Основная информация

Дата опубликования: 14 апреля 2017г.
Номер документа: RU52000201700394
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года  № 220

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор                                                 В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 14 апреля 2017 года № 220

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

1.1. Абзац четвертый позиции "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:

"- департамент региональной безопасности Нижегородской области".

1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

99 824 356,1

2015 год

10 150 558,1

2016 год

12 083 307,7

2017 год

15 763 603,6

2018 год

12 578 563,8

2019 год

12 788 959,5

2020 год

12 421 730,5

2021 год

12 015 624,3

2022 год

12 022 008,6

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

44 082 125,3

2015 год

4 005 632,4

2016 год

4 795 707,5

2017 год

5 970 533,4

2018 год

7 148 929,8

2019 год

6 298 130,3

2020 год

5 154 397,3

2021 год

5 354 397,3

2022 год

5 354 397,3

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

30 698 723,0

2015 год

4 102 279,0

2016 год

3 789 042,5

2017 год

4 903 558,6

2018 год

2 652 361,4

2019 год

4 321 498,8

2020 год

3 776 660,9

2021 год

3 576 660,9

2022 год

3 576 660,9

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

4 101 319,9

2015 год

259 551,1

2016 год

562 954,3

2017 год

953 050,6

2018 год

854 752,9

2019 год

554 506,1

2020 год

574 111,0

2021 год

168 004,8

2022 год

174 389,1

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

8 681 622,3

2015 год

630 830,0

2016 год

1 888 115,3

2017 год

1 942 500,0

2018 год

314 966,0

2019 год

0,0

2020 год

1 301 737,0

2021 год

1 301 737,0

2022 год

1 301 737,0

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

1 473 794,9

2015 год

1 143 265,6

2016 год

47 119,1

2017 год

46 990,3

2018 год

46 990,3

2019 год

47 357,4

2020 год

47 357,4

2021 год

47 357,4

2022 год

47 357,4

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

Всего, в том числе:

10 786 770,7

2015 год

9 000,0

2016 год

1 000 369,0

2017 год

1 946 970,7

2018 год

1 560 563,4

2019 год

1 567 466,9

2020 год

1 567 466,9

2021 год

1 567 466,9

2022 год

1 567 466,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,63%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,00%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 -  2022 годы - 2 093,04 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2013 -  2022 годы - 2 221,1.п. м;

- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности, -  11 шт.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 117,26 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 -  2022 годы, -  47 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 -  2022 годы - 222,86 км.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате ДТП -  502;

- количество детей, погибших в результате ДТП -  14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) -  14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -  3,94.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы:

- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года -  на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году -  на 5,80 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году -  1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо -  рост на 28 единиц по отношению к 2014 году

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

государственной программы

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам)областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель  государственной Программы:

-  совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 150 558,1

12 083 307,7

15 763 603,6

12 578 563,8

12 788 959,5

12 421 730,5

12 015 624,3

12 022 008,6

99 824 356,1

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 005 632,4

4 795 707,5

5 970 533,4

7 148 929,8

6 298 130,3

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 082 125,3

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

2 308 566,0

2 370 604,4

2 643 360,1

2 936 430,1

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 029 561,2

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

1 426 642,0

1 425 806,2

1 774 317,7

2 819 582,1

2 546 502,3

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 014 252,2

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

263 019,9

360 239,0

321 661,5

336 078,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 618 367,2

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

17 645,6

660 632,3

1 099 450,0

977 554,3

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 080 791,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 603,9

93 166,6

93 701,8

76 640,6

0,0

0,0

0,0

327 112,9

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 040,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 040,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

4 102 279,0

3 789 042,5

4 903 558,6

2 652 361,4

4 321 498,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 698 723,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

3 124 617,8

2 518 452,4

2 380 592,6

1 199 142,9

3 579 855,6

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 960 077,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

483 716,1

499 121,7

259 079,1

212 139,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 454 056,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

198 524,0

1 720 932,3

551 488,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 510 659,7

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Капитальные вложения

2016- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 150,8

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Капитальные вложения

2016- 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

562 954,3

953 050,6

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 101 319,9

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

127 841,0

176 068,2

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

751 688,1

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

676 195,9

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

7 667,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

45 138,1

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Прочие расходы/капитальные вложения

2015- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 315,2

261 316,5

565 524,7

595 367,0

293 212,8

304 586,6

0,0

0,0

2 049 322,8

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными  средствами  и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

107,1

0,0

3 810,7

3 812,5

3 965,0

4 119,6

4 276,2

20 791,1

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2015- 2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-  транспортных происшествиях

Прочие расходы

2015- 2018

ПУГАДН ФСНСТ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2016- 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Прочие расходы

2016- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

463 513,0

3.17

Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014- 2022

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1 143 265,6

47 119,1

46 990,3

46 990,3

47 357,4

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 473 794,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

1 000 369,0

1 946 970,7

1 560 563,4

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

10 786 770,7

1.

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-  изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 616,5

1.1.

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

1.2.

Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"

Капитальные вложения

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 616,5

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

1 000 369,0

387 556,9

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 418 890,4

3.

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"*

0,0

0,0

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 657 175,4

3.1.

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*

0,0

0,0

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 262 485,2

3.2.

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных  профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

34 540,2

3.3.

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

134 001,0

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

4.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

4.1.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Прочие расходы

2017- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191 904,0

5.1.

Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-  восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191 904,0

_______________

* -  по согласованию

** -  при условии участия.".

2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":

1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

содержание

19,189

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

содержание

20,385

ремонт

19,766

кап. ремонт

0,207

2018 год

содержание

21,247

ремонт

29,898

кап. ремонт

0,000

2019 год

содержание

21,092

ремонт

25,330

кап. ремонт

0,000

2020 год

содержание

19,139

ремонт

16,655

кап. ремонт

0,453

2021 год

содержание

18,350

ремонт

15,817

кап. ремонт

0,981

2022 год

содержание

17,593

ремонт

15,021

кап. ремонт

0,932

";

2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области "

Индикаторы

1.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)

руб.

26 719,00

27 389,60

29 076,80

29 900,00

31 923,00

33 870,30

35 767,00

38 016,00

40 373,00

42 916,50

2.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)

млрд. руб.

17,70

16,90

25,50

27,60

30,30

32,00

34,00

36,20

38,40

40,80

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" 

Индикаторы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,04

29,55

30,06

30,58

31,09

31,63

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

3,16

4,68

7,51

9,62

11,47

12,80

14,39

16,00

Непосредственные результаты

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

410,94

607,94

979,65

1 254,92

1 496,67

1 670,14

1 879,68

2 093,04

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п.м

436,00

462,00

1 406,10

1 591,10

1 741,10

1 896,10

2 056,10

2 221,10

3.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

шт.

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

100,00

227,27

294,20

328,81

182,89

255,19

157,58

121,21

121,21

Непосредственные результаты

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

38,83

43,40

24,14

33,69

20,80

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

16,80

42,43

72,64

83,58

104,06

111,66

114,46

117,26

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

8

13

23

29

32

37

42

47

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты

1.

Количество лиц, погибших в результате ДТП*

чел.

726,00

699,00

517,00

471,00

615,00

575,00

536,00

502,00

502,00

502,00

2.

Количество детей, погибших в результате ДТП*

чел.

22,00

20,00

9,00

15,00

17,00

16,00

15,00

14,00

14,00

14,00

3.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*

чел./100 тыс. населения

22,00

21,08

15,76

14,5

19,21

16,95

15,56

14,91

14,91

14,91

4.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*

чел./10 тыс. единиц транспортных средств

6,25

6,08

4,21

3,7

5,39

4,44

4,03

3,94

3,94

3,94

* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 -  2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -  2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года

%

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Непосредственные результаты

1.

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году

тыс. руб.

1 415,70

2 674,10

3 932,50

4 089,80

4 247,10

4 404,40

4 561,70

4 561,70

2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году

тонн в год

1,80

3,40

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

5,80

3.

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году

тыс.руб.

40,00

1 056,70

1 196,70

1 505,40

1 515,40

1 515,40

1 515,40

1 515,40

Непосредственные результаты

1.

Количество переоброрудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо

Единиц в год

9

8

8

1

1

1

0

0

".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-  координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10 150 558,1

12 083 307,7

15 763 603,6

12 578 563,8

12 788 959,5

12 421 730,5

12 015 624,3

12 022 008,6

99 824 356,1

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10 195 192,4

13 821 103,6

12 263 597,8

12 788 959,5

11 119 993,5

10 713 887,3

10 720 271,6

91 142 733,8

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 795 707,5

5 970 533,4

7 148 929,8

6 298 130,3

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 082 125,3

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 795 707,5

5 970 533,4

7 148 929,8

6 298 130,3

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 082 125,3

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 789 042,5

4 903 558,6

2 652 361,4

4 321 498,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 698 723,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 789 042,5

4 903 558,6

2 652 361,4

4 321 498,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 698 723,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

562 954,3

953 050,6

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 101 319,9

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

562 954,3

953 050,6

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 101 319,9

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

46 990,3

46 990,3

47 357,4

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 473 794,9

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

46 990,3

46 990,3

47 357,4

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 473 794,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 000 369,0

1 946 970,7

1 560 563,4

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

10 786 770,7

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

1 000 369,0

1 946 970,7

1 560 563,4

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

10 786 770,7

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16 037 963,9

21 367 708,1

22 590 291,3

14 115 826,4

13 136 887,3

13 941 076,0

13 322 376,8

13 328 761,1

127 840 890,9

расходы областного бюджета

10 150 558,1

12 083 307,7

15 763 603,6

12 578 563,8

12 788 959,5

12 421 730,5

12 015 624,3

12 022 008,6

99 824 356,1

расходы местных бюджетов

158 855,8

264 583,2

197 080,0

621 983,1

234 960,2

1 518 099,5

1 305 532,5

1 305 532,5

5 606 626,8

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

5 722 289,1

9 015 802,1

6 626 217,2

911 721,6

111 721,6

22 387 751,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

3 390,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

22 156,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 294 761,7

7 207 314,2

7 979 589,8

6 327 730,3

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

46 687 133,3

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 795 707,5

5 970 533,4

7 148 929,8

6 298 130,3

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 082 125,3

расходы местных бюджетов

8 913,0

151 919,3

36 851,8

30 559,0

29 600,0

257 873,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

1 200 000,0

800 000,0

0,0

2 347 134,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 370 604,4

2 643 360,1

2 936 430,1

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 029 561,2

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 370 604,4

2 643 360,1

2 936 430,1

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 029 561,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

1 772 941,1

1 774 317,7

2 819 582,1

2 546 502,3

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 361 387,1

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 425 806,2

1 774 317,7

2 819 582,1

2 546 502,3

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 014 252,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

0,0

0,0

0,0

347 134,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

263 019,9

360 239,0

321 661,5

336 078,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 618 367,2

расходы областного бюджета

252 778,8

263 019,9

360 239,0

321 661,5

336 078,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 618 367,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

807 391,2

2 336 301,8

1 808 214,3

355 108,8

0,0

0,0

0,0

5 333 503,7

расходы областного бюджета

17 645,6

660 632,3

1 099 450,0

977 554,3

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 080 791,0

расходы местных бюджетов

8 913,0

146 758,9

36 851,8

30 559,0

29 600,0

252 712,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

2 000 000,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 603,9

93 166,6

93 701,8

76 640,6

327 112,9

расходы областного бюджета

0,0

63 603,9

93 166,6

93 701,8

76 640,6

327 112,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 201,2

0,0

0,0

17 201,2

расходы областного бюджета

0,0

12 040,8

0,0

12 040,8

расходы местных бюджетов

0,0

5 160,4

0,0

5 160,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

10 777 289,5

7 996 659,0

2 875 195,0

4 522 984,1

3 989 227,9

3 576 660,9

3 576 660,9

44 782 331,3

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 789 042,5

4 903 558,6

2 652 361,4

4 321 498,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 698 723,0

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

51 797,1

222 833,6

201 485,3

212 567,0

831 527,8

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 229 883,6

6 980 893,6

3 041 303,3

0,0

0,0

13 252 080,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 697,7

6 511 641,5

2 830 592,6

1 199 142,9

3 579 855,6

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

29 532 346,0

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 518 452,4

2 380 592,6

1 199 142,9

3 579 855,6

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 960 077,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 129 074,9

3 993 189,1

450 000,0

7 572 264,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 251 915,9

расходы областного бюджета

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 808,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

619 207,5

506 475,1

310 876,2

244 352,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 680 911,5

расходы областного бюджета

483 716,1

499 121,7

259 079,1

212 139,1

0,0

0,0

1 454 056,0

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

51 797,1

32 213,6

0,0

0,0

226 855,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

1 209 344,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

604 672,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

604 672,3

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Всего

39 715,1

2 818 097,2

4 060 839,1

551 488,3

7 470 139,7

расходы областного бюджета

39 715,1

198 524,0

1 720 932,3

551 488,3

2 510 659,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 619 573,2

2 339 906,8

0,0

4 959 480,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Всего

0,0

36 282,1

0,0

0,0

36 282,1

расходы областного бюджета

0,0

18 150,8

0,0

0,0

18 150,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

18 131,3

0,0

0,0

18 131,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально-  экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Всего

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

601 396,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

601 396,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

379 888,0

679 863,9

1 069 867,1

971 569,4

671 322,6

579 126,5

173 020,3

179 404,6

4 704 062,5

расходы областного бюджета

259 551,1

562 954,3

953 050,6

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 101 319,9

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 874,9

3 874,9

3 795,5

3 795,5

3 795,5

30 734,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

111 721,6

562 248,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

255,9

255,9

329,5

329,5

329,5

2 296,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

255,9

255,9

329,5

329,5

329,5

2 296,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-  техническое обслуживание оборудования)

Всего

127 446,0

127 841,0

176 068,2

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

751 688,1

расходы областного бюджета

127 446,0

127 841,0

176 068,2

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

751 688,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

676 195,9

расходы областного бюджета

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

676 195,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"

Всего

5 174,0

5 174,0

7 667,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

45 138,1

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

7 667,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

45 138,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего

29 315,2

261 316,5

565 524,7

595 367,0

293 212,8

304 586,6

2 049 322,8

расходы областного бюджета

29 315,2

261 316,5

565 524,7

595 367,0

293 212,8

304 586,6

2 049 322,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Всего

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

118 953,4

115 312,8

115 340,6

115 340,6

115 340,6

3 466,0

3 466,0

3 466,0

590 686,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

28 438,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

111 721,6

562 248,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Всего

700,0

107,1

0,0

3 810,7

3 812,5

3 965,0

4 119,6

4 276,2

20 791,1

расходы областного бюджета

700,0

107,1

0,0

3 810,7

3 812,5

3 965,0

4 119,6

4 276,2

20 791,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

расходы областного бюджета

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-  транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Всего

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

15 531,3

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

15 531,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Всего

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

463 513,0

расходы областного бюджета

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

463 513,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.17.

Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Всего

0,0

30 550,0

0,0

0,0

30 550,0

расходы областного бюджета

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 317 929,3

679 681,6

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

19 388 279,4

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

103 212,1

364 715,6

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

4 481 343,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 317 929,3

679 681,6

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

19 388 279,4

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 942 500,0

314 966,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

103 212,1

364 715,6

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

4 481 343,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

728,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

728,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

6 858,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

6 858,2

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

4 810,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

4 810,1

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной Программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

46 990,3

46 990,3

47 357,4

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 473 794,9

расходы областного бюджета

1 143 265,6

47 119,1

46 990,3

46 990,3

47 357,4

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 473 794,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

12 833,4

1 000 369,0

1 948 314,8

1 560 563,4

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

10 791 948,2

расходы областного бюджета

9 000,0

1 000 369,0

1 946 970,7

1 560 563,4

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

1 567 466,9

10 786 770,7

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

1 344,1

0,0

0,0

5 177,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-  изыскательские работы и разработку проектно-  сметной документации объектов капитального строительства

Всего

12 833,4

0,0

8 960,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 794,0

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

16 616,5

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

1 344,1

0,0

0,0

5 177,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12 833,4

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3 833,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

8 960,6

0,0

0,0

8 960,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

7 616,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

1 344,1

0,0

0,0

1 344,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Всего

0,0

1 000 369,0

387 556,9

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 418 890,4

расходы областного бюджета

0,0

1 000 369,0

387 556,9

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 418 890,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта

Всего

0,0

0,0

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 657 175,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 657 175,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Всего

0,0

0,0

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 262 485,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 262 485,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных  профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Всего

0,0

0,0

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

34 540,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

34 540,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Всего

0,0

0,0

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

134 001,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

134 001,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе

Всего

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Всего

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

191 904,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

191 904,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

191 904,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

191 904,0

0,0

0,0

191 904,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва -  Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:

"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

и искусственных сооружений на них"

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Цели Подпрограммы

сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию

Задачи Подпрограммы

-  повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;

-  повышение безопасности дорожного движения

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 -  2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета

тыс. рублей

Всего, в том числе:

44 082 125,3

2015 год

4 005 632,4

2016 год

4 795 707,5

2017 год

5 970 533,4

2018 год

7 148 929,8

2019 год

6 298 130,3

2020 год

5 154 397,3

2021 год

5 354 397,3

2022 год

5 354 397,3

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

-  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,63%;

-  доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,00%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 -  2022 годы - 2 093,27 км;

-  протяженность отремонтированных мостов за 2013 -  2022 годы - 2 221,1 п. м.;

- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности -  11 шт.

".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":

3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Государственный заказчик -  координатор Подпрограммы

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Цели Подпрограммы

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения

Задачи Подпрограммы

развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 -  2022 годов по сравнению с 2003 -  2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр- 3410

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 -  2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме

тыс. руб.

Всего, в том числе:

30 698 723,0

2015 год

4 102 279,0

2016 год

3 789 042,5

2017 год

4 903 558,6

2018 год

2 652 361,4

2019 год

4 321 498,8

2020 год

3 776 660,9

2021 год

3 576 660,9

2022 год

3 576 660,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 117,26 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 -  2022 годы,-  47 шт.;

-  объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 -  2022 годы - 222,86 км.

".

3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", приложение 2- А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" и приложение 3- А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме 2 "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области"

Сведения

о целевых показателях государственной программы

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

№ п.п.

Показатели и индикаторы

Единица измерения

2003 -  2012 годы

2013- 2022 годы

в том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:

км

-

-

30 865,39

31 013,71

31 079,90

31 404,75

31 470,15

31 494,07

31 510,64

31 516,54

31 537,63

31 563,63

1.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

12 987,09

12 992,81

12 995,60

13 001,92

13 039,03

13 045,85

13 050,92

13 050,92

13 066,00

13 084,00

1.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

17 878,30

18 020,90

18 084,30

18 402,83

18 431,13

18 448,23

18 459,73

18 465,63

18 471,63

18 479,63

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

166,90

252,34

13,40

16,10

30,00

38,83

43,40

24,13

33,69

20,80

16,00

16,00

2.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

146,80

106,92

2,30

6,70

0,20

25,20

11,03

6,39

22,20

14,90

10,00

8,00

2.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

20,10

145,42

11,10

9,40

29,80

13,63

32,36

17,74

11,49

5,90

6,00

8,00



Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:

км

166,90

634,78

23,50

13,20

30,00

149,73

296,02

35,83

33,70

20,80

16,00

16,00

2а.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

146,80

473,73

2,30

6,70

0,20

136,53

266,90

18,00

22,20

6,90

7,00

7,00

2а.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

20,10

161,05

21,20

6,50

29,80

13,20

29,12

17,83

11,50

13,90

9,00

9,00

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:

км

210,09

14,60

27,80

57,55

97,18

134,40

157,30

170,19

182,09

195,09

210,09

3.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

71,75

2,30

9,00

9,00

33,75

44,55

50,35

51,75

57,75

64,75

71,75

3.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

138,34

12,30

18,80

48,55

61,55

89,85

106,95

118,44

124,34

130,34

138,34

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:

км

43,47

0,00

2,90

3,08

4,22

8,52

9,75

30,57

39,47

42,47

43,47

4.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

35,22

0,00

0,00

0,18

0,67

0,90

1,49

22,32

31,22

34,22

35,22

4.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

8,25

0,00

2,90

2,90

3,55

7,61

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

5.

Прирост протяженности  автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(нарастающим итогом), в том числе:

км

2 232,03

681,79

565,90

549,94

746,94

1 118,64

1 393,91

1 635,66

1 809,13

2 018,67

2 232,03

5.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1 666,76

531,09

337,30

316,70

464,41

755,76

986,76

1 176,76

1 326,76

1 496,76

1 666,76

5.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

565,28

150,70

228,60

233,24

282,53

362,89

407,16

458,91

482,38

521,92

565,28

6

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

-

-

11 067,47

11 033,99

11 422,20

11 809,45

11 992,35

12 163,07

12 332,25

12 498,50

12 670,27

12 847,00

6.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

3 881,17

3 679,69

3 641,50

3 709,45

3 786,24

3 854,39

3 922,61

3 990,47

4 062,70

4 137,86

6.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*

км

7 186,30

7 354,30

7 780,70

8 100,00

8 206,11

8 308,69

8 409,64

8 508,03

8 607,57

8 709,14

7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

%

-

-

35,86

35,58

36,75

37,40

38,11

38,62

39,14

39,66

40,18

40,70

7.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,04

29,54

30,06

30,58

31,09

31,63

7.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*

%

40,20

40,81

43,02

44,01

44,52

45,04

45,56

46,07

46,60

47,13

Примечание: в графах "2013 год", "2014 год" и "2015 год", годы фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме 2 "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области"

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства

с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015- 2022 годы

Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" -  всего, в том числе:

103

04 09

14 0 00 00000

000

12 438 793,7

16 913 147,5

16 456 002,8

10 801 961,3

10 827 202,7

12 538 111,1

12 538 111,1

12 538 111,1

105 051 441,4

Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

103

04 09

14 2 01 20800

400

3 124 617,8

2 518 452,4

2 380 592,6

1 199 142,9

3 579 855,6

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 960 077,0

103

04 09

14 2 02 20900

400

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

103

04 09

14 2 05 20850

400

39 715,1

61 126,0

618 517,0

551 488,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 270 846,4

103

04 09

14 2 05 R1950

400

2 610 557,3

2 339 906,8

0,0

0,0

4 950 464,1

103

04 09

14 2 05 R1950

400

137 398,0

1 102 415,3

0,0

0,0

1 239 813,3

103

04 09

14 2 01 54200

400

3 993 189,1

3 993 189,1

103

04 09

14 2 05 54200

400

9 015,9

9 015,9

103

04 09

14 2 07 53900

500

350 000,0

251 396,5

0,0

0,0

601 396,5

103

04 09

14 2 06 50180

400

18 131,3

18 131,3

103

04 09

14 2 06 R0180

400

18 150,8

18 150,8

103

04 09

14 2 5018

400

100 808,7

0,0

0,0

0,0

100 808,7

103

04 09

14 2 5115

400

900 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900 000,0

103

04 09

14 2 01 53900

400

437 191,1

0,0

450 000,0

0,0

0,0

1 090 746,7

1 090 746,7

1 090 746,7

4 159 431,2

103

04 09

14 2 01 54200

400

1 791 883,8

0,0

0,0

0,0

1 446 303,6

1 446 303,6

1 446 303,6

6 130 794,7

Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

103

04 09

2 727 467,7

1 232 594,2

701 396,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 661 458,4

103

04 09

14 2 01 20800

400

1 000 000,0

882 594,2

1 882 594,2

103

04 09

14 2 5115

400

900 000,0

900 000,0

103

04 09

14 2 5420

400

827 467,7

827 467,7

103

04 09

14 2 01 53900

400

450 000,0

450 000,0

103

04 09

14 2 07 53900

500

350 000,0

251 396,5

601 396,5

Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

103

04 09

4 120 978,8

9 038 220,2

6 984 386,3

2 249 602,3

4 120 013,5

6 101 144,2

6 113 711,2

6 113 711,2

44 841 767,8

103

04 09

14 2 01 20800

400

2 124 617,8

1 635 858,2

2 380 592,6

1 199 142,9

3 579 855,6

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

20 077 482,8

103

04 09

14 2 02 20900

400

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

103

04 09

14 2 5018

400

100 808,7

100 808,7

103

04 09

14 2 05 20850

400

39 715,1

61 126,0

618 517,0

551 488,3

1 270 846,4

103

04 09

14 2 05 R1950

400

2 610 557,3

2 339 906,8

4 950 464,1

103

04 09

14 2 05 R1950

400

137 398,0

1 102 415,3

1 239 813,3

103

04 09

14 2 01 54200

400

3 993 189,1

3 993 189,1

103

04 09

14 2 05 54200

400

9 015,9

9 015,9

103

04 09

14 2 06 50180

400

18 131,3

18 131,3

103

04 09

14 2 06 R0180

400

18 150,8

18 150,8

103

04 09

14 2 01 53900

400

437 191,1

0,0

1 090 746,7

1 090 746,7

1 090 746,7

3 709 431,2

103

04 09

14 2 5420

400

964 416,1

0,0

1 446 303,6

1 446 303,6

1 446 303,6

5 303 327,0

Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" -  всего, в том числе:

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

103

04 09

3 987 986,8

4 470 169,3

6 071 083,4

6 971 375,5

5 972 621,5

6 016 826,3

6 216 826,3

6 216 826,3

45 923 715,4

103

04 09

14 1 01 20500

200

2 243 303,6

2 353 694,2

2 629 306,5

2 919 930,1

2 996 800,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 900 235,0

103

04 09

14 1 01 20500

800

65 262,4

16 910,2

14 053,6

16 500,0

16 600,0

0,0

0,0

0,0

129 326,2

103

04 09

14 1 02 20600

200

1 426 642,0

1 425 806,2

1 774 317,7

2 819 582,1

2 546 502,3

2 402 896,3

2 602 896,3

2 602 896,3

17 601 539,2

103

04 09

14 1 04 53900

200

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000 000,0

103

04 09

14 1 02 54200

200

347 134,9

347 134,9

103

04 09

14 1 03 20700

200

252 778,8

263 019,9

360 239,0

321 661,5

336 078,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 618 367,2

103

04 09

14 1 05 20750

200

0,0

63 603,9

93 166,6

93 701,8

76 640,6

0,0

0,0

0,0

327 112,9

Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

103

04 09

14 1 02 20600

200

34 890,5

245 859,3

61 578,3

342 328,1

Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103

04 09

14 1 02 20600

200

1 391 751,5

1 179 946,9

1 712 739,4

2 819 582,1

2 546 502,3

2 402 896,3

2 602 896,3

2 602 896,3

17 259 211,1

103

04 09

14 1 04 53900

200

1 200 000,0

800 000,0

2 000 000,0

103

04 09

14 1 02 54200

200

347 134,9

347 134,9

Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103

04 09

14 1 01 20500

200

2 243 303,6

2 353 694,2

2 629 306,5

2 919 930,1

2 996 800,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 900 235,0

103

04 09

14 1 01 20500

800

65 262,4

16 910,2

14 053,6

16 500,0

16 600,0

129 326,2

Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103

04 09

14 1 03 20700

200

252 778,8

263 019,9

360 239,0

321 661,5

336 078,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 618 367,2

Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"

103

04 09

14 1 05 20750

200

63 603,9

93 166,6

93 701,8

76 640,6

327 112,9

Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

103

04 09

14 3 00 00000

200

953 050,6

953 050,6

Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*

04 09

на сод. ГКУ

1 100 998,7

1 000 369,0

387 556,9

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

3 519 889,1

103

04 09

14 6 02 48590

100

131 628,1

156 311,5

164 838,6

164 838,6

165 177,3

165 177,3

165 177,3

165 177,3

1 278 326,0

103

04 09

14 6 02 48590

200

26 587,9

41 575,3

32 527,4

30 663,6

37 223,9

37 223,9

37 223,9

37 223,9

280 249,8

103

04 09

14 6 02 48590

800

942 782,7

802 482,2

190 190,9

5 167,9

5 172,4

5 172,4

5 172,4

5 172,4

1 961 313,3

Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ОМСУ**

04 09

501 361,7

1 171 794,8

1 358 529,1

1 380 313,4

526 994,1

212 567,0

0,0

0,0

5 151 560,1

103

04 09

14 2 5195

500

0,0

0,0

103

04 09

14 2 03 72200

500

483 716,1

499 121,7

259 079,1

212 139,1

1 454 056,0

103

04 09

14 2 7222

500

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

604 672,3

103

04 09

14 1 04 72210

500

17 645,6

660 632,3

1 099 450,0

977 554,3

325 508,8

3 080 791,0

103

04 09

14 1 06 72300

500

12 040,8

12 040,8

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

04 09

586 266,6

677 331,0

810 606,4

830 060,9

847 907,3

847 907,3

847 907,3

847 907,3

6 295 894,1

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.:

04 09

2 402 415,9

6 980 893,6

4 241 303,3

800 000,0

0,0

2 537 050,3

2 537 050,3

2 537 050,3

22 035 763,8

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

04 09

1 000 808,7

2 628 688,6

2 339 906,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 969 404,1

иные межбюджетные трансферты

04 09

1 401 607,2

4 352 205,0

1 901 396,5

800 000,0

0,0

2 537 050,3

2 537 050,3

2 537 050,3

16 066 359,7

*-  по согласованию;

**-  при условии участия.

Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2- А (справочно)

к подпрограмме 2 "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение

пропускной способности сети автомобильных дорог

общего пользования регионального (межмуниципального)

значения, осуществляемых в рамках

государственной программы "Развитие

транспортной системы Нижегородской области"

№ п.п.

Наименование объектов

Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов

Срок ввода в эксплуатацию

Мощность по проектно- сметной документации

Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км

Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб)

Подлежит выполнению до конца строительства

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км

из них искусственные

сооружения, пог. м.

км

из них искусственные

сооружения, пог. м.

Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

... до конца строительства или срока действия программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего

190,586

3 797,627

32 593 650,3

190,586

3 797,6

29 371 683,3

3 557 911,6

6 220 694,6

7 391 322,7

2 228 252,3

4 098 663,5

5 874 838,6

в том числе по объектам капитального строительства:

1

Строительство автомобильной дороги (Р- 152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)

№ 795- 07/УГГЭ- 0109 от 20.12.2007

2020

9,420

407,830

4 675 024,6

9,420

407,830

3 423 433,6

250,0

99,5

100,0

100,0

100,0

3 422 784,1

2

Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р- 0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области

ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 160- 13/ГГЭ- 8410/04 от 12.03.2013

2017

8,719

2 029,310

13 148 044,7

8,719

2 029,310

11 246 909,0

3 488 421,3

5 342 460,4

2 416 027,3

0,0

0,0

3

Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"

№ 0197- 15/УГЭ- 5061 от 15.07.2015

2018

0,000

69,060

50 226,2

0,000

69,060

50 226,2

0,0

98,0

0,0

0,0

50 128,2

0,0

4

Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области

№ 0125/УГЭ- 4899 от 18.03.2014

2017

0,3

26,1

29 565,0

0,258

26,1

29 565,0

0,0

17 716,0

11 849,0

0,0

0,0

5

Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области

№ 0217- 12/УГЭ- 4022 от 03.04.2012

2017

3,8

71 979,2

3,849

71 979,2

0,0

5 796,3

66 182,9

0,0

0,0

6

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород -  Шахунья -  Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0083- 16 от 12.04.2016

2017

0,7

20 806,3

0,706

20 806,3

0,0

20 168,8

637,5

0,0

0,0

7

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0070- 16 от 25.03.2016

2017

0,5

15 220,0

0,545

15 220,0

0,0

14 359,9

860,1

0,0

0,0

8

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0060- 16 от 21.03.2016

2017

1,0

27 534,0

0,974

27 534,0

0,0

19 194,0

8 340,0

0,0

0,0

9

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 16.03.2016

2017

0,6

23,1

44 450,2

0,560

23,1

44 450,2

0,0

30 556,0

13 894,2

0,0

0,0

10

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области

№ 0299- 15/УГЭ- 5334 от 23.10.2015

2017

3,2

87 871,3

3,154

87 871,3

0,0

65 185,0

22 686,3

0,0

0,0

11

Строительство  автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 25.03.2016

2017

1,1

42 034,5

1,093

42 034,5

0,0

39 953,8

2 080,7

0,0

0,0

12

Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области

№52- 1- 1- 3- 0084- 16 от 12.04.2016

2017

1,4

38 350,8

1,393

38 350,8

0,0

32 099,0

6 251,8

0,0

0,0

13

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка- д. Кирилловка от а/д  Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области

2020

4,1

130 170,3

4,100

130 170,3

0,0

0,0

5 000,0

40 000,0

85 000,0

170,3

14

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области

2020

2,5

84 065,6

2,500

84 065,6

0,0

0,0

5 000,0

48 993,2

29 500,0

572,4

15

Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области

2018

3,7

94 066,5

3,700

94 066,5

0,0

0,0

29 311,4

59 852,6

4 902,5

0,0

16

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0198- 16 от 19.08.2016

2018

2,8

69 374,0

2,800

69 374,0

0,0

0,0

43 280,5

26 093,5

0,0

17

Строительство  автомобильной дороги Саров- Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0073- 16 от 30.03.2016

2018

7,8

439 897,3

7,834

439 897,3

0,0

117 101,3

150 000,0

172 796,0

0,0

18

Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных  многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0152- 16 от 20.06.2016

2017

8,6

138 555,7

8,644

138 555,7

0,0

30 143,7

108 412,0

0,0

0,0

19

Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н -  1822) Субботино- Большая Уда км 0+000 -  км 2+700, км 3+200 -  км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0153- 16 от 21.06.2016

2019

8,8

245 723,6

8,800

245 723,6

0,0

0,0

5 000,0

214 245,8

26 477,8

0,0

20

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н -  0728) Долгово- Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области

№ 5 2- 1- 1- 3- 0149- 16 от 15.06.2016

2019

9,0

247 319,0

9,022

247 319,0

0,0

0,0

5 000,0

218 965,9

23 353,1

0,0

21

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2013) Подъезд к п. Дубрава- с. Белозерово от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

2020

2,0

100 709,2

2,000

100 709,2

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

709,2

22

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0026) Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М- 7 "Волга" в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области

2019

1,0

205 353,8

1,000

205 353,8

0,0

0,0

0,0

25 000,0

180 353,8

0,0

23

Реконструкция участков автомобильных дорог (22 ОП РЗ 22К- 0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М- 7 "Волга" и (22 ОП МЗ 22Н- 4915) Заревская объездная дорога г. Дзержинска в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области

2019

2,0

388 765,4

2,000

388 765,4

0,0

0,0

0,0

29 925,5

358 839,9

0,0

24

Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2014) Подъезд к с. Новое Жедрино- д. Старый Относ от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

2020

4,7

282 438,4

4,700

282 438,4

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

82 438,4

25

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2641) Подъезд к с. Варварское от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области

2020

1,5

55 437,2

1,500

55 437,2

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

5 437,2

26

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0029) Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино км 50+600-  км 66+000 в Ковернинском районе Нижегородской области

2020

5,4

171 297,0

5,400

171 297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131 720,1

39 576,9

27

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 4416) Заливная усадьба- М.Непряхино км 2+668-  км 10+815 в Уренском районе Нижегородской области

2020

8,1

252 300,3

8,100

252 300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

230 000,0

22 300,3

28

Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1707) Подъезд к с. Полдеревка от а/д Выкса- Вознесенское- Сатис км 0+000-  км 3+901в городе областного значения Выкса

2020

3,9

129 287,3

3,901

129 287,3

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

29 287,3

29

Реконструкция участка автомобильной дороги  (22 ОП МЗ 22Н- 0123) Михеевка- Канерга км 0+000-  км 4+510в Ардатовском районе Нижегородской области

2020

4,5

154 820,2

4,510

154 820,2

0,0

0,0

0,0

0,0

130 000,0

24 820,2

30

Реконструкция участка автомобильной дороги  (22 ОП МЗ 22Н- 4612)  Верхнее Самойлово- Кушнур- Красновка км 8+000 -  км 11+982  в Шарангском районе Нижегородской области

2020

4,0

129 301,7

3,982

129 301,7

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

29 301,7

31

Реконструкция участка автомобильной дороги  (22 ОП МЗ 22Н- 3213) Подъезд к с. Успенское от а/д Шатки- Лесогорск- Б.Макателем км 2+531-  км 7+900  в Первомайском районе Нижегородской области

2020

5,4

169 898,5

5,400

169 898,5

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

19 898,5

32

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от д. Березовка до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области

2021

10,0

765 790,5

10,000

765 790,5

0,0

0,0

0,0

0,0

325 276,9

440 513,6

33

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от п. Окский до д. Ольгино в Богородском районе Нижегородской области

2021

11,0

842 147,8

11,000

842 147,8

0,0

0,0

0,0

0,0

365 000,0

477 147,8

34

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р- 0152) Шопша- Иваново- Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахнинском районе Нижегородской области

2021

0,8

994 994,8

0,800

994 994,8

0,0

0,0

0,0

0,0

367 753,7

627 241,1

35

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0007- 16 от 19.01.2016

2018

1,1

28 233,8

1,100

28 233,8

0,0

18 410,1

9 823,7

0,0

0,0

36

Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области

2020

5,8

238 170,7

5,800

238 170,7

0,0

0,0

40 000,0

88 341,7

105 000,0

4 829,0

37

Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир- Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области

2020

10,0

491 367,8

10,000

491 367,8

0,0

0,0

49 736,5

115 000,0

202 627,6

124 003,7

38

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области

№ 0287 -  15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015

2017

1,7

62 724,3

1,657

62 724,3

0,0

13 999,3

48 725,0

0,0

0,0

39

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино- Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области

2019

0,8

31 689,2

0,800

31 689,2

0,0

0,0

5 000,0

16 689,2

10 000,0

0,0

40

Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород*

№ 0224- 15/УГЭ- 5287 от 10.08.2015

2017

7,1

518,8

3 955 483,3

7,100

518,8

3 886 243,0

69 240,3

374 680,6

3 442 322,1

0,0

0,0

0,0

41

Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области"

№ 52- 1- 1- 3- 0097- 16 от 22.04.2016

2017

0,0

175,5

124 950,3

0,000

175,5

124 950,3

32 835,0

92 115,3

0,0

0,0

42

Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки- Валтово- Салавирь- Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области

2019

7,0

224 945,6

7,000

224 945,6

0,0

61 807,2

75 010,6

88 127,8

0,0

43

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск- Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области

№ 0195- 15/УГЭ- 5229 от 08.07.2015

2017

0,2

23,1

18 067,0

0,232

23,1

18 067,0

9 887,0

8 180,0

0,0

44

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

№ 52- 1- 1- 3- 0224- 16 от 16.09.2016

2018

0,7

21 631,7

0,700

21 631,7

0,0

18 631,7

3 000,0

0,0

45

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино- Суродеево- Гагино в Гагинском районе Нижегородской области

2018

1,0

29 376,5

1,000

29 376,5

0,0

26 376,5

3 000,0

0,0

46

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д.Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

2018

0,5

15 830,4

0,500

15 830,4

0,0

13 912,5

1 917,9

0,0

47

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области

№52- 1- 1- 3- 0237- 16 от 14.10.2016

2018

0,6

19 547,0

0,600

19 547,0

0,0

16 547,0

3 000,0

0,0

48

Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино- с. Михайловское от а/д Воротынец- Фокино- берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области

№ 0372- 14/УГЭ- 5041 от 19.09.2014

2018

3,4

119 400,9

3,387

119 400,9

19 587,0

16 393,3

83 420,6

0,0

49

Строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0078) Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с. Новоуспенское-  а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411  в Ветлужском районе Нижегородской области

№ 0135- 14/УГЭ- 4891 от 21.03.2014

2020

0,5

41,2

128 387,5

0,481

41,2

128 387,5

29 487,0

98 387,5

513,0

50

Строительство мостового перехода через р. Мига на  автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области

№ 0149- 14/УГЭ- 4812 от 01.04.2014

2018

0,2

23,0

47 121,6

0,170

23,0

47 121,6

9 580,1

37 541,5

0,0

51

Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна- Гидроторф- Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области

№ 0264- 13/УГЭ- 4537 от 15.04.2013

2018

0,4

23,1

56 126,3

0,375

23,1

56 126,3

56 126,3

0,0

52

Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0162) Работки- Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений)

№ 52- 1- 1- 3- 0119- 16 от 11.05.2016

2019

0,6

227 950,4

0,620

227 950,4

80 897,0

147 053,4

0,0

53

Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477  в Городецком районе Нижегородской области

№ 0148- 14/УГЭ- 4811 от 01.04.2014

2019

0,7

70,2

146 291,0

0,743

70,2

146 291,0

130 128,2

16 162,8

0,0

54

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1205) Ветлуга- Маркуша- Зиновиха- Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7+728 в Ветлужском районе Нижегородской области

№ 0324- 14/УГЭ- 4994 от 13.08.2014

2018

0,6

64 191,4

0,590

64 191,4

64 191,4

0,0

55

Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород

№ 52- 1- 1- 3- 0031- 17 от 08.02.2017

2018

0,7

110 352,5

0,692

110 352,5

5 352,5

105 000,0

0,0

56

Строительство мостового перехода через р. Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 1930) р. Белая -  Федурино -  Вороново -  Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области

№ 0657- 13/УГЭ- 45169 от 03.10.2013

2020

0.63144

39,1

192 038,8

0.63144

39,1

192 038,8

50 000,0

142 038,8

57

Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 4534) Яковлево- Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области

№ 0071- 13/УГЭ - 4465 от 07.02.2013

2020

0,3

24,5

57 633,6

0,335

24,5

57 633,6

57 500,0

133,6

58

Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области

№ 0253- 13/УГЭ- 4524 от 11.04.2013

2020

0.3995

61,2

168 059,9

0.3995

61,2

168 059,9

47 415,4

120 644,5

59

Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от а/д Выкса- Досчатое до а/д Выкса- Шиморское- Ближне- Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской области

№ 0168- 15/УГЭ- 5119 от 11.06.2015

2020

6.42

78,0

528 460,0

6.42

78,0

528 460,0

267 983,0

260 477,0

60

Строительство автомобильной дороги Глядково- Батманово в Сосновском районе Нижегородской области

2018

0,5

16 912,5

0,500

16 912,5

0,0

13 840,1

3 072,4

0,0

61

Строительство мостового перехода ч/р Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К- 0043) Лысково- Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области

№ 0084- 14/УГЭ- 4859 от 17.02.2014

2018

0.12149/ 25.9

49 967,7

0.12149/ 25.9

49 967,7

49 967,7

0,0

62

Развитие дорожно-  транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская,  пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.:

№ 52- 1- 1- 3- 0111- 16 от 04.05.2016

2018

3,8

164,6

1 075 917,7

3,840

164,6

1 075 917,7

0,0

16 363,9

613 065,5

446 488,3

0,0

62.1

Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1- 5 этапы

3,8

854 268,9

3,840

854 268,9

11 879,0

445 489,5

396 900,4

0,0

62.2

Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап

104,4

74 681,5

104,4

74 681,5

2 011,7

72 669,8

0,0

0,0

62.3

Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап

60,2

147 027,5

60,2

146 967,3

2 473,2

94 906,2

49 587,9

0,0

* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.";

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3- А (справочно)

к подпрограмме 2 "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ

о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации

государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Наименование мероприятий

Объемы средств муниципальных дорожных фондов

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015- 2022 годы

Средства муниципальных дорожных фондов -  всего, в том числе:

674 957,8

586 266,6

677 331,0

810 606,4

830 060,9

847 907,3

847 907,3

847 907,3

847 907,3

6 970 851,9

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию

16 873,9

14 656,7

16 933,3

20 265,2

20 751,5

21 197,7

21 197,7

21 197,7

21 197,7

174 271,3

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения"

647 959,5

562 815,9

650 237,8

778 182,1

796 858,5

813 991,0

813 991,0

813 991,0

813 991,0

6 692 017,8

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов

10 124,4

8 794,0

10 160,0

12 159,1

12 450,9

12 718,6

12 718,6

12 718,6

12 718,6

104 562,8

".

3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Государственный заказчик -  координатор Подпрограммы

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

-  министерство образования Нижегородской области,

-  министерство здравоохранения Нижегородской области,

-  департамент региональной безопасности Нижегородской области

Цели Подпрограммы

сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом

Задачи Подпрограммы

-  создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения

-  формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

-  развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;

-  повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;

-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 -  2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме

тыс. руб.

Всего, в том числе:

4 101 319,9

2015 год

259 551,1

2016 год

562 954,3

2017 год

953 050,6

2018 год

854 752,9

2019 год

554 506,1

2020 год

574 111,0

2021 год

168 004,8

2022 год

174 389,1

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Непосредственные результаты:

-  количество лиц, погибших в результате ДТП, -  502;

-  количество детей, погибших в результате ДТП, -  14

-  количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) -  14,91;

-  количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -3,94

".

3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:

"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде

Государственный заказчик -  координатор подпрограммы

министерство строительства Нижегородской области

Цели подпрограммы

увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде

Задачи Подпрограммы

расширение сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 -  2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме

тыс. руб.

Всего, в том числе:

8 681 622,3

2015 год

630 830,0

2016 год

1 888 115,3

2017 год

1 942 500,0

2018 год

314 966,0

2019 год

0,0

2020 год

1 301 737,0

2021 год

1 301 737,0

2022 год

1 301 737,0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

-  увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года -  на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

-  общая протяженность действующих линий метрополитена -  22 км

".

3.5. Пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее -  Подпрограмма)" подраздела 3(1) "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" изложить в следующей редакции:

"3.1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее -  Подпрограмма)"

Государственный заказчик -  координатор Подпрограммы

- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Цели Подпрограммы

- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, на производственных базах;

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Задачи Подпрограммы

- модернизация материально- технической базы парка автомобильного транспорта, расширение использования газомоторного топлива в качестве моторного топлива;

- строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкция, модернизация объектов транспортной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 -  2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме

тыс. руб.

Всего, в том числе:

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году -  на 5,80 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году -  1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо -  рост на 28 единиц по отношению к 2014 году

".

4. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и сноску к ней, "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Экономическая эффективность Подпрограммы 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

и искусственных сооружений на них"

Наименование

Годы реализации Подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Протяженность отремонтированных автодорог, км

245,0

197,3

371,7

275,27

241,75

173,47

209,54

213,36

Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.

1 444,3

2 445,6

4 073,8

4 597,1

2 872,0

1 540,5

1 740,5

1 740,5

Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году

115,5

107

106,6

105,6

105,6

105,6

105,6

105,6

Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.

1 250,5

2 285,6

3 821,5

4 353,3

2 719,7

1 458,8

1 648,2

1 648,2

Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.

0,17

0,08

0,09

0,06

0,08

0,11

0,12

0,12

Экономическая эффективность Подпрограммы 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Наименование

Годы реализации Подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км

30

38,8

43,4

24,1

33,7

20,8

16

16

Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.

7 332,2

10 769,9

7 944,9

2 652,4

4 321,5

3 776,7

3 576,7

3 576,7

Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.

0,0041

0,0036

0,0055

0,0091

0,0078

0,0055

0,0045

0,0045

";

"Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Наименование

База (2012 год)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год*

2022 год*

1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек

706

517,0

471,0

615,0

575,0

536,0

502,0

502,0

502,0

2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек

706,0

766,0

792,0

815,0

838,0

861,0

884,0

884,0

884,0

3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек

-

249,0

124,0

200,0

263,0

325,0

382,0

382,0

382,0

4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей

-

1 426 272,0

710 272,0

1 145 600,0

1 506 464,0

1 861 600,0

2 188 096,0

2 188 096,0

2 188 096,0

5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей

-

259 551,1

675 021,1

1 064 772,2

966 474,5

666 227,7

574 111,0

168 004,8

174 389,1

6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году

-

106,2

106,1

106,0

105,9

105,7

105,5

105,5

105,5

7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей

-

244 398,4

635 613,1

1 002 610,4

910 051,3

627 333,1

540 594,2

158 196,6

164 208,2

8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы

-

5,8

1,1

0,0

0,0

3,0

4,0

13,8

13,3

* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 -  2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -  2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.";

"Экономическая эффективность Подпрограммы 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Наименование

Годы реализации Подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Общая протяженность линий метрополитена, км

18,9

18,9

18,9

22

22

22

22

22

Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб.

3 014,7

3 565,5

4 318,9

679,7

0,0

2 603,5

2 603,5

2 603,5

Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.)

0,00627

0,00530

0,00438

0,03237

0,00000

0,00845

0,00845

0,00845

Экономическая эффективность Подпрограммы 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"



Индикаторы

Ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году

тонн в год

1,80

3,40

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

5,80

2.

Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.

тыс. руб.

234,00

208,00

208,00

26,00

26,00

26,00

0,00

0,00

3.

Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)

%

0,008

0,016

0,024

0,200

0,208

0,215

0,000

0,000

".

5. В сокращениях, используемых в государственной программе:

1) абзац

"Управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ -  управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области;"

исключить;

2) дополнить абзацами следующего содержания:

"НО - Нижегородская область;

АО "НКД" - акционерное общество "Нижегородские канатные дороги";

ОАО "ВВППК" - открытое акционерное общество "Волго- Вятская пригородная пассажирская компания".".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать