Основная информация

Дата опубликования: 15 марта 2016г.
Номер документа: RU89000201600254
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УТВЕРЖДЕНЫ

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2016 г.                                                                                                  № 202-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                 Д.Н. Кобылкин

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 15 марта 2016 года № 202-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

нет

Цели Государственной программы

1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Задачи Государственной программы

1) снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов;

2) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;

3) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;

4) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;

5) достижение баланса экономических интересов субъектов естественных монополий и потребителей топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных и социальных услуг;

6) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод;

3) доля расходов на оплату за жилое помещение

и коммунальные услуги в семейном доходе;

4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Подпрограммы

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»;

- подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»;

- подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением

прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»;

- подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок

в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных

и наземных перевозок, связи»;

- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

66 605 909

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 66 605 909*

(в том числе средства федерального

бюджета – 36 139)

Объем внебюджетных средств –

8 071 050

2014 год – 12 896 073

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 896 073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12 607)

1 535 990

2015 год – 13 151 077

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 151 077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23 532)

1 098 039

2016 год – 8 418 208

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8 418 208

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 027 366

2017 год – 8 253 627

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8 253 627

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 029 821

2018 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 081 104

2019 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 123 365

2020 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 175 365

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:

1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;

2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов

в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;

3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –

не более 12 процентов в 2015 году;

не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;

4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,

с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента

к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;

5) увеличение доли сточных вод, очищенных

до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году

до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов

к 2020 году

                                            ».

2. В разделе II:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов

и юридических лиц на реализацию Государственной программы

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограмм

Всего на 2014 – 2020 годы

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средства окружного бюджета*,

в том числе по мероприятиям

66605909

12896073

13151077

8418208

8253627

7962308

7962308

7962308

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

0

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

60461730

11777820

12318431

7556680

7420689

7129370

7129370

7129370

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих

деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,

связи****

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

Средства местных бюджетов**,
из них

3261107

173865

173373

582799

551796

638828

511058

629388

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3004959

106191

131896

550958

523007

610039

482269

600599

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

256148

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них

8071050

1535990

1098039

1027366

1029821

1081104

1123365

1175365

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4973252

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения

861276

105706

84636

99750

115839

133000

151345

171000

качественными жилищно-коммунальными услугами»*****

* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 2

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

66605909

12896073

13151077

8418208

8253627

7962308

7962308

7962308

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

59549660

11126258

11681329

7363861

7344553

7344553

7344553

7344553

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

2578305

948721

910955

427310

291319

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4477944

821094

558793

627037

617755

617755

617755

617755

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

0

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

0

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

60461730

11777820

12318431

7556680

7420689

7129370

7129370

7129370

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

57883425

10829099

11407476

7129370

7129370

7129370

7129370

7129370

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

2578305

948721

910955

427310

291319

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,

связи» – всего

0

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

0

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1666235

297159

273853

234491

215183

215183

215183

215183

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

816666

131672

130752

118274

108992

108992

108992

108992

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».

1

3. В разделе IV цифру «1,» исключить.

4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнитель Подпрограммы 1

нет

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 1

снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

Задача

Подпрограммы 1

создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 1

1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия  отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);

2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);

3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 0*

Объем

внебюджетных

средств – 2236522

2014 год – 0

0

776710

2015 год – 0

0

362226

2016 год – 0

0

252345

2017 год – 0

0

210350

2018 год – 0

0

209290

2019 год – 0

0

208087

2020 год – 0

0

217514

* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 11

снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году на 3,5 процента

по отношению к 2007 году

1 Подпрограмма 1 разработана с учетом результатов реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе                                               на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года                        № 92-П.»;

4.2. в разделе II:

4.2.1. в подразделе 1:

4.2.1.1. в абзаце третьем слова «основные мероприятия» заменить словами «мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы»;

4.2.1.2. абзац девятый пункта 1 признать утратившим силу;

4.2.1.3. абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;

4.2.2. в подразделе 2:

4.2.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию

Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средства окружного бюджета*

Средства местных бюджетов**, из них

3004959

106191

131896

550958

523007

610039

482269

600599

Город Губкинский

17926

7776

10150

0

0

0

0

0

Город Лабытнанги

27327

834

26493

0

0

0

0

0

Город Муравленко

2320

1160

1160

0

0

0

0

0

Город Новый Уренгой

0

0

0

0

0

0

0

0

Город Ноябрьск

14207

8000

6207

0

0

0

0

0

Город Салехард

0

0

0

0

0

0

0

0

Красноселькупский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Надымский район

36042

8126

2426

10205

7254

3814

2455

1762

Приуральский район

98599

8119

15080

15080

15080

15080

15080

15080

Пуровский район

2784662

67000

67000

522609

497609

588081

461670

580693

Тазовский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Шурышкарский район

23244

4860

3064

3064

3064

3064

3064

3064

Ямальский район

632

316

316

0

0

0

0

0

4

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

4.2.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего)

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

240428

41364

46615

32641

29952

29952

29952

29952

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)

11638

2002

2256

1580

1450

1450

1450

1450

6.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)

46558

8010

9027

6321

5800

5800

5800

5800

7.

Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

182232

31352

35332

24740

22702

22702

22702

22702

                                                                                                                                                                                                                                                                            ».

1

5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнители Подпрограммы 2

ДСиЖП ЯНАО

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 2

1) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека;

2) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий;

3) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;

4) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

Задача

Подпрограммы 2

сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;

3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

4) отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;

2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;

7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа;

8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);

4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);

5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);

6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

60 461 730

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

60 461 730*

(в том числе средства федерального

бюджета – 36 139)

Объем

внебюджетных

средств – 4 973 252

2014 год – 11 777 820

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 777 820

(в том числе средства федерального

бюджета – 12 607)

653 574

2015 год – 12 318 431

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 318 431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23 532)

651 177

2016 год – 7 556 680

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 556 680

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

675 271

2017 год – 7 420 689

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 420 689

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703 632

2018 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

738 814

2019 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

763 933

2020 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786 851

* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 21

1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 16,5 процента

в 2015 году, 30 процентов к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году

на уровне 30 процентов;

2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –

не более 12 процентов в 2015 году; не более

11 процентов в период 2017 – 2020 годов;

3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры

на уровне 51 процента;

4) недопущение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в автономном округе

1 Подпрограмма 2 разработана с учетом результатов реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П, окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 октября 2011 года                           № 802-П, а также иных направлений и форм государственной поддержки отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.»;

5.2. в подразделе 2 раздела II:

1

5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета*

60461730

11777820

12318431

7556680

7420689

7129370

7129370

7129370

2.

Средства местных бюджетов**,

из них

256148

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

3.

Город Губкинский

12119

4025

1349

1349

1349

1349

1349

1349

4.

Город Лабытнанги

17552

5264

5373

1383

1383

1383

1383

1383

5.

Город Муравленко

13482

6834

1108

1108

1108

1108

1108

1108

6.

Город Новый Уренгой

37123

9643

5935

4293

4313

4313

4313

4313

7.

Город Ноябрьск

31941

9915

3671

3671

3671

3671

3671

3671

8.

Город Салехард

42035

6967

8529

5939

5150

5150

5150

5150

9.

Красноселькупский район

7952

1616

1056

1056

1056

1056

1056

1056

10.

Надымский район

24587

6979

4247

4433

2232

2232

2232

2232

11.

Приуральский район

12623

2045

1901

1801

1719

1719

1719

1719

12.

Пуровский район

19085

4703

2397

2397

2397

2397

2397

2397

13.

Тазовский район

8997

1701

1216

1216

1216

1216

1216

1216

14.

Шурышкарский район

20054

6446

3518

2018

2018

2018

2018

2018

15.

Ямальский район

8598

1536

1177

1177

1177

1177

1177

1177

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

4973252

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 – всего

60461730

11777820

12318431

7556680

7420689

7129370

7129370

7129370

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

57883425

10829099

11407476

7129370

7129370

7129370

7129370

7129370

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

2578305

948721

910955

427310

291319

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

102437

10667

1770

18000

18000

18000

18000

18000

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

102437

10667

1770

18000

18000

18000

18000

18000

7.

Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

57757102

10794546

11405706

7111370

7111370

7111370

7111370

7111370

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

57757102

10794546

11405706

7111370

7111370

7111370

7111370

7111370

9.

Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*

2578305

948721

910955

427310

291319

10.

ДСиЖП ЯНАО

2578305

948721

910955

427310

291319

11.

Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

12.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

13.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

14.

Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

331329

57002

64238

44981

41277

41277

41277

41277

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

331329

57002

64238

44981

41277

41277

41277

41277

16.

Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

329483

56685

63880

44730

41047

41047

41047

41047

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

329483

56685

63880

44730

41047

41047

41047

41047

18.

Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

263585

45345

51104

35784

32838

32838

32838

32838

19.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

263585

45345

51104

35784

32838

32838

32838

32838

20.

Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)

65893

11337

12775

8945

8209

8209

8209

8209

21.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

65893

11337

12775

8945

8209

8209

8209

8209

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2017 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2570749

951063

894107

432311

293268

средства окружного бюджета

2543366

937314

887423

427310

291319

средства бюджетов муниципальных образований

27383

13749

6684

5001

1949

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

279881

137214

92567

24900

25200

средства окружного бюджета

273719

132728

90891

24900

25200

средства бюджетов муниципальных образований

6162

4486

1676

0

0

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

180288

91762

88526

средства окружного бюджета

175907

87381

88526

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

1.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65100

15000

24900

25200

средства окружного бюджета

65100

15000

24900

25200

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

1.1.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2393

105

2288

средства окружного бюджета

2365

100

2265

средства бюджетов муниципальных образований

28

5

23

1.1.7.

РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1753

1753

0

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1653

1653

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

132257

28107

80587

23563

0

средства окружного бюджета

131609

28107

79939

23563

0

средства бюджетов муниципальных образований

648

0

648

0

0

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.2.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63672

24970

15139

23563

средства окружного бюджета

63672

24970

15139

23563

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.3.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

149677

48485

61192

20000

20000

средства окружного бюджета

146235

45544

60691

20000

20000

средства бюджетов муниципальных образований

3442

2941

501

0

0

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42751

30600

12151

средства окружного бюджета

41849

30000

11849

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12574

11300

1274

средства окружного бюджета

12574

11300

1274

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.3.3.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.5.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

1.3.6.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

50954

4683

6271

20000

20000

средства окружного бюджета

48613

2342

6271

20000

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1013319

332434

207412

273006

200467

средства окружного бюджета

1002848

328326

205672

269676

199174

средства бюджетов муниципальных образований

10471

4108

1740

3330

1293

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

155200

85200

10000

30000

30000

средства окружного бюджета

155200

85200

10000

30000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221013

160963

60050

0

0

средства окружного бюджета

221013

160963

60050

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

224628

15878

150

97046

111554

средства окружного бюджета

222212

15578

100

96085

110449

средства бюджетов муниципальных образований

2416

300

50

961

1105

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64498

29844

10300

24354

0

средства окружного бюджета

59546

26352

10000

23194

средства бюджетов муниципальных образований

4952

3492

300

1160

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30365

416

8090

21859

0

средства окружного бюджета

28918

100

8000

20818

средства бюджетов муниципальных образований

1447

316

90

1041

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

0

0

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

0

0

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.8.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

123080

0

251

82829

40000

средства окружного бюджета

122929

100

82829

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

1.4.9.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе

ул. Первомайская,

ул. Комсомольская до КОС

в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

29840

0

29840

0

0

средства окружного бюджета

29689

29689

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

1.4.10.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

124429

0

88598

16918

18913

средства окружного бюджета

123075

87600

16750

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1354

998

168

188

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95926

20800

11000

30300

33826

средства окружного бюджета

95926

20800

11000

30300

33826

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.5.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95926

20800

11000

30300

33826

средства окружного бюджета

95926

20800

11000

30300

33826

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

793657

278133

441207

60542

13775

средства окружного бюджета

787356

276278

439088

58871

13119

средства бюджетов муниципальных образований

6301

1855

2119

1671

656

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона

поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14964

14960

4

средства окружного бюджета

14964

14960

4

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25468

1

1

25466

средства окружного бюджета

25468

1

1

25466

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.3.

Интернат на 200 воспитанников

в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19576

17000

2576

средства окружного бюджета

18647

16150

2497

средства бюджетов муниципальных образований

929

850

79

1.6.4.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361225

239242

121983

средства окружного бюджета

361225

239242

121983

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.5.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

138628

2000

136628

средства окружного бюджета

138628

2000

136628

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.6.

Инженерное обеспечение

квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

67180

3875

63305

средства окружного бюджета

66240

3675

62565

средства бюджетов муниципальных образований

940

200

740

1.6.7.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

0

16509

средства окружного бюджета

16300

16300

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

1.6.8.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

38120

105

18427

19588

средства окружного бюджета

37120

100

18365

18655

средства бюджетов муниципальных образований

1000

5

62

933

1.6.9.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

29263

15488

13775

средства окружного бюджета

27869

14750

13119

средства бюджетов муниципальных образований

1394

738

656

1.6.10.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,

в том числе затраты на проектно-

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

изыскательские работы

1.6.11.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

1.6.12.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

59

0

59

0

0

средства окружного бюджета

55

55

средства бюджетов муниципальных образований

4

4

1.6.13.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

0

288

0

0

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

106032

105890

142

0

0

средства окружного бюджета

105673

105531

142

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

0

0

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

средства окружного бюджета

3781

3781

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

1.7.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.7.3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91892

91750

142

средства окружного бюджета

91892

91750

142

средства бюджетов муниципальных образований

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              »;

5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2017 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2570749

951063

894107

432311

293268

средства окружного бюджета

2543366

937314

887423

427310

291319

средства бюджетов муниципальных образований

27383

13749

6684

5001

1949

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63672

24970

15139

23563

средства окружного бюджета

63672

24970

15139

23563

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63672

24970

15139

23563

средства окружного бюджета

63672

24970

15139

23563

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

50954

4683

6271

20000

20000

средства окружного бюджета

48613

2342

6271

20000

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

0

0

0

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

50954

4683

6271

20000

20000

средства окружного бюджета

48613

2342

6271

20000

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

155200

85200

10000

30000

30000

средства окружного бюджета

155200

85200

10000

30000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

155200

85200

10000

30000

30000

средства окружного бюджета

155200

85200

10000

30000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

0

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны

г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

315876

191223

78440

46213

средства окружного бюджета

309477

187415

78050

44012

средства бюджетов муниципальных образований

6399

3808

390

2201

3.1.1.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221013

160963

60050

0

0

средства окружного бюджета

221013

160963

60050

средства бюджетов муниципальных образований

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64498

29844

10300

24354

0

средства окружного бюджета

59546

26352

10000

23194

средства бюджетов муниципальных образований

4952

3492

300

1160

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30365

416

8090

21859

0

средства окружного бюджета

28918

100

8000

20818

средства бюджетов муниципальных образований

1447

316

90

1041

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60008

31961

2581

25466

средства окружного бюджета

59079

31111

2502

25466

средства бюджетов муниципальных образований

929

850

79

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14964

14960

4

средства окружного бюджета

14964

14960

4

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона

поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25468

1

1

25466

средства окружного бюджета

25468

1

1

25466

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.3.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети)

(I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19576

17000

2576

средства окружного бюджета

18647

16150

2497

средства бюджетов муниципальных образований

929

850

79

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42751

30600

12151

средства окружного бюджета

41849

30000

11849

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42751

30600

12151

средства окружного бюджета

41849

30000

11849

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12872

11300

1572

средства окружного бюджета

12673

11300

1373

средства бюджетов муниципальных образований

199

0

199

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12574

11300

1274

средства окружного бюджета

12574

11300

1274

средства бюджетов муниципальных образований

0

5.1.2.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

29263

0

15488

13775

средства окружного бюджета

27869

0

0

14750

13119

средства бюджетов муниципальных образований

1394

0

0

738

656

5.2.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

29263

15488

13775

средства окружного бюджета

27869

14750

13119

средства бюджетов муниципальных образований

1394

738

656

5.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

0

средства окружного бюджета

3781

3781

0

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

0

5.3.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

средства окружного бюджета

3781

3781

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

260635

122009

88526

24900

25200

средства окружного бюджета

256254

117628

88526

24900

25200

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

0

0

0

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

180288

91762

88526

средства окружного бюджета

175907

87381

88526

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

6.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65100

15000

24900

25200

средства окружного бюджета

65100

15000

24900

25200

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест

в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция

«ЛЭП 0,4 – 10 кВ,

с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения

в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

0

0

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

101892

101750

142

средства окружного бюджета

101892

101750

142

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91892

91750

142

средства окружного бюджета

91892

91750

142

средства бюджетов муниципальных образований

0

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2393

105

2288

средства окружного бюджета

2365

100

2265

средства бюджетов муниципальных образований

28

5

23

8.1.1.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2393

105

2288

средства окружного бюджета

2365

100

2265

средства бюджетов муниципальных образований

28

5

23

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

224628

15878

150

97046

111554

средства окружного бюджета

222212

15578

100

96085

110449

средства бюджетов муниципальных образований

2416

300

50

961

1105

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде

(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

224628

15878

150

97046

111554

средства окружного бюджета

222212

15578

100

96085

110449

средства бюджетов муниципальных образований

2416

300

50

961

1105

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95926

20800

11000

30300

33826

средства окружного бюджета

95926

20800

11000

30300

33826

средства бюджетов муниципальных образований

8.4.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95926

20800

11000

30300

33826

средства окружного бюджета

95926

20800

11000

30300

33826

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

605212

245222

340402

19588

средства окружного бюджета

603268

245017

339596

18655

средства бюджетов муниципальных образований

1944

205

806

933

8.5.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361225

239242

121983

средства окружного бюджета

361225

239242

121983

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.2.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

138628

2000

136628

средства окружного бюджета

138628

2000

136628

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.3.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

67180

3875

63305

средства окружного бюджета

66240

3675

62565

средства бюджетов муниципальных образований

940

200

740

8.5.4.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

38120

105

18427

19588

средства окружного бюджета

37120

100

18365

18655

средства бюджетов муниципальных образований

1000

5

62

933

8.5.5.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

59

0

59

0

0

средства окружного бюджета

55

55

средства бюджетов муниципальных образований

4

4

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

0

648

9.1.1.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

9.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

69840

40000

29840

средства окружного бюджета

69689

40000

29689

средства бюджетов муниципальных образований

151

0

151

9.3.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.2.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС

в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

29840

0

29840

0

0

средства окружного бюджета

29689

29689

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

Муниципальное образование город Новый Уренгой

10.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1753

0

1753

0

0

средства окружного бюджета

100

0

100

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

1653

0

1653

0

0

10.1.1.

РП в микрорайоне 07:03

района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1753

1753

0

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1653

1653

10.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

124429

0

88598

16918

18913

средства окружного бюджета

123075

0

87600

16750

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1354

0

998

168

188

10.2.1.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

124429

0

88598

16918

18913

средства окружного бюджета

123075

87600

16750

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1354

998

168

188

10.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

16509

0

0

средства окружного бюджета

16300

16300

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

0

0

10.3.1.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

0

16509

средства окружного бюджета

16300

16300

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

Муниципальное образование Пуровский район

11.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

123080

0

251

82829

40000

средства окружного бюджета

122929

0

100

82829

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

0

151

0

0

11.1.1.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

123080

0

251

82829

40000

средства окружного бюджета

122929

100

82829

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

288

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

11.2.1.

Подпорная стенка «Набережной Саргина»

в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

0

288

0

0

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 »;

5.3. в таблице 12 раздела III:

5.3.1. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«

1.4

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

%

Определение показателя:

ПСПИплаты за КУ = ИКУ факт. / ИКУ уст. * 100

Положительное выполнение – при условии,

если ПСПИ платы за КУ ≤ 100%;

в случае соблюдения условия показатель принимает значение 100%,

при несоблюдении условия показатель принимает значение 0%

ПСПИ платы за КУ – показатель соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе;

ИКУфакт. – фактическое максимальное изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе.

Принимается значение по итогам соответствующего отчетного года согласно данным ежемесячного мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям в автономном округе.

Для муниципальных образований в автономном округе, имеющих основания, предусмотренные подпунктами «д» и (или) «е» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», фактические максимальные изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги принимаются равными среднему индексу по автономному округу, установленному Правительством Российской Федерации на соответствующий отчетный год;

ИКУуст. – суммарное значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу.

Принимаются значения, установленные Правительством Российской Федерации

на соответствующий отчетный год для автономного округа

     »;

1

5.3.2. в графе 5:

5.3.2.1. в пункте 2.4 слова «стр. 46 и 57 годовой формы федерального статистического наблюдения № 6-ТП (КЭС) «Сведения о работе электросетей», утв. приказом Росстата от 11.09.2013 № 361» заменить словами                                       «, предоставляемым органами местного самоуправления и субъектами электроэнергетики»;

5.3.2.2. в пункте 3.3:

5.3.2.2.1. цифры «18.1» заменить цифрами «27»;

5.3.2.2.2. цифры «18» заменить цифрами «23»;

5.3.2.2.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;

5.3.2.3. в пункте 5.3 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами                         «16.11.2015 № 550»;

5.3.2.4. в пункте 5.4 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами                       «16.11.2015 № 550»;

5.3.2.5. в пункте 5.5:

5.3.2.5.1. цифры «19.1» заменить цифрами «15»;

5.3.2.5.2. цифры «19» заменить цифрами «14»;

5.3.2.5.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;

5.3.2.6. в пункте 5.7 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.11.2015 № 550»;

5.3.2.7. в пункте 5.10:

5.3.2.7.1. цифры «20.1» заменить цифрами «15»;

5.3.2.7.2. цифры «20» заменить цифрами «14»;

5.3.2.7.3. слова «№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утв. приказом Росстата от 25.07.2013 № 294» заменить словами «№ 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утв. приказом Росстата от 17.07.2015 № 327»;

5.3.3. дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:

«

7.3

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

тыс. руб.

Определяется  как разность между денежными обязательствами муниципального образования по заключенным муниципальным контрактам и фактическим исполнением принятых денежных обязательств

по муниципальным контрактам, оплата которых осуществляется

за счет субсидии

Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением

Принимается по данным органов местного самоуправления

                                                                                                                                                           »;

5.4. пункт 7 раздела IV изложить в следующей редакции:

«7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 7 Подпрограммы 2.

7.1. Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в пункте 7, устанавливаются:

- порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;

- правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемыми постановлением Правительства автономного округа.»;

5.5. в пункте 2 раздела V:

5.5.1. подпункт 2.1 графы 3 изложить в следующей редакции:

«2014 год»;

5.5.2. в подпункте 2.2 графы 6 слова «пункт 52» заменить словами                        «пункты 52, 52-1».

6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

ДГЖН ЯНАО

Соисполнитель Подпрограммы 3

нет

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 3

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

Задача

Подпрограммы 3

увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

(на 01 января 2014 года);

2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;

6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;

7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) субсидии некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;

3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации;

4) государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3088305

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3088305*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 861276

2014 год – 603740

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

603740

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

105706

2015 год – 344565

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

344565

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

84636

2016 год – 428000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

99750

2017 год – 428000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

115839

2018 год – 428000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

133000

2019 год – 428000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

151345

2020 год – 428000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

171000

* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

(на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;

2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;

3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации

               »;

6.2. в разделе II:

6.2.1. абзац первый пункта 4 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;

6.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 –2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средства окружного бюджета*

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

Средства местных бюджетов**,

в том числе

Город Губкинский

Город Лабытнанги

Город Муравленко

Город Новый Уренгой

Город Ноябрьск

Город Салехард

Красноселькупский район

Ныдымский район

Приуральский район

Пуровский район

Тазовский район

Шурышкарский район

Ямальский район

Средства внебюджетных источников***

861276

105706

84636

99750

115839

133000

151345

171000

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;

6.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 (всего)

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

Основные мероприятия, в том числе

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2622171

320186

306985

399000

399000

399000

399000

399000

ДГЖН ЯНАО

2622171

320186

306985

399000

399000

399000

399000

399000

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

236298

62298

29000

29000

29000

29000

29000

29000

ДГЖН ЯНАО

236298

62298

29000

29000

29000

29000

29000

29000

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

ДГЖН ЯНАО

191576

191576

Мероприятие 4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

0

0

0

0

0

ДГЖН ЯНАО

38260

29680

8580

»;

1

6.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей, соответствующих

Подпрограмме 3

1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, в 2015 году (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий), утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 марта 2015 года № 215-П.

1.1. Условием предоставления субсидии является соблюдение требований раздела VI Порядка предоставления и расходования субсидий.

1.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.

Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:

где:

Vi – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории муниципального образования;

V – доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории автономного округа;

C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории.

2. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.

Данные субсидии предоставляются из резервного фонда Правительства автономного округа в целях реализации мероприятия 4 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и использования межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.

2.1. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между муниципальным образованием и департаментом государственного жилищного надзора автономного округа.

2.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов.

Объем субсидии (V) определяется по формуле:

V = Cо - Cc,

где:

Сo – общая стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома;

Cc – стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома, оплачиваемая за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) средств месных бюджетов.»;

6.4. в разделе V:

6.4.1. в пункте 2 графы 3 слово «год» заменить словами «– 2020 годы»;

6.4.2. в пункте 4:

6.4.2.1. графу 2 дополнить словами «, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа»;

6.4.2.2. в графе 3 слово «год» заменить словами «– 2015 годы».

7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

ДГЖН ЯНАО

Соисполнители Подпрограммы 4

нет

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 4

контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задачи

Подпрограммы 4

1) осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;

2) осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;

3) предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

4) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;

5) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;

2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;

3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан

от общего количества поступивших жалоб (обращений);

5) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (в процентах

от общего количества площади жилых домов в автономном округе);

6) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок);

7) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях

(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);

8) количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;

9) удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

Мероприятия Подпрограммы 4

основное мероприятие:

1) обеспечение функций казенных учреждений*

мероприятие, реализуемое за счет обеспечивающей подпрограммы:

2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,

в том числе оперативное управление

Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя»

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 572973

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 572973**

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 85682

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83476

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 80763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 80763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 80763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 80763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 80763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные

80763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

мероприятия, – 0)

** Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 4

реализация Подпрограммы 4 обеспечит осуществление на территории автономного округа регионального государственного жилищного надзора, осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг

                                                                                                                                                                                                       »;

7.2. в разделе II:

7.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечение функций казенных учреждений[1];»;

1

7.2.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

3.

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

572973

85682

83476

80763

80763

80763

80763

80763

                                                                                                                                                                        »;

7.2.3. таблицу 16-2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16-2

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2015 – 2020 годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Основные мероприятия, в том числе

2.

Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений*

487291

83476

80763

80763

80763

80763

80763

3.

ДГЖН ЯНАО

487291

83476

80763

80763

80763

80763

80763

4.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

487291

83476

80763

80763

80763

80763

80763

5.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы

6.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

684994

130752

118274

108992

108992

108992

108992

7.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

684994

130752

118274

108992

108992

108992

108992

* Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».».

1

8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнитель Подпрограммы 5

нет

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 5

достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

Задачи Подпрограммы 5

1) осуществление государственного регулирования тарифов;

2) мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования;

3) обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;

2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;

3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5

расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6

(таблица 20)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) качественное и своевременное прогнозирование и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;

2) соблюдение ценового баланса интересов потребителей и производителей регулируемых товаров и услуг на территории автономного округа;

3) доступность и прозрачность цен (тарифов) для потребителей

                                                                                                                                                                             »;

8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*

181770

31272

35241

24677

22645

22645

22645

22645

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

181770

31272

35241

24677

22645

22645

22645

22645

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

127237

21890

24669

17274

15851

15851

15851

15851

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

45441

7818

8810

6169

5661

5661

5661

5661

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

9092

1564

1762

1234

1133

1133

1133

1133

   ».

1

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнители Подпрограммы 6

ДГЖН ЯНАО

Участник Государственной программы

нет

Цели

Подпрограммы 6

1) кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы;

2) обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

Задачи Подпрограммы 6

1) формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы;

2) обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

1) укомплектованность должностей государственной службы;

2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятие Подпрограммы 6

основное мероприятие:

1) обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2482901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2482901*

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 352765

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

352765

2017 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2018 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2019 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2020 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) выполнение всех запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, мероприятий;

2) достижение намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, целевых показателей;

3) реализация государственной политики на территории автономного округа в соответствии с требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно установленным функциям и полномочиям

         »;

9.2. раздел I признать утратившим силу;

9.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1666235

297159

273853

234491

215183

215183

215183

215183

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

816666

131672

130752

118274

108992

108992

108992

108992

4.

Основные мероприятия

5.

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1666235

297159

273853

234491

215183

215183

215183

215183

7.

ДГЖН ЯНАО

816666

131672

130752

118274

108992

108992

108992

108992

».

              10. Пункты 21 – 23, 23.1, 24 – 52, 52.1, 53, 54 приложения № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«

21.

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,039

30

0,041

30

0,041

30

0,041

30

0,041

22.

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,039

11

0,041

11

0,041

11

0,041

11

0,041

23.

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

51

0,039

50

0,04

50

0,039

50

0,041

50

0,041

50

0,041

50

0,041

23-1.

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2.3, 2.4, 2.5, 2.9

%

100

0,04

100

0,039

100

0,041

100

0,041

100

0,041

100

0,041

24.

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

25.

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

24

0,034

120

0,038

24

0,037

26.

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

27.

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

28.

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,

от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,032

7,2

0,036

7

0,036

6

0,036

5

0,036

29.

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,034

44

0,033

44

0,032

44

0,036

44

0,036

44

0,036

44

0,036

30.

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,036

31.

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

32.

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

33.

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

34.

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

35.

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,037

52

0,037

52

0,037

52

0,037

36.

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

37.

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,036

30,4

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

38.

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

39.

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,034

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

40.

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,034

95

0,037

96

0,037

97

0,037

98

0,037

41.

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,035

31

0,037

30

0,037

29

0,037

28

0,037

42.

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,035

5

0,037

5

0,037

4,5

0,037

4

0,037

43.

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,034

15,8

0,037

15,5

0,037

15,2

0,037

15

0,037

44.

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,035

56,3

0,037

56

0,037

55

0,037

54

0,037

45.

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.7, 7

%

80,8

0,034

81,5

0,036

82,2

0,035

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

46.

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7, 7

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,035

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

47.

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.7, 7

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,036

53

0,039

54

0,039

56

0,039

60

0,039

48.

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,034

14,2

0,036

14

0,036

13

0,036

12

0,036

49.

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7, 7

%

53

0,034

53

0,036

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,036

53

0,036

50.

6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

51.

6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,031

52.

6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую

программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории

2.2

%

100

0,031

100

0,032

100

0,032

100

0,033

100

0,033

100

0,033

100

0,033

муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

52-1.

6.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2.2

тыс. руб.

0

0,032

0

0,033

0

0,033

0

0,033

0

0,033

53.

7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

54.

7.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2.8

%

13

0,031

7

0,033

7

0,032

7

0,033

7

0,033

7

0,033

7

0,033

                                                                                                                                                                                                                                                            ».

[1] Наименование мероприятия с 01 января 2016 года «проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать