Основная информация

Дата опубликования: 14 ноября 2014г.
Номер документа: RU28000201400755
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2014 года №684

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 22.10.2014 №640), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н.Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.11.2014 №684

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы:

1) слова «Всего: 136 957 449,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 136 956 826,7 тыс. рублей, из них:»;

2) слова «средства областного бюджета: 48 704 454,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 48 703 832,4 тыс. рублей, из них:»;

3) слова «2014 год - 6 830 570,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 6 829 947,6 тыс. рублей;»;

4) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:

а) слова «Всего: 30 663 216,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 2 263 484,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 407 520,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год -406 124,5 тыс. рублей;»;

5) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

а) слова «Всего: 61 707 511,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 9 130 467,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 1 763 411,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;»;

6) в позиции «Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

а) слова «Всего: 5 558 538,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 945 041,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 944 838,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 154 743,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;»;

7) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

а) слова «Всего: 36 870 976,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 35 359 796,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 4 341 726,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 338 491,2 тыс. рублей;».

2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 30 663 216,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 30 661 820,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 263 484,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 2 262 088,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 407 520,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 406 124,5 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «30 663 216,2 тыс. рублей» заменить суммой «30 661 820,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 263 484,8 тыс. рублей» заменить суммой «2 262 088,6 тыс. рублей».

3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: -

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 61 707 511,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 61 711 722,9 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 9 130 467,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 9 134 679,0 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 1 763 411,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 767 622,8 тыс. рублей;»;

2) подраздел «Мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» запланировано строительство объекта «Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница», г. Благовещенск». По состоянию на 1 января 2014 года техническая готовность объекта составляет 90,0%.

Не использованный по состоянию на 01 января 2014 года остаток средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 года №023 «О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Амурской области, планируется использовать на завершение работ на объекте.

ГБУЗ АО «Свободненская больница» приобретен низкотемпературный холодильный комплекс «Камера сборная теплоизоляционная для хранения препаратов крови». Благодаря этому оборудованию имеется возможность обеспечить оптимальные условия, позволяющие хранить компоненты крови и плазму длительное время. Для расположения машинного и вспомогательных отделений холодильного комплекса необходимо наличие помещений в соответствии с техническими требованиями.

Для ввода в эксплуатацию оборудования существует необходимость в строительстве навеса для размещения оборудования. Возведение навеса для холодильной камеры необходимо для надежной защиты верхней части камеры от атмосферных осадков, в том числе от косого дождя, снега.

По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения и навеса для низкотемпературного холодильного комплекса в 2014 году.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «61 707 511,7 тыс. рублей» заменить суммой «61 711 722,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «9 130 467,8 тыс. рублей» заменить суммой «9 134 679,0 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 5 558 538,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 5 558 336,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 945 041,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 944 838,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год — 154 743,6 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 154 541,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 558 538,6 тыс. рублей» заменить суммой «5 558 336,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «945 041,2 тыс. рублей» заменить суммой «944 838,6 тыс. рублей».

5. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 36 870 976,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 36 867 741,7 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 35 359 796,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 35 356 561,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год — 4 341 726,0 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 338 491,2 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «36 870 976,5 тыс. рублей» заменить суммой «36 867 741,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «35 359 796,4 тыс. рублей» заменить суммой «35 356 561,6 тыс. рублей».

6. Пункт 2.9 приложения №1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«

2.9.

Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

2014

г.

2014

г.

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в

эксплуатацию объекта здраво­охранения (кол-во ед.)

1

Министерство

здраво­

охранения

области

Ввод в

эксплуатацию

низкотемпера­

турного холодильного

комплекса (кол-во ед.)

1

».

7. Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

8. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

9. В приложении №5 к государственной программе:

1) в строке «Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями» раздела «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

а) в графе 3 цифры «678 054» заменить цифрами «695 883»;

б) в графе 6 цифры «196 150,4» заменить цифрами «190 580,4»;

2) в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

а) в графе 3 строки «Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями» цифры «227 180» заменить цифрами «227 679»;

б) в графе 3 строки «Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций» цифры «57 500» заменить цифрами «58 699»;

в) в графе 3 строки «Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях» цифры «683 246» заменить цифрами «666 380».

10. Раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения №7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗ Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 703 832,4

6 829 947,6

6 802 S14,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

48 687 492,5

6 822 607,7

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 262 088,6

406 124,5

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2 257 583,5

401 619,4

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 693 433,7

281 627,5

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474Д

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

59 504,2

9 859,0

8 133,30

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 482 919,2

250 355,3

207 439,90

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

151 010,3

21 413,2

21 645,30

18 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа

жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 828,9

1 200,0

1000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

200

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» #

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 921,2

1500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Министерство

здравоохранения

918

0909

0611137

200

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

о.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611101

400

2 121,5

2 121,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 134 679,0

1 767 622,8

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1616 320,4

1 706 087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9 133 929,0

1 766 872,8

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 575 537,0

1 571 642,1

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

деятельности (оказание услуг)

918

0901

0621059

600

6 876 742,2

1 269 798,2

844 968,2

709 773,3

333 593,4

1 167 252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

государственных учреждений

Министерство

918

0902

0621059

600

710 879,3

90 358,3

103 329,7

86 796,9

40 794,6 ^

122 437,1

129 967,8

137 194,9

здравоохранения

918

0903

0621059

600

104 203,3

16 628,2

14 067,7

11 816,9

5 553,9

17 641,7

18 726,8

19 768,1

области

918

0904

0621059

600

474 002,4

135 106,3

42 843,8

35 988,8

16 914,7

76412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

409 709,8

59 751,1

53 447,0

44 895,5

21 100,9

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

крови

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

37 429,1

37 429,1

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

поддержки донорам

Министерство

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

здравоохранения

918

0906

0627059

300

104 312,9

13 329,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800,7

области

918

0909

0627059

300

2 879,4

1,7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 8953

11501,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164, 6

39 231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621140

600

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинской помощи

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 232,1

1132,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621101

400

482,1

482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

737 912,0

108 539,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

737 688,0

108 315,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

692 330,9

102 115,7

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

23 057,7

3 179,3

2 758,0

2 316,7

1 088,8

4310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

669 273,2

98 936,4

96 365,9

80 947,4

38 045,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

944 838,6

154 541,0

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

944 838,6

154 541,0

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

783 491,0

117 716,5

110 966,0

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0905

0641059

600

668 687,4

10 1 073,4

95 195,0

79 963,8

78 506,4

98 662,7

104 731,2

1 10 554,9

918

0909

0641059

600

114 803,6

16 643,1

15 771,0

13 247,7

6 226,4

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 3673

21 500,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0641144

200

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременный выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 5533

9 079,4

9 5843

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 5533

9 079,4

9 5843

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0661059

600

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 356 561,6

4 338 491,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

35 356 561,6

4 338 491,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

314 887,9

43 874,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671019

100

260 796,2

34 562,4

33 262,8

33 262,8

33 262,8

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

53 835,8

9 278,5

9 162,7

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,9

33,2

34,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

33 004 598,5

3 708 926,5

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

693 267,7

106 0413

102 535,1

86 129,5

Г

29 877,0

115 8643

122 990,7

129 829,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

144 942,1

25 044,9

23 060,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

416 915,3

61566,4

60044,6

50437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

6 658,9

875,2

875,1

735,1

345,5

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 9S3,7

22 118,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678736

500

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0671145

200

190 662,7

51 591,7

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

23 443,6

7 605,5

3 285,0

2 759,4

338,7

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

22 026,4

20 026,4

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

22 026,4

20 026,4

0,0

2 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 8853

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 9903

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

87 8853

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13377,8

14 200,7

14 9903

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений ^

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 8853

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 9903

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17 580,1

2 860,8

773,0

6493

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6 7193

1 000,0

773,0

6493

305,2

12543

1 331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 7193

1 000,0

773,0

6493

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

136 956 826,7

18 193 310,7

17 954 009,2

18 278 346,4

18 808 722,0

20 516 453,2

21244193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

1 205 766,5

1 205 766,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48 703 832,4

6 829 947,6

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 3703

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

I.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

30 661 820,0

4 092 235,6

3 934 836,8

4 091 775,2

4 426 110,0

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

340 905,4

340 905,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 262 088,6

406 124,5

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

29 752 259,7

3 626 833,2

3 852 908,5

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 693 433,7

281 627,5

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у

Всего

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3

Всего

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Профилактика инфекционных заболеваний,

федеральный бюджет

0,0

включая иммунопрофилактику

областной бюджет

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Всего

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий по профилактике

федеральный бюджет

935,6

935,6

0,0

0,0

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5

Всего

7 436,3

4 015,1

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Реализация отдельных мероприятий

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной программы Российской

областной бюджет

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Федерации «Развитие здравоохранения»

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6

Всего

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение закупок

федеральный бюджет

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

антивирусных препаратов для профилактики

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7

Всего

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Совершенствование механизмов обеспечения

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

населения

областной бюджет

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

22 855,5

9 593,6

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

7 117,5

7 117,5

0,0

0,0

областной бюджет

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное Мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

од

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2

Всего

61 711 722,9

8 574 163,9

7 694 879,1

7 893 785,9

8 148 178,8

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

Совершенствование оказания

федеральный бюджет

853 709,4

853 709,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

специализированной, включая

областной бюджет

9 134 679,0

1 767 622,8

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

эвакуации

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Всего

60 298 871,5

7 524 473,8

7 629 036,8

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных учреждений

областной бюджет

8 575 537,0

1 571 642,1

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Всего

54 325,8

54 325,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по развитию службы крови

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

областной бюджет

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Всего

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Обеспечение мер социальной поддержки

федеральный бюджет

0,0

донорам

областной бюджет

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Совершенствование системы оказания

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинской помощи больным сахарным

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

диабетом

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Всего

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Совершенствование оказания медицинской

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи пострадавшим при дорожно-

областной бюджет

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

транспортных происшествиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по оказанию

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

высокотехнологичных видов медицинской

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

785 341,7

785 341,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 232,1

1 232,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 851 053,2

242 005,4

245 105,8

236 190,6

203 351,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

737 912,0

108 539,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 797 108,3

227 217,6

234 242,0

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

692 330,9

102 115,7

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680.0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

ранняя диагностика нарушений развития ребенка

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

.0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи ческого скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

9,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

214,0

0,0

0,0

0,0.

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

о

Ъ

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

224,0

224,0

0,0

0,0

о,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 558 336,0

671 094,0

760 062,8

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

944 838,6

154 541,0

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 3183

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 396 988,4

634 269,5

731 662,8

743 206,9

808 729,1

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

783 491,0

117 716,5

110 966,0

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

122 443,5

42 000,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

116 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36 867 741,7

4 536 338,4

5 294 803,0

5 268 648,8

5 200 056,0

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 356 561,6

4 338 491,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 717 8793

226 662,8

236 923,3

242 393,4

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

314 887,9

43 874,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,й

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3

Всего

798 668,5

118311,9

115 689,3

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

693 267,7

106 041,3

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

; 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22118,9

Организация и осуществление деятельности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

по опеке и попечительству в отношении

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22118,9

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5

Всего

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Отдельные полномочия в области

федеральный бюджет

0,0

здравоохранения

областной бюджет

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

»

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6

Всего

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление переданных органам

федеральный бюджет

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной власти субъектов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации в сфере охраны здоровья

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7

Всего

22 026,4

20 026,4

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной собственности

областной бюджет

22 026,4

20 026,4

050

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

103 844,0

19 010,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Всего

103 844,0

19 010,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Всего

19 521,7

3 347,9

773,0

649,3

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

Противодействие злоупотреблению

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

наркотическими средствами и их

областной бюджет

17 580,1

2 860,8

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

незаконному обороту

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Всего

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Реализация на территории области

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целенаправленных мер по профилактике

областной бюджет

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

первичного употребления наркотиков

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

12 802,4

2 347,9

0,0

0,0

0,0

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собственности, в том числе:

2258977,15

всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

3064109,11

25834,20

2654972,08

409137,03

0,0

в том числе на трехлетий бюджетный период:

785341,724

0,0

784109,634

1232,09

0,0

текущий

финансовый

год

785341,724

0,0

784109,634*

1232,09

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Хирурги­ческий корпус на 250 коек областного государст­венного учреждения здраво­охранения «Амурская областная детская клиническая больница»

строительство

250 коек

имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

3063627,02

25834,20

2654972,08

408654,94

0,0

%

2014

год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

784859,634

0,0

784109,634

750,0

0,0

текущий

финансовый

год

784859,634

0,0

784109,634*

у

750,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство навеса для холодильного комплекса «Камера сборная теплоизоля­ционная для хранения препаратов крови», расположенного по адресу: Амурская область, г.Свободный, ул.Луговая, 5

строительство

42,3

кв.м.

имеется

482,09

IV

квартал

2014

года

всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

482,09

0,0

482,09

0,0

2014

год

в том числе на трехлетний

бюджетный

период:

482,09

0,0

482,09

0,0

текущий

финансовый

год

482,09

0,0

482,09

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 218 от 22.11.2014 стр.2-5
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать