Основная информация
Дата опубликования: | 14 марта 2014г. |
Номер документа: | RU61000201400175 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2014 № 180
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2014 № 180
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1. В разделе «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:
1.1. Подраздел «Соисполнители Программы» признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый подраздела «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:
«укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием».
1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего*: 304 535 787,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38 921 720,3 тыс. рублей;
2015 год – 42 405 989,7 тыс. рублей;
2016 год – 45 170 478,6 тыс. рублей;
2017 год – 44 452 087,3 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
2 490 681,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 196 435,9 тыс. рублей;
2015 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2016 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
169 633 563,6 тыс. рублей, их них:
2014 год – 22 180 613,9 тыс. рублей;
2015 год – 24 075 597,7 тыс. рублей;
2016 год – 24 702 413,9 тыс. рублей;
2017 год – 24 617 264,2 тыс. рублей;
2018 год – 24 835 741,5 тыс. рублей;
2019 год – 24 738 714,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 483 217,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 59 924,7 тыс. рублей,
их них:
2014 год – 23 747,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 523,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 248 675 498,5 тыс. рублей,
их них:
2014 год – 30 725 037,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 543 224,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 518,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год –16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 256 595,8 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, т.к. являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».
2. В абзаце третьем пункта 8 раздела 2 слова «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» заменить словами «укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Всего*: 304 535 787,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38 921 720,3 тыс. рублей;
2015 год – 42 405 989,7 тыс. рублей;
2016 год – 45 170 478,6 тыс. рублей;
2017 год – 44 452 087,3 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 490 681,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 196 435,9 тыс. рублей;
2015 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2016 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 169 633 563,6 тыс. рублей, их них:
2014 год – 22 180 613,9 тыс. рублей;
2015 год – 24 075 597,7 тыс. рублей;
2016 год – 24 702 413,9 тыс. рублей;
2017 год – 24 617 264,2 тыс. рублей;
2018 год – 24 835 741,5 тыс. рублей;
2019 год – 24 738 714,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 483 217,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 59 924,7 тыс. рублей, их них:
2014 год – 23 747,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 523,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 248 675 498,5 тыс. рублей, их них:
2014 год – 30 725 037,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 543 224,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.
Предоставление и расходование бюджетными учреждениями субсидий на иные цели (далее – субсидии), предусмотренных данной Программой, производится за счет ассигнований областного бюджета.
Порядок предоставления и расходования субсидий:
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство здравоохранения Ростовской области предоставляет субсидии в соответствии с утвержденными плановыми объемами.
В целях выполнения плановых объемов министерство здравоохранения Ростовской области заключает соглашения с бюджетными учреждениями,
в которых предусматриваются:
целевое назначение передаваемых в установленном порядке бюджетных ассигнований;
порядок и сроки представления отчетности;
условия, необходимые для выполнения плановых объемов.
Определение потребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке:
размер субсидии бюджетным учреждениям, обеспечивающим санитарно-эпидемиологический надзор в рамках реализации Программы, определяется исходя из потребности в указанных расходах, рассчитанной на основании мощности и структуры учреждения с учетом ее корректировки пропорционально доли доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг;
размер субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала в рамках Программы определяется исходя из потребности в указанных расходах в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Ростовской области областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
и утверждается министерством здравоохранения Ростовской области;
размер субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта в рамках реализации Программы определяется исходя из наличия разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы первоочередной необходимости проведения работ;
размер субсидии бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы определяется исходя из первоочередной необходимости проведения работ, связанной с техническим состоянием зданий и сооружений;
размер субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации Программы определяется исходя из количества студентов, получающих стипендию, и размера стипендии, установленного в соответствии с действующим законодательством;
размер субсидии бюджетным учреждениям образования на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках Программы определяется исходя из количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и норматива подушевого финансового обеспечения, утвержденного областным законом;
условием предоставления субсидий является заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий между учреждением и министерством здравоохранения Ростовской области по форме, утвержденной минздравом РО;
минздрав РО осуществляет доведение объемов финансирования бюджетным учреждениям согласно кассовому плану;
санкционирование оплаты денежных обязательств медицинских организаций, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Ростовской области;
правила и форма представления отчетности об использовании расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, производятся в порядке, определенном минздравом РО;
контроль за целевым и рациональным использованием средств целевых субсидий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ответственность за достоверность представляемых отчетов и целевое использование средств несет руководитель соответствующего учреждения здравоохранения.».
4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, участников государственной программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации Программы составляется ответственным исполнителем – минздравом РО участниками Программы.
План реализации Программы утверждается приказом минздрава РО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Правительством Ростовской области Программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия минздравом РО по согласованию с участниками Программы решения о внесении изменений в план реализации Программы, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Минздрав РО:
обеспечивает разработку Программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Ростовской области об утверждении Программы в Правительство Ростовской области;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень участников Программы;
организует реализацию Программы, вносит предложения Губернатору Ростовской области об изменениях Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросам министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения
(с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Программы
(с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области;
подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Участник Программы:
осуществляет реализацию мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции;
представляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы,
в реализации которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области и министерства финансов Ростовской области;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.».
5. В разделе 8:
5.1. В подразделе 8.1:
5.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
охват диспансеризацией подростков;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
заболеваемость туберкулезом;
доля населения области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей».
5.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 99 573 194,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 12 767 894,2 тыс. рублей;
2015 год – 14 026 653,2 тыс. рублей;
2016 год – 14 836 280,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 490 566,8 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 110 260,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 370 086,9 тыс. рублей;
2015 год – 370 086,9 тыс. рублей;
2016 год – 370 086,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 801 047,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 654 014,0 тыс. рублей;
2015 год – 681 745,6 тыс. рублей;
2016 год – 678 556,5 тыс. рублей;
2017 год – 700 777,2 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8 855,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 766,9 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 153,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 93 653 030,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 11 740 026,4 тыс. рублей;
2015 год – 12 974 820,7 тыс. рублей;
2016 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
5.2. Абзац двадцать пятый «Основных мероприятий 1.5» подраздела 8.4 исключить.
5.3. Абзац второй подраздела 8.5 исключить.
6. В разделе 9:
6.1. В подразделе 9.1:
6.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований (в том числе
от злокачественных);
смертность от туберкулеза;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного не менее 20 минут;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете от общего количества выявленных;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)».
6.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего*: 181 615 388,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 124 734,6 тыс. рублей;
2015 год – 25 259 250,2 тыс. рублей;
2016 год – 26 960 920,7 тыс. рублей;
2017 год – 26 540 619,3 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 316 144,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 786 952,5 тыс. рублей;
2015 год – 264 595,9 тыс. рублей;
2016 год – 264 595,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
151 679 764,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19 845 203,8 тыс. рублей;
2015 год – 21 686 289,2 тыс. рублей;
2016 год – 22 132 935,2 тыс. рублей;
2017 год – 21 977 941,5 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11 463,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 831,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 370,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 144 931 896,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 693 861,7 тыс. рублей;
2015 год – 20 160 026,5 тыс. рублей;
2016 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2017 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достигнуть следующих целей:
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи;
добиться снижения смертности от туберкулеза;
повысить продолжительность и качество жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных с алкогольной зависимостью;
уменьшить количество повторных госпитализаций в течение года больных с психическими расстройствами;
обеспечить развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения,
в том числе от ишемической болезни сердца и инсульта;
добиться снижения смертности от злокачественных новообразований;
добиться снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
добиться снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
обеспечить гарантию безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
Достижение перечисленных целей будет возможно при решении следующих задач:
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы Ростовской области;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться по следующим показателям (индикаторам):
доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от туберкулеза;
доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных).
Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 год, этапы не предусмотрены.
По результатам реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза;
снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни;
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией;
снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний;
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний;
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями;
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения;
повышение качества оказания медицинской помощи;
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям.
Информация о состоянии и значении показателей (индикаторов) Программы приводится в приложении № 1 к настоящей Программе.
Информация о показателях (индикаторах) Программы определена исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения и отражена в приложении № 2 к настоящей Программе. Информация по показателям (индикаторам), которые не входят в состав данных официальной статистики, приводится в приложении № 3 к настоящей Программе.».
6.3. Абзац двадцатый «Основных мероприятий 2.11» подраздела 9.4 исключить.
6.4. Абзац второй подраздела 9.5 исключить.
7. В разделе 10:
7.1. В подразделе 10.1:
7.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; показатель ранней неонатальной смертности;
смертность детей в возрасте 0-6 дней;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами;
результативность мероприятий по профилактике абортов».
7.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего 254 968,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,3 тыс. рублей;
2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 180 134,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 112 765,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета 39 605,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 106,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей».
7.2. В наименовании подраздела 10.4 слова «и мероприятий» исключить.
8. В подразделе 11.1 раздела 11:
8.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват пациентов санаторно-курортным лечением;
охват пациентов реабилитационной медицинской помощью».
8.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 6 510 096,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 798 325,9 тыс. рублей;
2015 год – 882 019,3 тыс. рублей;
2016 год – 955 956,8 тыс. рублей;
2017 год – 983 448,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 411 597,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 302 165,4 тыс. рублей;
2015 год – 323 704,7 тыс. рублей;
2016 год – 347 152,1 тыс. рублей;
2017 год – 374 643,9 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники 4 098 498,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 496 160,5 тыс. рублей;
2015 год – 558 314,6 тыс. рублей;
2016 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2017 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
8.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация;
повышение охвата пациентов санаторно-курортным лечением».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 5 902 623,1 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 5 902 623,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 650 285,9 тыс. рублей;
2015 год – 753 457,3 тыс. рублей;
2016 год – 880 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 889 111,8 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
10. В подразделе 13.1 раздела 13:
10.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области;
количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно;
количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области;
доля аккредитованных специалистов».
10.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 2 160 009,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 2 160 009,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 985,9 тыс. рублей;
2015 год – 302 774,1 тыс. рублей;
2016 год – 306 655,9 тыс. рублей;
2017 год – 314 706,2 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей».
11. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 1 437 658,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 1 437 658,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 167 984,6 тыс. рублей;
2015 год – 181 577,1 тыс. рублей;
2016 год – 207 283,2 тыс. рублей;
2017 год – 209 553,4 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».
12. В разделе 15:
12.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 7 081 848,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 948 365,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 000 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 023 349,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 29 047,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 060 727,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 149 208,9 тыс. рублей;
2015 год – 146 049,7 тыс. рублей;
2016 год – 149 798,3 тыс. рублей;
2017 год – 150 530,2 тыс. рублей;
2018 год – 155 530,2 тыс. рублей;
2019 год – 159 080,2 тыс. рублей;
2020 год – 150 530,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 992 073,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 794 988,9 тыс. рублей;
2015 год – 850 062,2 тыс. рублей;
2016 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2017 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
12.2. Наименование подраздела 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы».
13. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
1
V:\ORST\Ppo\0314p180.f14.docx
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,60
71,80
72,30
72,70
73,40
74,00
74,20
74,30
2.
Смертность от всех причин
число умерших на 1000 населения
14,0
14,1
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,9
12,8
3.
Материнская смертность
умерших женщин на 100 тыс.
детей, родив-шихся живыми
16,1
15,7
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
8,8
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,4
7,3
5.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.4.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
24,7
24,3
24,0
23,6
23,3
1.5.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
28,7
28,2
27,7
27,2
26,8
1.6.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
59,7
64,56
60,34
56,12
51,90
47,68
43,46
43,46
43,46
1.7.
Доля населения области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения
процентов
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.8.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
94,0
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
1.9.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
97,0
97,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
2.2.
Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших на 100 тыс. человек населения
873,7
777,0
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
660,1
649,4
2.3.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
9,9
10,5
10,3
10,3
10,2
10,1
10,1
10,1
10,0
2.4.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
число
умерших на 100 тыс. человек населения
199,9
198,2
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
192,8
192,8
2.5.
Смертность от туберкулеза
число
умерших на 100 тыс. человек населения
20,8
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
20,0
20,0
2.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет
случаев на 100 наркологических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
2.7.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 наркологических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
6,80
6,84
6,86
6,88
6,90
2.8.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
2.9.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкоголиз-мом среднегодового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
2.10.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
22,7
22,3
21,9
21,5
21,2
2.11.
Смертность от ишемической болезни сердца
число
умерших на 100 тыс. человек населения
603,9
580,4
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
2.12.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число
умерших на 100 тыс. человек населения
177,6
171,4
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
2.13.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза
5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
2.14.
Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
70,20
71,80
73,40
75,00
75,00
76,25
77,50
78,75
80,00
2.15.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
89,0
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
2.16.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,7
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
2.17.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных
процентов
86,0
86,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
2.18.
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1, 35
1,45
1,9
2,75
3,55
3,55
3,55
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
75,0
80,0
82,0
85,0
85,0
3.2.
Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.3.
Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.4.
Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,15
3,05
2,90
2,80
2,70
3.5.
Смертность детей
0 – 17 лет
случаев на
1000 человек соответству-ющего возраста
0,939
8,8
8,7
8,6
8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
3.6.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
3.7.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
4.2.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет данных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
5.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
6.2.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1: 2,7
1: 2,8
1: 2,85
1:2,9
1:2,9
1:3
1:3
1:2,95
1:3
6.3.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
111,3
116,0
137,0
158,0
200,0
200,0
200,0
200,0
6.4.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
79,3
79,3
79,3
83,2
100,0
100,0
100,0
100,0
6.5.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
46,2
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.6.
Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
6.7.
Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
6.8.
Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
0
216
216
216
324
324
324
350
350
6.9.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
6.10.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
7.1.
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
8.1.
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
14. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п
Наименование показателя
Пункт федерального
(регионального) плана
статистических работ
Наименование формы
статистического
наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым
утверждена форма
Субъект
официального
статистического
учета
1
2
3
4
5
1.
Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.8
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
2.
Показатель 2. Смертность от всех причин
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
3.
Показатель 3. Материнская смертность
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
4.
Показатель 4. Младенческая смертность
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
5.
Показатель 2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
6.
Показатель 2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
7.
Показатель 2.5. Смертность от туберкулеза
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
8.
Показатель 2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
9.
Показатель 2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», Приказ Росстата № 216
от 19.06.2013
Росстат
10.
Показатель 3.4. Смертность детей в возрасте 0-6 дней
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
11.
Показатель 3.5. Смертность детей 0-17 лет
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.8
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат».
15. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора)
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
Базовые показатели, используемые
в формуле
1
2
3
4
5
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Показатель 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
про-центов
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием = форма № 47, таблица 3300, (графа 8, строка 33 + строка 34 +графа 11, строка 33 + строка 34) х 100% / форма № 47, таблица 3300, графа 6, строка 33 + строка 34 + графа 9, строка 33 + строка 34.
Форма 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата
от 14.01.2013 № 13.
При расчете показателя учитываются специалисты с высшим немедицинским образованием, работающие на врачебных должностях
базовый показатель 1: число физических лиц врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
базовый показатель 2: число штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.
Показатель 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей = форма № 31, таблица 2500, графа 03 (строка 01+строка 10) х 100% / форма № 31, таблица 2100, графа 06, строка 01.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество осмотренных детей.
Базовый показатель 2:
общее число детей 0-17 лет (включительно), состоящих под наблюдением на конец отчетного года
3.
Показатель 1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году / общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации х100%
базовый показатель 1: количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году.
Базовый показатель 2: общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.
Показатель 1.3.
Охват диспансеризацией подростков
про-центов
количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году / среднегодовая численность 14-летних детей х100%
базовый показатель 1: количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность 14-летних детей
5.
Показатель 1.4.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
про-центов
количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
Базовый показатель 2: общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года
6.
Показатель 1.5.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
про-центов
количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года/ общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года.
Базовый показатель 2:
общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года
7.
Показатель 1.6. Заболеваемость туберкулезом
случаев на 100 тысяч насе-ления
заболеваемость туберкулезом = форма № 8, таблица 1000, графа 5 (строка 1 + строка 2) х 100000/ среднегодовая численность населения.
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: число лиц с выявленным туберкулезом.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
8.
Показатель 1.7.
Доля населения области, ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
процентов
количество обследованных на ВИЧ-инфекцию/ среднегодовая численность населения х 100%
базовый показатель 1: количество обследованных на ВИЧ-инфекцию.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
9.
Показатель 1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству рецептов, выписанных вышеназванной категории граждан
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов.
Базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
10.
Показатель 1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей и обратившимся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству выписанных рецептов пациентам, страдающих семью высокозатратными нозологиями
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов.
Базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.
Показатель 2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением
про-центов
количество абацилированных больных туберкулезом/ общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением х 100%
базовый показатель 1: количество абацилированных больных туберкулезом.
Базовый показатель 2: общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением
12.
Показатель 2.3. Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
случаев на 100 тысяч насе-ления
число погибших жителей Ростовской области в результате ДТП х 100000/ среднегодовая численность населения Ростовской области
базовый показатель 1: число погибших жителей Ростовской области в результате ДТП.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
13.
Показатель 2.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
случаев на 100 нарколо-гичес-ких боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет/ общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1:
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество наркологических больных
14.
Показатель 2.7.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарколо-гичес-ких боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1:
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество наркологических больных
15.
Показатель 2.8.
Число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годово-го контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1:
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество больных алкоголизмом
16.
Показатель 2.9.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годово-го контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1:
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет.
Базовый показатель 2:
общее количество больных
17.
Показатель 2.10.
Доля больных психическими расстройствами, госпитализированных повторно в течение года
процен-тов
количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году / количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году х 100%
базовый показатель 1: количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году.
Базовый показатель 2: количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году
18.
Показатель 2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процен-тов
количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более/ общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете х100%
базовый показатель 1: количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
Базовый показатель 2: общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете
19.
Показатель 2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
количество детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, не имевших рецедива заболевания в течение 5 лет, к общему количеству больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
базовый показатель 1: количество
детей, с установленным онкогематологическим заболеванием 5 летней давности, не имевшие рецедива заболевания.
Базовый показатель 2:
общее количество больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
20.
Показатель 2.15.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процен-тов
доля выездов скорой медицинской помощи с доездом до 20 мин = ф. 40 таблица 2500 (гр.3 + гр.4) стр.01 х 100% / ф. 40 таблица 2000 гр. 3 стр. 01.
Ф. 40 Отчет станции (отделения),
больницы скорой медицинской помощи,
утверждена приказом Минздравсоцразвития России
от 02.12.2009 № 942
базовый показатель 1: количество доездов до
20 мин.
Базовый показатель 2: общее количество выездов
21.
Показатель 2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
летальность от дорожно-транспортных происшествий = форма № 14, таблица 2001, графа 2 х 100% / таблица 2001, графа 1.
Форма № 14 «Сведения о деятельности стационара», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество умерших в стационаре больных, пострадавших в ДТП.
Базовый показатель 2: общее число пострадавших в ДТП, госпитализированных в стационар
22.
Показатель 2.17.
Доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных
про-центов
количество лиц, находящихся на диспансерном учете /, общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц х на 100 процентов.
базовый показатель 1: количество
инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете.
Базовый показатель 2:
общее количество выявленных ВИЧ-инфицированнных лиц
23.
Снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных)
процен-тов
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году*100000/ среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году х 100/ число умерших от онкозаболеваний в 2012 году х 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в 2012 году
базовый показатель 1:
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году
базовый показатель 3:
число умерших от онкозаболеваний
в 2012 году.
Базовый показатель 4: среднегодовая численность населения Ростовской области
в 2012 году
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
24.
Показатель 3.1.
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от общего количества поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка/ общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности х100%
базовый показатель 1: количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка.
Базовый показатель 2: общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности
25.
Показатель 3.2.
Охват неонатальным скринингом
процентов
охват неонатальным скринингом = форма № 31, таблица 2201 (максимальное значение из строки 5, 6, 7, 8, 9) х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 1.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших неонатальный скрининг.
Базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение
26.
Показатель 3.3.
Охват аудиологическим скринингом
процентов
охват аудиологическим скринингом = форма № 31, таблица 2201, строка 3 х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 2.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших аудиологический скрининг.
Базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение данного учреждения с факторами риска по тугоухости
27.
Показатель 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
базовый показатель 1: число женщин, принявших решение вынашивать беременность.
Базовый показатель 2:
число женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
28.
Показатель 3.7.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
про-
центов
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика/ общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами х 100%
базовый показатель 1:
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика.
Базовый показатель 2: общее количество родов ВИЧ-инфицированными
женщинами
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29.
Показатель 4.1.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
количество пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание/ общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание.
Базовый показатель 2: общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска
30.
Показатель 4.2.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
про-центов
количество пациентов, получивших реабилитационную помощь/ количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов, получивших реабилитационную помощь.
Базовый показатель 2: количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31.
Показатель 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тысяч взрос-лого насе-ления
обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма 47, таблица 1100, стр. 33, графа 3 х 100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи.
Базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года
32.
Показатель 5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тысяч детс-кого насе-ления
обеспеченность паллиативной помощью детей = форма № 47, таблица 1100, строка 34, графа 3 х 100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 0 до 17 лет на начало отчетного года
форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата № 13 от 14.01.2013
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте от
0 до 17 лет на начало отчетного года
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
33.
Показатель 6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета общего количества выпускников учреждений высшего профессионального образования, нуждающихся в прохождении обучения по программам ординатуры и интернатуры
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования
34.
Показатель 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
соотношение врачей и среднего медицинского
персонала = форма № 47, таблица 3300, графа 8,
строка 33 + строка 34 / форма № 47, таблица 3300,
графа 14, строка 33 + строка 34.
Форма 47
«Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: число физических лиц врачей.
Базовый показатель 2: число физических лиц среднего медицинского персонала
35.
Показатель 6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =
СрЗП катРаб
= ––––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000 , где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
36.
Показатель 6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =
СрЗП катРаб
= –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000, где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
37.
Показатель 6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО=
СрЗП катРаб
= –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000, где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности - формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
38.
Показатель 6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
Базовый показатель 2: периодичность повышения квалифи-кации – 5 лет
39.
Показатель 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Базовый показатель 2: периодичность повышения квалифи-кации – 5 лет
40.
Показатель 6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества специалистов, нуждающихся в прохождении подготовки в обучающих симуляционных центрах
базовый показатель 1: количество лиц, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
41.
Показатель 6.9.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
про-центов
процентное соотношение выпускников медицинских образовательных учреждений, обучившихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские и фармацевтические государственные организации, к общему количеству выпускников целевого набора
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области.
Базовый показатель 2:
количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, трудоустроившихся после завершения обучения в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области
42.
Показатель 6.10.
Доля аккредитованных специалистов
про-центов
процентное соотношение аккредитованных специалистов к общему количеству специалистов
базовый показатель 1: количество аккредитованных специалистов.
Базовый показатель 2: общее количество специалистов
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
43.
Показатель 7.1.
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
про-центов
соотношение фактически выполненных проверок в течение года к общему числу проверок, внесенных в утвержденный годовой план, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план.
Базовый показатель 2: количество проверок, фактически выполненных в течение года
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
44.
Показатель 8.1.
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
соотношение показателя 2 к показателю 1, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях.
Базовый показатель 2: количество медицинских работников, которым для выполнения функций необходимо одно автоматизированное рабочее место»
16. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование услуги показателя, объема услуги подпрограммы, основного мероприятия мероприятия ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы областного и федерального бюджетов на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Услуги круглосуточной стационарной помощи
2630110,0
2630110,0
2630110,0
3050117,5
3318956,2
3649703,3
койко-день
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2375750,0
2375750,0
2375750,0
2575798,0
2820405,0
3105686,0
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
894300,0
894300,0
894300,0
1057159,3
1118486,9
1201711,9
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
15500,0
15500,0
15500,0
34742,8
37286,2
40908,5
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
114000,0
114000,0
114000,0
120765,6
133594,5
148334,5
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
1225950,0
1225950,0
1225950,0
1243458,3
1399120,8
1569800,8
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
126000,0
126000,0
126000,0
119672,0
131916,6
144930,3
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
103000,0
103000,0
103000,0
147966,5
157917,2
169105,8
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
103000,0
103000,0
103000,0
147966,5
157917,2
169105,8
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
151360,0
151360,0
151360,0
326353,0
340634,0
374911,5
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
151360,0
151360,0
151360,0
326353,0
340634,0
374911,5
Услуги дневного стационара
214720,0
214720,0
214720,0
77584,1
86189,4
95604,6
койко-день
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
214720,0
214720,0
214720,0
77584,1
86189,4
95604,6
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14400,0
14400,0
14400,0
8240,8
8833,3
9602,6
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
3600,0
3600,0
3600,0
1131,4
1252,6
1392,2
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
165000,0
165000,0
165000,0
58956,9
65768,3
73157,9
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
31720,0
31720,0
31720,0
9255,0
10335,2
11451,9
Услуги амбулаторно-поликлинические
2779411,0
2779411,0
2779411,0
804956,3
906513,5
1025181,2
посещения
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2779411,0
2779411,0
2779411,0
804956,3
906513,5
1025181,2
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
931605,0
931605,0
931605,0
313631,8
345219,8
386308,3
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
17438,0
17438,0
17438,0
16707,7
17693,9
19075,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
276176,0
276176,0
276176,0
87648,3
100303,9
114884,2
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
639713,0
639713,0
639713,0
198555,1
228372,9
261718,5
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
914479,0
914479,0
914479,0
188413,4
214923,0
243195,1
Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
литр
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
Услуги медицинского наркологического освидетельствования
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
освидетельствование
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека
освидетельствование
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Услуги аутопсийные
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
вскрытия
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
Услуги диагностические
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
исследования
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
освидетельствование
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
вскрытия
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
экспертиза
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
экспертиза
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
отчет
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
мероприятия
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
макет
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
число слушателей
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
Услуги среднего профессионального образования
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
Примечание:
Используемое сокращение:
ВЦП – ведомственная целевая программа.».
17. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в государственной собственности Ростовской области
№ п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата
положительного заключения
государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
(тыс. рублей)
Объем
расходов (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Минздрав РО
капитальный ремонт зала водных процедур (бассейн) в здании водолечебницы с переходной галереей ГУЗ «Специализированная больница восстановительно-го лечения № 2» г. Новошах-тинска Ростовской области
№ 3-3-1-1050-10 от 29.09.2012
всего – 1187,6
–
–
–
1187,6
–
–
–
областной бюджет – 1187,6
–
–
–
1187,6
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерально-
го бюджета
–
–
–
–
–
–
–
2.
Минздрав РО
капитальный ремонт системы вентиляции ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн»
декабрь 2014 г./
656,4
всего – 15300,0
–
–
–
15300,0
–
–
–
областной бюджет –15300,0
–
–
–
15300,0
–
–
–
межбюджет-ные трансферты фе-дерального бюджета
–
–
–
-
–
–
–
3.
Минздрав РО
капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО «СБВЛ № 1» в
г. Таганроге
№ 3-6-1-0541-13 от 11.06.2013
всего –7804,0
–
–
–
7804,0
–
–
–
областной бюджет –7804,0
–
–
–
7804,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
4.
Минздрав РО
капитальный ремонт санузлов в здании ГБУ РО «ЦВМиР № 1» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Малю-гиной, 100
№ 3-6-1-0201-12 от 20.10.2012
всего –1922,1
–
–
–
1922,1
–
–
–
областной бюджет –1922,1
–
–
–
1922,1
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
5.
Минздрав РО
капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспан-сер» в
г. Таганроге
№ 3-6-1-0409-13 от 12.04.2013
всего –
735,9
–
–
–
735,9
–
–
–
областной бюджет – 735,9
–
–
–
735,9
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерально-
го бюджета
–
–
–
–
–
–
–
6.
Минздрав РО
капитальный ремонт «Вентиляционные системы здания стационарного отделения ГБУ РО НД по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Вильнюс-ская, 7/16»
№ 3-6-1-0264-12 от 06.12.2012
всего – 2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
областной бюджет – 2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
7.
Минздрав РО
капитальный ремонт Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»
№ 3-6-1-0347-13, № 3-6-1-0353-13, № 3-6-1-0352-13, № 3-6-1-0351-13, № 3-6-1-0350-13, № 3-6-1-0349-13, № 3-6-1-0348-13 от 26.03.2013,
№ 3-6-1-0241-13 от 07.03.2013,
№ 3-6-1-0242-13 от 12.03.2013
всего – 5635,9
–
–
–
5635,9
–
–
–
областной бюджет – 5635,9
–
–
–
5635,9
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
8.
Минздрав РО
капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 127
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего – 42040,2
–
–
–
20000,0
22040,2
–
–
областной бюджет -42040,2
–
–
–
20000,0
22040,2
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
9.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 14
ноябрь 2014 г./
1641,4
всего – 32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
областной бюджет – 32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
10.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГБУ «Кожно-венерологический диспансер» РО по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вят-ская,39
ноябрь 2014 г./
1883,9
всего – 46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет – 46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
11.
Минздрав РО
капитальный ремонт филиала ГБУ РО «ПАБ» по адресу:
ст. Егорлыкская, ул. Шмидта, 41б
№ 3-12-1-0143-13 от 01.11.2013
всего – 24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
областной бюджет – 24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
12.
Минздрав РО
капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего теплоснабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Центральная, 3
декабрь 2014 г./
1325,5
всего – 14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет -14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
13.
Минздрав РО
капитальный ремонт Красносулинского филиала ГБУ РО ПТКД
декабрь 2014 г./
533,9
всего – 7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет – 7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
14.
Минздрав РО
капитальный ремонт Новошахтинского филиала ГКУЗ ПНД РО
декабрь 2014 г./
2923,2
всего – 36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет – 36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
15.
Минздрав РО
выборочный капитальный ремонт в здании ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 105Ж
декабрь 2014 г./
533,9
всего – 6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет – 6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
16.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
декабрь 2014 г./
2764,5
всего – 36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет – 36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
17.
Министерство строительства Ростовской области
реабилитационное отделение по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего – 84880,8
–
–
–
27983,2
49192,8
–
–
областной бюджет – 84880,8
–
–
–
27983,2
49192,8
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
18.
Министерство строительства Ростовской области
Неклиновский район, строительство стационара на 240 коек в Неклиновском филиале ГУЗ «Психоневрологический диспансер»
декабрь 2014 г.
19572,7
всего – 300000,0
–
150000,0
150000,0
–
–
–
–
областной бюджет – 300000,0
–
150000,0
150000,0
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
19.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства)
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего –
85779,4
85779,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет –85779,4
85779,4
–
–
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
20.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(5-я очередь строительства)
декабрь 2014 17263,7
всего – 289539,0
–
139769,5
149769,5
–
–
–
–
областной бюджет – 289539,0
–
139769,5
149769,5
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
21.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, строительство 300-коечного хирургического корпуса ГУЗ «Ростовская областная детская больница»
декабрь 2014 г.
19540,6
всего – 32747,8
–
–
32747,8
–
–
–
–
областной бюджет – 32747,8
–
–
32747,8
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
22.
Министерство строительства Ростовской области
реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и нфекциионными заболеваниями» в Ростовской области по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 91
№ 61-1-5-0283-12 от 02.05.2012
всего – 94000,0
44000,0
50000,0
–
–
–
–
–
областной бюджет – 94000,0
44000,0
50000,0
–
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
23.
Министерство строительства Ростовской области
реконструкция ГОУЗ «Детский санаторий «Ромашка» в
г. Ростове-на-Дону
июнь 2014 г.
10932,2
всего – 20000,0
–
–
–
20000,0
–
–
–
областной бюджет – 20000,0
–
–
–
20000,0
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
24.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка специализированный
№ 3»
октябрь 2014 г./
1960,2
всего – 30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет –30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
25.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка № 2»
№ 3-6-1-1138-13 от 20.12.2013
всего – 32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет – 32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
26.
Минздрав РО
капитальный ремонт крыши с устройством наружной эвакуационной лестницы здания учебного корпуса государствен-ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» по адресу: Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Желябова, 36»
№ 3-3-1-0011-12 от 14.02.2012
всего – 2410,3
–
–
–
2410,3
–
–
–
областной бюджет – 2410,3
–
–
–
2410,3
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
27.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГБУ РО «БСМЭ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 35/88
декабрь 2014 г./
2778,7
всего – 42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет – 42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
28.
Минздрав РО
капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 38/22
декабрь 2014 г./
1051,6
всего – 13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
областной бюджет – 13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Примечание:
Список используемых сокращений:
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
СБВЛ № 1 – специализированная больница восстановительного лечения № 1;
ЦВМиР № 1 – центр восстановительной медицины и реабилитации № 1;
НД – наркологический диспансер;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ПНД – психоневрологический диспансер;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ГОУЗ – государственное областное учреждение здравоохранения.».
18. В наименовании графы 7 приложения 6 слова «ведомственной целевой программы» исключить.
19. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государ-ственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего*
38921720,3
42405989,7
45170478,6
44452087,3
44685242,4
44584751,2
44315517,5
федеральный бюджет
1196435,9
638829,4
638829,4
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
областной бюджет
22180613,9
24075597,7
24702413,9
24617264,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
местные бюджеты
23747,5
1633,0
1082,3
2523,5
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
30725037,5
34543224,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Под-программа 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
12767894,2
14026653,2
14836280,0
14490566,8
14496207,3
14487503,3
14468089,2
федеральный бюджет
370086,9
370086,9
370086,9
–
–
–
–
областной бюджет
654014,0
681745,6
678556,5
700777,2
707091,4
698410,6
680452,6
местные бюджеты
3766,9
–
–
2153,0
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
11740026,4
12974820,7
13787636,6
13787636,6
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Под-программа 2
«Совершенствова-ние оказания специализирован-ной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего*
23124734,6
25259250,2
26960920,7
26540619,3
26676144,2
26604781,8
26448937,4
федеральный бюджет
786952,5
264595,9
264595,9
–
–
–
–
областной бюджет
19845203,8
21686289,2
22132935,2
21977941,5
22110464,9
22040299,8
21886630,1
местные бюджеты
2831,1
1633,0
1082,3
370,5
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
17693861,7
20160026,5
21415601,7
21415601,7
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Под-программа 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
165143,3
–
–
–
49400,0
40425,2
–
федеральный бюджет
35228,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
112765,4
–
–
–
37050,0
30318,9
–
местные бюджеты
17149,5
–
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
798325,9
882019,3
955956,8
983448,6
963448,6
963448,6
963448,6
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
302165,4
323704,7
347152,1
374643,9
354643,9
354643,9
354643,9
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
496160,5
558314,6
608804,7
608804,7
608804,7
608804,7
608804,7
Под-программа 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
650285,9
753457,3
880032,7
889111,8
929111,8
911511,8
889111,8
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
650285,9
753457,3
880032,7
889111,8
929111,8
911511,8
889111,8
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
298985,9
302774,1
306655,9
314706,2
312295,9
312295,9
312295,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
298985,9
302774,1
306655,9
314706,2
312295,9
312295,9
312295,9
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
всего
167984,6
181577,1
207283,2
209553,4
229553,4
232153,4
209553,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
167984,6
181577,1
207283,2
209553,4
229553,4
232153,4
209553,4
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 8
«Управление развитием отрасли»
всего
948365,9
1000258,5
1023349,3
1024081,2
1029081,2
1032631,2
1024081,2
федеральный бюджет
4168,1
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
областной бюджет
149208,9
146049,7
149798,3
150530,2
155530,2
159080,2
150530,2
внебюджетные источники
794988,9
850062,2
869404,4
869404,4
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 518,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год –16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 256 595,8 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».
20. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации (1)
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государствен-ная программа
«Развитие здравоохранения»
всего,
в том числе:
х
х
х
х
23 377 049,8
24 714 427,1
25 341 243,3
24 621 410,8
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
минздрав РО
806
х
х
х
23 210 466,1
24 374 657,6
25 008 726,0
24 573 427,6
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
166 583,7
339 769,5
332 517,3
47 983,2
49 192,8
–
–
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
минздрав РО
806
х
х
х
1 024 100,9
1 051 832,5
1 048 643,4
700 777,2
707 091,4
698 410,6
680 452,6
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профи-лактики неинфек-ционных заболеваний и формирования здоро-вого образа жизни, в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
244
421,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 2105
244
–
857,5
902,6
950,0
950,0
950,0
950,0
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
244
38 649,1
38 496,7
34 225,4
36 026,6
36 026,6
36 026,6
36 026,6
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
244
857,4
857,4
902,5
950,0
950,0
950,0
950,0
806
0909
01 1 5179
244
4 706,2
4 706,2
4 706,2
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патоло-гических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицин-ских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей
минздрав РО
806
0902
0117302
521
57 000,0
–
–
20 324,6
26 638,8
17 958,0
–
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированны-ми продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
244
43 970,1
43 970,1
43 970,1
–
–
–
–
806
0902
01 1 5161
323
294 261,6
294 261,6
294 261,6
–
–
–
–
806
0909
01 1 1101
244
27 743,3
38 349,6
38 478,5
38 478,5
38 478,5
38 478,5
38 478,5
806
0909
01 1 1101
323
185 666,7
256 108,7
256 971,8
256 971,8
256 971,8
256 971,8
256 971,8
806
0909
01 1 1102
244
1 866,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
806
0909
01 1 1102
323
60 334,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
806
0909
01 1 1103
244
40 491,9
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
806
0909
01 1 1103
323
240 983,8
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
806
0909
01 1 5133
244
27 149,0
27 149,0
27 149,0
–
–
–
–
Подпрограмма 2.
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
20 465 572,6
21 611 115,6
22 065 013,8
21 949 958,3
22 061 272,1
22 040 299,8
21 886 630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
166 583,7
339 769,5
332 517,3
27 983,2
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
7 600,0
–
–
806
0901
01 2 0059
611
1 330 172,4
1 418 763,1
1536 937,5
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
806
0901
01 2 0059
612
642,7
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5174
244
139 530,0
139 530,0
139 530,0
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
611
48 859,5
53 776,9
60 685,3
60 685,3
60 685,3
60 685,3
60 685,3
806
0902
01 2 2108
244
7 373,5
7 373,4
7 761,5
8 170,0
8 170,0
8 170,0
8 170,0
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
01 2 7201
530
5 762,9
6 362,2
8 072,6
8 083,4
8 083,4
8 083,4
8 083,4
806
0909
01 2 0059
611
51 450,5
54 980,1
59 983,6
61 269,6
61 269,6
61 269,6
61 269,6
806
0909
01 2 0059
612
533,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 2011
244
8 035,1
8 035,2
8 457,6
8 902,5
8 902,5
8 902,5
8 902,5
806
0909
01 2 5072
244
125 065,9
125 065,9
125 065,9
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
44 000,0
50 000,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
2 693,3
–
–
––
806
0901
01 2 2110
244
9 907,8
9 472,8
9 970,9
10 495,6
10 495,6
10 495,6
10 495,6
806
0901
01 2 0059
611
245 339,8
276 106,8
311 512,7
316 519,9
316 519,9
316 519,9
316 519,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
27 983,2
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
01 2 0059
111
994 567,7
1 148 998,2
1 331 358,4
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
112
1 839,5
1 839,5
1 839,5
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
242
12 943,1
13 590,1
14 269,9
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
244
489 674,1
517 215,1
545 590,3
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
611
–
–
–
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
806
0901
01 2 0059
851
10 649,2
10 649,2
10 649,2
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
852
969,9
969,9
969,9
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
–
150 000,0
150 000,0
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
244
31 848,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
735,9
–
–
–
806
0901
01 2 2109
244
41 195,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
244
474 751,0
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
395
0909
01 2 1104
323
12 947 518,7
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
395
0909
01 2 7401
580
2 256 595,8
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
–
–
–
649 517,9
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
01 2 0059
611
291 354,9
326 462,1
363 959,8
–
–
–
–
806
0901
01 2 7301
521
52 160,9
36 817,8
28 982,4
8 049,4
54 701,8
47 469,7
–
806
0902
01 2 0059
611
39 158,1
44 988,4
51 199,9
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
111
24 857,7
24 881,0
24 881,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
242
346,8
364,0
382,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
244
15 024,1
15 988,7
16 901,6
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
611
110 385,4
115 808,4
127 084,8
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
851
1 161,2
1 161,2
1 161,2
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
852
21,6
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 2112
244
118 559,4
85 311,0
89 801,2
94 527,5
94 527,5
94 527,5
94 527,5
806
0909
01 2 5382
244
19 452,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
71 737,8
76 775,5
86 015,5
86 588,0
86 588,0
86 588,0
86 588,0
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
85 779,4
139 769,5
182 517,3
–
–
–
–
812
0901
01 2 2104
244
36 804,3
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
244
750,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
612
170 850,7
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
611
225 239,5
236 534,7
248 694,9
258 397,5
258 397,5
258 397,5
258 397,5
806
0906
01 2 2112
244
61 132,1
–
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
244
28 152,8
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3.
Охрана здоровья матери и ребенка
минздрав РО
806
х
х
х
147 993,8
–
–
–
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
244
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
244
1 051,6
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
244
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
244
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
244
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
244
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
521
61 534,6
–
–
–
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
323
2 000,0
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
302 165,4
323 704,7
347 152,1
354 643,9
354 643,9
354 643,9
354 643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
20 000,0
–
–
–
Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
323
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
184 290,9
184 290,9
184 290,9
184 290,9
806
0905
01 4 0059
111
89 398,9
95 285,8
102 637,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
112
116,9
116,9
116,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
242
1 924,9
2 024,9
2 126,7
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
244
55 633,0
59 828,7
63 790,0
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
851
10 317,9
10 317,9
10 317,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
852
112,7
112,7
112,7
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
107 824,0
119 180,7
131 212,9
133 515,9
133 515,9
133 515,9
133 515,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
20 000,0
–
–
–
Подпрограмма 5.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
минздрав РО
806
х
х
х
650 285,9
753 457,3
880 032,7
889 111,8
929 111,8
911 511,8
889 111,8
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
323 932,9
412 823,3
505 121,2
509 433,7
509 433,7
509 433,7
509 433,7
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
379 678,1
419 678,1
402 078,1
379 678,1
806
0909
01 5 0059
111
258 811,5
269 107,0
299 505,0
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
112
57,0
57,0
57,0
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
242
2 028,3
2 133,6
2 240,2
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
244
61 219,1
65 099,3
68 872,2
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
851
4 176,6
4 176,6
4 176,6
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
852
60,5
60,5
60,5
–
–
–
–
Подпрограмма 6.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
минздрав РО
806
х
х
х
298 985,9
302 774,1
306 655,9
314 706,2
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2 791,0
2 791,0
806
0705
01 6 0059
611
22 899,9
23 125,3
23 185,7
23 695,5
23 695,5
23 695,5
23 695,5
806
0901
01 6 0059
244
817,0
883,6
856,0
–
–
–
–
806
0901
01 6 0059
612
1 642,3
1 340,5
1 511,3
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
244
104,2
–
45,6
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
612
87,9
427,5
238,6
–
–
–
–
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 1106
360
7 149,8
7 129,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
806
0909
01 6 1108
360
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
01 6 2119
244
8 496,7
8 496,9
8 544,3
8 594,2
8 594,2
8 594,2
8 594,2
Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
321
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Основное мероприятие 6.4.
Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
268 251,2
265 840,9
265 840,9
265 840,9
806
0704
01 6 0059
611
225 704,7
227 913,7
230 220,4
–
–
–
–
806
0704
01 6 1105
612
27 858,9
29 232,3
30 679,7
–
–
–
–
Подпрограмма 7.
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
минздрав РО
806
х
х
х
167 984,6
181 577,1
207 283,2
209 553,4
229 553,4
232 153,4
209 553,4
Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2..
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
20 000,0
22 600,0
–
806
0909
01 7 0059
611
154 122,1
170 488,2
196 000,2
197 900,9
197 900,9
197 900,9
197 900,9
806
0909
01 7 0059
612
2 778,7
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
612
7 306,8
7 311,7
7 307,6
7 468,0
7 468,0
7 468,0
7 468,0
806
0907
01 7 2120
244
3 777,0
3 777,2
3 975,4
4 184,5
4 184,5
4 184,5
4 184,5
Подпрограмма 8.
Управление развитием отрасли
минздрав РО
806
х
х
х
153 377,0
150 196,3
153 944,9
154 676,9
159 676,8
163 226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1.
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
5 000,0
8 550,0
–
806
0909
01 8 0059
611
17 593,2
17 521,3
18 211,6
18 943,5
18 943,5
18 943,5
18 943,5
806
0909
01 8 0059
612
1 051,6
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции центрального аппарата исполнителя Программы
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
129 658,0
129 658,0
129 658,0
129 658,0
806
0113
01 8 2101
244
208,4
208,4
208,4
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
122
3 478,2
3 100,2
6 208,4
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
851
200,0
200,0
200,0
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
852
74,8
74,8
74,8
–
–
–
–
806
0909
01 8 0011
121
102 430,6
102 451,4
102 451,4
–
–
–
–
806
0909
01 8 0011
122
10 997,6
10 976,9
10 976,9
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
122
2 889,0
2 889,0
2 889,0
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
243
1 829,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
244
6 527,0
6 699,0
6 649,1
–
–
–
–
806
0909
01 8 59Б0
121
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
806
0909
01 8 59Б0
122
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
806
0909
01 8 59Б0
244
1 047,6
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
806
0909
01 8 9021
851
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
Примечания.
Используемое сокращение:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.».
21. Приложение № 9 изложить в редакции:
«Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Распределение
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования
средств государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств Фонда реформирова-ния жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства
за счет
средств федераль-ного бюджета
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Верхнедонской район
11 736,7
–
11 736,7
–
27 474,0
–
27 474,0
–
28 982,4
–
28 982,4
–
2.
Кашарский район
6 761,9
–
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Песчанокопский район
33 662,3
–
33 662,3
–
9 343,8
–
9 343,8
–
–
–
–
–
4.
г. Волгодонск
9 630,2
–
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
г. Новошахтинск
51 904,4
–
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
113 695,5
–
113 695,5
–
36 817,8
–
36 817,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Зерноградский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Кашарский район
8 265,0
–
8 265,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Куйбышевский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Матвеево-Курганский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Неклиновский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Семикаракорский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Целинский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
57 000,0
–
57 000,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
170 695,5
–
170 695,5
–
36 817,8
–
36 817,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–».
22. Приложение № 10 изложить в редакции:
«Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности
№ п/п
Наименование муниципального
образования Ростовской области
Наиме-нование инвестицион-ного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударствен- ной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударствен-ной) экспертизы
на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
(тыс. рублей)
Объем расходов
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
капитальный ремонт МБУЗ Белокалит-винского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего – 13273,1
–
–
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет – 12476,7
–
–
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
-
–
–
местный бюд-жет – 796,4
–
–
–
–
796,4
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
2.
г. Донецк
капитальный ремонт МБУЗ «Стоматоло-гическая поликлиника»
№ 6-1-1-005-13
от 31.07.2013
всего – 13322,6
–
–
–
13322,6
–
–
–
областной бюджет – 11590,7
–
–
–
11590,7
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 1731,9
–
–
–
1731,9
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
-
–
–
–
3.
Красносулинский район
капитальный ремонт поликлиники
№ 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326.2006/
1740-02
от 01.02.2007
всего – 19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет – 17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
местный бюд-жет – 1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
4.
Обливский район
капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории п. Кашта-новский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего – 24000,0
–
–
–
9155,0
14845,0
–
–
областной бюджет – 22896,0
–
–
–
8733,9
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 1104,0
–
–
–
421,1
682,9
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
5.
Верхнедонской район
капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогатель-ного помещения (гараж, литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего – 12175,0
12175,0
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт шести зданий МБУЗ «ЦРБ» в
ст-це Казан-ской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего – 58564,7
–
28500,0
30064,7
–
–
–
–
областной бюджет – 56456,7
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2108,3
–
1026,0
1082,3
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
6.
Зимовниковский район
капитальный ремонт помещений хирургическо-го и реанима-ционного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего – 24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет – 23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
-
-
–
местный бюд-жет – 1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
7.
Кашарский район
капитальный ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего – 6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет – 6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
8.
Красносулинский район
капитальный ремонт водогрязе-лечебницы невроло-гического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего – 12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет – 11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
9.
Мартыновский район
капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего – 15137,3
–
–
–
8419,9
6717,4
–
–
областной бюджет – 14471,2
–
–
–
8049,4
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 666,1
–
–
–
370,5
295,6
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
10.
Морозовский район
выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего – 9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет – 8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
11.
Неклиновский район
капитальный ремонт зданий
МБУЗ «ЦРБ»
по адресу:
с. Покровское, пер. Пар-ковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего – 54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет – 52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
капитальный ремонт участковой больницы
с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего 45799,9
35849,1
9950,8
–
–
–
–
–
областной бюджет – 43006,1
33662,3
9343,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2793,8
2186,8
607,0
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
13.
г. Новочеркасск
капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница» (стационар-ный корпус)
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего – 89825,2
–
–
–
–
49400,0
40425,2
–
областной бюджет – 67368,9
–
–
–
–
37050,0
30318,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 22456,3
–
–
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
14.
г. Волгодонск
капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекцион-ное отделение)
№ 6-2-1-0017-13
от 18.02.2013
всего – 21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет – 9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Новошахтинск
капитальный ремонт акушерско-гинекологи-ческого корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего – 57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет –51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Примечание:
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница.».
Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области О.В. Исаенко
1
V:\ORST\Ppo\0314p180.f14.docx
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2014 № 180
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2014 № 180
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1. В разделе «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:
1.1. Подраздел «Соисполнители Программы» признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый подраздела «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:
«укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием».
1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего*: 304 535 787,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38 921 720,3 тыс. рублей;
2015 год – 42 405 989,7 тыс. рублей;
2016 год – 45 170 478,6 тыс. рублей;
2017 год – 44 452 087,3 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
2 490 681,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 196 435,9 тыс. рублей;
2015 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2016 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
169 633 563,6 тыс. рублей, их них:
2014 год – 22 180 613,9 тыс. рублей;
2015 год – 24 075 597,7 тыс. рублей;
2016 год – 24 702 413,9 тыс. рублей;
2017 год – 24 617 264,2 тыс. рублей;
2018 год – 24 835 741,5 тыс. рублей;
2019 год – 24 738 714,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 483 217,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 59 924,7 тыс. рублей,
их них:
2014 год – 23 747,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 523,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 248 675 498,5 тыс. рублей,
их них:
2014 год – 30 725 037,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 543 224,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 518,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год –16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 256 595,8 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, т.к. являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».
2. В абзаце третьем пункта 8 раздела 2 слова «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» заменить словами «укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Всего*: 304 535 787,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38 921 720,3 тыс. рублей;
2015 год – 42 405 989,7 тыс. рублей;
2016 год – 45 170 478,6 тыс. рублей;
2017 год – 44 452 087,3 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 490 681,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 196 435,9 тыс. рублей;
2015 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2016 год – 638 829,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 169 633 563,6 тыс. рублей, их них:
2014 год – 22 180 613,9 тыс. рублей;
2015 год – 24 075 597,7 тыс. рублей;
2016 год – 24 702 413,9 тыс. рублей;
2017 год – 24 617 264,2 тыс. рублей;
2018 год – 24 835 741,5 тыс. рублей;
2019 год – 24 738 714,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 483 217,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 59 924,7 тыс. рублей, их них:
2014 год – 23 747,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 523,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 248 675 498,5 тыс. рублей, их них:
2014 год – 30 725 037,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 543 224,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.
Предоставление и расходование бюджетными учреждениями субсидий на иные цели (далее – субсидии), предусмотренных данной Программой, производится за счет ассигнований областного бюджета.
Порядок предоставления и расходования субсидий:
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство здравоохранения Ростовской области предоставляет субсидии в соответствии с утвержденными плановыми объемами.
В целях выполнения плановых объемов министерство здравоохранения Ростовской области заключает соглашения с бюджетными учреждениями,
в которых предусматриваются:
целевое назначение передаваемых в установленном порядке бюджетных ассигнований;
порядок и сроки представления отчетности;
условия, необходимые для выполнения плановых объемов.
Определение потребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке:
размер субсидии бюджетным учреждениям, обеспечивающим санитарно-эпидемиологический надзор в рамках реализации Программы, определяется исходя из потребности в указанных расходах, рассчитанной на основании мощности и структуры учреждения с учетом ее корректировки пропорционально доли доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг;
размер субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала в рамках Программы определяется исходя из потребности в указанных расходах в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Ростовской области областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
и утверждается министерством здравоохранения Ростовской области;
размер субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта в рамках реализации Программы определяется исходя из наличия разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы первоочередной необходимости проведения работ;
размер субсидии бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы определяется исходя из первоочередной необходимости проведения работ, связанной с техническим состоянием зданий и сооружений;
размер субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации Программы определяется исходя из количества студентов, получающих стипендию, и размера стипендии, установленного в соответствии с действующим законодательством;
размер субсидии бюджетным учреждениям образования на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках Программы определяется исходя из количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и норматива подушевого финансового обеспечения, утвержденного областным законом;
условием предоставления субсидий является заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий между учреждением и министерством здравоохранения Ростовской области по форме, утвержденной минздравом РО;
минздрав РО осуществляет доведение объемов финансирования бюджетным учреждениям согласно кассовому плану;
санкционирование оплаты денежных обязательств медицинских организаций, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Ростовской области;
правила и форма представления отчетности об использовании расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, производятся в порядке, определенном минздравом РО;
контроль за целевым и рациональным использованием средств целевых субсидий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ответственность за достоверность представляемых отчетов и целевое использование средств несет руководитель соответствующего учреждения здравоохранения.».
4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, участников государственной программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации Программы составляется ответственным исполнителем – минздравом РО участниками Программы.
План реализации Программы утверждается приказом минздрава РО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Правительством Ростовской области Программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия минздравом РО по согласованию с участниками Программы решения о внесении изменений в план реализации Программы, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Минздрав РО:
обеспечивает разработку Программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Ростовской области об утверждении Программы в Правительство Ростовской области;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень участников Программы;
организует реализацию Программы, вносит предложения Губернатору Ростовской области об изменениях Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросам министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения
(с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Программы
(с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области;
подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Участник Программы:
осуществляет реализацию мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции;
представляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы,
в реализации которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области и министерства финансов Ростовской области;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.».
5. В разделе 8:
5.1. В подразделе 8.1:
5.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
охват диспансеризацией подростков;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
заболеваемость туберкулезом;
доля населения области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей».
5.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 99 573 194,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 12 767 894,2 тыс. рублей;
2015 год – 14 026 653,2 тыс. рублей;
2016 год – 14 836 280,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 490 566,8 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 110 260,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 370 086,9 тыс. рублей;
2015 год – 370 086,9 тыс. рублей;
2016 год – 370 086,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 801 047,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 654 014,0 тыс. рублей;
2015 год – 681 745,6 тыс. рублей;
2016 год – 678 556,5 тыс. рублей;
2017 год – 700 777,2 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8 855,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 766,9 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 153,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 93 653 030,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 11 740 026,4 тыс. рублей;
2015 год – 12 974 820,7 тыс. рублей;
2016 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
5.2. Абзац двадцать пятый «Основных мероприятий 1.5» подраздела 8.4 исключить.
5.3. Абзац второй подраздела 8.5 исключить.
6. В разделе 9:
6.1. В подразделе 9.1:
6.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований (в том числе
от злокачественных);
смертность от туберкулеза;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного не менее 20 минут;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете от общего количества выявленных;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)».
6.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего*: 181 615 388,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 124 734,6 тыс. рублей;
2015 год – 25 259 250,2 тыс. рублей;
2016 год – 26 960 920,7 тыс. рублей;
2017 год – 26 540 619,3 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 316 144,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 786 952,5 тыс. рублей;
2015 год – 264 595,9 тыс. рублей;
2016 год – 264 595,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
151 679 764,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19 845 203,8 тыс. рублей;
2015 год – 21 686 289,2 тыс. рублей;
2016 год – 22 132 935,2 тыс. рублей;
2017 год – 21 977 941,5 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11 463,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 831,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 082,3 тыс. рублей;
2017 год – 370,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 144 931 896,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 693 861,7 тыс. рублей;
2015 год – 20 160 026,5 тыс. рублей;
2016 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2017 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достигнуть следующих целей:
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи;
добиться снижения смертности от туберкулеза;
повысить продолжительность и качество жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных с алкогольной зависимостью;
уменьшить количество повторных госпитализаций в течение года больных с психическими расстройствами;
обеспечить развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения,
в том числе от ишемической болезни сердца и инсульта;
добиться снижения смертности от злокачественных новообразований;
добиться снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
добиться снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
обеспечить гарантию безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
Достижение перечисленных целей будет возможно при решении следующих задач:
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы Ростовской области;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться по следующим показателям (индикаторам):
доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от туберкулеза;
доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных).
Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 год, этапы не предусмотрены.
По результатам реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза;
снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни;
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией;
снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний;
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний;
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями;
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения;
повышение качества оказания медицинской помощи;
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям.
Информация о состоянии и значении показателей (индикаторов) Программы приводится в приложении № 1 к настоящей Программе.
Информация о показателях (индикаторах) Программы определена исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения и отражена в приложении № 2 к настоящей Программе. Информация по показателям (индикаторам), которые не входят в состав данных официальной статистики, приводится в приложении № 3 к настоящей Программе.».
6.3. Абзац двадцатый «Основных мероприятий 2.11» подраздела 9.4 исключить.
6.4. Абзац второй подраздела 9.5 исключить.
7. В разделе 10:
7.1. В подразделе 10.1:
7.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; показатель ранней неонатальной смертности;
смертность детей в возрасте 0-6 дней;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами;
результативность мероприятий по профилактике абортов».
7.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего 254 968,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,3 тыс. рублей;
2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 180 134,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 112 765,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета 39 605,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 106,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей».
7.2. В наименовании подраздела 10.4 слова «и мероприятий» исключить.
8. В подразделе 11.1 раздела 11:
8.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват пациентов санаторно-курортным лечением;
охват пациентов реабилитационной медицинской помощью».
8.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 6 510 096,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 798 325,9 тыс. рублей;
2015 год – 882 019,3 тыс. рублей;
2016 год – 955 956,8 тыс. рублей;
2017 год – 983 448,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 411 597,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 302 165,4 тыс. рублей;
2015 год – 323 704,7 тыс. рублей;
2016 год – 347 152,1 тыс. рублей;
2017 год – 374 643,9 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники 4 098 498,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 496 160,5 тыс. рублей;
2015 год – 558 314,6 тыс. рублей;
2016 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2017 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
8.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация;
повышение охвата пациентов санаторно-курортным лечением».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 5 902 623,1 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 5 902 623,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 650 285,9 тыс. рублей;
2015 год – 753 457,3 тыс. рублей;
2016 год – 880 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 889 111,8 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
10. В подразделе 13.1 раздела 13:
10.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области;
количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно;
количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области;
доля аккредитованных специалистов».
10.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 2 160 009,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 2 160 009,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 985,9 тыс. рублей;
2015 год – 302 774,1 тыс. рублей;
2016 год – 306 655,9 тыс. рублей;
2017 год – 314 706,2 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей».
11. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 1 437 658,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 1 437 658,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 167 984,6 тыс. рублей;
2015 год – 181 577,1 тыс. рублей;
2016 год – 207 283,2 тыс. рублей;
2017 год – 209 553,4 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».
12. В разделе 15:
12.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего: 7 081 848,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 948 365,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 000 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 023 349,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 29 047,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 060 727,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 149 208,9 тыс. рублей;
2015 год – 146 049,7 тыс. рублей;
2016 год – 149 798,3 тыс. рублей;
2017 год – 150 530,2 тыс. рублей;
2018 год – 155 530,2 тыс. рублей;
2019 год – 159 080,2 тыс. рублей;
2020 год – 150 530,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 992 073,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 794 988,9 тыс. рублей;
2015 год – 850 062,2 тыс. рублей;
2016 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2017 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
12.2. Наименование подраздела 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы».
13. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
1
V:\ORST\Ppo\0314p180.f14.docx
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,60
71,80
72,30
72,70
73,40
74,00
74,20
74,30
2.
Смертность от всех причин
число умерших на 1000 населения
14,0
14,1
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,9
12,8
3.
Материнская смертность
умерших женщин на 100 тыс.
детей, родив-шихся живыми
16,1
15,7
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
8,8
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,4
7,3
5.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.4.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
24,7
24,3
24,0
23,6
23,3
1.5.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
28,7
28,2
27,7
27,2
26,8
1.6.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
59,7
64,56
60,34
56,12
51,90
47,68
43,46
43,46
43,46
1.7.
Доля населения области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения
процентов
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.8.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
94,0
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
1.9.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
97,0
97,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
2.2.
Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших на 100 тыс. человек населения
873,7
777,0
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
660,1
649,4
2.3.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
9,9
10,5
10,3
10,3
10,2
10,1
10,1
10,1
10,0
2.4.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
число
умерших на 100 тыс. человек населения
199,9
198,2
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
192,8
192,8
2.5.
Смертность от туберкулеза
число
умерших на 100 тыс. человек населения
20,8
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
20,0
20,0
2.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет
случаев на 100 наркологических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
2.7.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 наркологических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
6,80
6,84
6,86
6,88
6,90
2.8.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
2.9.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкоголиз-мом среднегодового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
2.10.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
22,7
22,3
21,9
21,5
21,2
2.11.
Смертность от ишемической болезни сердца
число
умерших на 100 тыс. человек населения
603,9
580,4
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
2.12.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число
умерших на 100 тыс. человек населения
177,6
171,4
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
2.13.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза
5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
2.14.
Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
70,20
71,80
73,40
75,00
75,00
76,25
77,50
78,75
80,00
2.15.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
89,0
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
2.16.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,7
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
2.17.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных
процентов
86,0
86,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
2.18.
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1, 35
1,45
1,9
2,75
3,55
3,55
3,55
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
75,0
80,0
82,0
85,0
85,0
3.2.
Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.3.
Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.4.
Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,15
3,05
2,90
2,80
2,70
3.5.
Смертность детей
0 – 17 лет
случаев на
1000 человек соответству-ющего возраста
0,939
8,8
8,7
8,6
8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
3.6.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
3.7.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
4.2.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет данных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
5.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
6.2.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1: 2,7
1: 2,8
1: 2,85
1:2,9
1:2,9
1:3
1:3
1:2,95
1:3
6.3.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
111,3
116,0
137,0
158,0
200,0
200,0
200,0
200,0
6.4.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
79,3
79,3
79,3
83,2
100,0
100,0
100,0
100,0
6.5.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
46,2
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.6.
Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
6.7.
Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
6.8.
Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
0
216
216
216
324
324
324
350
350
6.9.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
6.10.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
7.1.
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
8.1.
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
14. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п
Наименование показателя
Пункт федерального
(регионального) плана
статистических работ
Наименование формы
статистического
наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым
утверждена форма
Субъект
официального
статистического
учета
1
2
3
4
5
1.
Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.8
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
2.
Показатель 2. Смертность от всех причин
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
3.
Показатель 3. Материнская смертность
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
4.
Показатель 4. Младенческая смертность
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
5.
Показатель 2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
6.
Показатель 2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
7.
Показатель 2.5. Смертность от туберкулеза
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
8.
Показатель 2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
9.
Показатель 2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», Приказ Росстата № 216
от 19.06.2013
Росстат
10.
Показатель 3.4. Смертность детей в возрасте 0-6 дней
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.6
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат
11.
Показатель 3.5. Смертность детей 0-17 лет
«Федеральный план статистических работ»
пункт 1.8.8
1-У «Сведения об умерших», приказ Росстата
от 19.06.2013 № 216
Росстат».
15. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора)
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
Базовые показатели, используемые
в формуле
1
2
3
4
5
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Показатель 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
про-центов
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием = форма № 47, таблица 3300, (графа 8, строка 33 + строка 34 +графа 11, строка 33 + строка 34) х 100% / форма № 47, таблица 3300, графа 6, строка 33 + строка 34 + графа 9, строка 33 + строка 34.
Форма 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата
от 14.01.2013 № 13.
При расчете показателя учитываются специалисты с высшим немедицинским образованием, работающие на врачебных должностях
базовый показатель 1: число физических лиц врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
базовый показатель 2: число штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.
Показатель 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей = форма № 31, таблица 2500, графа 03 (строка 01+строка 10) х 100% / форма № 31, таблица 2100, графа 06, строка 01.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество осмотренных детей.
Базовый показатель 2:
общее число детей 0-17 лет (включительно), состоящих под наблюдением на конец отчетного года
3.
Показатель 1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году / общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации х100%
базовый показатель 1: количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году.
Базовый показатель 2: общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.
Показатель 1.3.
Охват диспансеризацией подростков
про-центов
количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году / среднегодовая численность 14-летних детей х100%
базовый показатель 1: количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность 14-летних детей
5.
Показатель 1.4.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
про-центов
количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
Базовый показатель 2: общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года
6.
Показатель 1.5.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
про-центов
количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года/ общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года.
Базовый показатель 2:
общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года
7.
Показатель 1.6. Заболеваемость туберкулезом
случаев на 100 тысяч насе-ления
заболеваемость туберкулезом = форма № 8, таблица 1000, графа 5 (строка 1 + строка 2) х 100000/ среднегодовая численность населения.
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: число лиц с выявленным туберкулезом.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
8.
Показатель 1.7.
Доля населения области, ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
процентов
количество обследованных на ВИЧ-инфекцию/ среднегодовая численность населения х 100%
базовый показатель 1: количество обследованных на ВИЧ-инфекцию.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
9.
Показатель 1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству рецептов, выписанных вышеназванной категории граждан
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов.
Базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
10.
Показатель 1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей и обратившимся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству выписанных рецептов пациентам, страдающих семью высокозатратными нозологиями
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов.
Базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.
Показатель 2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением
про-центов
количество абацилированных больных туберкулезом/ общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением х 100%
базовый показатель 1: количество абацилированных больных туберкулезом.
Базовый показатель 2: общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением
12.
Показатель 2.3. Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
случаев на 100 тысяч насе-ления
число погибших жителей Ростовской области в результате ДТП х 100000/ среднегодовая численность населения Ростовской области
базовый показатель 1: число погибших жителей Ростовской области в результате ДТП.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
13.
Показатель 2.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
случаев на 100 нарколо-гичес-ких боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет/ общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1:
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество наркологических больных
14.
Показатель 2.7.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарколо-гичес-ких боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1:
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество наркологических больных
15.
Показатель 2.8.
Число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годово-го контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1:
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
Базовый показатель 2:
общее количество больных алкоголизмом
16.
Показатель 2.9.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годово-го контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1:
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет.
Базовый показатель 2:
общее количество больных
17.
Показатель 2.10.
Доля больных психическими расстройствами, госпитализированных повторно в течение года
процен-тов
количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году / количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году х 100%
базовый показатель 1: количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году.
Базовый показатель 2: количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году
18.
Показатель 2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процен-тов
количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более/ общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете х100%
базовый показатель 1: количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
Базовый показатель 2: общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете
19.
Показатель 2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
количество детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, не имевших рецедива заболевания в течение 5 лет, к общему количеству больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
базовый показатель 1: количество
детей, с установленным онкогематологическим заболеванием 5 летней давности, не имевшие рецедива заболевания.
Базовый показатель 2:
общее количество больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
20.
Показатель 2.15.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процен-тов
доля выездов скорой медицинской помощи с доездом до 20 мин = ф. 40 таблица 2500 (гр.3 + гр.4) стр.01 х 100% / ф. 40 таблица 2000 гр. 3 стр. 01.
Ф. 40 Отчет станции (отделения),
больницы скорой медицинской помощи,
утверждена приказом Минздравсоцразвития России
от 02.12.2009 № 942
базовый показатель 1: количество доездов до
20 мин.
Базовый показатель 2: общее количество выездов
21.
Показатель 2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
летальность от дорожно-транспортных происшествий = форма № 14, таблица 2001, графа 2 х 100% / таблица 2001, графа 1.
Форма № 14 «Сведения о деятельности стационара», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество умерших в стационаре больных, пострадавших в ДТП.
Базовый показатель 2: общее число пострадавших в ДТП, госпитализированных в стационар
22.
Показатель 2.17.
Доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете, от общего количества выявленных
про-центов
количество лиц, находящихся на диспансерном учете /, общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц х на 100 процентов.
базовый показатель 1: количество
инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете.
Базовый показатель 2:
общее количество выявленных ВИЧ-инфицированнных лиц
23.
Снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных)
процен-тов
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году*100000/ среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году х 100/ число умерших от онкозаболеваний в 2012 году х 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в 2012 году
базовый показатель 1:
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году.
Базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году
базовый показатель 3:
число умерших от онкозаболеваний
в 2012 году.
Базовый показатель 4: среднегодовая численность населения Ростовской области
в 2012 году
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
24.
Показатель 3.1.
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от общего количества поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка/ общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности х100%
базовый показатель 1: количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка.
Базовый показатель 2: общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности
25.
Показатель 3.2.
Охват неонатальным скринингом
процентов
охват неонатальным скринингом = форма № 31, таблица 2201 (максимальное значение из строки 5, 6, 7, 8, 9) х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 1.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших неонатальный скрининг.
Базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение
26.
Показатель 3.3.
Охват аудиологическим скринингом
процентов
охват аудиологическим скринингом = форма № 31, таблица 2201, строка 3 х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 2.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших аудиологический скрининг.
Базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение данного учреждения с факторами риска по тугоухости
27.
Показатель 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
базовый показатель 1: число женщин, принявших решение вынашивать беременность.
Базовый показатель 2:
число женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
28.
Показатель 3.7.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
про-
центов
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика/ общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами х 100%
базовый показатель 1:
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика.
Базовый показатель 2: общее количество родов ВИЧ-инфицированными
женщинами
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29.
Показатель 4.1.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
количество пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание/ общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание.
Базовый показатель 2: общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска
30.
Показатель 4.2.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
про-центов
количество пациентов, получивших реабилитационную помощь/ количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов, получивших реабилитационную помощь.
Базовый показатель 2: количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31.
Показатель 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тысяч взрос-лого насе-ления
обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма 47, таблица 1100, стр. 33, графа 3 х 100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи.
Базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года
32.
Показатель 5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тысяч детс-кого насе-ления
обеспеченность паллиативной помощью детей = форма № 47, таблица 1100, строка 34, графа 3 х 100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 0 до 17 лет на начало отчетного года
форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата № 13 от 14.01.2013
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте от
0 до 17 лет на начало отчетного года
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
33.
Показатель 6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета общего количества выпускников учреждений высшего профессионального образования, нуждающихся в прохождении обучения по программам ординатуры и интернатуры
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования
34.
Показатель 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
соотношение врачей и среднего медицинского
персонала = форма № 47, таблица 3300, графа 8,
строка 33 + строка 34 / форма № 47, таблица 3300,
графа 14, строка 33 + строка 34.
Форма 47
«Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: число физических лиц врачей.
Базовый показатель 2: число физических лиц среднего медицинского персонала
35.
Показатель 6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =
СрЗП катРаб
= ––––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000 , где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
36.
Показатель 6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =
СрЗП катРаб
= –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000, где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
37.
Показатель 6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области
про-центов
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО=
СрЗП катРаб
= –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000, где
ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности - формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1:
средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период.
Базовый показатель 2:
средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
38.
Показатель 6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
Базовый показатель 2: периодичность повышения квалифи-кации – 5 лет
39.
Показатель 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Базовый показатель 2: периодичность повышения квалифи-кации – 5 лет
40.
Показатель 6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества специалистов, нуждающихся в прохождении подготовки в обучающих симуляционных центрах
базовый показатель 1: количество лиц, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
41.
Показатель 6.9.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
про-центов
процентное соотношение выпускников медицинских образовательных учреждений, обучившихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские и фармацевтические государственные организации, к общему количеству выпускников целевого набора
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области.
Базовый показатель 2:
количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, трудоустроившихся после завершения обучения в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области
42.
Показатель 6.10.
Доля аккредитованных специалистов
про-центов
процентное соотношение аккредитованных специалистов к общему количеству специалистов
базовый показатель 1: количество аккредитованных специалистов.
Базовый показатель 2: общее количество специалистов
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
43.
Показатель 7.1.
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
про-центов
соотношение фактически выполненных проверок в течение года к общему числу проверок, внесенных в утвержденный годовой план, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план.
Базовый показатель 2: количество проверок, фактически выполненных в течение года
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
44.
Показатель 8.1.
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
соотношение показателя 2 к показателю 1, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях.
Базовый показатель 2: количество медицинских работников, которым для выполнения функций необходимо одно автоматизированное рабочее место»
16. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование услуги показателя, объема услуги подпрограммы, основного мероприятия мероприятия ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы областного и федерального бюджетов на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Услуги круглосуточной стационарной помощи
2630110,0
2630110,0
2630110,0
3050117,5
3318956,2
3649703,3
койко-день
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2375750,0
2375750,0
2375750,0
2575798,0
2820405,0
3105686,0
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
894300,0
894300,0
894300,0
1057159,3
1118486,9
1201711,9
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
15500,0
15500,0
15500,0
34742,8
37286,2
40908,5
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
114000,0
114000,0
114000,0
120765,6
133594,5
148334,5
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
1225950,0
1225950,0
1225950,0
1243458,3
1399120,8
1569800,8
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
126000,0
126000,0
126000,0
119672,0
131916,6
144930,3
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
103000,0
103000,0
103000,0
147966,5
157917,2
169105,8
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
103000,0
103000,0
103000,0
147966,5
157917,2
169105,8
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
151360,0
151360,0
151360,0
326353,0
340634,0
374911,5
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
151360,0
151360,0
151360,0
326353,0
340634,0
374911,5
Услуги дневного стационара
214720,0
214720,0
214720,0
77584,1
86189,4
95604,6
койко-день
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
214720,0
214720,0
214720,0
77584,1
86189,4
95604,6
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14400,0
14400,0
14400,0
8240,8
8833,3
9602,6
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
3600,0
3600,0
3600,0
1131,4
1252,6
1392,2
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
165000,0
165000,0
165000,0
58956,9
65768,3
73157,9
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
31720,0
31720,0
31720,0
9255,0
10335,2
11451,9
Услуги амбулаторно-поликлинические
2779411,0
2779411,0
2779411,0
804956,3
906513,5
1025181,2
посещения
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2779411,0
2779411,0
2779411,0
804956,3
906513,5
1025181,2
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
931605,0
931605,0
931605,0
313631,8
345219,8
386308,3
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
17438,0
17438,0
17438,0
16707,7
17693,9
19075,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
276176,0
276176,0
276176,0
87648,3
100303,9
114884,2
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
639713,0
639713,0
639713,0
198555,1
228372,9
261718,5
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
914479,0
914479,0
914479,0
188413,4
214923,0
243195,1
Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
литр
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
27000,0
27000,0
27000,0
225239,5
236534,7
248694,9
Услуги медицинского наркологического освидетельствования
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
освидетельствование
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
12375,0
12375,0
12375,0
14869,6
17048,5
19559,0
Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека
освидетельствование
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
6372,0
6372,0
6372,0
20924,9
23907,3
27342,8
Услуги аутопсийные
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
вскрытия
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2895,0
2895,0
2895,0
16185,5
17087,7
18868,2
Услуги диагностические
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
исследования
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
823200,0
823200,0
823200,0
107372,5
112996,4
123799,0
Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
освидетельствование
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
13163,3
15182,0
Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
вскрытия
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
90897,2
104932,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
экспертиза
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
61558,8
70330,8
Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
экспертиза
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
300,0
300,0
300,0
4428,8
4868,9
5554,8
Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
отчет
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
705,0
705,0
705,0
12825,7
12773,7
13277,6
Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
мероприятия
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
72,0
72,0
72,0
4095,5
4078,8
4239,8
Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
макет
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
12,0
12,0
12,0
672,0
668,8
694,2
Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
число слушателей
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
23125,3
23185,7
Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
3339,0
3339,0
3339,0
199103,6
200870,0
202841,7
Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
575,0
575,0
575,0
13430,9
13763,8
13813,6
Услуги среднего профессионального образования
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
число студентов
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
257,0
257,0
257,0
13170,2
13279,9
13565,1
Примечание:
Используемое сокращение:
ВЦП – ведомственная целевая программа.».
17. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в государственной собственности Ростовской области
№ п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата
положительного заключения
государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
(тыс. рублей)
Объем
расходов (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Минздрав РО
капитальный ремонт зала водных процедур (бассейн) в здании водолечебницы с переходной галереей ГУЗ «Специализированная больница восстановительно-го лечения № 2» г. Новошах-тинска Ростовской области
№ 3-3-1-1050-10 от 29.09.2012
всего – 1187,6
–
–
–
1187,6
–
–
–
областной бюджет – 1187,6
–
–
–
1187,6
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерально-
го бюджета
–
–
–
–
–
–
–
2.
Минздрав РО
капитальный ремонт системы вентиляции ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн»
декабрь 2014 г./
656,4
всего – 15300,0
–
–
–
15300,0
–
–
–
областной бюджет –15300,0
–
–
–
15300,0
–
–
–
межбюджет-ные трансферты фе-дерального бюджета
–
–
–
-
–
–
–
3.
Минздрав РО
капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО «СБВЛ № 1» в
г. Таганроге
№ 3-6-1-0541-13 от 11.06.2013
всего –7804,0
–
–
–
7804,0
–
–
–
областной бюджет –7804,0
–
–
–
7804,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
4.
Минздрав РО
капитальный ремонт санузлов в здании ГБУ РО «ЦВМиР № 1» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Малю-гиной, 100
№ 3-6-1-0201-12 от 20.10.2012
всего –1922,1
–
–
–
1922,1
–
–
–
областной бюджет –1922,1
–
–
–
1922,1
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
5.
Минздрав РО
капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспан-сер» в
г. Таганроге
№ 3-6-1-0409-13 от 12.04.2013
всего –
735,9
–
–
–
735,9
–
–
–
областной бюджет – 735,9
–
–
–
735,9
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерально-
го бюджета
–
–
–
–
–
–
–
6.
Минздрав РО
капитальный ремонт «Вентиляционные системы здания стационарного отделения ГБУ РО НД по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Вильнюс-ская, 7/16»
№ 3-6-1-0264-12 от 06.12.2012
всего – 2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
областной бюджет – 2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
7.
Минздрав РО
капитальный ремонт Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»
№ 3-6-1-0347-13, № 3-6-1-0353-13, № 3-6-1-0352-13, № 3-6-1-0351-13, № 3-6-1-0350-13, № 3-6-1-0349-13, № 3-6-1-0348-13 от 26.03.2013,
№ 3-6-1-0241-13 от 07.03.2013,
№ 3-6-1-0242-13 от 12.03.2013
всего – 5635,9
–
–
–
5635,9
–
–
–
областной бюджет – 5635,9
–
–
–
5635,9
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
8.
Минздрав РО
капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 127
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего – 42040,2
–
–
–
20000,0
22040,2
–
–
областной бюджет -42040,2
–
–
–
20000,0
22040,2
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
9.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск, ул. Химиков, 14
ноябрь 2014 г./
1641,4
всего – 32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
областной бюджет – 32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
10.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГБУ «Кожно-венерологический диспансер» РО по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вят-ская,39
ноябрь 2014 г./
1883,9
всего – 46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет – 46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
11.
Минздрав РО
капитальный ремонт филиала ГБУ РО «ПАБ» по адресу:
ст. Егорлыкская, ул. Шмидта, 41б
№ 3-12-1-0143-13 от 01.11.2013
всего – 24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
областной бюджет – 24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
12.
Минздрав РО
капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего теплоснабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Центральная, 3
декабрь 2014 г./
1325,5
всего – 14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет -14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
13.
Минздрав РО
капитальный ремонт Красносулинского филиала ГБУ РО ПТКД
декабрь 2014 г./
533,9
всего – 7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет – 7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
14.
Минздрав РО
капитальный ремонт Новошахтинского филиала ГКУЗ ПНД РО
декабрь 2014 г./
2923,2
всего – 36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет – 36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
15.
Минздрав РО
выборочный капитальный ремонт в здании ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 105Ж
декабрь 2014 г./
533,9
всего – 6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет – 6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
16.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
декабрь 2014 г./
2764,5
всего – 36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет – 36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
17.
Министерство строительства Ростовской области
реабилитационное отделение по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего – 84880,8
–
–
–
27983,2
49192,8
–
–
областной бюджет – 84880,8
–
–
–
27983,2
49192,8
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
18.
Министерство строительства Ростовской области
Неклиновский район, строительство стационара на 240 коек в Неклиновском филиале ГУЗ «Психоневрологический диспансер»
декабрь 2014 г.
19572,7
всего – 300000,0
–
150000,0
150000,0
–
–
–
–
областной бюджет – 300000,0
–
150000,0
150000,0
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
19.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства)
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего –
85779,4
85779,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет –85779,4
85779,4
–
–
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
20.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(5-я очередь строительства)
декабрь 2014 17263,7
всего – 289539,0
–
139769,5
149769,5
–
–
–
–
областной бюджет – 289539,0
–
139769,5
149769,5
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
21.
Министерство строительства Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, строительство 300-коечного хирургического корпуса ГУЗ «Ростовская областная детская больница»
декабрь 2014 г.
19540,6
всего – 32747,8
–
–
32747,8
–
–
–
–
областной бюджет – 32747,8
–
–
32747,8
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
22.
Министерство строительства Ростовской области
реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и нфекциионными заболеваниями» в Ростовской области по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 91
№ 61-1-5-0283-12 от 02.05.2012
всего – 94000,0
44000,0
50000,0
–
–
–
–
–
областной бюджет – 94000,0
44000,0
50000,0
–
–
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
23.
Министерство строительства Ростовской области
реконструкция ГОУЗ «Детский санаторий «Ромашка» в
г. Ростове-на-Дону
июнь 2014 г.
10932,2
всего – 20000,0
–
–
–
20000,0
–
–
–
областной бюджет – 20000,0
–
–
–
20000,0
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
24.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка специализированный
№ 3»
октябрь 2014 г./
1960,2
всего – 30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет –30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
25.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка № 2»
№ 3-6-1-1138-13 от 20.12.2013
всего – 32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет – 32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
26.
Минздрав РО
капитальный ремонт крыши с устройством наружной эвакуационной лестницы здания учебного корпуса государствен-ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» по адресу: Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Желябова, 36»
№ 3-3-1-0011-12 от 14.02.2012
всего – 2410,3
–
–
–
2410,3
–
–
–
областной бюджет – 2410,3
–
–
–
2410,3
–
–
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
27.
Минздрав РО
капитальный ремонт здания ГБУ РО «БСМЭ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 35/88
декабрь 2014 г./
2778,7
всего – 42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет – 42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
28.
Минздрав РО
капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 38/22
декабрь 2014 г./
1051,6
всего – 13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
областной бюджет – 13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
межбюджет-ные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
Примечание:
Список используемых сокращений:
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
СБВЛ № 1 – специализированная больница восстановительного лечения № 1;
ЦВМиР № 1 – центр восстановительной медицины и реабилитации № 1;
НД – наркологический диспансер;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ПНД – психоневрологический диспансер;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ГОУЗ – государственное областное учреждение здравоохранения.».
18. В наименовании графы 7 приложения 6 слова «ведомственной целевой программы» исключить.
19. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государ-ственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего*
38921720,3
42405989,7
45170478,6
44452087,3
44685242,4
44584751,2
44315517,5
федеральный бюджет
1196435,9
638829,4
638829,4
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
областной бюджет
22180613,9
24075597,7
24702413,9
24617264,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
местные бюджеты
23747,5
1633,0
1082,3
2523,5
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
30725037,5
34543224,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Под-программа 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
12767894,2
14026653,2
14836280,0
14490566,8
14496207,3
14487503,3
14468089,2
федеральный бюджет
370086,9
370086,9
370086,9
–
–
–
–
областной бюджет
654014,0
681745,6
678556,5
700777,2
707091,4
698410,6
680452,6
местные бюджеты
3766,9
–
–
2153,0
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
11740026,4
12974820,7
13787636,6
13787636,6
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Под-программа 2
«Совершенствова-ние оказания специализирован-ной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего*
23124734,6
25259250,2
26960920,7
26540619,3
26676144,2
26604781,8
26448937,4
федеральный бюджет
786952,5
264595,9
264595,9
–
–
–
–
областной бюджет
19845203,8
21686289,2
22132935,2
21977941,5
22110464,9
22040299,8
21886630,1
местные бюджеты
2831,1
1633,0
1082,3
370,5
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
17693861,7
20160026,5
21415601,7
21415601,7
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Под-программа 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
165143,3
–
–
–
49400,0
40425,2
–
федеральный бюджет
35228,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
112765,4
–
–
–
37050,0
30318,9
–
местные бюджеты
17149,5
–
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
798325,9
882019,3
955956,8
983448,6
963448,6
963448,6
963448,6
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
302165,4
323704,7
347152,1
374643,9
354643,9
354643,9
354643,9
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
496160,5
558314,6
608804,7
608804,7
608804,7
608804,7
608804,7
Под-программа 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
650285,9
753457,3
880032,7
889111,8
929111,8
911511,8
889111,8
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
650285,9
753457,3
880032,7
889111,8
929111,8
911511,8
889111,8
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
298985,9
302774,1
306655,9
314706,2
312295,9
312295,9
312295,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
298985,9
302774,1
306655,9
314706,2
312295,9
312295,9
312295,9
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
всего
167984,6
181577,1
207283,2
209553,4
229553,4
232153,4
209553,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
167984,6
181577,1
207283,2
209553,4
229553,4
232153,4
209553,4
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Под-программа 8
«Управление развитием отрасли»
всего
948365,9
1000258,5
1023349,3
1024081,2
1029081,2
1032631,2
1024081,2
федеральный бюджет
4168,1
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
областной бюджет
149208,9
146049,7
149798,3
150530,2
155530,2
159080,2
150530,2
внебюджетные источники
794988,9
850062,2
869404,4
869404,4
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 518,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год –16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 256 595,8 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».
20. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации (1)
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государствен-ная программа
«Развитие здравоохранения»
всего,
в том числе:
х
х
х
х
23 377 049,8
24 714 427,1
25 341 243,3
24 621 410,8
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
минздрав РО
806
х
х
х
23 210 466,1
24 374 657,6
25 008 726,0
24 573 427,6
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
166 583,7
339 769,5
332 517,3
47 983,2
49 192,8
–
–
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
минздрав РО
806
х
х
х
1 024 100,9
1 051 832,5
1 048 643,4
700 777,2
707 091,4
698 410,6
680 452,6
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профи-лактики неинфек-ционных заболеваний и формирования здоро-вого образа жизни, в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
244
421,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 2105
244
–
857,5
902,6
950,0
950,0
950,0
950,0
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
244
38 649,1
38 496,7
34 225,4
36 026,6
36 026,6
36 026,6
36 026,6
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
244
857,4
857,4
902,5
950,0
950,0
950,0
950,0
806
0909
01 1 5179
244
4 706,2
4 706,2
4 706,2
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патоло-гических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицин-ских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей
минздрав РО
806
0902
0117302
521
57 000,0
–
–
20 324,6
26 638,8
17 958,0
–
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированны-ми продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
244
43 970,1
43 970,1
43 970,1
–
–
–
–
806
0902
01 1 5161
323
294 261,6
294 261,6
294 261,6
–
–
–
–
806
0909
01 1 1101
244
27 743,3
38 349,6
38 478,5
38 478,5
38 478,5
38 478,5
38 478,5
806
0909
01 1 1101
323
185 666,7
256 108,7
256 971,8
256 971,8
256 971,8
256 971,8
256 971,8
806
0909
01 1 1102
244
1 866,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
1 968,0
806
0909
01 1 1102
323
60 334,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
63 632,0
806
0909
01 1 1103
244
40 491,9
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
36 591,8
806
0909
01 1 1103
323
240 983,8
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
244 883,9
806
0909
01 1 5133
244
27 149,0
27 149,0
27 149,0
–
–
–
–
Подпрограмма 2.
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
20 465 572,6
21 611 115,6
22 065 013,8
21 949 958,3
22 061 272,1
22 040 299,8
21 886 630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
166 583,7
339 769,5
332 517,3
27 983,2
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
7 600,0
–
–
806
0901
01 2 0059
611
1 330 172,4
1 418 763,1
1536 937,5
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
806
0901
01 2 0059
612
642,7
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5174
244
139 530,0
139 530,0
139 530,0
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
611
48 859,5
53 776,9
60 685,3
60 685,3
60 685,3
60 685,3
60 685,3
806
0902
01 2 2108
244
7 373,5
7 373,4
7 761,5
8 170,0
8 170,0
8 170,0
8 170,0
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
01 2 7201
530
5 762,9
6 362,2
8 072,6
8 083,4
8 083,4
8 083,4
8 083,4
806
0909
01 2 0059
611
51 450,5
54 980,1
59 983,6
61 269,6
61 269,6
61 269,6
61 269,6
806
0909
01 2 0059
612
533,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 2011
244
8 035,1
8 035,2
8 457,6
8 902,5
8 902,5
8 902,5
8 902,5
806
0909
01 2 5072
244
125 065,9
125 065,9
125 065,9
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
44 000,0
50 000,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
2 693,3
–
–
––
806
0901
01 2 2110
244
9 907,8
9 472,8
9 970,9
10 495,6
10 495,6
10 495,6
10 495,6
806
0901
01 2 0059
611
245 339,8
276 106,8
311 512,7
316 519,9
316 519,9
316 519,9
316 519,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
27 983,2
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
01 2 0059
111
994 567,7
1 148 998,2
1 331 358,4
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
112
1 839,5
1 839,5
1 839,5
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
242
12 943,1
13 590,1
14 269,9
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
244
489 674,1
517 215,1
545 590,3
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
611
–
–
–
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
806
0901
01 2 0059
851
10 649,2
10 649,2
10 649,2
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
852
969,9
969,9
969,9
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
–
150 000,0
150 000,0
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
244
31 848,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
735,9
–
–
–
806
0901
01 2 2109
244
41 195,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
244
474 751,0
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
395
0909
01 2 1104
323
12 947 518,7
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
395
0909
01 2 7401
580
2 256 595,8
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
–
–
–
649 517,9
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
01 2 0059
611
291 354,9
326 462,1
363 959,8
–
–
–
–
806
0901
01 2 7301
521
52 160,9
36 817,8
28 982,4
8 049,4
54 701,8
47 469,7
–
806
0902
01 2 0059
611
39 158,1
44 988,4
51 199,9
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
111
24 857,7
24 881,0
24 881,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
242
346,8
364,0
382,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
244
15 024,1
15 988,7
16 901,6
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
611
110 385,4
115 808,4
127 084,8
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
851
1 161,2
1 161,2
1 161,2
–
–
–
–
806
0909
01 2 0059
852
21,6
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 2112
244
118 559,4
85 311,0
89 801,2
94 527,5
94 527,5
94 527,5
94 527,5
806
0909
01 2 5382
244
19 452,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
71 737,8
76 775,5
86 015,5
86 588,0
86 588,0
86 588,0
86 588,0
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
414
85 779,4
139 769,5
182 517,3
–
–
–
–
812
0901
01 2 2104
244
36 804,3
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
244
750,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
612
170 850,7
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
611
225 239,5
236 534,7
248 694,9
258 397,5
258 397,5
258 397,5
258 397,5
806
0906
01 2 2112
244
61 132,1
–
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
244
28 152,8
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3.
Охрана здоровья матери и ребенка
минздрав РО
806
х
х
х
147 993,8
–
–
–
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
244
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
244
1 051,6
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
244
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
244
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
244
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
244
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
521
61 534,6
–
–
–
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
323
2 000,0
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
302 165,4
323 704,7
347 152,1
354 643,9
354 643,9
354 643,9
354 643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
20 000,0
–
–
–
Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
323
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
36 837,1
Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
184 290,9
184 290,9
184 290,9
184 290,9
806
0905
01 4 0059
111
89 398,9
95 285,8
102 637,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
112
116,9
116,9
116,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
242
1 924,9
2 024,9
2 126,7
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
244
55 633,0
59 828,7
63 790,0
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
851
10 317,9
10 317,9
10 317,9
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
852
112,7
112,7
112,7
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
107 824,0
119 180,7
131 212,9
133 515,9
133 515,9
133 515,9
133 515,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
–
–
–
20 000,0
–
–
–
Подпрограмма 5.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
минздрав РО
806
х
х
х
650 285,9
753 457,3
880 032,7
889 111,8
929 111,8
911 511,8
889 111,8
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
323 932,9
412 823,3
505 121,2
509 433,7
509 433,7
509 433,7
509 433,7
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
379 678,1
419 678,1
402 078,1
379 678,1
806
0909
01 5 0059
111
258 811,5
269 107,0
299 505,0
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
112
57,0
57,0
57,0
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
242
2 028,3
2 133,6
2 240,2
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
244
61 219,1
65 099,3
68 872,2
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
851
4 176,6
4 176,6
4 176,6
–
–
–
–
806
0909
01 5 0059
852
60,5
60,5
60,5
–
–
–
–
Подпрограмма 6.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
минздрав РО
806
х
х
х
298 985,9
302 774,1
306 655,9
314 706,2
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2 791,0
2 791,0
806
0705
01 6 0059
611
22 899,9
23 125,3
23 185,7
23 695,5
23 695,5
23 695,5
23 695,5
806
0901
01 6 0059
244
817,0
883,6
856,0
–
–
–
–
806
0901
01 6 0059
612
1 642,3
1 340,5
1 511,3
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
244
104,2
–
45,6
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
612
87,9
427,5
238,6
–
–
–
–
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 1106
360
7 149,8
7 129,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
806
0909
01 6 1108
360
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
01 6 2119
244
8 496,7
8 496,9
8 544,3
8 594,2
8 594,2
8 594,2
8 594,2
Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
321
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Основное мероприятие 6.4.
Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
268 251,2
265 840,9
265 840,9
265 840,9
806
0704
01 6 0059
611
225 704,7
227 913,7
230 220,4
–
–
–
–
806
0704
01 6 1105
612
27 858,9
29 232,3
30 679,7
–
–
–
–
Подпрограмма 7.
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
минздрав РО
806
х
х
х
167 984,6
181 577,1
207 283,2
209 553,4
229 553,4
232 153,4
209 553,4
Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2..
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
20 000,0
22 600,0
–
806
0909
01 7 0059
611
154 122,1
170 488,2
196 000,2
197 900,9
197 900,9
197 900,9
197 900,9
806
0909
01 7 0059
612
2 778,7
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
612
7 306,8
7 311,7
7 307,6
7 468,0
7 468,0
7 468,0
7 468,0
806
0907
01 7 2120
244
3 777,0
3 777,2
3 975,4
4 184,5
4 184,5
4 184,5
4 184,5
Подпрограмма 8.
Управление развитием отрасли
минздрав РО
806
х
х
х
153 377,0
150 196,3
153 944,9
154 676,9
159 676,8
163 226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1.
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
5 000,0
8 550,0
–
806
0909
01 8 0059
611
17 593,2
17 521,3
18 211,6
18 943,5
18 943,5
18 943,5
18 943,5
806
0909
01 8 0059
612
1 051,6
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции центрального аппарата исполнителя Программы
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
129 658,0
129 658,0
129 658,0
129 658,0
806
0113
01 8 2101
244
208,4
208,4
208,4
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
122
3 478,2
3 100,2
6 208,4
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
851
200,0
200,0
200,0
–
–
–
–
806
0113
01 8 9999
852
74,8
74,8
74,8
–
–
–
–
806
0909
01 8 0011
121
102 430,6
102 451,4
102 451,4
–
–
–
–
806
0909
01 8 0011
122
10 997,6
10 976,9
10 976,9
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
122
2 889,0
2 889,0
2 889,0
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
243
1 829,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 0019
244
6 527,0
6 699,0
6 649,1
–
–
–
–
806
0909
01 8 59Б0
121
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
2 997,5
806
0909
01 8 59Б0
122
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
806
0909
01 8 59Б0
244
1 047,6
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
1 026,1
806
0909
01 8 9021
851
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
Примечания.
Используемое сокращение:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.».
21. Приложение № 9 изложить в редакции:
«Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Распределение
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования
средств государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств Фонда реформирова-ния жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства
за счет
средств федераль-ного бюджета
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Верхнедонской район
11 736,7
–
11 736,7
–
27 474,0
–
27 474,0
–
28 982,4
–
28 982,4
–
2.
Кашарский район
6 761,9
–
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Песчанокопский район
33 662,3
–
33 662,3
–
9 343,8
–
9 343,8
–
–
–
–
–
4.
г. Волгодонск
9 630,2
–
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
г. Новошахтинск
51 904,4
–
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
113 695,5
–
113 695,5
–
36 817,8
–
36 817,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Зерноградский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Кашарский район
8 265,0
–
8 265,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Куйбышевский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Матвеево-Курганский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Неклиновский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Семикаракорский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Целинский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
57 000,0
–
57 000,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
170 695,5
–
170 695,5
–
36 817,8
–
36 817,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–».
22. Приложение № 10 изложить в редакции:
«Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности
№ п/п
Наименование муниципального
образования Ростовской области
Наиме-нование инвестицион-ного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударствен- ной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударствен-ной) экспертизы
на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
(тыс. рублей)
Объем расходов
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
капитальный ремонт МБУЗ Белокалит-винского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего – 13273,1
–
–
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет – 12476,7
–
–
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
-
–
–
местный бюд-жет – 796,4
–
–
–
–
796,4
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
2.
г. Донецк
капитальный ремонт МБУЗ «Стоматоло-гическая поликлиника»
№ 6-1-1-005-13
от 31.07.2013
всего – 13322,6
–
–
–
13322,6
–
–
–
областной бюджет – 11590,7
–
–
–
11590,7
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 1731,9
–
–
–
1731,9
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
-
–
–
–
3.
Красносулинский район
капитальный ремонт поликлиники
№ 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326.2006/
1740-02
от 01.02.2007
всего – 19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет – 17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
местный бюд-жет – 1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
4.
Обливский район
капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории п. Кашта-новский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего – 24000,0
–
–
–
9155,0
14845,0
–
–
областной бюджет – 22896,0
–
–
–
8733,9
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 1104,0
–
–
–
421,1
682,9
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
5.
Верхнедонской район
капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогатель-ного помещения (гараж, литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего – 12175,0
12175,0
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт шести зданий МБУЗ «ЦРБ» в
ст-це Казан-ской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего – 58564,7
–
28500,0
30064,7
–
–
–
–
областной бюджет – 56456,7
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2108,3
–
1026,0
1082,3
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
6.
Зимовниковский район
капитальный ремонт помещений хирургическо-го и реанима-ционного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего – 24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет – 23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
-
-
–
местный бюд-жет – 1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
7.
Кашарский район
капитальный ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего – 6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет – 6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
8.
Красносулинский район
капитальный ремонт водогрязе-лечебницы невроло-гического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего – 12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет – 11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
9.
Мартыновский район
капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего – 15137,3
–
–
–
8419,9
6717,4
–
–
областной бюджет – 14471,2
–
–
–
8049,4
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 666,1
–
–
–
370,5
295,6
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
10.
Морозовский район
выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего – 9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет – 8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
11.
Неклиновский район
капитальный ремонт зданий
МБУЗ «ЦРБ»
по адресу:
с. Покровское, пер. Пар-ковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего – 54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет – 52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
капитальный ремонт участковой больницы
с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего 45799,9
35849,1
9950,8
–
–
–
–
–
областной бюджет – 43006,1
33662,3
9343,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 2793,8
2186,8
607,0
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
13.
г. Новочеркасск
капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница» (стационар-ный корпус)
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего – 89825,2
–
–
–
–
49400,0
40425,2
–
областной бюджет – 67368,9
–
–
–
–
37050,0
30318,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 22456,3
–
–
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
14.
г. Волгодонск
капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекцион-ное отделение)
№ 6-2-1-0017-13
от 18.02.2013
всего – 21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет – 9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Новошахтинск
капитальный ремонт акушерско-гинекологи-ческого корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего – 57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет –51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюд-жет – 5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Примечание:
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница.».
Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области О.В. Исаенко
1
V:\ORST\Ppo\0314p180.f14.docx
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: