Основная информация
Дата опубликования: | 14 октября 2011г. |
Номер документа: | RU29000201100941 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Архангельская область |
Принявший орган: | ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Таблица 2
1
ОПУБЛИКОВАН: «Волна» от 25.10.2011 №46;
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2011 г. № 381-пп
г. Архангельск
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
{Признан утратившим силу постановлением Правительства Архангельской области от 03.04.2014 №128-пп}
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 262-пп.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской
А.Ф. Верещагин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2011 г. № 381-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы, изложить в новой редакции:
«Сроки и этапы реализации Программы
–
2011–2013 годы.
Первый этап – 2011–2012 годы – этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап – 2013 год – этап реализации программ
и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период»;
б) позицию, касающуюся перечня основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма»;
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «1 120 690,0»; «55 304,8»; «41 400,0»; «318 675,0»; «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7»; «20 843,0»; «1 330,0»; «1 425,0»; «3 866,7»;
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации и показателей социально-экономической эффективности Программы, цифры «288» заменить цифрами «50».
В разделе II:
а) абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«первый этап – 2011–2012 годы – этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап – 2013 год – этап реализации программ и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период.»;
б) таблицу, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:
«Наименование целевых показателей
и индикаторов Программы
Единица измерения
2008
год
(базовый)
2009
год
(оценка)
2010
год
(оценка)
Значения прогнозных показателей
2011
год
2012
год
2013
год
1. Номерной фонд коллективных средств размещения
единиц
4737
4740
4750
4780
4800
4850
2. Инвестиции в основной капитал в коллективные средства размещения
и рестораны
млн. руб.
25,5
80,0
100,0
110,0
110
120
3. Количество койко-мест
в коллективных средствах размещения
единиц
9289
9290
9300
9340
9400
9500
4. Количество работающих
в коллективных средствах размещения и прочих местах временного проживания
тыс. чел.
1,19
1,19
1,21
1,24
1,30
1,36
5. Количество работающих
в туристических фирмах
чел.
250
250
260
262
275
289
6. Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
746,3
745,0
760,0
798,5
854,3
914,1
7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
млн. руб.
841,8
840,0
850,0
900,7
963,7
1031,1
8. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
тыс. чел.
376,8
375,0
380,0
399,4
423,3
448,6
9. Численность иностранных граждан, въезжающих
в Архангельскую область
и размещенных
в коллективных средствах размещения
тыс. чел.
9,7
9,7
9,8
10,1
10,6
11,1.».
Абзац шестой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Отбор инвестиционных проектов, направленных на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, создаваемых туристских объектов осуществляется в 2012 году на конкурсной основе с учетом соблюдения требований к инвестиционным туристическим проектам в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 02 августа 2011 года № 644.».
В разделе V:
а) в абзаце шестом цифры «1 120 690,0», «55 304,8», «41 400,0», «318 675,0», «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7», «20 843,0», «1 330,0», «1 425,0», «3 866,7»;
б) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить
в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источникам,
направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей, в ценах 2011 года)
Источники и направления финансирования
Объем финансирования всего
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
1. Всего по Программе
27464,7
5222,0
14926,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
20843,0
3843,0
12000,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
2. Капитальные вложения, всего
–
–
–
–
в том числе:
областной бюджет
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
3. НИОКР, всего
1600,0
–
1600,0
–
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
местные бюджеты
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
4. Прочие нужды, всего
25864,7
5222,0
13326,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
19343,0
3843,0
10500,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
3766,7
954,0
1396,1
1416,6».
Абзац восьмой раздела VII изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик Программы после получения заключения
о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет в Правительство Архангельской области отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет
о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям № 4 и 6 к Порядку.».
Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Архангельской области
на 2011–2013 годы»
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2011 г. № 381-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
Наименование мероприятия
Государственный заказчик
Источники
финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала Архангельской области
1.1.
Организация участия Архангельской области
в международных, общероссийских
и региональных туристских выставках:
международная туристская выставка «MATKA», г. Хельсинки, январь;
международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM)», г. Москва, март;
Московская международная выставка «MITT» «Путешествия и туризм», г. Москва, март;
международная туристская биржа ITB, г. Берлин, март;
Московская международная туристская выставка-ярмарка «MITF», г. Москва, май;
выставка предприятий туристской индустрии Архангельской области (в рамках Архангельского международного туристского форума), г. Архангельск, май;
международная туристская выставка «Отдых/Leisure-2011», г. Москва, сентябрь;
международная туристская выставка «INWETEX», г. Санкт-Петербург, октябрь
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
4058,6
1199,0
1485,0
1374,6
продвижение регионального турпродукта на российский
и международный туристские рынки;
участие не менее
20 организаций туристской индустрии
в 5 международных туристских выставках ежегодно
в том числе:
областной бюджет
2606,2
800,0
1006,2
800
внебюджетные источники
1452,4
399,0
478,8
574,6
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Модернизация и поддержка официального туристского портала и электронной туристской карты Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
370,0
150,0
160,0
60,0
повышение доступности
и распространение информации о туристских ресурсах Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, увеличение въездного туристского потока
в том числе
областной бюджет
370,0
150,0
160,0
60,0
1.3.
Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах Архангельской области (включая, приобретение фотографий
и осуществление перевода информации на иностранные языки)
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
3800,0
1800,0
1080,0
920,0
издание:
книги об Архангельской области тиражом 3000 экз.; путеводителей
по 12 муниципальным образованиям Архангельской области;
рекламно-информационного буклета тиражом 5000 экз.
1)
издание фотоальбома о туристских достопримечательностях Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1100,0
400,0
700,0
–
2)
издание путеводителей по 12 муниципальным образованиям Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1570,0
950,0
–
620,0
3)
издание туристского рекламно-информационного буклета на русском
и английском языках
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1130,0
450,0
380,0
300,0
1.4.
Организация и проведение Архангельского международного туристского форума
(25–28 мая 2011 г.)
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
6003,0
2003,0
2500,0
1500,0
привлечение в Архангельскую область российских и зарубежных туроператоров и инвесторов; участие не менее
20 организаций туристской индустрии Архангельской области и не менее
20 международных туркомпаний в форуме
в том числе:
областной бюджет
3093,0
1093,0
1500,0
500,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
1485,0
485,0
500,0
500,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.
Информационное обеспечение продвижения туристко-рекреационного потенциала Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
1600,0
–
1300,0
300,0
публикация информации
о туристско-рекреационном потенциале Архангельской области не менее чем
в 4 изданиях федерального уровня;
выпуск не менее
1 документального фильма
о достопримечательностях Архангельской области; размещение информации
о туризме Архангельской области не менее чем на
3 ведущих интернет-порталах
в том числе
областной бюджет
1600,0
–
1300,0
300,0
1.6.
Изготовление презентационной и сувенирной продукции
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
400,0
–
300,0
100,0
изготовление ежегодно не менее 500 экземпляров презентационной
и сувенирной продукции для использования на туристских выставках, форумах, конференциях
в том числе
областной бюджет
400,0
–
300,0
100,0
Итого по разделу
общий объем средств
16231,6
5152,0
6825,0
4254,6
в том числе:
областной бюджет
11869,2
3843,0
5346,2
2680,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
2937,4
884,0
978,8
1074,6
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Информационное и научное сопровождение государственного регулирования развития туризма в Архангельской области
2.1.
Разработка стратегии развития туризма в Архангельской области до 2030 года
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
1600,0
–
1600,0
–
комплексная оценка ключевых внешних
и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие туризма в Архангельской области, анализ динамики характеризующих их основу. Разработка вариативных сценариев и определение приоритетных направлений развития туризма Архангельской области
до 2030 года
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
Итого по разделу
общий объем средств
1600,0
–
1600,0
–
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
III. Содействие развитию инфраструктуры туризма и привлечение инвестиций в сферу туризма
3.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на реализацию приоритетных мероприятий развития регионального туризма, утвержденных министерством по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области в рамках действующих муниципальных программ по развитию туризма (на конкурсной основе)
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
7080,0
–
4680,0
2400,0
стимулирование развития туризма в муниципальных образованиях, увеличение внутреннего и въездного потока в Архангельскую область
в том числе:
областной бюджет
5900,0
–
3900,0
2000,0
местные бюджеты
1180,0
–
780,0
400,0
Итого по разделу
общий объем средств
7080,0
–
4680,0
2400,0
в том числе:
областной бюджет
5900,0
–
3900,0
2000,0
местные бюджеты
1180,0
–
780,0
400,0
1
2
3
4
5
6
7
8
IV. Содействие повышению качества туристских услуг и расширению ассортимента туристских региональных продуктов
4.1.
Организация и проведение конкурса организаций
туристской индустрии Архангельской области
«Лучшая услуга года в сфере туризма», конкурса для журналистов «Золотой компас»
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
228,8
20,0
140,0
68,8
обеспечение участия
в конкурсах не менее
15 муниципальных образований Архангельской области, не менее
40 организаций туристской индустрии и СМИ,
5 образовательных учреждений Архангельской области
в том числе:
областной бюджет
140,0
–
100,0
40,0
внебюджетные источники
88,8
20,0
40,0
28,8
Итого по разделу
общий объем средств
228,8
20,0
140,0
68,8
в том числе:
областной бюджет
140,0
–
100,0
40,0
внебюджетные источники
88,8
20,0
40,0
28,8
V. Поддержка развития системы подготовки кадров для туристской индустрии Архангельской области
5.1.
Организация повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений
сферы туризма муниципальных образований Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
950,0
50,0
800,0
100,0
повышение уровня профессиональной подготовки кадров муниципальных образований Архангельской области
в сфере туризма
в том числе:
областной бюджет
450,0
–
450,0
–
местные бюджеты
150,0
–
150,0
–
внебюджетные источники
350,0
50,0
200,0
100,0
Итого по разделу
общий объем средств
950,0
50,0
800,0
100,0
в том числе:
областной бюджет
450,0
–
450,0
–
местные бюджеты
150,0
–
150,0
–
внебюджетные источники
350,0
50,0
200,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
VI. Поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма
6.1.
Организация и проведение межрегионального детско-юношеского туристского проекта «Ломоносовский обоз»
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
475,0
–
375,0
100,0
организация не менее
5 туристских поездок групп школьников по основным туристским дестинациях Архангельской области ежегодно, в рамках проекта «Ломоносовский обоз»
в том числе
областной бюджет
475,0
–
375,0
100,0
6.2.
Организация и проведение областного туристского слета
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
899,3
–
506,1
393,2
ознакомление подростков
с природным и культурным наследием Архангельской области, обучение их основам активного и спортивного туризма, развитие чувства патриотизма и бережного отношения к природе
в том числе:
областной бюджет
508,8
–
328,8
180,0
внебюджетные источники
390,5
–
177,3
213,2
Итого по разделу
общий объем средств
1374,3
–
881,1
493,2
в том числе:
областной бюджет
983,8
–
703,8
280,0
внебюджетные источники
390,5
–
177,3
213,2
Всего по программе
общий объем средств
27464,7
5222,0
14926,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
20843,0
3843,0
12000,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
3866,7
954,0
1496,1
1416,6».
1
В приложении № 2 к указанной Программе предложение второе изложить в следующей редакции:
«Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей
и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования
с начала реализации Программы (при завершении реализации Программы) или за соответствующий финансовый год (при отчете за год) по следующей формуле:
SUMMA
Pfi/ Pni
E =
М
x100%,
Ff / Fn
где:
E – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);
Pfi – фактическое значение показателя (индикатора), достигнутое
в ходе реализации Программы;
Pni – прогнозное значение показателя (индикатора), утвержденное Программой;
M – количество показателей (индикаторов)
Ff – фактическое финансирование мероприятий Программы;
Fn – плановое финансирование мероприятий Программы.»
––––––––––
Таблица 2
1
ОПУБЛИКОВАН: «Волна» от 25.10.2011 №46;
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2011 г. № 381-пп
г. Архангельск
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
{Признан утратившим силу постановлением Правительства Архангельской области от 03.04.2014 №128-пп}
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 262-пп.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской
А.Ф. Верещагин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2011 г. № 381-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы, изложить в новой редакции:
«Сроки и этапы реализации Программы
–
2011–2013 годы.
Первый этап – 2011–2012 годы – этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап – 2013 год – этап реализации программ
и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период»;
б) позицию, касающуюся перечня основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма»;
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «1 120 690,0»; «55 304,8»; «41 400,0»; «318 675,0»; «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7»; «20 843,0»; «1 330,0»; «1 425,0»; «3 866,7»;
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации и показателей социально-экономической эффективности Программы, цифры «288» заменить цифрами «50».
В разделе II:
а) абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«первый этап – 2011–2012 годы – этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап – 2013 год – этап реализации программ и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период.»;
б) таблицу, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:
«Наименование целевых показателей
и индикаторов Программы
Единица измерения
2008
год
(базовый)
2009
год
(оценка)
2010
год
(оценка)
Значения прогнозных показателей
2011
год
2012
год
2013
год
1. Номерной фонд коллективных средств размещения
единиц
4737
4740
4750
4780
4800
4850
2. Инвестиции в основной капитал в коллективные средства размещения
и рестораны
млн. руб.
25,5
80,0
100,0
110,0
110
120
3. Количество койко-мест
в коллективных средствах размещения
единиц
9289
9290
9300
9340
9400
9500
4. Количество работающих
в коллективных средствах размещения и прочих местах временного проживания
тыс. чел.
1,19
1,19
1,21
1,24
1,30
1,36
5. Количество работающих
в туристических фирмах
чел.
250
250
260
262
275
289
6. Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
746,3
745,0
760,0
798,5
854,3
914,1
7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
млн. руб.
841,8
840,0
850,0
900,7
963,7
1031,1
8. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
тыс. чел.
376,8
375,0
380,0
399,4
423,3
448,6
9. Численность иностранных граждан, въезжающих
в Архангельскую область
и размещенных
в коллективных средствах размещения
тыс. чел.
9,7
9,7
9,8
10,1
10,6
11,1.».
Абзац шестой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Отбор инвестиционных проектов, направленных на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, создаваемых туристских объектов осуществляется в 2012 году на конкурсной основе с учетом соблюдения требований к инвестиционным туристическим проектам в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 02 августа 2011 года № 644.».
В разделе V:
а) в абзаце шестом цифры «1 120 690,0», «55 304,8», «41 400,0», «318 675,0», «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7», «20 843,0», «1 330,0», «1 425,0», «3 866,7»;
б) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить
в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источникам,
направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей, в ценах 2011 года)
Источники и направления финансирования
Объем финансирования всего
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
1. Всего по Программе
27464,7
5222,0
14926,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
20843,0
3843,0
12000,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
2. Капитальные вложения, всего
–
–
–
–
в том числе:
областной бюджет
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
3. НИОКР, всего
1600,0
–
1600,0
–
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
местные бюджеты
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
4. Прочие нужды, всего
25864,7
5222,0
13326,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
19343,0
3843,0
10500,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
3766,7
954,0
1396,1
1416,6».
Абзац восьмой раздела VII изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик Программы после получения заключения
о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет в Правительство Архангельской области отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет
о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям № 4 и 6 к Порядку.».
Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Архангельской области
на 2011–2013 годы»
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2011 г. № 381-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы»
Наименование мероприятия
Государственный заказчик
Источники
финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала Архангельской области
1.1.
Организация участия Архангельской области
в международных, общероссийских
и региональных туристских выставках:
международная туристская выставка «MATKA», г. Хельсинки, январь;
международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM)», г. Москва, март;
Московская международная выставка «MITT» «Путешествия и туризм», г. Москва, март;
международная туристская биржа ITB, г. Берлин, март;
Московская международная туристская выставка-ярмарка «MITF», г. Москва, май;
выставка предприятий туристской индустрии Архангельской области (в рамках Архангельского международного туристского форума), г. Архангельск, май;
международная туристская выставка «Отдых/Leisure-2011», г. Москва, сентябрь;
международная туристская выставка «INWETEX», г. Санкт-Петербург, октябрь
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
4058,6
1199,0
1485,0
1374,6
продвижение регионального турпродукта на российский
и международный туристские рынки;
участие не менее
20 организаций туристской индустрии
в 5 международных туристских выставках ежегодно
в том числе:
областной бюджет
2606,2
800,0
1006,2
800
внебюджетные источники
1452,4
399,0
478,8
574,6
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Модернизация и поддержка официального туристского портала и электронной туристской карты Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
370,0
150,0
160,0
60,0
повышение доступности
и распространение информации о туристских ресурсах Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, увеличение въездного туристского потока
в том числе
областной бюджет
370,0
150,0
160,0
60,0
1.3.
Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах Архангельской области (включая, приобретение фотографий
и осуществление перевода информации на иностранные языки)
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
3800,0
1800,0
1080,0
920,0
издание:
книги об Архангельской области тиражом 3000 экз.; путеводителей
по 12 муниципальным образованиям Архангельской области;
рекламно-информационного буклета тиражом 5000 экз.
1)
издание фотоальбома о туристских достопримечательностях Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1100,0
400,0
700,0
–
2)
издание путеводителей по 12 муниципальным образованиям Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1570,0
950,0
–
620,0
3)
издание туристского рекламно-информационного буклета на русском
и английском языках
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
областной бюджет
1130,0
450,0
380,0
300,0
1.4.
Организация и проведение Архангельского международного туристского форума
(25–28 мая 2011 г.)
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
6003,0
2003,0
2500,0
1500,0
привлечение в Архангельскую область российских и зарубежных туроператоров и инвесторов; участие не менее
20 организаций туристской индустрии Архангельской области и не менее
20 международных туркомпаний в форуме
в том числе:
областной бюджет
3093,0
1093,0
1500,0
500,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
1485,0
485,0
500,0
500,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.
Информационное обеспечение продвижения туристко-рекреационного потенциала Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
1600,0
–
1300,0
300,0
публикация информации
о туристско-рекреационном потенциале Архангельской области не менее чем
в 4 изданиях федерального уровня;
выпуск не менее
1 документального фильма
о достопримечательностях Архангельской области; размещение информации
о туризме Архангельской области не менее чем на
3 ведущих интернет-порталах
в том числе
областной бюджет
1600,0
–
1300,0
300,0
1.6.
Изготовление презентационной и сувенирной продукции
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
400,0
–
300,0
100,0
изготовление ежегодно не менее 500 экземпляров презентационной
и сувенирной продукции для использования на туристских выставках, форумах, конференциях
в том числе
областной бюджет
400,0
–
300,0
100,0
Итого по разделу
общий объем средств
16231,6
5152,0
6825,0
4254,6
в том числе:
областной бюджет
11869,2
3843,0
5346,2
2680,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
2937,4
884,0
978,8
1074,6
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Информационное и научное сопровождение государственного регулирования развития туризма в Архангельской области
2.1.
Разработка стратегии развития туризма в Архангельской области до 2030 года
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
1600,0
–
1600,0
–
комплексная оценка ключевых внешних
и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие туризма в Архангельской области, анализ динамики характеризующих их основу. Разработка вариативных сценариев и определение приоритетных направлений развития туризма Архангельской области
до 2030 года
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
Итого по разделу
общий объем средств
1600,0
–
1600,0
–
в том числе:
областной бюджет
1500,0
–
1500,0
–
внебюджетные источники
100,0
–
100,0
–
III. Содействие развитию инфраструктуры туризма и привлечение инвестиций в сферу туризма
3.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на реализацию приоритетных мероприятий развития регионального туризма, утвержденных министерством по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области в рамках действующих муниципальных программ по развитию туризма (на конкурсной основе)
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
7080,0
–
4680,0
2400,0
стимулирование развития туризма в муниципальных образованиях, увеличение внутреннего и въездного потока в Архангельскую область
в том числе:
областной бюджет
5900,0
–
3900,0
2000,0
местные бюджеты
1180,0
–
780,0
400,0
Итого по разделу
общий объем средств
7080,0
–
4680,0
2400,0
в том числе:
областной бюджет
5900,0
–
3900,0
2000,0
местные бюджеты
1180,0
–
780,0
400,0
1
2
3
4
5
6
7
8
IV. Содействие повышению качества туристских услуг и расширению ассортимента туристских региональных продуктов
4.1.
Организация и проведение конкурса организаций
туристской индустрии Архангельской области
«Лучшая услуга года в сфере туризма», конкурса для журналистов «Золотой компас»
министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
общий объем средств
228,8
20,0
140,0
68,8
обеспечение участия
в конкурсах не менее
15 муниципальных образований Архангельской области, не менее
40 организаций туристской индустрии и СМИ,
5 образовательных учреждений Архангельской области
в том числе:
областной бюджет
140,0
–
100,0
40,0
внебюджетные источники
88,8
20,0
40,0
28,8
Итого по разделу
общий объем средств
228,8
20,0
140,0
68,8
в том числе:
областной бюджет
140,0
–
100,0
40,0
внебюджетные источники
88,8
20,0
40,0
28,8
V. Поддержка развития системы подготовки кадров для туристской индустрии Архангельской области
5.1.
Организация повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений
сферы туризма муниципальных образований Архангельской области
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
950,0
50,0
800,0
100,0
повышение уровня профессиональной подготовки кадров муниципальных образований Архангельской области
в сфере туризма
в том числе:
областной бюджет
450,0
–
450,0
–
местные бюджеты
150,0
–
150,0
–
внебюджетные источники
350,0
50,0
200,0
100,0
Итого по разделу
общий объем средств
950,0
50,0
800,0
100,0
в том числе:
областной бюджет
450,0
–
450,0
–
местные бюджеты
150,0
–
150,0
–
внебюджетные источники
350,0
50,0
200,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
VI. Поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма
6.1.
Организация и проведение межрегионального детско-юношеского туристского проекта «Ломоносовский обоз»
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
475,0
–
375,0
100,0
организация не менее
5 туристских поездок групп школьников по основным туристским дестинациях Архангельской области ежегодно, в рамках проекта «Ломоносовский обоз»
в том числе
областной бюджет
475,0
–
375,0
100,0
6.2.
Организация и проведение областного туристского слета
министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Архангельской области
общий объем средств
899,3
–
506,1
393,2
ознакомление подростков
с природным и культурным наследием Архангельской области, обучение их основам активного и спортивного туризма, развитие чувства патриотизма и бережного отношения к природе
в том числе:
областной бюджет
508,8
–
328,8
180,0
внебюджетные источники
390,5
–
177,3
213,2
Итого по разделу
общий объем средств
1374,3
–
881,1
493,2
в том числе:
областной бюджет
983,8
–
703,8
280,0
внебюджетные источники
390,5
–
177,3
213,2
Всего по программе
общий объем средств
27464,7
5222,0
14926,1
7316,6
в том числе:
областной бюджет
20843,0
3843,0
12000,0
5000,0
местные бюджеты
1330,0
–
930,0
400,0
федеральный бюджет
1425,0
425,0
500,0
500,0
внебюджетные источники
3866,7
954,0
1496,1
1416,6».
1
В приложении № 2 к указанной Программе предложение второе изложить в следующей редакции:
«Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей
и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования
с начала реализации Программы (при завершении реализации Программы) или за соответствующий финансовый год (при отчете за год) по следующей формуле:
SUMMA
Pfi/ Pni
E =
М
x100%,
Ff / Fn
где:
E – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);
Pfi – фактическое значение показателя (индикатора), достигнутое
в ходе реализации Программы;
Pni – прогнозное значение показателя (индикатора), утвержденное Программой;
M – количество показателей (индикаторов)
Ff – фактическое финансирование мероприятий Программы;
Fn – плановое финансирование мероприятий Программы.»
––––––––––
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ГАЗЕТА "ВОЛНА" № 46 от 25.10.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: