Основная информация
Дата опубликования: | 15 марта 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600254 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНЫ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2016 г. № 202-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2016 года № 202-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
нет
Цели Государственной программы
1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Государственной программы
1) снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов;
2) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;
3) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;
4) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
5) достижение баланса экономических интересов субъектов естественных монополий и потребителей топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных и социальных услуг;
6) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги в семейном доходе;
4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Подпрограммы
- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»;
- подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»;
- подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением
прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»;
- подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок
в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных
и наземных перевозок, связи»;
- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
66 605 909
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 66 605 909*
(в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств –
8 071 050
2014 год – 12 896 073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 896 073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
1 535 990
2015 год – 13 151 077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 151 077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
1 098 039
2016 год – 8 418 208
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 418 208
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 027 366
2017 год – 8 253 627
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 253 627
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 029 821
2018 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 081 104
2019 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 123 365
2020 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:
1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;
2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов
в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году;
не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента
к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
5) увеличение доли сточных вод, очищенных
до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году
до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов
к 2020 году
».
2. В разделе II:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
66605909
12896073
13151077
8418208
8253627
7962308
7962308
7962308
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
0
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи****
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
Средства местных бюджетов**,
из них
3261107
173865
173373
582799
551796
638828
511058
629388
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
8071050
1535990
1098039
1027366
1029821
1081104
1123365
1175365
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
66605909
12896073
13151077
8418208
8253627
7962308
7962308
7962308
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
59549660
11126258
11681329
7363861
7344553
7344553
7344553
7344553
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
2578305
948721
910955
427310
291319
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4477944
821094
558793
627037
617755
617755
617755
617755
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
0
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
57883425
10829099
11407476
7129370
7129370
7129370
7129370
7129370
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
2578305
948721
910955
427310
291319
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
0
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
».
1
3. В разделе IV цифру «1,» исключить.
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 1
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 1
снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача
Подпрограммы 1
создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных
средств – 2236522
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
209290
2019 год – 0
0
208087
2020 год – 0
0
217514
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 11
снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году на 3,5 процента
по отношению к 2007 году
1 Подпрограмма 1 разработана с учетом результатов реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 1:
4.2.1.1. в абзаце третьем слова «основные мероприятия» заменить словами «мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы»;
4.2.1.2. абзац девятый пункта 1 признать утратившим силу;
4.2.1.3. абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
4.2.2. в подразделе 2:
4.2.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*
Средства местных бюджетов**, из них
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
Город Губкинский
17926
7776
10150
0
0
0
0
0
Город Лабытнанги
27327
834
26493
0
0
0
0
0
Город Муравленко
2320
1160
1160
0
0
0
0
0
Город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
Город Ноябрьск
14207
8000
6207
0
0
0
0
0
Город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36042
8126
2426
10205
7254
3814
2455
1762
Приуральский район
98599
8119
15080
15080
15080
15080
15080
15080
Пуровский район
2784662
67000
67000
522609
497609
588081
461670
580693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23244
4860
3064
3064
3064
3064
3064
3064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
4
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего)
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
240428
41364
46615
32641
29952
29952
29952
29952
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
11638
2002
2256
1580
1450
1450
1450
1450
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
46558
8010
9027
6321
5800
5800
5800
5800
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
182232
31352
35332
24740
22702
22702
22702
22702
».
1
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 2
ДСиЖП ЯНАО
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 2
1) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;
2) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;
3) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
4) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача
Подпрограммы 2
сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
4) отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;
7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа;
8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
60 461 730
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
60 461 730*
(в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем
внебюджетных
средств – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 777 820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
653 574
2015 год – 12 318 431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 318 431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
651 177
2016 год – 7 556 680
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 556 680
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
675 271
2017 год – 7 420 689
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 420 689
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703 632
2018 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738 814
2019 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763 933
2020 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 21
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 16,5 процента
в 2015 году, 30 процентов к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году
на уровне 30 процентов;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году; не более
11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
на уровне 51 процента;
4) недопущение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в автономном округе
1 Подпрограмма 2 разработана с учетом результатов реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П, окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 октября 2011 года № 802-П, а также иных направлений и форм государственной поддержки отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
1
5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
2.
Средства местных бюджетов**,
из них
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
3.
Город Губкинский
12119
4025
1349
1349
1349
1349
1349
1349
4.
Город Лабытнанги
17552
5264
5373
1383
1383
1383
1383
1383
5.
Город Муравленко
13482
6834
1108
1108
1108
1108
1108
1108
6.
Город Новый Уренгой
37123
9643
5935
4293
4313
4313
4313
4313
7.
Город Ноябрьск
31941
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
42035
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
7952
1616
1056
1056
1056
1056
1056
1056
10.
Надымский район
24587
6979
4247
4433
2232
2232
2232
2232
11.
Приуральский район
12623
2045
1901
1801
1719
1719
1719
1719
12.
Пуровский район
19085
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
8997
1701
1216
1216
1216
1216
1216
1216
14.
Шурышкарский район
20054
6446
3518
2018
2018
2018
2018
2018
15.
Ямальский район
8598
1536
1177
1177
1177
1177
1177
1177
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 – всего
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
57883425
10829099
11407476
7129370
7129370
7129370
7129370
7129370
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
2578305
948721
910955
427310
291319
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
102437
10667
1770
18000
18000
18000
18000
18000
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
102437
10667
1770
18000
18000
18000
18000
18000
7.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
57757102
10794546
11405706
7111370
7111370
7111370
7111370
7111370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
57757102
10794546
11405706
7111370
7111370
7111370
7111370
7111370
9.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*
2578305
948721
910955
427310
291319
10.
ДСиЖП ЯНАО
2578305
948721
910955
427310
291319
11.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
12.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
13.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
14.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
16.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
18.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
19.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
20.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
21.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2570749
951063
894107
432311
293268
средства окружного бюджета
2543366
937314
887423
427310
291319
средства бюджетов муниципальных образований
27383
13749
6684
5001
1949
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
279881
137214
92567
24900
25200
средства окружного бюджета
273719
132728
90891
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6162
4486
1676
0
0
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180288
91762
88526
средства окружного бюджета
175907
87381
88526
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65100
15000
24900
25200
средства окружного бюджета
65100
15000
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
1753
0
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132257
28107
80587
23563
0
средства окружного бюджета
131609
28107
79939
23563
0
средства бюджетов муниципальных образований
648
0
648
0
0
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
149677
48485
61192
20000
20000
средства окружного бюджета
146235
45544
60691
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3442
2941
501
0
0
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1013319
332434
207412
273006
200467
средства окружного бюджета
1002848
328326
205672
269676
199174
средства бюджетов муниципальных образований
10471
4108
1740
3330
1293
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
0
0
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64498
29844
10300
24354
0
средства окружного бюджета
59546
26352
10000
23194
средства бюджетов муниципальных образований
4952
3492
300
1160
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30365
416
8090
21859
0
средства окружного бюджета
28918
100
8000
20818
средства бюджетов муниципальных образований
1447
316
90
1041
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
0
0
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
0
0
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе
ул. Первомайская,
ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29840
0
29840
0
0
средства окружного бюджета
29689
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.10.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
998
168
188
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
793657
278133
441207
60542
13775
средства окружного бюджета
787356
276278
439088
58871
13119
средства бюджетов муниципальных образований
6301
1855
2119
1671
656
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25468
1
1
25466
средства окружного бюджета
25468
1
1
25466
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19576
17000
2576
средства окружного бюджета
18647
16150
2497
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138628
2000
136628
средства окружного бюджета
138628
2000
136628
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение
квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
0
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38120
105
18427
19588
средства окружного бюджета
37120
100
18365
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1000
5
62
933
1.6.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
738
656
1.6.10.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
изыскательские работы
1.6.11.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.12.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59
0
59
0
0
средства окружного бюджета
55
55
средства бюджетов муниципальных образований
4
4
1.6.13.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
0
288
0
0
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
106032
105890
142
0
0
средства окружного бюджета
105673
105531
142
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
0
0
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91892
91750
142
средства окружного бюджета
91892
91750
142
средства бюджетов муниципальных образований
0
»;
5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2570749
951063
894107
432311
293268
средства окружного бюджета
2543366
937314
887423
427310
291319
средства бюджетов муниципальных образований
27383
13749
6684
5001
1949
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
315876
191223
78440
46213
средства окружного бюджета
309477
187415
78050
44012
средства бюджетов муниципальных образований
6399
3808
390
2201
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
0
0
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64498
29844
10300
24354
0
средства окружного бюджета
59546
26352
10000
23194
средства бюджетов муниципальных образований
4952
3492
300
1160
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30365
416
8090
21859
0
средства окружного бюджета
28918
100
8000
20818
средства бюджетов муниципальных образований
1447
316
90
1041
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60008
31961
2581
25466
средства окружного бюджета
59079
31111
2502
25466
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25468
1
1
25466
средства окружного бюджета
25468
1
1
25466
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19576
17000
2576
средства окружного бюджета
18647
16150
2497
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12872
11300
1572
средства окружного бюджета
12673
11300
1373
средства бюджетов муниципальных образований
199
0
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
0
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
0
0
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
0
0
738
656
5.2.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
738
656
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
0
средства окружного бюджета
3781
3781
0
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
0
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
260635
122009
88526
24900
25200
средства окружного бюджета
256254
117628
88526
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
0
0
0
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180288
91762
88526
средства окружного бюджета
175907
87381
88526
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65100
15000
24900
25200
средства окружного бюджета
65100
15000
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
0
0
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101892
101750
142
средства окружного бюджета
101892
101750
142
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91892
91750
142
средства окружного бюджета
91892
91750
142
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
605212
245222
340402
19588
средства окружного бюджета
603268
245017
339596
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1944
205
806
933
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138628
2000
136628
средства окружного бюджета
138628
2000
136628
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38120
105
18427
19588
средства окружного бюджета
37120
100
18365
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1000
5
62
933
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59
0
59
0
0
средства окружного бюджета
55
55
средства бюджетов муниципальных образований
4
4
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
0
648
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69840
40000
29840
средства окружного бюджета
69689
40000
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29840
0
29840
0
0
средства окружного бюджета
29689
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
0
1753
0
0
средства окружного бюджета
100
0
100
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1653
0
1653
0
0
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
1753
0
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
0
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
0
998
168
188
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
998
168
188
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
0
0
средства окружного бюджета
16300
16300
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
0
0
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
0
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
0
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
0
0
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
0
288
0
0
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
»;
5.3. в таблице 12 раздела III:
5.3.1. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«
1.4
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
%
Определение показателя:
ПСПИплаты за КУ = ИКУ факт. / ИКУ уст. * 100
Положительное выполнение – при условии,
если ПСПИ платы за КУ ≤ 100%;
в случае соблюдения условия показатель принимает значение 100%,
при несоблюдении условия показатель принимает значение 0%
ПСПИ платы за КУ – показатель соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе;
ИКУфакт. – фактическое максимальное изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе.
Принимается значение по итогам соответствующего отчетного года согласно данным ежемесячного мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям в автономном округе.
Для муниципальных образований в автономном округе, имеющих основания, предусмотренные подпунктами «д» и (или) «е» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», фактические максимальные изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги принимаются равными среднему индексу по автономному округу, установленному Правительством Российской Федерации на соответствующий отчетный год;
ИКУуст. – суммарное значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу.
Принимаются значения, установленные Правительством Российской Федерации
на соответствующий отчетный год для автономного округа
»;
1
5.3.2. в графе 5:
5.3.2.1. в пункте 2.4 слова «стр. 46 и 57 годовой формы федерального статистического наблюдения № 6-ТП (КЭС) «Сведения о работе электросетей», утв. приказом Росстата от 11.09.2013 № 361» заменить словами «, предоставляемым органами местного самоуправления и субъектами электроэнергетики»;
5.3.2.2. в пункте 3.3:
5.3.2.2.1. цифры «18.1» заменить цифрами «27»;
5.3.2.2.2. цифры «18» заменить цифрами «23»;
5.3.2.2.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.2.3. в пункте 5.3 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.4. в пункте 5.4 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.5. в пункте 5.5:
5.3.2.5.1. цифры «19.1» заменить цифрами «15»;
5.3.2.5.2. цифры «19» заменить цифрами «14»;
5.3.2.5.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.2.6. в пункте 5.7 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.7. в пункте 5.10:
5.3.2.7.1. цифры «20.1» заменить цифрами «15»;
5.3.2.7.2. цифры «20» заменить цифрами «14»;
5.3.2.7.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.3. дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«
7.3
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
тыс. руб.
Определяется как разность между денежными обязательствами муниципального образования по заключенным муниципальным контрактам и фактическим исполнением принятых денежных обязательств
по муниципальным контрактам, оплата которых осуществляется
за счет субсидии
Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
5.4. пункт 7 раздела IV изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 7 Подпрограммы 2.
7.1. Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в пункте 7, устанавливаются:
- порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
- правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемыми постановлением Правительства автономного округа.»;
5.5. в пункте 2 раздела V:
5.5.1. подпункт 2.1 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2014 год»;
5.5.2. в подпункте 2.2 графы 6 слова «пункт 52» заменить словами «пункты 52, 52-1».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
ДГЖН ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 3
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 3
сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача
Подпрограммы 3
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года);
2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;
6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;
7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) субсидии некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;
3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации;
4) государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3088305
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3088305*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 861276
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
99750
2017 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
115839
2018 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
133000
2019 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
151345
2020 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
171000
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. абзац первый пункта 4 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;
6.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
Средства местных бюджетов**,
в том числе
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Город Салехард
Красноселькупский район
Ныдымский район
Приуральский район
Пуровский район
Тазовский район
Шурышкарский район
Ямальский район
Средства внебюджетных источников***
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
Основные мероприятия, в том числе
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2622171
320186
306985
399000
399000
399000
399000
399000
ДГЖН ЯНАО
2622171
320186
306985
399000
399000
399000
399000
399000
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
236298
62298
29000
29000
29000
29000
29000
29000
ДГЖН ЯНАО
236298
62298
29000
29000
29000
29000
29000
29000
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
ДГЖН ЯНАО
191576
191576
Мероприятие 4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
0
0
0
0
0
ДГЖН ЯНАО
38260
29680
8580
»;
1
6.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 3
1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, в 2015 году (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий), утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 марта 2015 года № 215-П.
1.1. Условием предоставления субсидии является соблюдение требований раздела VI Порядка предоставления и расходования субсидий.
1.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Vi – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории муниципального образования;
V – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории.
2. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
Данные субсидии предоставляются из резервного фонда Правительства автономного округа в целях реализации мероприятия 4 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и использования межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.
2.1. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между муниципальным образованием и департаментом государственного жилищного надзора автономного округа.
2.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов.
Объем субсидии (V) определяется по формуле:
V = Cо - Cc,
где:
Сo – общая стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома;
Cc – стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома, оплачиваемая за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) средств месных бюджетов.»;
6.4. в разделе V:
6.4.1. в пункте 2 графы 3 слово «год» заменить словами «– 2020 годы»;
6.4.2. в пункте 4:
6.4.2.1. графу 2 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;
6.4.2.2. в графе 3 слово «год» заменить словами «– 2015 годы».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
ДГЖН ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 4
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 4
контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задачи
Подпрограммы 4
1) осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2) осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
3) предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
4) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
5) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;
2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;
3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан
от общего количества поступивших жалоб (обращений);
5) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (в процентах
от общего количества площади жилых домов в автономном округе);
6) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
7) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);
8) количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
9) удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
Мероприятия Подпрограммы 4
основное мероприятие:
1) обеспечение функций казенных учреждений*
мероприятие, реализуемое за счет обеспечивающей подпрограммы:
2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
в том числе оперативное управление
Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 572973
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 572973**
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
мероприятия, – 0)
** Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4
реализация Подпрограммы 4 обеспечит осуществление на территории автономного округа регионального государственного жилищного надзора, осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение функций казенных учреждений[1];»;
1
7.2.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
»;
7.2.3. таблицу 16-2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16-2
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2015 – 2020 годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Основные мероприятия, в том числе
2.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений*
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
3.
ДГЖН ЯНАО
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
4.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
5.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы
6.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
684994
130752
118274
108992
108992
108992
108992
7.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
684994
130752
118274
108992
108992
108992
108992
* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».».
1
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 5
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 5
достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задачи Подпрограммы 5
1) осуществление государственного регулирования тарифов;
2) мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования;
3) обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;
2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;
3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6
(таблица 20)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) качественное и своевременное прогнозирование и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;
2) соблюдение ценового баланса интересов потребителей и производителей регулируемых товаров и услуг на территории автономного округа;
3) доступность и прозрачность цен (тарифов) для потребителей
»;
8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
181770
31272
35241
24677
22645
22645
22645
22645
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
181770
31272
35241
24677
22645
22645
22645
22645
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
127237
21890
24669
17274
15851
15851
15851
15851
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
45441
7818
8810
6169
5661
5661
5661
5661
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
9092
1564
1762
1234
1133
1133
1133
1133
».
1
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 6
ДГЖН ЯНАО
Участник Государственной программы
нет
Цели
Подпрограммы 6
1) кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы;
2) обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задачи Подпрограммы 6
1) формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы;
2) обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
1) укомплектованность должностей государственной службы;
2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятие Подпрограммы 6
основное мероприятие:
1) обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2482901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2482901*
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 352765
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
352765
2017 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2018 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2019 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2020 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) выполнение всех запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, мероприятий;
2) достижение намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, целевых показателей;
3) реализация государственной политики на территории автономного округа в соответствии с требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно установленным функциям и полномочиям
»;
9.2. раздел I признать утратившим силу;
9.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
4.
Основные мероприятия
5.
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
7.
ДГЖН ЯНАО
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
».
10. Пункты 21 – 23, 23.1, 24 – 52, 52.1, 53, 54 приложения № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,039
30
0,041
30
0,041
30
0,041
30
0,041
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,039
11
0,041
11
0,041
11
0,041
11
0,041
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
51
0,039
50
0,04
50
0,039
50
0,041
50
0,041
50
0,041
50
0,041
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2.3, 2.4, 2.5, 2.9
%
100
0,04
100
0,039
100
0,041
100
0,041
100
0,041
100
0,041
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
24
0,034
120
0,038
24
0,037
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,
от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,032
7,2
0,036
7
0,036
6
0,036
5
0,036
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,034
44
0,033
44
0,032
44
0,036
44
0,036
44
0,036
44
0,036
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,036
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,037
52
0,037
52
0,037
52
0,037
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,036
30,4
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,034
95
0,037
96
0,037
97
0,037
98
0,037
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,035
31
0,037
30
0,037
29
0,037
28
0,037
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,035
5
0,037
5
0,037
4,5
0,037
4
0,037
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,034
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.7, 7
%
80,8
0,034
81,5
0,036
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7, 7
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.7, 7
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,036
53
0,039
54
0,039
56
0,039
60
0,039
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,034
14,2
0,036
14
0,036
13
0,036
12
0,036
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7, 7
%
53
0,034
53
0,036
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,036
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,031
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую
программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
2.2
%
100
0,031
100
0,032
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,033
100
0,033
муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2.2
тыс. руб.
0
0,032
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,033
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,031
7
0,033
7
0,032
7
0,033
7
0,033
7
0,033
7
0,033
».
[1] Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».
УТВЕРЖДЕНЫ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2016 г. № 202-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2016 года № 202-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
нет
Цели Государственной программы
1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Государственной программы
1) снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов;
2) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;
3) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;
4) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
5) достижение баланса экономических интересов субъектов естественных монополий и потребителей топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных и социальных услуг;
6) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги в семейном доходе;
4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Подпрограммы
- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»;
- подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»;
- подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением
прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»;
- подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок
в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных
и наземных перевозок, связи»;
- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
66 605 909
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 66 605 909*
(в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств –
8 071 050
2014 год – 12 896 073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 896 073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
1 535 990
2015 год – 13 151 077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 151 077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
1 098 039
2016 год – 8 418 208
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 418 208
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 027 366
2017 год – 8 253 627
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 253 627
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 029 821
2018 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 081 104
2019 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 123 365
2020 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:
1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;
2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов
в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году;
не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента
к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
5) увеличение доли сточных вод, очищенных
до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году
до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов
к 2020 году
».
2. В разделе II:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
66605909
12896073
13151077
8418208
8253627
7962308
7962308
7962308
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
0
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи****
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
Средства местных бюджетов**,
из них
3261107
173865
173373
582799
551796
638828
511058
629388
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
8071050
1535990
1098039
1027366
1029821
1081104
1123365
1175365
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
66605909
12896073
13151077
8418208
8253627
7962308
7962308
7962308
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
59549660
11126258
11681329
7363861
7344553
7344553
7344553
7344553
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
2578305
948721
910955
427310
291319
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4477944
821094
558793
627037
617755
617755
617755
617755
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
0
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
57883425
10829099
11407476
7129370
7129370
7129370
7129370
7129370
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
2578305
948721
910955
427310
291319
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
0
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
».
1
3. В разделе IV цифру «1,» исключить.
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 1
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 1
снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача
Подпрограммы 1
создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных
средств – 2236522
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
209290
2019 год – 0
0
208087
2020 год – 0
0
217514
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 11
снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году на 3,5 процента
по отношению к 2007 году
1 Подпрограмма 1 разработана с учетом результатов реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 1:
4.2.1.1. в абзаце третьем слова «основные мероприятия» заменить словами «мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы»;
4.2.1.2. абзац девятый пункта 1 признать утратившим силу;
4.2.1.3. абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
4.2.2. в подразделе 2:
4.2.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*
Средства местных бюджетов**, из них
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
Город Губкинский
17926
7776
10150
0
0
0
0
0
Город Лабытнанги
27327
834
26493
0
0
0
0
0
Город Муравленко
2320
1160
1160
0
0
0
0
0
Город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
Город Ноябрьск
14207
8000
6207
0
0
0
0
0
Город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36042
8126
2426
10205
7254
3814
2455
1762
Приуральский район
98599
8119
15080
15080
15080
15080
15080
15080
Пуровский район
2784662
67000
67000
522609
497609
588081
461670
580693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23244
4860
3064
3064
3064
3064
3064
3064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
4
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего)
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
240428
41364
46615
32641
29952
29952
29952
29952
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
11638
2002
2256
1580
1450
1450
1450
1450
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
46558
8010
9027
6321
5800
5800
5800
5800
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
182232
31352
35332
24740
22702
22702
22702
22702
».
1
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 2
ДСиЖП ЯНАО
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 2
1) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;
2) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;
3) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
4) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача
Подпрограммы 2
сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
4) отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;
7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа;
8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
60 461 730
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
60 461 730*
(в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем
внебюджетных
средств – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 777 820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
653 574
2015 год – 12 318 431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 318 431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
651 177
2016 год – 7 556 680
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 556 680
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
675 271
2017 год – 7 420 689
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 420 689
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703 632
2018 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738 814
2019 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763 933
2020 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 21
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 16,5 процента
в 2015 году, 30 процентов к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году
на уровне 30 процентов;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году; не более
11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
на уровне 51 процента;
4) недопущение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в автономном округе
1 Подпрограмма 2 разработана с учетом результатов реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П, окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 октября 2011 года № 802-П, а также иных направлений и форм государственной поддержки отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
1
5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
2.
Средства местных бюджетов**,
из них
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
3.
Город Губкинский
12119
4025
1349
1349
1349
1349
1349
1349
4.
Город Лабытнанги
17552
5264
5373
1383
1383
1383
1383
1383
5.
Город Муравленко
13482
6834
1108
1108
1108
1108
1108
1108
6.
Город Новый Уренгой
37123
9643
5935
4293
4313
4313
4313
4313
7.
Город Ноябрьск
31941
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
42035
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
7952
1616
1056
1056
1056
1056
1056
1056
10.
Надымский район
24587
6979
4247
4433
2232
2232
2232
2232
11.
Приуральский район
12623
2045
1901
1801
1719
1719
1719
1719
12.
Пуровский район
19085
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
8997
1701
1216
1216
1216
1216
1216
1216
14.
Шурышкарский район
20054
6446
3518
2018
2018
2018
2018
2018
15.
Ямальский район
8598
1536
1177
1177
1177
1177
1177
1177
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 – всего
60461730
11777820
12318431
7556680
7420689
7129370
7129370
7129370
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
57883425
10829099
11407476
7129370
7129370
7129370
7129370
7129370
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
2578305
948721
910955
427310
291319
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
102437
10667
1770
18000
18000
18000
18000
18000
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
102437
10667
1770
18000
18000
18000
18000
18000
7.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
57757102
10794546
11405706
7111370
7111370
7111370
7111370
7111370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
57757102
10794546
11405706
7111370
7111370
7111370
7111370
7111370
9.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*
2578305
948721
910955
427310
291319
10.
ДСиЖП ЯНАО
2578305
948721
910955
427310
291319
11.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
12.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
13.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
14.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
16.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
18.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
19.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
20.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
21.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2570749
951063
894107
432311
293268
средства окружного бюджета
2543366
937314
887423
427310
291319
средства бюджетов муниципальных образований
27383
13749
6684
5001
1949
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
279881
137214
92567
24900
25200
средства окружного бюджета
273719
132728
90891
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6162
4486
1676
0
0
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180288
91762
88526
средства окружного бюджета
175907
87381
88526
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65100
15000
24900
25200
средства окружного бюджета
65100
15000
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
1753
0
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132257
28107
80587
23563
0
средства окружного бюджета
131609
28107
79939
23563
0
средства бюджетов муниципальных образований
648
0
648
0
0
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
149677
48485
61192
20000
20000
средства окружного бюджета
146235
45544
60691
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3442
2941
501
0
0
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1013319
332434
207412
273006
200467
средства окружного бюджета
1002848
328326
205672
269676
199174
средства бюджетов муниципальных образований
10471
4108
1740
3330
1293
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
0
0
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64498
29844
10300
24354
0
средства окружного бюджета
59546
26352
10000
23194
средства бюджетов муниципальных образований
4952
3492
300
1160
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30365
416
8090
21859
0
средства окружного бюджета
28918
100
8000
20818
средства бюджетов муниципальных образований
1447
316
90
1041
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
0
0
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
0
0
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе
ул. Первомайская,
ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29840
0
29840
0
0
средства окружного бюджета
29689
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.10.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
998
168
188
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
793657
278133
441207
60542
13775
средства окружного бюджета
787356
276278
439088
58871
13119
средства бюджетов муниципальных образований
6301
1855
2119
1671
656
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25468
1
1
25466
средства окружного бюджета
25468
1
1
25466
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19576
17000
2576
средства окружного бюджета
18647
16150
2497
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138628
2000
136628
средства окружного бюджета
138628
2000
136628
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение
квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
0
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38120
105
18427
19588
средства окружного бюджета
37120
100
18365
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1000
5
62
933
1.6.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
738
656
1.6.10.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
изыскательские работы
1.6.11.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.12.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59
0
59
0
0
средства окружного бюджета
55
55
средства бюджетов муниципальных образований
4
4
1.6.13.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
0
288
0
0
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
106032
105890
142
0
0
средства окружного бюджета
105673
105531
142
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
0
0
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91892
91750
142
средства окружного бюджета
91892
91750
142
средства бюджетов муниципальных образований
0
»;
5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2570749
951063
894107
432311
293268
средства окружного бюджета
2543366
937314
887423
427310
291319
средства бюджетов муниципальных образований
27383
13749
6684
5001
1949
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63672
24970
15139
23563
средства окружного бюджета
63672
24970
15139
23563
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50954
4683
6271
20000
20000
средства окружного бюджета
48613
2342
6271
20000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
155200
85200
10000
30000
30000
средства окружного бюджета
155200
85200
10000
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
315876
191223
78440
46213
средства окружного бюджета
309477
187415
78050
44012
средства бюджетов муниципальных образований
6399
3808
390
2201
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
0
0
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64498
29844
10300
24354
0
средства окружного бюджета
59546
26352
10000
23194
средства бюджетов муниципальных образований
4952
3492
300
1160
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30365
416
8090
21859
0
средства окружного бюджета
28918
100
8000
20818
средства бюджетов муниципальных образований
1447
316
90
1041
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60008
31961
2581
25466
средства окружного бюджета
59079
31111
2502
25466
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25468
1
1
25466
средства окружного бюджета
25468
1
1
25466
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19576
17000
2576
средства окружного бюджета
18647
16150
2497
средства бюджетов муниципальных образований
929
850
79
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42751
30600
12151
средства окружного бюджета
41849
30000
11849
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12872
11300
1572
средства окружного бюджета
12673
11300
1373
средства бюджетов муниципальных образований
199
0
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
0
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
0
0
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
0
0
738
656
5.2.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29263
15488
13775
средства окружного бюджета
27869
14750
13119
средства бюджетов муниципальных образований
1394
738
656
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
0
средства окружного бюджета
3781
3781
0
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
0
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
260635
122009
88526
24900
25200
средства окружного бюджета
256254
117628
88526
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
0
0
0
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
180288
91762
88526
средства окружного бюджета
175907
87381
88526
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65100
15000
24900
25200
средства окружного бюджета
65100
15000
24900
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
0
0
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101892
101750
142
средства окружного бюджета
101892
101750
142
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91892
91750
142
средства окружного бюджета
91892
91750
142
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2393
105
2288
средства окружного бюджета
2365
100
2265
средства бюджетов муниципальных образований
28
5
23
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
224628
15878
150
97046
111554
средства окружного бюджета
222212
15578
100
96085
110449
средства бюджетов муниципальных образований
2416
300
50
961
1105
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95926
20800
11000
30300
33826
средства окружного бюджета
95926
20800
11000
30300
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
605212
245222
340402
19588
средства окружного бюджета
603268
245017
339596
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1944
205
806
933
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138628
2000
136628
средства окружного бюджета
138628
2000
136628
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38120
105
18427
19588
средства окружного бюджета
37120
100
18365
18655
средства бюджетов муниципальных образований
1000
5
62
933
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59
0
59
0
0
средства окружного бюджета
55
55
средства бюджетов муниципальных образований
4
4
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
0
648
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69840
40000
29840
средства окружного бюджета
69689
40000
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
29840
0
29840
0
0
средства окружного бюджета
29689
29689
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
0
1753
0
0
средства окружного бюджета
100
0
100
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1653
0
1653
0
0
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1753
1753
0
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
0
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
0
998
168
188
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
124429
0
88598
16918
18913
средства окружного бюджета
123075
87600
16750
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1354
998
168
188
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
0
0
средства окружного бюджета
16300
16300
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
0
0
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
0
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
0
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
0
0
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123080
0
251
82829
40000
средства окружного бюджета
122929
100
82829
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
0
288
0
0
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
»;
5.3. в таблице 12 раздела III:
5.3.1. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«
1.4
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
%
Определение показателя:
ПСПИплаты за КУ = ИКУ факт. / ИКУ уст. * 100
Положительное выполнение – при условии,
если ПСПИ платы за КУ ≤ 100%;
в случае соблюдения условия показатель принимает значение 100%,
при несоблюдении условия показатель принимает значение 0%
ПСПИ платы за КУ – показатель соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе;
ИКУфакт. – фактическое максимальное изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе.
Принимается значение по итогам соответствующего отчетного года согласно данным ежемесячного мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям в автономном округе.
Для муниципальных образований в автономном округе, имеющих основания, предусмотренные подпунктами «д» и (или) «е» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», фактические максимальные изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги принимаются равными среднему индексу по автономному округу, установленному Правительством Российской Федерации на соответствующий отчетный год;
ИКУуст. – суммарное значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу.
Принимаются значения, установленные Правительством Российской Федерации
на соответствующий отчетный год для автономного округа
»;
1
5.3.2. в графе 5:
5.3.2.1. в пункте 2.4 слова «стр. 46 и 57 годовой формы федерального статистического наблюдения № 6-ТП (КЭС) «Сведения о работе электросетей», утв. приказом Росстата от 11.09.2013 № 361» заменить словами «, предоставляемым органами местного самоуправления и субъектами электроэнергетики»;
5.3.2.2. в пункте 3.3:
5.3.2.2.1. цифры «18.1» заменить цифрами «27»;
5.3.2.2.2. цифры «18» заменить цифрами «23»;
5.3.2.2.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.2.3. в пункте 5.3 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.4. в пункте 5.4 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.5. в пункте 5.5:
5.3.2.5.1. цифры «19.1» заменить цифрами «15»;
5.3.2.5.2. цифры «19» заменить цифрами «14»;
5.3.2.5.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.2.6. в пункте 5.7 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;
5.3.2.7. в пункте 5.10:
5.3.2.7.1. цифры «20.1» заменить цифрами «15»;
5.3.2.7.2. цифры «20» заменить цифрами «14»;
5.3.2.7.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;
5.3.3. дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«
7.3
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
тыс. руб.
Определяется как разность между денежными обязательствами муниципального образования по заключенным муниципальным контрактам и фактическим исполнением принятых денежных обязательств
по муниципальным контрактам, оплата которых осуществляется
за счет субсидии
Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
5.4. пункт 7 раздела IV изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 7 Подпрограммы 2.
7.1. Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в пункте 7, устанавливаются:
- порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
- правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемыми постановлением Правительства автономного округа.»;
5.5. в пункте 2 раздела V:
5.5.1. подпункт 2.1 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2014 год»;
5.5.2. в подпункте 2.2 графы 6 слова «пункт 52» заменить словами «пункты 52, 52-1».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
ДГЖН ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 3
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 3
сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача
Подпрограммы 3
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года);
2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;
6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;
7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) субсидии некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;
3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации;
4) государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3088305
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3088305*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 861276
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
99750
2017 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
115839
2018 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
133000
2019 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
151345
2020 год – 428000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
171000
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. абзац первый пункта 4 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;
6.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства окружного бюджета*
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
Средства местных бюджетов**,
в том числе
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Город Салехард
Красноселькупский район
Ныдымский район
Приуральский район
Пуровский район
Тазовский район
Шурышкарский район
Ямальский район
Средства внебюджетных источников***
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
Основные мероприятия, в том числе
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2622171
320186
306985
399000
399000
399000
399000
399000
ДГЖН ЯНАО
2622171
320186
306985
399000
399000
399000
399000
399000
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
236298
62298
29000
29000
29000
29000
29000
29000
ДГЖН ЯНАО
236298
62298
29000
29000
29000
29000
29000
29000
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
ДГЖН ЯНАО
191576
191576
Мероприятие 4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
0
0
0
0
0
ДГЖН ЯНАО
38260
29680
8580
»;
1
6.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 3
1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, в 2015 году (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий), утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 марта 2015 года № 215-П.
1.1. Условием предоставления субсидии является соблюдение требований раздела VI Порядка предоставления и расходования субсидий.
1.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Vi – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории муниципального образования;
V – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории автономного округа;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории.
2. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
Данные субсидии предоставляются из резервного фонда Правительства автономного округа в целях реализации мероприятия 4 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и использования межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.
2.1. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между муниципальным образованием и департаментом государственного жилищного надзора автономного округа.
2.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов.
Объем субсидии (V) определяется по формуле:
V = Cо - Cc,
где:
Сo – общая стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома;
Cc – стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома, оплачиваемая за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) средств месных бюджетов.»;
6.4. в разделе V:
6.4.1. в пункте 2 графы 3 слово «год» заменить словами «– 2020 годы»;
6.4.2. в пункте 4:
6.4.2.1. графу 2 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;
6.4.2.2. в графе 3 слово «год» заменить словами «– 2015 годы».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
ДГЖН ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 4
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 4
контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задачи
Подпрограммы 4
1) осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2) осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
3) предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
4) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
5) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;
2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;
3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан
от общего количества поступивших жалоб (обращений);
5) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (в процентах
от общего количества площади жилых домов в автономном округе);
6) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
7) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);
8) количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
9) удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
Мероприятия Подпрограммы 4
основное мероприятие:
1) обеспечение функций казенных учреждений*
мероприятие, реализуемое за счет обеспечивающей подпрограммы:
2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
в том числе оперативное управление
Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 572973
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 572973**
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 80763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные
80763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
мероприятия, – 0)
** Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4
реализация Подпрограммы 4 обеспечит осуществление на территории автономного округа регионального государственного жилищного надзора, осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг
»;
7.2. в разделе II:
7.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение функций казенных учреждений[1];»;
1
7.2.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
572973
85682
83476
80763
80763
80763
80763
80763
»;
7.2.3. таблицу 16-2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16-2
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2015 – 2020 годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Основные мероприятия, в том числе
2.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений*
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
3.
ДГЖН ЯНАО
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
4.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
487291
83476
80763
80763
80763
80763
80763
5.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы
6.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
684994
130752
118274
108992
108992
108992
108992
7.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
684994
130752
118274
108992
108992
108992
108992
* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».».
1
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнитель Подпрограммы 5
нет
Участник Государственной программы
нет
Цель Подпрограммы 5
достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задачи Подпрограммы 5
1) осуществление государственного регулирования тарифов;
2) мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования;
3) обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;
2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;
3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6
(таблица 20)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) качественное и своевременное прогнозирование и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;
2) соблюдение ценового баланса интересов потребителей и производителей регулируемых товаров и услуг на территории автономного округа;
3) доступность и прозрачность цен (тарифов) для потребителей
»;
8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
181770
31272
35241
24677
22645
22645
22645
22645
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
181770
31272
35241
24677
22645
22645
22645
22645
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
127237
21890
24669
17274
15851
15851
15851
15851
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
45441
7818
8810
6169
5661
5661
5661
5661
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
9092
1564
1762
1234
1133
1133
1133
1133
».
1
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
Соисполнители Подпрограммы 6
ДГЖН ЯНАО
Участник Государственной программы
нет
Цели
Подпрограммы 6
1) кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы;
2) обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задачи Подпрограммы 6
1) формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы;
2) обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
1) укомплектованность должностей государственной службы;
2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятие Подпрограммы 6
основное мероприятие:
1) обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2482901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2482901*
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 352765
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
352765
2017 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2018 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2019 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2020 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) выполнение всех запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, мероприятий;
2) достижение намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, целевых показателей;
3) реализация государственной политики на территории автономного округа в соответствии с требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно установленным функциям и полномочиям
»;
9.2. раздел I признать утратившим силу;
9.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
4.
Основные мероприятия
5.
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2482901
428831
404605
352765
324175
324175
324175
324175
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1666235
297159
273853
234491
215183
215183
215183
215183
7.
ДГЖН ЯНАО
816666
131672
130752
118274
108992
108992
108992
108992
».
10. Пункты 21 – 23, 23.1, 24 – 52, 52.1, 53, 54 приложения № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,039
30
0,041
30
0,041
30
0,041
30
0,041
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,039
11
0,041
11
0,041
11
0,041
11
0,041
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
%
51
0,039
50
0,04
50
0,039
50
0,041
50
0,041
50
0,041
50
0,041
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2.3, 2.4, 2.5, 2.9
%
100
0,04
100
0,039
100
0,041
100
0,041
100
0,041
100
0,041
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
24
0,034
120
0,038
24
0,037
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,
от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,032
7,2
0,036
7
0,036
6
0,036
5
0,036
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,034
44
0,033
44
0,032
44
0,036
44
0,036
44
0,036
44
0,036
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,036
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,037
52
0,037
52
0,037
52
0,037
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,036
30,4
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,034
95
0,037
96
0,037
97
0,037
98
0,037
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,035
31
0,037
30
0,037
29
0,037
28
0,037
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,035
5
0,037
5
0,037
4,5
0,037
4
0,037
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,034
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.7, 7
%
80,8
0,034
81,5
0,036
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7, 7
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2.3, 2.7, 7
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,036
53
0,039
54
0,039
56
0,039
60
0,039
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,034
14,2
0,036
14
0,036
13
0,036
12
0,036
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7, 7
%
53
0,034
53
0,036
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,036
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,031
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую
программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
2.2
%
100
0,031
100
0,032
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,033
100
0,033
муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2.2
тыс. руб.
0
0,032
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,033
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,031
7
0,033
7
0,032
7
0,033
7
0,033
7
0,033
7
0,033
».
[1] Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: