Основная информация
Дата опубликования: | 14 мая 2018г. |
Номер документа: | RU52000201800520 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2018 года № 339
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 14 мая 2018 года № 339
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
1. В пункте 5 слова "Р.В.Антонова" заменить словами "Н.Е.Никитина".
2. В государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 6 822 590,5 тыс. рублей
2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 157 117,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;
2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 421 451,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;
2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;
2020 год - 251 090,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 710 996,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;
2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;
2020 год - 837 558,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 248 662,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;
2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;
2020 год - 44 176,4 тыс. рублей
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 209 742,8 тыс. рублей*, в т.ч :
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 361,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 231 737,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;
2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;
2020 год - 59 514,4 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Реализация государственной программы к 2020 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:
Индикаторы:
1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.
2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.
3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.
4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.
5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.
6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.
2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Непосредственные результаты:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Непосредственные результаты:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Непосредственные результаты:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.
Непосредственные результаты:
1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2.2.. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 056 613,2
1046 395,1
1 116 815,8
1157 117,0
1202 948,3
1242 701,1
6 822 590,5
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015 - 2020
Департамент; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
770 475,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0,0
8 296,0
50 361,70
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
18.
Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвложения
2015-2020
Департамент
0,0
0,0
50 361,70
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
19.
Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
капвложения
2016
Департамент
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
20
Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
капвложения
2018 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
22
Подпрограмма 6 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Индикаторы энергоэффективности:
1.
Удельное потребление тепловой энергии
Гкал/кв. м.
0
0
0
0
0,23
0,223
0,216
0,21
2.
Удельное потребление электрической энергии
кВт*час/кв. м.
0
0
0
0
40,24
39,03
37,86
36,75
3.
Удельное потребление природного газа
тыс.куб.м./чел.
0
0
0
0
0,1
0,097
0,094
0,091
4.
Удельное потребление воды
куб.м./чел.
0
0
0
0
15,5
15,19
14,88
14,59
5.
Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.
%
0
0
0
0
5
30
65
100
6.
Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Непосредственные результаты:
1.
Реальная экономия бюджетных средств*
тыс. руб.
0
0
0
0
1 596,3
10 648,4
13 954
5 699
2.
Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом
тыс. руб.
0
0
0
0
330,28
448,6
4 240,0
4 684,3
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
2,0
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1.
Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы
%
95
98
98
98
98
98
98
98
2.
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Непосредственные результаты:
1.
Количество пожаров
шт.
3113
3113
2002
1801
1621
1459
1313
1182
2.
Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности
мин.
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
16
25
49
74
100
27
30
45
2.
Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
4
9
15
21
29
36
45
54
3.
Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
-
22
35
42
56
66
71
74
4.
Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций
%
6
13
19
26
33
40
47
54
Непосредственные результаты:
1.
Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС
чел.
2265
2535
3255
4005
4725
2595
2685
3135
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1.
Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%
%
78
78
70
65
65
65
65
65
Непосредственные результаты:
1.
Время на оповещение населения области
мин.
30
30
35
35
35
35
35
35
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1.
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
* прогнозируемая экономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств, расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств в связи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".
2.2.3. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить позицией следующего содержания:
"
Основное мероприятие 4.3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Мер правового регулирования не предусмотрено
".
2.2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
1056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
государственный заказчик- координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
государственный заказчик- координатор:
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
государственный заказчик- координатор:
Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик- координатор:
Департамент
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
расходы областного бюджета
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
расходы областного бюджета
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
2.3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годов - 1 421 451,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;
2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;
2020 год - 251 090,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5
".
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 361 059,8" заменить цифрами "1 421 451,5".
2.3.1.2.2. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единицы измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
2,0
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
".
2.3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
2.3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 4 710 996,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;
2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;
2020 год - 837 558,1 тыс. рублей
".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "4 606 454,5" заменить цифрами "4 710 996,6".
2.3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Государственный заказчик-координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
2.3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 248 662,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;
2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;
2020 год - 44 176,4 тыс. рублей.
".
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "242 178,7" заменить цифрами "248 662,4".
2.3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
государственный заказчик - координатор Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
2.3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
всего по Подпрограмме за 2015-2020 годы - 209 742,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 - 50 361,7 тыс. рублей;
2019 - 50 361,7 тыс. рублей;
2020 - 50 361,7 тыс. рублей
".
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 209 742,8 тыс. рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой.
3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области.".
2.3.4.2.2. Наименование подпункта 3.1.2.8 "Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы".
2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
всего
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
государственный заказчик- координатор: Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1*
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможным.".
2.3.4.3.4. Наименование подпункта 3.4.2.9 "Анализ рисков реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы".
2.4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
2.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 231 737,2 тыс. рублей:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;
2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;
2020 год - 59 514,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
".
2.4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2050100190
100
200
1328,2
58,0
3033,7
539,9
19320,0
3 108,3
23820,2
3 609,2
24647,6
4 709,2
25647,6
4 759,2
97797,3
16783,8
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2050100190
100
200
4215,6
183,0
4353,6
174,8
19238,7
3 109,1
23900,0
3 759,7
24575,0
3 153,7
25575,0
3 175,9
202857,9
13556,2
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2050100190
100
200
237,0
10,3
244,8
9,8
244,8
9,8
292,2
9,8
317,0
9,8
346,9
9,8
1 682,7
59,3
ИТОГО:
6032,1
8356,6
45030,7
55391,1
57412,3
59514,4
231737,2
".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2018 года № 339
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 14 мая 2018 года № 339
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
1. В пункте 5 слова "Р.В.Антонова" заменить словами "Н.Е.Никитина".
2. В государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 6 822 590,5 тыс. рублей
2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 157 117,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;
2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 421 451,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;
2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;
2020 год - 251 090,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 710 996,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;
2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;
2020 год - 837 558,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 248 662,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;
2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;
2020 год - 44 176,4 тыс. рублей
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 209 742,8 тыс. рублей*, в т.ч :
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 361,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 231 737,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;
2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;
2020 год - 59 514,4 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Реализация государственной программы к 2020 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:
Индикаторы:
1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.
2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.
3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.
4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.
5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.
6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.
2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Непосредственные результаты:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Непосредственные результаты:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Непосредственные результаты:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.
Непосредственные результаты:
1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2.2.. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 056 613,2
1046 395,1
1 116 815,8
1157 117,0
1202 948,3
1242 701,1
6 822 590,5
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015 - 2020
Департамент; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
770 475,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0,0
8 296,0
50 361,70
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
18.
Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвложения
2015-2020
Департамент
0,0
0,0
50 361,70
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
19.
Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
капвложения
2016
Департамент
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
20
Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
капвложения
2018 2020
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
22
Подпрограмма 6 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Индикаторы энергоэффективности:
1.
Удельное потребление тепловой энергии
Гкал/кв. м.
0
0
0
0
0,23
0,223
0,216
0,21
2.
Удельное потребление электрической энергии
кВт*час/кв. м.
0
0
0
0
40,24
39,03
37,86
36,75
3.
Удельное потребление природного газа
тыс.куб.м./чел.
0
0
0
0
0,1
0,097
0,094
0,091
4.
Удельное потребление воды
куб.м./чел.
0
0
0
0
15,5
15,19
14,88
14,59
5.
Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.
%
0
0
0
0
5
30
65
100
6.
Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Непосредственные результаты:
1.
Реальная экономия бюджетных средств*
тыс. руб.
0
0
0
0
1 596,3
10 648,4
13 954
5 699
2.
Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом
тыс. руб.
0
0
0
0
330,28
448,6
4 240,0
4 684,3
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
2,0
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1.
Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы
%
95
98
98
98
98
98
98
98
2.
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Непосредственные результаты:
1.
Количество пожаров
шт.
3113
3113
2002
1801
1621
1459
1313
1182
2.
Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности
мин.
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
16
25
49
74
100
27
30
45
2.
Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
4
9
15
21
29
36
45
54
3.
Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
-
22
35
42
56
66
71
74
4.
Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций
%
6
13
19
26
33
40
47
54
Непосредственные результаты:
1.
Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС
чел.
2265
2535
3255
4005
4725
2595
2685
3135
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1.
Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%
%
78
78
70
65
65
65
65
65
Непосредственные результаты:
1.
Время на оповещение населения области
мин.
30
30
35
35
35
35
35
35
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1.
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
* прогнозируемая экономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств, расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств в связи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".
2.2.3. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить позицией следующего содержания:
"
Основное мероприятие 4.3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Мер правового регулирования не предусмотрено
".
2.2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
1056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
государственный заказчик- координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,1
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
государственный заказчик- координатор:
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
государственный заказчик- координатор:
Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик- координатор:
Департамент
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
расходы областного бюджета
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 157 117,0
1 202 948,3
1 242 701,1
6 822 590,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
расходы областного бюджета
6 032,1
8 356,6
45 030,7
55 391,1
57 412,3
59 514,4
231 737,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
2.3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годов - 1 421 451,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;
2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;
2020 год - 251 090,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5
".
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 361 059,8" заменить цифрами "1 421 451,5".
2.3.1.2.2. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единицы измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
2,0
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
".
2.3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
государственный заказчик- координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
249 996,9
243 055,7
251 090,5
1 421 451,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
8 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
15 441,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 052,3
239 111,1
247 145,9
1 397 246,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
2.3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 4 710 996,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;
2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;
2020 год - 837 558,1 тыс. рублей
".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "4 606 454,5" заменить цифрами "4 710 996,6".
2.3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Государственный заказчик-координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 710 996,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,10
760 418,2
809 587,6
837 558,1
4 697 586,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
2.3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 248 662,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;
2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;
2020 год - 44 176,4 тыс. рублей.
".
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "242 178,7" заменить цифрами "248 662,4".
2.3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
государственный заказчик - координатор Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
40 949,1
42 531,0
44 176,4
248 662,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
2.3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
всего по Подпрограмме за 2015-2020 годы - 209 742,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 - 50 361,7 тыс. рублей;
2019 - 50 361,7 тыс. рублей;
2020 - 50 361,7 тыс. рублей
".
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 209 742,8 тыс. рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой.
3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области.".
2.3.4.2.2. Наименование подпункта 3.1.2.8 "Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы".
2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
всего
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
государственный заказчик- координатор: Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
209 742,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1*
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможным.".
2.3.4.3.4. Наименование подпункта 3.4.2.9 "Анализ рисков реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы".
2.4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
2.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 231 737,2 тыс. рублей:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;
2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;
2020 год - 59 514,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
".
2.4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2050100190
100
200
1328,2
58,0
3033,7
539,9
19320,0
3 108,3
23820,2
3 609,2
24647,6
4 709,2
25647,6
4 759,2
97797,3
16783,8
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2050100190
100
200
4215,6
183,0
4353,6
174,8
19238,7
3 109,1
23900,0
3 759,7
24575,0
3 153,7
25575,0
3 175,9
202857,9
13556,2
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2050100190
100
200
237,0
10,3
244,8
9,8
244,8
9,8
292,2
9,8
317,0
9,8
346,9
9,8
1 682,7
59,3
ИТОГО:
6032,1
8356,6
45030,7
55391,1
57412,3
59514,4
231737,2
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.050 Пожарная безопасность |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: