Основная информация
Дата опубликования: | 14 марта 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700216 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
14 марта 2017 г. № 176-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. в позиции, касающейся показателей Государственной программы:
1.1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;»;
1.1.2. в пункте 5 слово «доля» заменить словами «увеличение доли»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 89445214
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
89445214<*>
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 8071050
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1027366
2017 год – 12141248
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12141248
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1029821
2018 год – 11898199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11898199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1081104
2019 год – 11945809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11945809
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1123365
2020 год – 11703909
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11703909
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1175365
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.3.1. в пункте 1 цифры «12,85» заменить цифрами «10»;
1.3.2. пункт 2 признать утратившим силу.
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>,
в том числе по мероприятиям
89445214
12896073
13151077
15708899
12141248
11898199
11945809
11703909
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи»<****>
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
8.
Средства местных бюджетов<**>,
из них
728755
173865
173373
86514
74200
73623
73590
73590
9.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
394334
106191
131896
43900
28536
27959
27926
27926
10.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
11.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
78273
10773
16875
16875
16875
16875
12.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>, из них
8071050
1535990
1098039
1027366
1029821
1081104
1123365
1175365
13.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
14.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
15.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» <*****>
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
<*> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
89445214
12896073
13151077
15708899
12141248
11898199
11945809
11703909
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
81316564
11126258
11681329
14469999
11013292
11008562
11008562
11008562
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4721135
821094
558793
559860
695347
695347
695347
695347
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального
комплекса» – всего
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
79480166
10829099
11407476
14185429
10768088
10763358
10763358
10763358
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными
услугами» – всего
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
».
1
3. В таблице 3 раздела III Государственной программы:
3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа
кг у.т./
тыс. руб.
Абсолютная величина
Уменьшение значения является положительной динамикой показателя
Показатель энергоемкости ВРП принимается по данным Федеральной службы государственной статистики
»;
3.2. в графе 5:
3.2.1. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;
3.2.2. в пункте 4 слова «16 ноября 2015 года № 550» заменить словами «08 декабря 2016 года № 770»;
3.2.3. в пункте 5:
3.2.3.1. слова «17 июля 2015 года № 327» заменить словами «15 августа 2016 года № 427»;
3.2.3.2. в абзаце втором слова «стр. 24» заменить словами «стр. 30».
4. В разделе V Государственной программы:
4.1. в абзаце втором слова «на 3,5 процента» заменить словами «не менее, чем на 40 процентов»;
4.2. абзац третий признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 слова «в 2020 году на 3,5 процента» заменить словами «к 2020 году не менее чем на 40 процентов»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>
2.
Средства местных бюджетов<**>, из них
394334
106191
131896
43900
28 536
27 959
27 926
27 926
3.
Город Губкинский
21228
7776
10150
3302
100
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
975
975
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
15807
8000
6207
1600
1 639
1 410
1 377
1 377
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
864
864
80
80
80
80
10.
Надымский район
34055
8126
2426
8218
2 811
2 563
2 563
2 563
11.
Приуральский район
83519
8119
15080
12.
Пуровский район
2286306
67000
67000
24253
22 846
22 846
22 846
22 846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
21152
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1668
316
316
216
205
205
205
205
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего)
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
303383
41364
46615
48440
41741
41741
41741
41741
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
14683
2002
2256
2345
2020
2020
2020
2020
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
58753
8010
9027
9380
8084
8084
8084
8084
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
229947
31352
35332
36715
31637
31637
31637
31637
».
1
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 82887681
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 82887681<*>
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 11200697
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11200697
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 10957648
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10957648
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 11005258
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11005258
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 10763358
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10763358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:
6.1.2.1. пункт 1 признать утратившим силу;
6.1.2.2. в пункте 3 слова «51 процента» заменить словами «50 процентов»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе I:
6.2.1.1. в наименовании подраздела цифру «I» заменить цифрой «1»;
6.2.1.2. в пункте 2:
6.2.1.2.1. абзацы второй и третий подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в выполнении полномочий по благоустройству территорий поселений (городских округов) в автономном округе, в том числе направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).
В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.2. абзац четвертый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.3. абзац третий подпункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.4. в подпункте 2.10:
6.2.1.2.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;
6.2.1.2.4.2. абзацы второй и третий позиции 2.10.4 признать утратившими силу;
6.2.1.2.4.3. дополнить позициями 2.10.5 – 2.10.10 следующего содержания:
«2.10.5. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка;
2.10.6. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский;
2.10.7. на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда;
2.10.8. на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;
2.10.9. на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс));
2.10.10. на благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.5. дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Во исполнение подпункта «а» пункта 4 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05 апреля 2016 года № 37, утвержденного Президентом Российской Федерации (от 18 апреля 2016 года Пр-688), высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано продолжить работу по оказанию мер социальной поддержки в целях проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:
«
1.
Средства окружного бюдже-
та<*>
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 – всего
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
79480166
10829099
11407476
14185429
10768088
10763358
10763358
10763358
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
4
Основные мероприятия, в том числе
83105695
11753934
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
11005258
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
77428
10667
1770
11499
13373
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77428
10667
1770
11499
13373
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
79651252
10794546
11405706
14173930
10857115
10834985
10834985
10749985
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
79378852
10794546
11405706
14173930
10754715
10749985
10749985
10749985
9
ДСиЖП ЯНАО
272400
102400
85000
85000
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
3050791
163677
249982
489972
536790
536790
536790
536790
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3050791
163677
249982
489972
536790
536790
536790
536790
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
68929594
8223043
10117991
12988560
9400000
9400000
9400000
9400000
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
68929594
8223043
10117991
12988560
9400000
9400000
9400000
9400000
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1174956
234582
180374
190000
190000
190000
190000
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1174956
234582
180374
190000
190000
190000
190000
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования
и деятельности товариществ собственников жилья
6120
1600
1130
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6120
1600
1130
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3478637
379180
469824
489817
534954
534954
534954
534954
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3478637
379180
469824
489817
534954
534954
534954
534954
28
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения
1093791
607252
95669
118470
102400
85000
85000
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
821391
607252
95669
118470
30
ДСиЖП ЯНАО
272400
102400
85000
85000
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов<*>
3135115
948721
910955
679040
330209
109290
156900
36
ДСиЖП ЯНАО
3135115
948721
910955
679040
330209
109290
156900
37
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
1249508
170369
191997
199510
171908
171908
171908
171908
38
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
418068
57002
64238
66752
57519
57519
57519
57519
39
ДТПЭиЖКК ЯНАО
418068
57002
64238
66752
57519
57519
57519
57519
40
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
415712
56685
63880
66379
57192
57192
57192
57192
41
ДТПЭиЖКК ЯНАО
415712
56685
63880
66379
57192
57192
57192
57192
42
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
332589
45345
51104
53104
45759
45759
45759
45759
43
ДТПЭиЖКК ЯНАО
332589
45345
51104
53104
45759
45759
45759
45759
44
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
83139
11337
12775
13275
11438
11438
11438
11438
45
ДТПЭиЖКК ЯНАО
83139
11337
12775
13275
11438
11438
11438
11438
46
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
47
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
48
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
<*> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3109664
951063
894107
667511
330650
109433
156900
средства окружного бюджета
3085856
937314
887423
664720
330209
109290
156900
средства бюджетов муниципальных образований
23808
13749
6684
2791
441
143
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
327727
137214
92567
58533
39413
средства окружного бюджета
321287
132728
90891
58354
39314
средства бюджетов муниципальных образований
6440
4486
1676
179
99
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
252329
91762
88526
42727
29314
средства окружного бюджета
247925
87381
88526
42704
29314
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15000
100
100
средства окружного бюджета
15200
15000
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67199
28007
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
67199
28007
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193825
48485
61192
54148
30000
средства окружного бюджета
190315
45544
60691
54080
30000
средства бюджетов муниципальных образований
3510
2941
501
68
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
859583
332434
177572
226904
122673
средства окружного бюджета
853260
328326
175983
226453
122498
средства бюджетов муниципальных образований
6323
4108
1589
451
175
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38280
20800
11000
3480
3000
средства окружного бюджета
38280
20800
11000
3480
3000
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1463364
278233
536495
311910
110616
91110
135000
средства окружного бюджета
1456318
276378
533577
309947
110449
90967
135000
средства бюджетов муниципальных образований
7046
1855
2918
1963
167
143
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24554
14960
4
4
9586
средства окружного бюджета
24554
14960
4
4
9586
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25470
1
1
1
100
25367
средства окружного бюджета
25470
1
1
1
100
25367
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361226
239242
121983
1
средства окружного бюджета
361226
239242
121983
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180832
2000
136628
38241
3963
средства окружного бюджета
180832
2000
136628
38241
3963
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121720
3875
63305
54540
средства окружного бюджета
120240
3675
62565
54000
средства бюджетов муниципальных образований
1480
200
740
540
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
1.6.9.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36661
100
28480
8081
средства окружного бюджета
36128
50
28078
8000
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
1.6.10.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.11.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5109
59
5050
средства окружного бюджета
5055
55
5000
средства бюджетов муниципальных образований
54
4
50
1.6.12.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.13.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21412
6969
14443
средства окружного бюджета
21200
6900
14300
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.6.14.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
1.6.15.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональ-ный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.16.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.17.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.18.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5600
5600
средства окружного бюджета
5600
5600
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.19.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3500
3500
средства окружного бюджета
3500
3500
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.20.
Реконструкция сетей городского водопровода 3 подъем и напорного коллектора МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.21.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
113790
62290
51500
средства окружного бюджета
113166
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
624
624
1.6.22.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14901
1
5100
9800
средства окружного бюджета
14901
1
5100
9800
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.23.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8500
4000
4500
средства окружного бюджета
8500
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.24.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
1.6.25.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
48787
29840
9049
9898
средства окружного бюджета
48434
29689
8945
9800
средства бюджетов муниципальных образований
353
151
104
98
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
159686
105890
142
3631
9800
18323
21900
средства окружного бюджета
159197
105531
142
3501
9800
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3109664
951063
894107
667511
330650
109433
156900
средства окружного бюджета
3085856
937314
887423
664720
330209
109290
156900
средства бюджетов муниципальных образований
23808
13749
6684
2791
441
143
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36313
1
12069
24243
средства окружного бюджета
36101
1
12000
24100
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21412
6969
14443
средства окружного бюджета
21200
6900
14300
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.2.2.
Сети электроснабжения с.Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14901
1
5100
9800
средства окружного бюджета
14901
1
5100
9800
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
167587
850
52947
62290
51500
средства окружного бюджета
165590
100
52324
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
1997
750
623
624
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
113790
62290
51500
средства окружного бюджета
113166
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
624
624
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
342605
191223
78440
67942
5000
средства окружного бюджета
338327
187415
78050
67862
5000
средства бюджетов муниципальных образований
4278
3808
390
80
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70114
31961
2581
519
9686
25367
средства окружного бюджета
69150
31111
2502
484
9686
25367
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24554
14960
4
4
9586
средства окружного бюджета
24554
14960
4
4
9586
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25470
1
1
1
100
25367
средства окружного бюджета
25470
1
1
1
100
25367
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитан-ников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод
на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23829
11300
1572
10957
средства окружного бюджета
23630
11300
1373
10957
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
282776
122009
88526
42827
29414
средства окружного бюджета
278372
117628
88526
42804
29414
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
252329
91762
88526
42727
29314
средства окружного бюджета
247925
87381
88526
42704
29314
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15000
100
100
средства окружного бюджета
15200
15000
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45161
100
28480
8081
4000
4500
средства окружного бюджета
44628
50
28078
8000
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36661
100
28480
8081
средства окружного бюджета
36128
50
28078
8000
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8500
4000
4500
средства окружного бюджета
8500
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
100
средства окружного бюджета
15100
15000
100
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
142346
101750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
142346
101750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
8.1.1.
Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
699972
245222
340402
100385
13963
средства окружного бюджета
698346
245017
339596
99770
13963
средства бюджетов муниципальных образований
1626
205
806
615
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361226
239242
121983
1
средства окружного бюджета
361226
239242
121983
1
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180832
2000
136628
38241
3963
средства окружного бюджета
180832
2000
136628
38241
3963
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121720
3875
63305
54540
средства окружного бюджета
120240
3675
62565
54000
средства бюджетов муниципальных образований
1480
200
740
540
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5109
59
5050
средства окружного бюджета
5055
55
5000
средства бюджетов муниципальных образований
54
4
50
8.5.6.
Инженерное обеспечение объекта Многофункциональ-
ный спортивно-здоровитель-ный комплекс
в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
153004
100
95288
38318
19298
средства окружного бюджета
151713
100
94489
37924
19200
средства бюджетов муниципальных образований
1291
799
394
98
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.3.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5600
5600
средства окружного бюджета
5600
5600
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3500
3500
средства окружного бюджета
3500
3500
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.5.
Реконструкция сетей городского водопровода
3 подъем и напорного коллектора МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая)
в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснаб-жения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения
1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
48787
29840
9049
9898
средства окружного бюджета
48434
29689
8945
9800
средства бюджетов муниципальных образований
353
151
104
98
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
12.1.1.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
6.3. в графе 5 таблицы 12 раздела III:
6.3.1. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;
6.3.2. абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«- общее число МКД в автономном округе принимается по данным стр. 01 формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. приказом Росстата от 10 июля 2015 года № 305»;
6.4. в разделе IV:
6.4.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.2 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.
1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:
а) соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
1) наличие утвержденных правил по благоустройству территорий поселений (городских округов);
2) наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
3) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
3.1) с возможностью обмена информацией с гражданами посредством электронной почты;
3.2) с размещением действующих муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству поселений (городских округов);
3.3) с размещением контактных данных об уполномоченном органе местного самоуправления и должностных лицах, ответственных за организацию и контроль за работами по благоустройству населенных пунктов;
б) софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
в) направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), в том числе:
1) по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) по оплате мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта);
3) по возмещению затрат на содержание объектов уличного освещения в рамках концессионных соглашений, заключенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) по возврату муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Объем субсидии для i-муниципального образования определяется по следующей формуле:
Рсубi = SUM (B * Prb) * 0,95,
где:
Рсубi – объем субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территории поселения (городского округа);
B – физический объем по каждому из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа);
Prb – предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) в расчете на единицу измерения;
0,95 – коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
Предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) (Prb) определяется уполномоченным органом на основании:
- данных о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии (мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый период;
- данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий поселений (городских округов) за отчетный финансовый год;
- индексов-дефляторов на очередной финансовый год, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.»;
6.4.2. в пункте 5:
6.4.2.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;
6.4.2.2. подпункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- наличия реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей работ, исполнителей услуг – получателей субсидий из бюджета муниципального образования;
- наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
6.4.3. пункте 6:
6.4.3.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства от 25 декабря 2013 года № 1084-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;
6.4.3.2. в подпункте 6.1:
6.4.3.2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- наличия (ведения) реестра организаций, осуществляющих откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, получающих субсидии из бюджета муниципального образования;»;
6.4.3.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- принятия органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых из местного бюджета организациям, осуществляющим откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, и учитывающего нормы статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям);
- принятия органами местного самоуправления муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых поселениям, входящим в состав района (в случае предоставления субсидии поселениям, входящим в состав района);
- согласования с уполномоченным органом экономически обоснованной стоимости организациями, оказывающими услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков;
- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
6.4.3.3. в подпункте 6.2:
6.4.3.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Vsub = ∑ SUB ORi * 0,95,»;
6.4.3.3.2. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Tp – согласованная с уполномоченным органом на текущий год экономически обоснованная стоимость услуг i-организации, осуществляющей откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков;»;
6.4.4. в пункте 8:
6.4.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;
6.4.4.2. в подпункте 8.2:
6.4.4.2.1. позицию 8.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия.»;
6.4.4.2.2. позицию 8.2.2 изложить в следующей редакции:
«8.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.2 настоящего пункта.
Общий объем субсидии определяется по следующей формуле:
Сд = Кд x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – коэффициент долевого участия;
О – сумма фактической потребности муниципальных образований на предоставление межбюджетной субсидии.»;
6.4.4.3. дополнить подпунктами 8.5 – 8.10 следующего содержания:
«8.5. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка.
8.5.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.5.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях обеспечения с. Аксарка канализационными очистными сооружениями.
8.6. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в п. Тазовский.
8.6.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.6.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский.
8.7. На капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.
8.7.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- принятия получателем субсидии правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению (в случае предоставления субсидии муниципальному образованию с. Гыда);
- наличия положительного заключения автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» о результатах проверки сметной стоимости на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.7.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятия по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.
8.8. На приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
8.8.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.8.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
Размер субсидии для i-муниципального образования определяется следующим образом:
Рсубi = (1 - Кд) x О,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципальных образований на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
8.9. На предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс)).
8.9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- финансирования расходных обязательств органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;
- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.9.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, определяется сводным сметным расчетом строительства объекта в пределах объемов остатка сметной стоимости.
Субсидия в размере 255 000 000 рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:
2017 год – 85 000 000 рублей;
2018 год – 85 000 000 рублей;
2019 год – 85 000 000 рублей.
8.10. На благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.
8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию;
- наличия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 1% от потребности муниципального образования в средствах на осуществление соответствующих расходов;
- расходования субсидии муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Размер межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (V), определяется по формуле:
V = СС * 0,99,
где:
СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;
0,99 – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
6.4.5. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на проведение работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.12 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком о предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.
9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 9 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора: потребность в средствах на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа;
- направления субсидии в целях софинансирования работ, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований;
- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% к объему субсидии из окружного бюджета;
- наличия утвержденных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия положительных заключений на сметную документацию в отношении жилых помещений, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований.
9.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 9consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CEBC1811BBB03946B11C409F9A67D4E6F363E6E44C5FBC487F52FC2FD18M3h9G настоящего раздела.
Размер субсидии для i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:
Рсубi = SUM Рр (с учетом доли софинансирования
муниципального образования),
где:
Рсубi – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Рр – сметная стоимость ремонтных работ жилых помещений.»;
6.5. пункт 2 таблицы раздела V дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«
2.12
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
2017 год
улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
социальная напряжен-ность
пункт 56
приложения № 1 к Государст-венной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3155176
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3155176<*> (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 3138861
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
857493
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
594075
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в пункте 1:
7.2.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципальных образований, а также средств собственников многоквартирных домов.
С 2016 года на территории автономного округа действует новая система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В целях реализации новой системы капитального ремонта разработана региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, на 2016 – 2045 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П (далее – региональная программа).
В рамках региональной программы формируются краткосрочные планы реализации региональной программы (далее – краткосрочный план), мероприятия по капитальному ремонту проводятся за счет субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов и средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу, проводится в рамках адресной программы капитального ремонта (далее – адресная программа) за счет средств субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов, и софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах в виде единовременных платежей.
Данные субсидии предоставляются в рамках единой межбюджетной субсидии в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
7.2.1.2. абзац второй подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе от 24 июля 2014 года № 16. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район в рамках постановления Правительства автономного округа от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.»;
7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов<**>
78273
-
-
10773
16875
16875
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников<***>
3138861
105706
84636
361519
857493
594075
567716
567716
<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2192601
320186
306985
215466
337491
337491
337491
337491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
732739
62298
29000
110933
132627
132627
132627
132627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
1
7.3. в разделе IV:
7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Данные субсидии предоставляются в целях выполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 3 на реализацию краткосрочного плана и адресной программы.
1.1. Реализация краткосрочного плана проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;
- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
- соблюдения частей 3, 8 статьи 13 Закона автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;
S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, включенных в региональную программу.
1.2. Реализация Адресной программы проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;
- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;
S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу.»;
7.3.2. в абзаце втором пункта 2 слова «мероприятия 4» заменить словами «мероприятия 1.4».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
8.1.1. пункт 1 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«1) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»;
8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 599004
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 599004<*> (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
3.
Подведомственное государственное учреждение
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
5.
ДГЖН ЯНАО
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
»;
8.3. в графе 5 таблицы 17 раздела III:
8.3.1. в пункте 1 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.2. в пункте 2 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.3. в пункте 3 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.4. в пункте 4 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.5. в пункте 5 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН».
9. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)<*>
229353
31272
35241
36620
31555
31555
31555
31555
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
229353
31272
35241
36620
31555
31555
31555
31555
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
160545
21890
24669
25634
22088
22088
22088
22088
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
57335
7818
8810
9155
7888
7888
7888
7888
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
11473
1564
1762
1831
1579
1579
1579
1579
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования -–2803353
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2803353 <*>
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2018 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2019 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2020 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их
реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
7.
ДГЖН ЯНАО
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 марта 2017 года № 176-П)
1
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ пока-
зате-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР <*>)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,4
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
4.
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5.
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
8.
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,3
1
0,3
2
0,3
4
0,3
9.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
10.
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
11.
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
12.
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
13.
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
14.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
15.
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
16.
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
17.
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
18.
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
19.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
20.
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,041
-
-
-
-
-
-
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
11
0,041
11
0,043
11
0,043
11
0,043
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
(показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,041
50
0,043
50
0,043
50
0,043
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,041
100
0,043
100
0,043
100
0,043
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР<*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,038
0
0,038
0
0,038
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,038
0
0,038
0
0,038
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,
от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,034
7
0,038
6
0,038
5
0,038
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,034
39
0,038
39
0,038
39
0,038
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР <*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,038
0
0,038
0
0,038
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,038
0
0,038
0
0,038
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,034
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,034
52
0,038
52
0,038
52
0,038
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,038
31,5
0,043
31,5
0,043
31,5
0,043
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
95
0,036
96
0,038
97
0,038
98
0,038
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
31
0,036
30
0,038
29
0,038
28
0,038
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
5
0,036
5
0,038
4,5
0,038
4
0,038
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,036
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,036
56
0,038
55
0,038
54
0,038
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,039
81,5
0,041
81,5
0,041
81,5
0,041
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,036
98
0,038
98
0,038
98
0,038
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,039
54
0,041
56
0,041
60
0,041
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,036
14
0,038
13
0,038
12
0,038
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,038
53
0,038
53
0,038
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,034
100
0,034
100
0,034
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,034
0
0,034
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,031
4
0,032
4
0,032
4
0,032
55.
8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
56.
8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год), 2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,029
-
-
-
-
-
-
57.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
58.
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
59.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
60.
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
61.
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
62.
3.
Общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
63.
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
64.
5.
Количество проверок объектов и составов работ
при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65.
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
68.
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
69.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
70.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
71.
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73.
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74.
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
75.
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
77.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
78.
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
79.
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
80.
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
81.
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
82.
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
83.
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
84.
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
85.
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
86.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
87.
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
88.
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
89.
1.
Качество государственного регулирования цен
(тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
90.
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
91.
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
92.
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
93.
3.
Прозрачность государственного регулирования цен
(тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
94.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
95.
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
96.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
97.
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98.
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
99.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
100.
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
<*> Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО.».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
14 марта 2017 г. № 176-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. в позиции, касающейся показателей Государственной программы:
1.1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;»;
1.1.2. в пункте 5 слово «доля» заменить словами «увеличение доли»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 89445214
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
89445214<*>
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 8071050
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1027366
2017 год – 12141248
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12141248
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1029821
2018 год – 11898199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11898199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1081104
2019 год – 11945809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11945809
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1123365
2020 год – 11703909
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11703909
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1175365
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.3.1. в пункте 1 цифры «12,85» заменить цифрами «10»;
1.3.2. пункт 2 признать утратившим силу.
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>,
в том числе по мероприятиям
89445214
12896073
13151077
15708899
12141248
11898199
11945809
11703909
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи»<****>
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
8.
Средства местных бюджетов<**>,
из них
728755
173865
173373
86514
74200
73623
73590
73590
9.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
394334
106191
131896
43900
28536
27959
27926
27926
10.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
11.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
78273
10773
16875
16875
16875
16875
12.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>, из них
8071050
1535990
1098039
1027366
1029821
1081104
1123365
1175365
13.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
14.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
15.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» <*****>
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
<*> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
89445214
12896073
13151077
15708899
12141248
11898199
11945809
11703909
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
81316564
11126258
11681329
14469999
11013292
11008562
11008562
11008562
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4721135
821094
558793
559860
695347
695347
695347
695347
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального
комплекса» – всего
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
79480166
10829099
11407476
14185429
10768088
10763358
10763358
10763358
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными
услугами» – всего
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
».
1
3. В таблице 3 раздела III Государственной программы:
3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа
кг у.т./
тыс. руб.
Абсолютная величина
Уменьшение значения является положительной динамикой показателя
Показатель энергоемкости ВРП принимается по данным Федеральной службы государственной статистики
»;
3.2. в графе 5:
3.2.1. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;
3.2.2. в пункте 4 слова «16 ноября 2015 года № 550» заменить словами «08 декабря 2016 года № 770»;
3.2.3. в пункте 5:
3.2.3.1. слова «17 июля 2015 года № 327» заменить словами «15 августа 2016 года № 427»;
3.2.3.2. в абзаце втором слова «стр. 24» заменить словами «стр. 30».
4. В разделе V Государственной программы:
4.1. в абзаце втором слова «на 3,5 процента» заменить словами «не менее, чем на 40 процентов»;
4.2. абзац третий признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 слова «в 2020 году на 3,5 процента» заменить словами «к 2020 году не менее чем на 40 процентов»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>
2.
Средства местных бюджетов<**>, из них
394334
106191
131896
43900
28 536
27 959
27 926
27 926
3.
Город Губкинский
21228
7776
10150
3302
100
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
975
975
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
15807
8000
6207
1600
1 639
1 410
1 377
1 377
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
864
864
80
80
80
80
10.
Надымский район
34055
8126
2426
8218
2 811
2 563
2 563
2 563
11.
Приуральский район
83519
8119
15080
12.
Пуровский район
2286306
67000
67000
24253
22 846
22 846
22 846
22 846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
21152
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1668
316
316
216
205
205
205
205
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)<***>
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего)
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
303383
41364
46615
48440
41741
41741
41741
41741
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
14683
2002
2256
2345
2020
2020
2020
2020
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
58753
8010
9027
9380
8084
8084
8084
8084
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
229947
31352
35332
36715
31637
31637
31637
31637
».
1
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 82887681
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 82887681<*>
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 11200697
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11200697
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 10957648
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10957648
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 11005258
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11005258
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 10763358
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10763358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:
6.1.2.1. пункт 1 признать утратившим силу;
6.1.2.2. в пункте 3 слова «51 процента» заменить словами «50 процентов»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе I:
6.2.1.1. в наименовании подраздела цифру «I» заменить цифрой «1»;
6.2.1.2. в пункте 2:
6.2.1.2.1. абзацы второй и третий подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в выполнении полномочий по благоустройству территорий поселений (городских округов) в автономном округе, в том числе направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).
В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.2. абзац четвертый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.3. абзац третий подпункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятия предоставляется единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.4. в подпункте 2.10:
6.2.1.2.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;
6.2.1.2.4.2. абзацы второй и третий позиции 2.10.4 признать утратившими силу;
6.2.1.2.4.3. дополнить позициями 2.10.5 – 2.10.10 следующего содержания:
«2.10.5. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка;
2.10.6. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский;
2.10.7. на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда;
2.10.8. на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;
2.10.9. на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс));
2.10.10. на благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
6.2.1.2.5. дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Во исполнение подпункта «а» пункта 4 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05 апреля 2016 года № 37, утвержденного Президентом Российской Федерации (от 18 апреля 2016 года Пр-688), высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано продолжить работу по оказанию мер социальной поддержки в целях проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:
«
1.
Средства окружного бюдже-
та<*>
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 – всего
82887681
11777820
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
10763358
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
79480166
10829099
11407476
14185429
10768088
10763358
10763358
10763358
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
3407515
948721
910955
679040
432609
194290
241900
4
Основные мероприятия, в том числе
83105695
11753934
12318431
14864469
11200697
10957648
11005258
11005258
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
77428
10667
1770
11499
13373
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77428
10667
1770
11499
13373
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
79651252
10794546
11405706
14173930
10857115
10834985
10834985
10749985
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
79378852
10794546
11405706
14173930
10754715
10749985
10749985
10749985
9
ДСиЖП ЯНАО
272400
102400
85000
85000
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
3050791
163677
249982
489972
536790
536790
536790
536790
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3050791
163677
249982
489972
536790
536790
536790
536790
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
68929594
8223043
10117991
12988560
9400000
9400000
9400000
9400000
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
68929594
8223043
10117991
12988560
9400000
9400000
9400000
9400000
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1174956
234582
180374
190000
190000
190000
190000
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1174956
234582
180374
190000
190000
190000
190000
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования
и деятельности товариществ собственников жилья
6120
1600
1130
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6120
1600
1130
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3478637
379180
469824
489817
534954
534954
534954
534954
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3478637
379180
469824
489817
534954
534954
534954
534954
28
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения
1093791
607252
95669
118470
102400
85000
85000
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
821391
607252
95669
118470
30
ДСиЖП ЯНАО
272400
102400
85000
85000
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов<*>
3135115
948721
910955
679040
330209
109290
156900
36
ДСиЖП ЯНАО
3135115
948721
910955
679040
330209
109290
156900
37
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
1249508
170369
191997
199510
171908
171908
171908
171908
38
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
418068
57002
64238
66752
57519
57519
57519
57519
39
ДТПЭиЖКК ЯНАО
418068
57002
64238
66752
57519
57519
57519
57519
40
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
415712
56685
63880
66379
57192
57192
57192
57192
41
ДТПЭиЖКК ЯНАО
415712
56685
63880
66379
57192
57192
57192
57192
42
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
332589
45345
51104
53104
45759
45759
45759
45759
43
ДТПЭиЖКК ЯНАО
332589
45345
51104
53104
45759
45759
45759
45759
44
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
83139
11337
12775
13275
11438
11438
11438
11438
45
ДТПЭиЖКК ЯНАО
83139
11337
12775
13275
11438
11438
11438
11438
46
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
47
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
48
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
<*> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3109664
951063
894107
667511
330650
109433
156900
средства окружного бюджета
3085856
937314
887423
664720
330209
109290
156900
средства бюджетов муниципальных образований
23808
13749
6684
2791
441
143
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
327727
137214
92567
58533
39413
средства окружного бюджета
321287
132728
90891
58354
39314
средства бюджетов муниципальных образований
6440
4486
1676
179
99
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
252329
91762
88526
42727
29314
средства окружного бюджета
247925
87381
88526
42704
29314
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15000
100
100
средства окружного бюджета
15200
15000
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67199
28007
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
67199
28007
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193825
48485
61192
54148
30000
средства окружного бюджета
190315
45544
60691
54080
30000
средства бюджетов муниципальных образований
3510
2941
501
68
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
859583
332434
177572
226904
122673
средства окружного бюджета
853260
328326
175983
226453
122498
средства бюджетов муниципальных образований
6323
4108
1589
451
175
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38280
20800
11000
3480
3000
средства окружного бюджета
38280
20800
11000
3480
3000
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1463364
278233
536495
311910
110616
91110
135000
средства окружного бюджета
1456318
276378
533577
309947
110449
90967
135000
средства бюджетов муниципальных образований
7046
1855
2918
1963
167
143
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24554
14960
4
4
9586
средства окружного бюджета
24554
14960
4
4
9586
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25470
1
1
1
100
25367
средства окружного бюджета
25470
1
1
1
100
25367
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361226
239242
121983
1
средства окружного бюджета
361226
239242
121983
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180832
2000
136628
38241
3963
средства окружного бюджета
180832
2000
136628
38241
3963
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121720
3875
63305
54540
средства окружного бюджета
120240
3675
62565
54000
средства бюджетов муниципальных образований
1480
200
740
540
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
1.6.9.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36661
100
28480
8081
средства окружного бюджета
36128
50
28078
8000
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
1.6.10.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.11.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5109
59
5050
средства окружного бюджета
5055
55
5000
средства бюджетов муниципальных образований
54
4
50
1.6.12.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.13.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21412
6969
14443
средства окружного бюджета
21200
6900
14300
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.6.14.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
1.6.15.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональ-ный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.16.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.17.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.18.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5600
5600
средства окружного бюджета
5600
5600
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.19.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3500
3500
средства окружного бюджета
3500
3500
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.20.
Реконструкция сетей городского водопровода 3 подъем и напорного коллектора МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.21.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
113790
62290
51500
средства окружного бюджета
113166
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
624
624
1.6.22.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14901
1
5100
9800
средства окружного бюджета
14901
1
5100
9800
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.23.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8500
4000
4500
средства окружного бюджета
8500
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.24.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
1.6.25.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
48787
29840
9049
9898
средства окружного бюджета
48434
29689
8945
9800
средства бюджетов муниципальных образований
353
151
104
98
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
159686
105890
142
3631
9800
18323
21900
средства окружного бюджета
159197
105531
142
3501
9800
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3109664
951063
894107
667511
330650
109433
156900
средства окружного бюджета
3085856
937314
887423
664720
330209
109290
156900
средства бюджетов муниципальных образований
23808
13749
6684
2791
441
143
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64162
24970
15139
8905
15148
средства окружного бюджета
64162
24970
15139
8905
15148
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36313
1
12069
24243
средства окружного бюджета
36101
1
12000
24100
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21412
6969
14443
средства окружного бюджета
21200
6900
14300
средства бюджетов муниципальных образований
212
69
143
1.2.2.
Сети электроснабжения с.Толька Красноселькуп-ского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14901
1
5100
9800
средства окружного бюджета
14901
1
5100
9800
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4800
4800
средства окружного бюджета
4800
4800
средства бюджетов муниципальных образований
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
167587
850
52947
62290
51500
средства окружного бюджета
165590
100
52324
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
1997
750
623
624
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
113790
62290
51500
средства окружного бюджета
113166
61666
51500
средства бюджетов муниципальных образований
624
624
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
342605
191223
78440
67942
5000
средства окружного бюджета
338327
187415
78050
67862
5000
средства бюджетов муниципальных образований
4278
3808
390
80
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70114
31961
2581
519
9686
25367
средства окружного бюджета
69150
31111
2502
484
9686
25367
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24554
14960
4
4
9586
средства окружного бюджета
24554
14960
4
4
9586
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25470
1
1
1
100
25367
средства окружного бюджета
25470
1
1
1
100
25367
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитан-ников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод
на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75382
30600
12151
2631
30000
средства окружного бюджета
74412
30000
11849
2563
30000
средства бюджетов муниципальных образований
970
600
302
68
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23829
11300
1572
10957
средства окружного бюджета
23630
11300
1373
10957
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3000
3000
средства окружного бюджета
3000
3000
средства бюджетов муниципальных образований
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12244
4140
3204
4900
средства окружного бюджета
11755
3781
3074
4900
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
282776
122009
88526
42827
29414
средства окружного бюджета
278372
117628
88526
42804
29414
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
252329
91762
88526
42727
29314
средства окружного бюджета
247925
87381
88526
42704
29314
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15000
100
100
средства окружного бюджета
15200
15000
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45161
100
28480
8081
4000
4500
средства окружного бюджета
44628
50
28078
8000
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36661
100
28480
8081
средства окружного бюджета
36128
50
28078
8000
средства бюджетов муниципальных образований
533
50
402
81
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8500
4000
4500
средства окружного бюджета
8500
4000
4500
средства бюджетов муниципальных образований
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
100
средства окружного бюджета
15100
15000
100
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
399
133
133
133
средства окружного бюджета
399
133
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
142346
101750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
142346
101750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства окружного бюджета
132346
91750
142
131
100
18323
21900
средства бюджетов муниципальных образований
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
8.1.1.
Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26657
105
2288
14265
9999
средства окружного бюджета
26388
100
2265
14123
9900
средства бюджетов муниципальных образований
269
5
23
142
99
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46904
1100
26253
19551
средства окружного бюджета
46904
1100
26253
19551
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35280
20800
11000
3480
средства окружного бюджета
35280
20800
11000
3480
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
699972
245222
340402
100385
13963
средства окружного бюджета
698346
245017
339596
99770
13963
средства бюджетов муниципальных образований
1626
205
806
615
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361226
239242
121983
1
средства окружного бюджета
361226
239242
121983
1
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180832
2000
136628
38241
3963
средства окружного бюджета
180832
2000
136628
38241
3963
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121720
3875
63305
54540
средства окружного бюджета
120240
3675
62565
54000
средства бюджетов муниципальных образований
1480
200
740
540
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5109
59
5050
средства окружного бюджета
5055
55
5000
средства бюджетов муниципальных образований
54
4
50
8.5.6.
Инженерное обеспечение объекта Многофункциональ-
ный спортивно-здоровитель-ный комплекс
в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
230000
40000
90000
100000
средства окружного бюджета
230000
40000
90000
100000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
153004
100
95288
38318
19298
средства окружного бюджета
151713
100
94489
37924
19200
средства бюджетов муниципальных образований
1291
799
394
98
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.3.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5600
5600
средства окружного бюджета
5600
5600
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3500
3500
средства окружного бюджета
3500
3500
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.5.
Реконструкция сетей городского водопровода
3 подъем и напорного коллектора МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая)
в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснаб-жения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения
1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
48787
29840
9049
9898
средства окружного бюджета
48434
29689
8945
9800
средства бюджетов муниципальных образований
353
151
104
98
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3094
1753
1341
средства окружного бюджета
1427
100
1327
средства бюджетов муниципальных образований
1667
1653
14
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
143699
88598
37428
17673
средства окружного бюджета
142155
87600
37057
17498
средства бюджетов муниципальных образований
1544
998
371
175
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
251
251
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
272588
288
100200
100
37000
135000
средства окружного бюджета
272588
288
100200
100
37000
135000
средства бюджетов муниципальных образований
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
12.1.1.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
295
295
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
195
195
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
6.3. в графе 5 таблицы 12 раздела III:
6.3.1. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Dср (руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход населения принимается согласно данным доклада Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и ЯНАО о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный период;»;
6.3.2. абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«- общее число МКД в автономном округе принимается по данным стр. 01 формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. приказом Росстата от 10 июля 2015 года № 305»;
6.4. в разделе IV:
6.4.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.2 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.
1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:
а) соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
1) наличие утвержденных правил по благоустройству территорий поселений (городских округов);
2) наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
3) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
3.1) с возможностью обмена информацией с гражданами посредством электронной почты;
3.2) с размещением действующих муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству поселений (городских округов);
3.3) с размещением контактных данных об уполномоченном органе местного самоуправления и должностных лицах, ответственных за организацию и контроль за работами по благоустройству населенных пунктов;
б) софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
в) направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов), в том числе:
1) по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) по оплате мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта);
3) по возмещению затрат на содержание объектов уличного освещения в рамках концессионных соглашений, заключенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) по возврату муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Объем субсидии для i-муниципального образования определяется по следующей формуле:
Рсубi = SUM (B * Prb) * 0,95,
где:
Рсубi – объем субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территории поселения (городского округа);
B – физический объем по каждому из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа);
Prb – предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) в расчете на единицу измерения;
0,95 – коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
Предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) (Prb) определяется уполномоченным органом на основании:
- данных о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии (мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый период;
- данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий поселений (городских округов) за отчетный финансовый год;
- индексов-дефляторов на очередной финансовый год, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.»;
6.4.2. в пункте 5:
6.4.2.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;
6.4.2.2. подпункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- наличия реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей работ, исполнителей услуг – получателей субсидий из бюджета муниципального образования;
- наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
6.4.3. пункте 6:
6.4.3.1. в абзаце втором слова «утвержденным постановлением Правительства от 25 декабря 2013 года № 1084-П» заменить словами «утверждаемым постановлением Правительства автономного округа»;
6.4.3.2. в подпункте 6.1:
6.4.3.2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- наличия (ведения) реестра организаций, осуществляющих откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, получающих субсидии из бюджета муниципального образования;»;
6.4.3.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- принятия органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых из местного бюджета организациям, осуществляющим откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, и учитывающего нормы статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям);
- принятия органами местного самоуправления муниципальных районов правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых поселениям, входящим в состав района (в случае предоставления субсидии поселениям, входящим в состав района);
- согласования с уполномоченным органом экономически обоснованной стоимости организациями, оказывающими услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков;
- соблюдения муниципальными образованиями условий возврата средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
6.4.3.3. в подпункте 6.2:
6.4.3.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Vsub = ∑ SUB ORi * 0,95,»;
6.4.3.3.2. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Tp – согласованная с уполномоченным органом на текущий год экономически обоснованная стоимость услуг i-организации, осуществляющей откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков;»;
6.4.4. в пункте 8:
6.4.4.1. абзац первый после слова «решению» дополнить словом «отдельных»;
6.4.4.2. в подпункте 8.2:
6.4.4.2.1. позицию 8.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия.»;
6.4.4.2.2. позицию 8.2.2 изложить в следующей редакции:
«8.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.2 настоящего пункта.
Общий объем субсидии определяется по следующей формуле:
Сд = Кд x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – коэффициент долевого участия;
О – сумма фактической потребности муниципальных образований на предоставление межбюджетной субсидии.»;
6.4.4.3. дополнить подпунктами 8.5 – 8.10 следующего содержания:
«8.5. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки в с. Аксарка.
8.5.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.5.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.5 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях обеспечения с. Аксарка канализационными очистными сооружениями.
8.6. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в п. Тазовский.
8.6.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.6.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки производительностью 1000 м3/сутки в пос. Тазовский.
8.7. На капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.
8.7.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- принятия получателем субсидии правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению (в случае предоставления субсидии муниципальному образованию с. Гыда);
- наличия положительного заключения автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» о результатах проверки сметной стоимости на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.7.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.7 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципального образования на предоставление межбюджетной субсидии в целях реализации мероприятия по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на капитальный ремонт участка ТВС в с. Гыда.
8.8. На приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
8.8.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии в пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.8.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.8 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
Размер субсидии для i-муниципального образования определяется следующим образом:
Рсубi = (1 - Кд) x О,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности муниципальных образований на приобретение и устройство детских (спортивных) площадок, площадок отдыха.
8.9. На предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Салехардэнерго» (реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый пусковой комплекс)).
8.9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- финансирования расходных обязательств органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;
- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.9.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.9 настоящего пункта.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, определяется сводным сметным расчетом строительства объекта в пределах объемов остатка сметной стоимости.
Субсидия в размере 255 000 000 рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:
2017 год – 85 000 000 рублей;
2018 год – 85 000 000 рублей;
2019 год – 85 000 000 рублей.
8.10. На благоустройство территории муниципального образования в районе МОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги.
8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию;
- наличия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 1% от потребности муниципального образования в средствах на осуществление соответствующих расходов;
- расходования субсидии муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Размер межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (V), определяется по формуле:
V = СС * 0,99,
где:
СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;
0,99 – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
6.4.5. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на проведение работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.12 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком о предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.
9.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 9 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора: потребность в средствах на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа;
- направления субсидии в целях софинансирования работ, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований;
- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% к объему субсидии из окружного бюджета;
- наличия утвержденных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны;
- возврата муниципальным образованием средств в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия положительных заключений на сметную документацию в отношении жилых помещений, включенных в перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, формируемый органами местного самоуправления муниципальных образований.
9.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 9consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CEBC1811BBB03946B11C409F9A67D4E6F363E6E44C5FBC487F52FC2FD18M3h9G настоящего раздела.
Размер субсидии для i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:
Рсубi = SUM Рр (с учетом доли софинансирования
муниципального образования),
где:
Рсубi – сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидии;
Рр – сметная стоимость ремонтных работ жилых помещений.»;
6.5. пункт 2 таблицы раздела V дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«
2.12
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
2017 год
улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
социальная напряжен-ность
пункт 56
приложения № 1 к Государст-венной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3155176
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3155176<*> (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 3138861
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
857493
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
594075
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в пункте 1:
7.2.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципальных образований, а также средств собственников многоквартирных домов.
С 2016 года на территории автономного округа действует новая система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В целях реализации новой системы капитального ремонта разработана региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, на 2016 – 2045 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П (далее – региональная программа).
В рамках региональной программы формируются краткосрочные планы реализации региональной программы (далее – краткосрочный план), мероприятия по капитальному ремонту проводятся за счет субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов и средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу, проводится в рамках адресной программы капитального ремонта (далее – адресная программа) за счет средств субсидий, выделяемых из окружного и местного бюджетов, и софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах в виде единовременных платежей.
Данные субсидии предоставляются в рамках единой межбюджетной субсидии в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
7.2.1.2. абзац второй подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе от 24 июля 2014 года № 16. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район в рамках постановления Правительства автономного округа от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.»;
7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета<*>
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов<**>
78273
-
-
10773
16875
16875
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников<***>
3138861
105706
84636
361519
857493
594075
567716
567716
<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<**> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3155176
603740
344565
326399
470118
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2192601
320186
306985
215466
337491
337491
337491
337491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
732739
62298
29000
110933
132627
132627
132627
132627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
1
7.3. в разделе IV:
7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Данные субсидии предоставляются в целях выполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 3 на реализацию краткосрочного плана и адресной программы.
1.1. Реализация краткосрочного плана проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;
- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
- соблюдения частей 3, 8 статьи 13 Закона автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;
S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, включенных в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, включенных в региональную программу.
1.2. Реализация Адресной программы проводится в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории автономного округа, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и ДГЖН ЯНАО;
- долевого софинансирования муниципальными образованиями капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
- соблюдения пункта 6 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- соблюдения иных условий, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Si – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории муниципального образования;
S – общая площадь многоквартирных домов соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории, не подлежащих включению в региональную программу.»;
7.3.2. в абзаце втором пункта 2 слова «мероприятия 4» заменить словами «мероприятия 1.4».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
8.1.1. пункт 1 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«1) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»;
8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 599004
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 599004<*> (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 85900
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
3.
Подведомственное государственное учреждение
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
5.
ДГЖН ЯНАО
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
599004
85682
83476
86246
85900
85900
85900
85900
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
»;
8.3. в графе 5 таблицы 17 раздела III:
8.3.1. в пункте 1 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.2. в пункте 2 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.3. в пункте 3 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.4. в пункте 4 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН»;
8.3.5. в пункте 5 слово «ГЖИ» заменить словом «ДГЖН».
9. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)<*>
229353
31272
35241
36620
31555
31555
31555
31555
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
229353
31272
35241
36620
31555
31555
31555
31555
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
160545
21890
24669
25634
22088
22088
22088
22088
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
57335
7818
8810
9155
7888
7888
7888
7888
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
11473
1564
1762
1831
1579
1579
1579
1579
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования -–2803353
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2803353 <*>
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2018 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2019 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
2020 год – 384533
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384533
<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их
реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2803353
428831
404605
431785
384533
384533
384533
384533
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1836398
297159
273853
284570
245204
245204
245204
245204
7.
ДГЖН ЯНАО
966955
131672
130752
147215
139329
139329
139329
139329
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 марта 2017 года № 176-П)
1
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ пока-
зате-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР <*>)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,4
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
4.
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5.
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
8.
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,3
1
0,3
2
0,3
4
0,3
9.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
10.
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
11.
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
12.
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
13.
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
14.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
15.
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
16.
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
17.
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
18.
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
19.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
20.
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,041
-
-
-
-
-
-
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
11
0,041
11
0,043
11
0,043
11
0,043
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
(показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,041
50
0,043
50
0,043
50
0,043
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,041
100
0,043
100
0,043
100
0,043
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР<*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,038
0
0,038
0
0,038
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,038
0
0,038
0
0,038
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,
от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,034
7
0,038
6
0,038
5
0,038
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,034
39
0,038
39
0,038
39
0,038
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР <*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,038
0
0,038
0
0,038
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,038
0
0,038
0
0,038
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,034
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,034
52
0,038
52
0,038
52
0,038
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,038
31,5
0,043
31,5
0,043
31,5
0,043
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
95
0,036
96
0,038
97
0,038
98
0,038
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
31
0,036
30
0,038
29
0,038
28
0,038
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
5
0,036
5
0,038
4,5
0,038
4
0,038
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,036
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,036
56
0,038
55
0,038
54
0,038
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,039
81,5
0,041
81,5
0,041
81,5
0,041
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,036
98
0,038
98
0,038
98
0,038
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,039
54
0,041
56
0,041
60
0,041
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,036
14
0,038
13
0,038
12
0,038
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,038
53
0,038
53
0,038
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,034
100
0,034
100
0,034
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,033
0
0,034
0
0,034
0
0,034
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,031
4
0,032
4
0,032
4
0,032
55.
8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
56.
8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год), 2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,029
-
-
-
-
-
-
57.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
58.
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
59.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
60.
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
61.
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
62.
3.
Общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
63.
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
64.
5.
Количество проверок объектов и составов работ
при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65.
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
68.
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
69.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
70.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
71.
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73.
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74.
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
75.
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
77.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
78.
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
79.
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
80.
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
81.
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
82.
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
83.
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
84.
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
85.
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
86.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
87.
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
88.
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
89.
1.
Качество государственного регулирования цен
(тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
90.
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
91.
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
92.
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
93.
3.
Прозрачность государственного регулирования цен
(тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
94.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
95.
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
96.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
97.
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98.
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
99.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
100.
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
<*> Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: