Основная информация

Дата опубликования: 14 февраля 2020г.
Номер документа: RU89000202000185
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2020 г. № 151-П

                            г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1125-П

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2021 годы».

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                      Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 февраля 2020 года № 151-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П

1. В наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024».

2. В пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2024».

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:

3.1. в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.2. паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Государственной программы

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Задачи Государственной программы

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ямало-Ненецком автономном округе;

2) гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

5) строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, дополнительными социальными гарантиями;

7) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2024 годы

Показатели Государственной программы

- обеспеченность подразделений противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа основной и специальной пожарной техникой;

- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет;

- отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб Ямало-Ненецкого автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу;

- отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Подпрограммы

1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».

2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

4. «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций».

6. «Обеспечение реализации Государственной программы»

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 29 918 203,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 29 918 203,0

(в том числе средства федерального бюджета – 2 709,1)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 2 028 990,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 028 990,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 2 105 323,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 105 323,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 2 282 814,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 282 814,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 2 363 920,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 363 920,0

(в том числе средства федерального бюджета – 2709,1)

2018 год – 2 665 833,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 665 833,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 3 237 121,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 237 121,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 3 561 194,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 561 194,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 3 015 896,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 015 896,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год – 2 885 704,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 885 704,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 2 885 704,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 885 704,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 2 885 704,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 885 704,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- обеспеченность подразделений противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа основной и специальной пожарной техникой к концу срока реализации Государственной программы достигнет 61%;

- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет не превысит 100%;

- среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб Ямало-Ненецкого автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу достигнет уровня 100%;

- отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет не превысит 100%

»;

3.3. в абзаце четвертом раздела I цифры «2018» заменить цифрами «2015»;

3.4. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Государственной программы

Перечень показателей Государственной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Государственной программы

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества пожарной техники, стоящей на вооружении, к нормативной положенности в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2012 года № 914-П «Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа», с учетом списания транспортных средств, непригодных к дальнейшей эксплуатации, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

К = М / S x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество пожарной техники, стоящей на вооружении, с учетом приобретения и списания транспортных средств в текущем году

М

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой должно стремиться к показателю 100%

Количество пожарной техники, положенной по нормам

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетные данные государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

Отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет

Алгоритм формирования показателя

П = По / Пм × 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество произошедших ЧС в отчетном году

По

Снижение фактического показателя по сравнению с плановым является положительной динамикой

Среднее количество произошедших ЧС за последние 5 лет

Пм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Главное управление МЧС России по автономному округу

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Алгоритм формирования показателя

П = Со / Сп × 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество погибших в происшествиях на водных объектах за отчетный период

Со

Снижение фактического показателя в сравнении с плановым является положительной динамикой

Среднее количество погибших в происшествиях на водных объектах за последние 5 лет

Сп

Источник информации для расчета (определения) показателя

Главное управление МЧС России по автономному округу

Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение фактического времени реагирования на ЧС к нормативному

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднее фактическое время реагирования на ЧС

срфв

Выполнение планового значения показателя на 100% и менее является положительной динамикой

Норматив времени реагирования АСФ на ЧС

НВ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность аварийно-спасательных формирований

»;

3.5. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается в рамках реализации подпрограмм №№ 2, 4 в соответствии с приложением № 4 к настоящей Государственной программе.»;

3.6. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой к концу срока реализации Государственной программы достигнет 61%.

Отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет не превысит 100%.

Среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу не превысит уровня 100%;

4. Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет не превысит 100%.»;

3.7. в подпрограмме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»:

3.7.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 1

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Задачи Подпрограммы 1

1) обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации;

2) оповещение населения автономного округа;

3) обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2024 годы

Показатели

Подпрограммы 1

- процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности;

- процент готовности системы оповещения населения автономного округа;

- отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде

- безопасность использования радиационных источников на территории автономного округа

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны.

3. Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 9 817 255,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 9 817 255,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 596 966,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

596 966,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 652 922,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

652 922,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 699 115,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

699 115,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 706 997,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

706 997,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 821 125,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

821 125,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 1 099 251,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 099 251,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 1 113 661,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 113 661,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 1 002 331,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 002 331,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год – 1 041 629,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 041 629,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 1 041 629,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 041 629,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 1 041 629,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 041 629,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 1

1) процент оснащенности государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» возрастет до 78,5% от нормы;

2) процент готовности системы оповещения населения автономного округа вырастет с 20 до 100%;

3) количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества;

4) показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа не снизится до 94%

»;

3.7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач планируется реализовать следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе:

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа;

- приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа.

2. «Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны», в том числе:

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны и профессиональной переподготовки работников и сотрудников всех видов противопожарной службы, дислоцирующейся на территории автономного округа;

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

3. «Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в том числе:

- содержание окружного резерва материальных ресурсов;

- приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов;

- организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 1

9 817 255

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 113 661

1 002 331

1 041 629

1 041 629

1 041 629

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

9 817 255

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 113 661

1 002 331

1 041 629

1 041 629

1 041 629

3.

ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 904 603

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 051 626

938 297

975 060

975 060

975 060

4.

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

6.

ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

172 508

26 464

37 356

38 573

38 534

31 581

0

0

0

0

0

0

7.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»

279 212

0

0

0

0

0

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

8.

1. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

9 112 316

559 176

601 610

623 644

622 212

742 693

1 034 417

1 054 527

940 880

977 719

977 719

977 719

9.

1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа

8 970 614

492 071

546 339

622 384

620 881

741 238

1 032 598

1 051 626

938 297

975 060

975 060

975 060

10.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

9 097 036

559 176

601 610

623 644

622 212

742 693

1 032 598

1 051 626

938 297

975 060

975 060

975 060

11.

ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 904 603

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 051 626

938 297

975 060

975 060

975 060

12.

1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

1.3. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)

55 271

38 736

16 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

55 271

38 736

16 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

1.4. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

17 646

5 750

11 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

17 646

5 750

11 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

1.5. Приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа (приобретение водосливного устройства)

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

1.6. Практические мероприятия по подготовке населения автономного округа: окружной слет-соревнование учащихся «Юный спасатель»; окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности»; межрегиональные соревнования и др.

18 936

0

0

1 260

1 331

1 455

1 819

2 511

2 583

2 659

2 659

2 659

22.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

18 936

0

0

1 260

1 331

1 455

1 819

2 511

2 583

2 659

2 659

2 659

23.

1.7. Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

390

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

24.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

390

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

25.

2. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны»

513 450

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

26.

2.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

513 450

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

27.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

513 450

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

28.

ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

172 508

26 464

37 356

38 573

38 534

31 581

0

0

0

0

0

0

29.

ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

30.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»

279 212

0

0

0

0

0

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

31.

3. Основное мероприятие «Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

198 109

0

1 493

24 788

33 891

40 000

21 503

14 463

15 042

15 643

15 643

15 643

32.

3.1. Приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов

43 033

0

1 393

3 000

18 640

20 000

0

0

0

0

0

0

33.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

43 033

0

1 393

3 000

18 640

20 000

0

0

0

0

0

0

34.

3.2. Организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

3.3. Содержание окружного резерва материальных ресурсов

154 976

0

0

21 788

15 251

20 000

21 503

14 463

15 042

15 643

15 643

15 643

37.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

154 976

0

0

21 788

15 251

20 000

21 503

14 463

15 042

15 643

15 643

15 643

»;

3.7.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 1

Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение фактической оснащенности АСФ на конец отчетного периода к базовому показателю норм оснащенности

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактическое оснащение АСФ оборудованием, техническими средствами и снаряжением

оснащ ф

Целевым значением показателя является условный уровень норм оснащенности АСФ, минимально достаточный для выполнения АСДНР = 70%. Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Нормы оснащенности

нор

Источник информации для расчета (определения) показателя

Табель оснащенности АСФ

Процент готовности системы оповещения населения

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения к общему количеству муниципальных образований

Алгоритм формирования показателя

МО/ОМО x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения

МО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество муниципальных образований

ОМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность органов местного самоуправления муниципальных образований

Отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение количества обученных должностных лиц к количеству подлежащих обучению

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество обученных должностных лиц в области ПБ и ГО

КОДЛ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество подлежащих обучению должностных лиц в области ПБ и ГО

КПОДЛ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа, не допустивших событие, при котором произошло радиоактивное заражение (загрязнение) к общему их количеству

Алгоритм формирования показателя

(ОКО – ОКО дпи) / ОКО × 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа

ОКО

Выполнение планового значения показателя является положительным показателем

Количество организаций, допустивших событие, при котором произошло радиоактивное заражение (загрязнение)

ОКО дпи

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа

»;

3.7.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

1. Процент оснащенности государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» возрастет до 78,5% от нормы.

2. Процент готовности системы оповещения населения автономного округа вырастет с 20 до 100%.

3. Количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества.

4. Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа не снизится до 94%.»;

3.8. в подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

3.8.1 паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа

Задача Подпрограммы 2

повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2024 годы

Показатели Подпрограммы 2

- отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;

- отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

развитие системы обеспечения пожарной безопасности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 16 875 905,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 16 875 905,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 225 913,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 225 913,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 1 261 361,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 261 361,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 1 354 934,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 354 934,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 1 398 340,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 398 340,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 1 536 840,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 536 840,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 1 631 232,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 631 232,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 1 814 510,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 814 510,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 1 614 869,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 614 869,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год –1 679 302,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 679 302,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 1 679 302,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 679 302,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 1 679 302,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 679 302,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

1) среднее время локализации пожара на сельской территории автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель;

2) количество людей, погибших на пожарах, на 100 тысяч населения автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель

»;

3.8.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 2 – «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности», в том числе:

- организация тушения пожаров (сметное содержание ГКУ ПС ЯНАО);

- приобретение имущества для нужд государственной противопожарной службы автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников

Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 2

16 875 905

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 814 510

1 614 869

1 679 302

1 679 302

1 679 302

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

16 875 905

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 814 510

1 614 869

1 679 302

1 679 302

1 679 302

3.

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 658 070

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 613 542

1 709 365

1 610 869

1 675 302

1 675 302

1 675 302

4.

1. Основное мероприятие 1 «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности»

16 875 905

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 814 510

1 614 869

1 679 302

1 679 302

1 679 302

5.

1.1. Организация тушения пожаров

16 491 367

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 625 009

1 610 869

1 675 302

1 675 302

1 675 302

6.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

16 491 367

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 625 009

1 610 869

1 675 302

1 675 302

1 675 302

7.

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 491 367

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 625 009

1 610 869

1 675 302

1 675 302

1 675 302

8.

1.2. Совершенствование материально-технической базы противопожарной службы автономного округа, в том числе

245 703

5 000

0

0

0

74 000

82 347

84 356

0

0

0

0

9.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

79 000

5 000

0

0

0

74 000

0

0

0

0

0

0

10.

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

166 703

0

0

0

0

0

82 347

84 356

0

0

0

0

11.

1.3. Субсидия для решения вопросов местного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

138 835

0

0

0

0

0

17 690

105 145

4 000

4 000

4 000

4 000

12.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

138 835

0

0

0

0

0

17 690

105 145

4 000

4 000

4 000

4 000

13.

1.3.1. Реализация мероприятий по оснащению мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре

23 590

0

0

0

0

0

3 590

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

14.

1.3.2. Решение вопросов местного значения, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности

115 245

0

0

0

0

0

14 100

101 145

0

0

0

0

»;

3.8.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 2

Перечень показателей Подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 2

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа к аналогичному общероссийскому показателю

Алгоритм формирования показателя

К = М / S x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднее время локализации пожара на сельских территориях автономного округа

М

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа к аналогичному общероссийскому показателю менее 100% является положительной динамикой

Среднее время локализации пожара в Российской Федерации

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные МЧС России по оперативным временам реагирования на сайте МЧС России «Статистика пожаров»

Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества погибших на пожарах, человек, в перерасчете на 100 тысяч населения к аналогичному российскому показателю

Алгоритм формирования показателя

К = М / S x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество погибших на пожарах на 100 тысяч населения в автономном округе

М

Количество погибших на пожарах, человек, в расчете на 100 тысяч населения не должно превышать аналогичный российский показатель.

Значение показателя менее 100%

является положительной динамикой

Количество погибших на пожарах на 100 тысяч населения в Российской Федерации

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Оперативные данные по пожарам (месяцам) на сайте МЧС России «Статистика пожаров»

»;

3.8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2, указаны в приложении № 4 к настоящей Государственной программе.»;

3.8.5. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

1. Среднее время локализации пожара на сельской территории автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель.

2. Количество погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе не превысит аналогичный российский показатель.»;

3.9. в подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

3.9.1 паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Задача Подпрограммы 3

организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации Подпрограммы 3

2016 – 2018 годы

Показатели Подпрограммы 3

- процент готовности системы оповещения автономного округа;

- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях;

- процент обученных специалистов системы-112;

- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации;

- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

Мероприятия Подпрограммы 3

основное мероприятие:

1. Обеспечение комплексной безопасности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 224 304,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 224 304,0

(в том числе средства федерального бюджета – 2709,1)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 71 843,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

71 843,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 80 365,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 2709,1)

80 365,0

(в том числе средства федерального бюджета – 2709,1)

2018 год – 72 096,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

72 096,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%;

- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях достигнет 100%;

- количество обученных специалистов системы-112 составит 100% от необходимого количества;

- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112 составит 100% от необходимого количества;

- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%;

- доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%

»;

3.9.2. в абзаце восемнадцатом раздела I цифры «2018» заменить цифрами «2015»;

3.9.3. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 3 – «Обеспечение комплексной безопасности», в том числе:

- развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН);

- программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа (сметное содержание ГКУ «УСЦ ЯНАО»);

- модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа.

Кроме того, в Подпрограмму 3 включены следующие мероприятия:

- создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в городских округах (мероприятие предполагает приобретение оборудования и программного обеспечения для создания необходимой инфраструктуры и обеспечения приема вызовов от населения городских округов автономного округа по единому телефонному номеру «112» с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, централизованного хранения информации системы-112, взаимодействия с региональным ЦУКС МЧС России, ЕДДС и ДДС в рамках системы-112);

- обучение специалистов системы-112 (реализуется на заключительном этапе создания инфраструктуры объектов автоматизации системы-112);

- создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях город Салехард, город Лабытнанги, город Ноябрьск, город Тарко-Сале.

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться с учетом возможностей окружного бюджета.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

221 304

0

0

71 843

80 365

69 096

3.

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

4.

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

55 385

0

0

55 385

0

0

5.

1. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности»

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

6.

1.1. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

33 988

0

0

15 494

11 994

6 500

7.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

33 988

0

0

15 494

11 994

6 500

8.

1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа

30 977

0

0

30 977

0

0

9.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

30 977

0

0

30 977

0

0

10.

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

30 977

0

0

30 977

0

0

11.

1.3. Модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа

25 177

0

0

25 177

0

0

12.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

25 177

0

0

25 177

0

0

13.

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

25 177

0

0

25 177

0

0

14.

1.4. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)

96

0

0

96

0

0

15.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

96

0

0

96

0

0

16.

1.5. Создание на территории автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

133 283

0

0

99

67 588

65 596

17.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

130 283

0

0

99

67 588

62 596

18.

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений (ЦОВ)

29 947

0

0

0

0

29 947

19.

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

»;

3.9.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

1. Процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%.

2. Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях достигнет 100%.

3. Количество обученных специалистов системы-112 составит 100% от необходимого количества.

4. Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112 составит 100% от необходимого количества.

5. Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%.

6. Доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%.»;

3.10. в подпрограмме «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»:

3.10.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа

Задача Подпрограммы 4

укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2024 годы

Показатели Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

1. Строительство (реконструкция) объектов

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1 252 330,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 252 330,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 35 467,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 467,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 35 632,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 632,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 11 471,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 471,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 18 273,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

18 273,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 90 423,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

90 423,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 341 756,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

341 756,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 479 308,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

479 308,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 240 000,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

240 000,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%

»;

3.10.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать основное мероприятие Подпрограммы 4 «Строительство (реконструкция) объектов».

Мероприятие направлено на строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа. Объемы финансирования распределены между объектами капитального строительства в соответствии с утвержденным перечнем объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 4

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

2.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

3.

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 198 322

15 467

14 543

4 273

12 552

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

4.

Администрация Тазовского района (субсидии)

54 008

20 000

21 089

7 198

5 721

0

0

0

0

0

0

0

5.

1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

6.

1.1. Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

7.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

1 252 330

35467

35632

11471

18273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

8.

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 198 322

15 467

14 543

4 273

12 552

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

9.

1.1.1. Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории автономного округа в г. Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

11 182

0

228

476

0

10 478

0

0

0

0

0

0

10.

1.1.2. Основной центр обработки вызовов системы-112 в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 459

0

3 871

398

3190

0

0

0

0

0

0

0

11.

1.1.3. Резервный центр обработки вызовов системы-112 в г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

8 171

167

4 016

561

3 339

88

0

0

0

0

0

0

12.

1.1.4. Административно-бытовое здание государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа», г. Салехард, по ул. Объездная, 12

183 744

15 000

6 387

965

5 982

44 016

41 394

70 000

0

0

0

0

13.

1.1.5. Пожарное депо на 2 выезда,

п. Кутопьюган Надымского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

1.1.6. Пожарное депо на 4 выезда,

п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

1.1.7. Пожарное депо на 4 выезда,

пос. Пангоды, Надымский район, в том числе проектно-изыскательские работы

2 137

100

41

1 873

41

41

41

0

0

0

0

0

16.

1.1.8. Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района (наименование объекта в прежней редакции «Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»)

504 429

0

0

0

0

35 800

299 321

169 308

0

0

0

0

17.

1.1.9. Пожарное депо в поселке Коротчаево МО г. Новый Уренгой

481 000

0

0

0

0

0

1 000

240 000

240 000

0

0

0

18.

Администрация Тазовского района (субсидии)

54 008

20 000

21 089

7 198

5 721

0

0

0

0

0

0

0

19.

1.1.10. Теплая стоянка на 2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

48 286

20 000

21 089

7 197

0

0

0

0

0

0

0

0

»;

              3.11. в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»:

3.11.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями

Задача Подпрограммы 5

повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2024 годы

Показатели Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 278 038,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 278 038,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 22 680,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 680,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 21 205,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

21 205,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 23 815,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

23 815,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 22 536,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 536,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 24 470,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

24 470,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 23 715,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

23 715,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 26 785,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26 785,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 27 584,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

27 584,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год – 28 416,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28 416,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 28 416,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28 416,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 28 416,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28 416,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде, составит 100%

»;

3.11.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 5 – «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений».

Реализация данного мероприятия предполагает выплату денежной компенсации на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 5

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

3.

1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений»

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

4.

1.1. Социальная поддержка работников государственных учреждений

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

5.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

6.

ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

66 180

5 115

4 800

4 860

4 605

6 795

6 030

6 795

6 795

6 795

6 795

6 795

7.

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

209 938

17 565

16 270

18 705

17 633

17 555

17 520

19 810

20 602

21 426

21 426

21 426

8.

ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

803

0

135

250

298

120

0

0

0

0

0

0

9.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 117

0

0

0

0

0

165

180

187

195

195

195

»;

3.12. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

3.12.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 6

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 6

осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2024 годы

Показатели Подпрограммы 6

- доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа (%);

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений (%);

- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятия Подпрограммы 6

основные мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1 448 297,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 448 297,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 137 450,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

137 450,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 122 643,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

122 643,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год – 121 636,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

121 636,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 137 409,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

137 409,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 120 879,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

120 879,0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 141 167,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

141 167,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 126 930,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

126 930,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 131 112,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

131 112,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2022 год – 136 357,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

136 357,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2023 год – 136 357,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

136 357,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2024 год – 136 357,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

136 357,0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа составит 100%;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений составит 100%;

- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) составит не менее 95%

»;

3.12.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 6

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 6 – «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти», в том числе:

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- повышение квалификации государственных гражданских служащих;

- проведение правовой экспертизы доверенностей, договоров (соглашений), заключаемых от имени ответственного исполнителя Государственной программы;

- представление и защита интересов ответственного исполнителя Государственной программы в судебных и иных органах;

- мониторинг правового пространства Российской Федерации и автономного округа;

- контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям;

- хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных ответственному исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление компенсационных выплат (мер социальной поддержки) работникам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа и подведомственным учреждениям;

- осуществление функций администратора доходов;

- организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6.

Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 6

1 448 297

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

126 930

131 112

136 357

136 357

136 357

2.

1. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»

1 448 297

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

126 930

131 112

136 357

136 357

136 357

3.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

1 448 297

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

126 930

131 112

136 357

136 357

136 357

»;

3.12.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 6

Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 6

Доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение проектов правовых актов, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу

НПАЭ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество проектов поступивших правовых актов

НПА

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение обработанных обращений граждан в установленном порядке к общему количеству поступивших обращений

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Обработанные обращения граждан

ОГ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее число поступивших обращений граждан

ОГП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Единица измерения

%

Определение показателя

Рейтинг качества финансового менеджмента департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Алгоритм формирования показателя

При присвоении департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа рейтинга

от 80 до 100 баллов показатель принимает значение 100%, если от 50 до 80 баллов – 60%,

от 0 до 50 баллов – 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

»;

3.12.4. пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:

«1. Доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа составит 100%.»;

3.13. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности населения

на водных объектах на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 февраля 2020 года № 151-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения

на водных объектах на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2024 годы», в т.ч.

29 918 203

2 028 990

2 105 323

2 282 814

2 363 920

2 665 833

3 237 121

3 561 194

3 015 896

2 885 704

2 885 704

2 885 704

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

28 662 873

1 993 523

2 069 691

2 271 343

2 345 647

2 572 410

2 895 365

3 081 886

2 775 896

2 885 704

2 885 704

2 885 704

ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 951 403

492 071

546 339

572 383

604 871

748 033

1 038 628

1 058 421

945 092

981 855

981 855

981 855

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 815 861

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 415 973

1 480 395

1 631 062

1 729 175

1 631 471

1 696 728

1 696 728

1 696 728

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

104 094

21 869

26 840

55 385

ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

172 926

26 464

37 356

38 573

38 534

31 701

0

0

0

0

0

0

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»

279 212

0

0

0

0

0

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

2.

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»

9 817 255

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 113 661

1 002 331

1 041 629

1 041 629

1 041 629

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

9 817 255

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 113 661

1 002 331

1 041 629

1 041 629

1 041 629

ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 904 603

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 051 626

938 297

975 060

975 060

975 060

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

172 508

26 464

37 356

38 573

38 534

31 581

0

0

0

0

0

0

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»

279 212

0

0

0

0

0

43 331

44 671

46 409

48 267

48 267

48 267

3.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 875 905

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 814 510

1 614 869

1 679 302

1 679 302

1 679 302

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

16 875 905

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 814 510

1 614 869

1 679 302

1 679 302

1 679 302

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 658 070

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 613 542

1 709 365

1 610 869

1 675 302

1 675 302

1 675 302

4.

Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент здравоохранения автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент образования автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент культуры автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»**

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

221 304

0

0

71 843

80 365

69 096

0

0

0

0

0

0

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»

55 385

0

0

55 385

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 252 330

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

479 308

240 000

0

0

0

7.

Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

278 038

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

26 785

27 584

28 416

28 416

28 416

8.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1 448 297

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

126 930

131 112

136 357

136 357

136 357

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

1 448 297

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

126 930

131 112

136 357

136 357

136 357

9.

Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 –

2015 годов»***

22 074

10 514

11 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

22 074

10 514

11 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<*> Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» реализовывалась в 2014 – 2015 годах.

<**> До 31 декабря 2018 года.

<***> До 31 декабря 2015 года.»;

3.14. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

населения на водных объектах

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 февраля 2020 года № 151-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих на показатель

Еди-ница изме-рения

Значение показателей эффективности

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зате-ля

2016 год

вес пока-зате-ля

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-ля

2019 год

вес пока-зате-ля

2020 год

вес пока-зате-ля

2021 год

вес пока-зате-ля

2022 год

вес пока-зате-ля

2023

год

вес пока-зате-

ля

2024 год

вес пока-зате-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2024 годы

Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

56

0,25

57

0,25

58

0,25

59

0,25

60

0,25

61

0,25

Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.2, 1.3, 1.4

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на ЧС и происшествия к установленному нормативу

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.5

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.3

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 –

2015 годов» (0,30) <*>, (0) <**>

Цель: поддержание резерва материальных ресурсов, резерва медикаментов и медицинского имущества в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ

Сохранность материальных средств окружного резерва

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

%

100

1

100

1

100

1

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» (0,15) <*>, (0,35) <**>

Цель: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Задача 1.1. Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации

Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.5

%

77

0,4

77,5

0,4

78

0,3

78,5

0,5

80

0,5

72

0,34

73,5

0,34

75

0,34

76,5

0,34

77,5

0,34

78,5

0,34

Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа

основное мероприятие 2/ мероприятие 1.1

%

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

Сохранность материальных средств окружного резерва

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

%

100

0,3

Задача 1.2. Оповещение населения автономного округа

Процент готовности системы оповещения населения

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.2, 1.3, 1.4

%

20

0,20

40

0,20

Задача 1.3. Обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.6

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,5

100

0,5

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,15)

Цель: обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа

Задача 2.1. Повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2

%

110

0,33

110

0,33

110

0,33

110

0,33

110

0,33

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2

%

110

0,34

109

0,34

106

0,34

106

0,34

106

0,34

103

0,5

102

0,5

101

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10) <*>

Цель: повышение безопасности на объектах образования, здравоохранения и культуры автономного округа

Задача 3.1. Обеспечение безопасности на социальных объектах автономного округа

Доля объектов, на которых устранены нарушения, по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения

%

30

1

50

1

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (0,20) <**>

Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций

Процент готовности системы оповещения населения автономного округа

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2, 1.3

%

60

1

80

0,5

100

0,1

Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях

основное мероприятие 1

%

100

0,2

Процент обученных специалистов системы-112

основное мероприятие 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,75

100

0,75

100

0,75

Процент создания телекоммуникацион-ной и информаци-онно-технической инфраструктуры системы-112

основное мероприятие 1

%

54

0,8

76

0,25

100

0,25

100

0,25

Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации

основное мероприятие 1

%

0,03

0,1

Доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

основное мероприятие 1

%

0,04

0,1

Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10)

Цель: строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа

Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (0,10)

Цель: обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями

Задача 5.1. Повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» (0,10)

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 6.1. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения

Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

--------------------------------

<*> До 31 декабря 2015 года.

<**> После 01 января 2016 года.»;

3.15. нумерационный заголовок приложения № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

на 2014 – 2024 годы»;

3.16. дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

на 2014 – 2024 годы»

ПОРЯДКИ

предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета

бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (далее – субсидия, муниципальное образование, автономный округ).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

уполномоченный орган – департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, наделенный полномочием по предоставлению средств из окружного бюджета бюджету муниципального образования;

получатель субсидии – муниципальное образование в лице уполномоченного органа местного самоуправления;

под муниципальным образованием в рамках настоящего Порядка понимается городской округ и муниципальный район в автономном округе;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между уполномоченным органом и получателем субсидии, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее целевой показатель результативности использования субсидии, и его значение, порядок предоставления и расходования субсидии (далее – соглашение).

2. Целевое назначение субсидий

2.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в целях обустройства искусственными водоёмами территорий муниципальных образований для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Субсидия направлена на достижение цели «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П (далее – Подпрограмма 2).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2019 года № 1318-П (далее – Правила), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Критерии отбора муниципальных образований

для предоставления субсидий

4.1. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является потребность в средствах на реализацию мероприятий по обустройству пожарных водоёмов в муниципальных образованиях в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 178.

5. Методика распределения субсидий между

муниципальными образованиями

5.1. Общий объем субсидии (S) определяется по следующей формуле:

S = SUM (Si),

где:

Si – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию, который определяется по следующей формуле:

Si =Vi*),

где:

Vi – сумма фактической потребности муниципального образования на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

К – уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период, установленного приказом департамента финансов автономного округа.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также

перечень показателей результативности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии проводится уполномоченным органом на основе анализа достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

6.2. Показателем результативности использования субсидии является «Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе к аналогичному российскому показателю».

Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

Показатель результативности использования субсидии соответствует показателю 2 Подпрограммы 2.

7. Порядок (сроки и форма) представления отчетности об исполнении

условий предоставления (расходования) субсидий

7.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:

- отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

8. Порядок предоставления субсидии

8.1. Уполномоченный орган и получатель субсидии заключают соглашение в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, в сроки, установленные пунктом 21 Правил.

Соглашение должно содержать следующие положения:

- общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета, определенного пунктом 5.1 настоящего Порядка;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

- обязательства муниципального образования по согласованию с уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются субсидии;

- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования;

- реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

- указание уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- обязательства муниципального образования по возврату средств в окружной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе меры ответственности за нарушение обязательств, возникающих из соглашений.

8.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии исходя из фактической потребности на очередной месяц не позднее 10 числа месяца предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней месяца предоставления субсидии осуществляет рассмотрение заявки и при её соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет в срок, указанный в настоящем абзаце, перечисление субсидии в местный бюджет в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления субсидий

9.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения и возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.

9.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

10. Основания и порядок применения мер ответственности

к муниципальным образованиям при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением

10.1. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.2. За невыполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных абзацем двенадцатым подраздела 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о применении меры ответственности в виде (далее – решение):

приостановления предоставления субсидии на срок до исполнения указанных обязательств;

сокращения субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил.

10.3. В случае принятия решения о сокращении субсидии бюджетные ассигнования окружного бюджета подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств путем внесения изменений в закон автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись окружного бюджета.

Исполнение решения, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечивается департаментом финансов автономного округа в установленном им порядке.

II. ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – субсидия).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

уполномоченный орган – департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, наделенный полномочием по предоставлению средств из окружного бюджета бюджету муниципального образования;

под муниципальным образованием в рамках настоящего Порядка понимается городской округ и муниципальный район в автономном округе;

получатель субсидии – муниципальное образование в лице уполномоченного органа местного самоуправления;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между уполномоченным органом и получателем субсидии, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее целевой показатель результативности использования субсидии, и его значение, порядок предоставления и расходования субсидии (далее – соглашение);

под отдельными категориями граждан в рамках настоящего Порядка понимаются граждане, относящиеся к следующим категориям: маломобильные (по инвалидности) одиноко проживающие граждане; семьи, находящиеся в социально опасном положении; многодетные малоимущие семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, неудовлетворительно адаптирующиеся к самостоятельной жизни, которым предоставлены жилые помещения, находящиеся в собственности автономного округа.

2. Целевое назначение субсидий

2.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в целях оснащения мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением (далее – пожарные извещатели), их техническому обслуживанию и концентраторами систем (далее – центральные модемы), которые устанавливаются в Единых дежурно-диспетчерских службах (далее – ЕДДС) муниципальных образований.

2.2. Субсидия направлена на достижение цели «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 2).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Критерии отбора муниципальных образований

для предоставления субсидий

4.1. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является потребность в средствах на реализацию мероприятий по оснащению мест жительства отдельных категорий граждан пожарными извещателями, их техническому обслуживанию и оснащению ЕДДС муниципальных образований центральными модемами.

5. Методика распределения субсидий между

муниципальными образованиями

5.1. Общий объем субсидии (S) определяется по следующей формуле:

S = SUM (Si),

где:

Si – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию, который определяется по следующей формуле:

Si =Vi*),

где:

Vi – сумма фактической потребности муниципального образования на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

К – уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период, установленного приказом департамента финансов автономного округа.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также

перечень показателей результативности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии проводится уполномоченным органом на основе анализа достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

6.2. Показателем результативности использования субсидии является «Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе к аналогичному российскому показателю».

Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

Показатель результативности использования субсидии соответствует показателю 2 Подпрограммы 2.

7. Порядок (сроки и форма) представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий

7.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:

- отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

8. Порядок предоставления субсидии

8.1. Уполномоченный орган и получатель субсидии заключают соглашение в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, в сроки, установленные пунктом 21 Правил.

Соглашение должно содержать следующие положения:

- общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета, определенного пунктом 5.1 настоящего Порядка;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

- обязательства муниципального образования по согласованию с уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются субсидии;

- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования;

- реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

- указание уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- обязательства муниципального образования по возврату средств в окружной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе меры ответственности за нарушение обязательств, возникающих из соглашений.

8.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии исходя из фактической потребности на очередной месяц не позднее 10 числа месяца предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней месяца предоставления субсидии осуществляет рассмотрение заявки и при её соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3.1 Порядка, осуществляет в срок, указанный в настоящем абзаце, перечисление субсидии в местный бюджет в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления субсидий

9.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения и возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.

9.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

10. Основания и порядок применения мер ответственности

к муниципальным образованиям при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением

10.1. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.2. За невыполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных абзацем двенадцатым подраздела 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о применении меры ответственности в виде (далее – решение):

приостановления предоставления субсидии на срок до исполнения указанных обязательств;

сокращения субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил.

10.3. В случае принятия решения о сокращении субсидии бюджетные ассигнования окружного бюджета подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств путем внесения изменений в закон автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись окружного бюджета.

Исполнение решения, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечивается департаментом финансов автономного округа в установленном им порядке.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать