Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 44

«О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области от 14 октября

2013 года № 508 «О государственной программе

Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

«Приложение 2

к подпрограмме «Развитие информатизации в

здравоохранении» государственной программы

Курганской области «Развитие здравоохранения

до 2020 года»

Информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации

в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

(далее - Подпрограмма)

Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задачи: повышение эффективности управления здравоохранением на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления; повышение информированности населения Курганской области по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях Курганской области

и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами;

внедрение телемедицинских технологий в здравоохранение.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):

доля медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году;

количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области: до 100,0 процента к 2020 году;

охват медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году.

Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях Курганской области

и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области;

создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;

создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения

ДЗО

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

Итого по Подпрограмме:

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

Примечание:

В приложении 2 к Подпрограмме используется следующее сокращение:

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

ОБ - областной бюджет.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать