Основная информация

Дата опубликования: 14 февраля 2018г.
Номер документа: RU89000201800149
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 г. № 146-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»

              Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 февраля 2018 года № 146-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 164703865

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 164703865

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 20012549

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

20012549

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 20795340

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20795340

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 22948029

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22948029

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 22695281

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22695281

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 26520078

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26520078

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 26250084

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26250084

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 25482504

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

25482504

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

164703865

20012549

20795340

22948029

22695281

26520078

26250084

25482504

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)

164703865

20012549

20795340

22948029

22695281

26520078

26250084

25482504

3.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182252

182252

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель

Подпрограммы 1)

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182252

182252

5.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

7.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

138990293

15910170

17355883

19248895

19881587

22618075

22197685

21777998

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель

Подпрограммы 3)

138990293

15910170

17355883

19248895

19881587

22618075

22197685

21777998

9.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель

Подпрограммы 4)

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.».

3. Подраздел 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«1. Показатели Государственной программы

п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

Номер основного меропри-ятия/

меро-

приятий, влияю-

щих на показа-

тель

Еди-ница изме-рения

Значение показателей эффективности

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019 год

2020 год

вес

показа-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированнос-ти и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»

3.

1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

+ 0

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,15

4.

2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами

(по оценке Минфина России)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,3

5.

Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства

«Standard&Poor,s)

%

100

100

100

100

100

0,1

6.

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

100

100

100

100

0,1

7.

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)

%

> 90

> 90

> 90

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

0,17

8.

Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

9.

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

91,2

95,9

80

80

80

80

80

80

80

0,14

10.

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса

(I степень)

%

38

38

46

70

70

70

70

70

70

0,14

11.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 1 установ-лен 0,5

12.

Цель Подпрограммы 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»

13.

Задача Подпрограммы 1.1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»

14.

Задача Подпрограммы 1.4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»

15.

1.1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

01, 2, 3, 4

%

+ 96,2

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

0,3

16.

1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета

01, 2, 3, 4

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,32

17.

Цель Подпрограммы 1 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»

18.

Задача Подпрограммы 1.2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»

19.

Задача Подпрограммы 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»

20.

1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

5

%

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,13

21.

1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов

5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

22.

Цель Подпрограммы 1 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»

23.

Задача Подпрограммы 1.5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»

24.

1.5. Размещение

на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов

об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

01

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

25.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом»

вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 2 установ-лен 0,2

26.

Цель Подпрограммы 2 «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

27.

Задача Подпрограммы 2.1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»

28.

2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

2, 5, 6

%

+ 10

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

0,15

29.

Задача Подпрограммы 2.2 «Минимизировать стоимость заимствований»

30.

2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)

01

%

+ 0

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

0,15

31.

Задача 2.3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»

32.

2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа

3

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

33.

Задача Подпрограммы 2.4 «Совершенство-вать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

34.

2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

на конец года (соблюдение ограничения)

7

%

+ 1,5

< 7

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

0,15

35.

2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)

7

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

36.

Задача Подпрограммы 2.5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»

37.

2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 2

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

0,1

38.

2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

39.

Подпрограмма 3 «Совершенство-вание системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 3 установ-лен 0,3

40.

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»

41.

Задача Подпрограммы 3.1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»

42.

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

100

99,9

100

100

100

100

100

100

100

0,12

43.

3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

77

80

80

80

80

80

80

80

80

0,12

44.

Цель Подпрограммы 3 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансирован-ности местных бюджетов»

45.

Задача Подпрограммы 3.2 «Совершенство-вать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»

46.

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

01, 02, 8

%

27

30,1

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

0,12

47.

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета

(за исключением субвенций)

01, 02, 8

%

8,2

10

10

10

10

10

10

10

10

0,14

48.

Цель Подпрограммы 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

49.

Задача Подпрограммы 3.3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»

50.

3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

51.

3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

52.

3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ

03, 7, 9, 10

%

40

42

90

90

90

90

90

90

90

0,1

53.

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,

к их общему количеству

03, 7, 9, 10

%

20

18

16

< 14

< 12

< 12

< 12

< 12

< 12

0,1

54.

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

03, 7, 9, 10

%

4

4

4

0

3

3

3

3

3

0,1

                                                                                    ».

4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1033634

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1033634

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 115747

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

115747

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 56081

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

56081

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 149527

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

149527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 125523

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

125523

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 222252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

222252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 182252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

182252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 182252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

182252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

              4.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182252

182252

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

3044881

415290

397039

399470

477138

451982

451982

451982

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182252

182252

4.

Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182 252

182252

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

2527251

344690

329543

331560

396024

375145

375145

375145

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

1033634

115747

56081

149527

125523

222252

182252

182252

7.

Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета

42958

28937

14021

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42958

28937

14021

9.

Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

42956

28936

14020

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42956

28936

14020

11.

Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности

42957

28937

14020

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42957

28937

14020

13.

Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах

42957

28937

14020

14.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42957

28937

14020

15.

Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета

304488*

41529

39705

39947

47714

45198

45198

45198

16.

Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

30449*

4153

3970

3995

4771

4520

4520

4520

17.

Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом

30449*

4153

3970

3995

4771

4520

4520

4520

18.

Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

152244*

20764

19852

19973

23857

22599

22599

22599

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».

5. В подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 20330108

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 20330108

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 3393361

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3393361

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 2816177

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2816177

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 2978936

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2978936

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 2006546

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2006546

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 3034063

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3034063

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 3224459

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3224459

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 2876566

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2876566

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

                                                                                                                                                                                      »;

5.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

434983

59327

56721

57067

68163

64569

64569

64569

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

4.

Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

69597

9492

9075

9131

10906

10331

10331

10331

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

20330108

3393361

2816177

2978936

2006546

3034063

3224459

2876566

7.

Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований

60898*

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

8.

Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами

60898*

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

9.

Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,

а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%

60898

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

10.

Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования

60898*

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

11.

Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования

60898*

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

12.

Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа

60898*

8306

7941

7989

9543

9040

9040

9040

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».

6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:

6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 138990293

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 138990293

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 15910170

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15910170

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 17355883

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17355883

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 19248895

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19248895

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 19881587

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19881587

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 22618075

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22618075

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 22197685

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22197685

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 21777998

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

21777998

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

6.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)

138990293

15910170

17355883

19248895

19881587

22618075

22197685

21777998

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

869966

118654

113440

114134

136325

129138

129138

129138

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)

138990293

15910170

17355883

19248895

19881587

22618075

22197685

21777998

4.

Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

121245592

13839312

15055280

16706259

17484375

19752533

19386631

19021202

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

252290

34410

32898

33099

39534

37450

37450

37450

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

121245592

13839312

15055280

16706259

17484375

19752533

19386631

19021202

7.

Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

17664701

2065858

2295603

2537636

2392212

2845542

2791054

2736796

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 *

260990

35596

34032

34240

40898

38741

38741

38741

9.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

17664701

2065858

2295603

2537636

2392212

2845542

2791054

2736796

10.

Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

80000

5000

5000

5000

5000

20000

20000

20000

11.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

52198

7119

6806

6848

8180

7748

7748

7748

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

80000

5000

5000

5000

5000

20000

20000

20000

13.

Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе

156594*

21358

20419

20544

24539

23245

23245

23245

14.

Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов

43498*

5933

5672

5707

6816

6457

6457

6457

15.

Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий

17399*

2373

2269

2283

2727

2583

2583

2583

16.

Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами

17399*

2373

2269

2283

2727

2583

2583

2583

17.

Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе

17399*

2373

2269

2283

2727

2583

2583

2583

18.

Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами

43498*

5933

5672

5707

6816

6457

6457

6457

19.

Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований

8700*

1187

1134

1141

1363

1291

1291

1291

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 4349830

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 4349830

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 593271

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

593271

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 567199

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

567199

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 570671

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

570671

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 681625

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

681625

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 645688

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

645688

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 645688

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

645688

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 645688

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

645688

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

7.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

3.

Основное мероприятие 01.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

4349830

593271

567199

570671

681625

645688

645688

645688

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать