Основная информация

Дата опубликования: 15 октября 2019г.
Номер документа: RU91000201901193
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2019 года №437-П

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Первый вице - губернатор

Камчатского края

И.Л. Унтилова

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 15.10.2019 №437-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)

1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 81 967 607,89202 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 519 645,55914 тыс. рублей;

2020 год - 8 044 534,35895 тыс. рублей;

2021 год - 8 203 131,68895 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 10 955 508,12652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 2 029 071,40000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 492,40000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 63 730,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей;

2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 626 966,16715 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 322 728,85239 тыс. рублей;

2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;

2020 год - 631,57895 тыс. рублей;

2021 год - 631,57895 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 544 765,83324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 76 635,60000 тыс. рублей;

2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 599,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 599,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

краевого бюджета - 536 803,93324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 688 810,09619 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 758 000,54542 тыс. рублей;

2020 год - 5 801 719,60000 тыс. рублей;

2021 год - 5 967 089,40000 тыс. рублей;

2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 10 835 361,41452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 2 015 153,20000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 121,70000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 021,60000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию)

планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 45 791 606,65037 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 742 847,34542 тыс. рублей;

2020 год - 3 876 597,90000 тыс. рублей;

2021 год - 4 004 067,80000 тыс. рублей;

2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 501 295,71349 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 31 543,52970 тыс. рублей;

2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей;

2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 396 035,11487 тыс. рублей, них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 25 422,47180 тыс. рублей;

2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год -105,26316 тыс. рублей;

2021 год - 105,26316 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 534 659,67522 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 404 916,60098 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 327 125,77522 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 286 588,60098 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 329 816,24339 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 43 330,47075 тыс. рублей;

2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;

2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 316 840,26296 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год -15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 39 621,12190 тыс. рублей;

2020 год -16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;

2020 год - 526,31579 тыс. рублей;

2021 год - 526,31579 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 411,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 944,18771 тыс. рублей;

2020 год - 335,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 11 486,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 385,88771 тыс. рублей;

2020 год - 335,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 251 849,05238 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 159 274,62458 тыс. рублей;

2020 год - 2 109 409,48000 тыс. рублей;

2021 год - 2 113 864,61000 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 949,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 447,50000 тыс. рублей;

2020 год - 470,80000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 22 247 068,15238 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 158 827,12458 тыс. рублей;

2020 год - 2 108 938,68000 тыс. рублей;

2021 год - 2 113 393,81000 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".

9. В таблице приложения 1 к Программе:

1) пункт 2.2 раздела "Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае" изложить в следующей редакции:

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,91

1,93

1,939

1,948

1,963

1,973

1,99

2) в разделе "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

а) пункты 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции:

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,0

96,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,0

30,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,2

50,3

50,6

50,8

51,0

б) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,0

80,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100

100

100

100

100

100

в) в пункте 3.14 слова "и городского" исключить;

г) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,0

15,0

54,5

55,0

55,5

56,0

73,5

74,0

74,5

75,0

75,5

76,0

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

№п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81 967 607,89202

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8519 645,55914

8 044 53435895

8 203 131,68895

7 038 797,47557

7 250 828,03365

7 371839,13498

7 663 548,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 827 753,25932

6 240 804,70214

6 834 385.07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8474 087,25914

8 044 53435895

8203 331,68895

7 025 564,06977

7 235 795,22650

7 355 006,92648

7 644 916,89870

за счет средств федерального бюджета

10 955 508.12652

1 164 936,67211

1 286 52639645

1305 349,02796

1 280 539,73000

2 029 071,40000

1 925 592,50000

1 963 492.40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

63 730,03130

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 233,40580

15 032,80715

16 832,20850

18631,60985

за счет средств краевого бюджета

70 626 966.16715

5 058 854.53003

5 534 495.74950

5 834 774.76537

6 257 511.15841

6 322 728.85239

6 118310,28000

6 239 007.71000

7 025 564.06977

7 235 795.22650

7 355 006.92648

7 644 916,89870

за счет средств местных бюджетов

8 582,06705

0.00000

287.73000

2 972.67100

99.50140

3 959.00675

631.57895

631.57895

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

207 89630000

557,40000

631,40000

400,40000

87 97930000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0.00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 55830000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение" в Камчатском крае"

Всего

544 765.83324

34 209.05000

35 079.47824

33 44035500

37 94930000

76 635.60000

48 388.00000

50 095.00000

55 412.89000

56 880,38000

57 169.60000

59 506.18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

544 765,83324

34 209,05000

35 079,47824

33 44035500

37 94930000

76 635,60000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

7 59930000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

536 803.93324

34 11735000

34 983.97824

33 353.25500

37 861.00000

69 03630000

48 388.00000

50 095.00000

55 412.89000

56 880.38000

57 169.60000

59 506.18000

813

250.00000

120.00000

130.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

473 970.77824

29 643.70000

29 896.77824

29 82530000

32 651.00000

63 070.00000

43 198.00000

44 905.00000

48 690.00000

49 720.00000

50 680.00000

51 691.00000

816

12 41930000

1 062.00000

2 37130000

1 342.ОО0ОО

670.00000

625,00000

650.00000

650.00000

1 010.00000

1 180.00000

1 350.00000

1 510,00000

846

21 736.95500

2 000.00000

2000.00000

1 736.95500

2 000.00000

2 000.00000

2000,00000

2 000.00000

2 000.00000

2 000.00000

2 000,00000

2 000.00000

847

28 426.90000

1 291.65000

585.90000

450.00000

2 540.00000

3341.30000

2 540,00000

2540.00000

3 712.89000

3 98038000

3 139.60000

4 305.18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

362.60000

91,70000

9540000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.1

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736.95500

2 000,00000

2 000.00000

1 736.95500

2 000.00000

2 000,00000

2 000.00000

2000.00000

2 000.00000

2 000.00000

2 000,00000

2 000.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2000,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736.95500

2000,00000

2000.00000

1 736.95500

2 000.00000

2 000.00000

2 000,00000

2 000.00000

2000.00000

2 000,00000

2000.00000

2 000.00000

815

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

846

21 736.95500

2000.00000

2 000,00000

1 736.95500

2 000.00000

2000.00000

2 000.00000

2000.00000

2 000.00000

2 000.00000

2 000.00000

2 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

488 698.77824

30 543.65000

30 221.77824

29 995.00000

34 813.00000

59 341.30000

45 180.00000

46 885.00000

51 327.89000

52 61538000

52 794.60000

54 981,18000

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 180,00000

46 885,00000

51 327,89000

5261538000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджет

488 698.77824

30 543.65000

30 221.77824

29 995.00000

34 813,00000

59 341.30000

45 180.00000

46 885.00000

51 327.89000

52 61538000

52 794.60000

54 981,18000

815

460 271.87824

29 252.00000

29 635.87824

29 545,00000

32 273.00000

56 000.00000

42 640.00000

44 345.00000

47 615,00000

48 635.00000

49 655.00000

50 676.00000

847

28 426.90000

1 291.65000

585.90000

450,00000

2 540.00000

3 34130000

2 540.00000

2 540.00000

3 712,89000

3 980,38000

3 139.60000

4 305.18000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 430,50000

681,40000

992.40000

802.40000

579.30000

475.00000

480.00000

480.00000

860.00000

960,00000

1 000.00000

1 120.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

480,00000

480,00000

860,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8067.90000

589.70000

896.90000

715.30000

491.00000

475.00000

480.00000

480.00000

860.00000

960.00000

1 000.00000

1 120.00000

813

250.00000

120.00000

130.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

829,90000

91.70000

16.90000

1530000

16.00000

0,00000

0.00000

0.00000

210.00000

210,00000

150.00000

120.00000

816

б 988.00000

378.00000

750.00000

700.00000

475,00000

475.00000

480.00000

480.00000

650,00000

750.00000

850.00000

1 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

8830000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362.60000

91.70000

95,50000

87.10000

88.30000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10 662.30000

934.00000

1 785.30000

891,00000

557.00000

565.00000

390.00000

410.00000

1 185.00000

1 260.00000

1 330.00000

1355.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 662.30000

934,00000

1 78530000

891,00000

557,00000

565.00000

390.00000

410.00000

1 185.00000

1 260.00000

1 330.00000

1 355.00000

815

5 231.00000

250.00000

164,00000

250.00000

362.00000

415.00000

220.00000

240.00000

825.00000

830.00000

830,00000

845.00000

816

5 43130000

684.00000

1 62130000

641,00000

195.00000

150,00000

170.00000

170.00000

360.00000

430,00000

500.00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325.00000

50.00000

80.00000

15.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

40.00000

45.00000

45.00000

50,00000

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

325.00000

50,00000

80.00000

15.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

40,00000

45,00000

45.00000

50.00000

815

325.00000

50.00000

80.00000

15.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

40.00000

45.00000

45.00000

50.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

14 91230000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

14 254.30000

338,00000

320,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 912,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 25430000

338,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

7 59930000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 59930000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 59930000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 313,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

6 655,00000

338.00000

320,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

815

7 313.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

6 655.00000

338.00000

320.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56 688 810.09619

4 377 990,18155

4 972153.41396

5 123 719,18896

5 048 952.57500

5 758 00054542

5 801 719.60000

5 967 089.40000

4 637 735.94580

4 819 946.28715

4 999 647.22850

5 181 855.72985

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

56 626 968,06489

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 758 000,54542

5 801 719,60000

5 967089,40000

4 624 974,54000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

10 835 361.41452

1 127 470,66011

1263271.39645

1 272 330,72796

1 268 992.13000

2 015 153.20000

1 925 121.70000

1 963 021,60000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

14 560,80715

16 360.20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

45 791 606,65037

3250 519J2144

3 70S 882.01751

3851388.46100

3 779 960,44500

3 742 84734542

3 876 597.90000

4 004 067.80000

4 624 974.54000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696.12000

815

44 102 896.00342

3 142 143.14104

3 567 193.75096

3 681 388.46100

3 634 960,44500

3 565 847.34542

3 695 437.90000

3 818 581.80000

4 479 97454000

4 660 385.48000

4 838 287.02000

5 018 696.12000

810

1 688 710,64695

108 376.38040

141 688.26655

170000.00000

145 000,00000

177000.00000

181 160.00000

185 486,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000.00000

145 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников [планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8 614 303.62322

836 995.48500

1 027 573.99422

1 173 500.91400

1 065 651,43000

1 217 38830000

1 160 144,60000

1 196 10930000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 614303,62322

836 995,48500

1027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 217 388,30000

1 160 144,60000

1 196 10930000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

б 055 549,05400

731 50831000

817 624.00000

848 S04.71400

743 397,53000

1 005 968.70000

940 521.80000

967 724.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 558 754.56922

105 487.17500

209 949.99422

324 696.20000

322 253.90000

211419.60000

219 622.80000

228 38530000

222357,90000

230 299,20000

238 170.50000

246 111,80000

815

2 558 754.56922

105 487.17500

209 949,99422

324 696.20000

322 253,90000

211419.60000

219 622,80000

228 385,50000

222 357.90000

230 299,20000

238 170.50000

246 111.80000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 042 100.26016

1 673 309.63271

1 783 376.26800

1 764 570.05335

1 721 144.33000

1 882 448.64480

1 993 807,90000

2 071 120.80000

2 174 612.40580

2 250 258,90715

2 325 905.40850

2 401545.90985

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

21980 258,22886

1673309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 14433000

1 882 448,64480

1 993 807,90000

2071 120,80000

2161851,00000

2235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

26 508.72235

0.00000

4 191.02100

7 363.20135

5 563.80000

3 117,20000

3 106,10000

3 167.40000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

21953749.50651

1 673 309.63271

1779 185.24700

1 757 206.85200

1 715 580.53000

1879 331.44480

1 990 701.80000

2 067 953.40000

2 161 851.00000

2 235 698.10000

2 309 545.20000

2 383 386,30000

815

21 953 749.50651

1673 309.63271

1 779 185.24700

1 757 206.85200

1 715 58033000

1 879 331.44480

1 990 701.80000

2067 953.40000

2 161 851.00000

2 235 698,10000

2 309 545.20000

2 383 38630000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6187036.27260

489 659.04330

537 36830230

533 804.44900

532 722.99500

547 232.18300

564 364.70000

571 336.80000

590 396,32000

598 556,74000

606 717.16000

614 877.58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 187036,27260

489659,04330

537 368,30230

533804,44900

532 722,99500

547 232,18300

564 364,70000

571 336,80000

590 39632000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112.78845

1686.15011

1426.63834

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 1S3 923.48415

487 972.89319

535 941.66396

533 804.44900

532 722.99500

547 232.18300

564 364.70000

571 336.80000

590 39632000

598 556.74000

606 717.16000

614 87738000

815

6 183 923.48415

487 972,89319

535 941.66396

533 804.44900

532 722.99500

547 232.18300

564 364,70000

571 336.80000

590 39632000

598 556,74000

606 717.16000

614 87738000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 263 921.58779

1318 914.27054

1 557 282.26944

1569 915.97261

1 658 052.90000

1054 711.67520

1 102 643.10000

1 140 954.00000

1 579 675,60000

1 670 133.10000

1 760 590.60000

1 851 048,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 263 921,58779

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1658052,90000

1054 711,67520

1 102 643,10000

1 140 954,00000

1579 675,60000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

за счет средств федерального бюджета

815

2 427 392.84972

394 276,20000

440 029.73711

416 162.81261

520 030,80000

210 270.70000

219 116.10000

227 506.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 836 528,73807

924 638.07054

1 117 25233233

1 153 753.16000

1 138 022.10000

844 440,97520

883 527.00000

913 44730000

1 579 675.60000

1 670 133,10000

1 760 590.60000

1 851 048,10000

815

12 147 818.09112

816 261.69014

975 564.26578

983 753.16000

993 022.10000

667 440.97520

702 367.00000

727 961.50000

1 434 675.60000

1 525 133.10000

1615 590.60000

1 706 048.10000

810

1688 710.64695

108 376.38040

141 688.26655

170 000.00000

145 000.00000

177 000.00000

181 160.00000

185 486.00000

145 000.00000

145 000.00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

818 357.51000

59 111.75000

66 55238000

81 927.80000

71 380.92000

83 866.00000

87 151.90000

90 438.60000

70 693.72000

70 698.34000

68 263.56000

68 272.34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

818 357,51000

59 111,75000

66 55238000

81 927,80000

71 380,92000

83 866.00000

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

70 69834000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

818 357.51000

59 111.75000

66 55238000

81 927.80000

71 380.92000

83 866.00000

87151,90000

90 438.60000

70 693.72000

70 69834000

68 26336000

68 272,34000

815

818357.51000

59 111.75000

66 552.58000

81 927.80000

71 380.92000

83 866.00000

87 151.90000

90 438.60000

70 693,72000

70 69834000

68 26336000

68 27234000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.Р1

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

2 763 090,84242

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

972 353.74242

893 607,40000

897 129.70000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 763 090,84242

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

972 353,74242

893 607,40000

897 129,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

2 322 798.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

795 796.60000

762 377,70000

764 623.70000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

815

795 796.60000

762 377.70000

764 623.70000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

440 292.84242

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

176 557.14242

131 229.70000

132 506.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

440 292.84242

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

176 557.14242

131 229.70000

132 506.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

501 295.71349

52 444.88100

34 702.75625

49 361.66037

35 523.18150

31 54332970

11 645.26316

11 730.26316

71850.71944

72 502.01927

74 457.84964

55 533.59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

501295,71349

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

3154332970

11645,26316

11 730,26316

71 850,71944

72 502,01927

74 457,84964

55 53339000

за счет средств федерального бюджета

101 440.51200

28 965.51200

22 869.60000

32 612,90000

11 121.10000

5 871.40000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

813

62 997.50000

18 002.10000

17 259.60000

21 731.50000

4 348.00000

1 656.30000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

814

3 153.74000

1 239.60000

300.00000

1 232.84000

38130000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

815

6 643.46000

3 234.52800

1 244.90000

1 804.23200

359.80000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

816

2 139.41200

717,00000

370.00000

772.41200

280.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

829

1 204.09600

0.00000

350.00000

644.09600

210,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

833

7 247.42000

3 329.50000

300.00000

2 817.92000

800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

847

18054.88400

2 442.78400

3045.10000

3 609.90000

4 742.00000

4 215.10000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

396 035.11487

23 479.36900

11 545.42625

13 776.08937

24 30238010

25 422.47180

11 540,00000

11 625,00000

71 850.71944

72 502,01927

74 457.84964

55 533,59000

813

12 542.92927

4 090.06000

1 104.60000

1557.20117

715.00000

494.87810

515.00000

515.00000

836.27000

869.72000

90431000

940.69000

814

58 213.23035

75.00000

320.00000

1 217,16000

4 583,17665

4 417.89370

800,00000

800.00000

11500.00000

11500,00000

11 500.00000

11 500.00000

815

69 487.64490

5 304.65900

6 672.72625

4 251.15620

7 354.40345

10 701.00000

4 815.00000

4 900.00000

8 244,91000

6 809.23000

6 264.56000

4 170.00000

816

18523.18800

5 130.60000

660.00000

982.58800

700.00000

700,00000

700.00000

700.00000

1 950.00000

1 950.00000

2 350.00000

2 700.00000

829

3 434.00400

0.00000

558.10000

635.90400

200.00000

200.00000

0.00000

0.00000

480.00000

480.00000

430.00000

450.00000

833

59 897.08000

3 565.00000

350.00000

2 782.08000

7200.00000

3 000.00000

2000.00000

2 000.00000

9 000.00000

9 500.00000

10 000.00000

10 500.00000

847

167 237.03835

4 814.05000

1 880.00000

2000.00000

3 050.00000

5 558.70000

2 210,00000

2 210.00000

38 839.53944

40 393.06927

42 008.77964

24 272.90000

850

6 700.00000

500.00000

0.00000

350.00000

500.00000

350.00000

500.00000

500.00000

1000.00000

1 000,00000

1 000.00000

1 000.00000

за счет средств местных бюджетов

3 820.08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

9930140

249.65790

105.26316

105,26316

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов к других маломобильных групп населения

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств коневого бюджета

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

380 025.19047

41 546.63200

28 929.18425

40 750,07737

26 226.21365

19 956Л5520

7 385.26316

6 987,26316

55 239.90768

56 16636000

57 682,54400

39 155,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

380 124,69187

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

19 956,15520

7 385,26316

6 987,26316

55 239,90768

56 166,36000

57 682,54400

39 15539000

за счет средств федерального бюджета

83 841.12200

27 20437200

19 599.50000

28 751,40000

6 629,35000

1 65630000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

813

62 997.50000

18 002.10000

17 259.60000

21 731.50000

4 348.00000

1 65630000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

814

3 153,74000

1 239.60000

300.00000

1 232.84000

381,30000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

815

5 340.88200

2 508.30000

1 019.90000

1 552.63200

260.05000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

816

1 889.41200

467.00000

370.00000

772,41200

280.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

829

1 204.09600

0.00000

350.00000

644.09600

210.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

833

7 247.42000

3 329.50000

300.00000

2 817.92000

800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

847

2 008.07200

1 658,07200

0.00000

0,00000

350.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

292 463.48325

14 342.06000

9 041.95425

9 026.00637

19 596.86365

18050.19730

7 280.00000

6 882.00000

55 239.90768

56 166.36000

57 68234400

39 15539000

813

11 248.45527

3 127,06000

1 104.60000

1 225.72717

715.00000

494.87810

515.00000

515.00000

836,27000

869.72000

90431000

940.69000

814

58 213.23035

75.00000

320.00000

1 217,16000

4 583.17665

4 417.89370

800.00000

800.00000

11 500.00000

11500,00000

11 500,00000

11500,00000

815

46 187.95395

2 813.00000

5 029.75425

2 402.54720

5 813.68700

8 216.82550

3 655.00000

3 167.00000

4 870.35000

3 965.23000

3 65436000

2 600.00000

816

10 317.08800

1 900.00000

379.50000

762.58800

535.00000

430.00000

310.00000

400.00000

1 100.00000

1 300,00000

1 500.00000

1 700.00000

829

3 434.00400

0.00000

558.10000

635.90400

200.00000

200.00000

0.00000

0,00000

480.00000

480,00000

430.00000

450.00000

833

59 897.08000

3 565.00000

350.00000

2 782,08000

7 200.00000

3 000.00000

2 000,00000

2 000.00000

9 000.00000

9 500.00000

10 000.00000

10 500,00000

847

103 165,67168

2 862.00000

1 300.00000

0.00000

550.00000

1 290.60000

0.00000

0.00000

27 453.28768

28 551.41000

29 693.47400

11464.90000

за счет средств местных бюджетов

3 820.08662

0.00000

287,73000

2 972.67100

99,50140

249,65790

105.26316

105.26316

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

813

3 451.66556

0.00000

287.73000

2 972,67100

99.50140

91.76316

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

833

789.95106

0.00000

0.00000

0.00000

421.53000

157.89474

105.26316

105.26316

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

115 498.68592

9 570.70100

5 421.57200

8 142.58300

8 835,05325

11269.00000

3 865.00000

4 340.00000

16 070.81176

15 815.65927

16 280,30564

15 888,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

115 498,68592

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11269,00000

3 865,00000

4 340,00000

16070,81176

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

за счет средств федерального бюджета

17 465.82000

1 710.94000

3 270.10000

3 811,18000

4 458.50000

4 215.10000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

1 169.00800

676.22800

225.00000

201.28000

6630000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

816

250.00000

250.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

847

16046.81200

784.71200

3 045.10000

3 609.90000

4 392.00000

4 215.10000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

98 032.86592

7 859.76100

2 151.47200

4 331.40300

4 376.55325

7 053.90000

3 865.00000

4 340.00000

16 070.81176

15 815.65927

16 28030564

15 888.00000

813

681.47400

350.00000

0.00000

331.47400

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

18 373.92525

1827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1211,55325

2 165.80000

765.00000

1 330.00000

2 83436000

2 324,00000

2 115.00000

1 080.00000

816

8 206.10000

3 230,60000

280.50000

220.00000

165.00000

270,00000

390.00000

300.00000

850.00000

650,00000

850.00000

1 000.00000

829

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

847

64 071.36667

1 952.05000

580.00000

2 000.00000

2 500.00000

4 268.10000

2 210.00000

2 210.00000

11386,25176

11 841.65927

12 31530564

12 808,00000

850

6700.00000

500.00000

0.00000

350.00000

500.00000

350,00000

500.00000

500.00000

1000.00000

1000,00000

1 000,00000

1 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 15236000

747,36000

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

85.00000

70,00000

75.00000

75,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 15236000

74736000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

1 152,36000

747.36000

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

85,00000

70.00000

75.00000

75.00000

813

583.00000

583.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

815

56936000

164,36000

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

85,00000

70.00000

75.00000

75.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 519.97570

580,18800

352.00000

369.00000

362.41320

31837450

395.00000

403.00000

455.00000

450.00000

420.00000

415,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 519,97570

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

31837450

395,00000

403,00000

455,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

133.57000

50.00000

0.00000

5032000

33.25000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

815

13357000

50.00000

0,00000

50.32000

33.25000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

4 386.40570

530.18800

352.00000

318.68000

329.16320

318.37450

395.00000

403.00000

455,00000

450.00000

420.00000

415.00000

813

30.00000

30.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

815

4 356,40570

500.18800

352,00000

318.68000

329.16320

31837450

395.00000

403.00000

455.00000

450.00000

420.00000

415.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 534 659,67522

311 739.82379

77 995.13244

68 313.17284

400 721.62517

404 916.60098

56 360.70000

43 724,10000

85 234.05000

87 834.06000

95 045.10000

102 77531000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 534 659,67522

111739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

404 916,60098

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

за счет средств Федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 327 125,77522

111274,12379

77 459.23244

67 999,87284

312 830.62517

286 588.60098

56 360.70000

43 724,10000

85 234.05000

87 834.06000

95 045.10000

102 77531000

812

440 443.65916

6 280.86079

1 840.91848

29 11659020

219 275.40100

183 929.88869

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

886 682,11606

104 993.26300

75 61831396

38 883.28264

93 555.22417

102 658.71229

56 360,70000

43 724,10000

85 234.05000

87 834.06000

95 045.10000

102 775.31000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 533,90000

465,70000

535,90000

31330000

87 891,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

205 672,40000

0.00000

0.00000

0.00000

87 344.40000

118 328.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

1 861.50000

465.70000

535.90000

31330000

546.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

656 277,65916

16 442,46079

1 840.91848

29 116.59020

306 619.80100

302 257.88869

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

656 277,65916

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

302 257,88869

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

450 605.25916

16 442.46079

1840.91848

29 116.59020

219 275.40100

183 929.88869

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

812

440 443.65916

6 280.86079

1 840.91848

29 11659020

219 275,40100

183 929.88869

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

815

10 161,60000

10 161.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

S12

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

642 149,97995

69 909,87900

58 534.14096

27 449.96264

68 339.23335

74 074.95400

47 193.73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424.78000

65 324.95000

67 45658000

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

642 149,97995

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

74 074,95400

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

640 288,47995

69 444.17900

57 998.24096

27 136.66264

67 792,63335

74 074.95400

47 193.73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324.95000

67 45658000

815

640 288.47995

69 444.17900

57 998.24096

27 136.66264

67 792.63335

74 074.95400

47 193,73000

35 117.60000

65 324.17000

63 424.78000

65 324.95000

67 45658000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

1 86150000

465,70000

535,90000

31330000

546,60000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 86150000

465.70000

535.90000

31330000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

229 341.11611

25 207.48400

17 050.07300

11509.18000

25 76259082

28 000.45829

8 716,97000

812650000

18 375.48000

23 564.78000

28 395.47000

34 632.13000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

229 341,11611

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

28000,45829

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств Федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

229 341.11611

25 207.48400

17 050.07300

11509.18000

25 762590S2

28000,45829

8 716.97000

8 126.50000

18 375.48000

23 564,78000

28 395.47000

34 632.13000

815

229 341.11611

75 707 48400

17 050.07300

11 509.18000

25 76259082

38 000 45829

8 71*97000

8 126.50000

18 375.48000

23 564,78000

28 395.47000

34 632.13000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

6 890.92000

180.00000

570.00000

237,44000

0,00000

583.30000

450.00000

480.00000

1 534.40000

844.50000

1 324.68000

686.60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 890,92000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

58330000

450,00000

480,00000

1 534,40000

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 890.92000

180.00000

570,00000

237.44000

0.00000

583.30000

450.00000

480,00000

1 534.40000

844,50000

1 324.68000

686,60000

815

6 890.92000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

583.30000

450.00000

480,00000

1 534.40000

844.50000

1 324.68000

686,60000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

- 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

329 816.24339

22 664.20000

14 694.22506

15 973.28400

22 517.90200

43 330.47075

16 676.31579

16 293.31579

42 049.68000

43 761.31000

45 461.79000

46 393,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

329 816,24339

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

43 330,47075

16 676,31579

16 29331579

42049,68000

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

за счет средств федерального бюджета

8214,00000

8214.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

813

1 100.00000

1 100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

2 300.00000

2 300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

816

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

846

3 714.00000

3 714.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

847

1 100.00000

1 100,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

316 840.26296

14 450.20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

39 621.12190

16 150.00000

15 767,00000

42 049.68000

43 76131000

45 461.79000

46 393.85000

813

21 964.84190

1 000.00000

920.00000

1 967,84000

1 846.00000

1 605.12190

1 600.00000

1 600.00000

2 690,68000

2 79831000

2 910.24000

3 026,65000

815

74 183.04055

1 300.00000

1 102.43155

3 558.61900

7 389.99000

18065.00000

4 050.00000

3 667.00000

8 500.00000

8 750.00000

8 880.00000

8 920.00000

816

6 300.00000

0.00000

0.00000

350.00000

450.00000

450.00000

500.00000

500.00000

750.00000

900,00000

1100.00000

1 300.00000

846

177 555.63051

11 150.20000

12 171.69351

10 096.82500

12 831.91200

17 601.00000

10000.00000

10 000,00000

22 235,00000

23 124.00000

24055.00000

24 290.00000

847

36 836.75000

1 000.00000

500.00000

0.00000

0.00000

1 900.00000

0.00000

0.00000

7 874.00000

8 189.00000

8516.55000

8 857.20000

за счет средств местных бюджетов

4 235.66464

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3 709.34885

526.31579

52631579

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

301 400.47225

19 454.00000

12 872,43155

15 274.45900

20 713.90200

37 362.04970

13 150.00000

12 767.00000

40 029.68000

41 661.31000

43 271.79000

44 843.85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

301 400,47225

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

37 362,04970

13 150,00000

12 767,00000

40 029,68000

41661,31000

43 271,79000

44 843,85000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

813

1 100.00000

1 100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

2 300.00000

2 300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

816

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

846

3 714,00000

3 714.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

847

1 100.00000

1 100.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

289 045.54445

11 240.00000

12 872.43155

15 274.45900

20 713.90200

33 921.12190

12 800.00000

12 417,00000

40 029,68000

41 661.31000

43 271.79000

44 843.85000

813

21 964.84190

1000.00000

920.00000

1 967,84000

1 846.00000

1 605.12190

1 600,00000

1 600.00000

2 690,68000

2 79831000

2 910.24000

3 026.65000

815

74 183.04055

1300.00000

1 102.43155

3 558.61900

7 389.99000

18065.00000

4 050.00000

3 667.00000

8500.00000

8750,00000

8 880.00000

8 920,00000

816

6 300.00000

0.00000

0.00000

350.00000

450.00000

450.00000

500.00000

500.00000

750.00000

900.00000

1 100.00000

1 300.00000

846

149 760,91200

7 940.00000

10 350.00000

9 398.00000

11027.91200

11 901.00000

6 650,00000

6 650.00000

20 215.00000

21 024.00000

21 865.00000

22 740.00000

847

36 836.75000

1 000.00000

500.00000

0.00000

0,00000

1 900.00000

0.00000

0.00000

7 874.00000

8 189.00000

8516.55000

8 857,20000

за счет средств местных бюджетов

3 790.92780

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

3 440.92780

350,00000

350.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

846

3 440.92780

350.00000

350.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

11251,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

600,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 251,76851

2 390,20000

1 026,74351

54S.825G0

1 206,00000

600,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 251.76S51

2 390,20000

1 026.74351

548,82500

1 206.00000

600.00000

0.00000

0.00000

1 290.00000

1 340.00000

1 400.00000

1 450.00000

846

11 251.76851

2 390.20000

1 026.74351

548.82500

1 206.00000

600.00000

0.00000

0.00000

1 290.00000

1 340.00000

1 400.00000

1 450.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

17 164.00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

3 526,31579

3 52631579

730,00000

760,00000

790.00000

100.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 164,00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

352631579

3 526,31579

730,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 542,95000

820.00000

794.95000

150.00000

598,00000

5 100.00000

3 350.00000

3 350.00000

730,00000

760.00000

790.00000

100.00000

846

16542.95000

820.00000

794.95000

150.00000

598.00000

5 100.00000

3 350.00000

3 350,00000

730.00000

760.00000

790,00000

100.00000

за счет средств местных бюджетов

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

17631579

17631579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

17631579

37631579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты крае"

Всего

116 411,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 944,18771

335,00000

335,00000

1 565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 386,17811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

796,11040

385,88771

335,00000

335,00000

1565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 486.27811

1 424,70000

762.02000

972.56000

796.11040

385.88771

335.00000

335.00000

1 565.00000

1 634.00000

1 602.00000

1 674.00000

814

850,00000

850.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

815

10 636.27811

574.70000

762.02000

972.56000

796.11040

385.88771

335.00000

335.00000

1 565.00000

1 634,00000

1 602.00000

1 674,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

45 282,60000

2 372,00000

12 443.80000

0.00000

30 466.80000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

FCPO ФСС

14 084.10000

14 084.10000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

6 580.58211

0.00000

336.02000

557.00000

494,17440

18938771

162.00000

162,00000

1 070.00000

1 134.00000

1 202.00000

1 274.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

162,00000

162,00000

1 070,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274.00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

6 580.58211

0.00000

336.02000

557.00000

494.17440

18938771

162.00000

162,00000

1 070.00000

1 134.00000

1 202.00000

1 274.00000

814

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

815

б 580*58211

0.00000

336.02000

557.00000

494,17440

18938771

162.00000

162,00000

1 070,00000

1 134.00000

1 202.00000

1 274,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

102 131.89100

17 378.10000

12 55434100

26 641.15000

0.00000

45 55830000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 04039100

17 378,10000

12 55434100

26 641,15000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922.00000

110.54100

74.85000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

814

850,00000

850.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

815

25739100

72.00000

110.54100

74.85000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

85 933,00000

16 456,10000

12 443,80000

26 56630000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 815,80000

2 372.00000

12 443.80000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 55830000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

45 55830000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558.30000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

45 55830000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

492.67400

253,01400

15.10000

76.56000

28.00000

0,00000

0.00000

0.00000

30.00000

30.00000

30.00000

30.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

492,67400

253,01400

15,10000

76.56000

28.00000

0.00000

0.00000

0.00000

30.00000

30.00000

30.00000

30.00000

S15

492,67400

253.01400

15.10000

7636000

28.00000

0,00000

0.00000

0,00000

30.00000

30.00000

30.00000

30.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского кроя в области охраны труда

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 305,63100

7.49.68600

300.35900

264.15000

273.93600

196.50000

173.00000

173.00000

465.00000

470.00000

370.00000

370.00000

Всего без учета планируемых объемов

3 305,63100

249,68600

30035900

264,15000

273,93600

196,50000

173,00000

173,00000

465,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 305.63100

249.68600

300.35900

264,15000

273.93600

196,50000

173.00000

173.00000

465.00000

470.00000

370.00000

370,00000

815

3 305.63100

249.68600

30035900

264.15000

273.93600

19630000

173.00000

173.00000

465.00000

470.00000

370,00000

370.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

S15

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.7.

Повышенно эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

815

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

22 251 849.05238

1 623 875.76580

1 686 55435000

1 851 716.64316

2 079 668.99574

2 159 274.62458

2 109 409.48000

2113 864.61000

2 144 949,19033

2168 269.97723

2 098 45536684

2 215 809.84870

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 249 961,05238

1 623 875,76580

1 686 55435000

1851 716,64316

2 079 668,99574

2159 274,62458

2 109 409,48000

2113 864,61000

2144477,19033

2 167 797,97723

2097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств федерального бюджета

815

2 422.10000

286.50000

385,40000

405,40000

426.50000

447,50000

470.80000

470.80000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

815

22 247068.15238

1 623 589,26580

1 686 168.95000

1851311.24316

2079 242.49574

2158 827.12458

2 108 938.68000

2113 393.81000

2144 477,19033

2 167 797.97723

2 097 98336684

2215 337.84870

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

20 745 809.49272

1 478 839.58380

1 555 806.19700

1724 577.06316

1939 658.69149

2 013 50037000

1 971 20538000

1975 416.81000

1 991 62727945

2 011 543.55223

2 031658.98779

2 051 975.57780

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 745 809,49272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1724 577,06316

1939 658,69149

2 013 500,37000

1 971 20538000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

2 011 543.55223

2 031 658,98779

2051 97537780

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

20 745 809.49272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658.69149

2 013 500,37000

1 971 20538000

1975 416,81000

1 991 627,27945

2 01154335223

2031 658.98779

2051 97537780

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

37 467.01400

5 728.59200

4 268.00000

5 757,52200

7 286.80000

7 071.80000

7 354.30000

7 648.00000

6 912.29500

6 919.20800

6 926,12700

6 933.05310

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7071,80000

7 35430000

7 648,00000

6 905,39000

6 891,60000

6 891,60000

б 891,60000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

37 467.01400

5 728.59200

4 268,00000

5 757.52200

7 286,80000

7 071.80000

7 35430000

7 648.00000

6 90539000

6 891.60000

6 891.60000

6 891.60000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

481 459,81783

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381 *56205

106 932,08890

Всего без учета планируемых объемов обязательств

481459,81783

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381.56205

106 932,08890

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

481 459,81783

76011,62900

75 005.44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

2409.26600

350.00000

51232000

267.91800

279,02800

750.00000

250,00000

200,00000

330,00000

335.00000

335.00000

335.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 409,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

750,00000

250,00000

200,00000

330,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 409.26600

350.00000

512.32000

267.91800

279.02800

750.00000

250.00000

200.00000

330.00000

335.00000

335.00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

215 591.28000

58 224.73000

36 387.49000

30 200.13000

30 024.93000

30 377.00000

30 377.00000

30 377.00000

30 082.72860

30 383,55500

30 687,39100

30 994.26500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

215 591.28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30024,93000

30 377,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

30 383,55500

30 68739100

30 99436500

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2 422.10000

286.50000

385,40000

405.40000

426.50000

447.50000

470,80000

470,80000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

2 422.10000

286Ji0000

385.40000

405,40000

426*50000

447.50000

470.80000

470.80000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

87 563,09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21 281,80000

18048,00000

18048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 563.09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21 281,80000

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

87 563,09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21281,80000

18048,00000

18 048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18029,02600

18 20931700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11. В приложении 4 к Программе:

1) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

"10.1. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашение о предоставлении субсидии заключается с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".";

2) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашение о предоставлении субсидий.";

3) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя средств краевого бюджета.

Главный распорядитель средств краевого бюджета направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 20 дней со дня установления факта нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, главный распорядитель бюджетных средств обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".

12. В приложении 5 к Программе:

1) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

"10.1. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашение о предоставлении субсидии заключается с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".";

2) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашение о предоставлении субсидий.";

3) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства.

Агентство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 20 дней со дня установления факта нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Агентство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".

13. В приложении 6 к Программе:

1) дополнить частью 11.1 следующего содержания:

"11.1. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашение о предоставлении субсидии заключается с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".";

2) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашение о предоставлении субсидий.";

3) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства.

Агентство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 20 дней со дня установления факта нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Агентство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.11.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать