Основная информация
Дата опубликования: | 14 мая 2020г. |
Номер документа: | RU87000202000263 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Чукотский автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Чукотского автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 2020 года № 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 30 МАРТА 2016 ГОДА № 151
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Подлесный Е.В.» заменить словами «Ищенко Н.М.»;
2) в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 37 280 376,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 3 332 678,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 515 738,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 396 431,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 366 801,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 408 805,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 408 805,3 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 21 223 730,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 389 843,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 384 892,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 349 602,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников – 12 723 967,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 166 363,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 247,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 166 116,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 22 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 424,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 424,5 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 595 952,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 154 515,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 338 060,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 313 870,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 282 778,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 324 782,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 324 782,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 441 437,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 583 086,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 318 455,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 336 536,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 336 745,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 239 537,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 239 537,8 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов
Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 643 832,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 120 024,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 32 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 23 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 18 050,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 510 608,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 27 090,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 25 790,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 24 740,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 23 588 119,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета - 10 877 351,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 155 365,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 710 767,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 826 804,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 504 615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 322 188,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 217 800,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 239 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 202 874,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 19 600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 19 600,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 846 882,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 15 612,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 922,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 111,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 964,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 831 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 512 433,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 511 855,1 тыс. рублей»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» приложения 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
ед.
х
2
1
1
2
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«
8.
Число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг
ед.
х
х
х
х
6
х
х
х
х
Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении
»;
в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Государственной программе
2016-2024
37 280 376,5
3 332 678,4
21 223 730,3
12 723 967,8
2016
3 125 310,6
48 092,7
2 295 193,1
782 024,8
2017
3 830 940,6
193 026,4
2 794 168,9
843 745,3
2018
3 985 229,2
488 109,8
2 407 523,8
1 089 595,6
2019
4 462 391,7
506 868,4
2 485 576,5
1 469 946,8
2020
4 497 330,4
515 738,3
2 389 843,3
1 591 748,8
2021
4 443 451,2
396 431,1
2 384 892,6
1 662 127,5
2022
4 477 996,8
366 801,1
2 349 602,7
1 761 593,0
2023
4 228 863,0
408 805,3
2 058 464,7
1 761 593,0
2024
4 228 863,0
408 805,3
2 058 464,7
1 761 593,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»
2016-2024
69 238,0
166,5
69 071,5
0,0
2016
2 579,7
54,7
2 525,0
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
7 679,0
0,0
7 679,0
0,0
2020
11 824,5
0,0
11 824,5
0,0
2021
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2022
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2023
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2024
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе
2018-2024
4 800,0
0,0
4 800,0
0,0
ДЗО ЧАО
2018
600,0
0,0
600,0
0,0
2019
600,0
0,0
600,0
0,0
2020
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
2021
600,0
0,0
600,0
0,0
2022
600,0
0,0
600,0
0,0
2023
600,0
0,0
600,0
0,0
2024
600,0
0,0
600,0
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
166 363,4
247,0
166 116,4
0,0
2016
59 691,6
54,7
59 636,9
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
15 674,4
32,5
15 641,9
0,0
2020
22 490,8
9,6
22 481,2
0,0
2021
21 090,8
9,6
21 081,2
0,0
2022
21 090,8
9,6
21 081,2
0,0
2023
10 434,1
9,6
10 424,5
0,0
2024
10 434,1
9,6
10 424,5
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
2016-2024
285 931,3
46 271,3
239 660,0
0,0
2016
64 987,1
18 127,4
46 859,7
0,0
2017
63 954,9
12 913,5
51 041,4
0,0
2018
5 970,2
1 269,2
4 701,0
0,0
2019
12 964,1
1 611,2
11 352,9
0,0
2020
23 014,5
2 423,8
20 590,7
0,0
2021
28 761,7
2 423,8
26 337,9
0,0
2022
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
2023
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
2024
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми наборами на амбулаторном этапе лечения
2019-2024
32 284,5
0,0
32 284,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
7 508,5
0,0
7 508,5
0,0
2020
4 427,2
0,0
4 427,2
0,0
2021
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2022
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2023
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2024
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Основное мероприятие: «Обеспечение доступности медицинской помощи населению»
2016-2024
2 658 911,8
305 606,0
2 353 305,8
0,0
2016
387 922,9
0,0
387 922,9
0,0
2017
552 359,4
154 883,6
397 475,8
0,0
2018
446 335,7
150 722,4
295 613,3
0,0
2019
500 761,1
0,0
500 761,1
0,0
2020
167 350,7
0,0
167 350,7
0,0
2021
160 620,6
0,0
160 620,6
0,0
2022
137 989,2
0,0
137 989,2
0,0
2023
152 786,1
0,0
152 786,1
0,0
2024
152 786,1
0,0
152 786,1
0,0
»;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«
6.3.
Приобретение санитарного транспорта
2016-2020
80 486,4
0,0
80 486,4
0,0
ДСП ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
29 537,7
0,0
29 537,7
0,0
2017
31 140,8
0,0
31 140,8
0,0
2018
18 713,7
0,0
18 713,7
0,0
2020
1 094,2
0,0
1 094,2
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
5 595 952,2
2 154 515,0
3 441 437,2
0,0
2016
468 615,1
24 445,6
444 169,5
0,0
2017
726 574,2
170 708,4
555 865,8
0,0
2018
542 537,6
155 035,4
387 502,2
0,0
2019
803 137,9
220 051,0
583 086,9
0,0
2020
656 515,4
338 060,2
318 455,2
0,0
2021
650 407,7
313 870,8
336 536,9
0,0
2022
619 523,5
282 778,4
336 745,1
0,0
2023
564 320,4
324 782,6
239 537,8
0,0
2024
564 320,4
324 782,6
239 537,8
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни
2016-2024
218 165,8
0,0
218 165,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
23 760,0
0,0
23 760,0
0,0
2017
24 926,0
0,0
24 926,0
0,0
2018
19 979,8
0,0
19 979,8
0,0
2019
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2020
24 500,0
0,0
24 500,0
0,0
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2022
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2023
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2024
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин
2016-2024
6 992,7
0,0
6 992,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 003,0
0,0
1 003,0
0,0
2017
500,0
0,0
500,0
0,0
2018
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2019
1 489,7
0,0
1 489,7
0,0
2020
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование»
2016-2024
520 851,2
120 024,0
387 627,2
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
15 498,0
0,0
10 698,0
4 800,0
2018
81 674,7
9 174,0
72 500,7
0,0
2019
245 512,3
1 500,0
244 012,3
0,0
2020
43 810,0
32 200,0
11 610,0
0,0
2021
33 310,0
23 000,0
10 310,0
0,0
2022
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
2023
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
2024
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2019-2024
134 815,5
109 350,0
25 465,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2019
17 315,5
0,0
17 315,5
0,0
2020
35 500,0
32 200,0
3 300,0
0,0
2021
25 000,0
23 000,0
2 000,0
0,0
2022
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
2023
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
2024
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
»;
пункт 1.12 признать утратившим силу;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
643 832,8
120 024,0
510 608,8
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
28 437,0
0,0
23 637,0
4 800,0
2018
97 405,0
9 174,0
88 231,0
0,0
2019
262 424,6
1 500,0
260 924,6
0,0
2020
59 290,0
32 200,0
27 090,0
0,0
2021
48 790,0
23 000,0
25 790,0
0,0
2022
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
2023
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
2024
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования»
2016-2024
23 588 119,7
0,0
10 877 351,9
12 710 767,8
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 747 114,0
0,0
1 155 365,2
1 591 748,8
2021
2 782 586,2
0,0
1 120 458,7
1 662 127,5
2022
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2023
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2024
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
1.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
2016-2024
4 011 435,0
0,0
4 011 435,0
0,0
ДФЭИО ЧАО; ДЗО ЧАО; ЧТ ФОМС
2016
501 553,1
0,0
501 553,1
0,0
2017
450 467,8
0,0
450 467,8
0,0
2018
482 501,4
0,0
482 501,4
0,0
2019
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2020
458 574,2
0,0
458 574,2
0,0
2021
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2022
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2023
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2024
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
23 588 119,7
0,0
10 877 351,9
12 710 767,8
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 747 114,0
0,0
1 155 365,2
1 591 748,8
2021
2 782 586,2
0,0
1 120 458,7
1 662 127,5
2022
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2023
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2024
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
2016-2024
1 326 452,4
284 615,6
1 041 836,8
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
413 953,7
284 615,6
129 338,1
0,0
2019
155 607,4
0,0
155 607,4
0,0
2020
144 029,5
0,0
144 029,5
0,0
2021
164 600,0
0,0
164 600,0
0,0
2022
152 874,0
0,0
152 874,0
0,0
2023
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
2024
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
1.1.
Строительство объекта «Участковая больница в с. Марково»
2017-2020
154 014,3
0,0
154 014,3
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
2018
103 587,0
0,0
103 587,0
0,0
2019
20 137,8
0,0
20 137,8
0,0
2020
289,5
0,0
289,5
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2018-2022
308 790,8
0,0
308 790,8
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2018
19 926,1
0,0
19 926,1
0,0
2019
5 590,7
0,0
5 590,7
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
145 000,0
0,0
145 000,0
0,0
2022
133 274,0
0,0
133 274,0
0,0
»;
дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«
1.12.
Строительство объекта «ФАП с. Чуванское»
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»
2018-2022
463 292,1
220 000,0
243 292,1
0,0
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
254 643,2
220 000,0
34 643,2
0,0
2020
61 710,6
0,0
61 710,6
0,0
2021
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
2022
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5.
Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы
2019-2020
2 991,6
0,0
2 991,6
0,0
ДЗО ЧАО
2019
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2020
1 491,6
0,0
1 491,6
0,0
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
3.1.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
»;
дополнить пунктами 5, 5.1 следующего содержания:
«
5.
Основное мероприятие: «Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении»
2020
60,0
0,0
60,0
0,0
5.1.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
2020
60,0
0,0
60,0
0,0
ДЗО ЧАО
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
1 826 804,5
504 615,6
1 322 188,9
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
460 892,0
284 615,6
176 276,4
0,0
2019
410 250,6
220 000,0
190 250,6
0,0
2020
217 800,1
0,0
217 800,1
0,0
2021
239 600,0
0,0
239 600,0
0,0
2022
202 874,0
0,0
202 874,0
0,0
2023
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
2024
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных органов»
2016-2024
260 634,9
15 612,1
245 022,8
0,0
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
38 817,4
1 789,8
37 027,6
0,0
2020
43 950,4
1 922,1
42 028,3
0,0
2021
43 561,3
2 111,0
41 450,3
0,0
2022
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
2023
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
2024
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)
2019-2024
235 966,2
0,0
235 966,2
0,0
ДЗО ЧАО
2019
35 636,7
0,0
35 636,7
0,0
2020
40 528,3
0,0
40 528,3
0,0
2021
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2022
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2023
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2024
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 846 882,2
15 612,1
3 831 270,1
0,0
2016
179 831,8
1 014,9
178 816,9
0,0
2017
199 082,2
1 385,6
197 696,6
0,0
2018
409 919,3
1 494,0
408 425,3
0,0
2019
488 267,6
1 789,8
486 477,8
0,0
2020
514 355,2
1 922,1
512 433,1
0,0
2021
513 966,1
2 111,0
511 855,1
0,0
2022
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
2023
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
2024
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.).
Председатель Правительства
Р.В. Копин
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 2020 года № 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 30 МАРТА 2016 ГОДА № 151
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Подлесный Е.В.» заменить словами «Ищенко Н.М.»;
2) в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 37 280 376,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 3 332 678,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 515 738,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 396 431,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 366 801,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 408 805,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 408 805,3 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 21 223 730,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 389 843,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 384 892,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 349 602,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников – 12 723 967,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 166 363,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 247,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 166 116,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 22 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 424,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 424,5 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 595 952,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 154 515,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 338 060,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 313 870,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 282 778,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 324 782,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 324 782,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 441 437,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 583 086,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 318 455,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 336 536,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 336 745,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 239 537,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 239 537,8 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов
Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 643 832,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 120 024,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 32 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 23 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 18 050,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 510 608,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 27 090,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 25 790,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 24 740,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 23 588 119,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета - 10 877 351,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 155 365,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 710 767,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 826 804,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 504 615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 322 188,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 217 800,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 239 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 202 874,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 19 600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 19 600,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 846 882,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 15 612,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 922,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 111,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 964,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 831 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 512 433,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 511 855,1 тыс. рублей»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» приложения 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
ед.
х
2
1
1
2
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«
8.
Число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг
ед.
х
х
х
х
6
х
х
х
х
Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении
»;
в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Государственной программе
2016-2024
37 280 376,5
3 332 678,4
21 223 730,3
12 723 967,8
2016
3 125 310,6
48 092,7
2 295 193,1
782 024,8
2017
3 830 940,6
193 026,4
2 794 168,9
843 745,3
2018
3 985 229,2
488 109,8
2 407 523,8
1 089 595,6
2019
4 462 391,7
506 868,4
2 485 576,5
1 469 946,8
2020
4 497 330,4
515 738,3
2 389 843,3
1 591 748,8
2021
4 443 451,2
396 431,1
2 384 892,6
1 662 127,5
2022
4 477 996,8
366 801,1
2 349 602,7
1 761 593,0
2023
4 228 863,0
408 805,3
2 058 464,7
1 761 593,0
2024
4 228 863,0
408 805,3
2 058 464,7
1 761 593,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»
2016-2024
69 238,0
166,5
69 071,5
0,0
2016
2 579,7
54,7
2 525,0
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
7 679,0
0,0
7 679,0
0,0
2020
11 824,5
0,0
11 824,5
0,0
2021
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2022
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2023
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
2024
10 424,5
0,0
10 424,5
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе
2018-2024
4 800,0
0,0
4 800,0
0,0
ДЗО ЧАО
2018
600,0
0,0
600,0
0,0
2019
600,0
0,0
600,0
0,0
2020
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
2021
600,0
0,0
600,0
0,0
2022
600,0
0,0
600,0
0,0
2023
600,0
0,0
600,0
0,0
2024
600,0
0,0
600,0
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
166 363,4
247,0
166 116,4
0,0
2016
59 691,6
54,7
59 636,9
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
15 674,4
32,5
15 641,9
0,0
2020
22 490,8
9,6
22 481,2
0,0
2021
21 090,8
9,6
21 081,2
0,0
2022
21 090,8
9,6
21 081,2
0,0
2023
10 434,1
9,6
10 424,5
0,0
2024
10 434,1
9,6
10 424,5
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
2016-2024
285 931,3
46 271,3
239 660,0
0,0
2016
64 987,1
18 127,4
46 859,7
0,0
2017
63 954,9
12 913,5
51 041,4
0,0
2018
5 970,2
1 269,2
4 701,0
0,0
2019
12 964,1
1 611,2
11 352,9
0,0
2020
23 014,5
2 423,8
20 590,7
0,0
2021
28 761,7
2 423,8
26 337,9
0,0
2022
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
2023
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
2024
28 759,6
2 500,8
26 258,8
0,0
»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми наборами на амбулаторном этапе лечения
2019-2024
32 284,5
0,0
32 284,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
7 508,5
0,0
7 508,5
0,0
2020
4 427,2
0,0
4 427,2
0,0
2021
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2022
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2023
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
2024
5 087,2
0,0
5 087,2
0,0
»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Основное мероприятие: «Обеспечение доступности медицинской помощи населению»
2016-2024
2 658 911,8
305 606,0
2 353 305,8
0,0
2016
387 922,9
0,0
387 922,9
0,0
2017
552 359,4
154 883,6
397 475,8
0,0
2018
446 335,7
150 722,4
295 613,3
0,0
2019
500 761,1
0,0
500 761,1
0,0
2020
167 350,7
0,0
167 350,7
0,0
2021
160 620,6
0,0
160 620,6
0,0
2022
137 989,2
0,0
137 989,2
0,0
2023
152 786,1
0,0
152 786,1
0,0
2024
152 786,1
0,0
152 786,1
0,0
»;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«
6.3.
Приобретение санитарного транспорта
2016-2020
80 486,4
0,0
80 486,4
0,0
ДСП ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
29 537,7
0,0
29 537,7
0,0
2017
31 140,8
0,0
31 140,8
0,0
2018
18 713,7
0,0
18 713,7
0,0
2020
1 094,2
0,0
1 094,2
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
5 595 952,2
2 154 515,0
3 441 437,2
0,0
2016
468 615,1
24 445,6
444 169,5
0,0
2017
726 574,2
170 708,4
555 865,8
0,0
2018
542 537,6
155 035,4
387 502,2
0,0
2019
803 137,9
220 051,0
583 086,9
0,0
2020
656 515,4
338 060,2
318 455,2
0,0
2021
650 407,7
313 870,8
336 536,9
0,0
2022
619 523,5
282 778,4
336 745,1
0,0
2023
564 320,4
324 782,6
239 537,8
0,0
2024
564 320,4
324 782,6
239 537,8
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни
2016-2024
218 165,8
0,0
218 165,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
23 760,0
0,0
23 760,0
0,0
2017
24 926,0
0,0
24 926,0
0,0
2018
19 979,8
0,0
19 979,8
0,0
2019
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2020
24 500,0
0,0
24 500,0
0,0
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2022
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2023
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2024
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин
2016-2024
6 992,7
0,0
6 992,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 003,0
0,0
1 003,0
0,0
2017
500,0
0,0
500,0
0,0
2018
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2019
1 489,7
0,0
1 489,7
0,0
2020
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование»
2016-2024
520 851,2
120 024,0
387 627,2
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
15 498,0
0,0
10 698,0
4 800,0
2018
81 674,7
9 174,0
72 500,7
0,0
2019
245 512,3
1 500,0
244 012,3
0,0
2020
43 810,0
32 200,0
11 610,0
0,0
2021
33 310,0
23 000,0
10 310,0
0,0
2022
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
2023
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
2024
27 310,0
18 050,0
9 260,0
0,0
»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2019-2024
134 815,5
109 350,0
25 465,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2019
17 315,5
0,0
17 315,5
0,0
2020
35 500,0
32 200,0
3 300,0
0,0
2021
25 000,0
23 000,0
2 000,0
0,0
2022
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
2023
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
2024
19 000,0
18 050,0
950,0
0,0
»;
пункт 1.12 признать утратившим силу;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
643 832,8
120 024,0
510 608,8
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
28 437,0
0,0
23 637,0
4 800,0
2018
97 405,0
9 174,0
88 231,0
0,0
2019
262 424,6
1 500,0
260 924,6
0,0
2020
59 290,0
32 200,0
27 090,0
0,0
2021
48 790,0
23 000,0
25 790,0
0,0
2022
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
2023
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
2024
42 790,0
18 050,0
24 740,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования»
2016-2024
23 588 119,7
0,0
10 877 351,9
12 710 767,8
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 747 114,0
0,0
1 155 365,2
1 591 748,8
2021
2 782 586,2
0,0
1 120 458,7
1 662 127,5
2022
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2023
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2024
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
1.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
2016-2024
4 011 435,0
0,0
4 011 435,0
0,0
ДФЭИО ЧАО; ДЗО ЧАО; ЧТ ФОМС
2016
501 553,1
0,0
501 553,1
0,0
2017
450 467,8
0,0
450 467,8
0,0
2018
482 501,4
0,0
482 501,4
0,0
2019
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2020
458 574,2
0,0
458 574,2
0,0
2021
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2022
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2023
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2024
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
23 588 119,7
0,0
10 877 351,9
12 710 767,8
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 747 114,0
0,0
1 155 365,2
1 591 748,8
2021
2 782 586,2
0,0
1 120 458,7
1 662 127,5
2022
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2023
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
2024
2 882 051,7
0,0
1 120 458,7
1 761 593,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
2016-2024
1 326 452,4
284 615,6
1 041 836,8
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
413 953,7
284 615,6
129 338,1
0,0
2019
155 607,4
0,0
155 607,4
0,0
2020
144 029,5
0,0
144 029,5
0,0
2021
164 600,0
0,0
164 600,0
0,0
2022
152 874,0
0,0
152 874,0
0,0
2023
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
2024
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
1.1.
Строительство объекта «Участковая больница в с. Марково»
2017-2020
154 014,3
0,0
154 014,3
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
2018
103 587,0
0,0
103 587,0
0,0
2019
20 137,8
0,0
20 137,8
0,0
2020
289,5
0,0
289,5
0,0
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2018-2022
308 790,8
0,0
308 790,8
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2018
19 926,1
0,0
19 926,1
0,0
2019
5 590,7
0,0
5 590,7
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
145 000,0
0,0
145 000,0
0,0
2022
133 274,0
0,0
133 274,0
0,0
»;
дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«
1.12.
Строительство объекта «ФАП с. Чуванское»
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»
2018-2022
463 292,1
220 000,0
243 292,1
0,0
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
254 643,2
220 000,0
34 643,2
0,0
2020
61 710,6
0,0
61 710,6
0,0
2021
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
2022
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5.
Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы
2019-2020
2 991,6
0,0
2 991,6
0,0
ДЗО ЧАО
2019
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2020
1 491,6
0,0
1 491,6
0,0
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
3.1.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
»;
дополнить пунктами 5, 5.1 следующего содержания:
«
5.
Основное мероприятие: «Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении»
2020
60,0
0,0
60,0
0,0
5.1.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
2020
60,0
0,0
60,0
0,0
ДЗО ЧАО
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
1 826 804,5
504 615,6
1 322 188,9
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
460 892,0
284 615,6
176 276,4
0,0
2019
410 250,6
220 000,0
190 250,6
0,0
2020
217 800,1
0,0
217 800,1
0,0
2021
239 600,0
0,0
239 600,0
0,0
2022
202 874,0
0,0
202 874,0
0,0
2023
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
2024
19 600,0
0,0
19 600,0
0,0
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных органов»
2016-2024
260 634,9
15 612,1
245 022,8
0,0
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
38 817,4
1 789,8
37 027,6
0,0
2020
43 950,4
1 922,1
42 028,3
0,0
2021
43 561,3
2 111,0
41 450,3
0,0
2022
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
2023
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
2024
43 415,2
1 964,9
41 450,3
0,0
»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)
2019-2024
235 966,2
0,0
235 966,2
0,0
ДЗО ЧАО
2019
35 636,7
0,0
35 636,7
0,0
2020
40 528,3
0,0
40 528,3
0,0
2021
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2022
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2023
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
2024
39 950,3
0,0
39 950,3
0,0
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 846 882,2
15 612,1
3 831 270,1
0,0
2016
179 831,8
1 014,9
178 816,9
0,0
2017
199 082,2
1 385,6
197 696,6
0,0
2018
409 919,3
1 494,0
408 425,3
0,0
2019
488 267,6
1 789,8
486 477,8
0,0
2020
514 355,2
1 922,1
512 433,1
0,0
2021
513 966,1
2 111,0
511 855,1
0,0
2022
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
2023
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
2024
513 820,0
1 964,9
511 855,1
0,0
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.).
Председатель Правительства
Р.В. Копин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: