Основная информация

Дата опубликования: 14 марта 2017г.
Номер документа: RU89000201700216
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

14 марта 2017 г. № 176-П

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. в позиции, касающейся показателей Государственной программы:

1.1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;»;

1.1.2. в пункте 5 слово «доля» заменить словами «увеличение доли»;

1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 89445214

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

89445214<*>

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем внебюджетных средств – 8071050

2014 год – 12896073

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12896073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

1535990

2015 год – 13151077

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13151077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

1098039

2016 год – 15708899

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15708899

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

1027366

2017 год – 12141248

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12141248

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1029821

2018 год – 11898199

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11898199

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1081104

2019 год – 11945809

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11945809

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1123365

2020 год – 11703909

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11703909

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1175365

<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

                                                                                                                                                                                                                  »;

1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:

1.3.1. в пункте 1 цифры «12,85» заменить цифрами «10»;

1.3.2. пункт 2 признать утратившим силу.

2. В разделе II Государственной программы:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Государственной программы

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета<*>,

в том числе по мероприятиям

89445214

12896073

13151077

15708899

12141248

11898199

11945809

11703909

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

82887681

11777820

12318431

14864469

11200697

10957648

11005258

10763358

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,

связи»<****>

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2803353

428831

404605

431785

384533

384533

384533

384533

8.

Средства местных бюджетов<**>,

из них

728755

173865

173373

86514

74200

73623

73590

73590

9.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

394334

106191

131896

43900

28536

27959

27926

27926

10.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

256148

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

11.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

78273

10773

16875

16875

16875

16875

12.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>, из них

8071050

1535990

1098039

1027366

1029821

1081104

1123365

1175365

13.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

14.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4973252

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

15.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» <*****>

861276

105706

84636

99750

115839

133000

151345

171000

<*> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

<***> Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

89445214

12896073

13151077

15708899

12141248

11898199

11945809

11703909

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

81316564

11126258

11681329

14469999

11013292

11008562

11008562

11008562

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

3407515

948721

910955

679040

432609

194290

241900

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4721135

821094

558793

559860

695347

695347

695347

695347

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального

комплекса» – всего

82887681

11777820

12318431

14864469

11200697

10957648

11005258

10763358

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

79480166

10829099

11407476

14185429

10768088

10763358

10763358

10763358

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

3407515

948721

910955

679040

432609

194290

241900

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными

услугами» – всего

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,

связи» – всего

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2803353

428831

404605

431785

384533

384533

384533

384533

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1836398

297159

273853

284570

245204

245204

245204

245204

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

966955

131672

130752

147215

139329

139329

139329

139329

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ».

1

3. В таблице 3 раздела III Государственной программы:

3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа

кг у.т./

тыс. руб.

Абсолютная величина

Уменьшение значения является положительной динамикой показателя

Показатель энергоемкости ВРП принимается по данным Федеральной службы государственной статистики

                                                                                                                                                                                                                  »;

3.2. в графе 5:

3.2.1. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;

3.2.2. в пункте 4 слова «16 ноября 2015 года № 550» заменить словами «08 декабря 2016 года № 770»;

3.2.3. в пункте 5:

3.2.3.1. слова «17 июля 2015 года № 327» заменить словами «15 августа 2016 года № 427»;

3.2.3.2. в абзаце втором слова «стр. 24» заменить словами «стр. 30».

4. В разделе V Государственной программы:

4.1. в абзаце втором слова «на 3,5 процента» заменить словами «не менее, чем на 40 процентов»;

4.2. абзац третий признать утратившим силу.

5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

5.1. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 слова «в 2020 году на 3,5 процента» заменить словами «к 2020 году не менее чем на 40 процентов»;

5.2. в подразделе 2 раздела II:

5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета<*>

2.

Средства местных бюджетов<**>, из них

394334

106191

131896

43900

28 536

27 959

27 926

27 926

3.

Город Губкинский

21228

7776

10150

3302

100

4.

Город Лабытнанги

30827

834

26493

3500

5.

Город Муравленко

2320

1160

1160

6.

Город Новый Уренгой

975

975

855

855

855

855

7.

Город Ноябрьск

15807

8000

6207

1600

1 639

1 410

1 377

1 377

8.

Город Салехард

9.

Красноселькупский район

864

864

80

80

80

80

10.

Надымский район

34055

8126

2426

8218

2 811

2 563

2 563

2 563

11.

Приуральский район

83519

8119

15080

12.

Пуровский район

2286306

67000

67000

24253

22 846

22 846

22 846

22 846

13.

Тазовский район

14.

Шурышкарский район

21152

4860

3064

972

15.

Ямальский район

1668

316

316

216

205

205

205

205

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<**> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего)

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

303383

41364

46615

48440

41741

41741

41741

41741

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)

14683

2002

2256

2345

2020

2020

2020

2020

6.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)

58753

8010

9027

9380

8084

8084

8084

8084

7.

Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

229947

31352

35332

36715

31637

31637

31637

31637

                                                                                                                                                                                                                                              ».

1

6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 82887681

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 82887681<*>

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем

внебюджетных

средств – 4973252

2014 год – 11777820

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11777820

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

653574

2015 год – 12318431

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12318431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

651177

2016 год – 14864469

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14864469

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

675271

2017 год – 11200697

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11200697

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703632

2018 год – 10957648

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10957648

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

738814

2019 год – 11005258

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11005258

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

763933

2020 год – 10763358

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10763358

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

                                                                                                                                                                                                                                              »;

6.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:

6.1.2.1. пункт 1 признать утратившим силу;

6.1.2.2. в пункте 3 слова «51 процента» заменить словами «50 процентов»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. в подразделе I:

6.2.1.1. в наименовании подраздела цифру «I» заменить цифрой «1»;

6.2.1.2. в пункте 2:

6.2.1.2.1. абзацы второй и третий подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в выполнении полномочий по благоустройству территорий поселений (городских округов) в автономном округе, в том числе направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.1.2.2. абзац четвертый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.1.2.3. абзац третий подпункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.1.2.4. в подпункте 2.10:

6.2.1.2.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;

6.2.1.2.4.2. абзацы второй и третий позиции 2.10.4 признать утратившими силу;

6.2.1.2.4.3. дополнить позициями 2.10.5 – 2.10.10 следующего содержания:

«2.10.5. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка;

2.10.6. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский;

2.10.7. на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда;

2.10.8. на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;

2.10.9. на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс));

2.10.10. на благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.

Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

6.2.1.2.5. дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05 апреля 2016 года № 37, утвержденного Президентом Российской Федерации (от 18 апреля 2016 года Пр-688), высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано продолжить работу по оказанию мер социальной поддержки в целях проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.2. в подразделе 2:

6.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:

«

1.

Средства окружного бюдже-

та<*>

82887681

11777820

12318431

14864469

11200697

10957648

11005258

10763358

»;

6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 2 – всего

82887681

11777820

12318431

14864469

11200697

10957648

11005258

10763358

2

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

79480166

10829099

11407476

14185429

10768088

10763358

10763358

10763358

3

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

3407515

948721

910955

679040

432609

194290

241900

4

Основные мероприятия, в том числе

83105695

11753934

12318431

14864469

11200697

10957648

11005258

11005258

5

Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

77428

10667

1770

11499

13373

13373

13373

13373

6

ДТПЭиЖКК ЯНАО

77428

10667

1770

11499

13373

13373

13373

13373

7

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

79651252

10794546

11405706

14173930

10857115

10834985

10834985

10749985

8

ДТПЭиЖКК ЯНАО

79378852

10794546

11405706

14173930

10754715

10749985

10749985

10749985

9

ДСиЖП ЯНАО

272400

102400

85000

85000

10

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914703

914703

11

ДТПЭиЖКК ЯНАО

914703

914703

12

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

3050791

163677

249982

489972

536790

536790

536790

536790

13

ДТПЭиЖКК ЯНАО

3050791

163677

249982

489972

536790

536790

536790

536790

14

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам

68929594

8223043

10117991

12988560

9400000

9400000

9400000

9400000

15

ДТПЭиЖКК ЯНАО

68929594

8223043

10117991

12988560

9400000

9400000

9400000

9400000

16

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

309678

141382

168296

17

ДТПЭиЖКК ЯНАО

309678

141382

168296

18

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

77275

40816

36459

19

ДТПЭиЖКК ЯНАО

77275

40816

36459

20

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

609777

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

21

ДТПЭиЖКК ЯНАО

609777

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

22

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

1174956

234582

180374

190000

190000

190000

190000

23

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1174956

234582

180374

190000

190000

190000

190000

24

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования

и деятельности товариществ собственников жилья

6120

1600

1130

1130

1130

1130

25

ДТПЭиЖКК ЯНАО

6120

1600

1130

1130

1130

1130

26

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

3478637

379180

469824

489817

534954

534954

534954

534954

27

ДТПЭиЖКК ЯНАО

3478637

379180

469824

489817

534954

534954

534954

534954

28

Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения

1093791

607252

95669

118470

102400

85000

85000

29

ДТПЭиЖКК ЯНАО

821391

607252

95669

118470

30

ДСиЖП ЯНАО

272400

102400

85000

85000

31

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1200

1200

32

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1200

1200

33

Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

4730

4730

34

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4730

4730

35

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов<*>

3135115

948721

910955

679040

330209

109290

156900

36

ДСиЖП ЯНАО

3135115

948721

910955

679040

330209

109290

156900

37

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

в том числе

1249508

170369

191997

199510

171908

171908

171908

171908

38

Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

418068

57002

64238

66752

57519

57519

57519

57519

39

ДТПЭиЖКК ЯНАО

418068

57002

64238

66752

57519

57519

57519

57519

40

Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

415712

56685

63880

66379

57192

57192

57192

57192

41

ДТПЭиЖКК ЯНАО

415712

56685

63880

66379

57192

57192

57192

57192

42

Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

332589

45345

51104

53104

45759

45759

45759

45759

43

ДТПЭиЖКК ЯНАО

332589

45345

51104

53104

45759

45759

45759

45759

44

Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

83139

11337

12775

13275

11438

11438

11438

11438

45

ДТПЭиЖКК ЯНАО

83139

11337

12775

13275

11438

11438

11438

11438

46

Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе

47

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

48

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

<*> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2019 годы

2014 год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3109664

951063

894107

667511

330650

109433

156900

средства окружного бюджета

3085856

937314

887423

664720

330209

109290

156900

средства бюджетов муниципальных образований

23808

13749

6684

2791

441

143

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

327727

137214

92567

58533

39413

средства окружного бюджета

321287

132728

90891

58354

39314

средства бюджетов муниципальных образований

6440

4486

1676

179

99

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

252329

91762

88526

42727

29314

средства окружного бюджета

247925

87381

88526

42704

29314

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

23

1.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15200

15000

100

100

средства окружного бюджета

15200

15000

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

1.1.6.

Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26657

105

2288

14265

9999

средства окружного бюджета

26388

100

2265

14123

9900

средства бюджетов муниципальных образований

269

5

23

142

99

1.1.7.

РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3094

1753

1341

средства окружного бюджета

1427

100

1327

средства бюджетов муниципальных образований

1667

1653

14

1.1.8.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

67199

28007

15139

8905

15148

средства окружного бюджета

67199

28007

15139

8905

15148

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.2.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64162

24970

15139

8905

15148

средства окружного бюджета

64162

24970

15139

8905

15148

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

193825

48485

61192

54148

30000

средства окружного бюджета

190315

45544

60691

54080

30000

средства бюджетов муниципальных образований

3510

2941

501

68

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

75382

30600

12151

2631

30000

средства окружного бюджета

74412

30000

11849

2563

30000

средства бюджетов муниципальных образований

970

600

302

68

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23531

11300

1274

10957

средства окружного бюджета

23531

11300

1274

10957

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.3.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46904

1100

26253

19551

средства окружного бюджета

46904

1100

26253

19551

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.5.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

1.3.6.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

859583

332434

177572

226904

122673

средства окружного бюджета

853260

328326

175983

226453

122498

средства бюджетов муниципальных образований

6323

4108

1589

451

175

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

286013

160963

60050

60000

5000

средства окружного бюджета

286013

160963

60050

60000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде

(1-й и 2-й пусковой комплекс),

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований

3803

3492

300

11

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований

475

316

90

69

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

230000

40000

90000

100000

средства окружного бюджета

230000

40000

90000

100000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

399

133

133

133

средства окружного бюджета

399

133

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.8.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

251

251

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

1.4.9.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

143699

88598

37428

17673

средства окружного бюджета

142155

87600

37057

17498

средства бюджетов муниципальных образований

1544

998

371

175

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

38280

20800

11000

3480

3000

средства окружного бюджета

38280

20800

11000

3480

3000

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.5.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35280

20800

11000

3480

средства окружного бюджета

35280

20800

11000

3480

средства бюджетов муниципальных образований

1.5.2.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3000

3000

средства окружного бюджета

3000

3000

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1463364

278233

536495

311910

110616

91110

135000

средства окружного бюджета

1456318

276378

533577

309947

110449

90967

135000

средства бюджетов муниципальных образований

7046

1855

2918

1963

167

143

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона

поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24554

14960

4

4

9586

средства окружного бюджета

24554

14960

4

4

9586

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25470

1

1

1

100

25367

средства окружного бюджета

25470

1

1

1

100

25367

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.3.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

1.6.4.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361226

239242

121983

1

средства окружного бюджета

361226

239242

121983

1

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.5.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

180832

2000

136628

38241

3963

средства окружного бюджета

180832

2000

136628

38241

3963

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.6.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

121720

3875

63305

54540

средства окружного бюджета

120240

3675

62565

54000

средства бюджетов муниципальных образований

1480

200

740

540

1.6.7.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований

228

209

19

1.6.8.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований

92

5

62

25

1.6.9.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36661

100

28480

8081

средства окружного бюджета

36128

50

28078

8000

средства бюджетов муниципальных образований

533

50

402

81

1.6.10.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны

г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

1.6.11.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5109

59

5050

средства окружного бюджета

5055

55

5000

средства бюджетов муниципальных образований

54

4

50

1.6.12.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

272588

288

100200

100

37000

135000

средства окружного бюджета

272588

288

100200

100

37000

135000

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.13.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21412

6969

14443

средства окружного бюджета

21200

6900

14300

средства бюджетов муниципальных образований

212

69

143

1.6.14.

Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

295

295

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

195

195

1.6.15.

Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональ-ный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.16.

Инженерные сети к ЦТП-2

к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.17.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07

в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.18.

Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5600

5600

средства окружного бюджета

5600

5600

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.19.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3500

3500

средства окружного бюджета

3500

3500

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.20.

Реконструкция сетей городского водопровода 3 подъем и напорного коллектора МКР-40

на участке вдоль

ул. Дзержинского

(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.21.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

113790

62290

51500

средства окружного бюджета

113166

61666

51500

средства бюджетов муниципальных образований

624

624

1.6.22.

Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14901

1

5100

9800

средства окружного бюджета

14901

1

5100

9800

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.23.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8500

4000

4500

средства окружного бюджета

8500

4000

4500

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.24.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований

938

648

290

1.6.25.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС

в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

48787

29840

9049

9898

средства окружного бюджета

48434

29689

8945

9800

средства бюджетов муниципальных образований

353

151

104

98

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

159686

105890

142

3631

9800

18323

21900

средства окружного бюджета

159197

105531

142

3501

9800

18323

21900

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12244

4140

3204

4900

средства окружного бюджета

11755

3781

3074

4900

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

1.7.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

132346

91750

142

131

100

18323

21900

средства окружного бюджета

132346

91750

142

131

100

18323

21900

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.4.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов

в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4800

4800

средства окружного бюджета

4800

4800

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.5.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований

»;

6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2019 годы

2014 год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3109664

951063

894107

667511

330650

109433

156900

средства окружного бюджета

3085856

937314

887423

664720

330209

109290

156900

средства бюджетов муниципальных образований

23808

13749

6684

2791

441

143

1.

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64162

24970

15139

8905

15148

средства окружного бюджета

64162

24970

15139

8905

15148

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64162

24970

15139

8905

15148

средства окружного бюджета

64162

24970

15139

8905

15148

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36313

1

12069

24243

средства окружного бюджета

36101

1

12000

24100

средства бюджетов муниципальных образований

212

69

143

1.2.1.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21412

6969

14443

средства окружного бюджета

21200

6900

14300

средства бюджетов муниципальных образований

212

69

143

1.2.2.

Сети электроснабжения с.Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14901

1

5100

9800

средства окружного бюджета

14901

1

5100

9800

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4800

4800

средства окружного бюджета

4800

4800

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.1.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов

в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские

работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4800

4800

средства окружного бюджета

4800

4800

средства бюджетов муниципальных образований

2.

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

средства бюджетов муниципальных образований

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

средства бюджетов муниципальных образований

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

167587

850

52947

62290

51500

средства окружного бюджета

165590

100

52324

61666

51500

средства бюджетов муниципальных образований

1997

750

623

624

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

2.3.2.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

113790

62290

51500

средства окружного бюджета

113166

61666

51500

средства бюджетов муниципальных образований

624

624

3.

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

342605

191223

78440

67942

5000

средства окружного бюджета

338327

187415

78050

67862

5000

средства бюджетов муниципальных образований

4278

3808

390

80

3.1.1.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

286013

160963

60050

60000

5000

средства окружного бюджета

286013

160963

60050

60000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований

3803

3492

300

11

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований

475

316

90

69

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70114

31961

2581

519

9686

25367

средства окружного бюджета

69150

31111

2502

484

9686

25367

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона

поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24554

14960

4

4

9586

средства окружного бюджета

24554

14960

4

4

9586

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона

поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25470

1

1

1

100

25367

средства окружного бюджета

25470

1

1

1

100

25367

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.3.

Интернат на 200 воспитан-ников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)

(I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

4.

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

75382

30600

12151

2631

30000

средства окружного бюджета

74412

30000

11849

2563

30000

средства бюджетов муниципальных образований

970

600

302

68

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод

на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

75382

30600

12151

2631

30000

средства окружного бюджета

74412

30000

11849

2563

30000

средства бюджетов муниципальных образований

970

600

302

68

5.

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23829

11300

1572

10957

средства окружного бюджета

23630

11300

1373

10957

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23531

11300

1274

10957

средства окружного бюджета

23531

11300

1274

10957

средства бюджетов муниципальных образований

5.1.2.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.2.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3000

3000

средства окружного бюджета

3000

3000

средства бюджетов муниципальных образований

5.2.1.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3000

3000

средства окружного бюджета

3000

3000

средства бюджетов муниципальных образований

5.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12244

4140

3204

4900

средства окружного бюджета

11755

3781

3074

4900

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

5.3.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12244

4140

3204

4900

средства окружного бюджета

11755

3781

3074

4900

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

6.

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

282776

122009

88526

42827

29414

средства окружного бюджета

278372

117628

88526

42804

29414

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

23

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт

в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

252329

91762

88526

42727

29314

средства окружного бюджета

247925

87381

88526

42704

29314

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

23

6.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности

до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15200

15000

100

100

средства окружного бюджета

15200

15000

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

45161

100

28480

8081

4000

4500

средства окружного бюджета

44628

50

28078

8000

4000

4500

средства бюджетов муниципальных образований

533

50

402

81

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест

в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36661

100

28480

8081

средства окружного бюджета

36128

50

28078

8000

средства бюджетов муниципальных образований

533

50

402

81

6.3.2.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8500

4000

4500

средства окружного бюджета

8500

4000

4500

средства бюджетов муниципальных образований

7.

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15200

15100

100

средства окружного бюджета

15100

15000

100

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,

с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

399

133

133

133

средства окружного бюджета

399

133

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

399

133

133

133

средства окружного бюджета

399

133

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

142346

101750

142

131

100

18323

21900

средства окружного бюджета

142346

101750

142

131

100

18323

21900

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

132346

91750

142

131

100

18323

21900

средства окружного бюджета

132346

91750

142

131

100

18323

21900

средства бюджетов муниципальных образований

8.

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26657

105

2288

14265

9999

средства окружного бюджета

26388

100

2265

14123

9900

средства бюджетов муниципальных образований

269

5

23

142

99

8.1.1.

Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26657

105

2288

14265

9999

средства окружного бюджета

26388

100

2265

14123

9900

средства бюджетов муниципальных образований

269

5

23

142

99

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46904

1100

26253

19551

средства окружного бюджета

46904

1100

26253

19551

средства бюджетов муниципальных образований

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46904

1100

26253

19551

средства окружного бюджета

46904

1100

26253

19551

средства бюджетов муниципальных образований

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35280

20800

11000

3480

средства окружного бюджета

35280

20800

11000

3480

средства бюджетов муниципальных образований

8.4.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35280

20800

11000

3480

средства окружного бюджета

35280

20800

11000

3480

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

699972

245222

340402

100385

13963

средства окружного бюджета

698346

245017

339596

99770

13963

средства бюджетов муниципальных образований

1626

205

806

615

8.5.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361226

239242

121983

1

средства окружного бюджета

361226

239242

121983

1

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.2.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

180832

2000

136628

38241

3963

средства окружного бюджета

180832

2000

136628

38241

3963

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.3.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

121720

3875

63305

54540

средства окружного бюджета

120240

3675

62565

54000

средства бюджетов муниципальных образований

1480

200

740

540

8.5.4.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований

92

5

62

25

8.5.5.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5109

59

5050

средства окружного бюджета

5055

55

5000

средства бюджетов муниципальных образований

54

4

50

8.5.6.

Инженерное обеспечение объекта Многофункциональ-

ный спортивно-здоровитель-ный комплекс

в г. Салехарде»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

9.

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.1.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

230000

40000

90000

100000

средства окружного бюджета

230000

40000

90000

100000

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь)

в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

230000

40000

90000

100000

средства окружного бюджета

230000

40000

90000

100000

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

153004

100

95288

38318

19298

средства окружного бюджета

151713

100

94489

37924

19200

средства бюджетов муниципальных образований

1291

799

394

98

9.3.1.

Инженерные сети к ЦТП-2

к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18

в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.2.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.3.

Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5600

5600

средства окружного бюджета

5600

5600

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.4.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3500

3500

средства окружного бюджета

3500

3500

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.5.

Реконструкция сетей городского водопровода

3 подъем и напорного коллектора МКР-40

на участке вдоль

ул. Дзержинского

(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая)

в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.6.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснаб-жения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований

938

648

290

9.3.7.

Сети водоотведения

1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС

в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

48787

29840

9049

9898

средства окружного бюджета

48434

29689

8945

9800

средства бюджетов муниципальных образований

353

151

104

98

10.

Муниципальное образование город Новый Уренгой

10.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3094

1753

1341

средства окружного бюджета

1427

100

1327

средства бюджетов муниципальных образований

1667

1653

14

10.1.1.

РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3094

1753

1341

средства окружного бюджета

1427

100

1327

средства бюджетов муниципальных образований

1667

1653

14

10.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

143699

88598

37428

17673

средства окружного бюджета

142155

87600

37057

17498

средства бюджетов муниципальных образований

1544

998

371

175

10.2.1.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

143699

88598

37428

17673

средства окружного бюджета

142155

87600

37057

17498

средства бюджетов муниципальных образований

1544

998

371

175

10.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований

228

209

19

10.3.1.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований

228

209

19

11.

Муниципальное образование Пуровский район

11.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

251

251

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.1.1.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

251

251

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

272588

288

100200

100

37000

135000

средства окружного бюджета

272588

288

100200

100

37000

135000

средства бюджетов муниципальных образований

11.2.1.

Подпорная стенка «Набережной Саргина»

в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

272588

288

100200

100

37000

135000

средства окружного бюджета

272588

288

100200

100

37000

135000

средства бюджетов муниципальных образований

12.

Муниципальное образование Тазовский район

12.1.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

295

295

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

195

195

12.1.1.

Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

295

295

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

195

195

13.

Муниципальное образование город Губкинский

13.1.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований

13.1.1.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований

»;

1

6.3. в графе 5 таблицы 12 раздела III:

6.3.1. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;

6.3.2. абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«- общее число МКД в автономном округе принимается по данным стр. 01 формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. приказом Росстата от 10 июля 2015 года № 305»;

6.4. в разделе IV:

6.4.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.2 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.

1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:

а) соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:

1) наличие утвержденных правил по благоустройству территорий поселений (городских округов);

2) наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

3.1) с возможностью обмена информацией с гражданами посредством электронной почты;

3.2) с размещением действующих муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству поселений (городских округов);

3.3) с размещением контактных данных об уполномоченном органе местного самоуправления и должностных лицах, ответственных за организацию и контроль за работами по благоустройству населенных пунктов;

б) софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;

в) направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), в том числе:

1) по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) по оплате мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта);

3) по возмещению затрат на содержание объектов уличного освещения в рамках концессионных соглашений, заключенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) по возврату муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

Объем субсидии для i-муниципального образования определяется по следующей формуле:

Рсубi = SUM (B * Prb) * 0,95,

где:

Рсубi – объем субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территории поселения (городского округа);

B – физический объем по каждому из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа);

Prb – предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) в расчете на единицу измерения;

0,95 – коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.

Предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) (Prb) определяется уполномоченным органом на основании:

- данных о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии (мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый период;

- данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий поселений (городских округов) за отчетный финансовый год;

- индексов-дефляторов на очередной финансовый год, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.»;

6.4.2. в пункте 5:

6.4.2.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;

6.4.2.2. подпункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«- наличия реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей работ, исполнителей услуг – получателей субсидий из бюджета муниципального образования;

- наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;

6.4.3. пункте 6:

6.4.3.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства от 25 декабря 2013 года № 1084-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;

6.4.3.2. в подпункте 6.1:

6.4.3.2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- наличия (ведения) реестра организаций, осуществляющих откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, получающих субсидии из бюджета муниципального образования;»;

6.4.3.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

«- принятия органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых из местного бюджета организациям, осуществляющим откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, и учитывающего нормы статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям);

- принятия органами местного самоуправления муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых поселениям, входящим в состав района (в случае предоставления субсидии поселениям, входящим в состав района);

- согласования с уполномоченным органом экономически обоснованной стоимости организациями, оказывающими услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков;

- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;

6.4.3.3. в подпункте 6.2:

6.4.3.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции:

«Vsub = ∑ SUB ORi * 0,95,»;

6.4.3.3.2. абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Tp – согласованная с уполномоченным органом на текущий год экономически обоснованная стоимость услуг i-организации, осуществляющей откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков;»;

6.4.4. в пункте 8:

6.4.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;

6.4.4.2. в подпункте 8.2:

6.4.4.2.1. позицию 8.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия.»;

6.4.4.2.2. позицию 8.2.2 изложить в следующей редакции:

«8.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.2 настоящего пункта.

Общий объем субсидии определяется по следующей формуле:

Сд = Кд x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;

Кд – коэффициент долевого участия;

О – сумма фактической потребности муниципальных образований на предоставление межбюджетной субсидии.»;

6.4.4.3. дополнить подпунктами 8.5 – 8.10 следующего содержания:

«8.5. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка.

8.5.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.5.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.

Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:

Сд = (1 - Кд) x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях обеспечения с. Аксарка канализационными очистными сооружениями.

8.6. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в п. Тазовский.

8.6.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.6.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.

Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:

Сд = (1 - Кд) x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский.

8.7. На капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.

8.7.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- принятия получателем субсидии правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению (в случае предоставления субсидии муниципальному образованию с. Гыда);

- наличия положительного заключения автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» о результатах проверки сметной стоимости на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.7.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.

Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:

Сд = (1 - Кд) x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятия по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.

8.8. На приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.

8.8.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.8.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.

Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:

Рсуб = SUM Рсубi,

где:

Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.

Размер субсидии для i-муниципального образования определяется следующим образом:

Рсубi = (1 - Кд) x О,

где:

Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности муниципальных образований на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.

8.9. На предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс)).

8.9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- финансирования расходных обязательств органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;

- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием;

- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.9.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, определяется сводным сметным расчетом строительства объекта в пределах объемов остатка сметной стоимости.

Субсидия в размере 255 000 000 рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:

2017 год – 85 000 000 рублей;

2018 год – 85 000 000 рублей;

2019 год – 85 000 000 рублей.

8.10. На благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.

8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию;

- наличия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 1% от потребности муниципального образования в средствах на осуществление соответствующих расходов;

- расходования субсидии муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.

Размер межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (V), определяется по формуле:

V = СС * 0,99,

где:

СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;

0,99 – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;

6.4.5. дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на проведение работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.12 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком о предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.

9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 9 настоящего раздела.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора: потребность в средствах на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа;

- направления субсидии в целях софинансирования работ, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований;

- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% к объему субсидии из окружного бюджета;

- наличия утвержденных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны;

- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- наличия положительных заключений на сметную документацию в отношении жилых помещений, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований.

9.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 9consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CEBC1811BBB03946B11C409F9A67D4E6F363E6E44C5FBC487F52FC2FD18M3h9G настоящего раздела.

Размер субсидии для i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:

Рсубi = SUM Рр (с учетом доли софинансирования

муниципального образования),

где:

Рсубi – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;

Рр – сметная стоимость ремонтных работ жилых помещений.»;

6.5. пункт 2 таблицы раздела V дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:

«

2.12

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

2017 год

улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

социальная напряжен-ность

пункт 56

приложения № 1 к Государст-венной программе

».

7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3155176

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3155176<*> (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 3138861

2014 год – 603740

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

603740

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

105706

2015 год – 344565

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

344565

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

84636

2016 год – 326399

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

326399

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

361519

2017 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

857493

2018 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

594075

2019 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

2020 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

7.2. в разделе II:

7.2.1. в пункте 1:

7.2.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципальных образований, а также средств собственников многоквартирных домов.

С 2016 года на территории автономного округа действует новая система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях реализации новой системы капитального ремонта разработана региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, на 2016 – 2045 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П (далее – региональная программа).

В рамках региональной программы формируются краткосрочные планы реализации региональной программы (далее – краткосрочный план), мероприятия по капитальному ремонту проводятся за счет субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов и средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу, проводится в рамках адресной программы капитального ремонта (далее – адресная программа) за счет средств субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов, и софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах в виде единовременных платежей.

Данные субсидии предоставляются в рамках единой межбюджетной субсидии в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

7.2.1.2. абзац второй подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе от 24 июля 2014 года № 16. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район в рамках постановления Правительства автономного округа от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.»;

7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета<*>

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

2.

Средства местных бюджетов<**>

78273

-

-

10773

16875

16875

16875

16875

3.

Средства внебюджетных источников<***>

3138861

105706

84636

361519

857493

594075

567716

567716

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<**> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;

7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

3.

Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

3155176

603740

344565

326399

470118

470118

470118

470118

4.

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2192601

320186

306985

215466

337491

337491

337491

337491

5.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

732739

62298

29000

110933

132627

132627

132627

132627

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

7.

Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

»;

1

7.3. в разделе IV:

7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Данные субсидии предоставляются в целях выполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 3 на реализацию краткосрочного плана и адресной программы.

1.1. Реализация краткосрочного плана проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

1.1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;

- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;

- соблюдения частей 3, 8 статьи 13 Закона автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.

Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:

где:

Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;

S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;

C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, включенных в региональную программу.

1.2. Реализация Адресной программы проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

1.2.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;

- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;

- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.

Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:

где:

Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;

S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;

C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу.»;

7.3.2. в абзаце втором пункта 2 слова «мероприятия 4» заменить словами «мероприятия 1.4».

8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

8.1. в паспорте Подпрограммы 4:

8.1.1. пункт 1 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«1) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»;

8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 599004

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 599004<*> (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 85682

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83476

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 86246

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

86246

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 85900

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85900

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 85900

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85900

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 85900

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85900

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 85900

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85900

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

                                                                                                                                                                                                    »;

8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

3.

Подведомственное государственное учреждение

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

4.

Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

5.

ДГЖН ЯНАО

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

6.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

599004

85682

83476

86246

85900

85900

85900

85900

7.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

8.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

966955

131672

130752

147215

139329

139329

139329

139329

9.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

966955

131672

130752

147215

139329

139329

139329

139329

»;

8.3. в графе 5 таблицы 17 раздела III:

8.3.1. в пункте 1 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;

8.3.2. в пункте 2 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;

8.3.3. в пункте 3 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;

8.3.4. в пункте 4 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;

8.3.5. в пункте 5 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН».

9. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)<*>

229353

31272

35241

36620

31555

31555

31555

31555

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

229353

31272

35241

36620

31555

31555

31555

31555

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

160545

21890

24669

25634

22088

22088

22088

22088

6.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

57335

7818

8810

9155

7888

7888

7888

7888

7.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность

в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

11473

1564

1762

1831

1579

1579

1579

1579

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

1

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования -–2803353

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

2803353 <*>

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 431785

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

431785

2017 год – 384533

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384533

2018 год – 384533

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384533

2019 год – 384533

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384533

2020 год – 384533

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384533

<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их

реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2803353

428831

404605

431785

384533

384533

384533

384533

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1836398

297159

273853

284570

245204

245204

245204

245204

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

966955

131672

130752

147215

139329

139329

139329

139329

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

2803353

428831

404605

431785

384533

384533

384533

384533

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1836398

297159

273853

284570

245204

245204

245204

245204

7.

ДГЖН ЯНАО

966955

131672

130752

147215

139329

139329

139329

139329

».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 марта 2017 года № 176-П)

1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

№ п/п

№ пока-

зате-

ля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/

меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2016 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2019 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.

1.

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР <*>)

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

12

0,4

11,5

0,4

11

0,4

10,5

0,4

10

0,4

4.

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5.

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая

2012 года № 600)

%

8

0,24

16,5

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

8.

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,4

0,3

1

0,3

1

0,3

2

0,3

4

0,3

9.

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

10.

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

11.

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

12.

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

13.

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

14.

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

15.

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

16.

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

17.

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

18.

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

19.

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

20.

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

21.

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая

2012 года № 600)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,041

30

0,041

-

-

-

-

-

-

22.

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,041

11

0,041

11

0,043

11

0,043

11

0,043

23.

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

(показатель ПСЭР<*>)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,041

50

0,041

50

0,043

50

0,043

50

0,043

23-1.

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)

%

-

-

100

0,04

100

0,041

100

0,041

100

0,043

100

0,043

100

0,043

24.

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

25.

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР<*>)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,034

0

0,038

0

0,038

0

0,038

27.

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,034

0

0,038

0

0,038

0

0,038

28.

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,

от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,033

7,2

0,034

7

0,038

6

0,038

5

0,038

29.

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

40

0,033

39

0,034

39

0,038

39

0,038

39

0,038

30.

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР <*>)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

32.

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,033

0

0,038

0

0,038

0

0,038

33.

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,033

0

0,038

0

0,038

0

0,038

34.

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,034

21,3

0,038

21,3

0,038

21,3

0,038

35.

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,034

52

0,038

52

0,038

52

0,038

36.

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

37.

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР<*>)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,038

30,4

0,038

31,5

0,043

31,5

0,043

31,5

0,043

38.

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

39.

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2 (2.3, 2.7), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,036

94,4

0,036

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,038

40.

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2 (2.3, 2.7), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,036

95

0,036

96

0,038

97

0,038

98

0,038

41.

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,036

31

0,036

30

0,038

29

0,038

28

0,038

42.

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,036

5

0,036

5

0,038

4,5

0,038

4

0,038

43.

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,036

15,8

0,036

15,5

0,038

15,2

0,038

15

0,038

44.

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,036

56,3

0,036

56

0,038

55

0,038

54

0,038

45.

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР<*>)

2 (2.3, 2.7), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

81,5

0,038

81,5

0,039

81,5

0,041

81,5

0,041

81,5

0,041

46.

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,036

98

0,036

98

0,038

98

0,038

98

0,038

47.

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР<*>)

2 (2.3, 2.7), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,038

53

0,039

54

0,041

56

0,041

60

0,041

48.

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,036

14,2

0,036

14

0,038

13

0,038

12

0,038

49.

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,036

53

0,038

53

0,038

53

0,038

50.

6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

51.

6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.

6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.2)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,033

100

0,033

100

0,034

100

0,034

100

0,034

52-1.

6.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2 (2.2)

тыс. руб.

-

-

-

-

0

0,033

0

0,033

0

0,034

0

0,034

0

0,034

53.

7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

54.

7.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,03

4

0,031

4

0,032

4

0,032

4

0,032

55.

8.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

56.

8.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8 (2014 год), 2 (2.12)

ед.

67

0,029

-

-

-

-

23

0,029

-

-

-

-

-

-

57.

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

58.

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

59.

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

60.

1.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

(на 01.01.2014)

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

61.

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

62.

3.

Общая площадь многоквартирных домов,

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

350

0,242

350

0,242

350

0,242

350

0,242

63.

4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

64.

5.

Количество проверок объектов и составов работ

при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

1 (1.3)

%

11,3

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

68.

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

69.

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

70.

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

71.

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

75.

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

77.

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

78.

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

79.

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

-

-

40

0,2

70

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

80.

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

-

-

26

0,2

50

0,2

28

0,2

27

0,2

27

0,2

27

0,2

81.

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях

(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

-

-

35

0,2

50

0,2

37

0,2

37

0,2

37

0,2

37

0,2

82.

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

-

-

387

0,2

620

0,2

468

0,2

470

0,2

480

0,2

480

0,2

83.

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

84.

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

85.

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

-

-

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

86.

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

87.

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

88.

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

89.

1.

Качество государственного регулирования цен

(тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

90.

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

91.

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

92.

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

93.

3.

Прозрачность государственного регулирования цен

(тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

94.

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

95.

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

96.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

97.

1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98.

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

99.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

100.

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

<*> Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.04.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать