Основная информация
Дата опубликования: | 14 февраля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800149 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018 г. № 146-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 февраля 2018 года № 146-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 164703865
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 164703865
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22695281
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22695281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 26520078
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26520078
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 26250084
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26250084
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 25482504
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25482504
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа (всего)
164703865
20012549
20795340
22948029
22695281
26520078
26250084
25482504
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
164703865
20012549
20795340
22948029
22695281
26520078
26250084
25482504
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 1)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 4)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.».
3. Подраздел 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Показатели Государственной программы
п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
Номер основного меропри-ятия/
меро-
приятий, влияю-
щих на показа-
тель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
вес
показа-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированнос-ти и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
3.
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
%
+ 0
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,15
4.
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами
(по оценке Минфина России)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,3
5.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства
«Standard&Poor,s)
%
100
100
100
100
100
0,1
6.
3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами
100
100
100
100
0,1
7.
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
%
> 90
> 90
> 90
> 93
> 93
> 93
> 93
> 93
> 93
0,17
8.
Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
9.
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
%
91,2
95,9
80
80
80
80
80
80
80
0,14
10.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
70
70
70
70
70
70
0,14
11.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 1 установ-лен 0,5
12.
Цель Подпрограммы 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
13.
Задача Подпрограммы 1.1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
14.
Задача Подпрограммы 1.4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»
15.
1.1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)
01, 2, 3, 4
%
+ 96,2
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
0,3
16.
1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета
01, 2, 3, 4
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,32
17.
Цель Подпрограммы 1 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
18.
Задача Подпрограммы 1.2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
19.
Задача Подпрограммы 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
20.
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
5
%
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,13
21.
1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов
5
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,15
22.
Цель Подпрограммы 1 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»
23.
Задача Подпрограммы 1.5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
24.
1.5. Размещение
на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов
об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
01
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,1
25.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 2 установ-лен 0,2
26.
Цель Подпрограммы 2 «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
27.
Задача Подпрограммы 2.1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»
28.
2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
+ 10
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
0,15
29.
Задача Подпрограммы 2.2 «Минимизировать стоимость заимствований»
30.
2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01
%
+ 0
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
0,15
31.
Задача 2.3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
32.
2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,15
33.
Задача Подпрограммы 2.4 «Совершенство-вать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
34.
2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %
на конец года (соблюдение ограничения)
7
%
+ 1,5
< 7
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
0,15
35.
2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
+ 0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,15
36.
Задача Подпрограммы 2.5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»
37.
2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
+ 2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
0,1
38.
2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
+ 0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,15
39.
Подпрограмма 3 «Совершенство-вание системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 3 установ-лен 0,3
40.
Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»
41.
Задача Подпрограммы 3.1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»
42.
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
100
99,9
100
100
100
100
100
100
100
0,12
43.
3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
77
80
80
80
80
80
80
80
80
0,12
44.
Цель Подпрограммы 3 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансирован-ности местных бюджетов»
45.
Задача Подпрограммы 3.2 «Совершенство-вать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
46.
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
01, 02, 8
%
27
30,1
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
0,12
47.
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета
(за исключением субвенций)
01, 02, 8
%
8,2
10
10
10
10
10
10
10
10
0,14
48.
Цель Подпрограммы 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
49.
Задача Подпрограммы 3.3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
50.
3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
51.
3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
52.
3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ
03, 7, 9, 10
%
40
42
90
90
90
90
90
90
90
0,1
53.
3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,
к их общему количеству
03, 7, 9, 10
%
20
18
16
< 14
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
0,1
54.
3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
03, 7, 9, 10
%
4
4
4
0
3
3
3
3
3
0,1
».
4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1033634
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1033634
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 125523
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
125523
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 222252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
222252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 182252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
182252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 182252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
182252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
4.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
3044881
415290
397039
399470
477138
451982
451982
451982
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182 252
182252
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
2527251
344690
329543
331560
396024
375145
375145
375145
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
7.
Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета
42958
28937
14021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42958
28937
14021
9.
Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42956
28936
14020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42956
28936
14020
11.
Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности
42957
28937
14020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
13.
Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42957
28937
14020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
15.
Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
304488*
41529
39705
39947
47714
45198
45198
45198
16.
Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
30449*
4153
3970
3995
4771
4520
4520
4520
17.
Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
30449*
4153
3970
3995
4771
4520
4520
4520
18.
Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
152244*
20764
19852
19973
23857
22599
22599
22599
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 20330108
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 20330108
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 2006546
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2006546
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 3034063
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3034063
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 3224459
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3224459
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 2876566
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2876566
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
434983
59327
56721
57067
68163
64569
64569
64569
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
69597
9492
9075
9131
10906
10331
10331
10331
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,
а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
60898
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 138990293
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 138990293
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 19881587
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19881587
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 22618075
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22618075
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 22197685
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22197685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 21777998
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21777998
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
6.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
869966
118654
113440
114134
136325
129138
129138
129138
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
121245592
13839312
15055280
16706259
17484375
19752533
19386631
19021202
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
252290
34410
32898
33099
39534
37450
37450
37450
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
121245592
13839312
15055280
16706259
17484375
19752533
19386631
19021202
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
17664701
2065858
2295603
2537636
2392212
2845542
2791054
2736796
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 *
260990
35596
34032
34240
40898
38741
38741
38741
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
17664701
2065858
2295603
2537636
2392212
2845542
2791054
2736796
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
80000
5000
5000
5000
5000
20000
20000
20000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
52198
7119
6806
6848
8180
7748
7748
7748
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
80000
5000
5000
5000
5000
20000
20000
20000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
156594*
21358
20419
20544
24539
23245
23245
23245
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
43498*
5933
5672
5707
6816
6457
6457
6457
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
43498*
5933
5672
5707
6816
6457
6457
6457
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
8700*
1187
1134
1141
1363
1291
1291
1291
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 4349830
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 4349830
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
593271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 681625
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
681625
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
7.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
3.
Основное мероприятие 01.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018 г. № 146-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 февраля 2018 года № 146-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 164703865
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 164703865
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22695281
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22695281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 26520078
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26520078
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 26250084
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26250084
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 25482504
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25482504
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа (всего)
164703865
20012549
20795340
22948029
22695281
26520078
26250084
25482504
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
164703865
20012549
20795340
22948029
22695281
26520078
26250084
25482504
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 1)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 4)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.».
3. Подраздел 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Показатели Государственной программы
п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
Номер основного меропри-ятия/
меро-
приятий, влияю-
щих на показа-
тель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
вес
показа-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированнос-ти и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
3.
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
%
+ 0
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,15
4.
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами
(по оценке Минфина России)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,3
5.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства
«Standard&Poor,s)
%
100
100
100
100
100
0,1
6.
3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами
100
100
100
100
0,1
7.
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
%
> 90
> 90
> 90
> 93
> 93
> 93
> 93
> 93
> 93
0,17
8.
Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
9.
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
%
91,2
95,9
80
80
80
80
80
80
80
0,14
10.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
70
70
70
70
70
70
0,14
11.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 1 установ-лен 0,5
12.
Цель Подпрограммы 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
13.
Задача Подпрограммы 1.1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
14.
Задача Подпрограммы 1.4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»
15.
1.1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)
01, 2, 3, 4
%
+ 96,2
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
0,3
16.
1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета
01, 2, 3, 4
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,32
17.
Цель Подпрограммы 1 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
18.
Задача Подпрограммы 1.2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
19.
Задача Подпрограммы 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
20.
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
5
%
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,13
21.
1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов
5
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,15
22.
Цель Подпрограммы 1 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»
23.
Задача Подпрограммы 1.5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
24.
1.5. Размещение
на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов
об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
01
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,1
25.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 2 установ-лен 0,2
26.
Цель Подпрограммы 2 «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
27.
Задача Подпрограммы 2.1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»
28.
2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
+ 10
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
0,15
29.
Задача Подпрограммы 2.2 «Минимизировать стоимость заимствований»
30.
2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01
%
+ 0
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
0,15
31.
Задача 2.3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
32.
2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,15
33.
Задача Подпрограммы 2.4 «Совершенство-вать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
34.
2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %
на конец года (соблюдение ограничения)
7
%
+ 1,5
< 7
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
0,15
35.
2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
+ 0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,15
36.
Задача Подпрограммы 2.5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»
37.
2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
+ 2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
0,1
38.
2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
+ 0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,15
39.
Подпрограмма 3 «Совершенство-вание системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
вес на все года реализа-ции Под-програм-мы 3 установ-лен 0,3
40.
Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»
41.
Задача Подпрограммы 3.1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»
42.
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
100
99,9
100
100
100
100
100
100
100
0,12
43.
3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
77
80
80
80
80
80
80
80
80
0,12
44.
Цель Подпрограммы 3 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансирован-ности местных бюджетов»
45.
Задача Подпрограммы 3.2 «Совершенство-вать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
46.
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
01, 02, 8
%
27
30,1
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
>= 24,08
0,12
47.
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета
(за исключением субвенций)
01, 02, 8
%
8,2
10
10
10
10
10
10
10
10
0,14
48.
Цель Подпрограммы 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
49.
Задача Подпрограммы 3.3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
50.
3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
51.
3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
52.
3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ
03, 7, 9, 10
%
40
42
90
90
90
90
90
90
90
0,1
53.
3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,
к их общему количеству
03, 7, 9, 10
%
20
18
16
< 14
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
0,1
54.
3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
03, 7, 9, 10
%
4
4
4
0
3
3
3
3
3
0,1
».
4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1033634
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1033634
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 125523
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
125523
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 222252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
222252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 182252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
182252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 182252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
182252
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
4.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
3044881
415290
397039
399470
477138
451982
451982
451982
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182 252
182252
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
2527251
344690
329543
331560
396024
375145
375145
375145
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1033634
115747
56081
149527
125523
222252
182252
182252
7.
Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета
42958
28937
14021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42958
28937
14021
9.
Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42956
28936
14020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42956
28936
14020
11.
Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности
42957
28937
14020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
13.
Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42957
28937
14020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
15.
Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
304488*
41529
39705
39947
47714
45198
45198
45198
16.
Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
30449*
4153
3970
3995
4771
4520
4520
4520
17.
Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
30449*
4153
3970
3995
4771
4520
4520
4520
18.
Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
152244*
20764
19852
19973
23857
22599
22599
22599
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 20330108
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 20330108
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 2006546
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2006546
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 3034063
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3034063
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 3224459
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3224459
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 2876566
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2876566
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
434983
59327
56721
57067
68163
64569
64569
64569
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
69597
9492
9075
9131
10906
10331
10331
10331
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
20330108
3393361
2816177
2978936
2006546
3034063
3224459
2876566
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,
а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
60898
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
60898*
8306
7941
7989
9543
9040
9040
9040
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 138990293
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 138990293
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 19881587
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19881587
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 22618075
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22618075
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 22197685
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22197685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 21777998
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21777998
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
6.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
869966
118654
113440
114134
136325
129138
129138
129138
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
138990293
15910170
17355883
19248895
19881587
22618075
22197685
21777998
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
121245592
13839312
15055280
16706259
17484375
19752533
19386631
19021202
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
252290
34410
32898
33099
39534
37450
37450
37450
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
121245592
13839312
15055280
16706259
17484375
19752533
19386631
19021202
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
17664701
2065858
2295603
2537636
2392212
2845542
2791054
2736796
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 *
260990
35596
34032
34240
40898
38741
38741
38741
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
17664701
2065858
2295603
2537636
2392212
2845542
2791054
2736796
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
80000
5000
5000
5000
5000
20000
20000
20000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
52198
7119
6806
6848
8180
7748
7748
7748
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
80000
5000
5000
5000
5000
20000
20000
20000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
156594*
21358
20419
20544
24539
23245
23245
23245
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
43498*
5933
5672
5707
6816
6457
6457
6457
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
17399*
2373
2269
2283
2727
2583
2583
2583
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
43498*
5933
5672
5707
6816
6457
6457
6457
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
8700*
1187
1134
1141
1363
1291
1291
1291
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 4349830
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 4349830
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
593271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 681625
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
681625
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 645688
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
645688
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
7.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
3.
Основное мероприятие 01.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
4349830
593271
567199
570671
681625
645688
645688
645688
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: