Основная информация
Дата опубликования: | 15 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900136 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 80
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 февраля 2019 г. № 80
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
";
"
Этапы и сроки реализации госпрограммы
Госпрограмма реализуется в течение 2015-2021 годов.
Госпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию госпрограммы - 12 065 287,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 068 691,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 861 912,7 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 238 995,0 тыс. рублей;
2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;
2021 год - 158 619,1 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 520 535,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2021 год - 378 425,7 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 050,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2021 год - 36 745,5 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 470 053,9 тыс.рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 200 513,3 тыс. рублей;
2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;
2021 год - 57 729,5 тыс.рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей госпрограммы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
100
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
36
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры Нижегородской области
%
100
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
100
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
21
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
105
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
300
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы
%
87,0
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы
%
43,5
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
33,73
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1518
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
292
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
100
Непосредственные результаты:
Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
24,7 к уровню 2014 года
Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100%
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
700
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
16 (к уровню 2014 года)
Непосредственные результаты
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2021 году составит 1 704 300 чел.
Сохранится 100% функционирование официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 000 рублей
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 44 человека
Подпрограмма 3 "Наследие"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году
%
10
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек
%
79,3
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,0
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда
%
12,9
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год
чел.
0,62
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области
%
100
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тысяч человек
622
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
300
Непосредственные результаты
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 записей
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 330,6 тысяч человек
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 млн. человек
В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит более 8,9 млн. в год
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р
%
100
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе:
тыс. чел.
3 100,0
иностранных
35,3
Индекс физического объема туристских услуг
%
103,0
Коэффициент использования гостиничного фонда
0,3
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
16 704,3
Непосредственные результаты
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 24 ед.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 ед.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 3 ед.
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2020 год)" заменить словами "(2021 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2021 году.".
2.1.3. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"В целях формирования качественного турпродукта и повышения конкурентоспособности туристской дестинации планируется создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных туристских кластеров Нижегородской области. Одним из приоритетных направлений в формировании кластеров является создание и развитие межмуниципального паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". В рамках мероприятий по созданию и развитию приоритетных кластеров будут привлекаться средства федерального бюджета на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры и внебюджетные инвестиции на создание объектов туристской индустрии в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов.".
2.2. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
12 065 287,1
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
1 589 460,7
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Капвложения
2015 - 2021
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
130 017,0
-
103 175,2
929 529,9
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
280 449,7
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
14 975,6
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ
-
-
10 000,0
13 467,7
13 467,7
13 467,7
13 467,7
63 870,8
Основное мероприятие 1.5.Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
80 000,0
-
20 588,0
-
-
100 588,0
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2021
МКНО,
ОМСУ
41 220,0
67 372,6
69 409,9
22 044,2
200 046,7
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
7 221 186,0
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015 -2021
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
770,0
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Прочие расходы
2015 -2021
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
65 362,4
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Прочие расходы
2015-2021
МКНО
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
4 877,1
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
11 200,0
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
123 637,1
116 177,1
143 897,1
510 337,7
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
4 238 790,9
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
370 564,7
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Методкабинет (при условии участия)
2 486,2
-
-
-
-
-
-
2 486,2
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 772,2
288 777,2
288 777,2
1 644 205,0
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
26 209,5
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
240 248,4
-
-
-
-
-
-
240 248,4
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
8 804,5
-
-
-
-
-
-
8 804,5
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Прочие расходы
2015-2021
МКНО ГБПОУ (при условии участия)
248,3
-
-
-
-
-
-
248,3
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ
3 268,4
7 385,3
7 385,3
7 385,3
7 385,3
32 809,6
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
679,1
5 946,3
5 310,5
1 431,4
1 431,4
14 798,7
Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
49 473,0
Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Наследие"
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
2 520 535,6
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
20 255,4
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
5 608,1
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию)
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
11 703,3
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд")(при условии участия)
93,6
82,4
-
-
-
-
176,0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
959 470,7
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
870 374,1
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015
МКНО, ОНМЦ (при условии участия)
19 481,6
-
-
-
-
-
19 481,6
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию)
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
24 757,5
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 103,3
106 205,8
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Прочие расходы
2017
МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)
-
-
167 540,0
-
-
-
167 540,0
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, Центр народного творчества
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
60 386,1
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Прочие расходы
2017-2021
4 293,5
2 666,0
2 568,7
11 126,2
11 126,2
31 780,6
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Прочие расходы
2017
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
154 970,3
-
-
-
154 970,3
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
59 392,4
-
-
59 392,4
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Прочие расходы
2018-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
16 186,2
-
-
16 186,2
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
8 557,5
-
-
8 557,5
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
3 690,0
Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
264 050,9
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
470 053,9
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
НИР, прочие расходы
2017 - 2021
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
3 630,0
500,0
500,0
500,0
5 130,0
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Прочие расходы
2018-2021
МКНО
-
-
-
10 000,0
100 000,0
-
-
-
Капвложения
2018-2021
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО
-
-
-
-
77 220,0
116 206,2
34 436,2
337 862,4
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1050,0
1 050,0
4 250,0
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
54 143,8
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
58 093,3
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2500,0
2 500,0
10 574,,4
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Прочие расходы
2019-2021
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
1.
Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
62,8
77,6
85,3
80,2
93,4
102,1
100,0
100,0
100,0
2.
Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
25
26
27
28
30
32
34
35
36
3.
Индикатор 3.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Индикатор 4.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
98,2
98,4
98,6
98,7
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
5.
Индикатор 5.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.
Индикатор 6.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
-
-
-
-
-
-
101
103
105
7.
Индикатор 7.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
8.
Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
%
65
48
40,9
50
47,8
37,5
33,3
29,2
29,2
9.
Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
ед.
19
10
9
11
11
9
10
7
7
10.
Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
%
23
31,8
31,8
13,6
13
16,7
8,3
8,3
8,3
11.
Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
ед.
5
7
7
3
3
4
4
2
2
12.
Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
2
3
2
3
13
10
5
-
1
13.
Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
46,8
41,42
39,38
38,10
36,96
35,85
34,77
33,73
33,73
14.
Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1768
0,1706
0,1651
0,1714
0,1663
0,1613
0,1565
0,1518
0,1518
15.
Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
410
408
303
330
320
310
301
292
292
16.
Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
% от общего объема потребления энергоресурсов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
17.
Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
18.
Непосредственный результат 1.6.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
ед.
-
-
-
-
-
23
23
23
23
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
19.
Индикатор 2.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
% к предыдущему году
2,5
2,8
3,2
3,5
3,8
4,2
3,5
3,0
1,3
20.
Непосредственный результат 2.1.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс. ед.
1329,0
1366,2
1409,9
1459,2
1514,6
1578,2
1633,4
1682,4
1704,3
21.
Индикатор 2.2.
Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22.
Непосредственный результат 2.2.
Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23.
Индикатор 2.4.
Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1700
1 800
1 900
24.
Непосредственный результат 2.4.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
25.
Индикатор 2.5.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
26.
Непосредственный результат 2.5.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
Подпрограмма 3 "Наследие"
27.
Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к предыдущему году
21,2
22
22
22
10
10
10
10
10
28.
Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
ед. записей
500 000
510 000
515 000
516 000
5 486 880
6 035 568
6 639 124
7 303 036
8 033 340
29.
Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к общему числу библиотек
40,5
45,0
50,1
60,0
64,9
68,5
72,1
75,7
79,3
30.
Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области
ед.
420
450
501
600
646
678
713
749
785
31.
Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,6
41,7
41,8
41,9
40,9
40,9
40,9
41,0
41,0
32.
Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей
чел. (тыс.)
1 366,8
1 366,0
1 364,2
1 362,4
1 329,4
1 329,7
1 330,0
1 330,3
1 330,6
33.
Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
% к общему объему основного музейного фонда
8,2
8,5
12
12,1
12,6
12,6
12,7
12,8
12,9
34.
Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
ед.
82 000
85 000
119 000
121 000
121 215
122 000
123 000
125 000
128 000
35.
Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
посещений на 1 жителя в год
0,30
0,32
0,34
0,55
0,56
0,58
0,6
0,61
0,62
36.
Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
чел.
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 800 000
1 790 800
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
37.
Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области
% к общему числу музеев Нижегородской области
40,1
52,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
38.
Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тыс. чел.
590
602
612
615
593
598
601
613
622
39.
Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий
чел.
6 815 604
7 351 058
8 029 947
7 949 413
8 180 977
8 381 000
8 581 000
8 781 000
8 981 000
40.
Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
41.
Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
2 784 268
3 480 355
4 176 402
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
42.
Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
тыс. чел.
-
-
-
-
1 779,6
2 751,0
2 340,5
3 100,0
3 100,0
в том числе иностранных
33,3
44,4
34,6
35,3
35,3
43.
Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области
экз.
-
-
-
-
102 703
296 800
10 000
10 000
23 000
44.
Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг
%
-
-
-
-
102,0
104,0
103,0
103,0
103,0
45.
Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
46.
Непосредственный результат 5.3.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения
ед.
-
-
-
-
285
363
363
363
363
47.
Непосредственный результат 5.4.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие
ед.
-
-
-
-
3
6
5
5
5
48.
Индикатор 5.5.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
-
-
-
-
13 118
14 429,8
15 151,3
15 908,9
16 704,3
49.
Непосредственный результат 5.5.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров
ед.
-
-
-
-
1
5
3
3
3
50.
Непосредственный результат 5.6.
Количество приобретенных туристских информационных терминалов
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
51.
Непосредственный результат 5.7.
Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
52.
Непосредственный результат 5.8.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку
ед.
-
-
-
-
0
1
1
1
1
53.
Непосредственный результат 5.9.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством РФ постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.5. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
госпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
Минкультуры
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 530,0
1 874 942,1
1 968 178,2
1 651 243,8
1 804 183,2
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
23 293,3
23 293,3
23 293,3
Министерство строительства НО
-
-
-
-
15 444,0
116 206,2
34 436,2
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
61 776,0
-
-
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Минкультуры
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Минкультуры
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Минкультуры
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Подпрограмма 4
"Обеспечение
реализации государственной
программы"
Всего
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Минкультуры
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
Минкультуры
-
-
23 432,3
13 629,2
100 000,0
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
23 293,3
23 293,3
23 293,3
Министерство строительства НО
-
-
-
-
15 444,0
116 206,2
34 436,2
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
61 776,0
-
-
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы (основного мероприятия)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 134 010,6
1 589 038,8
2 153 204,0
2 081 208,6
2 767 003,6
2 170 423,2
2 077 735,4
Расходы областного бюджета
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
Расходы местных бюджетов
7 170,0
36 389,7
69 276,6
37 817,4
74 446,0
9 196,3
39 643,1
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
57 478,2
7 694,1
146 482,7
89 420,9
587 502,5
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
108 037,3
558 985,0
439 912,2
384 292,8
324 226,7
36 766,6
193 290,8
Расходы областного бюджета
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
56 178,4
34 242,3
54 524,6
3 366,9
34 671,7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
105 263,0
43 889,3
30 707,1
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Всего, в т.ч.
93 362,7
334 211,7
334 391,2
177 423,8
163 454,5
-
128 969,0
Расходы областного бюджета
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
130 017,0
-
103 175,2
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
50 624,7
16 627,4
33 437,5
-
25 793,8
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
69 410,0
13 182,2
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
Расходы областного бюджета
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы областного бюджета
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
50 170,1
47 352,4
47 541,7
16 834,6
16 834,6
Расходы областного бюджета
-
-
10 000,0
13 467,7
13 467,7
13 467,7
13 467,7
Расходы местных бюджетов
-
-
4 317,1
3 177,6
3 366,9
3 366,9
3 366,9
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 853,0
30 707,1
30 707,1
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
80 000,0
-
20 588,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
80 000,0
-
20 588,0
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
42 456,6
81 809,9
87 130,1
-
27 555,2
Расходы областного бюджета
-
-
41 220,0
67 372,6
69 409,9
-
22 044,2
Расходы местных бюджетов
-
-
1 236,6
14 437,3
17 720,2
-
5 511,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего, в т.ч.
793 371,6
797 506,5
946 501,0
1 110 601,3
1 534 134,9
1 204 811,8
1 232 531,8
Расходы областного бюджета
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Расходы местных бюджетов
-
-
178,4
221,8
16 438,9
2 138,9
2 138,9
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 528,3
37 943,7
303 684,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Всего, в т.ч.
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
Расходы областного бюджета
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Всего, в т.ч.
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
Расходы областного бюджета
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
Расходы областного бюджета
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.5.
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
405 487,1
116 177,1
143 897,1
Расходы областного бюджета
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
123 637,1
116 177,1
143 897,1
Расходы местных бюджетов
-
-
14 300,0
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
267 550,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной театрально-концертной услуги
Всего, в т.ч.
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
Расходы областного бюджета
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Всего, в т.ч.
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
Расходы областного бюджета
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2 486,2
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
2 486,2
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 777,2
288 777,2
288 777,2
Расходы областного бюджета
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 777,2
288 777,2
288 777,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
Расходы областного бюджета
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Всего, в т.ч.
240 248,4
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
240 248,4
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.12.
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Всего, в т.ч.
8 804,5
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
8 804,5
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.13.
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Всего, в т.ч.
248,3
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
248,3
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.14.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
-
32 847,8
28 546,9
30 370,5
9 350,9
9 350,9
Расходы областного бюджета
-
-
3 268,4
7 385,3
7 385,3
7 385,3
7 385,3
Расходы местных бюджетов
-
-
163,4
142,0
1 965,6
1 965,6
1 965,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
29 416,0
21 019,6
21 019,6
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.15
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Всего, в т.ч.
-
-
6 806,4
22 950,2
20 598,2
1 604,7
1 604,7
Расходы областного бюджета
-
-
679,1
5 946,3
5 310,5
1 431,4
1 431,4
Расходы местных бюджетов
-
-
15,0
79,8
173,3
173,3
173,3
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
6 112,3
16 924,1
15 114,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприяитие 2.A2
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего, в т.ч.
198 176,4
199 244,9
698 053,7
452 471,55
412 239,6
381 128,2
381 128,2
Расходы областного бюджета
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Расходы местных бюджетов
250,0
-
12 919,8
3 353,3
2 702,5
2 702,5
2 702,5
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7 580,5
7 694,1
5 691,4
7 587,9
31 111,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Развитие библиотечного дела
Всего, в т.ч.
6 691,3
5 341,8
6 188,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
Расходы областного бюджета
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
Расходы местных бюджетов
250,0
-
948,0
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 873,8
4 244,1
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2.
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
1 628,2
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
Расходы областного бюджета
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
206,7
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
Расходы областного бюджета
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.4.
Мероприятия антинаркотической направленности
Всего, в т.ч.
93,6
82,4
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
93,6
82,4
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Всего, в т.ч.
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
Расходы областного бюджета
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Всего, в т.ч.
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
Расходы областного бюджета
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
19 481,6
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
19 481,6
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
Расходы областного бюджета
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.9.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Всего, в т.ч.
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 130,3
Расходы областного бюджета
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 130,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.10.
Создание мультимедий-ного исторического парка "Россия - Моя история"
Всего, в т.ч.
-
-
285 051,0
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
167 540,0
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Всего, в т.ч.
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
Расходы областного бюджета
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.12.
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Всего, в т.ч.
16 287,3
12 843,3
12 582,2
13 828,7
13 828,7
Расходы областного бюджета
4 293,5
2 666,0
2 568,7
11 126,2
11 126,2
Расходы местных бюджетов
6 302,4
2 589,4
2 702,5
2 702,5
2 702,5
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
5 691,4
7 587,9
7 311,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Всего, в т.ч.
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.*
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Всего, в т.ч.
-
-
160 639,7
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
154 970,3
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
5 669,4
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.**
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
59 992,8
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
59 392,4
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
600,4
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.14.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Всего, в т.ч.
-
-
-
16 349,7
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
16 186,2
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
163,5
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
32 357,9
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
8 557,5
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
23 800,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Расходы областного бюджета
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
-
-
23 836,0
92 657,4
459 656,9
510 971,1
234 039,1
Расходы областного бюджета
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
780,0
988,0
130,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
222 000,0
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Основное мероприятие 5.1.
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2.
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
47 811,8
36 863,6
36 863,6
36 863,6
Расходы областного бюджета
-
-
-
3 630,0
500,0
500,0
500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Основное мероприятие 5.3.
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Всего, в.т.ч.
-
-
-
10 000,0
400 000,0
451 314,2
174 382,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
10 000,0
177 220,0
116 206,2
34 436,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
780,0
988,0
130,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
222 000,0
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.4.
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.5.
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Всего, в.т.ч.
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
Расходы областного бюджета
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.6.
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Всего, в.т.ч.
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
Расходы областного бюджета
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.7.
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8.
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9.
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 238 995,0 тыс. рублей;
2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;
2021 год - 158 619,1 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87 % (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.
1. Будет построено 20 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 2 Домов культуры, 1 театра, реставрация 4 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры и 2 Домов культуры.
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к общему числу учреждений - 87% за весь период действия госпрограммы.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к общему числу государственных учреждений Нижегородской области - 43,5% за весь период действия госпрограммы.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 33,73 кВт ч/кв.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, к концу действия подпрограммы - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Будет построено 20 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 2 Домов культуры, 1 театра, реставрация 4 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры и 2 Домов культуры.
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":
3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункте 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области до 100%.
3. Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 700,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 16 человек к уровню 2014 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 704 300.
2. Сохранение 100% функционирования официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 рублей.
4. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 44 человека
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области до 100%.
3. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 700,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 16 человек к уровню 2014 года.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 704 300.
2. Сохранение 100% функционирования официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 рублей.
4. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 44 человека.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 2 520 535,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2021 год - 378 425,7 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, 10% к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области до 79,3% к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 41%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 12,9% к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 0,62 посещения на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, 100% к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиям - 622 человека на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составит 300% к показателю 2018 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 единиц.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей составит 1 330,6 тысячи жителей области.
4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области составит 128 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2 000 млн. человек.
6. В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в год составит более 8,9 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3:
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 тыс. человек.
8. Увеличение числа обращений к числовым ресурсам культуры.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 8 033 340 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 1 330,6 тысячи жителей области.
4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2 млн. человек.
6. В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 8 981 тысяч.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 264 050,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2021 год - 36 745,5 тыс.рублей
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
Развитие культуры и туризма Нижегородской области
X
X
X
X
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Подпрограмма 1 (всего)
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
10 671,9
10 323,9
7 633,2
7 932,9
9 553,8
9 553,8
9 553,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
10 193,0
9 396,7
7 013,0
7 701,4
9 245,1
9 245,1
9 245,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
478,9
927,0
618,8
231,5
308,7
308,7
308,7
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
0,2
1,4
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (всего)
Поддержка профессионального искусства, образования
13 770,1
12 987,9
13 470,3
13 999,1
15 433,1
15 433,1
15 433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
13 152,1
11 821,7
12 376,0
13 590,6
14 934,5
14 934,5
14 934,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
618,0
1 166,2
1 092,0
408,5
498,6
498,6
498,6
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (всего)
Наследие
9 983,3
9 990,6
10 327,3
12 069,6
11 758,6
11 758,6
11 758,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
9 535,3
9 093,6
9 488,3
11 243,6
11 378,7
11 378,7
11 378,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
448,0
897,0
837,2
826,0
379,9
379,9
379,9
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
1,8
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (всего)
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области
-
-
13 470,3
7 184,0
-
-
-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
-
-
12 376,0
6 989,8
-
-
-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
-
-
1 092,0
194,2
-
-
-
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":
3.5.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы 5", "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы 5
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 470 053,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 200 513,3тыс. рублей;
2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;
2021 год - 57 729,5 тыс.рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3 100 тыс. чел., в том числе иностранных - 35,3 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы), составит 16 704,3 млн рублей.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит ежегодно не менее 23 000 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит 24 ед.
4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед.
6. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 единица.
7. Количество созданных объектов инфраструктуры составит 3 единицы
".
3.5.2. В пункте 5.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
1) в абзаце пятом раздела "Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2021 году";
2) абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2021 году.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 16,7 млрд рублей в 2021 году.".
3.5.2.2. В абзаце первом подпункта 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.3. В абзацах первом и третьем подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.4. Абзац второй подпункта 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" государственной программы.".
4. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности госпрограммы":
4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"4. Оценка планируемой эффективности госпрограммы".
4.2. В пункте 1 цифры "18" заменить цифрами "20".
4.3. В пункте 12 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 80
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 февраля 2019 г. № 80
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
";
"
Этапы и сроки реализации госпрограммы
Госпрограмма реализуется в течение 2015-2021 годов.
Госпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию госпрограммы - 12 065 287,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 068 691,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 861 912,7 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 238 995,0 тыс. рублей;
2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;
2021 год - 158 619,1 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 520 535,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2021 год - 378 425,7 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 050,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2021 год - 36 745,5 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 470 053,9 тыс.рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 200 513,3 тыс. рублей;
2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;
2021 год - 57 729,5 тыс.рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей госпрограммы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
100
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
36
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры Нижегородской области
%
100
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
100
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
21
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
105
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
300
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы
%
87,0
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы
%
43,5
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
33,73
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1518
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
292
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
100
Непосредственные результаты:
Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
24,7 к уровню 2014 года
Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100%
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
700
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
16 (к уровню 2014 года)
Непосредственные результаты
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2021 году составит 1 704 300 чел.
Сохранится 100% функционирование официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 000 рублей
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 44 человека
Подпрограмма 3 "Наследие"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году
%
10
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек
%
79,3
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,0
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда
%
12,9
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год
чел.
0,62
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области
%
100
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тысяч человек
622
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
300
Непосредственные результаты
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 записей
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 330,6 тысяч человек
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 млн. человек
В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит более 8,9 млн. в год
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р
%
100
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе:
тыс. чел.
3 100,0
иностранных
35,3
Индекс физического объема туристских услуг
%
103,0
Коэффициент использования гостиничного фонда
0,3
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
16 704,3
Непосредственные результаты
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 24 ед.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 ед.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 3 ед.
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2020 год)" заменить словами "(2021 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2021 году.".
2.1.3. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"В целях формирования качественного турпродукта и повышения конкурентоспособности туристской дестинации планируется создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных туристских кластеров Нижегородской области. Одним из приоритетных направлений в формировании кластеров является создание и развитие межмуниципального паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". В рамках мероприятий по созданию и развитию приоритетных кластеров будут привлекаться средства федерального бюджета на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры и внебюджетные инвестиции на создание объектов туристской индустрии в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов.".
2.2. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
12 065 287,1
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
1 589 460,7
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Капвложения
2015 - 2021
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
130 017,0
-
103 175,2
929 529,9
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
280 449,7
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
14 975,6
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ
-
-
10 000,0
13 467,7
13 467,7
13 467,7
13 467,7
63 870,8
Основное мероприятие 1.5.Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
80 000,0
-
20 588,0
-
-
100 588,0
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2021
МКНО,
ОМСУ
41 220,0
67 372,6
69 409,9
22 044,2
200 046,7
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
7 221 186,0
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015 -2021
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
770,0
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Прочие расходы
2015 -2021
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
65 362,4
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Прочие расходы
2015-2021
МКНО
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
4 877,1
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
11 200,0
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
123 637,1
116 177,1
143 897,1
510 337,7
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
4 238 790,9
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
370 564,7
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Методкабинет (при условии участия)
2 486,2
-
-
-
-
-
-
2 486,2
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 772,2
288 777,2
288 777,2
1 644 205,0
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
26 209,5
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
240 248,4
-
-
-
-
-
-
240 248,4
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
8 804,5
-
-
-
-
-
-
8 804,5
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Прочие расходы
2015-2021
МКНО ГБПОУ (при условии участия)
248,3
-
-
-
-
-
-
248,3
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ
3 268,4
7 385,3
7 385,3
7 385,3
7 385,3
32 809,6
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
679,1
5 946,3
5 310,5
1 431,4
1 431,4
14 798,7
Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
49 473,0
Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Наследие"
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
2 520 535,6
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
20 255,4
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
5 608,1
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию)
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
11 703,3
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд")(при условии участия)
93,6
82,4
-
-
-
-
176,0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
959 470,7
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
870 374,1
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015
МКНО, ОНМЦ (при условии участия)
19 481,6
-
-
-
-
-
19 481,6
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2015-2021
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию)
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
24 757,5
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Прочие расходы
2016-2021
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 103,3
106 205,8
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Прочие расходы
2017
МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)
-
-
167 540,0
-
-
-
167 540,0
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, Центр народного творчества
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
60 386,1
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Прочие расходы
2017-2021
4 293,5
2 666,0
2 568,7
11 126,2
11 126,2
31 780,6
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Прочие расходы
2017
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
154 970,3
-
-
-
154 970,3
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
59 392,4
-
-
59 392,4
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Прочие расходы
2018-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
16 186,2
-
-
16 186,2
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
8 557,5
-
-
8 557,5
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
3 690,0
Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2021
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
264 050,9
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
470 053,9
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
НИР, прочие расходы
2017 - 2021
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
3 630,0
500,0
500,0
500,0
5 130,0
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Прочие расходы
2018-2021
МКНО
-
-
-
10 000,0
100 000,0
-
-
-
Капвложения
2018-2021
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО
-
-
-
-
77 220,0
116 206,2
34 436,2
337 862,4
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1050,0
1 050,0
4 250,0
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
54 143,8
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
58 093,3
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Прочие расходы
2017-2021
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2500,0
2 500,0
10 574,,4
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Прочие расходы
2019-2021
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
1.
Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
62,8
77,6
85,3
80,2
93,4
102,1
100,0
100,0
100,0
2.
Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
25
26
27
28
30
32
34
35
36
3.
Индикатор 3.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Индикатор 4.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
98,2
98,4
98,6
98,7
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
5.
Индикатор 5.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.
Индикатор 6.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
-
-
-
-
-
-
101
103
105
7.
Индикатор 7.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
8.
Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
%
65
48
40,9
50
47,8
37,5
33,3
29,2
29,2
9.
Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
ед.
19
10
9
11
11
9
10
7
7
10.
Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
%
23
31,8
31,8
13,6
13
16,7
8,3
8,3
8,3
11.
Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
ед.
5
7
7
3
3
4
4
2
2
12.
Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
2
3
2
3
13
10
5
-
1
13.
Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
46,8
41,42
39,38
38,10
36,96
35,85
34,77
33,73
33,73
14.
Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1768
0,1706
0,1651
0,1714
0,1663
0,1613
0,1565
0,1518
0,1518
15.
Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
410
408
303
330
320
310
301
292
292
16.
Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
% от общего объема потребления энергоресурсов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
17.
Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
18.
Непосредственный результат 1.6.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
ед.
-
-
-
-
-
23
23
23
23
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
19.
Индикатор 2.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
% к предыдущему году
2,5
2,8
3,2
3,5
3,8
4,2
3,5
3,0
1,3
20.
Непосредственный результат 2.1.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс. ед.
1329,0
1366,2
1409,9
1459,2
1514,6
1578,2
1633,4
1682,4
1704,3
21.
Индикатор 2.2.
Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22.
Непосредственный результат 2.2.
Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23.
Индикатор 2.4.
Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1700
1 800
1 900
24.
Непосредственный результат 2.4.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
25.
Индикатор 2.5.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
26.
Непосредственный результат 2.5.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
Подпрограмма 3 "Наследие"
27.
Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к предыдущему году
21,2
22
22
22
10
10
10
10
10
28.
Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
ед. записей
500 000
510 000
515 000
516 000
5 486 880
6 035 568
6 639 124
7 303 036
8 033 340
29.
Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к общему числу библиотек
40,5
45,0
50,1
60,0
64,9
68,5
72,1
75,7
79,3
30.
Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области
ед.
420
450
501
600
646
678
713
749
785
31.
Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,6
41,7
41,8
41,9
40,9
40,9
40,9
41,0
41,0
32.
Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей
чел. (тыс.)
1 366,8
1 366,0
1 364,2
1 362,4
1 329,4
1 329,7
1 330,0
1 330,3
1 330,6
33.
Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
% к общему объему основного музейного фонда
8,2
8,5
12
12,1
12,6
12,6
12,7
12,8
12,9
34.
Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
ед.
82 000
85 000
119 000
121 000
121 215
122 000
123 000
125 000
128 000
35.
Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
посещений на 1 жителя в год
0,30
0,32
0,34
0,55
0,56
0,58
0,6
0,61
0,62
36.
Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
чел.
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 800 000
1 790 800
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
37.
Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области
% к общему числу музеев Нижегородской области
40,1
52,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
38.
Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тыс. чел.
590
602
612
615
593
598
601
613
622
39.
Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий
чел.
6 815 604
7 351 058
8 029 947
7 949 413
8 180 977
8 381 000
8 581 000
8 781 000
8 981 000
40.
Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
41.
Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
2 784 268
3 480 355
4 176 402
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
42.
Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
тыс. чел.
-
-
-
-
1 779,6
2 751,0
2 340,5
3 100,0
3 100,0
в том числе иностранных
33,3
44,4
34,6
35,3
35,3
43.
Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области
экз.
-
-
-
-
102 703
296 800
10 000
10 000
23 000
44.
Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг
%
-
-
-
-
102,0
104,0
103,0
103,0
103,0
45.
Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
46.
Непосредственный результат 5.3.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения
ед.
-
-
-
-
285
363
363
363
363
47.
Непосредственный результат 5.4.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие
ед.
-
-
-
-
3
6
5
5
5
48.
Индикатор 5.5.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
-
-
-
-
13 118
14 429,8
15 151,3
15 908,9
16 704,3
49.
Непосредственный результат 5.5.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров
ед.
-
-
-
-
1
5
3
3
3
50.
Непосредственный результат 5.6.
Количество приобретенных туристских информационных терминалов
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
51.
Непосредственный результат 5.7.
Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
52.
Непосредственный результат 5.8.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку
ед.
-
-
-
-
0
1
1
1
1
53.
Непосредственный результат 5.9.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством РФ постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.5. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
госпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
Минкультуры
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 530,0
1 874 942,1
1 968 178,2
1 651 243,8
1 804 183,2
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
23 293,3
23 293,3
23 293,3
Министерство строительства НО
-
-
-
-
15 444,0
116 206,2
34 436,2
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
61 776,0
-
-
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Минкультуры
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Минкультуры
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Минкультуры
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Подпрограмма 4
"Обеспечение
реализации государственной
программы"
Всего
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Минкультуры
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
Минкультуры
-
-
23 432,3
13 629,2
100 000,0
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
23 293,3
23 293,3
23 293,3
Министерство строительства НО
-
-
-
-
15 444,0
116 206,2
34 436,2
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
61 776,0
-
-
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы (основного мероприятия)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 134 010,6
1 589 038,8
2 153 204,0
2 081 208,6
2 767 003,6
2 170 423,2
2 077 735,4
Расходы областного бюджета
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
2 068 691,5
1 790 743,3
1 861 912,7
Расходы местных бюджетов
7 170,0
36 389,7
69 276,6
37 817,4
74 446,0
9 196,3
39 643,1
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
57 478,2
7 694,1
146 482,7
89 420,9
587 502,5
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
108 037,3
558 985,0
439 912,2
384 292,8
324 226,7
36 766,6
193 290,8
Расходы областного бюджета
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
238 995,0
33 399,7
158 619,1
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
56 178,4
34 242,3
54 524,6
3 366,9
34 671,7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
105 263,0
43 889,3
30 707,1
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Всего, в т.ч.
93 362,7
334 211,7
334 391,2
177 423,8
163 454,5
-
128 969,0
Расходы областного бюджета
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
130 017,0
-
103 175,2
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
50 624,7
16 627,4
33 437,5
-
25 793,8
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
69 410,0
13 182,2
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
Расходы областного бюджета
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
24 337,0
18 168,6
18 168,6
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы областного бюджета
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
50 170,1
47 352,4
47 541,7
16 834,6
16 834,6
Расходы областного бюджета
-
-
10 000,0
13 467,7
13 467,7
13 467,7
13 467,7
Расходы местных бюджетов
-
-
4 317,1
3 177,6
3 366,9
3 366,9
3 366,9
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 853,0
30 707,1
30 707,1
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
80 000,0
-
20 588,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
80 000,0
-
20 588,0
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
42 456,6
81 809,9
87 130,1
-
27 555,2
Расходы областного бюджета
-
-
41 220,0
67 372,6
69 409,9
-
22 044,2
Расходы местных бюджетов
-
-
1 236,6
14 437,3
17 720,2
-
5 511,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего, в т.ч.
793 371,6
797 506,5
946 501,0
1 110 601,3
1 534 134,9
1 204 811,8
1 232 531,8
Расходы областного бюджета
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 214 012,0
1 202 672,9
1 230 392,9
Расходы местных бюджетов
-
-
178,4
221,8
16 438,9
2 138,9
2 138,9
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 528,3
37 943,7
303 684,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
170,0
-
-
-
200,0
200,0
200,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Всего, в т.ч.
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
Расходы областного бюджета
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
6 685,5
6 585,5
6 485,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Всего, в т.ч.
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
Расходы областного бюджета
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
545,4
545,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
Расходы областного бюджета
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.5.
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
405 487,1
116 177,1
143 897,1
Расходы областного бюджета
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
123 637,1
116 177,1
143 897,1
Расходы местных бюджетов
-
-
14 300,0
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
267 550,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной театрально-концертной услуги
Всего, в т.ч.
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
Расходы областного бюджета
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
699 520,8
699 520,8
699 520,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Всего, в т.ч.
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
Расходы областного бюджета
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
59 348,8
59 348,8
59 348,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2 486,2
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
2 486,2
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 777,2
288 777,2
288 777,2
Расходы областного бюджета
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
288 777,2
288 777,2
288 777,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
Расходы областного бюджета
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 410,4
4 410,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Всего, в т.ч.
240 248,4
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
240 248,4
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.12.
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Всего, в т.ч.
8 804,5
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
8 804,5
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.13.
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Всего, в т.ч.
248,3
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
248,3
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.14.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
-
32 847,8
28 546,9
30 370,5
9 350,9
9 350,9
Расходы областного бюджета
-
-
3 268,4
7 385,3
7 385,3
7 385,3
7 385,3
Расходы местных бюджетов
-
-
163,4
142,0
1 965,6
1 965,6
1 965,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
29 416,0
21 019,6
21 019,6
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.15
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Всего, в т.ч.
-
-
6 806,4
22 950,2
20 598,2
1 604,7
1 604,7
Расходы областного бюджета
-
-
679,1
5 946,3
5 310,5
1 431,4
1 431,4
Расходы местных бюджетов
-
-
15,0
79,8
173,3
173,3
173,3
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
6 112,3
16 924,1
15 114,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприяитие 2.A2
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего, в т.ч.
198 176,4
199 244,9
698 053,7
452 471,55
412 239,6
381 128,2
381 128,2
Расходы областного бюджета
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
378 425,7
378 425,7
378 425,7
Расходы местных бюджетов
250,0
-
12 919,8
3 353,3
2 702,5
2 702,5
2 702,5
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7 580,5
7 694,1
5 691,4
7 587,9
31 111,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Развитие библиотечного дела
Всего, в т.ч.
6 691,3
5 341,8
6 188,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
Расходы областного бюджета
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
748,4
748,4
748,4
Расходы местных бюджетов
250,0
-
948,0
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 873,8
4 244,1
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2.
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
1 628,2
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
Расходы областного бюджета
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
81,0
81,0
81,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
206,7
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
Расходы областного бюджета
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
1 493,4
1 493,4
1 493,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.4.
Мероприятия антинаркотической направленности
Всего, в т.ч.
93,6
82,4
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
93,6
82,4
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Всего, в т.ч.
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
Расходы областного бюджета
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
155 143,3
155 143,3
155 143,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Всего, в т.ч.
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
Расходы областного бюджета
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
175 666,3
175 666,3
175 666,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
19 481,6
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
19 481,6
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
Расходы областного бюджета
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 408,8
1 408,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.9.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Всего, в т.ч.
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 130,3
Расходы областного бюджета
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
18 130,3
18 130,3
18 130,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.10.
Создание мультимедий-ного исторического парка "Россия - Моя история"
Всего, в т.ч.
-
-
285 051,0
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
167 540,0
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Всего, в т.ч.
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
Расходы областного бюджета
-
-
8 401,2
11 790,9
13 398,0
13 398,0
13 398,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.12.
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Всего, в т.ч.
16 287,3
12 843,3
12 582,2
13 828,7
13 828,7
Расходы областного бюджета
4 293,5
2 666,0
2 568,7
11 126,2
11 126,2
Расходы местных бюджетов
6 302,4
2 589,4
2 702,5
2 702,5
2 702,5
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
5 691,4
7 587,9
7 311,0
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Всего, в т.ч.
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.*
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Всего, в т.ч.
-
-
160 639,7
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
154 970,3
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
5 669,4
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.**
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
59 992,8
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
59 392,4
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
600,4
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.14.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Всего, в т.ч.
-
-
-
16 349,7
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
16 186,2
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
163,5
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
32 357,9
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
8 557,5
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
23 800,4
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Расходы областного бюджета
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
-
-
23 836,0
92 657,4
459 656,9
510 971,1
234 039,1
Расходы областного бюджета
-
-
23 836,0
48 475,6
200 513,3
139 499,5
57 729,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
780,0
988,0
130,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
222 000,0
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Основное мероприятие 5.1.
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2.
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
47 811,8
36 863,6
36 863,6
36 863,6
Расходы областного бюджета
-
-
-
3 630,0
500,0
500,0
500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
44 181,8
36 363,6
36 363,6
36 363,6
Основное мероприятие 5.3.
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Всего, в.т.ч.
-
-
-
10 000,0
400 000,0
451 314,2
174 382,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
10 000,0
177 220,0
116 206,2
34 436,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
780,0
988,0
130,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
222 000,0
334 120,0
139 816,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.4.
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
1 000,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.5.
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Всего, в.т.ч.
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
Расходы областного бюджета
-
-
9 118,4
17 800,7
9 074,9
9 074,9
9 074,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.6.
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Всего, в.т.ч.
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
Расходы областного бюджета
-
-
14 517,6
13 070,5
10 168,4
10 168,4
10 168,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.7.
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8.
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9.
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
2 974,4
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 238 995,0 тыс. рублей;
2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;
2021 год - 158 619,1 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87 % (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.
1. Будет построено 20 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 2 Домов культуры, 1 театра, реставрация 4 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры и 2 Домов культуры.
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к общему числу учреждений - 87% за весь период действия госпрограммы.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к общему числу государственных учреждений Нижегородской области - 43,5% за весь период действия госпрограммы.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 33,73 кВт ч/кв.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, к концу действия подпрограммы - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Будет построено 20 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 2 Домов культуры, 1 театра, реставрация 4 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры и 2 Домов культуры.
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":
3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункте 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области до 100%.
3. Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 700,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 16 человек к уровню 2014 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 704 300.
2. Сохранение 100% функционирования официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 рублей.
4. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 44 человека
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области до 100%.
3. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 700,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 16 человек к уровню 2014 года.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 704 300.
2. Сохранение 100% функционирования официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 рублей.
4. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 44 человека.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 2 520 535,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;
2021 год - 378 425,7 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, 10% к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области до 79,3% к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 41%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 12,9% к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 0,62 посещения на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, 100% к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиям - 622 человека на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составит 300% к показателю 2018 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 единиц.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей составит 1 330,6 тысячи жителей области.
4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области составит 128 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2 000 млн. человек.
6. В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в год составит более 8,9 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3:
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 тыс. человек.
8. Увеличение числа обращений к числовым ресурсам культуры.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 8 033 340 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 1 330,6 тысячи жителей области.
4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2 млн. человек.
6. В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 8 981 тысяч.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 264 050,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;
2021 год - 36 745,5 тыс.рублей
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
Развитие культуры и туризма Нижегородской области
X
X
X
X
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 745,5
36 745,5
36 745,5
Подпрограмма 1 (всего)
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
10 671,9
10 323,9
7 633,2
7 932,9
9 553,8
9 553,8
9 553,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
10 193,0
9 396,7
7 013,0
7 701,4
9 245,1
9 245,1
9 245,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
478,9
927,0
618,8
231,5
308,7
308,7
308,7
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
0,2
1,4
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (всего)
Поддержка профессионального искусства, образования
13 770,1
12 987,9
13 470,3
13 999,1
15 433,1
15 433,1
15 433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
13 152,1
11 821,7
12 376,0
13 590,6
14 934,5
14 934,5
14 934,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
618,0
1 166,2
1 092,0
408,5
498,6
498,6
498,6
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (всего)
Наследие
9 983,3
9 990,6
10 327,3
12 069,6
11 758,6
11 758,6
11 758,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
9 535,3
9 093,6
9 488,3
11 243,6
11 378,7
11 378,7
11 378,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
448,0
897,0
837,2
826,0
379,9
379,9
379,9
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
1,8
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (всего)
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области
-
-
13 470,3
7 184,0
-
-
-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
-
-
12 376,0
6 989,8
-
-
-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
-
-
1 092,0
194,2
-
-
-
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":
3.5.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы 5", "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы 5
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2021 годов.
Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 470 053,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 200 513,3тыс. рублей;
2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;
2021 год - 57 729,5 тыс.рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3 100 тыс. чел., в том числе иностранных - 35,3 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы), составит 16 704,3 млн рублей.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит ежегодно не менее 23 000 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит 24 ед.
4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед.
6. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 единица.
7. Количество созданных объектов инфраструктуры составит 3 единицы
".
3.5.2. В пункте 5.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
1) в абзаце пятом раздела "Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2021 году";
2) абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2021 году.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 16,7 млрд рублей в 2021 году.".
3.5.2.2. В абзаце первом подпункта 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.3. В абзацах первом и третьем подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.4. Абзац второй подпункта 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" государственной программы.".
4. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности госпрограммы":
4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"4. Оценка планируемой эффективности госпрограммы".
4.2. В пункте 1 цифры "18" заменить цифрами "20".
4.3. В пункте 12 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: