Основная информация

Дата опубликования: 15 октября 2014г.
Номер документа: RU51000201400711
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2014                                                                                    № 526-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 N 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.05.2014 N 271-ПП), изменения согласно приложению.

Врио Губернатора
Мурманской области

А. Тюкавин

Приложение

к постановлению

Правительства Мурманской области

от 15.10.2014 N 526-ПП

Изменения
в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"

1. В паспорте государственной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - государственная программа) позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение программы

Всего по государственной программе:

10902129,8 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 1453300,6 тыс. рублей,

2015 год: 1490044,3 тыс. рублей,

2016 год: 1520459,9 тыс. рублей,

2017 год: 1545061,7 тыс. рублей,

2018 год: 1581083,5 тыс. рублей,

2019 год: 1630453,6 тыс. рублей,

2020 год: 1681726,2 тыс. рублей"

2. В разделе III государственной программы "Перечень показателей государственной программы" пункт 2.2.1 изложить в редакции:

"N п/п

Государственная программа, показатель

Ед.изм.

Значение показателя

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

2.2.1

Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)

%

100

99

99

98

97,8

97,5

97,3

97,0

96,8

96,5

Ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

3. Раздел V государственной программы "Сведения об объемах финансирования программы" изложить в редакции:

"Объемы финансирования программы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"

Всего

10902129,8

1453300,6

1490044,3

1520459,9

1545061,7

1581083,5

1630453,6

1681726,2

ОБ

10902129,8

1453300,6

1490044,3

1520459,9

1545061,7

1581083,5

1630453,6

1681726,2

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Всего

10825921,3

1435225,0

1432784,0

1520296,5

1544898,5

1580901,5

1630271,6

1681544,2

ОБ

10825921,2

1435225,0

1432784,0

1520296,5

1544898,5

1580901,5

1630271,6

1681544,2

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Всего

1181,0

195,0

113,4

163,4

163,2

182,0

182,0

182,0

ОБ

1181,0

195,0

113,4

163,4

163,2

182,0

182,0

182,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Всего

75027,5

17880,6

57146,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

75027,5

17880,6

57146,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"

Всего

193849,6

42031,2

25268,8

25298,8

25298,6

25317,4

25317,4

25317,4

ОБ

193849,6

42031,2

25268,8

25298,8

25298,6

25317,4

25317,4

25317,4

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Всего

8987592,4

1202337,6

1191973,6

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ОБ

8987592,4

1202337,6

1191973,6

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Всего

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,8

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ОБ

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,8

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ОБ

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

4. В подпрограмме 1 "Профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 1):

4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 193849,6 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 42031,2 тыс. рублей,

2015 год: 25268,8 тыс. рублей,

2016 год: 25298,8 тыс. рублей,

2017 год: 25298,6 тыс. рублей,

2018 год: 25317,4 тыс. рублей,

2019 год: 25317,4 тыс. рублей

2020 год: 25317,4 тыс. рублей"

4.2. Приложение N 2 к подпрограмме 1 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"

Всего

193849,6

42031,2

25268,8

25298,8

25298,8

25317,4

25317,4

25317,4

ОБ

193849,6

42031,2

25268,8

25298,8

25298,8

25317,4

25317,4

25317,4

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Всего

1181,0

195,0

113,4

163,4

163,2

182,0

182,0

182,0

ОБ

1181,0

195,0

113,4

163,4

163,2

182,0

182,0

182,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Всего

175168,6

24336,2

25155,4

25135,4

25135,4

25135,4

25135,4

25135,4

ОБ

175168,6

24336,2

25155,4

25135,4

25135,4

25135,4

25135,4

25135,4

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Всего

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

4.3. Приложение N 3 к подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:

"N п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"

2014-2020

Всего

193849,6

193849,6

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области

2014

42031,2

42031,2

0,0

0,0

0,0

2015

25268,8

25268,8

0,0

0,0

0,0

2016

25298,8

25298,8

0,0

0,0

0,0

2017

25298,6

25298,6

0,0

0,0

0,0

2018

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

2019

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

2020

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

1

Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах"

2014-2020

Всего

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, УФМС России по Мурманской области

2014

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Основное мероприятие 1.1.1

Разработка концепции дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на период 2015-2020 годы с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры

2014-2020

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Основное мероприятие 1.1.2 Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

2014-2020

Всего

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений"

2014-2020

Всего

176349,6

176349,6

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области

2014

24531,2

24531,2

0,0

0,0

0,0

2015

25268,8

25268,8

0,0

0,0

0,0

2016

25298,8

25298,8

0,0

0,0

0,0

2017

25298,8

25298,8

0,0

0,0

0,0

2018

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

2019

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

2020

25317,4

25317,4

0,0

0,0

0,0

2.1

Основное мероприятие 1.2.1

Повышение уровня правовой культуры и информированности населения

2014-2020

Всего

1251,0

1251,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование системы информированности граждан по правовым вопросам, административной и уголовной ответственности за правонарушения

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, УМВД России по Мурманской области

2014

195,0

195,0

0,0

0,0

0,0

2015

133,4

133,4

0,0

0,0

0,0

2016

163,4

163,4

0,0

0,0

0,0

2017

163,2

163,2

0,0

0,0

0,0

2018

182,0

182,0

0,0

0,0

0,0

2019

182,0

182,0

0,0

0,0

0,0

2020

182,0

182,0

0,0

0,0

0,0

2.2

Основное мероприятие 1.2.2 Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних

2014-2020

Всего

175148,6

175148,6

0,0

0,0

0,0

Стабилизация криминогенной ситуации в детской и подростковой среде

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области"

2014

24336,2

24336,2

0,0

0,0

0,0

2015

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

2016

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

2017

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

2018

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

2019

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

2020

25135,4

25135,4

0,0

0,0

0,0

5. В подпрограмме 2 "Обеспечение пожарной безопасности" (далее - подпрограмма 2):

5.1. В паспорте подпрограммы 2 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 8987592,4 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 1202337,6 тыс.руб.;

2015 год: 1191973,6 тыс.руб.;

2016 год: 1216882,4 тыс.руб.;

2017 год: 1236501,6 тыс.руб.;

2018 год: 1335356,1 тыс.руб.;

2019 год: 1379400,8 тыс.руб.;

2020 год: 1425140,3 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 3,5%;

- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4%;

- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65%;

- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;

- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80%;

- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест по условиям труда"

5.2. Раздел II подпрограммы 2 "Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации" изложить в редакции:

"II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах, пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие пожарного добровольчества.

В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона Мурманской области от 09.07.2010 N 1255-02-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" разработана настоящая подпрограмма.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы пожарной безопасности.

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:

- обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров;

- совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области.

Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 3,5%;

- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4%;

- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65%;

- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;

- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80%;

- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест в подразделениях ГПС по условиям труда.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы."

5.3. Приложение N 1 к подпрограмме 2 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:

"N

п/п

Подпрограмма, показатель

Ед.изм.

Значение показателя

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

I

Показатели цели подпрограммы: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности

1.1

Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)

%.

100

99

99

98

97,8

97,5

97,3

97

96,8

96,5

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2

Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году)

%

100

97,48

97,48

96,77

96,67

96,55

96,43

96,3

96,15

96,0

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

II

Показатели задач подпрограммы

2.1

Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров

2.1.1

Уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи

%

19,6

27

25,9

29

32

35

38

45

55

65

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.1.2

Количество проведенных пожарно-тактических учений и занятий

шт.

1660

1670

1670

1672

1674

1676

1678

1680

1682

1684

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.2

Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области

2.2.1

Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда

%

34,3

50

50

66

68

70

73

75

78

80

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.2.2

Доля рабочих мест, аттестованных в подразделениях ГПС по условиям труда

%

57

67

67

75

80

85

90

95

100

100

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

5.4. Приложение N 2 к подпрограмме 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Всего

8987592,4

1202337,6

1191973,6

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ОБ

8987592,4

1202337,6

1191973,6

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Всего

8930064,9

1201957,0

1134826,7

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ОБ

8930064,9

1201957,0

1134826,7

1216882,4

1236501,6

1335356,1

1379400,8

1425140,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Всего

57527,5

380,6

57146,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

57527,5

380,6

57146,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

5.5. Приложение N 3 к подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:

"N

п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

2014-2020

Всего

8987592,4

8987592,4

0,0

0,0

0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

1202337,6

1202337,6

0,0

0,0

0,0

2015

1191973,6

1191973,6

0,0

0,0

0,0

2016

1216882,4

1216882,4

0,0

0,0

0,0

2017

1236501,6

1236501,6

0,0

0,0

0,0

2018

1335356,1

1335356,1

0,0

0,0

0,0

2019

1379400,8

1379400,8

0,0

0,0

0,0

2020

1425140,3

1425140,3

0,0

0,0

0,0

1.

Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров

2014-2020

Всего

8747245,8,0

8747245,8

0,0

0,0

0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

1149562,9

1149562,9

0,0

0,0

0,0

2015

1158737,5

1158737,5

0,0

0,0

0,0

2016

1185587,2

1185587,2

0,0

0,0

0,0

2017

1221186,2

1221186,2

0,0

0,0

0,0

2018

1299447,7

1299447,7

0,0

0,0

0,0

2019

1343492,4

1343492,4

0,0

0,0

0,0

2020

1389231,9

1389231,9

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области

2014-2020

Всего

413114,2

413114,2

0,0

0,0

0,0

Обеспечение эффективного тушения пожаров в населенных пунктах Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

90857,8

90857,8

0,0

0,0

0,0

2015

77614,9

77614,9

0,0

0,0

0,0

2016

22484,2

22484,2

0,0

0,0

0,0

2017

12889,6

12889,6

0,0

0,0

0,0

2018

69755,9

69755,9

0,0

0,0

0,0

2019

69755,9

69755,9

0,0

0,0

0,0

2020

69755,9

69755,9

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности

2014-2020

Всего

8334131,6

8334131,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории области

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО

2014

1058705,1

1058705,1

0,0

0,0

0,0

2015

1081122,6

1081122,6

0,0

0,0

0,0

2016

1163103,0

1163103,0

0,0

0,0

0,0

2017

1208296,6

1208296,6

0,0

0,0

0,0

2018

1229691,8

1229691,8

0,0

0,0

0,0

2019

1273736,5

1273736,5

0,0

0,0

0,0

2020

1319476,0

1319476,0

0,0

0,0

0,0

2.

Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области

2014-2020

Всего

240346,6

240346,6

0,0

0,0

0,0

2014

52774,7

52774,7

0,0

0,0

0,0

2015

33236,1

33236,1

0,0

0,0

0,0

2016

31295,2

31295,2

0,0

0,0

0,0

2017

15315,4

15315,4

0,0

0,0

0,0

2018

35908,4

35908,4

0,0

0,0

0,0

2019

35908,4

35908,4

0,0

0,0

0,0

2020

35908,4

35908,4

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.2.1. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области

2014-2020

Всего

224625,4

224625,4

0,0

0,0

0,0

Создание безопасных условий для работы в подразделениях ГПС Мурманской области

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО

2014

41895,0

41895,0

0,0

0,0

0,0

2015

32938,6

32938,6

0,0

0,0

0,0

2016

30523,2

30523,2

0,0

0,0

0,0

2017

14543,4

14543,4

0,0

0,0

0,0

2018

34908,4

34908,4

0,0

0,0

0,0

2019

34908,4

34908,4

0,0

0,0

0,0

2020

34908,4

34908,4

0,0

0,0

0,0

2.2.

Основное мероприятие 2.2.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области

2014-2020

Всего

15721,2

15721,2

0,0

0,0

0,0

Снижение рисков несчастных случаев на производстве, общих и профессиональных заболеваний

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО"

2014

10879,7

10879,7

0,0

0,0

0,0

2015

297,5

297,5

0,0

0,0

0,0

2016

772,0

772,0

0,0

0,0

0,0

2017

772,0

772,0

0,0

0,0

0,0

2018

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

2019

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

2020

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

5.6. Приложение N 4 к подпрограмме 2 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:

"N

п/п

Подпрограмма, объект капитального строительства

Соисполнитель

Заказчик-застройщик

Проектная мощность

Срок строительства

Стоимость объекта, тыс.руб.*

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Источник

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Всего

60921,5

60921,5

0,0

0,0

0,0

2014

1484,6

1484,6

0,0

0,0

0,0

2015

59436,9

59436,9

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"

Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

Общая площадь здания - 1296 кв. м,

штатная численность - 41 человек

2013-2015

Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки строительства не определены)

95018,67

Всего

2454,0

2454,0

0,0

0,0

0,0

2014

1104,0

1104,0

0,0

0,0

0,0

2015

1350,0

1350,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"

Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

Общая площадь здания- 867 кв. м,

штатная численность - 35 человек

2014-2015

55330,9

Всего

53675,9

53675,9

0,0

0,0

0,0

2014

95,0

95,0

0,0

0,0

0,0

2015

53580,9

53580,9

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" (разработка ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"

Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

Площадь застройки - 518 кв. м.

Общая площадь -1148 кв. м,

Этажность - 2 этажа.

2014-2015

Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки реконструкции не определены)

4791,6

Всего

4791,6

4791,6

0,0

0,0

0,0

2014

285,6

285,6

0,0

0,0

0,0

2015

4506,0*

4506,0*

0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме 940,0 тыс. рублей."

6. В подпрограмме 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (далее - подпрограмма 3):

6.1. В паспорте подпрограммы 3 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1560940,7 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 187008,9 тыс. рублей,

2015 год: 249773,0 тыс. рублей,

2016 год: 255249,8 тыс. рублей,

2017 год: 260232,6 тыс. рублей,

2018 год: 197497,5 тыс. рублей,

2019 год: 202822,9 тыс. рублей,

2020 год: 208356,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;

- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;

- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70%;

- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95%;

- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;

- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80%"

6.2. Раздел II подпрограммы 3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:

"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение населения об угрозах и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 14.07.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10.11.1996 N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" разработана данная подпрограмма.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС путем технического переоснащения служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации специалистов и должностных лиц, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, а также в области гражданской обороны;

- совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС.

Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;

- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;

- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70%;

- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95%;

- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;

- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80%.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы."

6.3. Приложение N 1 к подпрограмме 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:

"N

п/п

Подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Значение показателя

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

I

Показатели цели подпрограммы: Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

1.1

Количество погибших и пострадавших от ЧС

чел.

2469

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1100

1000

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

1.2

Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС

усл.ед.

26

28

28

30

32

34

36

38

40

42

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

II

Показатели задач подпрограммы

2.1

Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС

2.1.1

Уровень оснащенности оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

%

38

43,6

41,4

51,2

53

55

58

63

66

70

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.1.2

Количество должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС

чел.

1087

1092

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.2

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС

2.2.1

Уровень охвата населения средствами оповещения

%

70

70

73,6

70

79

84,5

95

95

95

95

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2.2.2

Доля охвата территории области средствами мониторинга

%

62

65

65

67

69

71

73

75

78

80

ведомственный мониторинг

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

6.4. Приложение N 2 к подпрограмме 3 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Всего

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,0

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ОБ

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,0

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Всего

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,0

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ОБ

1560940,7

187008,9

249773,0

255249,0

260232,6

197497,5

202822,9

208356,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

6.5. Приложение N 3 к подпрограмме 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:

"N

п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

2014-2020

Всего

1560940,7

1560940,7

0,0

0,0

0,0

2014

187008,9

187008,9

0,0

0,0

0,0

2015

249773,0

249773,0

0,0

0,0

0,0

2016

255249,0

255249,0

0,0

0,0

0,0

2017

260232,6

260232,6

0,0

0,0

0,0

2018

197497,5

197497,5

0,0

0,0

0,0

2019

202822,9

202822,9

0,0

0,0

0,0

2020

208356,0

208356,0

0,0

0,0

0,0

1.

Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС

2014-2020

Всего

1081471,0

1081471,0

0,0

0,0

0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

143820,8

143820,8

0,0

0,0

0,0

2015

140040,0

140040,0

0,0

0,0

0,0

2016

146619,9

146619,9

0,0

0,0

0,0

2017

152783,2

152783,2

0,0

0,0

0,0

2018

160674,4

160674,4

0,0

0,0

0,0

2019

165999,8

165999,8

0,0

0,0

0,0

2020

171532,9

171532,9

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций

2014-2020

Всего

29762,5

29762,5

0,0

0,0

0,0

Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

7381,9

7381,9

0,0

0,0

0,0

2015

5422,8

5422,8

0,0

0,0

0,0

2016

2144,8

2144,8

0,0

0,0

0,0

2017

2994,8

2994,8

0,0

0,0

0,0

2018

3949,4

3949,4

0,0

0,0

0,0

2019

3949,4

3949,4

0,0

0,0

0,0

2020

3949,4

3949,4

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС

2014-2020

Всего

1051708,5

1051708,5

0,0

0,0

0,0

Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

136438,9

136438,9

0,0

0,0

0,0

2015

134617,2

134617,2

0,0

0,0

0,0

2016

144505,1

144505,1

0,0

0,0

0,0

2017

149788,4

149788,4

0,0

0,0

0,0

2018

156725,0

156725,0

0,0

0,0

0,0

2019

162050,4

162050,4

0,0

0,0

0,0

2020

167583,5

167583,5

0,0

0,0

0,0

2.

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС

2014-2020

Всего

479469,7

479469,7

0,0

0,0

0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

43188,1

43188,1

0,0

0,0

0,0

2015

109733,0

109733,0

0,0

0,0

0,0

2016

108629,9

108629,9

0,0

0,0

0,0

2017

107449,4

107449,4

0,0

0,0

0,0

2018

36823,1

36823,1

0,0

0,0

0,0

2019

36823,1

36823,1

0,0

0,0

0,0

2020

36823,1

36823,1

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях

2014-2020

Всего

455198,5

455198,5

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня охвата населения средствами информирования и оповещения об опасностях

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

39904,1

39904,1

0,0

0,0

0,0

2015

106733,6

106733,6

0,0

0,0

0,0

2016

103778,5

103778,5

0,0

0,0

0,0

2017

104426,0

104426,0

0,0

0,0

0,0

2018

33452,1

33452,1

0,0

0,0

0,0

2019

33452,1

33452,1

0,0

0,0

0,0

2020

33452,1

33452,1

0,0

0,0

0,0

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2014-2020

Всего

24271,2

24271,2

0,0

0,0

0,0

Повышение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

2014

3284,0

3284,0

0,0

0,0

0,0

2015

2999,4

2999,4

0,0

0,0

0,0

2016

4851,4

4851,4

0,0

0,0

0,0

2017

3023,4

3023,4

0,0

0,0

0,0

2018

3371,0

3371,0

0,0

0,0

0,0

2019

3371,0

3371,0

0,0

0,0

0,0

2020

3371,0

3371,0

0,0

0,0

0,0

6.6. Приложение N 4 к подпрограмме 3 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:

"N

Подпрограмма, объект капитального строительства

Соисполнитель

Заказчик-застройщик

Проектная мощность

Срок строительства

Стоимость объекта, тыс.руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Источник

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Всего

230897,7

230897,7

0

0

0

2014

7420,0

7420,0

0

0

0

2015

76246,8

76246,8

0

0

0

2016

73291,7

73291,7

0

0

0

2017

73939,2

73939,2

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

1.

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"

85 площадок, 22 муниципальных образования

2013-2017

231587,7

Всего

230897,7

230897,7

0

0

0

2014

7420,0

7420,0

0

0

0

2015

76246,8

76246,8

0

0

0

2016

73291,7

73291,7

0

0

0

2017

73939,2

73939,2

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0"

7. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4):

7.1. В паспорте подпрограммы 4 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 159747,1 тыс. рублей (ОБ), из них:

2014 год: 21922,9 тыс. рублей,

2015 год: 23028,9 тыс. рублей,

2016 год: 23028,9 тыс. рублей,

2017 год: 23028,9 тыс. рублей,

2018 год: 22912,5 тыс. рублей,

2019 год: 22912,5 тыс. рублей,

2020 год: 22912,5 тыс. рублей"

7.2. Приложение N 1 к подпрограмме 4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ОБ

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Всего

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ОБ

159747,1

21922,9

23028,9

23028,9

23028,9

22912,5

22912,5

22912,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

7.3. Приложение N 2 к подпрограмме 4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:

"N

п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

2014-2020

Всего

159747,1

159747,1

0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

2014

21922,9

21922,9

0,0

0,0

0,0

2015

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2016

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2017

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2018

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

2019

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

2020

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

4.1

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона

2014-2020

Всего

159747,1

159747,1

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

2014

21922,9

21922,9

0,0

0,0

0,0

2015

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2016

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2017

23028,9

23028,9

0,0

0,0

0,0

2018

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

2019

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

2020

22912,5

22912,5

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Электронный бюллетень "Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 21.10.2014
Рубрики правового классификатора: 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.000 Безопасность общества, 160.040.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать