Основная информация
Дата опубликования: | 15 октября 2009г. |
Номер документа: | ru68000200900581 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2009 г.
г. Тамбов
№ 1225
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»
В соответствии с Законом области от 01.12.2008 № 462-З «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции от 02.10.2009) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 № 306, следующие изменения:
в паспорте Целевой программы:
позицию «Объем и источники финансирования Целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Целевой программы составляет 362 440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 362 440,8 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Вакцинопрофилактика на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12 500,0 тыс. рублей;
«Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16 500,0,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляеn 10 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10 500,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей;
«Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей;
«О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляе 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей;
«Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы областного бюджета - 27 600,0 тыс. рублей;
«Сахарный диабет на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 тыс. рублей;
«Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 тыс. рублей.»;
1.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 362 440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 362 440,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 90 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 113 300,0 тыс. рублей;
в 2011году - 158 740,8 тыс. рублей.»;
1.3. в подпрограмме «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» (приложение № 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12 500,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 6 500,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» (приложение № 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16 500,0,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 16 500 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 4 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9 400,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» (приложение № 3 к Целевой программе):
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» (приложение № 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 700,0 тыс. рублей;
в 2011году - 9 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» (приложение № 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 6 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 15 700,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 39 400,0 тыс. рублей;
в 2011году - 51 300,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.9. в подпрограмме «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 7 к Целевой программе):
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» (приложение № 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 рублей, из них:
в 2009 году - 46 900,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 46 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 51 200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» (приложение № 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 рублей, из них:
в 2009 году - 7 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 7 600,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9 540,8 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011годы»
Таблица №2
Цель, задачи,
мероприятия
Источники финанси-рования
Объемы финансирования, всего
(тыс. руб.)
Сроки выполне-ния
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответс-твенные за выполнение
всего
в том числе:
наименование
единица измерения
целевое значение (2007 год)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98%
1.1. Приобретение вакцинных препаратов
Областной бюджет
12 450,0
3 000,0
3 000,0
6 450,0
2009-2011
годы
1. Охват профи-лактическими прививками детей
процент
96-98
Управление здравоохра-нения области
2. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
3. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
4. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Итого:
Областной бюджет
12 450,0
3 000,0
3 000,0
6 450,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин
2.1. Приобретение оборудо-вания для создания эффективной транспор-тировки и хранения вакцинных препаратов
Областной бюджет
50,0
0
0
50,0
2009-2011 годы
1. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Управление здравоохра-нения области
2. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
3. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Итого:
Областной бюджет
50,0
0
0
50,0
Всего:
Областной бюджет
12500,0
3 000,0
3 000,0
6 500,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы, ответствен-ные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-ния
целевое
значение
(послед-ний год реализа-ции Под-програм-мы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных
1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
1.1.1. Обеспечение искусствен-ным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями
Областной бюджет
1 600,0
300,0
300,0
1 000,0
2009-2011 годы
Охват ВИЧ- инфицирован-ных беремен-ных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
процент
98
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Укрепление материально-
технической базы специализиро-
ванных учреждений здравоохране-
ния, оказывающих медицинскую
помощь больным ВИЧ-инфекцией
Областной бюджет
3400,0
0
700,0
2700,0
2009-2011 годы
Ежегодное число вновь зарегистриро-ванных случаев ВИЧ-инфекции
Коли-чество случаев
106
Управление здравоохра-нения области
1.1.3. Приобретение диагностичес-
ких средств для верификации
диагноза ВИЧ-инфекции, в том
числе для диагностики«оппортунистических» инфекций»
Областной бюджет
4 550,0
950,0
1 200,0
2 400,0
2009-2011 годы
Итого:
Областной бюджет
9550,0
1 250,0
2 200,0
6100,0
1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией
1.2.1. Обеспечение лекарствен-
ными средствами больных ВИЧ-
инфекцией для проведения лече-
ния в амбулаторных и стацио-
нарных условиях
Областной бюджет
6 950,0
1 850,0
1 800,0
3300,0
2009-2011 годы
Охват лечением антиретрови-русными препаратами больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в терапии
процент
90
Управление здравоохра-нения области
1.2.2. Строительство областного государ-ственного учреждения здравоохранения «Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями в г.Тамбове», г.Тамбов
Областной бюджет
федеральный бюджет
21850,0*
34610,0**
8100,0*
5610,0**
13750,0*
29000,0**
2009-2011 годы
Управление инвестиций области
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области;
**средства, определены федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:
Областной бюджет
(без учета средств на капитальные вложения)
6 950,0
1 850,0
1 800,0
3300,0
Всего:
Областной бюджет
(без учета средств на капитальные вложения)
16 500,0
3 100,0
4 000,0
9 400,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 № 1225
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источникифинанси- рования
Объемы финансирования(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпро-граммы, ответствен-ные за выполнение
наимено-вание
единица
изме-рения
целевое значение (последний год реали-зацииПодпро-граммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями
1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией
1.1.1. Организация и оснащение школ для больных с артериальной гипертонией
Областной бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
2009-2011 годы
Увеличение числа лиц, с впервые выявленным повышенным артериальным давлением
Человек
17153
Управление здравоох-ранения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Увеличение числа школ здоровья для больных артериальной гипертонией
Коли-чество
45
Увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
Человек
20950
Число лиц, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилакти-ческих учреждениях области
Человек
97140
Итого:
Областной бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда)
2 .1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией
2.1.1. Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями
Областной бюджет
9750,0
900,0
1000,0
7850,0
2009-2011 годы
Снижение заболеваемос-ти сосудисты-ми расстрой-ствами голов-ного мозга (церебровас-кулярные бо-лезни, вклю-чая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Коли-чество случаев на 100 тыс. населения
5111,7
Управление здравоохра-нения области
2.1.2. Приобретение средств для экстренной диагностики осложнений артериальной гипертонии для лечебно-профилактических учреждений
Областной бюджет
700,0
100,0
100,0
500,0
2009-2011 годы
Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цере-броваскуляр-ные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Коли-чество случаев на 100 тыс. населения
441,2
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Областной бюджет
10450,0
1000,0
1100,0
8350,0
Всего
Областной бюджет
10500,0
1000,0
1100,0
8400,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчик
Подпро-граммы, ответст-венныйза выпол-нение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-ния
целевое значение (послед-ний год реали-зации
Подпро-граммы
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым вирусным гепатитом В и С
1.1.1. Приобретение диагностических средств, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики острых вирусных гепатитовВ и С
Областной бюджет
5300,0
2100,0
1200,0
2 000,0
2009-2011
годы
Снижение
заболеваемости
острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населе-ния
1,47
Управле-ние здраво-охранения области
Снижение
заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населе-ния
1,07
Итого:
Областной бюджет
5300,0
2100,0
1200,0
2 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование методов раннего выявления, качества диагностики и лечения при хронических вирусных гепатитах В и С
1.2.1. Приобретение диагностических препаратов, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики хронического вирусного гепатита В и С
Областной бюджет
2900,0
1200,0
700,0
1000,0
2009-2011
годы
Снижение
заболеваемости
хроническими вирусными гепатитамиВ и С
на 100 тысяч населе-ния
44,6
Управле-ние здраво-охранения области
1.2.2. Приобретение медицинского лабораторного оборудования для специализированных учреждений здравоохранения области с целью диагностики вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
2000,0
500,0
1500,0
2009-2011
годы
1.2.3. Обеспечение противовирусными препаратами больных хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях
Областной бюджет
5100,0
300,0
300,0
4500,0
2009-2011
годы
Итого:
Областной бюджет
10000,0
1500,0
1500,0
7000,0
Всего:
Областной
Бюджет
15300,0
3600,0
2700,0
9000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,
передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»
Таблица №2
Цель, задачи,
мероприятия
Источники финанси-
рования
Объемы финасирования
(тыс. руб.)
Сроки выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчи-ки, ответ-ственные за выпол-нение
всего
в том числе по годам:
наименование
едини-
ца изме-рения
целевое значе-
ние
2011 год
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем
1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем
1.1.1. Участие специализиро-ванных медицинских учреждений области в системе внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в том числе обеспечение работы по ведению мониторинга возбудителей и заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
Областной бюджет
800,0
100,0
0
700,0
2009
- 2011 годы
Увеличение доли специализирован-ных медицинских учреждений облас-ти, осуществляю-щих мониторинг из-менчивости возбу-дителей инфекций,передаваемых поло-вым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологи-ческого профиля
процент
33
Управле-ние здраво-охранения
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Увеличение доли специализирован-ных медицинских учреждений области, осуществ-ляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфек-ций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерма- товенерологичес- кого профиля
процент
100
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями,передаваемыми половым путем
процент
33
Итого:
Областной бюджет
800,0
100,0
0
700,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.2.1. Приобретение ингридиентов для современной лабораторной диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Областной бюджет
2500,0
1000,0
600,0
900,0
2009 -
2011 годы
Снижение уровня заболеваемости сифилисом
на 100 тыс.
насе-ления
50,0
Управле-ние здраво-охранения
области
Снижение уровня заболеваемости сифилисом детей
на 100 тыс. детско-го насе-ления
7,7
1.2.2. Развитие материально-технической базы дерматовенерологических учреждений области
Областной бюджет
1500,0
-
500,0
1000,0
2009 -
2011 годы
Снижение уровня заболеваемости гонореей детей
на 100 тысяч детско-го насе-ления
7,7
Итого:
Областной бюджет
4000,0
1000,0
1100,0
1900,0
ВСЕГО:
Областной бюджет
4800,0
1100,0
1100,0
2600,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи
в Тамбовской области на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограммы,
ответственные
за выполнение
наименование
единица
измере-ния
целевое
значение
(последний год реали-зации Под-программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных
1.1.1. Укрепление материально-технической базыгосударственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», приобретение медицинского оборудования, в том числе высокотехнологич-ного
Областной
бюджет
71900,0
3600,0
29200,0
39100,0
2009-2011 годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях забо-левания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процент
71,0
Управление здравоохране-ния области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Приобретение диагностических средств для проведения иммуногистохими-ческих анализов на рецепторы прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения «Тамбовское областное патологоанатомическое бюро»
Областной
бюджет
600,0
200,0
200,0
200,0
2009-2011 годы
Активная выявляемость злокачествен-ных новообра-зований
процент
14,5
Управление здравоохране-ния области
Итого:
Областной
Бюджет
72500,0
3800,0
29400,0
39300,0
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
2.1.Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями
2.1.1. Приобретение лекарственных средств для лечения больных злокачественными заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
Областной
бюджет
33900,0
11900,0
10000,0
12000,0
2009-2011 годы
Смертность от злокачествен-ных новообра-зований, в том числе:
среди мужчин среди женщин
коли-чество случаевна 100 тыс. насе-ления
238,5
254,0
153,0
Управление здравоохране-ния области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.1.2. Строительство здания лучевого отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер»
Областной
бюджет
В рамках областной инвестиционной программы
2009-2010 годы
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установ-ления диагноза в общем числе больных, впер-вые взятых на учет в предыду-щем году
процент
27,0
Управление здравоохране-ния области,
управление инвестиций области
Итого:
Областной
бюджет
33900,0
11900,0
10000,0
12000,0
Всего:
Областной
бюджет
106400,0
15700,0
39400,0
51300,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области
на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-рования
Объёмы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы,
ответст-венные за исполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-
ния
целевое значение (послед-ний год реализа-ции Под-програм-мы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи
1.1 Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных психическими заболеваниями для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной
бюджет
20500,0
8400,0
8400,0
8000,0
2009 - 2011 годы
Снижение числа больных, получающих психиатрическую помощь в условиях стационара
процент
28,0
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Снижение повтор-ных госпитализа-ций в психиатри-ческий стационар в течение года от общего числа госпитализирован-ных больных
процент
27,0
1.1.2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения больных
Областной
бюджет
2800,0
0,0
0,0
2800,0
2009 - 2011 годы
Сокращение среднего пребывания больного в стационаре
количе-ство койко-дней
67,0
Итого:
Областной
бюджет
27600,0
8400,0
8400,0
10800,0
2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области
2.1 Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера
2.1.1. Укрепление материально-технической базыспециализированных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь
Областной
бюджет
3458,4*
3458,4*
0,0
0,0
2009 - 2011 годы
Увеличение числа пациентов, охва-ченных бригадны-ми формами оказания психиат-рической помощи от общего числа пациентов по от-ношению к пре-дыдущему году
процент
15,0
Управление здраво-охранения области
управление инвестиций области
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего:
Областной
бюджет
(без учета средств на капитальные вложения
27600,0
8400,0
8400,0
10800,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-
рования
Объемы финансирования(тыс. рублей)
Сроки
выпол-нения
Основные целевые индикаторы
ЗаказчикиПрограммы - ответственные за выполнение
наименование
единица измере-ния
целевое
значение
(последнийгод реали-зации Подро-граммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест-полоски)
Областной бюджет
142900,0
46900,0
46000,0
50000,0
2009-2011 годы
Снижение доли осложнений при сахарном диабете
процент
41,0
Управление здравоохранения области
1.1.2 . Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом
Областной бюджет
1200,0
-
-
1200,0
2011 год
Итого:
Областной бюджет
144100,0
46900,0
46000,0
51200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом
1.2.1. Реконструкция здания эндокринологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» в рамках областной адресной инвестиционной программы
Областной бюджет
(без учета средств на капиталь-ные вложения)
19000,0*
19000,0*
0,0
0,0
2009 год
Средняя продол-жительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
54,9
Управление инвестиций области
Средняя продол-жительность жизни женщин страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
59,1
Средняя продол-жительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
71,5
Средняя продол-жительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
74,6
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капиталь-ные вложения)
144100,0
46900,0
46000,0
51200,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза
на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпро-граммы,
ответ-ственные
за выпол-нение
наименование
единица
измерения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации
Программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области
1.1. .Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза
1.1.1. Обеспечение лекарст-венными средствами больных туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
17579,6
6 179,6
6 100,0
5300,0
2009-2011 годы
Снижение смертности от туберкулеза
Количество случаев на 100 тыс. населения
10,2
Управление здраво-охранения области
Доля случаев прекращения бактериовы-деления
процент
79,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Приобретение дезинфицирующих средств для обработки очагов туберкулезной инфекции в семейных очагах туберкулеза
Областной бюджет
542,0
242,0
300,0
0,0
2009-2011 годы
Доля случаев прекращения бактериовы-деления
процент
79,0
1.1.3. Обеспечение лечебно-профилактических учреж-дений, оказывающих пер-вичную медико-санитарную помощь детям и подрост-кам, туберкулином для проведения реакции Манту
Областной бюджет
1278,4
578,4
600,0
100,0
2009-2011 годы
1.1.4 Оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению
Областной бюджет
3500,0
0
0
3500,0
2009-2011 годы
1.1.5. Проведение ремонта и реконструкции зданий и сооружений противотуберкулезных учреждений области
Областной бюджет
в рамках областной адресной инвестиционной программы
2009-2011 годы
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет
22900,0
7000,0
7000,0
8900,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом
1.2.1. Проведение лечебно-профилактических мероп-риятий в противотубер-кулезных учреждениях в системе образования и обеспечение дополнитель-ным питанием детей груп-пы риска по туберкулезу
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
2009-2011 годы
Увеличение удельного веса детей, охваченных профилакти-ческим лечением в противоту-беркулезных учреждениях системы образования
процент
6,8
Управление образования и науки области
Итого:
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
Всего
Областной бюджет
24740,8
7600,0
7600,0
9540,8
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2009 г.
г. Тамбов
№ 1225
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»
В соответствии с Законом области от 01.12.2008 № 462-З «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции от 02.10.2009) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 № 306, следующие изменения:
в паспорте Целевой программы:
позицию «Объем и источники финансирования Целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Целевой программы составляет 362 440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 362 440,8 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Вакцинопрофилактика на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12 500,0 тыс. рублей;
«Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16 500,0,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляеn 10 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10 500,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей;
«Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей;
«О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляе 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей;
«Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы областного бюджета - 27 600,0 тыс. рублей;
«Сахарный диабет на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 тыс. рублей;
«Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 тыс. рублей.»;
1.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 362 440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 362 440,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 90 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 113 300,0 тыс. рублей;
в 2011году - 158 740,8 тыс. рублей.»;
1.3. в подпрограмме «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» (приложение № 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12 500,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 6 500,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» (приложение № 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16 500,0,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16 500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 16 500 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 4 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9 400,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» (приложение № 3 к Целевой программе):
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» (приложение № 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15 300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15 300 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 700,0 тыс. рублей;
в 2011году - 9 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» (приложение № 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4 800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 4 800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 6 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 106 400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 106 400,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 15 700,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 39 400,0 тыс. рублей;
в 2011году - 51 300,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.9. в подпрограмме «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 7 к Целевой программе):
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» (приложение № 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 144 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144 100,0 рублей, из них:
в 2009 году - 46 900,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 46 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 51 200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» (приложение № 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 24 740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24 740,8 рублей, из них:
в 2009 году - 7 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 7 600,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9 540,8 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011годы»
Таблица №2
Цель, задачи,
мероприятия
Источники финанси-рования
Объемы финансирования, всего
(тыс. руб.)
Сроки выполне-ния
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответс-твенные за выполнение
всего
в том числе:
наименование
единица измерения
целевое значение (2007 год)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98%
1.1. Приобретение вакцинных препаратов
Областной бюджет
12 450,0
3 000,0
3 000,0
6 450,0
2009-2011
годы
1. Охват профи-лактическими прививками детей
процент
96-98
Управление здравоохра-нения области
2. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
3. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
4. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Итого:
Областной бюджет
12 450,0
3 000,0
3 000,0
6 450,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин
2.1. Приобретение оборудо-вания для создания эффективной транспор-тировки и хранения вакцинных препаратов
Областной бюджет
50,0
0
0
50,0
2009-2011 годы
1. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Управление здравоохра-нения области
2. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
3. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутст-вие
Итого:
Областной бюджет
50,0
0
0
50,0
Всего:
Областной бюджет
12500,0
3 000,0
3 000,0
6 500,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы, ответствен-ные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-ния
целевое
значение
(послед-ний год реализа-ции Под-програм-мы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных
1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
1.1.1. Обеспечение искусствен-ным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями
Областной бюджет
1 600,0
300,0
300,0
1 000,0
2009-2011 годы
Охват ВИЧ- инфицирован-ных беремен-ных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
процент
98
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Укрепление материально-
технической базы специализиро-
ванных учреждений здравоохране-
ния, оказывающих медицинскую
помощь больным ВИЧ-инфекцией
Областной бюджет
3400,0
0
700,0
2700,0
2009-2011 годы
Ежегодное число вновь зарегистриро-ванных случаев ВИЧ-инфекции
Коли-чество случаев
106
Управление здравоохра-нения области
1.1.3. Приобретение диагностичес-
ких средств для верификации
диагноза ВИЧ-инфекции, в том
числе для диагностики«оппортунистических» инфекций»
Областной бюджет
4 550,0
950,0
1 200,0
2 400,0
2009-2011 годы
Итого:
Областной бюджет
9550,0
1 250,0
2 200,0
6100,0
1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией
1.2.1. Обеспечение лекарствен-
ными средствами больных ВИЧ-
инфекцией для проведения лече-
ния в амбулаторных и стацио-
нарных условиях
Областной бюджет
6 950,0
1 850,0
1 800,0
3300,0
2009-2011 годы
Охват лечением антиретрови-русными препаратами больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в терапии
процент
90
Управление здравоохра-нения области
1.2.2. Строительство областного государ-ственного учреждения здравоохранения «Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями в г.Тамбове», г.Тамбов
Областной бюджет
федеральный бюджет
21850,0*
34610,0**
8100,0*
5610,0**
13750,0*
29000,0**
2009-2011 годы
Управление инвестиций области
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области;
**средства, определены федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:
Областной бюджет
(без учета средств на капитальные вложения)
6 950,0
1 850,0
1 800,0
3300,0
Всего:
Областной бюджет
(без учета средств на капитальные вложения)
16 500,0
3 100,0
4 000,0
9 400,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 № 1225
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источникифинанси- рования
Объемы финансирования(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпро-граммы, ответствен-ные за выполнение
наимено-вание
единица
изме-рения
целевое значение (последний год реали-зацииПодпро-граммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями
1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией
1.1.1. Организация и оснащение школ для больных с артериальной гипертонией
Областной бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
2009-2011 годы
Увеличение числа лиц, с впервые выявленным повышенным артериальным давлением
Человек
17153
Управление здравоох-ранения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Увеличение числа школ здоровья для больных артериальной гипертонией
Коли-чество
45
Увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
Человек
20950
Число лиц, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилакти-ческих учреждениях области
Человек
97140
Итого:
Областной бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда)
2 .1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией
2.1.1. Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями
Областной бюджет
9750,0
900,0
1000,0
7850,0
2009-2011 годы
Снижение заболеваемос-ти сосудисты-ми расстрой-ствами голов-ного мозга (церебровас-кулярные бо-лезни, вклю-чая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Коли-чество случаев на 100 тыс. населения
5111,7
Управление здравоохра-нения области
2.1.2. Приобретение средств для экстренной диагностики осложнений артериальной гипертонии для лечебно-профилактических учреждений
Областной бюджет
700,0
100,0
100,0
500,0
2009-2011 годы
Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цере-броваскуляр-ные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Коли-чество случаев на 100 тыс. населения
441,2
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Областной бюджет
10450,0
1000,0
1100,0
8350,0
Всего
Областной бюджет
10500,0
1000,0
1100,0
8400,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчик
Подпро-граммы, ответст-венныйза выпол-нение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-ния
целевое значение (послед-ний год реали-зации
Подпро-граммы
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым вирусным гепатитом В и С
1.1.1. Приобретение диагностических средств, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики острых вирусных гепатитовВ и С
Областной бюджет
5300,0
2100,0
1200,0
2 000,0
2009-2011
годы
Снижение
заболеваемости
острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населе-ния
1,47
Управле-ние здраво-охранения области
Снижение
заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населе-ния
1,07
Итого:
Областной бюджет
5300,0
2100,0
1200,0
2 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование методов раннего выявления, качества диагностики и лечения при хронических вирусных гепатитах В и С
1.2.1. Приобретение диагностических препаратов, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики хронического вирусного гепатита В и С
Областной бюджет
2900,0
1200,0
700,0
1000,0
2009-2011
годы
Снижение
заболеваемости
хроническими вирусными гепатитамиВ и С
на 100 тысяч населе-ния
44,6
Управле-ние здраво-охранения области
1.2.2. Приобретение медицинского лабораторного оборудования для специализированных учреждений здравоохранения области с целью диагностики вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
2000,0
500,0
1500,0
2009-2011
годы
1.2.3. Обеспечение противовирусными препаратами больных хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях
Областной бюджет
5100,0
300,0
300,0
4500,0
2009-2011
годы
Итого:
Областной бюджет
10000,0
1500,0
1500,0
7000,0
Всего:
Областной
Бюджет
15300,0
3600,0
2700,0
9000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,
передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»
Таблица №2
Цель, задачи,
мероприятия
Источники финанси-
рования
Объемы финасирования
(тыс. руб.)
Сроки выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчи-ки, ответ-ственные за выпол-нение
всего
в том числе по годам:
наименование
едини-
ца изме-рения
целевое значе-
ние
2011 год
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем
1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем
1.1.1. Участие специализиро-ванных медицинских учреждений области в системе внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в том числе обеспечение работы по ведению мониторинга возбудителей и заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
Областной бюджет
800,0
100,0
0
700,0
2009
- 2011 годы
Увеличение доли специализирован-ных медицинских учреждений облас-ти, осуществляю-щих мониторинг из-менчивости возбу-дителей инфекций,передаваемых поло-вым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологи-ческого профиля
процент
33
Управле-ние здраво-охранения
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Увеличение доли специализирован-ных медицинских учреждений области, осуществ-ляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфек-ций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерма- товенерологичес- кого профиля
процент
100
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями,передаваемыми половым путем
процент
33
Итого:
Областной бюджет
800,0
100,0
0
700,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.2.1. Приобретение ингридиентов для современной лабораторной диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Областной бюджет
2500,0
1000,0
600,0
900,0
2009 -
2011 годы
Снижение уровня заболеваемости сифилисом
на 100 тыс.
насе-ления
50,0
Управле-ние здраво-охранения
области
Снижение уровня заболеваемости сифилисом детей
на 100 тыс. детско-го насе-ления
7,7
1.2.2. Развитие материально-технической базы дерматовенерологических учреждений области
Областной бюджет
1500,0
-
500,0
1000,0
2009 -
2011 годы
Снижение уровня заболеваемости гонореей детей
на 100 тысяч детско-го насе-ления
7,7
Итого:
Областной бюджет
4000,0
1000,0
1100,0
1900,0
ВСЕГО:
Областной бюджет
4800,0
1100,0
1100,0
2600,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи
в Тамбовской области на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограммы,
ответственные
за выполнение
наименование
единица
измере-ния
целевое
значение
(последний год реали-зации Под-программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных
1.1.1. Укрепление материально-технической базыгосударственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», приобретение медицинского оборудования, в том числе высокотехнологич-ного
Областной
бюджет
71900,0
3600,0
29200,0
39100,0
2009-2011 годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях забо-левания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процент
71,0
Управление здравоохране-ния области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Приобретение диагностических средств для проведения иммуногистохими-ческих анализов на рецепторы прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения «Тамбовское областное патологоанатомическое бюро»
Областной
бюджет
600,0
200,0
200,0
200,0
2009-2011 годы
Активная выявляемость злокачествен-ных новообра-зований
процент
14,5
Управление здравоохране-ния области
Итого:
Областной
Бюджет
72500,0
3800,0
29400,0
39300,0
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
2.1.Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями
2.1.1. Приобретение лекарственных средств для лечения больных злокачественными заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
Областной
бюджет
33900,0
11900,0
10000,0
12000,0
2009-2011 годы
Смертность от злокачествен-ных новообра-зований, в том числе:
среди мужчин среди женщин
коли-чество случаевна 100 тыс. насе-ления
238,5
254,0
153,0
Управление здравоохране-ния области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.1.2. Строительство здания лучевого отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер»
Областной
бюджет
В рамках областной инвестиционной программы
2009-2010 годы
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установ-ления диагноза в общем числе больных, впер-вые взятых на учет в предыду-щем году
процент
27,0
Управление здравоохране-ния области,
управление инвестиций области
Итого:
Областной
бюджет
33900,0
11900,0
10000,0
12000,0
Всего:
Областной
бюджет
106400,0
15700,0
39400,0
51300,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области
на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-рования
Объёмы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки выпол-нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы,
ответст-венные за исполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измере-
ния
целевое значение (послед-ний год реализа-ции Под-програм-мы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи
1.1 Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных психическими заболеваниями для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной
бюджет
20500,0
8400,0
8400,0
8000,0
2009 - 2011 годы
Снижение числа больных, получающих психиатрическую помощь в условиях стационара
процент
28,0
Управление здравоохра-нения области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Снижение повтор-ных госпитализа-ций в психиатри-ческий стационар в течение года от общего числа госпитализирован-ных больных
процент
27,0
1.1.2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения больных
Областной
бюджет
2800,0
0,0
0,0
2800,0
2009 - 2011 годы
Сокращение среднего пребывания больного в стационаре
количе-ство койко-дней
67,0
Итого:
Областной
бюджет
27600,0
8400,0
8400,0
10800,0
2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области
2.1 Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера
2.1.1. Укрепление материально-технической базыспециализированных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь
Областной
бюджет
3458,4*
3458,4*
0,0
0,0
2009 - 2011 годы
Увеличение числа пациентов, охва-ченных бригадны-ми формами оказания психиат-рической помощи от общего числа пациентов по от-ношению к пре-дыдущему году
процент
15,0
Управление здраво-охранения области
управление инвестиций области
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего:
Областной
бюджет
(без учета средств на капитальные вложения
27600,0
8400,0
8400,0
10800,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации области
к постановлению администрации области от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финанси-
рования
Объемы финансирования(тыс. рублей)
Сроки
выпол-нения
Основные целевые индикаторы
ЗаказчикиПрограммы - ответственные за выполнение
наименование
единица измере-ния
целевое
значение
(последнийгод реали-зации Подро-граммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест-полоски)
Областной бюджет
142900,0
46900,0
46000,0
50000,0
2009-2011 годы
Снижение доли осложнений при сахарном диабете
процент
41,0
Управление здравоохранения области
1.1.2 . Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом
Областной бюджет
1200,0
-
-
1200,0
2011 год
Итого:
Областной бюджет
144100,0
46900,0
46000,0
51200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом
1.2.1. Реконструкция здания эндокринологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» в рамках областной адресной инвестиционной программы
Областной бюджет
(без учета средств на капиталь-ные вложения)
19000,0*
19000,0*
0,0
0,0
2009 год
Средняя продол-жительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
54,9
Управление инвестиций области
Средняя продол-жительность жизни женщин страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
59,1
Средняя продол-жительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
71,5
Средняя продол-жительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
74,6
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капиталь-ные вложения)
144100,0
46900,0
46000,0
51200,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 г. № 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза
на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники финанси-
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпро-граммы,
ответ-ственные
за выпол-нение
наименование
единица
измерения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации
Программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области
1.1. .Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза
1.1.1. Обеспечение лекарст-венными средствами больных туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
17579,6
6 179,6
6 100,0
5300,0
2009-2011 годы
Снижение смертности от туберкулеза
Количество случаев на 100 тыс. населения
10,2
Управление здраво-охранения области
Доля случаев прекращения бактериовы-деления
процент
79,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2. Приобретение дезинфицирующих средств для обработки очагов туберкулезной инфекции в семейных очагах туберкулеза
Областной бюджет
542,0
242,0
300,0
0,0
2009-2011 годы
Доля случаев прекращения бактериовы-деления
процент
79,0
1.1.3. Обеспечение лечебно-профилактических учреж-дений, оказывающих пер-вичную медико-санитарную помощь детям и подрост-кам, туберкулином для проведения реакции Манту
Областной бюджет
1278,4
578,4
600,0
100,0
2009-2011 годы
1.1.4 Оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению
Областной бюджет
3500,0
0
0
3500,0
2009-2011 годы
1.1.5. Проведение ремонта и реконструкции зданий и сооружений противотуберкулезных учреждений области
Областной бюджет
в рамках областной адресной инвестиционной программы
2009-2011 годы
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет
22900,0
7000,0
7000,0
8900,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом
1.2.1. Проведение лечебно-профилактических мероп-риятий в противотубер-кулезных учреждениях в системе образования и обеспечение дополнитель-ным питанием детей груп-пы риска по туберкулезу
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
2009-2011 годы
Увеличение удельного веса детей, охваченных профилакти-ческим лечением в противоту-беркулезных учреждениях системы образования
процент
6,8
Управление образования и науки области
Итого:
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
Всего
Областной бюджет
24740,8
7600,0
7600,0
9540,8
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: