Основная информация

Дата опубликования: 14 октября 2020г.
Номер документа: RU11023816202000227
Текущая редакция: 4
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация МО ГО Вуктыл
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВУКТЫЛ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2020 года N 10/1193

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВУКТЫЛ" "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

(см.ред. постановлений администрации городского округа "Вуктыл" от 25.01.2021 № 01/52 , от 09.02.2021 № 02/143 , от 24.02.2021 № 02/195)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа "Вуктыл" от 3 октября 2016 года N 10/509 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Вуктыл", их формирования и реализации" администрация городского округа "Вуктыл" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского округа

"Вуктыл" -

руководитель администрации

городского округа

"Вуктыл"

Г.ИДРИСОВА

Утверждена

Постановлением

администрации городского округа

"Вуктыл"

от 14 октября 2020 г. N 10/1193

(приложение)

Таблица N 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВУКТЫЛ" "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа "Вуктыл"

"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности"

(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел строительства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОС)

Соисполнители муниципальной программы

Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОГ и ДХ)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОЖКХ и МК)

Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОК и НП)

Финансовый отдел администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ФО)

Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СС и МП)

Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" (далее - МБУ "Локомотив")

Управление образования администрации городского округа "Вуктыл" (далее - УО АГО "Вуктыл")

Сектор по работе с территориями администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СрТ)

Участники муниципальной программы

-

Подпрограммы муниципальной программы

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.

2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы

Программно целевые

-

инструменты муниципальной программы

-

Цели муниципальной программы

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл"

Задачи муниципальной программы

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1. Доля тепловых сетей нуждающихся в замене.

2. Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы.

В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются

Объемы финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 217 012 987,85 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (далее - МО ГО "Вуктыл") - 212 139 064,75 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) - 4 873 923,10 рубля, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 75 040 743,95 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 72 624 944,75 рубля, за счет средств РБ РК - 2 415 799,20 рублей;

2022 г. - 74 210 262,95 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 71 752 139,05 рублей, за счет средств РБ РК - 2 458 123,90 рубля;

2023 г. - 67 761 980,95 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 67 761 980,95 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2024 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году ожидается:

1) создание благоприятных условий для проживания населения городского округа "Вуктыл";

2) благоустройство территорий городского округа "Вуктыл", улучшение качества жизни граждан;

3) осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив", обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

4) создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения;

5) создание благоприятных условий для населения;

6) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению;

7) повышение энергетической эффективности;

8) сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов;

9) повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан;

10) развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл", обеспечение безаварийного функционирования водовода;

11) создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами;

12) обеспечение населения услугами бани

Приоритеты, цели и задачи

реализуемой муниципальной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития

1. Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа "Вуктыл" муниципальной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения являются:

1) повышение эффективности муниципального управления;

2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;

3) развитие инженерной инфраструктуры;

4) повышение уровня благоустройства и качества условий проживания граждан.

2. Целью муниципальной программы является:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл".

3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;

2) создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа "Вуктыл", создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" приведены в таблице N 3.

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" и ведомственных целевых программ приведены в таблице N 4.

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице N 5.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице N 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице N 7

Таблица N 2

ПОДПРОГРАММА

"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского

хозяйства" муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы "Содержание и развитие жилищно-коммунального

и городского хозяйства" муниципальной программы

(далее - подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

ОК и НП

ФО

СС и МП

МБУ "Локомотив"

УО АГО "Вуктыл"

СрТ

Участники подпрограммы 1 (по согласованию)

-

Программно-целевые инструменты подпрограммы 1

-

Цели подпрограммы 1

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг

Задачи подпрограммы 1

1. Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан.

2. Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением.

2. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан.

3. Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет".

4. Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений.

5. Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год.

6. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий.

7. Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

8. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления.

9. Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению.

10. Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене.

11. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы).

12. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы.

В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются

Объемы финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах составит 202 555 456,85 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 197 681 533,75 рубля, за счет средств РБ РК - 4 873 923,10 рубля, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 68 863 212,95 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 66 447 413,75 рублей, за счет средств РБ РК - 2 415 799,20 рублей;

2022 г. - 67 570 262,95 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 65 112 139,05 рублей, за счет средств РБ РК - 2 458 123,90 рубля;

2023 г. - 66 121 980,95 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 66 121 980,95 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2024 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году ожидается:

1) создание благоприятных условий для населения, в том числе для их проживания;

2) благоустройство территорий городского округа "Вуктыл";

3) улучшение качества жизни граждан;

4) осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив", обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

5) создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами;

6) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению;

7) повышение энергетической эффективности;

8) сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов

ПОДПРОГРАММА

"Строительство, реконструкция объектов социальной

и коммунальной сферы" муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы "Строительство, реконструкция объектов

социальной и коммунальной сферы" муниципальной программы

(далее - подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

ОС

ОЖКХ и МК

Участники подпрограммы 2 (по согласованию)

Программно-целевые инструменты подпрограммы 2

Цели подпрограммы 2

Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 2

1. Газификация сельских населенных пунктов.

2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом).

2. Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов.

3. Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом).

4. Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году.

5. Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году.

6. Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году.

7. Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

8. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом).

9. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом).

10. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом).

11. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы.

В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются

Объемы финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 14 457 531,00 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 14 457 531,00 рубль, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 6 177 531,00 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 6 177 531,00 рубль, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2022 г. - 6 640 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 6 640 000,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2023 г. - 1 640 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 1 640 000,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2024 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;

2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году ожидается:

1) повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан;

2) развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл", обеспечение безаварийного функционирования водовода;

3) создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами;

4) обеспечение населения услугами бани

Таблица N 3

Перечень

и сведения о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы городского округа "Вуктыл"

"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности"

N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. измерения

Направленность

Принадлежность

Значение индикатора (показателя)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"

1.

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

процент

ИС;

ИМ

32,7

26,59

10,4

8,4

6,4

4,4

2,4

2.

Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене

процент

ИС;

ИМ

3,8

4,8

3,26

2,9

2,54

2,18

1,82

Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства"

Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан"

3.

Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением

процент

ИЗ;

ИМ

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

4.

Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан

процент

ИЗ;

ИМ

100

100

100

100

100

100

100

5.

Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет"

процент

ИЗ;

ИМ

100

100

100

100

100

100

100

6.

Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений

единиц

ИЗ;

ИМ

16

16

16

16

16

16

16

Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"

7.

Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год

км

ИЗ;

ИМ

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

8.

Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий

процент

ИЗ;

ИМ

100

100

100

100

100

100

100

9.

Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

единиц

ИЗ;

ИМ

1

1

1

1

1

1

10.

Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления

единиц

ИЗ;

ИМ

2

2

2

2

2

2

2

Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

11.

Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению

процент

ИЗ;

ИМ

100

100

100

100

100

100

100

12.

Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене

процент

ИЗ;

ИМ

100

100

100

100

100

100

100

13.

Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)

процент

ИМ

30

50

50

50

50

50

50

14.

Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

процент

ИМ

50

50

50

50

50

50

50

Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы"

Задача 1. "Газификация сельских населенных пунктов"

15.

Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)

км

ИЗ;

ИМ

17,35

0

0

0

16.

Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов

единиц

ИЗ;

ИМ

10

4

4

4

4

4

4

17.

Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)

единиц

ИЗ;

ИМ

10

14

18

22

26

30

34

Задача 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами"

18.

Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году

единиц

ИЗ;

ИМ

0

0

19.

Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году

единиц

ИЗ;

ИМ

0

20.

Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году

единиц

ИЗ;

ИМ

0

21.

Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

единиц

ИЗ;

ИМ

1

1

2

2

2

2

2

22.

Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)

процент

ИЗ;

ИМ

50

100

23.

Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)

процент

ИЗ;

ИМ

50

100

24.

Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)

процент

ИЗ;

ИМ

50

100

25.

Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)

процент

ИЗ;

ИМ

50

100

Таблица N 4

Перечень

и характеристики основных мероприятий муниципальной

программы городского округа "Вуктыл" "Развитие

строительства и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности"

и ведомственных целевых программ

N п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия

Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Основные направления реализации

Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства"

Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан"

1.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа "Вуктыл"

ИЗ Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением;

процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан

2.

Основное мероприятие 1.2. Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

СрТ

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по реализации социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"

ИЗ Доля реализованных социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет"

3.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

МБУ "Локомотив"

2021 год

2025 год

Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

ИМ Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений

4.

Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

МБУ "Локомотив"

2021 год

2025 год

Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)

5.

Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

МБУ "Локомотив"

2021 год

2025 год

Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Локомотив" на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"

6.

Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонту и восстановлению колодцев, решеток ливневой канализации)

ИЗ Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год;

ИС доля тепловых сетей, нуждающихся в замене;

ИС доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

ИЗ доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий

7.

Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

ОЖКХ и МК

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по демонтажу бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

ИЗ Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

8.

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

ОЖКХ и МК

2021 год

2025 год

Приобретение твердого топлива

ИЗ Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления

Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

9.

Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов

ОЖКХ и МК

ОК и НП

УО АГО "Вуктыл"

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по оснащению объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов

ИЗ Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению

10.

Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие

УО АГО "Вуктыл";

ОК и НП

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие

ИЗ Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене

11.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

ФО

ОК и НП

СС и МП

УО АГО "Вуктыл"

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов

ИМ Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы);

ИМ процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы"

Задача 1 "Газификация сельских населенных пунктов"

12.

Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово"

ОС

2021 год

2022 год

Газификация жилых домов с. Дутово

ИЗ Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах

13.

Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий

ОС

2021 год

2025 год

Проведение комплекса работ по оборудованию жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработке проектно-сметной документации, в том числе получению технических условий

ИЗ Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов;

ИЗ количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование

Задача 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами"

14.

Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"

ОС

2021 год

2021 год

Проведение комплекса работ по строительству водовода "Подчерье - Вуктыл"

ИЗ Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году

15.

Основное мероприятие 2.2. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации

ОС

2022 год

2022 год

Проведение комплекса работ по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации

ИЗ Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году

16.

Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г. Вуктыл

ОС

2022 год

2022 год

Проведение комплекса работ по строительству общественной бани в г. Вуктыл

ИЗ Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году

17.

Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ОЖКХ и МК

2021

2025

Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ИЗ Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

18.

Основное мероприятие 2.5. Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл"

ОС

2021 год

2022 год

Проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по реконструкции очистных сооружений, устройству блочно-модульной котельной

ИЗ Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений;

ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной;

процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений;

процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной

Таблица N 5

Информация

о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

N п/п

Наименование основного мероприятия муниципальной программы

Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта

Результат использования субсидии

Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов

Наименование показателя ед. изм.

Плановое значение по годам

2021

2022

2023

1.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"

О предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

-

-

-

-

-

2.

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

-

-

-

-

-

3.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

"Локомотив"

Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам

доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году

проценты

0,31

-

-

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

Таблица N 6

Информация

по финансовому обеспечению муниципальной программы

городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства

и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение

и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета

муниципального образования городского округа "Вуктыл"

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы, руб.

Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Муниципальная программа

"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Всего

217012987,85

75040743,95

74210262,95

67761980,95

0,00

0,00

Ответственный исполнитель - ОС

215909487,85

74407243,95

73975262,95

67526980,95

0,00

0,00

Соисполнитель - УО АГО "Вуктыл"

1103500,00

633500,00

235000,00

235000,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма 1

"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства"

Всего

202555456,85

68863212,95

67570262,95

66121980,95

0,00

0,00

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

ОК и НП ФО

СС и МП

МБУ "Локомотив"

201451956,85

68229712,95

67335262,95

65886980,95

0,00

0,00

УО АГО "Вуктыл"

1103500,00

633500,00

235000,00

235000,00

0,00

0,00

3.

Основное мероприятие 1.1.

Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

21325025,00

7208558,00

7411467,00

6705000,00

0,00

0,00

4.

Основное мероприятие 1.2.

Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

СрТ

360050,00

360050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

МБУ "Локомотив"

170855942,85

56951980,95

56951980,95

56951980,95

0,00

0,00

6.

Основное мероприятие 1.4.

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

МБУ "Локомотив"

1050000,00

350000,00

350000,00

350000,00

0,00

0,00

7.

Основное мероприятие 1.5.

Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

МБУ "Локомотив"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Основное мероприятия 2.1.

Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)

ОГ и ДХ

ОЖКХ и МК

4250000,00

1750000,00

1250000,00

1250000,00

0,00

0,00

9.

Основное мероприятия 2.2.

Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

ОЖКХ и МК

600000,00

200000,00

200000,00

200 000,00

0,00

0,00

10.

Основное мероприятия 2.3.

Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

ОЖКХ и МК

1690939,00

844124,00

846815,00

0,00

0,00

0,00

11.

Основное мероприятия 3.1.

Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов

ОЖКХ и МК

ОК и НП

1080000,00

410000,00

285000,00

385000,00

0,00

0,00

УО АГО "Вуктыл"

228500,00

228500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Основное мероприятия 3.2.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

УО АГО "Вуктыл"

875000,00

405000,00

235000,00

235000,00

0,00

0,00

ОК и НП

240000,00

155000,00

40000,00

45000,00

0,00

0,00

13.

Основное мероприятие 3.3.

Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

ФО

ОК и НП

СС и МП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УО АГО "Вуктыл"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Подпрограмма 2

"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы"

Всего

14457531,00

6177531,00

6640000,00

1640000,00

0,00

0,00

ОС

ОЖКХ и МК

14457531,00

6177531,00

6640000,00

1640000,00

0,00

0,00

15.

Основное мероприятие 1.1.

Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово"

ОС

537531,00

537 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Основное мероприятие 1.2.

Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий

ОС

4770000,00

1590000,00

1590000,00

1590000,00

0,00

0,00

17.

Основное мероприятие 2.1.

Строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"

ОС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Основное мероприятие 2.2.

Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации

ОС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Основное мероприятие 2.3.

Строительство общественной бани в г. Вуктыл

ОС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Основное мероприятие 2.4.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ОЖКХ и МК

150000,00

50 000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

21.

Основное мероприятие 2.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл"

ОС

9000000,00

4000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

Таблица N 7

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

муниципального образования городского округа "Вуктыл"

на реализацию целей муниципальной программы городского

округа "Вуктыл" "Развитие строительства

и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение

и повышение энергоэффективности"

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, руб.

Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Муниципальная программа

"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Всего, в том числе:

217012987,85

75040743,95

74210262,95

67761980,95

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

217012987,85

75040743,95

74210262,95

67761980,95

0,00

0,00

Местного бюджета

212139064,75

72624944,75

71752139,05

67761980,95

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

4873923,10

2415799,20

2458123,90

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма 1

"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства"

Всего, в том числе:

202555456,85

68863212,95

67570262,95

66121980,95

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

202555456,85

68863212,95

67570262,95

66121980,95

0,00

0,00

Местного бюджета

197681533,75

66447413,75

65112139,05

66121980,95

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

4873923,10

2415799,20

2458123,90

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Основное мероприятие 1.1.

Благоустройство территории городского округа "Вуктыл"

Всего, в том числе:

21325025,00

7208558,00

7411467,00

6705000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

21325025,00

7208558,00

7411467,00

6705000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

20015000,00

6555000,00

6755000,00

6705000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

1310025,00

653558,00

656467,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Основное мероприятие 1.2.

Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет"

Всего, в том числе:

360050,00

360050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

360050,00

360050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

360050,00

360050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

Всего, в том числе:

170855942,85

56951980,95

56951980,95

56951980,95

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

170855942,85

56951980,95

56951980,95

56951980,95

0,00

0,00

Местного бюджета

168982983,75

56033863,75

55997139,05

56951980,95

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

1872959,10

918117,20

954841,90

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Основное мероприятие 1.4.

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"

Всего, в том числе:

1050000,00

350000,00

350000,00

350000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

1050000,00

350000,00

350000,00

350000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

1050000,00

350000,00

350000,00

350000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Основное мероприятие 1.5.

Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Основное мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)

Всего, в том числе:

4250000,00

1750000,00

1250000,00

1250000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

4250000,00

1750000,00

1250000,00

1250000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

4250000,00

1750000,00

1250000,00

1250000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Основное мероприятие 2.2.

Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей

Всего, в том числе:

600000,00

200000,00

200000,00

200000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

600000,00

200000,00

200000,00

200000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

600000,00

200000,00

200000,00

200000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Основное мероприятие 2.3.

Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

Всего, в том числе:

1690939,00

844124,00

846815,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

1690939,00

844124,00

846815,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

1690939,00

844124,00

846815,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Основное мероприятие 3.1.

Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов

Всего, в том числе:

1308500,00

638500,00

285000,00

385000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

1308500,00

638500,00

285000,00

385000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

1308500,00

638500,00

285000,00

385000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Основное мероприятие 3.2.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Всего, в том числе:

1115000,00

560000,00

275000,00

280000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

1115000,00

560000,00

275000,00

280000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

1115000,00

560000,00

275000,00

280000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Основное мероприятие 3.3.

Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Подпрограмма 2

"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы"

Всего, в том числе:

14457531,00

6177531,00

6640000,00

1640000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

14457531,00

6177531,00

6640000,00

1640000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

14457531,00

6177531,00

6640000,00

1640000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Основное мероприятие 1.1.

Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово"

Всего, в том числе:

537531,00

537531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

537531,00

537531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

537531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Основное мероприятие 1.2.

Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий

Всего, в том числе:

4770000,00

1590000,00

1590000,00

1590000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

4770000,00

1590000,00

1590000,00

1590000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

4770000,00

1590000,00

1590000,00

1590000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Основное мероприятие 2.1.

Строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Основное мероприятие 2.2.

Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Основное мероприятие 2.3.

Строительство общественной бани в г. Вуктыл

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Основное мероприятие 2.4.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе:

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

Местного бюджета

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Основное мероприятие 2.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл"

Всего, в том числе:

9000000,00

4000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:

9000000,00

4000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

Местного бюджета

9000000,00

4000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

Федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 20.10.2020
Рубрики правового классификатора: 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать