Основная информация
Дата опубликования: | 15 июля 2020г. |
Номер документа: | RU52085316202000164 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2020 №1355
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Руководствуясь частью 2 статьи 19 положения о бюджетном процессе в городском округе город Выкса, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 17, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области за I полугодие 2020 года.
Глава местного самоуправления
В.В.Кочетков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 15.07.2020 № 1355
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета городского округа город Выкса
Нижегородской области за I полугодие 2020 года
Доходы
тыс. рублей
Бюджетная классификация
Наименование доходов
Годовой план
Исполнено
% исполнения
1 00 00000
00
0000
000
Налоговые и неналоговые доходы
788 649,6
484 724,2
61,5%
Налоговые доходы
711 388,4
434 462,1
61,1%
1 01 02000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
468 289,5
335 086,6
71,6%
1 03 02000
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
23 905,6
9 009,0
37,7%
1 05 01000
01
000
110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
22 610,8
13 738,5
60,8%
1 05 02000
02
000
110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
38 017,8
19 247,5
50,6%
1 05 03000
01
0000
110
Единый сельскохозяйственный налог
117,2
82,4
70,3%
1 05 04000
02
0000
110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
3 118,6
1 870,1
60,0%
1 06 01000
04
0000
110
Налог на имущество физических лиц
37 431,3
3 095,6
8,3%
1 06 06000
04
0000
110
Земельный налог
107 912,8
46 660,3
43,2%
1 08 00000
00
0000
000
Государственная пошлина
9 984,8
5 672,1
56,8%
Неналоговые доходы
77 261,2
50 262,1
65,1%
1 11 05000
00
0000
000
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества и земельных участков
58 054,5
33 579,2
57,8%
1 11 09000
04
0000
120
Прочие доходы от использования имущества
5 360,0
2 517,4
47,0%
1 12 01000
01
0000
120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 917,2
3 354,1
85,6%
1 13 00000
00
0000
130
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
5 120,8
5 293,5
103,4%
1 14 00000
00
0000
000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4 232,4
4 167,4
98,5%
1 16 00000
00
0000
000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
576,3
1 350,5
234,3%
2 00 00000
00
0000
000
Безвозмездные поступления
2 093 633,3
924 218,8
44,1%
2 02 00000
00
0000
000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 085 547,8
917 460,0
44,0%
2 02 10000
00
0000
151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
505 226,8
228 107,7
45,1%
2 02 20000
00
0000
151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
573 983,8
105 139,8
18,32%
2 02 30000
00
0000
151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
901 992,9
485 429,5
53,82%
2 02 40000
00
0000
151
Иные межбюджетные трансферты
104 344,3
98 783,0
94,7%
2 07 00000
00
0000
000
Прочие безвозмездные поступления
9 596,8
6 146,8
64,1%
2 18 04000
04
0000
180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
565,9
2 689,2
475,2%
2 19 04000
04
0000
151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-2 077,2
-2 077,2
100,0%
Всего доходов
2 882 282,9
1 408 943,0
48,9%
Расходы
тыс. рублей
Раздел
Подраздел
Наименование расходов
Годовой план
Исполнено
% исполнения
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
174 134,5
71 383,8
41,0%
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 205,1
863,9
39,2%
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
652,0
14,3
2,2%
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
135 232,6
57 050,1
42,2%
01
05
Судебная система
27,1
0,0
01
06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
23 102,2
8 601,8
37,2%
01
11
Резервные фонды
100,0
0,0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
12 815,5
4 853,7
37,9%
03
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40 658,7
16 536,8
40,7%
03
09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
7 765,9
3 400,3
43,8%
03
10
Обеспечение пожарной безопасности
31 406,4
12 548,4
40,0%
03
14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
1 486,4
588,1
39,6%
04
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
206 286,2
57 790,4
28,0%
04
01
Общеэкономические вопросы
235,0
0,0
04
05
Сельское хозяйство и рыболовство
11 092,0
4 589,6
41,4%
04
08
Транспорт
56 372,8
16 617,9
29,5%
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
100 054,2
19 159,3
19,1%
04
10
Связь и информатика
13 340,1
3 569,2
26,8%
04
12
Другие вопросы в области национальной экономики
25 192,1
13 854,4
55,0%
05
00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
330 740,3
163 838,7
49,5%
05
01
Жилищное хозяйство
31 822,0
3 024,6
9,5%
05
02
Коммунальное хозяйство
61 033,9
24 531,9
40,2%
05
03
Благоустройство
131 242,0
46 264,1
35,3%
05
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
106 642,4
90 018,1
84,4%
06
00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
351 288,7
36 226,1
10,3%
06
02
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
350 304,7
35 972,2
10,3%
06
03
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
984,0
253,9
25,8%
07
00
ОБРАЗОВАНИЕ
1 540 108,0
547 396,3
35,5%
07
01
Дошкольное образование
658 187,1
199 323,2
30,3%
07
02
Общее образование
629 436,3
252 546,0
40,1%
07
03
Дополнительное образование детей
178 775,2
72 558,6
40,6%
07
07
Молодежная политика
27 156,9
4 914,1
18,1%
07
09
Другие вопросы в области образования
46 552,5
18 054,4
38,8%
08
00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
181 551,1
69 507,7
38,3%
08
01
Культура
154 803,1
59 615,7
38,5%
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
26 748,0
9 892,0
37,0%
10
00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
60 666,1
22 152,7
36,5%
10
01
Пенсионное обеспечение
10 000,0
5 269,3
52,7%
10
03
Социальное обеспечение населения
3 315,5
2 029,0
61,2%
10
04
Охрана семьи и детства
47 350,6
14 854,4
31,4%
11
00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
124 044,8
44 822,9
36,1%
11
02
Массовый спорт
107 061,0
39 697,4
37,1%
11
03
Спорт высших достижений
15 937,7
4 676,0
29,3%
11
05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1 046,1
449,5
43,0%
12
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
8 297,6
4 753,6
57,3%
12
01
Телевидение и радиовещание
5 049,5
2 524,7
50,0%
12
02
Периодическая печать и издательства
3 248,1
2 228,9
68,6%
13
00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
35 355,3
13 740,5
38,9%
13
01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
35 355,3
13 740,5
38,9%
ВСЕГО расходов
3 053 131,3
1 048 149,5
34,3%
Источники финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование источников
Годовой план
Исполнено
% исполнения
01 02 00 00
00
0000
000
1.Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-13 028,0
-170 000,0
1304,9%
01 02 00 00
00
0000
700
1.1.Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
156 972,0
0,0
01 02 00 00
04
0000
710
1.1.1.Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
156 972,0
0,0
01 02 00 00
00
0000
800
1.2.Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
-170 000,0
-170 000,0
100,0%
01 02 00 00
04
0000
810
1.2.1.Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-170 000,0
-170 000,0
100,0%
01 03 00 00
00
0000
000
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
108 000,0
0,0%
01 03 01 00
00
0000
000
2.1.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
108 000,0
0,0%
01 03 01 00
00
0000
700
2.1.1.Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
108 000,0
108 000,0
100,0%
01 03 01 00
04
0000
710
2.1.1.1.Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
108 000,0
108 000,0
100,0%
01 03 01 00
00
0000
800
2.1.2.Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-108 000,0
0,0
01 03 01 00
04
0000
810
2.1.2.1.Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-108 000,0
0,0
01 05 00 00
00
0000
000
3.Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
183 876,4
-298 793,5
-162,5%
01 05 00 00
00
0000
500
3.1.Увеличение остатков средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 00
00
0000
500
3.1.1.Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 01
00
0000
510
3.1.1.1.Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 01
04
0000
510
3.1.1.1.1.Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 00 00
00
0000
600
3.2.Уменьшение остатков средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 00
00
0000
600
3.2.1.Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 01
00
0000
610
3.2.1.1Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 01
04
0000
610
3.2.1.1.1.Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
170 848,4
-360 793,5
-211,2%
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2020 №1355
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Руководствуясь частью 2 статьи 19 положения о бюджетном процессе в городском округе город Выкса, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 17, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области за I полугодие 2020 года.
Глава местного самоуправления
В.В.Кочетков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 15.07.2020 № 1355
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета городского округа город Выкса
Нижегородской области за I полугодие 2020 года
Доходы
тыс. рублей
Бюджетная классификация
Наименование доходов
Годовой план
Исполнено
% исполнения
1 00 00000
00
0000
000
Налоговые и неналоговые доходы
788 649,6
484 724,2
61,5%
Налоговые доходы
711 388,4
434 462,1
61,1%
1 01 02000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
468 289,5
335 086,6
71,6%
1 03 02000
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
23 905,6
9 009,0
37,7%
1 05 01000
01
000
110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
22 610,8
13 738,5
60,8%
1 05 02000
02
000
110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
38 017,8
19 247,5
50,6%
1 05 03000
01
0000
110
Единый сельскохозяйственный налог
117,2
82,4
70,3%
1 05 04000
02
0000
110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
3 118,6
1 870,1
60,0%
1 06 01000
04
0000
110
Налог на имущество физических лиц
37 431,3
3 095,6
8,3%
1 06 06000
04
0000
110
Земельный налог
107 912,8
46 660,3
43,2%
1 08 00000
00
0000
000
Государственная пошлина
9 984,8
5 672,1
56,8%
Неналоговые доходы
77 261,2
50 262,1
65,1%
1 11 05000
00
0000
000
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества и земельных участков
58 054,5
33 579,2
57,8%
1 11 09000
04
0000
120
Прочие доходы от использования имущества
5 360,0
2 517,4
47,0%
1 12 01000
01
0000
120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 917,2
3 354,1
85,6%
1 13 00000
00
0000
130
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
5 120,8
5 293,5
103,4%
1 14 00000
00
0000
000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4 232,4
4 167,4
98,5%
1 16 00000
00
0000
000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
576,3
1 350,5
234,3%
2 00 00000
00
0000
000
Безвозмездные поступления
2 093 633,3
924 218,8
44,1%
2 02 00000
00
0000
000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 085 547,8
917 460,0
44,0%
2 02 10000
00
0000
151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
505 226,8
228 107,7
45,1%
2 02 20000
00
0000
151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
573 983,8
105 139,8
18,32%
2 02 30000
00
0000
151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
901 992,9
485 429,5
53,82%
2 02 40000
00
0000
151
Иные межбюджетные трансферты
104 344,3
98 783,0
94,7%
2 07 00000
00
0000
000
Прочие безвозмездные поступления
9 596,8
6 146,8
64,1%
2 18 04000
04
0000
180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
565,9
2 689,2
475,2%
2 19 04000
04
0000
151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-2 077,2
-2 077,2
100,0%
Всего доходов
2 882 282,9
1 408 943,0
48,9%
Расходы
тыс. рублей
Раздел
Подраздел
Наименование расходов
Годовой план
Исполнено
% исполнения
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
174 134,5
71 383,8
41,0%
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 205,1
863,9
39,2%
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
652,0
14,3
2,2%
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
135 232,6
57 050,1
42,2%
01
05
Судебная система
27,1
0,0
01
06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
23 102,2
8 601,8
37,2%
01
11
Резервные фонды
100,0
0,0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
12 815,5
4 853,7
37,9%
03
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40 658,7
16 536,8
40,7%
03
09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
7 765,9
3 400,3
43,8%
03
10
Обеспечение пожарной безопасности
31 406,4
12 548,4
40,0%
03
14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
1 486,4
588,1
39,6%
04
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
206 286,2
57 790,4
28,0%
04
01
Общеэкономические вопросы
235,0
0,0
04
05
Сельское хозяйство и рыболовство
11 092,0
4 589,6
41,4%
04
08
Транспорт
56 372,8
16 617,9
29,5%
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
100 054,2
19 159,3
19,1%
04
10
Связь и информатика
13 340,1
3 569,2
26,8%
04
12
Другие вопросы в области национальной экономики
25 192,1
13 854,4
55,0%
05
00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
330 740,3
163 838,7
49,5%
05
01
Жилищное хозяйство
31 822,0
3 024,6
9,5%
05
02
Коммунальное хозяйство
61 033,9
24 531,9
40,2%
05
03
Благоустройство
131 242,0
46 264,1
35,3%
05
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
106 642,4
90 018,1
84,4%
06
00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
351 288,7
36 226,1
10,3%
06
02
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
350 304,7
35 972,2
10,3%
06
03
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
984,0
253,9
25,8%
07
00
ОБРАЗОВАНИЕ
1 540 108,0
547 396,3
35,5%
07
01
Дошкольное образование
658 187,1
199 323,2
30,3%
07
02
Общее образование
629 436,3
252 546,0
40,1%
07
03
Дополнительное образование детей
178 775,2
72 558,6
40,6%
07
07
Молодежная политика
27 156,9
4 914,1
18,1%
07
09
Другие вопросы в области образования
46 552,5
18 054,4
38,8%
08
00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
181 551,1
69 507,7
38,3%
08
01
Культура
154 803,1
59 615,7
38,5%
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
26 748,0
9 892,0
37,0%
10
00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
60 666,1
22 152,7
36,5%
10
01
Пенсионное обеспечение
10 000,0
5 269,3
52,7%
10
03
Социальное обеспечение населения
3 315,5
2 029,0
61,2%
10
04
Охрана семьи и детства
47 350,6
14 854,4
31,4%
11
00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
124 044,8
44 822,9
36,1%
11
02
Массовый спорт
107 061,0
39 697,4
37,1%
11
03
Спорт высших достижений
15 937,7
4 676,0
29,3%
11
05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1 046,1
449,5
43,0%
12
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
8 297,6
4 753,6
57,3%
12
01
Телевидение и радиовещание
5 049,5
2 524,7
50,0%
12
02
Периодическая печать и издательства
3 248,1
2 228,9
68,6%
13
00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
35 355,3
13 740,5
38,9%
13
01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
35 355,3
13 740,5
38,9%
ВСЕГО расходов
3 053 131,3
1 048 149,5
34,3%
Источники финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование источников
Годовой план
Исполнено
% исполнения
01 02 00 00
00
0000
000
1.Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-13 028,0
-170 000,0
1304,9%
01 02 00 00
00
0000
700
1.1.Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
156 972,0
0,0
01 02 00 00
04
0000
710
1.1.1.Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
156 972,0
0,0
01 02 00 00
00
0000
800
1.2.Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
-170 000,0
-170 000,0
100,0%
01 02 00 00
04
0000
810
1.2.1.Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-170 000,0
-170 000,0
100,0%
01 03 00 00
00
0000
000
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
108 000,0
0,0%
01 03 01 00
00
0000
000
2.1.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
108 000,0
0,0%
01 03 01 00
00
0000
700
2.1.1.Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
108 000,0
108 000,0
100,0%
01 03 01 00
04
0000
710
2.1.1.1.Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
108 000,0
108 000,0
100,0%
01 03 01 00
00
0000
800
2.1.2.Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-108 000,0
0,0
01 03 01 00
04
0000
810
2.1.2.1.Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-108 000,0
0,0
01 05 00 00
00
0000
000
3.Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
183 876,4
-298 793,5
-162,5%
01 05 00 00
00
0000
500
3.1.Увеличение остатков средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 00
00
0000
500
3.1.1.Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 01
00
0000
510
3.1.1.1.Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 02 01
04
0000
510
3.1.1.1.1.Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
-3 147 254,9
-1 520 593,4
48,3%
01 05 00 00
00
0000
600
3.2.Уменьшение остатков средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 00
00
0000
600
3.2.1.Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 01
00
0000
610
3.2.1.1Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
01 05 02 01
04
0000
610
3.2.1.1.1.Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
3 331 131,3
1 221 799,9
36,7%
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
170 848,4
-360 793,5
-211,2%
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт городского округа город Выкса Нижегородской области okrug-wyksa.ru от 17.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: