Основная информация
Дата опубликования: | 14 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU24000201702923 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Правительство Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2017
г. Красноярск
№ 740-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы
общий объем финансирования программы составляет 356 109 066,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 50 879 282,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 56 001 394,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 832 042,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 795 521,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 67 195 013,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 405 812,3 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 16 409 625,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 737 925,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 248 384,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 534 004,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 772 876,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 725 676,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 390 758,4 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 181 042 821,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 28 152 958,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 334 373,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 199 394,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 34 018 536,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 113 170,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 224 388,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 17 748 270,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 219 958,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 101 582,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 021 483,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 920 950,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 722 700,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 761 594,4 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 140 908 349,4 тыс. рублей,
из них:
в 2014 году – 17 768 439,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 317 054,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 077 160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 083 158,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 633 465,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 029 070,8 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3;
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 822 488,2 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 976 354,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 914 619,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 931 514,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 1 983 385,8 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 269 746,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 360 740,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 352 898,5 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 9 409 069,1 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 3 922 162,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 749 593,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 737 312,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 430 033,3 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 1 784 444,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 804 285,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 841 303,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 201 167,4 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 360 488,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 414 536,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 426 141,9 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 348 339,4 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 282 365,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 325,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 32 649,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 15 018 268,7 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 5 435 431,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 785 278,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 797 559,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 834 559,3 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 642 692,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 595 933,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 595 933,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 003 958,7 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 986 451,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 007 955,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 009 551,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 2 125 956,6 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 693 457,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 716 249,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 716 249,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 878 002,1 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 292 993,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 291 706,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 293 301,9 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 464 330,2 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 110 943,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 176 693,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 176 693,4 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 464 330,2 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 110 943,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 176 693,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 176 693,4 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма 5):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 190 353,1 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 61 317,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 64 517,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 517,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 115 353,1 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 36 317,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 39 517,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 39 517,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 75 000,0 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения» (далее – подпрограмма 7):
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9;
в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 8):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 138 738 810,9 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 41 855 673,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 47 243 626,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 49 639 511,3 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 15 924,0 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 5 502,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 210,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 210,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 56 963 413,9 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 19 762 742,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 18 600 335,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 600 335,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 13 778,2 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 4 270,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 613,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 893,9 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 81 745 694,8 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 22 083 158,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 633 465,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 029 070,8 тыс. рублей
»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 3.9 исключить;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 10.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края −
председателя
Правительства края
В.П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
Мощность объекта
с указанием ед. измерения
Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
Предельная сметная стоимость объекта
Фактическое финансирование всего
на 01.01.2017
Остаток стоимости объекта
в ценах государствен-ных контрактов
на 01.01.2017
Объем бюджетных ассигнований,
в том числе по годам
2017
2018
2019
по годам
до ввода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
Главный распорядитель: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Заказчик: КГКУ «Управление капитального строительства»
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов
1
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера
в г. Красноярске
I этап строительство корпусов: лечебно-диагностический, приёмный, палатный (количество операционных 19, из них 2 экстренных, коек – 200, реанимационных – 18 коек);
II этап -поликлиника –650 посещений в смену, пищеблок, реконструкция радиологического корпуса;
III этап – палатный корпус круглосуточных 250, дневных-120
2009–2020
I этап: 2009–2013
II этап: 2013–2016
III этап: 2017–2020
11 087 784,5
9 803 516,4
1 284 268,1
30 966,8
0,0
0,0
1 253 301,3
в том числе:
федеральный бюджет
1 034 167,0
1 034 167,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10 053 617,5
8 769 349,4
1 284 268,1
30 966,8
0,0
0,0
1 253 301,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
2
Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район
167 коек, поликлиника –
250 посещений
2010–2017 (окончательная оплата 2018 год)
3 029 006,5
1 583 342,0
1 445 664,5
799 187,9
646 476,6
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 029 006,5
1 583 342,0
1 445 664,5
799 187,9
646 476,6
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
3
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск
(II этап)
240 хирургических коек,
48 реанимационных коек, 2 операционных блока на 15 залов
2019–2022
9 386 238,0
0,0
9 386 238,0
37 361,1
23 211,8
0,0
9 325 665,1
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
9 386 238,0
0,0
9 386 238,0
37 361,1
23 211,8
0,0
9 325 665,1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
4
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)
поликлиника на 850 посещений в смену
2019–2022
3 046 405,0
0,0
3 046 405,0
0,0
11 391,8
0,0
3 035 013,2
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 046 405,0
0,0
3 046 405,0
0,0
11 391,8
0,0
3 035 013,2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
5
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (IV этап)
реконструкция терапевтического корпуса на 560 коек, реконструкция патологоанатомического корпуса, строительство корпуса восстановительного лечения на 30 коек
2023–2026
7 707 992,0
0,0
7 707 992,0
0,0
0,0
0,0
7 707 992,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7 707 992,0
0,0
7 707 992,0
0,0
0,0
0,0
7 707 992,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Родильный дом в г. Шарыпово
28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)
2012–2020
450 000,0
5 975,6
444 024,4
11 500,0
0,0
0,0
432 524,4
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
450 000,0
5 975,6
444 024,4
11 500,0
0,0
0,0
432 524,4
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
7
Вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта в районе Николаевской сопки
максимальная взлётная масса до 3000 кг, количество авиарейсов
до 10 в сутки,
площадь 2 260 кв. м
2016–2017
11 110,0
0,0
11 110,0
11 110,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
11 110,0
0,0
11 110,0
11 110,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
8
Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. Енисейске
28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной
на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки
2017–2019
902 965,0
0,0
902 965,0
9 600,0
361 000,0
0,0
532 365,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
902 965,0
0,0
902 965,0
9 600,0
361 000,0
0,0
532 365,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
9
Строительство лечебно-диагностического корпуса
в с. Ирбейское Ирбейского района
15 хирургических коек, акушерско-гинекологическое отделение (2 койки акушерские, 4 койки гинекологические), палата реанимации на 3 койки
2017–2020
250 000,0
0,0
250 000,0
11 500,0
0,0
0,0
238 500,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
250 000,0
0,0
250 000,0
11 500,0
0,0
0,0
238 500,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
10
Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района
400 посещений в смену
2017–2020
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
11
Перинатальный центр в г. Ачинске
120 коек
2014–2016 (окончательная оплата 2017 год)
2 159 944,8
1 897 781,7
262 163,1
262 163,1
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
748 051,3
485 888,2
262 163,1
262 163,1
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
1 411 893,5
1 411 893,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Перинатальный центр в г. Норильске
110 коек
2014–2017
(окончательная оплата 2018 год)
4 012 406,5
1 054 438,2
2 957 968,3
2 154 268,3
603 700,0
0,0
200 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 105 323,7
317 743,4
2 787 580,3
1 983 880,3
603 700,0
0,0
200 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
внебюджетные источники
907 082,8
736 694,8
170 388,0
170 388,0
0,00
0,0
0,0
Мероприятие 1.4. Отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
13
Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
15 операционных,
в т. ч. 3 экстренных
2014–2018
2 143 819,7
642 356,4
1 501 463,3
1 184 584,2
316 879,1
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
1 442 999, 96
564 737,96
878 262,0
878 262,0
0,0
0,0
краевой бюджет
700 819,74
77 618,44
623 201,3
306 322,2
316 879,1
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
14
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
375 хирургических коек, 54 реанимационных койки, 2 операционных блока на 14 залов, 3 экстренные операционные
2015–2018
7 399 485,54
189 973,7
7 209 511,84
677 000,0
6 252 522,2
0,0
279 989,64
в том числе:
федеральный бюджет
5 803 400,0
0,0
5 803 400,0
277 000,0
5 326 400,0
200 000,0
краевой бюджет
1 596 085,54
189 973,7
1 406 111,84
400 000,0
926 122,2
0,0
79 989,64
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края»
Главный распорядитель: министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик: КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»
Наименование мероприятия: 3.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края
и туберкулинодиагностика населения края
15
Строительство патологоанатомического корпуса для КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» (срок ввода – 2017 год)
4 холодильника
2017
10 000,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
10 000,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Заказчик: КГБУЗ «Идринская районная больница»
16
Строительство патологоанатомического корпуса для КГБУЗ «Идринская районная больница» (срок ввода – 2017 год)
4 холодильника
2017
7 075,7
0,0
7 075,7
7 075,7
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
7 075,7
0,0
7 075,7
7 075,7
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Заказчик: КГБУЗ «Минусинская районная больница»
17
Здание модульной станции скорой медицинской помощи по ул. Ботаническая, 2а, в г. Минусинске
станция скорой медицинской помощи
и стояночный бокс
на 10 машино-мест
2017-2018
61 400,0
0,0
61 400,0
30 000,0
31 400,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
61 400,0
0,0
61 400,0
30 000,0
31 400,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю – министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
5 199 241,4
8 215 181,5
в том числе:
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
краевой бюджет
3 873 591,4
2 888 781,5
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1
3 167 269,2
1 645 780,2
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
3 167 269,2
1 645 780,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.2
170 388,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
Итого по мероприятию 1.4
1 861 584,2
6 569 401,3
в том числе:
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
краевой бюджет
706 322,2
1 243 001,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по Главному распорядителю – министерству здравоохранения Красноярского края
47 075,7
31 400,0
Итого по мероприятию 3.1
47 075,7
31 400,0
в том числе:
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
47 075,7
31 400,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по программе
5 246 317,1
8 246 581,5
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
0,0
краевой бюджет
3 920 667,1
2 920 181,5
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края
за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
(далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год – 2017
Первый год планового периода –
2018
Второй год планового периода –
2019
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по программе
Х
Х
Х
Х
36 961 800,2
35 838 846,9
27 615 147,1
100 415 794,2
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
31 762 558,8
27 623 665,4
27 615 147,1
87 001 371,3
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
5 199 241,4
8 215 181,5
0,0
13 414 422,9
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 191 909,6
3 110 334,3
3 090 211,0
11 392 454,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
5 191 909,6
3 110 334,3
3 090 211,0
11 392 454,9
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 717 796,3
4 818 603,4
4 830 208,4
15 366 608,1
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
5 717 796,3
4 818 603,4
4 830 208,4
15 366 608,1
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери
и ребенка»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования
здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
52 235,8
44 000,0
44 000,0
140 235,8
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
Х
Х
Х
5 199 241,4
8 215 181,5
0,0
13 414 422,9
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
19 768 244,7
18 605 546,6
18 605 546,6
56 979 337,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
19 768 244,7
18 605 546,6
18 605 546,6
56 979 337,9
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
130
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края
«Развитие здравоохранения»"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год –
2017
Первый год планового периода –
2018
Второй год планового периода –
2019
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего
61 795 521,3
67 195 013,1
61 405 812,3
190 396 346,7
в том числе:
федеральный бюджет*
2 772 876,1
5 725 676,7
390 758,4
8 889 311,2
краевой бюджет
34 018 536,1
30 113 170,2
27 224 388,7
91 356 095,0
внебюджетные источники
2 920 950,9
2 722 700,4
2 761 594,4
8 405 245,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
22 083 158,2
28 633 465,8
31 029 070,8
81 745 694,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего
6 976 354,3
4 914 619,4
4 931 514,5
16 822 488,2
в том числе:
федеральный бюджет*
1 269 746,8
360 740,5
352 898,5
1 983 385,8
краевой бюджет
3 922 162,8
2 749 593,8
2 737 312,5
9 409 069,1
внебюджетные источники
1 784 444,7
1 804 285,1
1 841 303,5
5 430 033,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
6 360 488,6
5 414 536,9
5 426 141,9
17 201 167,4
в том числе:
федеральный бюджет*
282 365,1
33 325,3
32 649,0
348 339,4
краевой бюджет
5 435 431,2
4 785 278,1
4 797 559,4
15 018 268,7
внебюджетные источники
642 692,3
595 933,5
595 933,5
1 834 559,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
986 451,3
1 007 955,9
1 009 551,5
3 003 958,7
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
внебюджетные источники
292 993,9
291 706,3
293 301,9
878 002,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
всего
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
61 317,7
64 517,7
64 517,7
190 353,1
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
внебюджетные источники
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего
76 815,5
73 882,0
73 882,0
224 579,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
внебюджетные источники
1 161,6
1 161,6
1 161,6
3 484,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
всего
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
в том числе:
федеральный бюджет*
1 155 262,0
5 326 400,0
0,0
6 481 662,0
краевой бюджет
3 925 827,2
2 932 781,5
44 000,0
6 902 608,7
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
0,0
170 388,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего
41 855 673,3
47 243 626,3
49 639 511,3
138 738 810,9
в том числе:
федеральный бюджет*
5 502,2
5 210,9
5 210,9
15 924,0
краевой бюджет
19 762 742,5
18 600 335,7
18 600 335,7
56 963 413,9
внебюджетные источники
4 270,4
4 613,9
4 893,9
13 778,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
22 083 158,2
28 633 465,8
31 029 070,8
81 745 694,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
в том числе:
федеральный бюджет*
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
краевой бюджет
56 000,0
40 000,0
40 000,0
136 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
1
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1
Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения
о факторах риска развития заболеваний
всего
14 835,0
11 707,6
11 707,6
38 250,2
увеличение продолжительности жизни населения Красноярского края за счет формирования здорового образа жизни
и профилактики
заболеваний:
в 2017 году – до 72,4 лет;
в 2018 году – до 74 лет;
в 2019 году – до 75 лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1751 0
244
2 500,0
611
12 335,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2
Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период
2.1
Приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции центрами СПИД, информационно-просветительские мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1752 0
240, 620
190 145,5
181 845,5
181 845,5
553 836,5
1. Охват не менее 95 %
(или не менее 35 000 новорожденных)
от числа подлежащих иммунопрофилактике,
ежегодно.
2. Площадь акарицидных обработок массового отдыха населения –
2,3 тыс. га ежегодно
3. Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции:
в 2017 году – 84 %;
в 2018 году – 87 %;
в 2019 году – 90 %
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
10 752,0
6 143,4
6 009,8
22 905,2
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 7555 0
520
8 600,4
9 200,0
9 200,0
27 000,4
2.4
Оказание платных услуг краевым Центром профилактики и борьбы со СПИД
01 1 00 хххх 0
82 000,0
88 000,0
92 500,0
262 500,0
3
Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей,
в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
3.1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края
и туберкулинодиагностика населения края
всего
1 290 042,9
872 638,9
860 357,6
3 023 039,4
Число посещений
с профилактической целью
на 1 жителя – 8,9 млн ежегодно.
Охват туберкулино-диагностикой – 95,0 % (или не менее 395 000 детей в возрасте от 1 года
до 14 лет)
от подлежащих диагностике ежегодно.
3. Возведение 3 модульных зданий для 3 учреждений здравоохранения в 2017 году
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1753 0
всего
1 139 771,4
763 678,9
771 048,1
2 674 498,4
464
47 075,7
611
720 286,8
612
372 328,0
621
80,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 1 00 1753 0
всего
116 131,1
74 819,6
55 169,1
246 119,8
464
0,0
611
48 175,7
612
60 058,7
622
7 896,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1753 0
240
34 140,4
34 140,4
34 140,4
102 421,2
3.2
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
44 876,1
25 640,8
25 083,4
95 600,3
3.3
Компенсация расходов, связанных
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Красноярского края,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 5422 0
580
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными учреждениями здравоохранения края
01 1 00 хххх 0
1 702 444,7
1 716 285,1
1 748 803,5
5 167 533,3
3.5
Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга на основные патологические состояния и факторы риска
их развития
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват диспансерными осмотрами не менее
23,0 % (или не менее
500 тыс.) взрослого населения, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –
до 100,0 % ежегодно.
3. Охват профилактичес-кими медицинскими осмотрами детей –
до 98,5 % ежегодно
3.6
Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1754 0
244
0,0
220,0
220,0
440,0
охват диспансеризацией подростков – до 98,5 %
(не менее 84 200 чел.) ежегодно
4
Задача 4. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
4.1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0184 0
610, 620, 810
14 038,0
13 937,3
13 937,3
41 912,6
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее 900 чел. ежегодно
4.2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0216 0
610, 620, 810
169 905,7
174 285,3
174 285,3
518 476,3
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
11 000 чел. ежегодно
4.3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0217 0
610, 620, 810
4 244,4
7 000,0
7 000,0
18 244,4
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
700 чел. ежегодно
4.4
Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»,
в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 г. № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0332 0
610, 620, 810
238,9
540,0
540,0
1 318,9
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
30 чел. ежегодно
5
Задача 5. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
5.1
Оказание паллиативной медицинской помощи
на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1758 0
611
187 504,4
183 254,8
183 254,8
554 014,0
функционирование
122 коек паллиативной помощи:
в 2017 году – 30 коек;
в 2018 году – 30 коек;
в 2019 году – 5 коек
6
Задача 6. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
6.1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5460 0
320
908 638,1
0,0
0,0
908 638,1
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в получении лекарственной помощи
на льготных условиях –99,8 % ежегодно;
доля рецептов, находящихся на отсроченном
обеспечении, – 1,0 % ежегодно
6.2
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5161 0
320
302 317,0
303 805,1
297 200,9
903 323,0
6.3
Обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1755 0
всего
1 643 131,5
1 028 000,0
1 028 000,0
3 699 131,5
323
987 058,6
612
254 432,2
622
4 543,8
811
397 096,9
6.4
Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями, в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 г. № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1757 0
всего
225 799,2
134 264,4
134 264,4
494 328,0
323
121 611,6
612
27 499,3
811
76 688,3
6.5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5197 0
320
20 118,3
19 483,2
19 059,6
58 661,1
6.6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий» и Законом края
от 18 декабря 2008 г. № 7-2658 «О социаль-ной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0185 0
всего
3 212,4
3 000,0
3 000,0
9 212,4
323
12,0
612
197,6
622
2,8
811
3 000,0
6.7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0218 0
320, 610, 620, 810
1 805,0
1 700,0
1 700,0
5 205,0
6.8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0219 0
всего
61 732,5
58 000,0
58 000,0
177 732,5
323
295,1
612
3 349,7
622
87,7
811
58 000,0
6.9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0210 0
320, 610, 620, 810
34 122,2
30 000,0
30 000,0
94 122,2
6.10
Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0220 0
всего
45 930,1
40 000,0
40 000,0
125 930,1
323
285,7
612
5 528,3
622
116,1
811
40 000,0
6.11
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
9 920,0
5 668,0
5 544,8
21 132,8
Итого по подпрограмме
6 976 354,3
4 914 619,4
4 931 514,5
16 822 488,2
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
1
Задача 1. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом,
с наркологическими заболеваниями
и с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
всего
2 643 033,3
2 617 930,5
2 642 373,5
7 903 337,3
показатель заболеваемости:
туберкулезом:
в 2017 году – 87,5 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 87,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 86,7 случая
на 100 тыс. населения;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез:
в 2017 году – 70,1 %;
в 2018 году – 70,9 %;
в 2019 году – 71,7 %
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1761 0
611
2 613 929,6
612
29 103,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1.2
Приобретение противотуберкулезных препаратов, лекарственных средств
и оборудования для туберкулезной
и наркологической служб края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1762 0
240
45 838,4
45 838,4
45 838,4
137 515,2
1.3
Закупки антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулёзом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 5174 F
240
479,6
0,0
0,0
479,6
1.4
Оказание платных услуг учреждениями туберкулезной, наркологической
и психиатрической служб
01 2 00 хххх 0
287 031,0
294 550,0
294 550,0
876 131,0
1.5
Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
31 096,3
10 295,0
11 096,3
52 487,6
охват профилактическими медицинскими осмотрами
на ранее выявление потребителей наркотических средств не менее
2000 человек ежегодно. Оснащение краевых учреждений здравоохранения специальным оборудованием для определения наркотических средств в биологической жидкости алкоголя
в выдыхаемом воздухе
и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований
710
09 01
01 2 00 0822 0
610
801,3
0,0
801,3
1 602,6
710
09 09
01 2 00 0822 0
240, 610
30 295,0
10 295,0
10 295,0
50 885,0
2
Задача 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.1
Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение) и противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 0017630
240, 610, 620
113 377,0
113 377,0
113 377,0
340 131,0
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция:
в 2017 году – 88,0 %
(или 17 260 ВИЧ- инфицированных);
в 2018 году – 88,1 %
(или 17 279 ВИЧ- инфицированных);
в 2019 году – 88,2 %
(или 17 300 ВИЧ- инфицированных).
Количество пролеченных больных вирусными
гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно
3
Задача 3. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний:
в 2017 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения
3.2
Совершенствование диагностики заболеваний молочной железы. Профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
всего
3 500,0
3 500,0
7 000,0
14 000,0
достижение показателя смертности
от злокачественных новообразований:
в 2017 году – 196,1 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 189,7 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 189,7 случая
на 100 тыс. населения;
достижение показателя смертности
от новообразований:
в 2017 году – 199,4 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1764 0
240
3 500,0
3 500,0
3 500,0
10 500,0
710
09 01
01 2 00 1764 0
610
0,0
0,0
3 500,0
3 500,0
3.3
Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1765 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
3.4
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным
с травматолого-ортопедическими заболеваниями
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий
в 2017 году – 11,5 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 10,2 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 9,5 случая
на 100 тыс. населения
4
Задача 4. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Развитие региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
4.1
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края
всего
162 942,7
100 102,3
82 602,3
345 647,3
1. Отсутствие летальности больных при
их транспортировке
до места оказания квалифицированной медицинской помощи ежегодно.
2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям
в течение первых суток:
в 2017 году – 83,2 % (3 334 человека);
в 2018 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2019 году – 91,7 % (3 675 человек).
3. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
4. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93,0 % от потребности ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1767 0
всего
122 398,7
62 533,8
45 033,8
229 966,3
611
39 235,7
612
83 163,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1767 0
110, 240, 850
40 544,0
37 568,5
37 568,5
115 681,0
4.2
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1777 0
610
546 784,5
566 766,0
566 766,0
1 680 316,5
4.3
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 R554 0
610
191 949,4
0,0
0,0
191 949,4
4.4
Компенсация расходов, связанных
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Красноярского края,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи
и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 5422 0
580
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5
Оказание платных услуг учреждениями скорой медицинской помощи
01 2 00 хххх 0
7 070,0
7 657,6
7 657,6
22 385,2
4.6
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R402 0
610
75 519,9
0,0
0,0
75 519,9
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
не менее 1390 жителям края ежегодно
4.7
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края
всего
310 000,0
0,0
0,0
310 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1768 0
610
310 000,0
0,0
0,0
310 000,0
4.8
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1769 0
244
724,9
3 600,0
3 600,0
7 924,9
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации
не менее 25 гражданам ежегодно
4.9
Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1770 0
321
6 781,6
5 981,6
5 981,6
18 744,8
выплата компенсации стоимости проезда
к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных
за пределами края, –
не менее 235 гражданам, ежегодно
4.10
Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно (в соответствии
с Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0526 0
всего
12 530,4
8 593,4
8 593,4
29 717,2
удовлетворение потребности граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
в бесплатном проезде
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100,0 % (или 575 человек)
от заявленной
321
8 233,7
323
4 296,7
4.11
Обеспечение граждан Эвенкийского муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается
в сопровождении (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0618 0
320
21 823,6
19 291,5
19 291,5
60 406,6
удовлетворение потребности граждан Эвенкийского муниципального района
в бесплатном проезде
к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов
и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается
в сопровождении, –
100,0 % от заявленной (или 1290 человек)
4.12
Развитие службы крови края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 1771 0
всего
705 587,7
651 105,5
651 105,5
2 007 798,7
достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, –
100 % ежегодно
111
168 109,1
112
5 735,6
119
50 032,8
244
445 936,4
321
6 192,6
323
27 085,8
831
2 495,4
4.13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0810 0
110, 240, 830, 850
33 502,6
19 948,7
19 948,7
73 400,0
4.14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0720 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
4.15
Расходы за счет безвозмездных поступлений
от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0811 0
240
161,2
0,0
0,0
161,2
4.16
Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследований
и исследований биологического материала
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1773 0
всего
536 245,4
526 410,8
526 410,8
1 589 067,0
1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 %, или:
в 2017 году – 530 000 исследований;
в 2018 году – 535 000 исследований;
в 2019 году – 540 000 исследований.
2. Количество экспертиз
и исследований потерпевших, обвиняемых
и других лиц – 54 672 экспертизы
611
522 190,5
612
14 054,9
4.17
Оказание платных услуг краевым бюро судебно-медицинской экспертизы
и патологоанатомическим бюро
01 2 00 хххх 0
37 754,0
36 754,0
36 754,0
111 262,0
4.18
Оказание высокоспециализированной медицинской помощи населению края
всего
192 060,3
92 537,4
93 574,4
378 172,1
1. Средняя длительность пребывания больного
на койке:
в 2017 году – 11,6 дня;
в 2018 году – 11,5 дня;
в 2019 году – 11,5 дня.
2. Средняя занятость койки
в году:
в 2017 году – 332,0 дня;
в 2018 году – 333,0 дня;
в 2019 году – 333,0 дня
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1774 0
611
48 792,1
612
143 268,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
4.19
Оказание платной высокоспециализированной медицинской помощи населению края
01 2 00 хххх 0
310 837,3
256 971,9
256 971,9
824 781,1
4.20
Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)»
и другими частными медицинскими организациями в системе обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
срок ожидания
консультаций врачей – специалистов:
в 2017 году – 10 дней;
в 2018 году – 10 дней;
в 2019 году – 10 дней
4.21
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
всего
83 857,5
33 325,3
32 649,0
149 831,8
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих
на диспансерном учете,
в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция:
в 2017 году – 88,0 % (18 317 человек);
в 2018 году – 88,1 % (19 867 человек);
в 2019 году – 88,2 % (21 467
человек).
Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
в 2017 году – 21 % (601 840 человек);
в 2018 году – 22 % (630 500 человек);
в 2019 году – 23 % (65 9159 человек)
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 100 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R382 0
610
4 983,6
2 851,0
2 837,2
10 671,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
31 457,4
30 474,3
29 811,8
91 743,5
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
47 416,5
0,0
0,0
47 416,5
Итого по подпрограмме
6 360 488,6
5 414 536,9
5 426 141,9
17 201 167,4
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
1
Задача 1. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям
и детям
1.1
Обследование беременных женщин на пороки развития плода
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
охват беременных женщин, обследованных
по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка:
в 2017 году – 72 %;
в 2018 году – 74 %;
в 2019 году – 74 %
1.2
Мероприятия, направленные
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1781 0
610
14 486,6
14 486,6
14 486,6
43 459,8
1.3
Обследование новорожденных
на наследственные, врожденные заболевания
и патологию слуха
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных:
в 2017 году – 96 % (или 39 360 детей);
в 2018 году – 96 % (или 38 680 детей);
в 2019 году – 98 % (или 38 300 детей).
2. Охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг,
от общего числа новорожденных:
в 2017 году – 96 % (или 39 360 детей);
в 2018 году – 96 % (или 38 680 детей);
в 2019 году – 98 % (или 38 300 детей)
1.4
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета
всего
19 513,4
19 513,4
19 513,4
58 540,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1782 0
610
1 786,0
1 786,0
1 786,0
5 358,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1782 0
610
17 727,4
17 727,4
17 727,4
53 182,2
1.5
Оказание медицинской помощи женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
всего
83 124,6
74 284,4
74 284,4
231 693,4
снижение показателя младенческой смертности:
в 2017 году – 8,0 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2018 году – 7,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 7,2 случая
на 1000 родившихся живыми
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1783 0
611
21 199,5
21 199,5
21 199,5
63 598,5
612
12 164,2
5 700,0
5 700,0
23 564,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1783 0
610
49 760,9
47 384,9
47 384,9
144 530,7
1.6
Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
01 3 00 хххх 0
292 993,9
291 706,3
293 301,9
878 002,1
1.7
Выхаживание и воспитание детей в домах ребенка
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 1784 0
всего
431 010,7
433 302,2
433 302,2
1 297 615,1
содержание и воспитание
432 детей ежегодно
111
274 377,1
112
589,1
119
85 946,9
244
69 996,4
831
9,0
852
61,9
853
30,3
1.8
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 0811 0
всего
1 595,3
0,0
0,0
1 595,3
240
1 579,1
831
0,0
852
16,2
1.9
Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
обеспечение оказания медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО), – 100 %
от запланированного
1.10
Обеспечение детей первого
и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
всего
106 771,7
134 802,5
134 802,5
376 376,7
снижение заболеваемости рахитом и анемией, на 5 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1785 0
611
11 690,0
10 850,0
10 850,0
34 310,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1785 0
611
16 727,5
9 915,2
9 915,2
36 557,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1785 0
320
78 354,2
114 037,3
114 037,3
306 428,8
1.11
Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте
от двух до трех лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1786 0
610
1 803,6
4 509,0
4 509,0
10 821,6
снижение числа детей, больных анемией на 5 % ежегодно, обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, – 100 %
1.12
Организация круглосуточного приема, выхаживания, содержания
и воспитания детей
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей по другой причине, в учреждениях здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1787 0
611
35 151,5
35 351,5
35 351,5
105 854,5
обеспечение 100-процентного медицинского осмотра поступивших детей
Итого по подпрограмме
986 451,3
1 007 955,9
1 009 551,5
3 003 958,7
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2017 год
Первый год планового периода
2018 год
Второй год планового периода
2019 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
1
Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1.1
Оказание специализированной медицинской помощи
в общесоматическом санатории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1791 0
всего
48 148,6
48 506,6
48 506,6
145 161,8
ежегодное количество пролеченных детей – не менее 1515 чел.
111
24 904,3
112
55,9
119
7 470,5
244
15 707,3
320
0,0
852
10,6
1.2
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 07
01 4 00 1991 0
323
46 695,3
47 689,3
47 689,3
142 073,9
приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 1500 детей ежегодно
1.3
Обеспечение медицинской реабилитацией в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1793 0
320
16 099,5
80 497,5
80 497,5
177 094,5
1. Ежегодное количество пролеченных детей – не менее 840 чел.
2. Увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее
25 % ежегодно
1.4
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 0811 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2017 год
первый год планового периода
2018 год
второй год планового периода
2019 год
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования
1.1
Подготовка и повышение квалификации врачей
по приоритетным направлениям
в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей
в ведущих клиниках РФ
и зарубежных клиниках
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 5 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
подготовка врачей
по высокотехнологичным
видам – до 100 чел. ежегодно;
стажировка врачей
в ведущих клиниках РФ
и за рубежом – 20 чел. ежегодно
1.2
Подготовка специалистов
со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования
и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 05
01 5 00 1802 0
610
27 005,7
27 005,7
27 005,7
81 017,1
выполнение показателей государственного задания
по выполнению контрольных цифр дополнительного профессионального образования средних медицинских работников
4100 чел. ежегодно
1.3
Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального образования
01 5 00 хххх 0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
2
Задача 2. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников
2.1
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся по образовательной программе высшего медицинского образования в государственной образовательной организации
по очной форме обучения, заключившим договор о целевом обучении или дополнительное соглашение к договору о целевом обучении с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1804 0
321
9 312,0
12 512,0
12 512,0
34 336,0
социальные выплаты:
в 2015 году – 185 студентам, 260 врачам-интернам
и 60 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2016 году – 335 студентам, 260 врачам-интернам
и 120 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2017 году – 450 студентам,
97 врачам-интернам
и 213 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2018 году - 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2019 году – 740 студентам, 320 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении
Итого по подпрограмме
61 317,7
64 517,7
64 517,7
190 353,1
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
1
Задача подпрограммы: строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1.1
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства, включенные
в перечень строек и объектов
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
всего
3 167 269,2
1 645 780,2
0,0
4 813 049,4
увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
130
09 01
01 7 00 8010 0
410
3 147 269,2
1 645 780,2
0,0
4 793 049,4
130
09 02
01 7 00 8010 0
410
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
1.2
Реализация мероприятий
по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
министерство строительства
и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5823 0
410
170 388,0
0,0
0,0
170 388,0
строительство двух перинатальных центров
в городах Ачинске и Норильске.
Снижение показателя младенческой смертности:
в 2017 году – 8,0 случая на 1000 родившихся живыми;
в 2018 году – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 7,2 случая на 1000 родившихся живыми
1.3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж
2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования
и мебели
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 7 00 1822 0
460, 610
52 235,8
44 000,0
44 000,0
140 235,8
приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных
и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:
в 2014 году – 19;
в 2015 году – 9;
в 2016 году – 22;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 14;
в 2019 году – 14
1.4
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 R382 0
410
1 706 322,2
6 569 401,3
0,0
8 275 723,5
реконструкция двух объектов здравоохранения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича», КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
1.5
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства, включенные
в перечень строек и объектов
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5111 F
410
155 262,0
0,0
0,0
155 262,0
реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
Итого по подпрограмме
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 8 «Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций
и полномочий
1
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0021 0
всего
137 650,3
145 334,8
145 334,8
428 319,9
1. Доля выполненных
в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» на отчетный год – не менее
95 % ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета –
не менее 75 баллов ежегодно
121
85 462,9
122
1 436,9
129
25 685,3
244
25 045,2
321
20,0
360
0,0
1.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 5981 0
120, 240
5 502,2
5 210,9
5 210,9
15 924,0
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, –
100 %
1.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 0000270
120
117,7
0,0
0,0
117,7
1.4
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1831 0
всего
120 697,5
95 848,5
95 848,5
312 394,5
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края
в специальных рецептурных бланках – 100 %
в соответствии с их заявками
244
119 700,1
360
960,5
831
20,8
852
3,0
853
13,1
1.5
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
18 665 155,8
18 311 541,4
18 311 541,4
55 288 238,6
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно
на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского
страхования, – 100 %
710
09 09
01 8 00 1832 0
580
353 614,4
0,0
0,0
353 614,4
710
10 03
01 8 00 1832 0
320
18 311 541,4
18 311 541,4
18 311 541,4
54 934 624,2
1.6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 5093 0
21 315 275,2
27 922 565,8
30 318 170,8
79 556 011,8
1.7
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф850 0
630 678,6
630 000,0
630 000,0
1 890 678,6
1.8
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф851 0
127 555,8
80 315,0
80 315,0
288 185,8
1.9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф852 0
9 648,6
585,0
585,0
10 818,6
2
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1834 0
всего
833 419,6
47 611,0
47 611,0
928 641,6
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава –
0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава –
0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание
и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами – 100 % в соответствии
с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения
в эксплуатационно-
техническом обслуживании объектов и помещений,
а также содержание указанных объектов
и оборудования
в надлежащем состоянии – 100 % в соответствии
с их заявками ежегодно
111
27 024,2
112
14,1
119
8 161,4
243
858,9
244
11 552,4
611
777 052,3
612
8 756,3
2.2
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0811 0
240
5 701,6
0,0
0,0
5 701,6
2.3
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
01 8 00 хххх 0
4 270,4
4 613,9
4 893,9
13 778,2
Итого по подпрограмме
41 855 673,3
47 243 626,3
49 639 511,3
138 738 810,9
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2017
г. Красноярск
№ 740-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы
общий объем финансирования программы составляет 356 109 066,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 50 879 282,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 56 001 394,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 832 042,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 795 521,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 67 195 013,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 405 812,3 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 16 409 625,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 737 925,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 248 384,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 534 004,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 772 876,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 725 676,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 390 758,4 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 181 042 821,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 28 152 958,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 334 373,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 199 394,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 34 018 536,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 113 170,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 224 388,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 17 748 270,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 219 958,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 101 582,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 021 483,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 920 950,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 722 700,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 761 594,4 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 140 908 349,4 тыс. рублей,
из них:
в 2014 году – 17 768 439,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 317 054,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 077 160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 083 158,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 633 465,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 029 070,8 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3;
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 822 488,2 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 976 354,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 914 619,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 931 514,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 1 983 385,8 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 269 746,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 360 740,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 352 898,5 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 9 409 069,1 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 3 922 162,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 749 593,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 737 312,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 430 033,3 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 1 784 444,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 804 285,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 841 303,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 201 167,4 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 360 488,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 414 536,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 426 141,9 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 348 339,4 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 282 365,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 325,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 32 649,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 15 018 268,7 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 5 435 431,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 785 278,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 797 559,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 834 559,3 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 642 692,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 595 933,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 595 933,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 003 958,7 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 986 451,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 007 955,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 009 551,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 2 125 956,6 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 693 457,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 716 249,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 716 249,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 878 002,1 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 292 993,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 291 706,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 293 301,9 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 464 330,2 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 110 943,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 176 693,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 176 693,4 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 464 330,2 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 110 943,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 176 693,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 176 693,4 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма 5):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 190 353,1 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 61 317,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 64 517,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 517,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 115 353,1 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 36 317,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 39 517,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 39 517,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 75 000,0 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения» (далее – подпрограмма 7):
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9;
в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 8):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 138 738 810,9 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 41 855 673,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 47 243 626,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 49 639 511,3 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 15 924,0 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 5 502,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 210,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 210,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 56 963 413,9 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 19 762 742,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 18 600 335,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 600 335,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 13 778,2 тыс. рублей,
из них:
в 2017 году – 4 270,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 613,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 893,9 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 81 745 694,8 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 22 083 158,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 633 465,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 029 070,8 тыс. рублей
»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 3.9 исключить;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 10.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края −
председателя
Правительства края
В.П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
Мощность объекта
с указанием ед. измерения
Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
Предельная сметная стоимость объекта
Фактическое финансирование всего
на 01.01.2017
Остаток стоимости объекта
в ценах государствен-ных контрактов
на 01.01.2017
Объем бюджетных ассигнований,
в том числе по годам
2017
2018
2019
по годам
до ввода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
Главный распорядитель: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Заказчик: КГКУ «Управление капитального строительства»
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов
1
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера
в г. Красноярске
I этап строительство корпусов: лечебно-диагностический, приёмный, палатный (количество операционных 19, из них 2 экстренных, коек – 200, реанимационных – 18 коек);
II этап -поликлиника –650 посещений в смену, пищеблок, реконструкция радиологического корпуса;
III этап – палатный корпус круглосуточных 250, дневных-120
2009–2020
I этап: 2009–2013
II этап: 2013–2016
III этап: 2017–2020
11 087 784,5
9 803 516,4
1 284 268,1
30 966,8
0,0
0,0
1 253 301,3
в том числе:
федеральный бюджет
1 034 167,0
1 034 167,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10 053 617,5
8 769 349,4
1 284 268,1
30 966,8
0,0
0,0
1 253 301,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
2
Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район
167 коек, поликлиника –
250 посещений
2010–2017 (окончательная оплата 2018 год)
3 029 006,5
1 583 342,0
1 445 664,5
799 187,9
646 476,6
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 029 006,5
1 583 342,0
1 445 664,5
799 187,9
646 476,6
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
3
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск
(II этап)
240 хирургических коек,
48 реанимационных коек, 2 операционных блока на 15 залов
2019–2022
9 386 238,0
0,0
9 386 238,0
37 361,1
23 211,8
0,0
9 325 665,1
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
9 386 238,0
0,0
9 386 238,0
37 361,1
23 211,8
0,0
9 325 665,1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
4
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)
поликлиника на 850 посещений в смену
2019–2022
3 046 405,0
0,0
3 046 405,0
0,0
11 391,8
0,0
3 035 013,2
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 046 405,0
0,0
3 046 405,0
0,0
11 391,8
0,0
3 035 013,2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
5
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (IV этап)
реконструкция терапевтического корпуса на 560 коек, реконструкция патологоанатомического корпуса, строительство корпуса восстановительного лечения на 30 коек
2023–2026
7 707 992,0
0,0
7 707 992,0
0,0
0,0
0,0
7 707 992,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7 707 992,0
0,0
7 707 992,0
0,0
0,0
0,0
7 707 992,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Родильный дом в г. Шарыпово
28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)
2012–2020
450 000,0
5 975,6
444 024,4
11 500,0
0,0
0,0
432 524,4
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
450 000,0
5 975,6
444 024,4
11 500,0
0,0
0,0
432 524,4
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
7
Вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта в районе Николаевской сопки
максимальная взлётная масса до 3000 кг, количество авиарейсов
до 10 в сутки,
площадь 2 260 кв. м
2016–2017
11 110,0
0,0
11 110,0
11 110,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
11 110,0
0,0
11 110,0
11 110,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
8
Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. Енисейске
28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной
на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки
2017–2019
902 965,0
0,0
902 965,0
9 600,0
361 000,0
0,0
532 365,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
902 965,0
0,0
902 965,0
9 600,0
361 000,0
0,0
532 365,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
9
Строительство лечебно-диагностического корпуса
в с. Ирбейское Ирбейского района
15 хирургических коек, акушерско-гинекологическое отделение (2 койки акушерские, 4 койки гинекологические), палата реанимации на 3 койки
2017–2020
250 000,0
0,0
250 000,0
11 500,0
0,0
0,0
238 500,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
250 000,0
0,0
250 000,0
11 500,0
0,0
0,0
238 500,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
10
Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района
400 посещений в смену
2017–2020
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
11
Перинатальный центр в г. Ачинске
120 коек
2014–2016 (окончательная оплата 2017 год)
2 159 944,8
1 897 781,7
262 163,1
262 163,1
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
748 051,3
485 888,2
262 163,1
262 163,1
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
1 411 893,5
1 411 893,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Перинатальный центр в г. Норильске
110 коек
2014–2017
(окончательная оплата 2018 год)
4 012 406,5
1 054 438,2
2 957 968,3
2 154 268,3
603 700,0
0,0
200 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3 105 323,7
317 743,4
2 787 580,3
1 983 880,3
603 700,0
0,0
200 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
внебюджетные источники
907 082,8
736 694,8
170 388,0
170 388,0
0,00
0,0
0,0
Мероприятие 1.4. Отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
13
Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
15 операционных,
в т. ч. 3 экстренных
2014–2018
2 143 819,7
642 356,4
1 501 463,3
1 184 584,2
316 879,1
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
1 442 999, 96
564 737,96
878 262,0
878 262,0
0,0
0,0
краевой бюджет
700 819,74
77 618,44
623 201,3
306 322,2
316 879,1
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
14
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
375 хирургических коек, 54 реанимационных койки, 2 операционных блока на 14 залов, 3 экстренные операционные
2015–2018
7 399 485,54
189 973,7
7 209 511,84
677 000,0
6 252 522,2
0,0
279 989,64
в том числе:
федеральный бюджет
5 803 400,0
0,0
5 803 400,0
277 000,0
5 326 400,0
200 000,0
краевой бюджет
1 596 085,54
189 973,7
1 406 111,84
400 000,0
926 122,2
0,0
79 989,64
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края»
Главный распорядитель: министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик: КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»
Наименование мероприятия: 3.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края
и туберкулинодиагностика населения края
15
Строительство патологоанатомического корпуса для КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» (срок ввода – 2017 год)
4 холодильника
2017
10 000,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
10 000,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Заказчик: КГБУЗ «Идринская районная больница»
16
Строительство патологоанатомического корпуса для КГБУЗ «Идринская районная больница» (срок ввода – 2017 год)
4 холодильника
2017
7 075,7
0,0
7 075,7
7 075,7
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
7 075,7
0,0
7 075,7
7 075,7
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Заказчик: КГБУЗ «Минусинская районная больница»
17
Здание модульной станции скорой медицинской помощи по ул. Ботаническая, 2а, в г. Минусинске
станция скорой медицинской помощи
и стояночный бокс
на 10 машино-мест
2017-2018
61 400,0
0,0
61 400,0
30 000,0
31 400,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
61 400,0
0,0
61 400,0
30 000,0
31 400,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю – министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
5 199 241,4
8 215 181,5
в том числе:
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
краевой бюджет
3 873 591,4
2 888 781,5
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1
3 167 269,2
1 645 780,2
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
3 167 269,2
1 645 780,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.2
170 388,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
Итого по мероприятию 1.4
1 861 584,2
6 569 401,3
в том числе:
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
краевой бюджет
706 322,2
1 243 001,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по Главному распорядителю – министерству здравоохранения Красноярского края
47 075,7
31 400,0
Итого по мероприятию 3.1
47 075,7
31 400,0
в том числе:
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
47 075,7
31 400,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
Итого по программе
5 246 317,1
8 246 581,5
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
1 155 262,0
5 326 400,0
0,0
краевой бюджет
3 920 667,1
2 920 181,5
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края
за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
(далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год – 2017
Первый год планового периода –
2018
Второй год планового периода –
2019
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по программе
Х
Х
Х
Х
36 961 800,2
35 838 846,9
27 615 147,1
100 415 794,2
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
31 762 558,8
27 623 665,4
27 615 147,1
87 001 371,3
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
5 199 241,4
8 215 181,5
0,0
13 414 422,9
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 191 909,6
3 110 334,3
3 090 211,0
11 392 454,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
5 191 909,6
3 110 334,3
3 090 211,0
11 392 454,9
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 717 796,3
4 818 603,4
4 830 208,4
15 366 608,1
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
5 717 796,3
4 818 603,4
4 830 208,4
15 366 608,1
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери
и ребенка»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования
здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
52 235,8
44 000,0
44 000,0
140 235,8
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
Х
Х
Х
5 199 241,4
8 215 181,5
0,0
13 414 422,9
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
19 768 244,7
18 605 546,6
18 605 546,6
56 979 337,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
19 768 244,7
18 605 546,6
18 605 546,6
56 979 337,9
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
130
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края
«Развитие здравоохранения»"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год –
2017
Первый год планового периода –
2018
Второй год планового периода –
2019
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего
61 795 521,3
67 195 013,1
61 405 812,3
190 396 346,7
в том числе:
федеральный бюджет*
2 772 876,1
5 725 676,7
390 758,4
8 889 311,2
краевой бюджет
34 018 536,1
30 113 170,2
27 224 388,7
91 356 095,0
внебюджетные источники
2 920 950,9
2 722 700,4
2 761 594,4
8 405 245,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
22 083 158,2
28 633 465,8
31 029 070,8
81 745 694,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего
6 976 354,3
4 914 619,4
4 931 514,5
16 822 488,2
в том числе:
федеральный бюджет*
1 269 746,8
360 740,5
352 898,5
1 983 385,8
краевой бюджет
3 922 162,8
2 749 593,8
2 737 312,5
9 409 069,1
внебюджетные источники
1 784 444,7
1 804 285,1
1 841 303,5
5 430 033,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
6 360 488,6
5 414 536,9
5 426 141,9
17 201 167,4
в том числе:
федеральный бюджет*
282 365,1
33 325,3
32 649,0
348 339,4
краевой бюджет
5 435 431,2
4 785 278,1
4 797 559,4
15 018 268,7
внебюджетные источники
642 692,3
595 933,5
595 933,5
1 834 559,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
986 451,3
1 007 955,9
1 009 551,5
3 003 958,7
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
693 457,4
716 249,6
716 249,6
2 125 956,6
внебюджетные источники
292 993,9
291 706,3
293 301,9
878 002,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
всего
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
61 317,7
64 517,7
64 517,7
190 353,1
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
36 317,7
39 517,7
39 517,7
115 353,1
внебюджетные источники
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего
76 815,5
73 882,0
73 882,0
224 579,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
75 653,9
72 720,4
72 720,4
221 094,7
внебюджетные источники
1 161,6
1 161,6
1 161,6
3 484,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
всего
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
в том числе:
федеральный бюджет*
1 155 262,0
5 326 400,0
0,0
6 481 662,0
краевой бюджет
3 925 827,2
2 932 781,5
44 000,0
6 902 608,7
внебюджетные источники
170 388,0
0,0
0,0
170 388,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего
41 855 673,3
47 243 626,3
49 639 511,3
138 738 810,9
в том числе:
федеральный бюджет*
5 502,2
5 210,9
5 210,9
15 924,0
краевой бюджет
19 762 742,5
18 600 335,7
18 600 335,7
56 963 413,9
внебюджетные источники
4 270,4
4 613,9
4 893,9
13 778,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
22 083 158,2
28 633 465,8
31 029 070,8
81 745 694,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего
116 000,0
40 000,0
40 000,0
196 000,0
в том числе:
федеральный бюджет*
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
краевой бюджет
56 000,0
40 000,0
40 000,0
136 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
1
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1
Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения
о факторах риска развития заболеваний
всего
14 835,0
11 707,6
11 707,6
38 250,2
увеличение продолжительности жизни населения Красноярского края за счет формирования здорового образа жизни
и профилактики
заболеваний:
в 2017 году – до 72,4 лет;
в 2018 году – до 74 лет;
в 2019 году – до 75 лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1751 0
244
2 500,0
611
12 335,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2
Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период
2.1
Приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции центрами СПИД, информационно-просветительские мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1752 0
240, 620
190 145,5
181 845,5
181 845,5
553 836,5
1. Охват не менее 95 %
(или не менее 35 000 новорожденных)
от числа подлежащих иммунопрофилактике,
ежегодно.
2. Площадь акарицидных обработок массового отдыха населения –
2,3 тыс. га ежегодно
3. Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции:
в 2017 году – 84 %;
в 2018 году – 87 %;
в 2019 году – 90 %
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
10 752,0
6 143,4
6 009,8
22 905,2
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 7555 0
520
8 600,4
9 200,0
9 200,0
27 000,4
2.4
Оказание платных услуг краевым Центром профилактики и борьбы со СПИД
01 1 00 хххх 0
82 000,0
88 000,0
92 500,0
262 500,0
3
Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей,
в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
3.1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края
и туберкулинодиагностика населения края
всего
1 290 042,9
872 638,9
860 357,6
3 023 039,4
Число посещений
с профилактической целью
на 1 жителя – 8,9 млн ежегодно.
Охват туберкулино-диагностикой – 95,0 % (или не менее 395 000 детей в возрасте от 1 года
до 14 лет)
от подлежащих диагностике ежегодно.
3. Возведение 3 модульных зданий для 3 учреждений здравоохранения в 2017 году
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1753 0
всего
1 139 771,4
763 678,9
771 048,1
2 674 498,4
464
47 075,7
611
720 286,8
612
372 328,0
621
80,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 1 00 1753 0
всего
116 131,1
74 819,6
55 169,1
246 119,8
464
0,0
611
48 175,7
612
60 058,7
622
7 896,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1753 0
240
34 140,4
34 140,4
34 140,4
102 421,2
3.2
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
44 876,1
25 640,8
25 083,4
95 600,3
3.3
Компенсация расходов, связанных
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Красноярского края,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 5422 0
580
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными учреждениями здравоохранения края
01 1 00 хххх 0
1 702 444,7
1 716 285,1
1 748 803,5
5 167 533,3
3.5
Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга на основные патологические состояния и факторы риска
их развития
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват диспансерными осмотрами не менее
23,0 % (или не менее
500 тыс.) взрослого населения, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –
до 100,0 % ежегодно.
3. Охват профилактичес-кими медицинскими осмотрами детей –
до 98,5 % ежегодно
3.6
Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1754 0
244
0,0
220,0
220,0
440,0
охват диспансеризацией подростков – до 98,5 %
(не менее 84 200 чел.) ежегодно
4
Задача 4. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
4.1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0184 0
610, 620, 810
14 038,0
13 937,3
13 937,3
41 912,6
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее 900 чел. ежегодно
4.2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0216 0
610, 620, 810
169 905,7
174 285,3
174 285,3
518 476,3
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
11 000 чел. ежегодно
4.3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0217 0
610, 620, 810
4 244,4
7 000,0
7 000,0
18 244,4
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
700 чел. ежегодно
4.4
Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»,
в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 г. № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0332 0
610, 620, 810
238,9
540,0
540,0
1 318,9
количество лиц, получивших социальную поддержку, – не менее
30 чел. ежегодно
5
Задача 5. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
5.1
Оказание паллиативной медицинской помощи
на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1758 0
611
187 504,4
183 254,8
183 254,8
554 014,0
функционирование
122 коек паллиативной помощи:
в 2017 году – 30 коек;
в 2018 году – 30 коек;
в 2019 году – 5 коек
6
Задача 6. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
6.1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5460 0
320
908 638,1
0,0
0,0
908 638,1
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в получении лекарственной помощи
на льготных условиях –99,8 % ежегодно;
доля рецептов, находящихся на отсроченном
обеспечении, – 1,0 % ежегодно
6.2
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5161 0
320
302 317,0
303 805,1
297 200,9
903 323,0
6.3
Обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1755 0
всего
1 643 131,5
1 028 000,0
1 028 000,0
3 699 131,5
323
987 058,6
612
254 432,2
622
4 543,8
811
397 096,9
6.4
Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями, в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 г. № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1757 0
всего
225 799,2
134 264,4
134 264,4
494 328,0
323
121 611,6
612
27 499,3
811
76 688,3
6.5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5197 0
320
20 118,3
19 483,2
19 059,6
58 661,1
6.6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий» и Законом края
от 18 декабря 2008 г. № 7-2658 «О социаль-ной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0185 0
всего
3 212,4
3 000,0
3 000,0
9 212,4
323
12,0
612
197,6
622
2,8
811
3 000,0
6.7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0218 0
320, 610, 620, 810
1 805,0
1 700,0
1 700,0
5 205,0
6.8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0219 0
всего
61 732,5
58 000,0
58 000,0
177 732,5
323
295,1
612
3 349,7
622
87,7
811
58 000,0
6.9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0210 0
320, 610, 620, 810
34 122,2
30 000,0
30 000,0
94 122,2
6.10
Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0220 0
всего
45 930,1
40 000,0
40 000,0
125 930,1
323
285,7
612
5 528,3
622
116,1
811
40 000,0
6.11
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
9 920,0
5 668,0
5 544,8
21 132,8
Итого по подпрограмме
6 976 354,3
4 914 619,4
4 931 514,5
16 822 488,2
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
1
Задача 1. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом,
с наркологическими заболеваниями
и с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
всего
2 643 033,3
2 617 930,5
2 642 373,5
7 903 337,3
показатель заболеваемости:
туберкулезом:
в 2017 году – 87,5 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 87,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 86,7 случая
на 100 тыс. населения;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез:
в 2017 году – 70,1 %;
в 2018 году – 70,9 %;
в 2019 году – 71,7 %
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1761 0
611
2 613 929,6
612
29 103,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1.2
Приобретение противотуберкулезных препаратов, лекарственных средств
и оборудования для туберкулезной
и наркологической служб края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1762 0
240
45 838,4
45 838,4
45 838,4
137 515,2
1.3
Закупки антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулёзом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 5174 F
240
479,6
0,0
0,0
479,6
1.4
Оказание платных услуг учреждениями туберкулезной, наркологической
и психиатрической служб
01 2 00 хххх 0
287 031,0
294 550,0
294 550,0
876 131,0
1.5
Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
31 096,3
10 295,0
11 096,3
52 487,6
охват профилактическими медицинскими осмотрами
на ранее выявление потребителей наркотических средств не менее
2000 человек ежегодно. Оснащение краевых учреждений здравоохранения специальным оборудованием для определения наркотических средств в биологической жидкости алкоголя
в выдыхаемом воздухе
и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований
710
09 01
01 2 00 0822 0
610
801,3
0,0
801,3
1 602,6
710
09 09
01 2 00 0822 0
240, 610
30 295,0
10 295,0
10 295,0
50 885,0
2
Задача 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.1
Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение) и противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 0017630
240, 610, 620
113 377,0
113 377,0
113 377,0
340 131,0
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция:
в 2017 году – 88,0 %
(или 17 260 ВИЧ- инфицированных);
в 2018 году – 88,1 %
(или 17 279 ВИЧ- инфицированных);
в 2019 году – 88,2 %
(или 17 300 ВИЧ- инфицированных).
Количество пролеченных больных вирусными
гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно
3
Задача 3. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний:
в 2017 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 609,0 случая
на 100 тыс. населения
3.2
Совершенствование диагностики заболеваний молочной железы. Профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
всего
3 500,0
3 500,0
7 000,0
14 000,0
достижение показателя смертности
от злокачественных новообразований:
в 2017 году – 196,1 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 189,7 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 189,7 случая
на 100 тыс. населения;
достижение показателя смертности
от новообразований:
в 2017 году – 199,4 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1764 0
240
3 500,0
3 500,0
3 500,0
10 500,0
710
09 01
01 2 00 1764 0
610
0,0
0,0
3 500,0
3 500,0
3.3
Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1765 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
3.4
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным
с травматолого-ортопедическими заболеваниями
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий
в 2017 году – 11,5 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 10,2 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 9,5 случая
на 100 тыс. населения
4
Задача 4. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Развитие региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
4.1
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края
всего
162 942,7
100 102,3
82 602,3
345 647,3
1. Отсутствие летальности больных при
их транспортировке
до места оказания квалифицированной медицинской помощи ежегодно.
2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям
в течение первых суток:
в 2017 году – 83,2 % (3 334 человека);
в 2018 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2019 году – 91,7 % (3 675 человек).
3. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
4. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93,0 % от потребности ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1767 0
всего
122 398,7
62 533,8
45 033,8
229 966,3
611
39 235,7
612
83 163,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1767 0
110, 240, 850
40 544,0
37 568,5
37 568,5
115 681,0
4.2
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1777 0
610
546 784,5
566 766,0
566 766,0
1 680 316,5
4.3
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 R554 0
610
191 949,4
0,0
0,0
191 949,4
4.4
Компенсация расходов, связанных
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Красноярского края,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи
и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 5422 0
580
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5
Оказание платных услуг учреждениями скорой медицинской помощи
01 2 00 хххх 0
7 070,0
7 657,6
7 657,6
22 385,2
4.6
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R402 0
610
75 519,9
0,0
0,0
75 519,9
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
не менее 1390 жителям края ежегодно
4.7
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края
всего
310 000,0
0,0
0,0
310 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1768 0
610
310 000,0
0,0
0,0
310 000,0
4.8
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1769 0
244
724,9
3 600,0
3 600,0
7 924,9
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации
не менее 25 гражданам ежегодно
4.9
Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1770 0
321
6 781,6
5 981,6
5 981,6
18 744,8
выплата компенсации стоимости проезда
к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных
за пределами края, –
не менее 235 гражданам, ежегодно
4.10
Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно (в соответствии
с Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0526 0
всего
12 530,4
8 593,4
8 593,4
29 717,2
удовлетворение потребности граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
в бесплатном проезде
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100,0 % (или 575 человек)
от заявленной
321
8 233,7
323
4 296,7
4.11
Обеспечение граждан Эвенкийского муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается
в сопровождении (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0618 0
320
21 823,6
19 291,5
19 291,5
60 406,6
удовлетворение потребности граждан Эвенкийского муниципального района
в бесплатном проезде
к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов
и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается
в сопровождении, –
100,0 % от заявленной (или 1290 человек)
4.12
Развитие службы крови края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 1771 0
всего
705 587,7
651 105,5
651 105,5
2 007 798,7
достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, –
100 % ежегодно
111
168 109,1
112
5 735,6
119
50 032,8
244
445 936,4
321
6 192,6
323
27 085,8
831
2 495,4
4.13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0810 0
110, 240, 830, 850
33 502,6
19 948,7
19 948,7
73 400,0
4.14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0720 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
4.15
Расходы за счет безвозмездных поступлений
от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0811 0
240
161,2
0,0
0,0
161,2
4.16
Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследований
и исследований биологического материала
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1773 0
всего
536 245,4
526 410,8
526 410,8
1 589 067,0
1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 %, или:
в 2017 году – 530 000 исследований;
в 2018 году – 535 000 исследований;
в 2019 году – 540 000 исследований.
2. Количество экспертиз
и исследований потерпевших, обвиняемых
и других лиц – 54 672 экспертизы
611
522 190,5
612
14 054,9
4.17
Оказание платных услуг краевым бюро судебно-медицинской экспертизы
и патологоанатомическим бюро
01 2 00 хххх 0
37 754,0
36 754,0
36 754,0
111 262,0
4.18
Оказание высокоспециализированной медицинской помощи населению края
всего
192 060,3
92 537,4
93 574,4
378 172,1
1. Средняя длительность пребывания больного
на койке:
в 2017 году – 11,6 дня;
в 2018 году – 11,5 дня;
в 2019 году – 11,5 дня.
2. Средняя занятость койки
в году:
в 2017 году – 332,0 дня;
в 2018 году – 333,0 дня;
в 2019 году – 333,0 дня
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1774 0
611
48 792,1
612
143 268,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
4.19
Оказание платной высокоспециализированной медицинской помощи населению края
01 2 00 хххх 0
310 837,3
256 971,9
256 971,9
824 781,1
4.20
Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)»
и другими частными медицинскими организациями в системе обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
срок ожидания
консультаций врачей – специалистов:
в 2017 году – 10 дней;
в 2018 году – 10 дней;
в 2019 году – 10 дней
4.21
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
всего
83 857,5
33 325,3
32 649,0
149 831,8
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих
на диспансерном учете,
в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция:
в 2017 году – 88,0 % (18 317 человек);
в 2018 году – 88,1 % (19 867 человек);
в 2019 году – 88,2 % (21 467
человек).
Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
в 2017 году – 21 % (601 840 человек);
в 2018 году – 22 % (630 500 человек);
в 2019 году – 23 % (65 9159 человек)
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 100 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R382 0
610
4 983,6
2 851,0
2 837,2
10 671,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
31 457,4
30 474,3
29 811,8
91 743,5
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
47 416,5
0,0
0,0
47 416,5
Итого по подпрограмме
6 360 488,6
5 414 536,9
5 426 141,9
17 201 167,4
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
1
Задача 1. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям
и детям
1.1
Обследование беременных женщин на пороки развития плода
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
охват беременных женщин, обследованных
по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка:
в 2017 году – 72 %;
в 2018 году – 74 %;
в 2019 году – 74 %
1.2
Мероприятия, направленные
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1781 0
610
14 486,6
14 486,6
14 486,6
43 459,8
1.3
Обследование новорожденных
на наследственные, врожденные заболевания
и патологию слуха
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных:
в 2017 году – 96 % (или 39 360 детей);
в 2018 году – 96 % (или 38 680 детей);
в 2019 году – 98 % (или 38 300 детей).
2. Охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг,
от общего числа новорожденных:
в 2017 году – 96 % (или 39 360 детей);
в 2018 году – 96 % (или 38 680 детей);
в 2019 году – 98 % (или 38 300 детей)
1.4
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета
всего
19 513,4
19 513,4
19 513,4
58 540,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1782 0
610
1 786,0
1 786,0
1 786,0
5 358,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1782 0
610
17 727,4
17 727,4
17 727,4
53 182,2
1.5
Оказание медицинской помощи женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
всего
83 124,6
74 284,4
74 284,4
231 693,4
снижение показателя младенческой смертности:
в 2017 году – 8,0 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2018 году – 7,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 7,2 случая
на 1000 родившихся живыми
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1783 0
611
21 199,5
21 199,5
21 199,5
63 598,5
612
12 164,2
5 700,0
5 700,0
23 564,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1783 0
610
49 760,9
47 384,9
47 384,9
144 530,7
1.6
Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
01 3 00 хххх 0
292 993,9
291 706,3
293 301,9
878 002,1
1.7
Выхаживание и воспитание детей в домах ребенка
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 1784 0
всего
431 010,7
433 302,2
433 302,2
1 297 615,1
содержание и воспитание
432 детей ежегодно
111
274 377,1
112
589,1
119
85 946,9
244
69 996,4
831
9,0
852
61,9
853
30,3
1.8
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 0811 0
всего
1 595,3
0,0
0,0
1 595,3
240
1 579,1
831
0,0
852
16,2
1.9
Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
обеспечение оказания медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО), – 100 %
от запланированного
1.10
Обеспечение детей первого
и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
всего
106 771,7
134 802,5
134 802,5
376 376,7
снижение заболеваемости рахитом и анемией, на 5 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1785 0
611
11 690,0
10 850,0
10 850,0
34 310,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1785 0
611
16 727,5
9 915,2
9 915,2
36 557,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1785 0
320
78 354,2
114 037,3
114 037,3
306 428,8
1.11
Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте
от двух до трех лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1786 0
610
1 803,6
4 509,0
4 509,0
10 821,6
снижение числа детей, больных анемией на 5 % ежегодно, обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, – 100 %
1.12
Организация круглосуточного приема, выхаживания, содержания
и воспитания детей
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей по другой причине, в учреждениях здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1787 0
611
35 151,5
35 351,5
35 351,5
105 854,5
обеспечение 100-процентного медицинского осмотра поступивших детей
Итого по подпрограмме
986 451,3
1 007 955,9
1 009 551,5
3 003 958,7
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2017 год
Первый год планового периода
2018 год
Второй год планового периода
2019 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
1
Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1.1
Оказание специализированной медицинской помощи
в общесоматическом санатории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1791 0
всего
48 148,6
48 506,6
48 506,6
145 161,8
ежегодное количество пролеченных детей – не менее 1515 чел.
111
24 904,3
112
55,9
119
7 470,5
244
15 707,3
320
0,0
852
10,6
1.2
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 07
01 4 00 1991 0
323
46 695,3
47 689,3
47 689,3
142 073,9
приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 1500 детей ежегодно
1.3
Обеспечение медицинской реабилитацией в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1793 0
320
16 099,5
80 497,5
80 497,5
177 094,5
1. Ежегодное количество пролеченных детей – не менее 840 чел.
2. Увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее
25 % ежегодно
1.4
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 0811 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
110 943,4
176 693,4
176 693,4
464 330,2
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2017 год
первый год планового периода
2018 год
второй год планового периода
2019 год
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования
1.1
Подготовка и повышение квалификации врачей
по приоритетным направлениям
в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей
в ведущих клиниках РФ
и зарубежных клиниках
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 5 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
подготовка врачей
по высокотехнологичным
видам – до 100 чел. ежегодно;
стажировка врачей
в ведущих клиниках РФ
и за рубежом – 20 чел. ежегодно
1.2
Подготовка специалистов
со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования
и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 05
01 5 00 1802 0
610
27 005,7
27 005,7
27 005,7
81 017,1
выполнение показателей государственного задания
по выполнению контрольных цифр дополнительного профессионального образования средних медицинских работников
4100 чел. ежегодно
1.3
Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального образования
01 5 00 хххх 0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
2
Задача 2. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников
2.1
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся по образовательной программе высшего медицинского образования в государственной образовательной организации
по очной форме обучения, заключившим договор о целевом обучении или дополнительное соглашение к договору о целевом обучении с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1804 0
321
9 312,0
12 512,0
12 512,0
34 336,0
социальные выплаты:
в 2015 году – 185 студентам, 260 врачам-интернам
и 60 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2016 году – 335 студентам, 260 врачам-интернам
и 120 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2017 году – 450 студентам,
97 врачам-интернам
и 213 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2018 году - 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении;
в 2019 году – 740 студентам, 320 врачам-ординаторам, заключившим договоры
о целевом обучении
Итого по подпрограмме
61 317,7
64 517,7
64 517,7
190 353,1
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
1
Задача подпрограммы: строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1.1
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства, включенные
в перечень строек и объектов
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
всего
3 167 269,2
1 645 780,2
0,0
4 813 049,4
увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
130
09 01
01 7 00 8010 0
410
3 147 269,2
1 645 780,2
0,0
4 793 049,4
130
09 02
01 7 00 8010 0
410
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
1.2
Реализация мероприятий
по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
министерство строительства
и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5823 0
410
170 388,0
0,0
0,0
170 388,0
строительство двух перинатальных центров
в городах Ачинске и Норильске.
Снижение показателя младенческой смертности:
в 2017 году – 8,0 случая на 1000 родившихся живыми;
в 2018 году – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 7,2 случая на 1000 родившихся живыми
1.3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж
2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования
и мебели
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 7 00 1822 0
460, 610
52 235,8
44 000,0
44 000,0
140 235,8
приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных
и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:
в 2014 году – 19;
в 2015 году – 9;
в 2016 году – 22;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 14;
в 2019 году – 14
1.4
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 R382 0
410
1 706 322,2
6 569 401,3
0,0
8 275 723,5
реконструкция двух объектов здравоохранения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича», КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
1.5
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства, включенные
в перечень строек и объектов
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство строительства
и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5111 F
410
155 262,0
0,0
0,0
155 262,0
реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
Итого по подпрограмме
5 251 477,2
8 259 181,5
44 000,0
13 554 658,7
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 1
к подпрограмме 8 «Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2017
первый год планового периода –
2018
второй год планового периода –
2019
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций
и полномочий
1
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0021 0
всего
137 650,3
145 334,8
145 334,8
428 319,9
1. Доля выполненных
в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» на отчетный год – не менее
95 % ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета –
не менее 75 баллов ежегодно
121
85 462,9
122
1 436,9
129
25 685,3
244
25 045,2
321
20,0
360
0,0
1.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 5981 0
120, 240
5 502,2
5 210,9
5 210,9
15 924,0
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, –
100 %
1.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 0000270
120
117,7
0,0
0,0
117,7
1.4
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1831 0
всего
120 697,5
95 848,5
95 848,5
312 394,5
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края
в специальных рецептурных бланках – 100 %
в соответствии с их заявками
244
119 700,1
360
960,5
831
20,8
852
3,0
853
13,1
1.5
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
18 665 155,8
18 311 541,4
18 311 541,4
55 288 238,6
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно
на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского
страхования, – 100 %
710
09 09
01 8 00 1832 0
580
353 614,4
0,0
0,0
353 614,4
710
10 03
01 8 00 1832 0
320
18 311 541,4
18 311 541,4
18 311 541,4
54 934 624,2
1.6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 5093 0
21 315 275,2
27 922 565,8
30 318 170,8
79 556 011,8
1.7
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф850 0
630 678,6
630 000,0
630 000,0
1 890 678,6
1.8
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф851 0
127 555,8
80 315,0
80 315,0
288 185,8
1.9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 8 00 Ф852 0
9 648,6
585,0
585,0
10 818,6
2
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1834 0
всего
833 419,6
47 611,0
47 611,0
928 641,6
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава –
0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава –
0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание
и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами – 100 % в соответствии
с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения
в эксплуатационно-
техническом обслуживании объектов и помещений,
а также содержание указанных объектов
и оборудования
в надлежащем состоянии – 100 % в соответствии
с их заявками ежегодно
111
27 024,2
112
14,1
119
8 161,4
243
858,9
244
11 552,4
611
777 052,3
612
8 756,3
2.2
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0811 0
240
5 701,6
0,0
0,0
5 701,6
2.3
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
01 8 00 хххх 0
4 270,4
4 613,9
4 893,9
13 778,2
Итого по подпрограмме
41 855 673,3
47 243 626,3
49 639 511,3
138 738 810,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: