Основная информация

Дата опубликования: 14 марта 2018г.
Номер документа: RU06000201800049
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Ингушетия
Принявший орган: Правительство Республики Ингушетия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 г.  №55

О внесении изменений в государственную программу  Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 октября 2014 г. № 200.

Председатель  Правительства                                                

Республики Ингушетия                                                                 Р.  Гагиев                           

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Ингушетия

от «14» марта 2018 г.  № 55

Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства»

1. В паспорте государственной программы:

а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет за счет всех источников финансирования 31 373 240,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 383 844,7 тыс. рублей;

2015 год – 9 671 017,8 тыс. рублей;

2016 год – 7 084 593,8 тыс. рублей;

2017 год ­– 3 330 009,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 787 199,0 тыс. рублей;

2019 год – 558 287,8 тыс. рублей;

2020 год – 558 287,8 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 26 006 215,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 088 103,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 163 248,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 325 401,7 тыс. рублей;

2017 год – 2 831 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 598 362,2 тыс. рублей;

2019 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 5 367 024,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 295 741,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 507 769,7 тыс. рублей;

2016 год – 759 192,1 тыс. рублей;

2017 год – 498 909,4 тыс. рублей;

2018 год – 188 836,8 тыс. рублей;

2019 год – 58 287,8 тыс. рублей;

2020 год – 58 287,8 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет заемных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

».

2. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия и их значения «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование целевого показателя                         

Единица измерения

Значения целевых показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

1

Подпрограмма 1 «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия»

1.1.

Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев

%

11,0

11,0

13,1

13,1

36,1

91,3

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.2.

Численность зарегистрированных безработных

тыс. чел.

48,8

44,4

40,3

26,6

24,9

25,7

25,3

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.3.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м

11,0

13,8

19,1

16,1

16,5

16,7

18,7

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.4.

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек

коек

42,8

50,2

50,5

47,3

51,3

51,5

50,8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.5.

Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся

%

60,2

59,0

62,2

63,4

64,3

64,0

64,1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.6.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

66,0

65,2

61,5

54,1

46,5

41,1

35,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.7.

Сбор зерновых

тыс. тонн

44,0

50,8

54,8

96,3

107,6

82,0

85

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.8.

Валовой сбор овощей

тыс. тонн

1,7

5,2

6,5

3,4

6,3

6,5

6,7

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.9.

Производство скота и птицы в убойном весе

тыс. тонн

5,7

5,5

6,0

6,9

7,6

7,7

8,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.10.

Темп роста общего промышленного производства

%

_

_

_

_

_

_

2,9

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.

Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»

2.1.

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений

%

_

_

_

_

5,0

6,25

9,6

5,6

5,9

_

_

_

_

_

_

_

2.2.

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений

%

_

_

_

_

_

_

50,94

4,57

61,26

_

_

_

_

_

_

_

3.

Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия»

3.1.

Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения

дней

_

_

_

_

10

9

7

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3.2.

Разработка  необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней

месяц

_

_

_

_

6

5

4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.

Подпрограмма 7 «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа»

4.1.

Прирост в основной капитал Республики Ингушетия

тыс. руб.

_

_

_

_

1 146 812,3

412 897,5

245 927,3

78

481,3

-

_

_

_

_

_

_

_

5.

Подпрограмма 8 «Развитие спортивной инфраструктуры»

5.1.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Республике Ингушетия

%

_

_

_

_

_

15,1

16,9

18,8

_

_

_

_

_

_

_

_

5.2.

Обеспеченность плавательными бассейнами

кв. м

_

_

_

_

_

18,5

22,0

24,0

_

_

_

_

_

_

_

_

5.3.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями

тыс. кв. м

_

_

_

_

_

45

48,9

52,8

_

_

_

_

_

_

_

_

5.4.

Обеспеченность спортивными залами

тыс. кв. м

_

_

_

_

_

5,8

5,9

7,2

_

_

_

_

_

_

_

_

6.

Подпрограмма Б «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

6.1.

Объемы приобретаемого жилья

кв. м

_

_

_

_

0

0

0

0

0,0

_

_

_

_

_

_

_

7.

Подпрограмма Г «Юг России»

7.1.

Объем валового регионального продукта

млрд

руб.

_

_

_

_

51,3

32,6

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.2.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций)

млрд руб.

_

_

_

_

7,1

7,6

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов

млрд руб.

_

_

_

_

0,4

3,4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.4.

Уровень безработицы в среднем за год

%

_

_

_

_

14,8

13,2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.5.

Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума

%

_

_

_

_

17,1

17,1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.6.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц

руб.

_

_

_

_

9 635,80

13 910,60

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.7.

Охват детей дошкольным образованием

%

_

_

_

_

16,4

17,2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.8.

Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования

%

_

_

_

_

39,5

45

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.9.

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену

%

_

_

_

_

65,3

64,7

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.10.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения

%

_

_

_

_

128,7

134,9

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.11.

Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения

%

_

_

_

_

51

48,4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.12.

Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми

%

_

_

_

_

13,6

13,4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7.13.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

_

_

_

_

59,8

58,8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

8.

Подпрограмма Д «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы»

8.1.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации

млрд руб.

9,8

10,8

11,6

_

_

_

_

_

_

_

8.2.

Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу

млрд руб.

14,1

12,7

14,1

_

_

_

_

_

_

_

8.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ

млрд руб.

4,7

4,7

4,9

_

_

_

_

_

_

_

8.4.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

руб.

22 989,8

24 139,2

25346,2

_

_

_

_

_

_

_

8.5.

Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

%

28,8

28,6

28,2

_

_

_

_

_

_

_

8.6.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием

%

26,0

41,1

41,5

_

_

_

_

_

_

_

8.7.

Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

%

64,1

72

75,6

_

_

_

_

_

_

_

8.8.

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.)

чел.

20,7

19,7

19,1

_

_

_

_

_

_

_

8.9.

Смертность от всех причин (на 1000 человек)

чел.

3,5

3,5

3,5

_

_

_

_

_

_

_

8.10.

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)

чел.

13,2

13

12,8

_

_

_

_

_

_

_

8.11.

Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года

%

94,0

96,0

99,0

_

_

_

_

_

_

_

8.12.

Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу

тыс. ед.

15,9

16,0

16,3

_

_

_

_

_

_

_

8.13.

Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

ед.

8,4

8,4

8,5

_

_

_

_

_

_

_

8.14.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн руб.

397,4

421,2

454,9

_

_

_

_

_

_

_

8.15.

Индекс производительности труда

%

108,0

104,0

105,0

_

_

_

_

_

_

_

8.16.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

34,9

-

_

_

_

_

_

_

_

8.17.

Обеспечение технической готовности на 100 %  2 зданий общеобразовательных организаций в РИ

мест

1044

9.

Подпрограмма Е «Обеспечение жильём молодых семей»

9.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

семья

_

_

_

_

_

_

_

50

_

_

_

_

_

_

_

_

10

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия
«Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

10.1.

Количество рабочих мест

мест

_

_

_

_

89

89

89

89

89

89

89

_

_

_

_

_

11.

Подпрограмма Ж «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия»

11.1.

Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья

тыс. кв. м

_

_

_

_

_

_

_

178,1

156,26

44,12

37,8

_

_

_

_

_

11.2.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м

_

_

_

_

_

_

_

15,6

15,7

15,9

16,1

_

_

_

_

_

11.3.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья

тыс. руб.

_

_

_

_

_

_

_

36,5

35,8

32,1

30,5

_

_

_

_

_

12.

Подпрограмма И «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год»

12.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

_

_

_

_

_

_

_

57

_

_

_

_

_

_

_

_

12.2.

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий

%

_

_

_

_

_

_

_

20

_

_

_

_

_

_

_

_

12.3.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)

%

_

_

_

_

_

_

_

1,5

_

_

_

_

_

_

_

_

12.4.

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

ед.

_

_

_

_

_

_

_

8

_

_

_

_

_

_

_

_

12.5.

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

%

_

_

_

_

_

_

_

12,5

_

_

_

_

_

_

_

_

       ».

3. Таблицу 1 государственной программы «Перечень целевых показателей государственной программы Республики  Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» исключить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия
«Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»
за счет средств республиканского бюджета

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Расходы по годам (тыс. руб.)

программа

подпрог-

рамма

направле-ние расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государствен-ная программа

«Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

Минстрой Ингушетии

11

0

0

2 295 741,3

1 507 769,7

759 192,1

498 909,4

188 836,8

58 287,8

58 287,8











Подпрограмма 1

«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

11

1

2031

757 909,4

570 492,0

326 406,5

173 976,3

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма 2

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»

Минстрой Ингушетии

11

2

2032

56 453,7

82 682,4

122 154,0

60 318,6

78 673,4

0,0

0,0











Подпрограмма 6

«Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма 7

«Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа»

Минстрой Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии, Минкультуры Ингушетии, Минздрав Ингушетии, Минфин Ингушетии,  Минспорта Ингушетии, Компромсвязи Ингушетии, Комэкологии Ингушетии

11

7

4051

1 146 812,3

412 897,6

245 927,3

78 481,3

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма 8

«Развитие спортивной инфраструктуры»

Минстрой Ингушетии, Минспорта Ингушетии

11

8

2038

277 028,5

354 448,8

0,0

25 300,0

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма Б

«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

Минстрой Ингушетии

11

Б

4052

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма Г

«Юг России»

Минстрой Ингушетии

11

Г

2040

6 400,0

42 758,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма Д

«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы»

Минстрой Ингушетии

11

Д

2041

0,0

0,0

16 294,7

38 624,2

32 700,0

12 600,0

12 600,0











Подпрограмма Е

«Обеспечение жильем молодых семей»

Минстрой Ингушетии

11

Е

2043

0,0

0,0

0,0

951,2

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма Ж

«Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

11

Ж

2044

0,0

0,0

0,0

69 745,5

31 775,6

0,0

0,0











Подпрограмма И

«Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год» 

Минстрой Ингушетии

11

И

R555

0,0

0,0

0,0

5 192,1

0,0

0,0

0,0











Подпрограмма 9

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия  «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», из них:

Минстрой Ингушетии

11

9

51 137,4

44 490,3

48 409,6

46 320,2

45 687,8

45 687,8

45 687,8











Основное мероприятие

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия  «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

11

9

2039

8 599,4

6 020,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0











Основное мероприятие

«Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия»

11

9

1001

35 100,3

32 257,0

31 306,8

33 890,6

33 117,5

33 117,5

33 117,5











Основное мероприятие

«Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия»

11

9

1002

7 437,7

6 213,3

10 242,8

5 569,6

5 710,3

5 710,3

5 710,3











».

5. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                        «Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия
«Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Источник финансиро-вания

Объем финансирования, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная
программа «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

Минстрой Ингушетии

всего,

7 383 844,7

9 671 017,8

7 084 593,8

3 330

009,4

2 787 199,0

558

287,8

558 287,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

5 088 103,4

8 163 248,1

6 325 401,7

2 831

100,0

2 598 362,2

500 000,0

500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

2 295 741,3

1 507 769,7

759 192,1

498

909,4

188

836,8

58

287,8

58

287,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма 1 «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

всего,

5 592 814,5

6 456 500,8

4 670 588,9

173 976,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

4 834 905,1

5 886 008,8

4 344 182,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

757 909,4

570 492,0

326 406,5

173 976,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»

Минстрой Ингушетии

всего,

210 931,0

1 288 138,7

1 418 369,7

111 975,9

1 573 469,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

154 477,3

1 205 456,3

1 296 215,7

51 657,3

1 494 795,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

56 453,7

82 682,4

122 154,0

60 318,6

78

673,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров в сфере  строительства на территории Республики Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 7 «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа»

Минстрой Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии, Минкультуры Ингушетии, Минздрав Ингушетии, Минфин Ингушетии, Минспорта Ингушетии, Компромсвязи Ингушетии, Комэкологии Ингушетии

всего,

1 146 812,3

412 897,6

245 927,3

78

481,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

1 146 812,3

412 897,6

245 927,3

78

481,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 8 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Минстрой Ингушетии

всего,

311 749,5

702 918,8

200 000,0

263 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

34 721,0

348 470,0

200 000,0

238 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

277 028,5

354 448,8

0,0

25 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Подпрограмма Б «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

Минстрой Ингушетии

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

заемные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Подпрограмма Г «Юг России»

Минстрой Ингушетии

всего,

70 400,0

766 071,6

175 403,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

64 000,0

723 313,0

175 403,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

6 400,0

42 758,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Подпрограмма Д «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы»

Минстрой Ингушетии,

Минэкономразвития Ингушетии

всего,

0,0

0,0

325 894,7

1 138

180,9

532

700,0

512

600,0

512 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

309 600,0

1 099

556,7

500

000,0

500 000,0

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

16 294,7

38 624,2

32

700,0

12

600,0

12

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Подпрограмма Ж «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия»

Минстрой Ингушетии

всего,

0,0

0,0

0,0

1 394 910,0

635

341,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1 325 164,5

603

566,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

69 745,5

31

775,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Подпрограмма Е «Обеспечение жильем молодых семей»

Минстрой Ингушетии

всего,

0,0

0,0

0,0

19

023,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

18 072,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

951,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Подпрограмма И «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год» 

Минстрой Ингушетии, администрации городов и районов Республики Ингушетия

всего,

0,0

0,0

0,0

103 841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

98 649,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

5 192,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», из них:

Минстрой Ингушетии

всего,

51 137,4

44 490,3

48 409,6

46 320,2

45

687,8

45

687,8

45 687,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

51 137,4

44 490,3

48 409,6

46 320,2

45

687,8

45

687,8

45 687,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Республики Ингушетия  «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

всего,

8 599,4

6 020,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

8 599,4

6 020,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

6 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия»

всего,

35 100,3

32 257,0

31 306,8

33 890,6

33

117,5

33

117,5

33

117,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

35 100,3

32 257,0

31 306,8

33 890,6

33

117,5

33

117,5

33

117,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия»

всего,

7 437,7

6 213,3

10 242,8

5 569,6

5 710,3

5 710,3

5

710,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

7 437,7

6 213,3

10 242,8

5 569,6

5 710,3

5 710,3

5

710,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

6. В подпрограмме 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»:

а) позицию паспорта, касающуюся сроки и этапы реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«  

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

2014-2025 годы

»;

б) позицию паспорта, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

прогнозируемый объем финансирования первоочередных мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования – 4 602 884,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 210 931,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 288 138,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 418 369,7 тыс. рублей;

2017 год – 111 975,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 573 469,3 тыс. рублей;

в том числе

за счет средств федерального бюджета – 4 202 602,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 154 477,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 205 456,3 тыс. рублей;

2016 год – 1 296 215,7 тыс. рублей;

2017 год – 51 657,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 494 795,9 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 400 282,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 56 453,7 тыс. рублей;

2015 год – 82 682,4 тыс. рублей;

2016 год – 122 154,0 тыс. рублей;

2017 год – 60 318,6 тыс. рублей;

2018 год – 78 673,4 тыс. рублей.

»;

в) в разделе IV:

слова «Подпрограмма будет реализована в течение 2 лет» исключить;

в абзаце первом слова «3 029 415,3 тыс.» заменить словами «4 602 884,6 тыс.»;

в абзаце втором слова «2 707 806,6 тыс.» заменить словами «4 202 602,5 тыс.»;

в абзаце третьем слова «321 608,7 тыс.» заменить словами «400 282,1 тыс.»;

г) приложение № 1 к подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Ингушетия» изложить в следующей редакции:

                     Приложение № 4

Приложение 1 к подпрограмме

«Повышение устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических

районах Республики Ингушетия»

Перечень первоочередных объектов в рамках подпрограммы
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»

№№ п/п

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе:

федеральный
бюджет

республиканский бюджет

внебюджетные источники

1

2

4

5

6

7

8

9

Капитальные вложения

2014 год

1

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ ООШ № 27 в с. п. Нижние Ачалуки, в том числе ПИР»

м2

1 033,92

27 989,1

18 621,9

9 367,2

2

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ ООШ № 17 в с. п. Верхние Ачалуки, в том числе ПИР»

м2

2 498,0

26 139,5

16 848,0

9 291,5

3

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ ООШ в с. п. Кантышево, в том числе ПИР»

м2

1 142,0

24 902,21

16 015,0

8 887,2

4

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада-ясли № 3,               г. Малгобек, в том числе ПИР»

м2

592,0

9 934,3

6 405,1

3 529,2

5

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 3 ул. Мальсагова, 14 с. п. Яндаре», в том числе ПИР»  (ост. на 01.01.14)

м2

923,6

68,3

68,3

6

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 2, Центральный МО, г. Назрань (в том числе кредиторская задолженность)» (ост. на 01.01.14)

м2

4 259,0

10 481,7

0,0

10 481,7

7

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 2,                     с. п. Нестеровское  (в том числе кредиторская задолженность)» (ост. на 01.01.14)

м2

1 509,0

6 679,88

0,0

6 679,88

8

Реконструкция (сейсмоусиление) СОШ № 1 с. п. Барсуки, Назрановский муниципальный район (ПИР) (ост. на 01.01.14)

м2

1 955,0

1 652,2

0,0

1 652,2

9

«Реконструкция МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1             г. Назрань»

м²

5 257,25

84 211,0

80 000,0

4 211,0

10

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 2 в с. п. Яндаре, Орджоникидзе, 69»

м2

2 191,4

18 872,81

16 518,99

2 353,82

Итого:

21 361,17

210 931,0

154 477,3

56 453,7

2015 год

1

«Реконструкция МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1

г. Назрань»

м2

5 257,25

99 691,2

73 360,0

26 331,2

2

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 2 в с. п. Яндаре, Орджоникидзе, 69»

м2

2 191,4

11 690,6

10 550,0

1 140,6

3

Строительство врачебной амбулатории со стационаром на 60 коек в

с.п. Галашки

м2

2 773,5

78 947,4

75 000,0

3 947,4

4

«Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в

с.п. Орджоникидзевское»

м2

11 447,37

42 105,3

40 000,0

2 105,3

5

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания  средней   школы № 1,

с.п. Орджоникидзевское»    

м2

1 487,05

37 918,27

36 022,37

1 895,9

6

Строительство средней общеобразовательной школы № 3 на 504 места в г. Малгобек

м2

13 951,34

84 210,5

80 000,0

4 210,5

7

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ  № 5 в г. Малгобек

м2

16 732,4

82 697,9

78 563,0

4 134,9

8

Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 320 мест в с. п. Галашки

м2

5 257,25

78 947,4

75 000,0

3 947,4

9

Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 2,

с. п.  Экажево      

м2

1 937,1

30 380,04

28 861,04

1 519,0

10

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 14,

с. п. Альтиево»

м2

467,42

10 891,53

10 346,93

544,6

11

Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 19,

с. п. Сагопши

м2

1 907,1

33 975,27

32 276,47

1 698,8

12

Строительство школы на 540 мест в

с. п. Н. Ачалуки (Малгобекский район)

м2

8 456,1

73 684,2

70 000,0

3 684,2

13

«Строительство МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 17

г. Назрань»

м2

2 584,8

48 874,93

46 431,23

2 443,7

14

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа, с. п. Али-Юрт»

м2

2 033,7

28 946,260

27 498,960

1 447,3

15

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Горная)

м2

5 648,5

115 789,5

110 000,0

5 789,5

16

Строительство МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11 г. Назрань» на 320 мест

м2

5 257,25

76 842,1

73 000,0

3 842,1

17

Строительство ГКОУ «Основной общеобразовательной школы с. п. Али-Юрт» на 320 мест

м2

5 257,25

76 842,1

73 000,0

3 842,1

18

Строительство ГКОУ СОШ № 1 в

с. п.  Троицкое, Сунженского муниципального района

м2

5 257,25

76 842,1

73 000,0

3 842,1

19

Строительство многопрофильного образовательного учреждения на 360 мест в г. Малгобек

м2

11 447,4

126 315,8

120 000,0

6 315,8

Итого:

1 215 592,4

1 132 910,0

82 682,4

Остатки лимита 2014 года на 01.01.2015

1

«Реконструкция МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Назрань»

м2

5 257,25

56 853,3

56 853,3

0,0

2

«Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 2 в с. п. Яндаре, Орджоникидзе, 69»

м2

2 191,4

15 693,0

15 693,0

0,0

Итого:

72 546,3

72 546,3

0,0

Всего 2015 год

1 288 138,7

1 205 456,3

82 682,4

2016 год

1

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в                      с. п. Орджоникидзевская

м2

11 447,37

295 020,8

280 269,8

14 751,0

2

Строительство врачебной амбулатории со стационаром на 60 коек в

с. п. Галашки

м2

2 773,50

35 521,6

33 745,5

1 776,1

3

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в г. Малгобек

м2

11 447,37

135 183,8

128 424,6

6 759,2

4

Строительство ГКОУ «Основной общеобразовательной школы

с. п. Али-Юрт» на 320 мест

м2

5 257,25

85 747,0

81 459,6

4 287,4

5

Строительство МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11

г. Назрань» на 320 мест

м2

5 257,25

94 669,6

89 936,1

4 733,5

6

Строительство школы ГКОУ СОШ №1 в с. п. Троицкое Сунженского муниципального района

м2

5 257,25

84 610,0

80 379,5

4 230,5

7

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Горная)

м2

5 648,50

35 509,2

33 733,7

1 775,5

8

Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 320 мест в с. п. Галашки

м2

5 257,25

75 094,9

71 340,2

3 754,7

9

Строительство средней общеобразовательной школы № 3 на 504 места в г. Малгобек

м2

13 951,34

265 176,1

251 917,3

13 258,8

10

Реконструкция  (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 5 в г. Малгобек

м2

16 732,40

40 340,6

38 323,6

2 017,0

11

Строительство школы на 540 мест в

с. п. Н. Ачалуки (Малгобекский район)

м2

8 456,08

179 954,1

170 956,4

8 997,7

12

Строительство МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 17 г.Назрань»

м2

2 584,79

37 609,9

35 729,4

1 880,5

Итого:

1 364 437,6

1 296 215,7

68 221,9

Неисполненные обязательства 2015 года на 01.01.2016

1

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания  средней   школы №1,

с. п. Орджоникидзевское»     (кредиторская задолженность)

м2

1 895,9

1 895,9

2

«Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 14,

с. п. Альтиево»  (кредиторская задолженность)

м2

544,6

544,6

3

Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы № 19,

с. п. Сагопши  (кредиторская задолженность)

м2

1 698,8

1 698,8

4

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа, с. п. Али-Юрт»  (кредиторская задолженность)

м2

1 447,3

1 447,3

5

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ  № 5 в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

м2

4 134,9

4 134,9

6

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в

с. п. Орджоникидзевское  (кредиторская задолженность)

м2

2 105,3

2 105,3

7

Строительство МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 17 г. Назрань»  (кредиторская задолженность)

м2

2 443,8

2 443,8

8

Строительство средней общеобразовательной школы № 3 на 504 места в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

м2

4 210,5

4 210,5

9

Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 320 мест в с. п. Галашки  (кредиторская задолженность)

м2

3 947,4

3 947,4

10

Строительство врачебной амбулатории со стационаром на 60 коек в

с. п. Галашки  (кредиторская задолженность)

м2

3 947,4

3 947,4

11

Строительство школы на 540 мест в

с. п. Н. Ачалуки (Малгобекский район)  (кредиторская задолженность)

м2

3 684,2

3 684,2

12

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

м2

6 315,8

6 315,8

13

Строительство МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11

г. Назрань» на 320 мест  (кредиторская задолженность)

м2

3 842,1

3 842,1

14

Строительство ГКОУ «Основной общеобразовательной школы

с. п. Али-Юрт» на 320 мест  (кредиторская задолженность)

м2

3 842,1

3 842,1

15

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Горная)  (кредиторская задолженность)

м2

5 789,5

5 789,5

16

Строительство школы ГКОУ СОШ № 1 в с. п. Троицкое Сунженского муниципального района  (кредиторская задолженность)

м2

3 842,1

3 842,1

17

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 2 в с. п. Яндаре,

ул. Орджоникидзе, 69

м2

240,5

240,5

Итого:

53 932,2

0,0

53 932,2

Всего 2016 год

1 418 369,8

1 296 215,7

122 154,1

2017 год

1

Строительство детского сада на 220 мест в с. п. Сагопши Малгобекского района РИ

м2

5 648,50

7 768,1

7 379,7

388,4

2

Строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 в

с. п. Сурхахи» на 540 мест

м2

13 951,34

7 768,0

7 379,6

388,4

3

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Совхозная)

м2

5 648,50

7 768,0

7 379,6

388,4

4

Детский сад на 220 мест в с. п. Новый Редант (ул. Осмиева)

м2

5 648,50

7 768,0

7 379,6

388,4

5

Детский сад на 220 мест в

с. п. Кантышево

м2

5 648,50

7 768,0

7 379,6

388,4

6

Строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии
(ГБУ «ИРКБ» г. Назрань)

м2

1 828,34

7 768,0

7 379,6

388,4

7

Строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа в

с. п. Мужичи»

м2

5 170,36

7 768,0

7 379,6

388,4

Итого:

54 376,1

51 657,3

2 718,8

Неисполненные обязательства 2016 года на 01.01.2017

1

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в

с.п. Орджоникидзевское  (кредиторская задолженность)

12 892,3

12 892,3

2

Строительство врачебной амбулатории со стационаром на 60 коек в

с. п. Галашки  (кредиторская задолженность)

480,4

480,4

3

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

5 764,3

5 764,3

4

Строительство ГКОУ «Основной общеобразовательной школы

с. п. Али-Юрт» на 320 мест  (кредиторская задолженность)

4 287,4

4 287,4

5

Строительство МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11

г. Назрань»  на 320 мест  (кредиторская задолженность)

4 733,5

4 733,5

6

Строительство школы ГКОУ СОШ № 1 в с. п. Троицкое Сунженского муниципального района  (кредиторская задолженность)

4 230,5

4 230,5

7

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Горная)  (кредиторская задолженность)

1 775,5

1 775,5

8

Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 320 мест в с. п. Галашки  (кредиторская задолженность)

3 683,1

3 683,1

9

Строительство средней общеобразовательной школы № 3 на 504 места в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

13 258,8

13 258,8

10

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ  № 5 в г. Малгобек  (кредиторская задолженность)

2 017,0

2 017,0

11

Строительство школы на 540 мест в

с. п. Н. Ачалуки (Малгобекский район)  (кредиторская задолженность)

1 361,1

1 361,1

12

Строительство МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 17

г. Назрань»  (кредиторская задолженность)

1 880,5

1 880,5

13

Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в г. Малгобек. Дополнительные работы.  (кредиторская задолженность)

994,9

994,9

14

Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ СОШ № 2 в с. п. Яндаре,

ул. Орджоникидзе, 69

240,5

240,5

Итого:

57 599,8

57 599,8

Всего 2017 год

111 975,9

51 657,3

60 318,6

2018 год

1

Строительство детского сада на 220 мест в с. п. Сагопши Малгобекского района РИ

м2

5 648,50

226 585,2

215 256,0

11 329,2

2

Строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 в

с. п. Сурхахи» на 540 мест

м2

13 951,34

435 610,9

413 830,3

21 780,6

3

Детский сад на 220 мест в с. п. Верхние Ачалуки (ул. Совхозная)

м2

5 648,50

240 493,4

228 468,8

12 024,6

4

Детский сад на 220 мест в с. п. Новый Редант (ул. Осмиева)

м2

5 648,50

191 198,8

181 638,9

9 559,9

5

Детский сад на 220 мест в

с. п. Кантышево

м2

5 648,50

201 580,1

191 501,1

10 079,0

6

Строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии
(ГБУ «ИРКБ» г. Назрань)

м2

1 828,34

50 028,9

47 527,5

2 501,4

7

Строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа в

с. п. Мужичи»

м2

5 170,36

202 061,3

191 958,2

10 103,1

8

Детский сад на 220 мест в с. п. Средние Ачалуки

м2

5 648,5

6 477,9

6 154,0

323,9

9

Строительство детского сада на 220 мест в с. п. Троицкое

м2

5 648,5

6 477,6

6 153,7

323,9

10

Строительство школы на 320 мест в

г. Карабулак

м2

5 257,25

6 477,6

6 153,7

323,9

11

Реконструкция ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 в

с. п. Сурхахи»

м2

2 508,0

6 477,6

6 153,7

323,9

Итого:

1 573 469,3

1 494 795,9

78 673,4

».

7. В подпрограмме 7 «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа»:

а) позицию паспорта подпрограммы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования, осуществляемого за счет средств республиканского бюджета, составляет 1 884 118,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 146 812,3 тыс. рублей;

2015 год – 412 897,6 тыс. рублей;

2016 год – 245 927,3 тыс. рублей;

2017 год – 78 481,3  тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

б) приложение № 1 к подпрограмме 7 «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа» изложить в следующей редакции:

«Приложение к подпрограмме 7

«Капитальное строительство, ремонт,

реконструкция и техническое перевооружение

объектов государственного заказа»

Перечень

объектов в рамках подпрограммы «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение

объектов государственного заказа»

тыс. руб.



п/п

Наименование мероприятий (объекта)

Республиканский бюджет

2017 год

1

Детский сад на 220 мест в с.п. Нестеровское

30 000,0

2

Строительство сетей электроснабжения оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия»

10 000,0

3

Реконструкция здания Администрации Главы Республики Ингушетия г. Магас. II этап

17 679,8

4

Устройство подпорных стен при школе с. Ольгетти

(в т. ч. ПИР)

3 063,3

5

Строительство ПС-35/10 кВ «Назрань-3» в г. Назрань (ПИР)

2 320,2

6

Детский сад на 220 мест в с.п. Али-Юрт Республики Ингушетия

14 793,0

7

Поставка технологического оборудования (кухонной мебели) на объект государственного заказа «Реконструкция МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. п. Нестеровское»

625,0

8

Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство

0,0

Итого:

78 481,3

год

1

Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство

0,0

Итого:

0,0

».

8. В подпрограмме 8 «Развитие спортивной инфраструктуры»:

а) позицию паспорта, касающуюся сроки и этапы реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«  

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

2014-2018 годы

»;

б) позицию паспорта, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы за счет всех источников финансирования – 1 477 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 311 749,5 тыс. рублей;

2015 год – 702 918,8 тыс. рублей;

2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 263 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 821 191,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 34 721,0 тыс. рублей;

2015 год - 348 470,0 тыс. рублей;

2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 238 000,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 656 777,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 277 028,5 тыс. рублей;

2015 год – 354 448,8 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 25 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Ингушетия

»;

в) в разделе IV:

слова «2014 - 2016 годах» заменить словами «2014-2025 годы»;

в абзаце первом цифры «1 376 668,3» заменить цифрами «1 477 968,3»;

в абзаце втором цифры «583 191,0» заменить цифрами «821 191,0»;

в абзаце третьем цифры «793 477,3» заменить цифрами «656 777,3».

9. В подпрограмме Д «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016–2025 годы»:

а) позицию паспорта подпрограммы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

-

объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования – 3 021 975,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 325 894,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 138 180,9 тыс. рублей;

2018 год – 532 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 512 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 512 600,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2 909 156,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 309 600,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 099 556,7 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 112 818,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 294,7 тыс. рублей;

2017 год – 38 624,2 тыс. рублей;

2018 год – 32 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 12 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 600,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

»;

б) раздел IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Д «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы», изложить в следующей редакции:

« IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 3 к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3 021 975,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 325 894,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 138 180,9 тыс. рублей;

2018 год – 532 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 512 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 512 600,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета –  2 909 156,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 309 600,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 099 556,7 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 112 818,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 294,7 тыс. рублей;

2017 год – 38 624,2 тыс. рублей;

2018 год – 32 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 12 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 600,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей»;

в) приложение 1 к подпрограмме Д «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к подпрограмме Д

«Социально-экономическое развитие

Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы»

Перечень объектов в рамках Подпрограммы Д
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы»

№ п/п

Наименование мероприятий (объекта)

Единица
измерения

Мощность

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе:

федеральный
бюджет

республиканский бюджет

внебюджетные источники

1

2

4

5

6

7

8

9

Капитальные вложения

2016 год

1

Строительство школы на 704 места в г. Назрани,  Республика Ингушетия

мест

704

150 470,5

142 947,0

7 523,5

2

Строительство школы на 704 места в с.п. Сагопши Малгобекского района, Республика Ингушетия

мест

704

175 424,2

166 653,0

8 771,2

Итого:

325 894,7

309 600,0

16 294,7

2017 год

1

Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)

га

33,90

194 588,3

184 858,8

9 729,5

2

«Строительство школы на 540 мест в МО «Городской округ г. Карабулак»

м2

7 695,3

296 800,0

296 800,0

-

3

«Строительство школа на 504 уч. места в

с. п. Сагопши»

м2

7 695,3

117 897,9

117 897,9

-

2

Инвестиционные проекты Минэкономразвития Ингушетии

2.1.

Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 235 тонн в год

тонн

10 235

390 610,0

381 000,0

9 610,0

2.3.

Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия

млн тонн в год

6,60

121 990,0

119 000,0

2 990,0

Итого:

1 121 886,2

1 099 556,7

22 329,5

Неисполненные обязательства 2016 года на 01.01.2017

1

Строительство школы на 704 места в

г. Назрань

мест

704

7 523,5

0,0

7 523,5

2

Строительство школы на 704 места в сельском поселении Сагопши (Малгобекский район)

мест

704

8 771,2

0,0

8 771,2

Итого:

16 294,7

16 294,7

Всего 2017 году:

1 138 180,9

1 099 556,7

38 624,2

2018 год

1

Инвестиционные проекты Минэкономразвития Ингушетии

532 700,0

500 000,0

32 700,0

1.1.

«Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 235 тонн в год

Тонн в год

10,235

299 563,16

278 520,0

21 043,16

1.2.

«Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН»

млн. шт. в год

40,0

233 136,84

221 480,0

11 656,84

2019 год

1

Инвестиционные проекты* Минэкономразвития Ингушетии

512 600,0

500 000,0

12 600,0

2020 год

1

Инвестиционные проекты* Минэкономразвития Ингушетии

512 600,0

500 000,0

12 600,0

*Мероприятия будут отобраны межведомственной рабочей группой в соответствии с приказом Минкавказа России от 30.06.2016 №99                                                                  ».

10. В подпрограмме Ж «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия»:

а) позицию паспорта подпрограммы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

-

объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования – 2 030 251,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1 394 910,0 тыс. рублей;

2018 год – 635 341,9 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 928 730,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1 325 164,5 тыс. рублей;

2018 год – 603 566,3 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 101 521,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 69 745,5 тыс. рублей;

2018 год – 31 775,6 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

»;

б) раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы);

- средства республиканского и местных бюджетов;

- средства кредитных и других организаций.

Планируемый объем финансирования составляет 2 030 251,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета – 101 521,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 928 730,8 тыс. рублей»;

в) приложение № 1 к подпрограмме Ж «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к подпрограмме Ж

«Стимулирование развития жилищного

строительства в Республике Ингушетия»

Перечень объектов в рамках подпрограммы Ж

«Стимулирование развития жилищного строительства в

Республике Ингушетия»



п/п

Наименование объекта капитального строительства

Мощность

Объемы финансирования в текущем году в тыс. руб.

ед.
измерения

показатель

всего

средства федерального бюджета

средства бюджета Республики Ингушетия

1

2

5

6

8

9

2017 год

1

Школа на 704 учащихся в микрорайоне 1 на участке площадью 110 га, прилегающем к юго-западной части г. Малгобек

ученических мест

704

424 403,2

403 183,0

21 220,2

2

Детское дошкольное учреждение на 220 мест в микрорайоне 3 на участке площадью 110 га, прилегающем к юго-западной части г. Малгобек

мест

220

189 193,8

179 734,1

9 459,7

3

Школа на 540 учащихся в

с. п. Яндаре Назрановского района

ученических мест

540

21 080,05

20 026,05

1 054,0

4

Детское дошкольное учреждение на 190 мест в с. п. Яндаре Назрановского района

мест

190

148 129,3

140 722,8

7 406,5

5

Школа на 704 учащихся в северо-западном микрорайоне г. Назрань

ученических мест

704

423 612,8

402 432,2

21 180,6

6

Дошкольное учреждение на 220 мест в северо-западном микрорайоне г. Назрань

мест

220

188 490,8

179 066,3

9 424,5

Итого:

1 394 910,0

1 325 164,5

69 745,5

2018 год

1

Строительство детского сада на 220 мест в 9 микрорайоне

г. Магас Республики Ингушетия

мест

220

129 545,6

123 059,9

6 485,7

2

Строительство школы на 704 ученических  места в 9 микрорайоне г. Магас Республики Ингушетия

ученических мест

704

296 572,0

281 743,4

14 828,6

3

Строительство детского сада на 220 мест в прибрежно-парковой зоне г. Магас Республики Ингушетия

мест

220

52 631,6

50 000,0

2 631,6

4

Строительство школы на 704 ученических  места в прибрежно-парковой зоне г. Магас Республики Ингушетия

ученических мест

704

52 631,6

50 000,0

2 631,6

5

Школа на 540 учащихся в

с. п. Яндаре Назрановского района

ученических мест

540

52 631,60

50 000,0

2 631,6

6

Строительство микрорайона в северо-западной части г. Назрань Республики Ингушетии (автомобильные дороги по типу 1)

тыс. кв. м

13,342

51 329,5

48 763,0

2 566,5

Итого:

635 341,9

603 566,3

31 775,6

».

11. В подпрограмме Е «Обеспечение жильем молодых семей»:

а) позицию паспорта подпрограммы, касающуюся целевые показатели, изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели подпрограммы

-

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств республиканского, федерального и местных бюджетов.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2017 - 2020 годах обеспечить жильем 50 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

в  2017 году – 50 молодых семей;

в  2018 году – 0 молодых семей;

в  2019 году – 0 молодых семей;

в 2020 году – 0 молодых семей.

»;

б) позицию паспорта подпрограммы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования в рамках реализации подпрограммы составляет   19 023,5 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 19 023,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 951,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 951,2 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 18 072,3 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2017 год – 18 072,3 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет собственных и заемных средств молодых семей составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

в) В разделе II «Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации» пункт «в» абзаца 8 подпрограммы Е «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:

«Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит
в 2017 - 2020 годах обеспечить жильем 50 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

в 2017 году – 50 молодых семей;

в 2018 году – 0 молодых семей;

в 2019 году – 0 молодых семей;

в 2020 году - 0 молодых семей»;

г) раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Е «Обеспечение жильём молодых семей» изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы);

- средства республиканского и местных бюджетов;

- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Планируемый объем финансирования с 2017 по 2020 год составляет 19 023,5  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского и местных бюджетов –951,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 18 072,3 тыс. рублей;

- за счет собственных и заемных средств молодых семей – 0,0 тыс. рублей».

12. Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия  «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»:

а) позицию паспорта, касающуюся сроки и этапы реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«  

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

2014-2025 годы

»;

  б) позицию паспорта, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составляет на период 2014 –2020 годы – 327 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 51 137,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 44 490,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 48 409,6 тыс. рублей

в 2017 году – 46 320,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 45 687,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 45 687,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 45 687,8 тыс. рублей.

»;

в) в разделе II:

в четвертом абзаце слова «2014-2016 годы» заменить словами «2014-2025 годы»;

г) в разделе IV:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составляет на период 2014 – 2020 годы  327 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 51 137,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 44 490,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 48 409,6 тыс. рублей

в 2017 году – 46 320,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 45 687,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 45 687,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 45 687,8 тыс. рублей».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать