Основная информация
Дата опубликования: | 15 октября 2020г. |
Номер документа: | RU62012212202000047 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
от 15 октября 2020 г. №290
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 № 338 «Об утверждении муниципальной программы « Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
(с изменениями от 17.04.2016 г. №62; от 14.06.2016 г. № 100;
от 28.10.2016 г. № 263; от 30.12. 2016 г.№345; от 27.10.2017г.№411; от 19.02.2018г.№56; от 22.10.2018г.№357; от 16.01.2019г.№11;от 02.08.2019г.№277;от 14 октября 2019г.№362; от 25 февраля 2020 г.)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 № 335 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации» и в целях совершенствования программно – целевого планирования, администрация муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 г. № 338 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 17.04.2016 г. №62; от 14.06.2016 г.№100; от 28.10.2016г. № 263; от 30.12.2016г.№345; от 27.10.2017г.№411. от 19 02.2018 г.№56; от 22.10.2018г.№357; от 16.01.2019г.№11; от 02.08.2019г.№277; от 14 октября 2019г.№362; от 25 февраля 2020 г.) следующие изменения:
1) наименование программы изложить в следующей редакции: «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области»
2) в приложении к Программе внести следующие изменения;
а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств бюджета на реализацию мероприятий
Программы составит: 70 354 411,24 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13 571 434,28руб.,
2019 год – 8 506 119,62 руб.,
2020 год - 11 806 327,34 руб.,
2021 год – 12 156 510,00 руб.,
2022 год – 12 157 010,00 руб.,
2023 год – 12 157 010,00 руб. в том числе
б) по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»- 1 492 775,73 рублей,в том числе по годам:
2018 год – 195 783,30 рублей;
2019 год - 322 945,09 рублей;
2020 год – 203 517,34 рублей;
2021 год – 256 510,00 рублей;
2022 год – 257 010,00 рублей;
2023 год - 257 010,00 рублей;
в) по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 37 976 062,60 рублей;
в том числе по годам:
2018 год – 8 108 411,53 рублей;
2019 год - 3 575 954,07 рублей;
2020 год - 6 791 697,00 рублей;
2021 год - 6 500 000,00 рублей;
2022 год - 6 500 000,00 рублей;
2023 год - 6 500 000,00 рублей;
г) по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» 30 885 572,91 рублей, в том числе по годам:
2018 год –5 267 239,45 рублей;
2019 год – 4 607 220,46 рублей;
2020 год - 4 811 113,00 рублей;
2021 год - 5 400 000,00 рублей;
2022 год - 5 400 000,00 рублей;
2023 год - 5 400 000,00 рублей;
2) раздел 4. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции «Общий объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятий Программы составляет всего: 70 354 411,24 рублей в том числе по годам:
2018 год - 13 571 434,28 рублей;
2019 год - 8 506 119,62 рублей;
2020 год - 11 806 327,34 рублей;
2021 год - 12 156 510,00 рублей;
2022 год – 12 157 010,00 рублей;
2023 год - 12 157 010,00 рублейэ
3) - Приложение № 1 к подпрограмме №1 »Повышение эффективности бюджетных расходов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения № 1.
4) - Приложение №2 к подпрограмме №1 »Повышение эффективности бюджетных расходов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения №2.
5) - Приложение № 1 к подпрограмме №2 »Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения №3.
6) - Приложение №1 к подпрограмме №3 »Обеспечение реализации программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения № 4.
7) Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
8) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Черных Т.С.
Глава администрации
муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области В.Ф. Оводков
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального района
от 15 октября 2020 г..№290
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Уровень дефицита
%
5
5
5
5
5
5
2
Просроченная кредиторская задолженность или ее наличие в размере не более 0,5% расходов консолидированного бюджета
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
3
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4
Удельный вес органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
%
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
5
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,1
6
Просроченная задолженность по долговым обязательствам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
7
Удельный вес расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,002
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального района
от 15октября 2020 г.№290
Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Целевая статья
КБК
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе:
Бюджет МО
Областной бюджет
1318539,60
-
178500,00
-
314009,60
-
200500,00
208510,00
-
208510,00
-
208510,00
-
снижение дефицита бюджета до уровня не более 5% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных БК РФ; отсутствие просроченной кредиторской задолженности или ее наличие в размере не более 0,5% расходов консолидированного бюджета
- приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, необходимых для функционирования системы управления средствами бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
Областной бюджет
х
1318539,60
178500,00
314009,60
200500,00
208510,00
208510,00
208510,00
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, формирование системы бюджетирова ния, ориентиро-ванного на результат, и переход к «программному» бюджету, в том числе:
ФУ
ФУ
Не требует финанси рования
0
0
0
0
0
0
0
- организация и проведение мероприятий по вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Не требует финансирования
х
0
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом, в том числе:
ФУ
ФУ
Бюджет МО
129236,13
17283,30
8935,49
3017,34
33000,00
33500,00
33500,00
3.1
Обслуживание муниципального долга
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
129236,13
17283,30
8935,49
3017,34
33000,00
33500,00
33500,00
4.
Задача 4 Повышение квалификации муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
45000,00
0
0
0
15000,00
15000,00
15000,00
Улучшение профессиональных качеств в целях финансовой устойчивости районного бюджета
4.1.
Курсовая подготовка муниципальных служаших по вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
45000,00
0
0
0
15000,00
15000,0
15000,00
ИТОГО
1492775,73
195783,30
322945,09
203517,34
256510,00
257010,00
257010,00
Приложение №3
к постановлению администрации
муниципального района от 15 октября 2020 г.№290
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Глав
ные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Всего
Целевая статья КБК
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе
бюджет МО
37976062,60
8108411,53
3575954,07
6791697,00
6500000,00
6500000,00
6500000,00
Обеспечение
бездефицитности бюджетов поселений
1.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФУ
ФУ
бюджет МО
11562440,26
х
1092863,19
1738077,07
2731500,00
2000000,00
2000000,00
2000000,00
1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
ФУ адми-нистра-ции
ФУ адми-нистра-ции
бюджет МО
13521774,00
х
1623700,00
1837877,00
4060197,00
2000000,00
2000000,00
2000000,00
1.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФУ адми-нистра-ции
ФУ адми-нистра-ции
бюджет МО
12891848,34
х
5391848,34
-
-
2500000,00
2500000,00
2500000,00
ИТОГО
37976062,60
8108411,53
3575954,07
6791697,00
6791697,00
6500000,00
6500000,00
Приложение №4
к постановлению администрации
муниципального района от 15 октября 2020 г.№290
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение реализации программы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси- рования
Всего
Целевая статья КБК
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности ФУ администрации как главного распорядителя средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
Бюджет МО
30885572,91
5267239,45
4607220,46
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно
1.1
1.1.1
1.1.2
Обеспечение деятельности ФКУ администрации
Содействие достижению и поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
ФУ администра ции
ФУ администрации
бюджет МО
30885572,91
х
5267239,45
4607220,46
105133,90
201333,00
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
ИТОГО
30885572,91
х
5267239,45
4607220,46
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
от 15 октября 2020 г. №290
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 № 338 «Об утверждении муниципальной программы « Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
(с изменениями от 17.04.2016 г. №62; от 14.06.2016 г. № 100;
от 28.10.2016 г. № 263; от 30.12. 2016 г.№345; от 27.10.2017г.№411; от 19.02.2018г.№56; от 22.10.2018г.№357; от 16.01.2019г.№11;от 02.08.2019г.№277;от 14 октября 2019г.№362; от 25 февраля 2020 г.)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 № 335 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации» и в целях совершенствования программно – целевого планирования, администрация муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 г. № 338 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 17.04.2016 г. №62; от 14.06.2016 г.№100; от 28.10.2016г. № 263; от 30.12.2016г.№345; от 27.10.2017г.№411. от 19 02.2018 г.№56; от 22.10.2018г.№357; от 16.01.2019г.№11; от 02.08.2019г.№277; от 14 октября 2019г.№362; от 25 февраля 2020 г.) следующие изменения:
1) наименование программы изложить в следующей редакции: «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области»
2) в приложении к Программе внести следующие изменения;
а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств бюджета на реализацию мероприятий
Программы составит: 70 354 411,24 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13 571 434,28руб.,
2019 год – 8 506 119,62 руб.,
2020 год - 11 806 327,34 руб.,
2021 год – 12 156 510,00 руб.,
2022 год – 12 157 010,00 руб.,
2023 год – 12 157 010,00 руб. в том числе
б) по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»- 1 492 775,73 рублей,в том числе по годам:
2018 год – 195 783,30 рублей;
2019 год - 322 945,09 рублей;
2020 год – 203 517,34 рублей;
2021 год – 256 510,00 рублей;
2022 год – 257 010,00 рублей;
2023 год - 257 010,00 рублей;
в) по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 37 976 062,60 рублей;
в том числе по годам:
2018 год – 8 108 411,53 рублей;
2019 год - 3 575 954,07 рублей;
2020 год - 6 791 697,00 рублей;
2021 год - 6 500 000,00 рублей;
2022 год - 6 500 000,00 рублей;
2023 год - 6 500 000,00 рублей;
г) по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» 30 885 572,91 рублей, в том числе по годам:
2018 год –5 267 239,45 рублей;
2019 год – 4 607 220,46 рублей;
2020 год - 4 811 113,00 рублей;
2021 год - 5 400 000,00 рублей;
2022 год - 5 400 000,00 рублей;
2023 год - 5 400 000,00 рублей;
2) раздел 4. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции «Общий объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятий Программы составляет всего: 70 354 411,24 рублей в том числе по годам:
2018 год - 13 571 434,28 рублей;
2019 год - 8 506 119,62 рублей;
2020 год - 11 806 327,34 рублей;
2021 год - 12 156 510,00 рублей;
2022 год – 12 157 010,00 рублей;
2023 год - 12 157 010,00 рублейэ
3) - Приложение № 1 к подпрограмме №1 »Повышение эффективности бюджетных расходов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения № 1.
4) - Приложение №2 к подпрограмме №1 »Повышение эффективности бюджетных расходов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения №2.
5) - Приложение № 1 к подпрограмме №2 »Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения №3.
6) - Приложение №1 к подпрограмме №3 »Обеспечение реализации программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложения № 4.
7) Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
8) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Черных Т.С.
Глава администрации
муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области В.Ф. Оводков
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального района
от 15 октября 2020 г..№290
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Уровень дефицита
%
5
5
5
5
5
5
2
Просроченная кредиторская задолженность или ее наличие в размере не более 0,5% расходов консолидированного бюджета
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
3
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4
Удельный вес органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
%
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
5
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,1
6
Просроченная задолженность по долговым обязательствам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
7
Удельный вес расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,002
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального района
от 15октября 2020 г.№290
Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Целевая статья
КБК
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе:
Бюджет МО
Областной бюджет
1318539,60
-
178500,00
-
314009,60
-
200500,00
208510,00
-
208510,00
-
208510,00
-
снижение дефицита бюджета до уровня не более 5% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных БК РФ; отсутствие просроченной кредиторской задолженности или ее наличие в размере не более 0,5% расходов консолидированного бюджета
- приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, необходимых для функционирования системы управления средствами бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
Областной бюджет
х
1318539,60
178500,00
314009,60
200500,00
208510,00
208510,00
208510,00
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, формирование системы бюджетирова ния, ориентиро-ванного на результат, и переход к «программному» бюджету, в том числе:
ФУ
ФУ
Не требует финанси рования
0
0
0
0
0
0
0
- организация и проведение мероприятий по вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Не требует финансирования
х
0
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом, в том числе:
ФУ
ФУ
Бюджет МО
129236,13
17283,30
8935,49
3017,34
33000,00
33500,00
33500,00
3.1
Обслуживание муниципального долга
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
129236,13
17283,30
8935,49
3017,34
33000,00
33500,00
33500,00
4.
Задача 4 Повышение квалификации муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
45000,00
0
0
0
15000,00
15000,00
15000,00
Улучшение профессиональных качеств в целях финансовой устойчивости районного бюджета
4.1.
Курсовая подготовка муниципальных служаших по вопросам формирования и исполнения бюджета
ФУ
ФУ
Бюджет МО
х
45000,00
0
0
0
15000,00
15000,0
15000,00
ИТОГО
1492775,73
195783,30
322945,09
203517,34
256510,00
257010,00
257010,00
Приложение №3
к постановлению администрации
муниципального района от 15 октября 2020 г.№290
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Глав
ные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Всего
Целевая статья КБК
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе
бюджет МО
37976062,60
8108411,53
3575954,07
6791697,00
6500000,00
6500000,00
6500000,00
Обеспечение
бездефицитности бюджетов поселений
1.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФУ
ФУ
бюджет МО
11562440,26
х
1092863,19
1738077,07
2731500,00
2000000,00
2000000,00
2000000,00
1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
ФУ адми-нистра-ции
ФУ адми-нистра-ции
бюджет МО
13521774,00
х
1623700,00
1837877,00
4060197,00
2000000,00
2000000,00
2000000,00
1.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФУ адми-нистра-ции
ФУ адми-нистра-ции
бюджет МО
12891848,34
х
5391848,34
-
-
2500000,00
2500000,00
2500000,00
ИТОГО
37976062,60
8108411,53
3575954,07
6791697,00
6791697,00
6500000,00
6500000,00
Приложение №4
к постановлению администрации
муниципального района от 15 октября 2020 г.№290
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение реализации программы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси- рования
Всего
Целевая статья КБК
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности ФУ администрации как главного распорядителя средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
Бюджет МО
30885572,91
5267239,45
4607220,46
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно
1.1
1.1.1
1.1.2
Обеспечение деятельности ФКУ администрации
Содействие достижению и поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
ФУ администра ции
ФУ администрации
бюджет МО
30885572,91
х
5267239,45
4607220,46
105133,90
201333,00
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
ИТОГО
30885572,91
х
5267239,45
4607220,46
4811113,00
5400000,00
5400000,00
5400000,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный вестник/ № 7 от 25.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: